View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
PLENO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1002 Descripción:
Fecha contabilización
SONORIZARTE EVENTOS S LMONTAJE PANTALLAS Y SONIDO JORN. PUERTAS ABIERTAS Contrato de servicios 2.381,53 €145201603339 B85391175 07/07/2016 08/07/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AMant. sist. de seguridad ed. Presidencia Pleno Contrato de servicios 826,13 €145201603633 A81459737 05/08/2016 08/08/2016
FORTEM INTEGRAL, S.L.PLANES AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS PRESIDENCIA PLENO Contrato de servicios 2.984,10 €145201603727 B84234178 07/07/2016 08/07/2016
GUTHERSA SAADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SECRET. GRAL. PLENO Contrato de suministros 181,20 €145201604066 A78159738 30/06/2016 01/07/2016
ANGAVA S ASUMINISTRO E INSTALACION DE VINILOS EN C/ MAYOR 71 Contrato de suministros 128,26 €145201604570 A79310371 07/07/2016 08/07/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. ADQ. ELECTRODOMÉSTICO (FRIGORÍFICO) SGP Contrato de suministros 410,19 €145201604749 B83234799 16/08/2016 17/08/2016
GUTHERSA SAADQ. ENCUADERNADORA GRUPO MUN. PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 324,58 €145201604775 A78159738 29/07/2016 03/08/2016
BIENVENIDO GIL SLADQUISICIÓN EQUIPOS STREAMING Contrato de suministros 21.740,49 €145201604910 B50001874 05/08/2016 08/08/2016
EDISOFER S.L.ADQ. LIBRO JURÍDICO SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Contrato de suministros 51,00 €145201605163 B79467296 29/07/2016 03/08/2016
BIENVENIDO GIL SLContrato para emisión en directo de las comisiones Contrato de servicios 3.561,64 €145201605687 B50001874 28/09/2016 29/09/2016
Página 1 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1012 Descripción:
Fecha contabilización
RAUL ATANCE SILGADO MONTAJE DE CARROZA SAN ISIDRO 2016 Contrato de servicios 4.598,00 €145201602996 05256603E 01/08/2016 03/08/2016
SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL
Realización evento Casa Asia Jardines Cecilio R Contrato de servicios 5.513,24 €145201603032 B84273770 26/07/2016 03/08/2016
GOMEZ ECHEVERRIA, S.L.PLACA CLUB CD ILUNION Contrato de servicios 968,00 €145201603957 B28586568 30/06/2016 07/07/2016
PROJECTROOM SLSuministro e instalación vinilo nave Boetticher Contrato de servicios 17.027,12 €145201603960 B84954114 15/09/2016 20/09/2016
ASOCIACION ESPAÑOLA DE STARTUPSAPOYO GESTIÓN CENTROS INTERNAT LAB Y SMART LAB Contrato de servicios 21.175,00 €145201604187 G87461075 12/07/2016 13/07/2016
SCIENCE INNOVATION LINK OFFICE S.L.PLAN DE APOYO A LA INNOVACION Contrato de servicios 21.175,00 €145201604429 B86407319 02/08/2016 03/08/2016
JUAN BERRIO MARTÍN-RETORTILLO CUENTO INFANTIL SOBRE EL AYTO MADRID Contrato de servicios 4.200,00 €145201604456 07216275W 30/06/2016 07/07/2016
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.COPA CELEBRACION JARDINES CECILIO RODRIGUEZ Contrato de servicios 1.045,00 €145201604559 B80434236 22/06/2016 01/07/2016
DAVINCHI DISEÑO Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL
DISEÑO Y MAQUETACIÓN LIBRO STARTUPMADRID_10 Contrato de servicios 1.458,33 €145201605394 B84250299 20/09/2016 21/09/2016
READY FIVE S LConsultoría Diseño paquetes Patrocinio Contrato de servicios 19.360,00 €191/2016/00442 B86498730 29/07/2016 04/08/2016
Página 2 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
GERENCIA DE LA CIUDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1016 Descripción:
Fecha contabilización
RAUL ATANCE SILGADO TRANSPORTES ATANCE TRASLADO DE MOBILIARIO Contrato de servicios 1.560,90 €145/2016/04573 05256603E 05/07/2016 12/07/2016
GRAVIART DISTRIBUCIONES SLGRAVIART DISTRIBUCIONES, S.L. INSTALACION VINILOS Contrato de servicios 7.128,84 €145201603151 B87173225 08/07/2016 14/07/2016
GRAVIART DISTRIBUCIONES SLREPARACIÓN CABALLETE METACRILATO Contrato de servicios 145,20 €145201603283 B87173225 04/07/2016 12/07/2016
MUDANZAS MVALERO SL traslado-mudanzas valero Contrato de servicios 5.035,31 €145201604178 B87025508 28/06/2016 06/07/2016
MOMENTUM LAB S.L.SERVICIO CONSULTORÍA LÍNEAS ESTRATEGICAS GERENCIA Contrato de servicios 14.520,00 €145201604449 B66621061 11/07/2016 12/07/2016
GRAVIART DISTRIBUCIONES SLFICHAS PARA PERCHAS ROPERO(OTROS SUMINISTROS) Contrato de suministros 423,50 €145201604457 B87173225 05/07/2016 21/07/2016
POWER WASH S.L. LIMPIEZA 4 ALFOMBRAS Contrato de servicios 690,51 €145201604462 B84419696 28/06/2016 05/07/2016
HOSTELJIEL S LCONTRATO MENOR SUMINISTROS MENAJE Contrato de suministros 334,44 €145201604731 B45300373 14/07/2016 21/07/2016
JOANFE, S.L.JOANFE, S.L. REPARACIÓN LAVAVAJILLAS ALCALDÍA Contrato de servicios 510,63 €145201604741 B28921005 21/07/2016 22/07/2016
MARIA PILAR SANCHEZ ALVAREZ Proyecto de Mediación Admin en Ayto Madrid Contrato de servicios 8.470,00 €145201604752 50842351T 22/07/2016 22/07/2016
ABLACAR S.L.REVISION CARRETILLA HORMIGUERAS Contrato de servicios 194,56 €145201604753 B81316614 07/07/2016 15/07/2016
ZUNZUNEGUI SECURITIES LAWYER, S.L.Contratación abogado externo para ejercer ante UE Contrato de servicios 13.552,00 €145201605133 B85620839 22/07/2016 22/07/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. FERAYU OTROS SUMINISTROS Contrato de suministros 867,49 €145201605701 B83234799 19/09/2016 23/09/2016
MARTA MARTINEZ CORCES OTG2016/01 ALQUILER SILLA RUEDAS R01-2211 Contrato de servicios 60,00 €180201600422 50838129X 23/06/2016 07/07/2016
Página 3 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
GERENCIA DE LA CIUDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1016 Descripción:
Fecha contabilización
MARTA MARTINEZ CORCES OTG2016/14, ALQUILER SILLA RUEDAS R03-2163 (1º ED) Contrato de servicios 60,00 €180201601025 50838129X 23/06/2016 07/07/2016
MARTA MARTINEZ CORCES OTG2016/20 ALQUILER SILLA RUEDAS R01-2020 Contrato de servicios 60,00 €180201601304 50838129X 19/07/2016 28/07/2016
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A.
OTG2016/21 CURSOS CAP EMT JUNIO Contrato de servicios 900,00 €180201601405 A28046316 08/07/2016 19/07/2016
I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA CT2016/14 R09-2367 CONFIG.Y MANTENIMIENTO CRONOS Contrato de servicios 4.840,00 €180201601577 A80415433 08/08/2016 22/08/2016
FORMACION TALENTO Y EXITO PROFESION CT2016/16, R02-0010 AUTOCAD Contrato de servicios 4.719,00 €180201601579 B87463972 02/08/2016 22/08/2016
FORMACION TALENTO Y EXITO PROFESION CT2016/17, R02-1362 AUTOCAD AVANZADO Contrato de servicios 2.359,50 €180201601580 B87463972 02/08/2016 22/08/2016
40CONSULTORIA Y FORMACION SL CT2016/18 R02-1363 AUTOCAD MAP BASICO Contrato de servicios 1.128,00 €180201601581 B86464054 03/08/2016 22/08/2016
ZERO ENERGY LAB SL. CT2016/20 R03-2502 REHABILITACION ENERGETICA ED.MU Contrato de servicios 5.075,95 €180201601736 B09567496 29/08/2016 06/09/2016
MYTCO 2002 S LCT2016/24, R01-2596 GESTION DEL CAMBIO Contrato de servicios 14.110,00 €180201601749 B83490763 08/08/2016 22/08/2016
Página 4 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
FERROVIAL SERVICIOS SASUSTITUCIÓN BOMBAS FOSA SÉPTICA VIVERO PTE.VALLECA Contrato de servicios 4.709,32 €165/2016/00576 A80241789 12/07/2016 14/07/2016
NEOTURISMO S.A.PROMOC.COMERCIO DE MADRID EN CIRCUITO TOTÉM TÁCTIL Contrato de servicios 5.860,03 €165/2016/00581 A83287110 13/07/2016 14/07/2016
GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICOSERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DG COMERCIO Y EMPRE Contrato de servicios 2.000,00 €165/2016/00582 B83485037 12/07/2016 14/07/2016
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLROLL UP PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA PLAT.COMERC.VIRT Contrato de servicios 217,80 €165/2016/00584 B82323122 11/07/2016 14/07/2016
ASOCIACION DE COCINEREOS Y REPOSTER OS DE MADRID
REALIZACIÓN TALLERES COCINA EDUCATIVA EN COLEGIOS Contrato de servicios 10.890,00 €165/2016/00607 G28695849 22/07/2016 27/07/2016
LIVE AUDIVISUAL S LZONAS COMERCIALES Y MERCADOS TURISTICOS Contrato de servicios 17.859,60 €165/2016/00608 B83477703 22/07/2016 27/07/2016
NARCISO FERNANDEZ SANCHEZ TOUR VIRTUAL VIVEROS EMPRESAS PARA GOOGLE STREET Contrato de servicios 2.347,40 €165/2016/00617 72683605V 22/09/2016 27/09/2016
ANEDOM ALQUILERES, S.L.REHABILITACIÓN DEL VIVERO DE EMPRESAS DE SAN BLAS Contrato de obras 58.674,24 €165/2016/00620 B45602059 28/07/2016 29/07/2016
ANEDOM ALQUILERES, S.L.HABILITACION ESPACIOS COWORKING EN VIVERO P. VALL Contrato de obras 53.858,20 €165/2016/00621 B45602059 28/07/2016 29/07/2016
SUMACO ANDAMIOS, SA ALQUILER VALLAS SEGURIDAD MERCADO ORCASUR Contrato de servicios 479,40 €165/2016/00654 A04473393 29/07/2016 01/08/2016
CONDECORE 2002 SL IMPLANTACION ASEOS DISCAPACITADOS EN MERCADOS MUNI Contrato de obras 60.236,07 €165/2016/00658 B83176958 08/08/2016 08/08/2016
LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLUSONIDO E ILUMINACIÓN PRESENTAC. PLATAF. MERCADO 47 Contrato de servicios 180,50 €165/2016/00764 B83635060 29/09/2016 29/09/2016
EXTERION MEDIA SPAIN SA PRODUCCION Y FIJACION EN EXTERIORES AUTOBUSES EMT Contrato de servicios 3.630,00 €165201600331 A79816690 07/07/2016 11/07/2016
MADREAMS CREATIVE S L UCARTELERIA Y PINTURA VIVERO EMPRESAS DE VICALVARO Contrato de servicios 998,25 €165201600512 B86205747 07/07/2016 08/07/2016
Página 5 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. SERVICIO TÉCNICO DE SONIDO PARA CAMPAÑA PROMOCION Contrato de servicios 181,50 €165201600612 B85965457 28/07/2016 29/07/2016
MARIA DEL MAR GONZALEZ HERNANDEZ TRATAMIENTO Y REPARACIÓN MADERA -VIVERO MORATALAZ Contrato de servicios 7.891,62 €165201600649 06565110J 29/07/2016 05/08/2016
DIHER; S.A.ASEOS DISCAPACITADOS MERCADO DE LAS VENTAS Contrato de obras 10.999,98 €165201600670 A33064783 11/08/2016 17/08/2016
ARYSANCO MULTISERVICIOS SLASEOS DISCAPACITADOS PARA MERCADO VALLEHERMOSO Contrato de obras 9.429,75 €165201600671 B13570551 12/08/2016 17/08/2016
BRICK O'CLOCK SLASEOS DISCAPACITADOS MERCADOS ANTON MARTIN Y MOSTE Contrato de obras 45.425,84 €165201600673 B85343721 11/08/2016 17/08/2016
COVER SPI S.L.UVINILOS PARTICIPANTES "MADRID ES MODA" Contrato de servicios 398,09 €165201600678 B81846792 12/08/2016 16/08/2016
TELESONIC SACONTRATO SONIDO E ILUMINACION P. MODA CONDE DUQUE Contrato de servicios 6.210,01 €165201600679 A20095436 17/08/2016 17/08/2016
TRAFFIC MODELS SL MODELOS PARA CELEBRACIÓN DESFILE EN C/CONDE DUQUE Contrato de servicios 5.808,00 €165201600681 B51004448 12/09/2016 12/09/2016
EXTERION MEDIA SPAIN SA PRODUCCION SOPORTES VINILOS PROMOCIONALES Contrato de servicios 2.198,33 €165201600713 A79816690 12/09/2016 12/09/2016
FAZETA PRODUCCIONES SLINSTALACION PANTALLA PLAZA MARGARET TATCHER Contrato de servicios 20.037,60 €165201600756 B85863520 19/09/2016 23/09/2016
OLIVAVÁ PRODUCCIONES S.L. REALIZACIÓN DE TALLERES DE CREACIÓN AUDIOVISUAL Contrato de servicios 17.182,00 €171/2016/00677 B72087810 18/08/2016 19/08/2016
TUS OJOS S LCORTOS CINE DE IGUALDA Y CONTRA VIOLENCIA GENERO Contrato de servicios 21.175,00 €171201600010 B83142992 01/09/2016 08/09/2016
ASOCIACION MUNDO COOPERANTETALLERES DIDÁCTICOS "MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO" Contrato de servicios 1.795,20 €171201600046 G82065145 03/05/2016 20/07/2016
ALBELIA CONSULTORA, S.L.ANÁLISIS PROYECTO COM.TERRIT. Y PROGR.IGUALD.DISTR Contrato de servicios 21.175,00 €171201600062 B83911107 21/06/2016 28/07/2016
Página 6 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
ABIERTO HASTA EL AMANECER S.COOP.MADORGANIZ. CONGRESO SOBRE EMPLEO DE HOGAR Y CUIDADOS Contrato de servicios 21.659,00 €171201600103 F83254821 02/08/2016 04/08/2016
POP & SOUL S.L. PROYECTO ARTENRED MADRID Contrato privado 16.335,00 €171201600143 B83830745 28/07/2016 12/08/2016
FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMOCURSOS INICIACIÓN ESCALADA DEPORTIVA EN ROCODROMO Contrato de servicios 8.400,00 €171201600200 G79488870 07/07/2016 08/07/2016
MACE; S.L.MAQUET.ESC.DIG.30 LIBROS BIBLIOT.DIGITAL Contrato de servicios 5.929,00 €171201600269 B28317501 03/06/2016 10/08/2016
ALARSA HOSTELERA S.L.ELECTRODOMÉSTICOS PARA EI. EL ALBA Y EI. EL SOL Contrato de suministros 4.216,12 €171201600290 B81093296 17/06/2016 01/09/2016
PRODUCCIONES TEATRALES MADRID, S.L.ESPECTÁCULO DE TEATRO PARA BEBÉS EN ESC.INFANTILES Contrato de servicios 16.940,00 €171201600296 B82527581 19/07/2016 02/09/2016
TECNITRAMO CENTRO S.L.EQUIPO PARTIDO CÁMARA REFRIGERACIÓN EI LAS VIÑAS Contrato de suministros 3.049,20 €171201600328 B28134419 30/06/2016 18/07/2016
CHITON COMUNICACION Y PRODUCCION SLPROYECTO LANZADERA DE ARTISTAS Y ESCRITORES JÓVENE Contrato de servicios 20.255,40 €171201600347 B82464587 28/07/2016 05/09/2016
ALBERGUE DEL VALLE DE LOS ABEDULES, S.L.
ACTIVIDADES FIN SEMANA ALUMNOS DE R.I.S. ILDEFONSO Contrato de servicios 5.235,89 €171201600351 B82178245 30/06/2016 12/07/2016
MUNDO ARAN SL PROYECTO INTERFEST Contrato privado 18.700,00 €171201600360 B85007672 09/09/2016 09/09/2016
DIEGO SANCHEZ OTERO POSAR COMO MODELO EN ESCUELA CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 279,51 €171201600467 01180829D 05/07/2016 20/07/2016
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL
SERVICIOS GRALES APOYO A ACTIVIDADES DEL A.GOBIERN Contrato de servicios 17.964,33 €171201600489 B81538456 04/07/2016 20/07/2016
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRIDVISITA GUIADA DE EXPOSICIÓN VOTO FEMENINO EN ESPAÑ Contrato de servicios 220,00 €171201600492 Q2818013A 25/08/2016 08/09/2016
ALFREDO ATANCE SILGADO TRASLADO MATERIAL CERÁMICO AL C. INTEG. ARGANZUELA Contrato de servicios 943,80 €171201600497 50300436B 16/06/2016 20/07/2016
Página 7 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
RODILLA SANCHEZ S LPEQUEÑO CATERING PARA NIÑOS ASISTENTES PLENO INFAN Contrato de suministros 396,75 €171201600503 B28264901 20/06/2016 08/07/2016
RAFAELA PAREJA RIBERA CURSO PORCELANA PAPEL METAL Y ADITI. E CER MONCLOA Contrato de servicios 1.764,71 €171201600507 73542256D 29/07/2016 18/08/2016
RENFE VIAJEROS S ASERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS RED PSH ABRIL 2016 Contrato de servicios 4.040,50 €171201600513 A86868189 02/06/2016 01/07/2016
EL CORTE INGLES, S.AMATERIAL DEPORTIVO PARA NIÑOS DE R.I.SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 219,65 €171201600517 A28017895 19/07/2016 08/08/2016
EL CORTE INGLES, S.AMATERIAL DE OCIO Y RECREATIVO PARA NIÑOS R.I.S.ILD Contrato de suministros 509,35 €171201600518 A28017895 19/07/2016 08/08/2016
EL CORTE INGLES, S.AJUEGOS, CDs Y PELICULAS PARA USO NIÑOS/AS S. ILDEF Contrato de suministros 157,67 €171201600519 A28017895 20/07/2016 10/08/2016
SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA LIBROS PARA LA RESIDENCIA INTERNA. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 588,35 €171201600521 01090104L 29/08/2016 08/09/2016
JORGE LUIS BARREDO CASTRO TRASLADO DE INSTRUMENTOS Y ATRILES AL PARQUE RETIR Contrato de servicios 181,50 €171201600526 12365619Z 07/06/2016 20/07/2016
CERRAJERÍA UNIVERSAL S.L SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL EN CUBIERTA EDI Contrato de suministros 284,35 €171201600529 B80427271 24/08/2016 13/09/2016
EMPRESA RUIZ S ATRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 407,00 €171201600547 A28131274 20/06/2016 01/07/2016
EL CORTE INGLES S ACONTRATO MENOR SUMINISTRO LAVAVAJILLAS Contrato de suministros 299,00 €171201600558 A28017895 08/09/2016 08/09/2016
TARGET TECNOLOGIA S.A.SUMIN. E INSTALAC. FUENTE ALIMENTACIÓN DEL ESCANER Contrato de suministros 1.270,50 €171201600561 A81505752 05/08/2016 19/08/2016
AUTOCARES MANTECON 02 SL TRANSPORTE NIÑOS S. ILDEFONSO A LAS PRESILLAS Contrato de servicios 682,00 €171201600572 B10223741 12/07/2016 22/07/2016
HERMANOS BRAVO VAZQUEZ; S.L.TRASLADO ALUMNOS ASISTENTES PLENO INFANTIL Contrato de servicios 605,00 €171201600574 B78163987 16/06/2016 01/07/2016
Página 8 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
JORGE LUIS BARREDO CASTRO TRANS INSTRUME EMM ALMUDENA C. A EMM EL CAPRICHO Contrato de servicios 108,90 €171201600575 12365619Z 16/06/2016 20/07/2016
MERCANTIL DE INFORMATICA SASUMINISTRO DE TONER PARA EQUIPOS EPSON C300 Contrato de suministros 820,66 €171201600577 A28895993 01/07/2016 15/07/2016
BERNIMABEL SL SUMINISTRO FRUTAS Y VEDURAS PARA CASI 23-5-2016 Contrato de suministros 986,65 €171201600585 B28767523 01/07/2016 15/07/2016
MARTA ARMADA RODRÍGUEZ CURSO JOYERIA CERAMICA ESC. CERAMICA DE MONCLOA Contrato de servicios 1.764,71 €171201600586 36074282R 29/07/2016 18/08/2016
ANA BELEN VAZQUEZ ADAN CONFERENCIA EN ESCUELA DE CERAMICA DE LA MONCLOA Contrato de servicios 200,00 €171201600591 52367168D 26/07/2016 18/08/2016
BOOOOO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA
TALLERES SENSIBILIZA. CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD Contrato de servicios 4.620,00 €171201600596 F86499258 17/08/2016 18/08/2016
BERNIMABEL SL SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS PARA CASI 31-5-2016 Contrato de suministros 183,72 €171201600601 B28767523 01/07/2016 15/07/2016
JAVIER RAMOS ARANA CURSO TRANSFERENCIA DE IMAGENES ESC CERAMIC MONCL Contrato de servicios 1.764,71 €171201600606 01381075V 29/07/2016 18/08/2016
JORGE LUIS BARREDO CASTRO TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES Contrato de servicios 108,90 €171201600609 12365619Z 24/06/2016 20/07/2016
SAUL GALEANO SALA CURSO CONSTRUCCIONES Y COCCIONES EN HORNO BIDON Contrato de servicios 1.764,71 €171201600611 53104922S 29/07/2016 18/08/2016
ALARSA HOSTELERA S.L.MAQUINARIA Y MOBILIARIO PARA CENTRO ACOGIDA EMERG. Contrato de suministros 6.667,16 €171201600626 B81093296 29/08/2016 06/09/2016
CASA NOYA S.L.SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL CASI 03-05-2016 Contrato de suministros 820,60 €171201600628 B80229206 24/06/2016 01/07/2016
CASA NOYA S.L.SUMINISTRO DE VERDURAS PARA EL CASI 12-05-2016 Contrato de suministros 453,65 €171201600630 B80229206 24/06/2016 01/07/2016
CASA NOYA S.L.SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL CASI 17-05-2016 Contrato de suministros 760,55 €171201600631 B80229206 28/06/2016 05/07/2016
Página 9 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
CASA NOYA S.L.SUMINISTRO DE VERDURAS PARA EL CASI 31-05-2016 Contrato de suministros 382,89 €171201600632 B80229206 24/06/2016 01/07/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
FOTOCONDUCTORES PARA EPSON C4200 Contrato de suministros 863,94 €171201600637 A78557808 08/07/2016 21/07/2016
RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 389,00 €171201600639 A86868189 01/07/2016 15/07/2016
ALFREDO RABANAL GARCIA TRANSPORTE FAGOT DE EMM AL MUDENA CANO A LLIRIA Contrato de servicios 242,00 €171201600640 01832579P 29/07/2016 01/09/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUMINISTRO DE FUSORES PARA EQUIPOS EPSON EPL N3000 Contrato de suministros 821,35 €171201600641 B28475002 29/07/2016 17/08/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.A SUMINISTRO DE VERDURAS PARA EL CASI 09-05-2016 Contrato de suministros 407,26 €171201600647 A81250953 24/06/2016 01/07/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.A SUMINISTRO DE VERDURAS PARA EL CASI 17-05-2016 Contrato de suministros 662,90 €171201600648 A81250953 24/06/2016 01/07/2016
ALONSO HIPERCAS, SASUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS PARA CASI3 3-6-6-2016 Contrato de suministros 998,95 €171201600649 A28790475 01/07/2016 15/07/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZ ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 611,52 €171201600652 05210449Y 24/06/2016 01/07/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZ ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 771,53 €171201600653 05210449Y 24/06/2016 05/07/2016
LLIBRERIA HERRERO SA LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. ATENC SOC PRIM Contrato de suministros 646,91 €171201600664 A58984634 01/07/2016 19/07/2016
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 478,96 €171201600676 03766281P 01/07/2016 19/07/2016
DISINFOR S LCINTA ESTAMPADORA IMPRESION TARJETA MADRIDMAYOR.ES Contrato de suministros 5.320,58 €171201600678 B78949799 06/07/2016 21/07/2016
PRAXEDES Mª RUIZ GABARRÓN REAPARACION DE UN FAGOT DE LA EMM ALMUDENA CANO Contrato de servicios 508,20 €171201600679 19844140Q 29/07/2016 31/08/2016
Página 10 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.SERVICIOS DE CREATIVIDAD, DISEÑO, MAQUETACIÓN Y AD Contrato de servicios 21.538,00 €171201600680 B80614381 22/07/2016 10/08/2016
JUAN LEO GONZALEZ REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO MICROSCOPIOS AULA NATU Contrato de servicios 219,01 €171201600684 05239536K 14/07/2016 08/08/2016
SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA MATERIAL DIDACTICO Y OCIO PARA R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 559,75 €171201600687 01090104L 29/07/2016 31/08/2016
EMMA GASCO FALQUE ACTUALIZ. MODULO EXPOSITIVO EXPOSICIÓN ITINERANTE Contrato de servicios 536,03 €171201600692 28812962B 03/08/2016 27/09/2016
RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 49,60 €171201600711 A86868189 18/07/2016 09/08/2016
BERNIMABEL SL ADQUISICION PRODUCTOS ALIMIMENTICIOS CASI Contrato de suministros 974,41 €171201600712 B28767523 14/07/2016 02/08/2016
BERNIMABEL SL ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CA S ISIDRO Contrato de suministros 382,93 €171201600713 B28767523 18/07/2016 02/08/2016
ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTEPROYECTO LIDERESAS DE VILLAVERDE Contrato de servicios 9.760,00 €171201600715 G79092722 29/07/2016 16/08/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZ ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 492,26 €171201600716 05210449Y 18/07/2016 02/08/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZ ADQUISICION PROD FARMACIA CA S ISIDRO Contrato de suministros 600,05 €171201600717 05210449Y 11/08/2016 01/09/2016
ALONSO HIPERCAS, SAADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASI Contrato de suministros 999,61 €171201600726 A28790475 20/07/2016 10/08/2016
CASA NOYA S.L.ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASI Contrato de suministros 619,53 €171201600727 B80229206 20/07/2016 10/08/2016
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA ADQUISICION PROD FARMACIA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 609,16 €171201600737 03766281P 11/08/2016 01/09/2016
LA CLAQUETA S COOP MADACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN VIOLENCIA MACHISTA Contrato de servicios 14.420,09 €171201600760 F86016524 02/08/2016 17/08/2016
Página 11 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
ENRED CONSULTORIA S.L. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA EN DISTRITO RETIRO Contrato de servicios 6.490,00 €171201600763 B81143075 14/09/2016 28/09/2016
ANTONIO LORENZO GARCIA SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS C NS LA PALOMA Contrato de suministros 373,97 €171201600768 50685081G 05/08/2016 19/08/2016
FERRETERIA ROSIHERPA S.L.HERRAMIENTAS JARDINERIA RES. NTRA SRA DE LA PALOMA Contrato de suministros 499,68 €171201600772 B80497985 24/08/2016 06/09/2016
ASOC MUJERES OPAÑELFORMACIÓN EN GENERO A ENTIDADES SOCIALES Contrato de servicios 17.280,00 €171201600786 G80222607 05/08/2016 19/08/2016
GABINETE DE ANALISIS DEMOSCOPICO SLEVALUAC.INDICADORES SUBJETIVOS CARTAS SERVICIO MAY Contrato de servicios 17.787,00 €171201600794 B83030262 23/08/2016 06/09/2016
AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.SERV TRANSP MENORES "EL GALLINERO" ESC SOCIO-DEPOR Contrato de servicios 2.079,00 €171201600801 B80482524 29/09/2016 30/09/2016
MARIA LUISA MARTIN BARTOLOME GASOLINA PARA PEQUEÑA MAQUINARIA N. SRA PALOMA Contrato de suministros 66,54 €171201600809 50688842Q 24/08/2016 06/09/2016
TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION IDENTIA SL
SOPORTE PARA IMPRESIÓN DE TARJETA MADRIDMAYOR.ES Contrato de suministros 1.282,43 €171201600810 B84461540 02/09/2016 08/09/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZ ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 491,15 €171201600823 05210449Y 09/09/2016 29/09/2016
CASA NOYA S.L.ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASI Contrato de suministros 513,88 €171201600829 B80229206 01/09/2016 08/09/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.A ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 595,92 €171201600851 A81250953 09/09/2016 29/09/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.A ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASI Contrato de suministros 573,56 €171201600852 A81250953 09/09/2016 29/09/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI 13-06-2016 Contrato de suministros 500,76 €171201600853 A81250953 09/09/2016 29/09/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI 21-06-2016 Contrato de suministros 69,06 €171201600854 A81250953 09/09/2016 29/09/2016
Página 12 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
SUMINISTROS TAVIRA S.A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI 29-06-2016 Contrato de suministros 572,83 €171201600855 A81250953 09/09/2016 29/09/2016
BERNIMABEL SL ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG. S. ISIDRO Contrato de suministros 118,56 €171201600859 B28767523 12/09/2016 29/09/2016
BERNIMABEL SL ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 991,18 €171201600860 B28767523 12/09/2016 29/09/2016
CASA NOYA S.L.ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG. S. ISIDRO Contrato de suministros 497,62 €171201600863 B80229206 12/09/2016 29/09/2016
ALONSO HIPERCAS, SAADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 911,03 €171201600864 A28790475 12/09/2016 29/09/2016
DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.ORGANIZ. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES Contrato de servicios 10.067,93 €171201600866 B80614381 30/09/2016 30/09/2016
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1037 Descripción:
Fecha contabilización
ESTUDI CONSULTORIA SECTOR PUBLIC S.L.CONTRATO MENOR PARALA ELABORACIÓN ESTUDIO Contrato de servicios 10.890,00 €180201600377 B64563075 06/09/2016 21/09/2016
RED SOCIAL NOVAGOB S.L. CONTRATO MENOR APOYO ORGANIZACIÓN JORNADAS Contrato de servicios 21.175,00 €180201600898 B86735107 07/09/2016 09/09/2016
ASOCIACION RED CONSULTORASERVICIO DE FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES Contrato de servicios 4.746,00 €180201601430 G83587097 26/07/2016 27/07/2016
MATERIA PRIMA S.C.FORMACIÓN A ASOCIACIONES.BLOQUE 3 "COMUNICACIÓN" Contrato de servicios 8.022,30 €180201601431 J87529004 30/06/2016 05/07/2016
TECNICAECO SOLUCIONES ECOLOGICASDIAGNÓSTICO INTERV. TERRIT. PARCELA EN SAN BLAS. Contrato de servicios 20.207,00 €180201601846 B87346904 19/08/2016 22/08/2016
DAVID BERKVENS DIAGNÓSTICO INTERV. TERRIR PARCELA EN CARABANCHEL Contrato de servicios 15.457,75 €180201601852 Y2217072R 19/08/2016 22/08/2016
Página 13 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1047 Descripción:
Fecha contabilización
DANIEL AGUILAR CASTRO CONTRATO MENOR ACTUALIZACIÓN DISEÑO WEB DIARIO.ES Contrato de servicios 5.626,50 €180201601601 25727140F 01/08/2016 03/08/2016
JULIAN GARNES GARCIA SERVICIO DE NAMING PARA EVENTO SEMANA MOVILIDAD Contrato de servicios 9.801,00 €180201601638 29001000R 25/08/2016 26/08/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
MATERIAL INFORMATICO A.G. PORTAVOZ, COORD JUNTA GO Contrato de suministros 310,12 €180201601768 B28475002 02/08/2016 05/08/2016
ALPADI SAADQYUSICIÓN DE PERCHEROS Y PARAGÜEROS Contrato de suministros 290,88 €180201601815 A28706091 12/09/2016 13/09/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. FRIGORÍFICO PARA LA D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Contrato de suministros 340,45 €180201601834 B83234799 05/08/2016 09/08/2016
DILLERS S ASUMINISTRO DE CINTAS DE BALIZAMIENTO SEMANA MOVILI Contrato de suministros 968,00 €180201601909 A78321825 29/09/2016 30/09/2016
ISAAC MORENO - PALANCAS FRIAS SUMINISTRO DE CHAPAS PUBLICITARIAS. SEMANA MOVILID Contrato de suministros 907,50 €180201602067 46889828G 29/09/2016 30/09/2016
LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLUTRASLADO MESA DE SONIDO-MEZCLAS Contrato de servicios 1.694,00 €180201602115 B83635060 27/09/2016 28/09/2016
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMINISTRO DE BANDEROLAS DIFUSIÓN SEMANA MOVILIDAD Contrato de suministros 17.722,14 €180201603119 B80826605 17/08/2016 18/08/2016
Página 14 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
ECONOMÍA Y HACIENDA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1057 Descripción:
Fecha contabilización
AMMON - RA LIBRERIA S LPAGO FACTURA TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 216,00 €135/2016/00187 B84513548 28/07/2016 29/07/2016
MAXPORT S Achalecos reflectántes Contrato de suministros 253,80 €135/2016/00212 A78442597 13/09/2016 16/09/2016
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDELABORACIÓN INFORME DE GENERO PRESUPUESTO 2017 Contrato de servicios 7.139,00 €135/2016/00219 Q2818029G 27/09/2016 27/09/2016
SIGMADOS ANALISIS E INVESTIGACION S LCM Encuesta de Satisfacción Objetos Perdidos Contrato de servicios 10.007,91 €135201600060 B83733089 26/07/2016 01/08/2016
OHL SERVICIOS INGESAN SALimpieza instalaciones edif. bajo custodia de DGP Contrato de servicios 4.208,79 €135201600084 A27178789 29/06/2016 01/07/2016
REDONDO Y GARCIA, S.A.FRIGORIFICOS Contrato de suministros 384,30 €135201600145 A28021350 07/07/2016 11/07/2016
CLECE SAmantenimiento de edificios A.G. Economia y Haciend Contrato de servicios 8.998,94 €135201600160 A80364243 19/07/2016 26/07/2016
SURUS DURAN UTEcontrato menor subasta Contrato de servicios 8.254,90 €135201600163 U87609475 04/08/2016 05/08/2016
INDUSTRIAS ASENGA, S. A.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 173,64 €135201600169 A28048825 11/07/2016 13/07/2016
REDONDO Y GARCIA, S.A.CAFETERA ELÉCTRICA Contrato de suministros 39,34 €135201600174 A28021350 07/09/2016 08/09/2016
NERMOVIL S LADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍA PARA VEHÍCULO Contrato de servicios 208,86 €135201600179 B80460876 14/07/2016 18/07/2016
JOTRINSA SL REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL M-8016-SU Contrato de servicios 780,87 €135201600185 B80713191 20/07/2016 22/07/2016
TARGET TECNOLOGIA S.A.contrato intervencion servicio tecnico especializa Contrato de servicios 2.276,01 €135201600186 A81505752 25/08/2016 26/08/2016
VIDEO CENTER INTERNACIONAL,S.A.REPARACIÓN ETAPA DE POTENCIA EQUIPO MEGAFONÍA Contrato de servicios 119,50 €135201600191 A78606985 03/08/2016 05/08/2016
Página 15 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
ECONOMÍA Y HACIENDA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1057 Descripción:
Fecha contabilización
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.SUMINISTRO DE 15 KITS TOMAS PRESIÓN PARA CAMIONES Contrato de suministros 580,80 €135201600196 B79816930 22/08/2016 23/08/2016
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.SUMINIST. DE 1 BATERIA Y 2 ESCOBILLAS P. VEH. MPAL Contrato de suministros 72,19 €135201600200 B79816930 08/09/2016 13/09/2016
CLECE SAInstalación triturador sanitario calle barquillo Contrato de suministros 609,84 €135201600209 A80364243 13/09/2016 16/09/2016
RADIOTRANS IBERIA, S.A. suministro de 3 radioteléfonos portátiles Contrato de suministros 907,50 €135201600210 A82913369 13/09/2016 16/09/2016
ASENGA LOGISTICA SLUCONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 1.527,71 €135201600215 B87596276 22/09/2016 23/09/2016
JOTRINSA SL REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 7614 BSW Contrato de servicios 576,94 €135201600217 B80713191 28/09/2016 29/09/2016
GUTHERSA SACONSUMIBLES INFORMÁTICA Contrato de suministros 77,32 €135201600224 A78159738 28/09/2016 30/09/2016
RAZONA ESTUDIO DE ECONOMIA Y FINANZAS S L
Estudio Impacto Económico Políticas Municipales Contrato de servicios 16.940,00 €145/2016/04431 B85804557 01/08/2016 03/08/2016
SARA MARIA MATEOS SILLERO Estudio Impacto Género de Políticas Municipales Contrato de servicios 15.730,00 €145/2016/04432 02547410E 01/08/2016 03/08/2016
EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.
Estudio Impacto Medioambiental Polític. Municipal Contrato de servicios 13.915,00 €145/2016/04433 F83082610 01/08/2016 03/08/2016
INDAGA SDAD COOP MADRILEÑAEstudio Impacto Social Políticas Municipales Contrato de servicios 17.605,50 €145/2016/04434 F86079779 01/08/2016 03/08/2016
FERROVIAL SERVICIOS SAREPARACIÓN DAÑOS NAVES 5 y 8 FACTORÍA INDUSTRIAL Contrato de obras 1.199,99 €180/2016/01995 A80241789 20/09/2016 21/09/2016
MUDANZAS ZARZA; S.A.Acondicionamiento y señalización locales electoral Contrato de servicios 465,85 €180201601272 A28617983 13/07/2016 19/07/2016
CIBELES MAILING, S.A.Retractilado manuales miembros mesas electorales Contrato de servicios 1.031,75 €180201601609 A81339186 08/07/2016 22/07/2016
Página 16 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
ECONOMÍA Y HACIENDA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1057 Descripción:
Fecha contabilización
DEPHIMATICA S LENCUESTAS ICM 2º TRIMESTRE Contrato de servicios 5.360,30 €180201601658 B81372047 21/09/2016 23/09/2016
DIRECTO INICIATIVAS SL Foro abierto en matadero Contrato de servicios 580,80 €180201601659 B81417016 29/07/2016 02/08/2016
ASOCIACION CULTURAL ECONOMIA CRITICACOLABORACIÓN JORNADAS ECONOMIA CRITICA Contrato de servicios 900,00 €18020161657 G47516836 28/07/2016 29/07/2016
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.Coodin. segur. y salud obras acces. Pº Pontones,10 Contrato de servicios 514,30 €730201600008 B81480352 30/08/2016 30/08/2016
Página 17 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
FERRETERIA FERAYU, S.L. SUM. MATERIAL CIRCUITO PRUEBAS FISICAS PROCESO SEL Contrato de suministros 2.016,32 €1172016CM B83234799 10/08/2016 23/08/2016
ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.SERVICIO MTO.PREV.CORRECTIVO AUTOESCALA METZ Contrato de servicios 10.902,10 €1202016CM A28859833 27/07/2016 02/08/2016
HISPAMAST S LSUM. CONOS PLEGABLES DE SEÑALIZACIÓN NARANJAS Contrato de suministros 9.447,68 €1232016CM B83969121 22/06/2016 01/07/2016
CARPIL S ASUM. 1200 PINES Y 1525 PULSERAS FESTIVIDAD V. PALO Contrato de suministros 2.298,40 €1242016CM A79469508 22/06/2016 01/07/2016
JOSE MIGUEL POVEDA S.A.SUM. RACIONES ENERGÉTICAS Contrato de suministros 5.026,45 €1252016CM A03115896 04/07/2016 08/07/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. SUM. 69 CAJAS DE SÁBANAS DESECHABES DE CELULOSA Contrato de suministros 4.137,51 €1262016CM B83234799 02/08/2016 08/08/2016
TALLERES Y DECORACION SASUM. ESTORES Y VINILOS BASES SAMUR Contrato de suministros 14.936,88 €1282016CM A78560711 22/06/2016 01/07/2016
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.SERVICIO COORDINACIÓN OBRA REP.ELECT. PARQUE 11 B. Contrato de servicios 769,56 €1322016CM B81480352 12/07/2016 27/07/2016
GRABADOS TABOSO, S.L.SUMINISTRO 10 PLACAS CONMEMORATIVAS CEL.PAT.SAMUR Contrato de suministros 398,70 €1332016CM B83512574 22/06/2016 01/07/2016
EIFFAGE ENERGIA S L USERVICIO REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO BASE 15 Contrato de servicios 960,74 €1352016CM B02272490 27/07/2016 02/08/2016
GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUM. DIVERSO MATERIAL (USONES-ALFILERES, CINCHA... Contrato de suministros 4.781,44 €1362016CM A78608940 01/07/2016 08/07/2016
PAL-WORKSHOP S.L. SERVICIO REPARACIÓN MOTOR EMBARCACIÓN DUARRY Contrato de servicios 1.278,53 €1372016CM B16294043 01/07/2016 08/07/2016
AUTO DESGUACES EL CHOQUE, S.L.SERVICIO TRANSPORTE VEHÍUCLOS DESCONTAMINADOS Contrato de servicios 726,00 €1382016CM B81045270 21/07/2016 27/07/2016
EIFFAGE ENERGIA S L USERVICIO REPARACION CIRUCITO REFRIGERANTE BASE M-0 Contrato de servicios 2.969,76 €1392016CM B02272490 02/08/2016 08/08/2016
Página 18 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
MAXPORT S ASUMINISTRO 1000 GORRAS DE PASTO AZUL CON VISERA Contrato de suministros 4.464,90 €1402016CM A78442597 12/07/2016 27/07/2016
MYCSA MULDER Y CO IMPORTACIONES-EXPORTACIONES SL
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOS AUTOGRÚAS Contrato de servicios 21.167,78 €1412016CM B87456471 02/08/2016 08/08/2016
CICLOS OTERO S.L. SUMINISTRO 8 BOLSAS TRANS.MAT.SANITARIO BIC. SAMUR Contrato de suministros 1.123,27 €1432016CM B80676687 05/07/2016 13/07/2016
SERVISE, S.A.SERVICIO SEGURIDAD EDIFICIO DGEPC DE 15:00 A 22:00 Contrato de servicios 9.729,66 €1442016CM A78493137 28/07/2016 02/08/2016
LIBRERIA RENO S LADQ. DIVERSOS LIBROS PARA INSPEC. FORMAC. BOMBEROS Contrato de suministros 943,14 €145/2016/03356 B84008408 11/07/2016 21/07/2016
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
ADQ. COPETES PARA ELECTRONICA DEL FREE-COOLING Contrato de suministros 471,90 €145/2016/04107 U95704458 14/07/2016 27/07/2016
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
SUST CIRCUITO CTROL ELECTRONICO SIST DOMOT S ACTOS Contrato de suministros 620,53 €145/2016/04425 U95704458 19/07/2016 26/07/2016
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
INSTALACION CLIMATIZACION AULA BUCEO CIFSE Contrato de obras 879,50 €145/2016/04426 U95704458 28/07/2016 02/08/2016
TRADESEGUR,S.A.MEJORA SISTEMA COMUNICACIONES GALERIAS TIRO 1 Y 3 Contrato de suministros 4.005,37 €145/2016/04480 A80015506 28/07/2016 02/08/2016
SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.REPARAC. FUENTE ALIMENTACION CONTROL ACCESOS GARAJ Contrato de servicios 256,37 €145/2016/04544 A06072979 02/08/2016 23/08/2016
CSM MOTOR Y SEGURIDAD CURSO T-P CONDUCCION SEGURA Y EFICIENTE MOTOCICLET Contrato de servicios 7.514,10 €145/2016/04565 B86513959 07/07/2016 12/07/2016
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S LADQ "SIST CONFERENCIAS FRONT FILL AUDITORIO" Contrato de suministros 10.896,85 €145/2016/04600 B61906103 01/07/2016 08/07/2016
VIAJES EL CORTE INGLES SADESPLAZ D. CONRADO FDEZ PONENTE JORNADA MUNICIPAL Contrato de servicios 179,50 €145/2016/04715 A28229813 26/07/2016 09/08/2016
Página 19 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
TECNITRAN TELECOMUNICACIONES S LADQ. 4 EQUIPOS DE RADIO PORTATILES (WALKIE TALKIE) Contrato de suministros 774,40 €145/2016/04732 B80615644 07/07/2016 12/07/2016
SANTIAGO VICENTE CORCHETE INSTALAC. SISTEMA VIDEOPORTERO 4 ENTRADAS PPALES Contrato de servicios 5.989,92 €145/2016/04734 07948163F 12/07/2016 20/07/2016
CONSTRUCCIONES HIJON S Ltrabajos desatranco red horiz saneami vest y aseos Contrato de servicios 1.476,20 €145/2016/04786 B78974532 26/07/2016 31/08/2016
LA BOUVET SLADQ MAT NEC AF "MONIT RESCATE Y CONTING ANIMALES" Contrato de suministros 2.620,46 €145/2016/04800 B78639978 19/07/2016 26/07/2016
LAERDAL MEDICAL ASSUM 448 MANUALES PROVEEDOR SVB C SOPORTE VITAL BAS Contrato de suministros 7.195,02 €145/2016/04801 W0281641A 16/08/2016 19/08/2016
GUTHERSA SAADQ. CARTULINAS EN BLANCO 250 GRS Y MED 320X450MM Contrato de suministros 294,03 €145/2016/04933 A78159738 14/09/2016 26/09/2016
SANTIAGO VICENTE CORCHETE INSTALACION DE INTERFONO PARA CAFETERIA CIFSE Contrato de servicios 943,80 €145/2016/04936 07948163F 19/07/2016 26/07/2016
ELAICA, S.A. INSTAL VARIADOR FREC MOTOR CAMPANA COCINA CAFETERI Contrato de suministros 1.226,71 €145/2016/04993 A78874419 24/08/2016 29/08/2016
EDITORIAL MEDICA A.W.W.E., S.L. ADQ. 30 MANUALES ACTUACION SANITARIA INCIDENT NRBQ Contrato de suministros 851,76 €145/2016/05338 B82381674 06/09/2016 12/09/2016
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
ACCESO A PLATAFORMA FORMACION SEMES - AHA 448 AL Contrato de servicios 6.069,80 €145/2016/05607 G78793916 22/09/2016 26/09/2016
ANDREAS STIHL, S.A.IMPART AF C ESPECIAL MONITORES INTERV ARBOL URBANO Contrato de servicios 15.881,25 €145/2016/05649 A28940740 14/09/2016 19/09/2016
DESGUACES PABLO E HIJOS S.L.SUM Y TRANSP 90 VHS PARA AF N EQ VHS Y HERRAMIENTA Contrato de suministros 10.890,00 €145/2016/05784 B81086878 22/09/2016 29/09/2016
SOLUCIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS 21 S.L.
RETIRADA RAMPA ACC. DIRECCION Y SUST. PELDAÑO OBRA Contrato de obras 753,02 €145/2016/05907 B85967040 26/09/2016 29/09/2016
MONCOBRA SASERVICIO AMAESTRAMIENTO LLAVES CUARTOS TECNICOS Contrato de servicios 3.202,05 €145201603328 A78990413 20/06/2016 01/07/2016
Página 20 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
GUZBAR LA CASA DEL ROTULO, S.L.SUMINISTRO DE ARMARIO IGNÍFUGO Contrato de suministros 71,39 €145201603962 B86427499 31/08/2016 07/09/2016
RICOH ESPAÑA S.L.U. TRASLADO EQUIPO MULTIFUNCIÓN RICOH E764K500153 Contrato de servicios 179,69 €145201604782 B82080177 21/09/2016 30/09/2016
RED JURIDICA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA
ESTUDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Contrato de servicios 20.340,10 €145201605190 F86451150 04/08/2016 04/08/2016
ARLEX MADRID, S.A.CERRAM. CON TABIQUES FIJOS VIDRIO DESPACHOS 3ª PLA Contrato de obras 4.575,03 €145201605495 A80427198 27/09/2016 30/09/2016
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
GEST. INTGRAL RESIDUOS QUÍMICOS SOTANO 4 Contrato de servicios 990,00 €145201605909 A28037224 20/09/2016 26/09/2016
EIFFAGE ENERGIA S L UREPOSICIÓN UN SPLIT PARED,UNIDAD EXT/INT. DGEPC Contrato de suministros 985,82 €1452016CM B02272490 02/08/2016 08/08/2016
FEDERACION DE ATLETISMO DE MADRIDSERVICIO VIDEO FINISH PRUEBAS SELECTIVAS Contrato de servicios 1.510,00 €1462016CM G79297065 09/09/2016 16/09/2016
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SASERVICIO REPARACIÓN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS BASE 0 Contrato de servicios 996,75 €1472016CM A19001205 03/08/2016 09/08/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. SUMINISTRO 2 ALFOMBRAS CON BASE EN RIZO DE VINILO Contrato de suministros 348,48 €1482016CM B83234799 21/07/2016 27/07/2016
HILTI ESPAÑOLA SASUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE REPUESTO J.C.BOMB. Contrato de suministros 6.141,19 €1492016CM A28226090 14/07/2016 27/07/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. SUMINISTRO PINTURA SPRAY VARIOS COLORES Contrato de suministros 448,10 €1502016CM B83234799 21/07/2016 27/07/2016
OVERLOOK BUSINESS, S.LSUMINISTRO 300 MANTAS ACRÍLICAS DE 500 G/M2 Contrato de suministros 6.515,85 €1512016CM B97154058 21/07/2016 27/07/2016
ISAE ELECTRONICA SLSUMINISTRO 15 KIT BICICLETA SEÑALIZACIÓN LUM./ACUS Contrato de suministros 3.607,31 €1522016CM B59885681 21/07/2016 27/07/2016
Página 21 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO DIVERSAS UD.FUSORAS,CONDUCT.Y TÓNER Contrato de suministros 5.421,82 €1532016CM A78557808 21/07/2016 27/07/2016
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.SERV. CATERING ENTREGA DISTINCIONES BOMBEROS Contrato de servicios 3.300,00 €1562016CM B80434236 02/08/2016 08/08/2016
TEA EDICIONES S ASUM. JUEGOS TEST Y SUS CORRECTORES CUERPO VOLUNTAR Contrato de suministros 2.554,60 €1572016CM A28079069 12/08/2016 18/08/2016
TRC INFORMATICAS.L.SUM. BATERIA DEL SISTEMA SAI CRITICO DE BOMBEROS Contrato de suministros 300,95 €1582016CM B79513156 10/08/2016 12/08/2016
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.SUM. LICENCIAS APLICACIÓN PARA SISTEMA ANDROID Contrato de suministros 7.503,21 €1592016CM A28855260 12/08/2016 18/08/2016
JOSE COLLADO S.ASUM. LIQUIDO DFAT201-BCH02 F-66 SR DESINFECCIÓN AM Contrato de suministros 998,98 €1602016CM A08611444 12/08/2016 18/08/2016
APICOLA JUNEDENCA SL SUM. BUZOS VENTILADOS Y GUANTES APICULTOR Contrato de suministros 1.582,70 €1612016CM B25471004 12/08/2016 18/08/2016
FLOMEYCA S.A.SUM. DIVERSO MATERIAL DE ALUMINIO Contrato de suministros 10.904,71 €1622016CM A80515810 29/08/2016 01/09/2016
FLOMEYCA S.A.SUM. BOMBAS DE MANO CON MENBRANA DE ACAERO INOX Contrato de suministros 3.375,90 €1632016CM A80515810 29/08/2016 01/09/2016
LLAMA Y ARCO; S.L.SUM. BOTELLAS DE OXIGENO OXYFLAM MINITOP Contrato de suministros 13.545,22 €1642016CM B80762156 10/08/2016 12/08/2016
MAGNICENTER S.L. ADQUISICION DE LUPA CUENTA HILOS. M. TAMAÑO LETRA Contrato de suministros 129,00 €165201600321 B91532861 23/06/2016 05/07/2016
LODGE SERVICE SPECIALISTS SA ENCUESTA SOBRE SERVICIOS OMIC DURANTE 2016 Contrato de servicios 7.199,50 €165201600369 A78902186 05/07/2016 08/07/2016
FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CALIBRACION DE LUPA CUENTA HILOS. MEDICION DE LETR Contrato de servicios 158,13 €165201600609 G28207017 26/07/2016 28/07/2016
Página 22 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
ECOLOGISTAS EN ACCION AEDENATESTUDIO SOBRE POBREZA ENERGETICA EN MADRID Contrato de servicios 20.449,00 €165201600641 G78574787 26/07/2016 05/08/2016
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATIC A Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A
SUM. ANTENAS DE ACCESO WIFI PARA COCHERAS, PATIO Y Contrato de suministros 17.816,96 €1652016CM A78053147 10/08/2016 12/08/2016
ZALMARA, S.L.SUM. E INSTALACIÓN COCINA EN PARQUE BOMBEROS, Nº 4 Contrato de suministros 3.920,10 €1662016CM B79942181 08/09/2016 13/09/2016
SERVICIOS INTEGRALES VETERINARIOS S.L.SUM. DIVERSO MATERIAL APICULTURA BOMBEROS Contrato de suministros 1.175,88 €1672016CM B19217660 24/08/2016 29/08/2016
TECNYSER COMUNICACIONES S.L.SUM. 500 AURICULARES PARA EMISORAS RADIO TETRA Contrato de suministros 5.396,60 €1682016CM B83945808 22/09/2016 28/09/2016
MIGUEL OSUNA FERNÁNDEZSERVICIO REPARACIÓN EXTRACTOR COCINA PARQUE B.Nº 2 Contrato de servicios 961,95 €1692016CM 47485532P 16/09/2016 28/09/2016
KOBBECO,S.A SUMINISTRO 95 ROLLOS CIN.SEÑ.,95 FRASCOS DE TALCO Contrato de suministros 3.654,26 €1702016CM A28282549 13/09/2016 19/09/2016
INFOREIN, S.A.SUMINISTRO 33 FUNDAS PROTECTORAS TABLET SAMSUNG Contrato de suministros 754,68 €1712016CM A78327350 19/09/2016 27/09/2016
OLYMPUS IBERIA SA UNIPERSONALADQ. MICROSCOPIO BIOLOGICO, PARA VETERINARIO PM. Contrato de suministros 1.300,09 €180201601013 A08214157 16/08/2016 25/08/2016
CEOTRONICS, S.L.ADQ. ELEMENTOS INDUCTIVOS PARA P.M. Contrato de suministros 13.207,20 €180201601055 B33360736 08/07/2016 14/07/2016
ADAGIO S LADQ.MATERIAL FUNGIBLE PARA SECCIÓN BANDA MUSICA PM Contrato de suministros 2.809,27 €180201601155 B66589961 19/07/2016 26/07/2016
REDONDO Y GARCIA, S.A.Adq.diverso material de carpintería para Secc.Mant Contrato de suministros 863,47 €180201601209 A28021350 27/06/2016 01/07/2016
VILLAR CORCES S.L. ADQ. MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTEN. P.M. Contrato de suministros 2.015,45 €180201601240 B87474094 30/06/2016 08/07/2016
REDONDO Y GARCIA, S.A.ADQ. MATERIAL JARDINERIA(cepillos, escobas,etc) PM Contrato de suministros 197,19 €180201601287 A28021350 27/06/2016 01/07/2016
Página 23 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
LAGUARDIA & MOREIRA SAADQ. MATERIAL FONTANERIA PARA SECC. MANTENIM. P.M. Contrato de suministros 609,91 €180201601289 A28080695 30/06/2016 11/07/2016
TECHNICAL KEY, SLAdq. material electricidad para Secc. Manten. Contrato de suministros 1.272,11 €180201601319 B81197162 30/08/2016 13/09/2016
COL - LECTIU PUNT 6 S C C LDIAGNOSTICO SEGURIDAD SUBJETIVA DISTR.VILLAVERDE. Contrato de servicios 20.570,00 €180201601385 F66707514 14/09/2016 21/09/2016
SHOT MADRID S LADQ. 40.000 CARTUCHOS MUNICION 9mm, PARA P.M. Contrato de suministros 8.228,00 €180201601451 B79805230 13/07/2016 21/07/2016
MARVIC SPORT S LAdq. trofeos competiciones deportivas D.G.P.M. Contrato de suministros 699,26 €180201601453 B86151016 04/07/2016 08/07/2016
CUTASA S LSERVICIO CATERING CON MOTIVO ACTOS S. JUAN 2016 Contrato de servicios 9.100,00 €180201601456 B78791084 26/07/2016 04/08/2016
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.REPAR.CAMARA DOMO C/Maestro Victoria con Misericor Contrato de servicios 998,86 €180201601465 A28855260 28/06/2016 08/07/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. Adq. 6 unidades metro lineai felpudo 1m x 15mm Contrato de suministros 493,68 €180201601466 B83234799 04/07/2016 26/07/2016
FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.Realiz. 1 fichero PDF- imagen Diploma Cruz S.Juan Contrato de servicios 54,45 €180201601467 B80043698 10/08/2016 23/08/2016
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.UADQ. AGUA PARA VARIAS UNIDADES P.M. MARZO-16. Contrato de suministros 34,85 €180201601468 A62247879 04/07/2016 08/07/2016
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.UADQ. AGUA POTABLE Y VASOS PLAST.PARA UNIDADES PM Contrato de suministros 108,66 €180201601469 A62247879 05/07/2016 12/07/2016
ABASTECIMIENTOS Y REPOSICIONES PROFESIONALES S L
ADQ. 30 PARES DE BOTAS TODO TERRENO PARA PM. Contrato de suministros 7.150,37 €180201601484 B87514287 28/06/2016 08/07/2016
EL CORTE INGLES S AADQ. 80 MONOS TACTICOS PARA SECC. CANINA PM. Contrato de suministros 19.090,90 €180201601485 A28017895 05/07/2016 13/07/2016
ALPADI SAADQ. 150 CINTAS IMPRESORAS ETILOMETROS PARA P.M. Contrato de suministros 197,84 €180201601559 A28706091 05/07/2016 12/07/2016
Página 24 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
HERMANOS ESCOLAR HERNÁNDEZ, S.L.ADQ. 10 COMEDEROS Y 10 MANTAS PARA ESCUADRON PM Contrato de suministros 381,15 €180201601571 B81075830 21/07/2016 28/07/2016
CASLI SAAdq. dos hidrolimpiadoras y un aspirador Contrato de suministros 1.161,60 €180201601572 A28002244 04/08/2016 12/08/2016
ARAMAMBA SL ADQ. DIEZ CORREAS DE ADIESTRAMIENTO PARA PERROS Contrato de suministros 216,75 €180201601610 B86215746 21/07/2016 29/07/2016
BELL AND BELLINA S.L. ADQ. PINS CONMEMORATIVOS SAN JUAN 2016 Contrato de suministros 998,25 €180201601614 B84279108 04/08/2016 12/08/2016
ANTONIO HERRAIZ S.A.Adq. bandera exterior poliester 411 x 263 cm Contrato de suministros 181,50 €180201601640 A78469434 23/08/2016 31/08/2016
AGRUPACION DEPORTIVA SALUD Y CULTURA.
DERECHOS DE ARBITRAJE PARTIDOS FUTBOL SAN JUAN-16 Contrato de servicios 144,00 €180201601641 G79261905 29/07/2016 09/08/2016
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL
Serv.actividades infantiles actos San Juan 2016 Contrato de servicios 11.495,00 €180201601645 B81538456 18/07/2016 27/07/2016
OCIO INFANTIL Y JUVENIL TRAMPOLIN S SERV- SONORIZACIÓN Y ESTRUCTURA ACTOS S.JUAN 2016 Contrato de servicios 9.855,45 €180201601646 B84469782 10/08/2016 23/08/2016
GUTHERSA SAADQ. 1000 PORTATALONARIOS DE DENUNCIAS Contrato de suministros 1.839,20 €180201601648 A78159738 28/07/2016 05/08/2016
SUMINISTROS AUÑON S LADQ. MATERIAL ELECTR. INSTAL.EQUIPO RADIO VEH.PM. Contrato de suministros 3.031,00 €180201601653 B80529498 07/07/2016 14/07/2016
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. 20 CLIMATIZADORES PORTÁTILES, SÓLO FRÍO. Contrato de suministros 9.677,58 €180201601673 A28190676 29/07/2016 09/08/2016
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE
Serv.control antidoping oposiciones PM Contrato de servicios 320,00 €180201601675 S2800578C 14/09/2016 20/09/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. ADQ. MATERIAL FONTANERIA SECC. MANTENIMIENTO Contrato de suministros 118,25 €180201601679 B83234799 28/07/2016 05/08/2016
Página 25 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
SOLUCIONES EFIMERAS S LALQUILER VALLAS, MONTAJE Y DESMONTAJE, ORGULLO-16 Contrato de servicios 6.955,08 €180201601707 B86392107 29/07/2016 09/08/2016
FELIXCAN, S.L.REPARACION LECTOR DE GANADERIA Contrato de servicios 31,46 €180201601708 B02164317 04/08/2016 12/08/2016
JOTRINSA S.L.SERVICIO REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Nº 2909 Contrato de servicios 3.239,82 €180201601725 B80713191 02/09/2016 13/09/2016
DIRBIKE SLADQUISICIÓN PIEZAS PARA VEHICULOS DE DOS RUEDAS Contrato de suministros 3.497,21 €180201601726 B85215952 02/09/2016 08/09/2016
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.UADQ. 34 BIDONES DE AGUA POTABLE Y 1 CAJA VASOS. Contrato de suministros 178,36 €180201601738 A62247879 22/08/2016 13/09/2016
SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQ. DOS LLAVES FIJAS DE ESTRELLA ACODADA Contrato de suministros 10,18 €180201601743 B85552578 10/08/2016 16/08/2016
TECNYSER COMUNICACIONES S.L.ADQ. PILAS, CARGADORES Y CABLE USB PARA ATESTADOS Contrato de suministros 143,26 €180201601762 B83945808 16/08/2016 07/09/2016
SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. ADQ.300 CAMISAS BLANCAS(MANGA CORTA Y LARGA). Contrato de suministros 7.586,70 €180201601771 B83512723 29/07/2016 09/08/2016
GALIDOGS SCADQ. OBSTACULOS AGILITY PARA SECC. CANINA DE P.M. Contrato de suministros 5.055,73 €180201601797 J70348420 29/07/2016 09/08/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. Adq. de una llave para las Dependencias del CISEVI Contrato de suministros 9,08 €180201601847 B83234799 30/08/2016 13/09/2016
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Adq. material construcion para Secc.Mant. PM Contrato de suministros 139,51 €180201601850 A28190676 23/08/2016 07/09/2016
REDONDO Y GARCIA, S.A.Adq. material pintura para Secc.Mant. PM Contrato de suministros 384,13 €180201601851 A28021350 23/08/2016 07/09/2016
OFITA INTERIORES S AADQ. CERRADURAS PARA MESAS Y ARMARIOS Contrato de suministros 762,30 €180201601853 A01006568 10/08/2016 16/08/2016
KCHRONOLUZ, S.L.ADQ. ESTORES ENROLLABLES PARA CRISTALERAS Contrato de suministros 17.928,45 €180201601854 B84668177 10/08/2016 25/08/2016
Página 26 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
FERRETERIA FERAYU, S.L. ADQ. DE BISAGRAS Y CERRADURAS DE TAQUILLAS. Contrato de suministros 1.511,90 €180201601856 B83234799 23/08/2016 07/09/2016
MATERLAB SLADQ. OTOSCOPIO SECCION CANINA Contrato de suministros 795,09 €180201601857 B28950525 10/08/2016 16/08/2016
CAMPERA SALMANTINA, S.L.ADQ.15 EQUIPACIONES CALZADO ESCUADRÓN PM Contrato de suministros 6.894,46 €180201601860 B80879083 05/09/2016 12/09/2016
BBVA AUTORENTING SA ADQ. 1 VEHIC. USADO PASSAT 4 P PARA ESCOLTA PM. Contrato de suministros 17.980,00 €180201601879 A60028776 08/09/2016 20/09/2016
TELKRON, S. A.ADQ.40 ADAPTADOR. ENTRADA 12V SALIDAS 15 Y16V-4 A. Contrato de suministros 792,79 €180201601901 A28847614 22/08/2016 07/09/2016
TECNICA DIGITAL POSTALGRAF SAADQ.1500 ETIQUET. ADHESIVAS "PRECINTO DE VEHÍCULO" Contrato de suministros 157,91 €180201601902 A85304020 24/08/2016 07/09/2016
ALBIE, S.A.ADQ. 20 SERVICIOS DE PICNIC PARA U.A.T. DE P.M. Contrato de suministros 102,30 €180201601903 A28861326 12/09/2016 16/09/2016
CYMI MASA INYPSA UTEServ.electromecánico teatro-auditorio actos S.Juan Contrato de servicios 697,64 €180201601907 U86506870 05/09/2016 30/09/2016
TRADESEGUR,S.A.Adq. cinemómetro laser compacto. Contrato de suministros 21.175,00 €180201601908 A80015506 08/09/2016 13/09/2016
RICARDO SANCHEZ HEVIA ADQ. 200 GORRAS COPY PARA P.M Contrato de suministros 4.738,34 €180201601959 02073646N 05/09/2016 13/09/2016
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.UADQ. AGUA Y VASOS PLASTICO PARA UNIDADES D.G.P.M. Contrato de suministros 186,83 €180201601960 A62247879 12/09/2016 16/09/2016
ABLACAR S.L.SERVICIO REPARACIÓN CARRETILLA ELEVADORA ESCUADRON Contrato de servicios 145,20 €180201602024 B81316614 12/09/2016 16/09/2016
DIRBIKE SLADQUISICIÓN PIEZAS PARA VEHICULOS DE DOS RUEDAS Contrato de suministros 3.996,84 €180201602046 B85215952 12/09/2016 19/09/2016
ARAMAMBA SL ADQ. 10 CADENAS DE AMARRE PERROS SECC. CANINA Contrato de suministros 142,13 €180201602062 B86215746 16/09/2016 26/09/2016
Página 27 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
REDONDO Y GARCIA, S.A.ADQ. DIVERSO MATERIAL DE PINTURA Contrato de suministros 476,93 €180201602072 A28021350 16/09/2016 21/09/2016
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.UADQ. AGUA Y VASOS PLASTICO PARA UNIDADES DGPM Contrato de suministros 126,08 €180201602073 A62247879 28/09/2016 30/09/2016
SILVIA OLIVERAS ALONSO ADQ. SIETE CABALLOS ESCUADRON P.M. Contrato de suministros 19.995,25 €180201602090 44980265Q 22/09/2016 30/09/2016
SEGUR IBERICA SASERV. DESINSTALACION E INSTALACION 10 CAMARAS Contrato de servicios 4.957,90 €180201602094 A82335746 22/09/2016 30/09/2016
ADAGIO S LADQ. INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUSICA PM Contrato de suministros 1.924,26 €18021602095 B66589961 22/09/2016 30/09/2016
LAGUARDIA & MOREIRA SAADQ. DIVERSO MATERIAL FONTANERIA SECC. MANTENIMENT Contrato de suministros 8,22 €18201602104 A28080695 26/09/2016 30/09/2016
Página 28 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1077 Descripción:
Fecha contabilización
PAZ LINARES MURCIANO SERVICIO ANÁLISIS DAFO MUSEOS AYUNTAMIENTO DE MADR Contrato de servicios 9.680,00 €145201602568 05279574Q 20/06/2016 05/07/2016
FUNDACION CIUDADANA CIVIOMEJORA VISUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE PRESUPUESTOS Contrato de servicios 19.057,50 €145201603925 G86361862 31/08/2016 06/09/2016
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR
CERTIFICACIÓN NORMA UNE 93200 CARTAS DE SERVICIOS Contrato de servicios 16.720,99 €145201604512 G78216819 04/07/2016 12/07/2016
SIGMADOS ANALISIS E INVESTIGACION S LENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIOS SSyR Contrato de servicios 7.502,00 €145201605926 B83733089 26/09/2016 29/09/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. ADQUISICIÓN MICROONDAS PARA SUBD GRAL ATENC CIUDAD Contrato de suministros 69,53 €170201601835 B83234799 05/08/2016 10/08/2016
LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURALSERVICIO DE DINAMIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE PRESU Contrato de servicios 17.905,80 €171201600095 G79772018 13/09/2016 14/09/2016
ART BOX COMUNICACION S.L.CABALLETES PORTAGRÁFICSS Y ROLL UPS Contrato de suministros 5.695,71 €171201600410 B84485218 04/08/2016 05/08/2016
PUBLICIDAD DINAMICA Y COMUNICACION S LCARAVANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. WEB GOB. ABIERTO Contrato de servicios 15.233,90 €171201600510 B86069432 22/08/2016 25/08/2016
PUBLICIDAD DINAMICA Y COMUNICACION S LDISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMISETAS PUBLICITARIAS Contrato de servicios 450,00 €171201600612 B86069432 22/08/2016 25/08/2016
PROMOPUBLI SPAIN S.L.DISTRIBUCIÓN CARTELES DISTR CHAMBERÍ Y MORATALAZ Contrato de servicios 1.761,43 €171201600634 B87205878 22/08/2016 25/08/2016
UN MILLON DE PRODUCCIONES S LGRABACIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE UN VIDEO Contrato de servicios 11.441,03 €171201600646 B12660593 19/09/2016 21/09/2016
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.CONTRTO MENOR SERVICIOS DE CATERING Contrato de servicios 990,00 €171201600723 B80434236 19/08/2016 22/08/2016
RICARDO BLANCO BLANCO CARTEL JORNADAS DE PLENO ABIERTO Contrato de servicios 990,00 €171201600830 46730286J 27/09/2016 30/09/2016
Página 29 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1087 Descripción:
Fecha contabilización
FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA URBANIZACIÓN C/ TALCO C/V NUÑO GÓMEZ Contrato de obras 23.202,85 €132201100809 A28423853 06/07/2016 13/07/2016
CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILARES SA
Urbanizacion Puerto de las Pilas. Fase II. Contrato de obras 8.262,12 €132201501782 A82741067 18/07/2016 28/07/2016
FERROVIAL AGROMAN S ACalle Puerto de Used, 14 Contrato de obras 3.654,54 €711201525540 A28019206 29/07/2016 26/09/2016
FERROVIAL AGROMAN S ACalle Puerto de Used, 12 Contrato de obras 962,00 €711201525556 A28019206 16/08/2016 26/09/2016
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
Redac. proyec. adecuac. viales y acces. distritos Contrato de servicios 21.392,80 €711201603755 B85811362 18/07/2016 28/07/2016
ANETO CONSULTORES, S.L.Redac. proyecto pavimen.calzadas barrios. Fase III Contrato de servicios 21.144,75 €711201603969 B81278665 17/08/2016 25/08/2016
INGENIERIA BASICA OBRAS Y PROYECTOS , S.L.
Redac. proyecto paviment. aceras barrios. Fase II Contrato de servicios 21.529,53 €711201603973 B79385035 17/08/2016 25/08/2016
URBINGES AMBIENTAL, S.L. Redac. proyecto paviment. aceras barrios. Fase III Contrato de servicios 20.570,00 €711201604182 B83317032 17/08/2016 25/08/2016
PROINTEC S.A. Redac. proyecto pavimen.calzadas barrios. Fase II Contrato de servicios 21.538,00 €711201604190 A28246122 17/08/2016 25/08/2016
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
Red. proyecto reurb. Plaza Manuel Gómez Morenoi Contrato de servicios 19.698,80 €711201606076 B85811362 21/09/2016 27/09/2016
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
Red. proyecto reurb. Plaza Pablo Ruiz Picasso Contrato de servicios 21.247,60 €711201606082 B85811362 21/09/2016 27/09/2016
FERROVIAL AGROMAN S ACerro Almodovar, 3 Contrato de obras 669,60 €711201607092 A28019206 29/07/2016 12/08/2016
COARSA SA Calle Nicolas Morales, 23 Contrato de obras 5.749,12 €711201608181 A28467306 20/09/2016 27/09/2016
Página 30 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1087 Descripción:
Fecha contabilización
COARSA SA Camino de la Rabia s/n Contrato de obras 29.928,79 €711201609252 A28467306 31/05/2016 19/07/2016
FERROVIAL AGROMAN S AAvda. Gran Vía Este entre números 69 y 71 Contrato de obras 9.586,62 €711201610270 A28019206 27/05/2016 19/07/2016
COARSA SA El Ventorro. Nucleo Chabolista. Chabola 47 Contrato de obras 20.736,51 €711201610521 A28467306 16/06/2016 19/07/2016
FERROVIAL AGROMAN S ACañada Real Galiana Parcela 80 A Contrato de obras 42.893,30 €711201610854 A28019206 03/06/2016 12/07/2016
SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SL Suministro de bobinas para plotter OCE, No homolog Contrato de suministros 915,97 €711201610981 B84213362 28/06/2016 07/07/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
Suministro consumibles de informática. Contrato de suministros 3.305,72 €711201613323 A78557808 26/07/2016 07/09/2016
TASVALOR MEDIO AMBIENTE, S.L.Contrato Menor Barrio Aeropuerto (APR.21.02) Contrato de servicios 21.598,50 €711201614777 B83380311 26/08/2016 26/08/2016
FERROVIAL AGROMAN S AFrancisco Alvarez, 78 Contrato de obras 19.909,19 €711201614787 A28019206 08/07/2016 15/07/2016
BAUMAN CONSULTORIA TÉCNICA, SL Estudio Hidrológico en APR 21.02 Bº. AEROPUERTO Contrato de servicios 14.500,00 €711201615856 B83177733 24/08/2016 29/08/2016
FCC CONSTRUCCION SAC/ Achuri, 29 y c/ Berasategui c/v Recalde Contrato de obras 3.983,28 €711201616497 A28854727 24/08/2016 21/09/2016
FERROVIAL AGROMAN S ACalle Merida, 21 Contrato de obras 3.662,45 €711201616499 A28019206 24/08/2016 30/09/2016
FCC CONSTRUCCION SAC/ Deyanira, 2 y C/ Miami c/v Tabatinga Contrato de obras 8.992,83 €711201616500 A28854727 24/08/2016 21/09/2016
FCC CONSTRUCCION SAC/ Mistral, 4 y Pinos de Osuna, 5 Contrato de obras 15.985,99 €711201616501 A28854727 24/08/2016 30/09/2016
FERROVIAL AGROMAN S ACalle Cabo de Machichaco, 62 Contrato de obras 6.849,45 €711201616511 A28019206 24/08/2016 21/09/2016
Página 31 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1087 Descripción:
Fecha contabilización
FERROVIAL AGROMAN S ACalle Tellez, 2-8 Contrato de obras 8.538,52 €711201616515 A28019206 24/08/2016 22/09/2016
COARSA SA Calle de Hurtumpascual, 1-3 Contrato de obras 8.738,12 €711201616780 A28467306 20/09/2016 30/09/2016
COARSA SA Calle Timbales, 14 Contrato de obras 23.855,96 €711201616781 A28467306 24/08/2016 30/09/2016
COARSA SA Avenida Real de Pinto, 104 Contrato de obras 14.588,41 €711201616782 A28467306 24/08/2016 30/09/2016
COARSA SA Calle de los Morales, 64 Contrato de obras 5.442,04 €711201616783 A28467306 24/08/2016 22/09/2016
COARSA SA Calle Óbolo, 16 Contrato de obras 5.788,91 €711201616784 A28467306 24/08/2016 30/09/2016
FERROVIAL AGROMAN S ACañada Real Galiana Parcelas 40 y 45 Contrato de obras 21.168,57 €711201616933 A28019206 27/07/2016 10/08/2016
REDONDO Y GARCIA, S.A.Suministro 3 linternas frontales para técnicos Contrato de suministros 170,25 €711201617276 A28021350 12/08/2016 08/09/2016
GRAFICA FUTURA DISEÑO EDITORIAL SLCtt.Menor Serv. diseño y maquetacion libro Planeam Contrato de servicios 9.075,00 €711201617393 B81360455 26/07/2016 10/08/2016
FERROVIAL AGROMAN S ACañada Real Galiana parcelas 40 C Contrato de obras 33.226,66 €711201617843 A28019206 25/08/2016 29/08/2016
Página 32 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
ALICIA HERNANDO DELGADO C.MEN.PRODUCC. MATERIALES DIVUL. PROG. MADRID+NATU Contrato de servicios 2.138,07 €131/2016/21279 50719402D 16/08/2016 19/08/2016
PREVINTEGRA SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL
C.M. SEG.Y SALUD OBRAS ACOND.TALUDES P. CORNISA Contrato de servicios 8.855,00 €131201529322 B84966688 08/09/2016 09/09/2016
IZAI JARDINERIA Y PAISAJISMO S LC.M. SEG.SALUD MEJ. RIEGO Y VEG. P.PINOS Y C.PARIS Contrato de servicios 11.827,75 €131201529324 B84354992 15/09/2016 16/09/2016
ANETO CONSULTORES, S.L.C.M.SEG.Y SALUD OBRAS HUERTOS URBANOS EN DISTRITOS Contrato de servicios 7.865,00 €131201531158 B81278665 19/09/2016 21/09/2016
PROINTEC S.A. C.M. S.COORD. SEG.SALUD OB. RECUP.HCA ACU.SABATINI Contrato de servicios 8.900,00 €131201531398 A28246122 01/07/2016 05/07/2016
ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M. A.T.SEG. Y SALUD C.FUTBOL 11 P.LINEAL MANZANA Contrato de servicios 8.000,00 €131201538676 B85849743 08/09/2016 09/09/2016
CONSULTING Y PROYECTOS DEPURACION VIVIENDA Y TRANSPORTES SL
C.M RED.ANT.ACT.MED.USOS RECREAT.RIO MANZANARES Contrato de servicios 9.438,00 €131201603441 B81547150 18/07/2016 20/07/2016
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.C.M. RED.PROY.CONST.OB.PROLON.RED AGUA REG.P.F.MAN Contrato de servicios 11.616,00 €131201604479 B81480352 05/08/2016 10/08/2016
OBRAS Y SERVICIOS TAGA S AC.M. A.T. RE.PRO.OBRAS RES.VEG.MARG.DCHO RÍO MANZA Contrato de servicios 19.900,00 €131201605209 A81628299 09/09/2016 12/09/2016
ANDRIALA S LC.M. RED.PROY.RED RIEGO PQ. CERRO TÍO PÍO. FASE I. Contrato de servicios 21.054,00 €131201605210 B81563207 19/07/2016 20/07/2016
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
C.M. REMODELAC. INTEGRAL PARQUE DARWIN Contrato de servicios 21.598,50 €131201605213 B85811362 08/09/2016 09/09/2016
CLEPSIDRA PROYECTOS S LC.M. REDAC PROY AUTOMAT RIEGO ZONAS AJARDIN.CENTRO Contrato de servicios 15.706,59 €131201605214 B86335429 15/09/2016 16/09/2016
AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES S.L
C.M. RED.PROY.SIST.RIEGO PQ. AVENIDAS Y AJ. TALUD Contrato de servicios 17.920,10 €131201605216 B83521765 19/07/2016 20/07/2016
Página 33 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L
C.MEN. REDACCIÓN PROYECTO PQ. DEHESA BOYAL. FASE I Contrato de servicios 21.356,50 €131201605217 B83664482 20/07/2016 21/07/2016
GUILLERMO IRURETA VELA C.M. RED.PROY.RIEGO PQ. PUERTA AMÉRICA-CORAZÓN MAR Contrato de servicios 16.940,00 €131201605218 18601223L 12/09/2016 14/09/2016
MARKETING MEDIOAMBIENTAL,S.L. C.M. RED.PRO.OBR.ESP.EXPOS.NATUR. P.MADRID RÍO Contrato de servicios 14.999,99 €131201605221 B85227783 01/08/2016 04/08/2016
GUILLERMO GREGORIO TARDIO CERRILLO C.M. REMODELACIÓN JARDINES CAMPO DEL TORO Contrato de servicios 17.968,50 €131201605691 02540832E 08/09/2016 09/09/2016
ACTUACIONES Y ESTUDIOS DE LA NATURALEZA S.L.N.E.
CONT.MEN.SERV.RED.PROY.REMODEL. PARQUE ANA TUTOR Contrato de servicios 19.723,00 €131201605700 B85558807 15/09/2016 16/09/2016
ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S LC.MEN. REDACC PROY. AC. TALUD PQ. CORNISA FASE II Contrato de servicios 18.573,50 €131201605706 B85414647 20/07/2016 21/07/2016
AFANIAS JARDISER SLUC.M. REDAC PROY REMODEL MEDIAN NTRA SRA VALVANERA Contrato de servicios 18.000,00 €131201605710 B80503048 15/09/2016 16/09/2016
DELFOS PROYECTOS S LC.M.PROY. REH. CUB. SAN LORENZO, DIST.HORTALZ. Contrato de servicios 21.054,00 €131201605711 B82697194 08/09/2016 09/09/2016
ZUMAIN INGENIEROS S LCONT.MEN.RED.PROY.CREAC.PQUE. C/ GRAL FANJUL Y RAF Contrato de servicios 19.745,02 €131201605712 B83259598 19/07/2016 20/07/2016
CLECE SAC.M. REDAC PROY ACOND PLAZA ASOCIACIÓN, MESETA ORC Contrato de servicios 21.404,90 €131201605713 A80364243 15/09/2016 16/09/2016
CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L.
CONT.MEN.SERV.RED.PROY.AJARDINAM.PQUE.VALDEBERNARD Contrato de servicios 21.356,50 €131201605714 B87293932 22/08/2016 24/08/2016
AQABA ARQUEOLOGOS S.L. C.M REDAC. PROY.REH.MEJORA ACCESO VIALES DE AGUA Contrato de servicios 10.454,40 €131201605716 B83686956 19/07/2016 20/07/2016
SERYNCO INGENIEROS S ACONT. MEN. REDACC. PROYECTO ACOND. PARQUE ARRIAGA Contrato de servicios 21.755,80 €131201605717 A78938743 25/08/2016 26/08/2016
Página 34 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
MARCOS PEREZ MARTINEZ C.M. RED.PROY.RED RIEGO PQ. DE LOS PINOS. FASE II Contrato de servicios 21.538,00 €131201605719 02890885S 22/08/2016 24/08/2016
CAPRA NATUR S LC.M. ASIST.TÉC. OBRAS SENDA TEMÁTICA P.MADRID RÍO Contrato de servicios 10.000,00 €131201605794 B86771318 13/07/2016 14/07/2016
ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M.AS.TECN.OBR.ADAPT.ARBORETO P.LINEAL MANZANARES Contrato de servicios 19.999,99 €131201605795 B85849743 19/07/2016 20/07/2016
EL PRADO ARQUITECTURA,S.L.P.C.M. RED.PROY.OBR. PAV.Pº SENTIDOS.P.L. MANZANARES Contrato de servicios 11.750,00 €131201605796 B85862852 29/09/2016 30/09/2016
ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M. OBRAS SENDA CICLABLE SALÓN PINOS.P.MADRID RÍO Contrato de servicios 11.858,00 €131201605797 B85849743 19/07/2016 20/07/2016
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
C.M. RED.PRO.ACOND.ED. Pº EMBARCADERO DEP.C.CAMPO Contrato de servicios 18.755,00 €131201605801 B85811362 15/09/2016 16/09/2016
ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M. RED.PROY.OBRAS PAV.ATALAYA P.LIN. MANZANARES Contrato de servicios 11.800,00 €131201606235 B85849743 15/09/2016 16/09/2016
ASISPROJECTS SERVICIOS INTEGRALES S LC.M.A.T. OBRAS ATALAYA RIEGO AUTOM.P.LINEAL MANZAN Contrato de servicios 11.900,00 €131201606236 B39778162 14/09/2016 15/09/2016
EL PRADO ARQUITECTURA,S.L.P.C.M. RED.PROY.OBR. REN. NORM.ALUMBR.P.L. MANZANAR. Contrato de servicios 10.000,00 €131201606564 B85862852 29/09/2016 30/09/2016
IGNACIO VILLARES OJEA C.M. RED.PRO.OBRAS TEC.ALUMBRADO PÚB.P.MADRID RÍO Contrato de servicios 11.999,99 €131201606566 02534154Z 19/07/2016 20/07/2016
RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S LCONTRATO MENOR VINILOS INFORMATIVOS LIMPIEZA Contrato de servicios 14.328,82 €131201607204 B83480467 20/08/2016 24/08/2016
CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L.
EST.OBJETIVOS PEDAGÓGICOS P/ESCUELA MPAL. JARDINE Contrato de servicios 20.899,97 €131201607895 B87293932 05/07/2016 07/07/2016
ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M.REDAC.PROY.ACOND.P.FORESTAL FUENTE CARRANTONA Contrato de servicios 14.450,00 €131201607900 B85849743 22/08/2016 24/08/2016
FCC CONSTRUCCION SAC.M.OB.ACOMET.AGUA REGEN.ESTANQUE TORM.VALDEMARÍN Contrato de obras 60.132,80 €131201608603 A28854727 22/08/2016 23/08/2016
Página 35 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
SEGURINCO SLC.M.COORD.SEG.SAL.OB.AGUA REGEN.EST.TOR.VALDEMARIN Contrato de servicios 3.728,55 €131201608605 B36911881 05/08/2016 10/08/2016
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDC.MEN. DETERMINACIÓN Y RECUENTO DE PÓLENES Contrato de servicios 16.836,00 €131201609362 Q2818014I 08/09/2016 12/09/2016
TRAFORVA, S.L.C.M ELIMINACION ARBOLES PELIGR. R.Nª.SRA LA PALOMA Contrato de servicios 12.230,39 €131201614356 B40105546 30/06/2016 05/07/2016
ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.
C.MEN.SERV.LOGÍSTIC Y ORG.PARTIC. CONFE PROY STARS Contrato de servicios 3.900,00 €131201616460 B80136740 12/09/2016 16/09/2016
ANGEL LUIS ARAUJO PONCIANO C.MEN. DISEÑO Y PROD. 500 DVD INTERV. PROF. JARDIN Contrato de servicios 2.565,20 €131201616719 00654599L 02/08/2016 05/08/2016
EVACOLOR SLC.MEN. SUMIN. CENICEROS BOLS. SENS. CAMP. LIMP. UR Contrato de suministros 21.778,37 €131201617357 B80790991 12/09/2016 16/09/2016
ALEJANDRO RUIZ ARAGON C.MEN. PORTE EXPO. ITINERANTES COLEG. STARS MOV.AC Contrato de servicios 2.674,10 €131201617931 05448414J 06/07/2016 12/07/2016
ALICIA HERNANDO DELGADO C.MEN. MAQUETACIÓN GUÍA "PASO A PASO" CIUD. STARS Contrato de servicios 1.936,00 €131201617939 50719402D 06/07/2016 12/07/2016
CIMERA ESTUDIOS APLICADOS S.L.C.M EST. APOYOS TEC.RED.PROY.RENAT.R.MANZANARES Contrato de servicios 5.429,85 €131201618176 B82642547 25/08/2016 26/08/2016
ALTEKIO, INICIATIVAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD S COOP MAD
C.MEN. DIAGNÓSTICO CAMPAÑA SENSIB COMUN Y ED. AMB. Contrato de servicios 21.128,34 €131201619433 F85301315 19/07/2016 21/07/2016
LICUAS SA C.M.INST.2 HIDRANTES AV. MT.SILOS, 55 MT ESCOR.54 Contrato de obras 6.871,53 €131201620079 A78066487 22/08/2016 23/08/2016
PROJARDIN S.L.C.M. SUM. DISPOSIT. CONTROL HUMEDAD J. BUEN RETIRO Contrato de suministros 17.024,70 €131201620450 B80069545 15/09/2016 16/09/2016
NOVOTEC CONSULTORES; SACONTRATO MENOR DISEÑOS SIST GEST 7 BIBLIOTECAS Contrato de suministros 14.304,00 €131201621127 A78068202 21/09/2016 27/09/2016
ALEJANDRO RUIZ ARAGON C.MEN. TRASLADO BICI ALM. VILLA A PQ. RETIRO STARS Contrato de servicios 217,80 €131201621548 05448414J 02/08/2016 05/08/2016
Página 36 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
AUTO CENTRO HIJOS DE JESUS MARQUETA S.L.
CONTRATO MENOR REPARACIÓN VEHÍCULOS Contrato de servicios 959,30 €131201621622 B82574112 29/08/2016 07/09/2016
PUBLIMETRO SAC.M INSTAL.SENSORES VARIABLES CLIMATICA V.PUBLICA Contrato de servicios 1.334,03 €131201624305 A28296515 14/09/2016 19/09/2016
MGO BY WESTFIELD SLCONT.MEN.IMPLANT.MEDID.EMERG. Y SIMULACROS EMERGEN Contrato de servicios 7.199,50 €133201600083 B87200994 11/07/2016 12/07/2016
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SAC.M. SERVIC. ADQ. IMPRES. CARTELES PLAN ARBOLADO Contrato de servicios 254,10 €133201600250 A28666832 07/07/2016 08/07/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. CONT. MEN. ADQUIS.SEIS ODÓMETROS DPTO. LIMPIEZA Contrato de suministros 241,38 €133201600289 B83234799 22/09/2016 23/09/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ACONT.MEN.SERV.MANTEN.SISTEM.Y EQUIP.ELECTRÓ.AGMAYM Contrato de servicios 1.907,92 €133201600293 A81459737 06/09/2016 13/09/2016
SEGURAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD SLSEGURIDAD EDIFICIOS AGENTES MOVILIDAD 4-03 A 30-06 Contrato de servicios 21.541,75 €145/2016/01737 B02316974 21/09/2016 28/09/2016
GRUPO FORMA 5 SLUSUMINISTRO DE TRES PERCHEROS Contrato de suministros 224,66 €145/2016/01751 B91252593 28/09/2016 30/09/2016
ALARMAS EXTINTORES Y MATERIALES S ASEGURIDAD Y ALARMAS EDIFICIOS AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de servicios 21.229,45 €145/2016/01891 A13038088 21/09/2016 28/09/2016
SAGRES, S.L.SUMINISTRO DE CAZADORAS AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de suministros 21.692,88 €145/2016/02461 B36028991 14/07/2016 18/07/2016
SIGNE S ASUMINISTRO TARJETAS LICENCIA AUTOTAXI Contrato de suministros 10.285,00 €145/2016/02709 A11029279 19/07/2016 22/07/2016
SIGNE S AFUNDAS DE PLASTICO PARA LICENCIA CONDUCTOR TAXI Contrato de suministros 14.520,00 €145/2016/02714 A11029279 01/08/2016 04/08/2016
SIGNE S ASUMINISTRO DE TARJETAS TITULAR LICENCIA AUTOTAXI Contrato de suministros 5.747,50 €145/2016/02725 A11029279 19/07/2016 22/07/2016
MANUEL GIL PEREZ REPARACION FUNDAS PDAS AGENTES MOVILIDAD Contrato de servicios 992,20 €145/2016/04024 07227560V 18/07/2016 21/07/2016
Página 37 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
ITOS TECHNOLOGY S LSUMINISTRO REPUESTOS IMPRESORAS PORTATILES AGENTES Contrato de suministros 984,82 €145/2016/04025 B83836080 05/08/2016 17/08/2016
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SASUMINISTRO TRIPTICOS LINEA 1 METRO Contrato de suministros 2.662,00 €145/2016/04102 A28666832 07/07/2016 13/07/2016
DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERI E HIGIENE S.L.
SUMINISTRO DE CREMA SOLAR AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de suministros 3.842,96 €145/2016/04343 B14666671 01/08/2016 04/08/2016
SEGURAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD SLAPERTURA Y CIERRE Y CONSERV.ALARMAS EDIF.AG.MOVIL. Contrato de servicios 21.159,27 €145/2016/04520 B02316974 19/07/2016 22/07/2016
SIGNE S ASUMINISTRO DE HOLOGRAMAS ESCUDO AYUNTAMIENTO Contrato de suministros 847,00 €145/2016/04538 A11029279 19/07/2016 22/07/2016
GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
CORTE DE LUZ EDIFICIO ALBARRACÍN EL 29/05/16 Contrato de servicios 387,20 €145/2016/04760 B40221921 18/07/2016 21/07/2016
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. MUDANZA DE C/ PARAGUAY A Pº VIEJO AGENTES MOVILIDA Contrato de servicios 986,15 €145/2016/04773 B84851278 18/07/2016 21/07/2016
TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETROS UX023487 Y UX012264 Contrato de servicios 329,00 €145/2016/04811 A80015506 18/07/2016 21/07/2016
GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
SERVICIO CORTE DE LUZ EN C/ ALBARRACÍN, 33 Contrato de servicios 387,20 €145/2016/05383 B40221921 05/08/2016 09/08/2016
GUTHERSA SASUMINISTRO FUNDAS PLASTICO TARJETAS AUTORIZ.ESPEC. Contrato de suministros 2.057,00 €145/2016/05392 A78159738 05/08/2016 09/08/2016
TRADESEGUR,S.A.REPARACION Y REVISION CINEMOMETRO Y TARJETA SOCKET Contrato de servicios 747,95 €145/2016/05406 A80015506 16/08/2016 22/08/2016
TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO UX013982 Contrato de servicios 177,63 €145/2016/05419 A80015506 16/08/2016 22/08/2016
TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO LASER Contrato de servicios 4.074,95 €145/2016/05480 A80015506 28/09/2016 30/09/2016
Página 38 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
GTP EMANGULO S.L.P. GTP EMANGULO, SEGURIDAD Y SALUD CENTROS ESCOLARES Contrato de servicios 3.990,36 €180201601568 B85234532 15/07/2016 20/07/2016
GTP EMANGULO S.L.P. GTP EMANGULO, SEV PARA COORD SEGURIDAD Y SALUD CDM Contrato de servicios 4.389,20 €180201601568 B85234532 15/07/2016 20/07/2016
GTP EMANGULO S.L.P. GTP EMANGULO, SEGURIDAD Y SALUD CAMPOS FUTBOL CDM Contrato de servicios 13.097,94 €180201601568 B85234532 15/07/2016 20/07/2016
SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA
SANCA.SEÑALETICA PARA ACTV.DPTIVAS.PABELLON GALLUR Contrato de suministros 6.412,47 €180201601816 A28836468 08/08/2016 09/08/2016
ALEGRE COFRADIA ENTIERRO DE LA SARD INA
CELEBRACION ENTIERRO DE LA SARDINA-CARNAVAL 2016 Contrato de servicios 5.200,00 €191201600056 G78982238 11/07/2016 13/07/2016
BELEN CARRASCO MONTEJO ADQUISICIÓN MAT.GRÁFICO COLECC. MUSEO HISTORIA Contrato de suministros 5.373,00 €191201600290 51417182S 01/07/2016 06/07/2016
AURORA PERNAUTE ALVAREZ ADQ. PLANO, DOS LIBROS Y CÁMARA PARA MUSEO DE HIST Contrato de suministros 5.140,00 €191201600291 01353744X 01/07/2016 06/07/2016
ISABEL GALLEGO LORENZO ADQ.14 PIEZAS VAJILLA MOD."MADRID"-MUSEO HISTORIA Contrato de suministros 120,00 €191201600293 70514429V 01/07/2016 06/07/2016
EL LUTHIER DE OPERA S.L. INSTRUMENTOS MÚSICA PARA PRESTAMO BIBL. VICTOR ESP Contrato de suministros 5.568,42 €191201600334 B81674905 04/07/2016 07/07/2016
INICIATIVAS Y EXPOSICIONES, S.A.DESMONTAJE Y TRASLADO VERTEDERO MATERIALES PLANETA Contrato de servicios 8.324,80 €191201600352 A79267746 01/07/2016 06/07/2016
MANUEL VALDALISO GRACIA RESTAURACION PIANO MESA COLLARD BCA.MUSICAL VICTOR Contrato de servicios 6.850,00 €191201600355 51355539N 04/07/2016 06/07/2016
FERROVIAL SERVICIOS SASUM. 2 LÁMPARAS PROYECTOR-BIBLIOTECA EUGENIO TRÍAS Contrato de suministros 915,68 €191201600364 A80241789 10/08/2016 16/08/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
CINTA DE IMPRESORA DATACARD CD800 Contrato de suministros 474,32 €191201600372 A78557808 02/08/2016 04/08/2016
Página 39 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.ELABORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE BANDEROLAS Contrato de servicios 1.528,96 €191201600377 B80826605 28/06/2016 01/07/2016
INFORMATICA ABANA, S.L.INVENTARIO DE UNA COLECCIÓN PARA IMPRENTA MUNICIP. Contrato de servicios 15.681,60 €191201600381 B81879660 07/07/2016 11/07/2016
VICTOR AMEZCUA PAJARES COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS RESTAUR.DIOSA CIBELE Contrato de servicios 437,05 €191201600395 05427955R 30/06/2016 04/07/2016
ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE SLRESTAURACIÓN CARTEL PARA TAPIZ MUSEO HISTORIA Contrato de servicios 21.417,00 €191201600397 B82825001 01/08/2016 05/08/2016
PABLO LINES VIÑUALES REPROD. FOTOGRÁFICAS MUSEO HIST Y MUS. ARTE CONTEM Contrato de servicios 14.520,00 €191201600398 00667252E 15/07/2016 20/07/2016
GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S LPROCESO DE PARTICIPACIÓN USOS FUTUROS BETI JAI Contrato de servicios 8.349,00 €191201600408 B81266520 11/07/2016 12/07/2016
FERROVIAL SERVICIOS SASUM. E INSTAL. INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO C. DUQUE Contrato de suministros 964,89 €191201600419 A80241789 02/09/2016 05/09/2016
MARIO MUÑOZ CARRASCO SELECCIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN CRÍTICA OBRAS Contrato de servicios 21.250,02 €191201600420 52478311Q 22/07/2016 22/07/2016
PROSKENE SLCOORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MURALLA CRISTIANA Contrato de servicios 910,53 €191201600424 B82805516 09/08/2016 16/08/2016
KERKIDE S.L.OBRAS RESTAURACIÓN MURALLA CRISTIANA C/ALMENDROS Contrato de obras 55.468,09 €191201600425 B82384223 10/08/2016 16/08/2016
VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ CAJAS DE CONSERVACIÓN HEMEROTECA Y BIBL. MUSICAL Contrato de suministros 8.424,19 €191201600429 51073259B 02/08/2016 05/08/2016
JESUS CORTES, S.L.TRABAJOS DE DIVISIÓN DE 50 PIELES IMPRENTA MUNICIP Contrato de servicios 484,00 €191201600430 B78405693 02/08/2016 05/08/2016
GRABADOS SALIENTES S.L. TRABAJOS DE FOTOGRABADOS IMPRENTA MUNICIPAL Contrato de servicios 579,59 €191201600431 B86643590 03/08/2016 08/08/2016
ANGELA MONLEON CUESTA INFORMES LECTURA OBRAS PREMIO LOPE DE VEGA 2016 Contrato de servicios 4.537,50 €191201600435 00825076C 08/08/2016 10/08/2016
Página 40 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
PALOMEQUE S.L. ADQU.VESTUARIO PROTOCOLO 5 PROFESORES BANDA SINFÓN Contrato de suministros 1.333,42 €191201600437 B85991917 08/08/2016 11/08/2016
PROMAXSA PROTECCION DE MADERAS, S.L.REVISIÓN Y REPARACIÓN CEBOS ANTITERMÍTICOS Contrato de servicios 600,00 €191201600440 B86264710 26/09/2016 27/09/2016
SANGANXA MUSIC STORE S.L.SUMINISTRO CAÑAS, CUERDAS INSTRUMENTOS BANDA S.M. Contrato de suministros 17.530,84 €191201600446 B97905798 19/08/2016 22/08/2016
CYR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.OBRAS RESTAURACIÓN LIENZO CERCA DE FELIPE IV Contrato de obras 54.658,89 €191201600453 B15028392 26/08/2016 30/08/2016
ESTUDIO METODOS DE LA RESTURACION S.L.RESTAURACIÓN ELEMENTOS ERMITA DE SAN ROQUE Contrato de obras 48.971,32 €191201600454 B12530770 26/08/2016 30/08/2016
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. SUMI.ESTORES BIBLIOTECAS EUGENIO TRIAS/PLABLO NERU Contrato de suministros 17.060,24 €191201600456 B84851278 12/08/2016 16/08/2016
GESTION PREVENTIVA EN OBRA,S.L.P.COORD.SEGURIDAD/SALUD OBRAS RESTAURACION FELIPE IV Contrato de servicios 910,53 €191201600458 B84734987 26/08/2016 30/08/2016
SANTIAGO DURAN GARCÍA COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ERMITA S.ROQU Contrato de servicios 910,53 €191201600459 46843816S 30/08/2016 01/09/2016
PEDRO LOPEZ CARCELEN CONFERENCIA EN LA BIBLIOTECA EUGENIO TRIAS Contrato de servicios 180,00 €191201600461 05241838T 19/08/2016 23/08/2016
ARROBA PRODUCCIONES S.L. PROYECTO PILOTO RADIO INFANTIL. XL KIDS RADIO. Contrato de servicios 907,50 €191201600462 B87550240 25/08/2016 30/08/2016
ESTAMPA MARCOS, S.L.ENMARCADO 26 OBRAS MUSEOS SAN ISIDRO Y DE HISTORIA Contrato de servicios 14.960,20 €191201600469 B80505894 15/09/2016 19/09/2016
COPYPOC S.L.SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO BIBLIOTECA TÉCNICA Contrato de suministros 116,16 €191201600471 B80736648 26/08/2016 30/08/2016
MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.REORGANIZACIÓN PUESTOS TRABAJO PALACIO DE CIBELES Contrato de servicios 544,50 €191201600473 B28749588 07/09/2016 09/09/2016
JUAN FERRÉ PAMIES LIBRO ANTIGUO PARA COLECCIONES DE BIBL. HISTÓRICA Contrato de suministros 3.952,00 €191201600477 37637652S 20/09/2016 22/09/2016
Página 41 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
SIGNO TACTIL SLSUMIN. E INSTALAC. SEÑALIZACIÓN DE DOS BIBLIOTECAS Contrato de suministros 20.484,74 €191201600480 B85725174 22/09/2016 26/09/2016
INTERVENTO 2, S.L.MONTAJE Y DEMONTAJE ILUMINACIÓN EXPOSICIÓN Contrato de servicios 4.483,05 €191201600483 B80690910 26/09/2016 27/09/2016
ARTEC EXPOSICIONES, S.L. EXPOSI.12 TRAJES SHAKESPEARE/CERVANTES CONDE DUQUE Contrato de servicios 5.005,77 €191201600484 B85045045 26/09/2016 27/09/2016
ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L
COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MIRADOR RETIRO Contrato de servicios 484,00 €191201600489 B86831419 20/09/2016 22/09/2016
VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ ADQ. DE 7 TERMOHIGRÓMETROS PARA EL TEMPLO DE DEBOD Contrato de suministros 931,70 €191201600490 51073259B 21/09/2016 22/09/2016
COLLADO SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.L.
ACONDICIONAMIENTO TORRE MIRADOR EN ESTAQUE RETIRO Contrato de obras 23.338,90 €191201600492 B86902020 20/09/2016 22/09/2016
VIUDA DE RAMIREZ S.L.OBRAS ACONDICIONAMIENTO SOLAR ALMENDRO Nº3 Contrato de obras 48.686,50 €191201600496 B85157444 23/09/2016 28/09/2016
LUIS DE PRADA HERVAS COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MURALLA CRISTIANA Contrato de servicios 542,69 €191201600497 72052007E 26/09/2016 28/09/2016
AMILLO, S.L.SUM.MATER.ENCUADERNACION E IMPRESION-IMPRENTA MUNI Contrato de suministros 8.887,49 €191201600500 B28009405 22/09/2016 26/09/2016
MIGUEL ANGEL AGUILAR TREMOYA PARTICIPACIÓN MESA REDONDA LETRAS CLANDESTINAS EN Contrato de servicios 330,00 €191201600501 00545806Q 26/09/2016 27/09/2016
ELIAS DIAZ GARCIA PARTICIP.ELIAS DÍAZ- MESA REDONDA LETRAS CLANDESTI Contrato de servicios 330,00 €191201600502 07586912V 26/09/2016 27/09/2016
JESUS ANTONIO MARTINEZ MARTIN PARTICIPACIÓN MESA REDONDA LETRAS CLANDESTINAS EN Contrato de servicios 330,00 €191201600503 05353316C 26/09/2016 27/09/2016
EDUARDO LORENZO LOPEZ-TERCERO ARTES FINALES GUÍA DE LECTURA "PRET A LEER" Contrato de servicios 1.906,96 €191201600504 05258560R 26/09/2016 27/09/2016
CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PARTICIP. MESA REDONDA IMPRENTA MUNICIPAL 29.09.16 Contrato de servicios 330,00 €191201600506 02253424E 28/09/2016 29/09/2016
Página 42 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S LCOORD.TRABAJOS PLAN ESTRATÉGIGO RED BIBLIOTECAS PU Contrato de servicios 19.965,00 €191201600507 B81266520 26/09/2016 26/09/2016
HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS S.A.
SUMINISTRO ESTUCHE DE CONSERVACIÓN PARA GUITARRA Contrato de suministros 540,00 €191201600511 A28179836 26/09/2016 27/09/2016
FRANCISCO JOSE MARIN PERELLON CONFERENCIA MUSEO SAN ISIDRO EL DÍA 11-OCT-16 Contrato de servicios 330,00 €191201600515 00800732X 29/09/2016 29/09/2016
MOBILIAR S.L.ARMARIOS PLAN EVACUACIÓN USO EXCLUSIVO BOMBEROS Contrato de suministros 783,75 €191201600517 B78118106 15/09/2016 19/09/2016
ARQUEOLOGIA Y DIDACTICA PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO, S.L.
REPROD.FIDEDIGNAS COLEC.ARQUEOLÓGICAS M.SAN ISIDRO Contrato de servicios 2.599,08 €191201600518 B86054673 29/09/2016 29/09/2016
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1120 Descripción:
Fecha contabilización
DIKINSON, S.L.ADQUISICIÓN DE CÓDIGOS LEGISLATIVOS PARA TEAMM Contrato de suministros 369,75 €145/2016/04568 B28001337 28/06/2016 01/07/2016
T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.Suministro e instalación de placa identificativa Contrato de suministros 950,36 €145/2016/04755 B78400728 08/07/2016 18/07/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
COMPRA TONER EPSON M300DN Contrato de suministros 235,95 €145/2016/05195 B28475002 28/07/2016 02/08/2016
DIKINSON, S.L.Adquisición texto jurídico Contrato de suministros 41,65 €145/2016/05684 B28001337 08/09/2016 14/09/2016
Página 43 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE CENTRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1201 Descripción:
Fecha contabilización
MAINLA SA.BALDAS PAR ARMARIO REFRIGERACIÓN E.I. LA PALOMA Contrato de suministros 220,22 €101201604810 A28904548 12/07/2016 13/07/2016
MAINLA SA.REVISIÓN MESA CALIENTE E.I. LA PALOMA. Contrato de servicios 136,85 €101201605137 A28904548 27/07/2016 28/07/2016
AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.FOTOCOPIAS EXTERNAS JUNIO Contrato de servicios 158,47 €101201605236 B82932757 27/07/2016 28/07/2016
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). JUNIO Contrato de suministros 774,29 €101201605238 01494206B 04/08/2016 05/08/2016
ALARSA HOSTELERA S.L.ADQUISICÓN MESA MURAL Y CAJON E.I. LA PALOMA Contrato de suministros 387,21 €101201605265 B81093296 01/08/2016 02/08/2016
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ FRUTAS Y VERDURAS E.I. LA PALOMA (CUESTA). JULIO Contrato de suministros 334,77 €101201606414 01494206B 26/09/2016 26/09/2016
Página 44 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE ARGANZUELA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1202 Descripción:
Fecha contabilización
MAGIRE SL SERV MANT PREV, CORRECT Y SUST PIEZ SAL MULT CDM D Contrato de servicios 12.456,71 €102201600334 B81207318 20/07/2016 20/07/2016
GRUPORAGA S AOBRA DE ACOMETIDA DE AGUA FIESTAS SAN ISIDRO 2016 Contrato de obras 1.951,58 €102201600404 A28317543 26/08/2016 31/08/2016
DIEGO PERIS LOPEZ ELAB.Y SUM. ELEMENTOS SEÑALÉTICA MERCADO FRUTAS Contrato de servicios 992,20 €102201601502 05684618F 26/08/2016 31/08/2016
MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO FRASCO EST. PARA CDM PEÑUELAS Contrato de suministros 37,90 €102201601668 B82820507 05/08/2016 05/08/2016
ASOCIACION LIFE THREE MERIENDA, CHOCOLATADA Y FOTOCALL SAN ISIDRO 2016 Contrato de servicios 314,53 €102201601900 G86759172 13/07/2016 13/07/2016
ETNA INSTALACIONES SLSUMINISTRO MOBILIARIO CAFETERIA CDI Contrato de suministros 21.548,97 €102201601912 B87023651 10/08/2016 22/08/2016
PAISAJE TRANSVERSAL SLLDIAGNOSTICO Y MAPEO GRAL.DISTRITO ELB.MAPA-GUIA RE Contrato de servicios 19.965,00 €102201602079 B86773975 10/08/2016 22/08/2016
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.SERV. LUDOTECA CEIP MENÉNDEZ PELAYO. CURSO 2016-17 Contrato de servicios 6.352,50 €102201602141 B82321803 15/09/2016 19/09/2016
ISABEL CAMPOS CABANILLAS SUMINISTRO MAT.FARMACIA EN C.DEPOR.DISTRITO 2016 Contrato de suministros 794,93 €102201602202 51423271D 12/07/2016 13/07/2016
LA SIEMPRELLENA S LPROGRAMACION CINE DE VERANO DISTRITO ARGANZ. 2016 Contrato de servicios 20.933,00 €102201602245 B86465028 22/07/2016 29/07/2016
CONTSE S ASERV.ALQ. Y CARGA OXIGENO MED. BOTIQ.CDM PEÑUELAS Contrato de servicios 168,65 €102201602249 A28400273 05/08/2016 05/08/2016
CONTSE S ASERV.CARGA OXIG.MEDIC. PARA BOTIQ.CDM CENT INT.ARG Contrato de servicios 61,81 €102201602250 A28400273 05/08/2016 05/08/2016
ALPADI SASUMINTRO DIVERSO MAT.PAPELERIA CAMP.VERANO CINT.AR Contrato de suministros 22,24 €102201602380 A28706091 26/09/2016 26/09/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUM.DIV.MAT.DEPORT.NO INVENV.PARA CDEP.MUN.DISTRIT Contrato de suministros 19.757,73 €102201602447 A78111549 15/09/2016 19/09/2016
Página 45 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE ARGANZUELA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1202 Descripción:
Fecha contabilización
VILLAR CORCES S.L. SUM MATERIAL FERRETERIA CDM PEÑUELAS Contrato de suministros 206,08 €102201602480 B87474094 11/07/2016 12/07/2016
VILLAR CORCES S.L. SUM MATERIAL FERRETERIA SAMARANCH Contrato de suministros 27,32 €102201602487 B87474094 11/07/2016 12/07/2016
VILLAR CORCES S.L. SUM MATERIAL FERRETERIA INSTALAC DPORT CDI Contrato de suministros 141,68 €102201602488 B87474094 11/07/2016 12/07/2016
VILLAR CORCES S.L. SUM DIVER MATERIAL FERRET INSTALAC DEPORTIVAS DTO. Contrato de suministros 200,15 €102201602771 B87474094 02/08/2016 03/08/2016
ECOLOGIA PER FESTES S.L.SUMINISTRO DE VASOS RECICLABES FIESTAS MELONERA Contrato de suministros 2.326,10 €102201602840 B64242134 06/09/2016 06/09/2016
DISTRITO DE RETIRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1203 Descripción:
Fecha contabilización
EURODEL HARPAS SLSUMINISTRO PERCHAS CON BOLSA CENTROS DEPORTIVOS MU Contrato de suministros 1.197,90 €103/2016/02215 B79033700 06/07/2016 08/07/2016
ASTILLEROS VENTURI S.L.SUMINISTRO CHALECOS SALVAVIDAS CDM ESTANQUE RETIRO Contrato de suministros 996,99 €103/2016/02280 B81663791 21/07/2016 28/07/2016
EQUIPO EFIMERAS S LACTUACION INTEGRAL COCHERAS Contrato de servicios 19.965,00 €103201600997 B87587846 08/08/2016 09/08/2016
SERVISE, S.A.SEGURIDAD EDIFICIOS Y CC LUIS PEIDRO 1 A 28.04.16 Contrato de servicios 21.466,74 €103201601072 A78493137 09/08/2016 09/08/2016
COPREDIJE, S.A.COORDINACION SEG Y SALUD OBRAS ACUERDO MARCO Contrato de servicios 3.000,00 €103201602899 A82003815 30/08/2016 31/08/2016
Página 46 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE SALAMANCA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1204 Descripción:
Fecha contabilización
ALPADI SASUM 2 CARROS PARA EXPEDIENTES JUNTA DTO. SALAM 16 Contrato de suministros 406,49 €104201603019 A28706091 13/07/2016 13/07/2016
CLINIBAX S LSUM ELECTRODOS CDM GIMNASIO MOSCAROD DTO SALAMANCA
Contrato de suministros 1.413,28 €104201603474 B80163751 12/07/2016 12/07/2016
GUTHERSA SASUMINISTRO FASTENER PLASTICO AZUL 100MM DTO SALAMA Contrato de suministros 67,40 €104201603550 A78159738 16/08/2016 09/09/2016
MUDANZAS RUMBO S ASº MOZOS COLOCACION MOQUETA MOSCARD ELECC D.SAL Contrato de servicios 464,64 €104201603608 A28563849 14/07/2016 15/07/2016
MOBILIAR S.L.SUMINISTRO DE PERSIANAS DTO. SALAMANCA 16 Contrato de suministros 249,74 €104201603742 B78118106 26/07/2016 26/07/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO TONER EPSON M300 DTO SALAMANCA Contrato de suministros 1.180,86 €104201603771 A78557808 16/08/2016 23/08/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUM MAT DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO.SALAM 16 Contrato de suministros 1.966,07 €104201603918 A78111549 05/09/2016 05/09/2016
MAXPORT S ASUM MAT DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO.SALAM 16 Contrato de suministros 106,54 €104201603918 A78442597 05/09/2016 05/09/2016
ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LSUM MAT DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO.SALAM 16 Contrato de suministros 40,78 €104201603918 B50301217 05/09/2016 05/09/2016
AEMA SPORTING GOODS, SLSUM MAT DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO.SALAM 16 Contrato de suministros 2.488,49 €104201603918 B82946971 05/09/2016 05/09/2016
EURODEL HARPAS SLREPARACION FREGADORA CDM GIMNASIO MOSCARDO Contrato de servicios 546,45 €104201603990 B79033700 01/08/2016 02/08/2016
I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA SUM MAT INFORMAT CDM GIM MOSCARDO DTO SALAM 16 Contrato de suministros 142,78 €104201604319 A80415433 16/09/2016 16/09/2016
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.SUM 2 TONER NEGRO DELL CDM GIM MOSCARD D.SALAM 16 Contrato de suministros 226,88 €104201604432 B81084246 09/09/2016 12/09/2016
Página 47 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE SALAMANCA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1204 Descripción:
Fecha contabilización
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUM FOTOCONDUCTORES IMPRESORAS DTO SALAM 16 Contrato de suministros 487,51 €104201604469 A78557808 09/09/2016 12/09/2016
DEPORTES ALTERNATIVOS SLSUM JUEGO AROS BALONCESTO CDM GIM MOSCARDO D.SAL16 Contrato de suministros 343,64 €104201604601 B80629850 09/09/2016 12/09/2016
ANTONIO HERRAIZ S.A.SUMINISTRO BANDERAS DTO SALAM 2016 Contrato de suministros 257,73 €104201604770 A78469434 29/09/2016 29/09/2016
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM ALARGADORES Y BASES MULTIPLES DTO. SALAM 2016 Contrato de suministros 55,71 €104201604918 B87217162 27/09/2016 28/09/2016
Página 48 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE CHAMARTÍN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1205 Descripción:
Fecha contabilización
MOYPE SPORT, S.A.Material deportivo para actividades CDM Pradillo Contrato de suministros 18.044,05 €105/20106/02499 A78111549 24/08/2016 26/08/2016
ASENGA LOGISTICA SLUSuministro fusores, expositores y caja herramienta Contrato de suministros 336,50 €105/2016/00317 B87596276 19/08/2016 22/08/2016
MAINLA SA.Reparación freidora y cámara frigorif. E.I. El Sol Contrato de servicios 133,10 €105/2016/01986 A28904548 22/07/2016 29/07/2016
ALPADI SAMicrófonos y baterías para Salón de Plenos Junta Contrato de suministros 1.046,65 €105/2016/02002 A28706091 19/08/2016 22/08/2016
ASENGA LOGISTICA SLUFotoconductor para impresora EPSON AL-M300 Contrato de suministros 62,16 €105/2016/02023 B87596276 19/08/2016 22/08/2016
RAUL BUJEDA MARTIN Productos alimenticios para la EI El Sol Contrato de suministros 1.807,42 €105/2016/02168 02239334P 12/07/2016 18/07/2016
CINEPROYECTO SERVICIOS CINEMATOGRAFICOS S L
Cine de verano 2016 Parque de Berlín Contrato de servicios 15.000,00 €105/2016/02171 B87128252 07/07/2016 18/07/2016
AUDIOSAT PRO SLReparación de inalámbricos en CDM Pradillo Contrato de servicios 116,16 €105/2016/02257 B82868753 20/07/2016 22/07/2016
MILABORATORIO WEB S LProductos farmacéuticos para el CDM Pradillo Contrato de suministros 2.060,06 €105/2016/02308 B82820507 24/08/2016 26/08/2016
ANTONIO HERRAIZ S.A.Juego banderas para exteriores para edif. Jta. Dto Contrato de suministros 254,10 €105/2016/02331 A78469434 28/07/2016 08/09/2016
MAYPRO - PRODILES - QUIMICOS S ADispensadores bacteriostáticos CDM Pradillo Contrato de suministros 836,11 €105/2016/02371 A78052115 24/08/2016 26/08/2016
REYBANPACK, S.A. Frutas y hortalizas EI El Sol.Septiembre Contrato de suministros 1.123,77 €105/2016/02891 A81529828 02/09/2016 09/09/2016
Página 49 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE TETUÁN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1206 Descripción:
Fecha contabilización
XEROX ESPAÑA S.A.U. 4336/15 MANT.FOTOC.CSSVFERRER1-10-15/30-9-16 Contrato de suministros 624,53 €106201504336 A28208601 01/08/2016 01/08/2016
RENE CARRIO CRUZ 2605-16 SUM.SILLAS BAÑO YB.EQUILIBRIO TORO Y PV TE Contrato de suministros 968,00 €106201602605 43441950X 02/08/2016 03/08/2016
ALEJANDRO ZAPPALA DELGADO 2778/16 PROG. OBRAS ACCES Y WEB COLABORATIVA Contrato de servicios 19.472,53 €106201602778 53425517J 01/08/2016 01/08/2016
PAMELA MARIA PALENCIANO JODAR 2928/16 TALLER PREV.VIOLENCIA GÉNERO JUVENIL Contrato de servicios 460,00 €106201602928 78685476S 19/09/2016 19/09/2016
DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.2937-16 SUM. DE LIBROS Y MAT.ESCOLARTETUAN Contrato de suministros 17.999,05 €106201602937 A28579191 01/08/2016 01/08/2016
INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L.3480/16 PYTO INSCRIP.CURSOS TALLERES TETUAN JUN-16 Contrato de servicios 908,93 €106201603480 B82342221 18/07/2016 18/07/2016
ISABEL CAMPOS CABANILLAS 3556/16 SUM.PRODUC.FARMACIA ID P.VICTORIA Contrato de suministros 802,36 €106201603556 51423271D 19/08/2016 22/08/2016
RAQUEL RODRIGUEZ ALONSO 3623/16 Auditoría Plan Parcial "PASEO DIRECCION" Contrato de servicios 5.384,50 €106201603623 50094230T 02/08/2016 02/08/2016
S.O.S. IN ACTION S.L.U. 3905/16 TEATRO EN INGLES EN CEIPS-IES 2016 Contrato de servicios 11.760,00 €106201603905 B85073062 26/09/2016 26/09/2016
ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL4095/16 SIST-ALARMA MCDO SAN ENRIQUE TETUAN Contrato de servicios 650,50 €106201604095 A78917465 09/09/2016 09/09/2016
IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL 4161-16 ORG-COOR. ACTV.COMPL PROMDPTE TET.11SPT Contrato de servicios 4.253,15 €106201604161 B80532963 07/09/2016 08/09/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U. 4310/16 CONSUMIBLES REPROG.V.FERRER 2016-17 Contrato de suministros 131,15 €106201604310 A28208601 21/09/2016 21/09/2016
Página 50 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE CHAMBERÍ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1207 Descripción:
Fecha contabilización
COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES
MAYO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVASA DEL CANAL Contrato privado 1.701,25 €107201602126 S7800001E 01/07/2016 05/07/2016
JOSEP COMPTE URPI INFRAESTRUCTURA ORGANIZACION FIESTAS DEL CARMEN Contrato de servicios 14.242,30 €107201602394 46635049L 07/07/2016 19/07/2016
COMUNIDAD DE MADRIDJUNIO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL Contrato privado 41,00 €107201602629 S7800001E 06/09/2016 07/09/2016
FUNDACION TEATRO DE LA ABADIA CENTRO DE ESTUDIOS Y CREACION ESCENICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONTRATO MENOR SERV.PROYECTO ESCENARIO CHAMBERI Contrato de servicios 6.688,25 €107201602862 G80476161 28/07/2016 05/08/2016
COMUNIDAD DE MADRIDJULIO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL Contrato privado 933,00 €107201603090 S7800001E 06/09/2016 07/09/2016
Página 51 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1208 Descripción:
Fecha contabilización
INDUSTRIAS ASENGA, S. A.ADQUIS. CONSUMIBLES INFORMATIVA Contrato de suministros 3.846,51 €108201600969 A28048825 27/07/2016 27/07/2016
PEDRO HERNANDO ZAPATA INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS MUNICIPALES 2016 Contrato de servicios 3.146,00 €108201602222 02070558Y 04/08/2016 04/08/2016
SERVICOIN SERVICIOS CONTRA INCENDIO CARGA Y TIMBRADO BOMBONAS OXIG. CDM. Contrato de servicios 2.108,74 €108201602537 B28742625 31/08/2016 01/09/2016
COMBUSTION TECNOLOGICA DEL GAS 2010 S.L.
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Contrato de suministros 4.221,69 €108201602619 B85983633 20/09/2016 20/09/2016
MOYPE SPORT, S.A.TAPIZ GIMNASIA CDM VICENTE DEL BOSQUE Contrato de suministros 5.426,85 €108201603025 A78111549 27/07/2016 27/07/2016
MAR RODRIGUEZ PSICOLOGIA SLPROGRAMA PLAN DE BARRIO 2016 Y EDUCACIÓN Contrato de servicios 19.387,50 €108201603379 B83806034 10/08/2016 10/08/2016
MILABORATORIO WEB S LADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 856,64 €108201603402 B82820507 03/08/2016 03/08/2016
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION S.L.
PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES DTO. Contrato de servicios 11.951,17 €108201603465 B08658601 13/09/2016 13/09/2016
DOUBLET IBERICA S.A. ADQ. 4 CARPAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Contrato de suministros 2.797,52 €108201603882 A58890682 08/09/2016 08/09/2016
MAGIRE SL REPARACIÓN CINTA CYBEX 530T CDM VAGUADA Contrato de servicios 1.072,06 €108201604023 B81207318 30/09/2016 30/09/2016
COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA CAUDILLO 1 Y 2 MIRA EL RIO 2 CARBONEROS SN
DERRAMA POCERÍA PZ.CAUDILLO,MIRA RÍO Y CARBONEROS Contrato privado 1.815,70 €108201604071 H84248202 22/07/2016 28/07/2016
ASI-KEM S.L.PROGRAMACIÓN DE VERANO 2016 Contrato de servicios 16.698,00 €108201604144 B80090095 29/07/2016 04/08/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORG. Y DES. ENCUENTRO CULTURA POPULAR Y ASOC. Contrato de servicios 11.616,00 €108201604695 B81590606 30/09/2016 30/09/2016
Página 52 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1209 Descripción:
Fecha contabilización
ASOCIACION DE PADRES POR LA INTEGRACION SAN FEDERICO
CAMPAMENTO VERANO DISCAPACITADOS INTELECTUALES Contrato de servicios 14.500,00 €109201602434 G81102279 12/07/2016 15/07/2016
QUIMICA DEL CENTRO S AADQ. 2 ROBOTS LIMPIAFONDOS F. MARTÍN Y F. RODRIGUE Contrato de suministros 13.308,49 €109201602855 A19002039 11/07/2016 29/07/2016
MAGIRE SL REPARACIÓN MÁQUINAS SALAS MUSCULACIÓN CDM DISTRITO Contrato de servicios 1.608,91 €109201602873 B81207318 12/08/2016 24/08/2016
ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L.
ESPECTÁCULO MUSICAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA Contrato privado 21.571,88 €109201603197 B80580566 28/06/2016 14/07/2016
FERRETERIA IBERMADRID SASUM. MATERIAL RIEGO PARA CDM JOSE MARÍA CAGIGAL Contrato de suministros 273,12 €109201603623 A80887201 05/07/2016 04/08/2016
JOSE LUIS CORRAL MORENO ALQUILER 2 CONTENEDORES ESCOMBROS CDM CASA CAMPO Contrato de servicios 242,00 €109201603724 04161966R 12/07/2016 18/08/2016
CESAR MANTECON SILVA SUMINISTRO FÁRMACOS CDM JOSE MARÍA CAGIGAL Contrato de suministros 100,59 €109201603759 00674408W 29/07/2016 19/08/2016
ART BOX COMUNICACION S.L.SUM. VINILOS ÁC. Y LÁMINAS PROT.CDM C.CAMP Y F.MAR Contrato de suministros 1.457,38 €109201603873 B84485218 01/08/2016 18/08/2016
MILABORATORIO WEB S LSUMIN. CONDUCTIV. PORT. Y CUBETA FOTÓMETRO Contrato de suministros 146,11 €109201603874 B82820507 29/07/2016 24/08/2016
ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L
asist. técnica y coordinac. mat. seguridad y salud Contrato de servicios 10.846,10 €109201604041 B86831419 22/07/2016 29/07/2016
COMERCIAL BLAUTEC SL SUM. JUEGO RUEDAS TRASERAS ROBOT LIMPIAF. C. CAMPO Contrato de suministros 72,09 €109201604151 B59156034 11/08/2016 24/08/2016
ART BOX COMUNICACION S.L.SUM. VINILOS OPACOS SEÑALIZACIÓN CDM C. CAMPO Contrato de suministros 817,19 €109201604155 B84485218 11/08/2016 24/08/2016
JOFEG, S.A.SUMIN. HERRAMIENTAS PISCINA CDM FRANCOS RODRÍGUEZ Contrato de suministros 68,27 €109201604156 A28346245 11/08/2016 24/08/2016
Página 53 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1209 Descripción:
Fecha contabilización
TOLDOS CIBELES SL SUM.LONAS ROTULADAS PARA TOLDOS CDM C.CAM Y F.RODR Contrato de suministros 943,80 €109201604158 B81653271 11/08/2016 13/09/2016
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOLEY PLAYA MADRID
ARBITRAJE TORNEO TENIS FIESTAS S. ANTONIO FLORIDA Contrato de servicios 350,00 €109201604300 G83630426 12/08/2016 24/08/2016
Página 54 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1210 Descripción:
Fecha contabilización
ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L
TRABAJOS COORD. SEGURIDAD RECINTO FERIAL Contrato de servicios 967,19 €1102016/02338 B86831419 05/09/2016 07/09/2016
OFFICE DEPOT SL SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 1.187,88 €110201600612 B80441306 16/08/2016 17/08/2016
SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD
SERVICIO REPARACION CAJA FUERTE CDM ALUCHE Contrato de servicios 238,85 €110201600791 B87472163 16/09/2016 21/09/2016
YYP ALTIMIRAS S.L. SUMINISTRO ELEMENTOS MANT.MESA BILLAR EN CMM C.BER Contrato de suministros 730,84 €110201600923 B87006037 15/07/2016 18/07/2016
ASOCIACION SALUD Y AYUDA MUTUAPROY.ACOMPAÑAMIENTO GRUPOS ESPECIFICOS RIESGO EXCL Contrato de servicios 17.934,00 €110201600950 G79978482 21/09/2016 22/09/2016
ARTESANOS DEL CRISTAL SL SUMINISTRO DE TROFEOS J.DEPORTE INCLUSIVO 2016 Contrato de suministros 385,69 €110201601478 B79449674 27/07/2016 27/07/2016
CDE SPORT LATINASUMINISTRO DE MOCHILAS PARA J.DEPORTE INCLUSIVO Contrato de suministros 774,90 €110201601504 G83449215 27/07/2016 27/07/2016
ASOCIACION AREA DE FORMACIONSERVICIO APERTURA Y CIERRE I.D.B. PARQUE ALUCHE Contrato de servicios 16.758,50 €110201601606 G80672405 04/07/2016 05/07/2016
LISSEN HOSTELEROS S.L.REPOSICION ENSERES EN LOS C.MAYORES DEL DISTRITO Contrato de suministros 14.624,15 €110201601611 B85943199 27/07/2016 01/08/2016
URBADEP EQUIPAMIENTO S L UNIPERSONALADQUISICION DE APARCA BICICLETAS EN CEIP LATINA Contrato de suministros 448,91 €110201602496 B83557389 28/07/2016 29/07/2016
CDE SPORT LATINACOMPETICIONES DEPORTIVAS FIESTAS DE ALUCHE 2016 Contrato de servicios 3.356,00 €110201602678 G83449215 30/06/2016 01/07/2016
ARTESANOS DEL CRISTAL SL TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS MPALES. Y FIESTAS ALUCHE Contrato de suministros 4.216,18 €110201602738 B79449674 30/06/2016 01/07/2016
SUMINISTROS DISSER, S.A.MATERIAL DE RIEGO CDM ALUCHE Contrato de suministros 913,32 €110201602828 A80834146 30/06/2016 01/07/2016
CESAR MANTECON SILVA SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACIA PARA CDM GALLUR Contrato de suministros 729,62 €110201602873 00674408W 22/08/2016 25/08/2016
Página 55 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1210 Descripción:
Fecha contabilización
EURODEL HARPAS SLSUMINISTRO DE PROTECTOR SOLAR CDM ALUCHE Contrato de suministros 403,14 €110201603097 B79033700 17/08/2016 19/08/2016
ARTESANOS DEL CRISTAL SL TROFEOS MEDALLAS COPA PRIMAVERA CDM ALUCHE Contrato de suministros 598,34 €110201603312 B79449674 30/06/2016 01/07/2016
PIMACLOR S.LANTIDESLIZANTE ESCALON CDM GALLUR Contrato de suministros 423,98 €110201603389 B78169679 19/08/2016 25/08/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO CANASTAS CEIP NTRA. SRA. LUCERO Contrato de suministros 5.829,30 €110201603483 A78111549 28/07/2016 29/07/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO KIT DE INMOVILIZACION CDM ALUCHE Contrato de suministros 754,33 €110201603485 A78111549 26/07/2016 26/07/2016
GUTHERSA SASUMINISTRO DE IDENTIFICADORES PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 154,88 €110201603562 A78159738 15/07/2016 19/07/2016
GIS IBERICA SLADQUISION DE NIVEL INCLINOMETRO PARA SERV. TECNICO Contrato de suministros 166,98 €110201603918 B10239903 26/07/2016 26/07/2016
MOTHANA SALIM HATTA ATENCION COMEDOR C.MPAL. MAYORES CAMP.Y LUCERO Contrato de servicios 3.423,13 €110201603957 52019042B 30/08/2016 30/08/2016
COARSA, S.A.OBRAS REHABILITACION PISTA DEP. EN IDB MILLAN ASTR Contrato de obras 99.678,55 €110201604082 A28467306 31/08/2016 01/09/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO Contrato de suministros 2.449,04 €110201604266 B28475002 04/08/2016 08/08/2016
RAMON BUENDIA LORENTE REPARACION BAFLES CDM ALUCHE Contrato de servicios 974,05 €110201604360 02193233E 10/08/2016 16/08/2016
COARSA, S.A.OBRAS CONS, C.C.SOC. FUERTE DE NAVIDAD Contrato de obras 6.728,40 €110201604373 A28467306 01/09/2016 07/09/2016
INSTOP CATALUNYA S L USUMINISTRO DE 5 DISTANCIOMETROS PARA S.TECNICOS DI Contrato de suministros 920,51 €110201604522 B61412524 01/09/2016 02/09/2016
JARDINERIA POZUELO S.L REPARACION MANGUERA KRANKEL DEL CDM GALLUR Contrato de servicios 253,12 €110201604534 B82222316 16/09/2016 21/09/2016
Página 56 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1210 Descripción:
Fecha contabilización
JARDINERIA POZUELO S.L REPARACION MANGUERA KARCHER DEL CDM GALLUR Contrato de servicios 283,38 €110201604540 B82222316 16/09/2016 21/09/2016
DISTRITO DE CARABANCHEL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1211 Descripción:
Fecha contabilización
ARJE FORMACION SLUATENCIÓN PSICO-SOCIAL BARRIO SAN ISIDRO, ENE-MAY Contrato de servicios 16.999,98 €111/2015/07630 B19178961 29/07/2016 01/08/2016
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAREFUERZO SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENTES, ABR-JUN Contrato de servicios 5.538,49 €111/2016/01584 A80887011 23/09/2016 23/09/2016
JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ TROFEOS EVENTOS DEPORTIVOS Contrato de suministros 1.802,20 €111/2016/02537 01393548R 15/07/2016 18/07/2016
FORMSYSTEM DOCUMENTOS INTELIGENTES S.L.
LIBROS DE ORDENES E INCIDENCIAS Contrato de suministros 2.721,90 €111/2016/02560 B81591026 02/08/2016 08/08/2016
GRUPO MADRID IMPRIME SLNAIPES Y TAPETES PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 4.354,18 €111/2016/03478 B87145066 28/07/2016 29/07/2016
ALRO DECORACION S AREPARACIÓN TELÓN CMM FRANCISCO DE GOYA Contrato de servicios 957,37 €111/2016/03605 A78005154 08/07/2016 11/07/2016
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES VERANO 2016 Contrato de servicios 16.170,00 €111/2016/04831 A80994460 28/07/2016 29/07/2016
Página 57 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE USERA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1212 Descripción:
Fecha contabilización
GUILLERMO DE TORRES SUAREZ CONTRATO CINEMA USERA 2016 (15/07 A 30/09/2016) Contrato de servicios 19.405,39 €113201601104 50741665P 14/07/2016 21/07/2016
ASI-KEM S.L.DEGUSTACIÓN ROSQUILLAS ACT. CULT. SAN ISIDRO Contrato de servicios 1.000,00 €113201601352 B80090095 13/07/2016 21/07/2016
MOYPE SPORT, S.A.Suministro de carpas con techo para puestos socorr Contrato de suministros 814,09 €113201601590 A78111549 13/07/2016 21/07/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUMINISTRO TONERES PARA LA BROTHER TN 3390 Contrato de suministros 1.185,80 €113201601617 B28475002 13/07/2016 21/07/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO TAMBORES PARA LA BROTHER DR 3300 Contrato de suministros 1.232,39 €113201601618 A78557808 03/08/2016 16/08/2016
REHABILITACION Y TRATAMIENTOS S LOBRAS CONSERV. CUBIERTA Y RED SAN. CENTRO SAN FILI Contrato de obras 8.483,29 €113201601719 B85900694 03/08/2016 16/08/2016
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SACONTRATO MENOR OBRAS INSTALACION ALARMA ROBO C/GRA Contrato de obras 2.852,14 €113201602048 A19001205 23/09/2016 27/09/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONTRATO ADQUISICION TRANSFERENCIA IMPRESORA Contrato de suministros 40,54 €113201602103 B28475002 26/08/2016 30/08/2016
DIEGO PERIS LOPEZ Dinamización para la creación del C.C. Zofio 2016 Contrato de servicios 17.424,00 €113201602183 05684618F 17/08/2016 23/08/2016
MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ Suministro productos farmaceúticos CDM San Fermín Contrato de suministros 975,25 €113201602349 51376473Q 01/09/2016 01/09/2016
Página 58 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1213 Descripción:
Fecha contabilización
AREA 2000 URBANISMO Y EDIFICACION,INSPECCION TECNICA EDIFICIOS MUNICIPALES Contrato de servicios 2.480,50 €114201603433 B19292150 04/08/2016 05/08/2016
CONTSE S ARECARGA OXIGENO Y RETIMBRADO. CDM PALOMERAS Contrato de suministros 325,87 €114201603503 A28400273 06/07/2016 18/07/2016
Página 59 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1214 Descripción:
Fecha contabilización
TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CAMPEONATOS MAYO 2016 Contrato de suministros 92,44 €115/2016/00971 B81336760 20/07/2016 22/07/2016
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ SUMINISTRO AMPLIFICADOR CTRO.MAYORES MORATALAZ Contrato de suministros 302,50 €115/2016/01145 50158538T 29/08/2016 29/08/2016
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ SUMINISTRO PROYECTOR PARA CTRO.MAYORES MORATALAZ Contrato de suministros 504,57 €115/2016/01146 50158538T 29/08/2016 29/08/2016
ASOCIACION CAMINARLIDERES VECINALES EN EL RUEDO Contrato de servicios 10.500,00 €115/2016/01211 G78785573 16/08/2016 16/08/2016
PAMELA MARIA PALENCIANO JODAR MONÓLOGO-PREV.VIOLENCIA NOVIAZGO INFANT.19 JUNIO Contrato privado 605,00 €115/2016/01260 78685476S 18/07/2016 22/07/2016
ALPADI SATONER, UDAD.FIJAC.Y FOTOC.IMPRESORA CONCEJALÍA Contrato de suministros 444,90 €115/2016/01301 A28706091 16/08/2016 16/08/2016
FERROVIAL SERVICIOS SATRASLADO 100 SILLAS.12/06/2016 Contrato de servicios 349,99 €115/2016/01330 A80241789 29/08/2016 29/08/2016
ASOCIACION CULTURAL EL COTARROESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO MORATALAZ 2016-2017 Contrato de servicios 3.060,00 €115/2016/01353 G83101550 29/09/2016 29/09/2016
GRAN DERBY RECORDS S LACT.MUSC.ALONDRA BENTLEY 19/06/2016 Contrato privado 968,00 €115/2016/01357 B85923415 16/08/2016 16/08/2016
TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO TROFEOS TORNEO FÚTBOL CHAPAS FIESTAS Contrato de suministros 79,86 €115/2016/01464 B81336760 19/09/2016 19/09/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO 4 PLACAS I CERT.TEATRO C.EDUCAT.15 JUN. Contrato de suministros 234,05 €115/2016/01507 B78458510 16/08/2016 16/08/2016
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL
ASIST.TÉC.2 AULAS MÚSICA CREATIVA BIBLIO.M.DELIBES Contrato de servicios 1.724,25 €115/2016/01570 B79944864 05/09/2016 06/09/2016
HARTFORD, S.L.DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL BLOG DE MORATALAZ Contrato de servicios 1.291,86 €115/2016/01575 B59416479 22/09/2016 22/09/2016
ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE
SERV.NEGOCIACIÓN ASISTIDA ZONAS VIVIENDA PÚBLICA Contrato de servicios 11.727,00 €115/2016/01796 G78668373 13/09/2016 14/09/2016
Página 60 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1214 Descripción:
Fecha contabilización
DOCUMFY S COOP MADACTIVIDADES SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Contrato de servicios 3.004,43 €115/2016/01862 F87242665 14/09/2016 14/09/2016
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1215 Descripción:
Fecha contabilización
COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50
DERRAMA C.PP. Mª TERESA S. HEREDIA, 44-50 Contrato privado 340,00 €116201600061 H78005766 04/07/2016 12/07/2016
COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50
DERRAMA ITE C.PP. Mª T.SAENZ HEREDIA, 44-50 Contrato privado 12.500,00 €116201600061 H78005766 11/07/2016 12/07/2016
COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50
GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-2º TRIMESTR Contrato privado 199,95 €116201600061 H78005766 11/07/2016 12/07/2016
COPYPOC S.L.SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA PARA LOS C.D.M. Contrato de suministros 4.650,01 €116201602081 B80736648 19/07/2016 19/07/2016
MILABORATORIO WEB S LCOMPRA MATERIAL TOMA DE MUESTRAS E INSPECCIÓN. Contrato de suministros 280,97 €116201603075 B82820507 11/07/2016 12/07/2016
Página 61 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE HORTALEZA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1216 Descripción:
Fecha contabilización
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA
SUM.BOTELLAS DE OXÍGENO POLIDEPORTIVOS Contrato de suministros 800,00 €118201600226 A08015646 29/06/2016 05/07/2016
ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)
SERVICIO DE APOYO A CUIDADORES Contrato de servicios 12.500,00 €118201600847 G28702504 10/08/2016 26/08/2016
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL
SERV. APERTURA Y APOYO JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIP. Contrato de servicios 5.793,48 €118201601870 B81538456 10/08/2016 26/08/2016
HARTFORD, S.L.CINE DE VERANO 2016 EN EL AUDITORIO Contrato de servicios 20.360,10 €118201602189 B59416479 20/07/2016 21/07/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO J.M. HORTALEZA Contrato de suministros 600,46 €118201602264 B28475002 05/07/2016 07/07/2016
LA PINTURERIA S LSUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM HORTA.Y LUIS ARAGON Contrato de suministros 1.521,70 €118201602416 B80308604 28/07/2016 01/08/2016
SANTIAGO MUÑOZ MONTAÑÉS SUMINISTRO ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Contrato de suministros 349,19 €118201602625 01179471P 09/08/2016 11/08/2016
SOSA DIAS SASUMINISTRO DE BANDERAS PARA EDIFICIOS MUNICIPALES Contrato de suministros 1.521,94 €118201602754 A78654076 08/09/2016 23/09/2016
DAVID BODAS DE LA MATA FERIA DE ASOCIACIONES 2016 Contrato de servicios 3.581,60 €118201602795 05292285P 02/09/2016 12/09/2016
Página 62 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE VILLAVERDE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1217 Descripción:
Fecha contabilización
CARMEN ALVAREZ CUESTA SUMIN. PROD. FARMACÉUTICOS CDM VILLAVERDE 2016 Contrato de suministros 2.753,33 €112201601124 00383575G 16/08/2016 16/08/2016
C.T.O., S.A.REPARACIONES VARIAS EN CENTRO CULTURAL MARCONI Contrato de servicios 981,31 €112201601213 A78180551 05/08/2016 09/08/2016
CONTRUCCIONES ELEA, S.A.OBR.REF. C.C. S. CRISTÓBAL Y C.M. MARÍA ZAMBRANO Contrato de obras 23.459,37 €112201601658 A78347291 01/07/2016 04/07/2016
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL
SUMINISTRO REPUESTOS SECADORES CDM FÉLIX RUBIO Contrato de suministros 188,95 €112201601999 B61180253 26/09/2016 26/09/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO PERCHAS VESTUARIOS CDM VILLAVERDE Contrato de suministros 1.587,52 €112201602122 A78111549 14/07/2016 14/07/2016
ISMAEL RODRIGUEZ DE DIEGO TAPIZADO DE DOS PLINTOS EN EL CDM SAN CRISTÓBAL Contrato de servicios 198,44 €112201602388 52185051Y 05/08/2016 09/08/2016
JOFEG, S.A.SUMINISTRO DE ANCLAJES EN CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 363,08 €112201602401 A28346245 05/08/2016 09/08/2016
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ SUMIN. MATERIAL FERRETERÍA CDM RAÚL GONZALEZ Contrato de suministros 896,03 €112201602583 02684837R 08/09/2016 08/09/2016
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ SUMINISTRO FERRETERÍA CENTROS CULTURALES Contrato de suministros 679,53 €112201602670 02684837R 23/08/2016 24/08/2016
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 202,36 €112201602673 02684837R 28/07/2016 28/07/2016
CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SLPASO DE VEHÍCULOS C/ SAN NORBERTO, 38 Contrato de obras 6.527,89 €112201602901 B84968056 23/09/2016 23/09/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO BASTONES TRECKING CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 506,75 €112201602906 A78111549 28/09/2016 28/09/2016
JOANFE, S.L.REPARACIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA EI EL ROCÍO Contrato de servicios 318,76 €112201602999 B28921005 20/09/2016 20/09/2016
Página 63 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1218 Descripción:
Fecha contabilización
QUIMICA DEL CENTRO S AROBOT LIMPIAFONDOS PARA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de suministros 5.917,63 €120201601399 A19002039 11/07/2016 11/07/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LADQUISICIÓN DE TELONES Y FOCOS PARA CENTROS CULTUR Contrato de suministros 7.865,00 €120201601461 B81590606 13/07/2016 14/07/2016
RAMON BUENDIA LORENTE SUMINISTRO 3 WALKIES TALKIES PARA CDM CERRO ALMODO Contrato de suministros 871,20 €120201601516 02193233E 05/07/2016 06/07/2016
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN SUMINISTRO PRENSA CMM DEL DISTRITO Contrato de suministros 2.073,80 €120201601748 01808527Z 29/07/2016 29/07/2016
LICUAS SA EJECUC DE TOMAS DE AGUA Y DESAGÜES RECINTO FERIAL Contrato de obras 6.921,20 €120201601787 A78066487 29/08/2016 16/09/2016
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN SUMINISTRO DE PRENSA CENTRO MAYORES JUNIO Contrato de suministros 372,00 €120201601845 01808527Z 18/07/2016 18/07/2016
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN SUMINISTRO PRENSA PARA CMM DISTRITO. JULIO 2016 Contrato de suministros 393,50 €120201601848 01808527Z 24/08/2016 24/08/2016
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SASUSTITUCION 4 FANCOILS DE TECHO EN JUNTA DISTRITO Contrato de suministros 8.697,00 €120201601849 A19001205 03/08/2016 03/08/2016
SALINAS PROYECTOS E INSTALACIONES SLELAB. PROYECTOS EJEC ALJIBE, RED INCENDIO E INST. Contrato de servicios 3.993,00 €120201601860 B82021981 18/07/2016 19/07/2016
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SASUMINIST LÁMINAS ANTIGRAFITTI Y JAULAS CDM MIGUEL Contrato de suministros 13.364,02 €120201601866 A19001205 05/09/2016 05/09/2016
D.S.LINEA VERDE, S.L.REPARACIÓN MÁQUINA ASPIRADORA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de servicios 758,67 €120201601877 B80377971 18/07/2016 20/07/2016
ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ PROY. EJEC CARPINTERÍA EXTERIOR CEIP BLAS DE OTERO Contrato de servicios 5.965,30 €120201601889 11813274Z 21/07/2016 21/07/2016
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. TRAB. COORD. CLIMAT. LÁMINAS Y JAULAS Contrato de servicios 1.116,24 €120201601940 B82270190 22/07/2016 26/07/2016
RICOH ESPAÑA S.L.U. MANTENIMIENTO COPIADORA PLANOS A-070. ABR-MAY-JUN Contrato de servicios 14,48 €120201601976 B82080177 07/09/2016 08/09/2016
Página 64 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1218 Descripción:
Fecha contabilización
PROYECTOS Y CONSULTORIA AMBIENTAL DE INSTALACIONES S.L.
AUDITORIA PLAN GESTION SOSTENIBLE AGUA CDM CERRO Contrato de servicios 435,60 €120201602060 B85274629 29/08/2016 01/09/2016
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTORES Y VINILOS Contrato de suministros 4.230,74 €120201602096 B84851278 30/08/2016 01/09/2016
FERRETERIA VALLECANA S.L. SUMINISTRO PRODUCTOS FERRETERIA PARA DISTRITO Contrato de suministros 181,70 €120201602190 B85453587 06/09/2016 08/09/2016
MAGIRE SL REPARACIÓN VARIAS MAQUINAS MUSCULACIÓN CDM CERRO Contrato de servicios 768,35 €120201602191 B81207318 08/09/2016 08/09/2016
MANUEL HUERTAS FERNANDEZ REPARACIÓN MÁQUINA CAFÉ CMM SANTA EUGENIA Contrato de servicios 414,00 €120201602193 01821348R 08/09/2016 09/09/2016
ASOC MADRID EMPLEO Y DESARROLLOPROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL HOMBRES EN AISLAMIENTO Contrato de servicios 2.725,67 €120201602194 G85922532 06/09/2016 08/09/2016
D.S.LINEA VERDE, S.L.REPARACIÓN FUENTE CDM MIGUEL GUILLÉN PRIM Contrato de servicios 112,77 €120201602208 B80377971 12/09/2016 12/09/2016
BANDERAS NAVAS, S.L.SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL DISTRITO V VALLECAS Contrato de suministros 927,53 €120201602387 B82329848 27/09/2016 28/09/2016
DISTRITO DE VICÁLVARO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1219 Descripción:
Fecha contabilización
DIARIO ABC SLSUMINISTRO DIARIO "ABC" PARA CC.MM. DEL DISTRITO Contrato de suministros 2.264,50 €119201502720 B82824194 08/07/2016 11/07/2016
MERCEDES GARCIA MARTIN ADQ. PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA C.D.M. VICÁLVARO Contrato de suministros 574,27 €119201601463 00274500H 25/08/2016 29/08/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LSERV. TÉC. SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN - SEPT. A DIC Contrato de servicios 6.155,03 €119201601868 B81590606 31/08/2016 02/09/2016
Página 65 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1220 Descripción:
Fecha contabilización
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.ORGANIZ. DE TRES SEMANAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Contrato de servicios 18.220,18 €117/2016/01146 B80345721 24/06/2016 05/09/2016
URKEL MULTIMEDIA SLORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN I CERTAMEN DE CORTOS Contrato de servicios 16.794,80 €117/2016/01612 B82061177 03/06/2016 05/07/2016
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.ORGANIZ. E INFRAEST. DEL PROGRAMA "APRENDIOCIO" Contrato de servicios 17.235,84 €117/2016/01885 B80345721 09/06/2016 12/07/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SERVICIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Contrato de servicios 15.534,80 €117/2016/02811 B81427882 23/08/2016 21/09/2016
LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO MARCA PARA LOS C.M. MAYORES Contrato privado 1.037,15 €117/2016/04390 A82779919 06/06/2016 08/07/2016
Página 66 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE BARAJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1221 Descripción:
Fecha contabilización
MARIA CRISTINA LOSADA GONZALEZ Act. Cult. Cine y Mujer "Día Internacional Mujer" Contrato de servicios 3.630,00 €121201600079 50086068A 28/04/2016 21/07/2016
JORGE LUIS & PAMEN SL Actuación musical Día Internacional de la Mujer Contrato privado 363,00 €121201600333 B82959313 21/06/2016 06/07/2016
FRANCISCO ANTONIO MELERO YUSTE ACTUACIONES CC. VILLA DE BARAJAS MES DE ABRIL Contrato privado 1.089,00 €121201600489 51315292S 22/06/2016 18/07/2016
FELIX EXTREMEÑO PRIETO ACTUACIONES CC. VILLA DE BARAJAS MES DE ABRIL Contrato privado 1.089,00 €121201600489 51614673M 22/06/2016 18/07/2016
ANRO PRODUCCIONES SLACTUACIONES CC. VILLA DE BARAJAS MES DE ABRIL Contrato privado 907,50 €121201600489 B80201098 22/06/2016 18/07/2016
RNR ARTISTAS SLACTUACIONES CC. VILLA DE BARAJAS MES DE ABRIL Contrato privado 1.391,50 €121201600489 B82571332 22/06/2016 18/07/2016
AFOLM PROMOCIONES S.L. ACTUACIONES CC. VILLA DE BARAJAS MES DE ABRIL Contrato privado 968,00 €121201600489 B87312922 22/06/2016 18/07/2016
ABELLO LINDE SAMantenimiento botellas oxigeno polideportivo Contrato de servicios 163,83 €121201600505 A08007262 16/09/2016 21/09/2016
TALLER DE ZARZUELAACTUACIONES MAYO C.C. VILLA DE BARAJAS Contrato privado 470,00 €121201600555 G78475852 18/07/2016 20/07/2016
LA YUMBA ASOCIACION CULTURAL ACTUACIONES MAYO C.C. VILLA DE BARAJAS Contrato privado 650,00 €121201600555 G85747368 18/07/2016 20/07/2016
MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP.MAD ACTUACIONES MAYO C.C. VILLA DE BARAJAS Contrato privado 726,00 €121201600555 F85415040 18/07/2016 20/07/2016
ANRO PRODUCCIONES SLACTUACIONES JUNIO CC.VILLA DE BARAJAS Contrato privado 786,50 €121201600765 B80201098 22/06/2016 18/07/2016
SOL PRODUCCIONES S.L.ACTUACIONES JUNIO CC.VILLA DE BARAJAS Contrato privado 500,00 €121201600765 B80823891 22/06/2016 18/07/2016
ARTESHOW ESPECTACULOS, S.L. ACTUACIONES JUNIO CC.VILLA DE BARAJAS Contrato privado 605,00 €121201600765 B85928133 22/06/2016 18/07/2016
Página 67 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
DISTRITO DE BARAJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1221 Descripción:
Fecha contabilización
MIGUEL LOPEZ VIGIL ACTUACIONES JUNIO CC.VILLA DE BARAJAS Contrato privado 500,00 €121201600765 51445744B 22/06/2016 18/07/2016
TROFESPORT, S.L.Adquisición placas, trofeos actividades Dto. Bar. Contrato de suministros 6.019,75 €121201600775 B81336760 29/06/2016 05/07/2016
JESUS CORTES, S.L.Adquisición de Libros de Resoluciones Contrato de servicios 256,17 €121201601060 B78405693 07/09/2016 09/09/2016
PRODUCCIONES MULTIPLE S.L.L.Infraestr. VIII homenaje victimas accid. Spanair Contrato de servicios 968,00 €121201601122 B45674132 07/09/2016 26/09/2016
Página 68 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501016 Descripción:
Fecha contabilización
PRIMION DIGITEK S.L. 01.08 INSTAL.20 TERMINALES DE CONTROL DE PRESENCIA Contrato de servicios 3.460,60 €2016NCM036 B63965933 06/09/2016 06/09/2016
AF STEELCASE, S.A.07.05 REPARACION DIVERSO MOBILIARIO IAM Contrato de servicios 907,14 €2016NCM039 A78939576 05/07/2016 05/07/2016
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR
01.06 CERTIFICACION NORMA ISO/IEC 20000 Contrato de servicios 4.307,60 €2016NCM040 G78216819 03/08/2016 03/08/2016
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS SA
06.08 MTO. PRODUCTOS ATLASSIAN JIRA V7 Contrato de servicios 17.114,72 €2016NCM047 A80827694 21/09/2016 21/09/2016
AF STEELCASE, S.A.07.05 DIVERSO MOBILIARIO DE IAM Contrato de servicios 950,70 €2016NCM050 A78939576 05/07/2016 05/07/2016
DxD Applications & IT Solutions S.L.U07.21 ANALISIS Y DISEÑO OBJETOS Y PROGRAMACION WEB Contrato de servicios 9.317,00 €2016NCM051 B83347138 04/08/2016 04/08/2016
INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A.04.22 SOPORTE SICAM, MTO. INVESFLOW E INVESDOC COR Contrato de servicios 20.908,80 €2016NCM053 A28855260 02/09/2016 02/09/2016
BECHTLE DIRECT S.L.U. 01.02 ADQ.40 TECLADOS Y MODUL.LTE 4G PARA TABLETAS Contrato de suministros 12.323,61 €2016NCM056 B83029439 22/07/2016 22/07/2016
CANON ESPAÑA SA01.02 ADQ.13 IMPRESORAS MULTIFUNCION CANON PIXMA Contrato de suministros 912,34 €2016NCM060 A28122125 01/07/2016 01/07/2016
T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A. 04.20 SOP.Y MTO.CORRECT.PADRON EPOB 10/5 A 9/8 Contrato de servicios 20.908,80 €2016NCM061 A81608077 07/09/2016 07/09/2016
BECHTLE DIRECT S.L.U. 01.02 ADQ.50 MODULOS MEMORIA RAM PARA PORTATILES Contrato de suministros 997,65 €2016NCM062 B83029439 01/07/2016 01/07/2016
SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S L07.13 BANDAS PROTECCION AUDITIVA Y RECAMBIO TAMPON Contrato de suministros 146,17 €2016NCM064 B85552578 10/08/2016 10/08/2016
WESTCON GROUP EUROPEAN OPERATIONS LTD
07.21 FORMACION EN F5 Contrato de servicios 10.309,20 €2016NCM068 W0068654C 12/09/2016 12/09/2016
Página 69 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501016 Descripción:
Fecha contabilización
DISINFOR S L01.02 ADQ. ORDENADOR, LECTORES Y ESCANERES Contrato de suministros 12.253,73 €2016NCM069 B78949799 04/08/2016 04/08/2016
DISINFOR S L01.02 LIC. FILEMAKER, VISUAL STUDIO, ABBYY, ALTOVA Contrato de suministros 10.168,42 €2016NCM070 B78949799 19/07/2016 19/07/2016
MIRBLAX APLICACIONES INTEGRALES SLU01.02 ADQ.3 MALETAS TRANSP.TABLETAS DIGITALES Contrato de suministros 9.566,87 €2016NCM071 B85492387 23/08/2016 23/08/2016
CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS 01.01 ADQ.2 EQUIPOS CLIMATIZ.MITSUBISHI CPD ARGANZ Contrato de suministros 10.743,81 €2016NCM074 B84557297 27/09/2016 27/09/2016
ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, SL
01.02 ADQ.3 LICENCIAS FLOTANTES FME DESKTOP Contrato de suministros 17.424,00 €2016NCM076 B86900057 07/09/2016 07/09/2016
NEW ENERGY ABORDA S.L.04.29 DERECHO USO SW ALOJADO EN CLOUD Contrato de servicios 9.990,44 €2016NCM081 B83644856 27/09/2016 27/09/2016
DELION COMMUNICATIONS SL03.05 ENSOBRADO COMUNICAC. CIUDADANOS 05/10-26/10 Contrato de servicios 9.559,00 €2016NCM084 B86684396 12/09/2016 12/09/2016
ISIS THOT SL05.04 REVISI.Y OPTIM. ISIS PAPYRUS 16/08-15/04 Contrato de servicios 10.345,50 €2016NCM085 B81140238 12/08/2016 12/08/2016
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A
02.01 SERV. INGENIERIA INFRAESTRUCT. TELECOMUN.AGO Contrato de servicios 20.327,38 €2016NCM088 A28002335 19/09/2016 19/09/2016
SISTEMAS DE DOCUMENTACION MULTIMEDIA SL Y GESTDOC-MARJE SL UTE
01.03 MTO. SIST. GEST. ELECTRODOCUMENT.01/09-31/10 Contrato de servicios 12.523,91 €2016NCM089 U83834085 30/08/2016 30/08/2016
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA 01.03 MTO. EQUIPOS SAMUR SOCIAL 01/11/16-31/10/17 Contrato de servicios 1.406,02 €2016NCM092 A28472819 08/09/2016 08/09/2016
NOLOGIN CONSULTING S.L03.01 SUSCR. POSTGRES PLUS STANDAR ED. 10/09-09/12 Contrato de suministros 15.430,13 €2016NCM093 B50856913 07/09/2016 07/09/2016
Página 70 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503027 Descripción:
Fecha contabilización
FORO SOCIEDAD Y GESTIÓN PÚBLICA SLSERVIC. DEL FORO POR EL EMPLEO, DEP.CAL.Y R.R.I.I. Contrato de servicios 8.712,00 €221/2016/00169 B85900652 22/06/2016 12/08/2016
PLUS 40 NETWORKING SLESTUDIO DESEMPLEO MAY.40 AÑOS 2015/F/300035 Contrato de servicios 7.744,00 €221/2016/00172 B86756095 20/09/2016 26/09/2016
FACTORIA CULTURAL ASOCIACION DE APO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS INDUSTRIA CULTURALES Y RECREATIVAS
PROY.FORMAC.PLAN REORIENTA 45+ 2015/F/300035 Contrato de servicios 21.054,00 €221/2016/00186 G86797719 20/09/2016 26/09/2016
TECARRAL CARRETILLAS SL ALQ. CARRET. ELEV. CURSO 2016CF0014. Contrato de suministros 2.559,15 €221/2016/00236 B84862762 19/07/2016 20/07/2016
SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.SUST.COMP. Y RENO.SIST.VENTILACION EMISOR ST505.5. Contrato de servicios 1.151,97 €221/2016/00237 A81156614 07/07/2016 27/07/2016
SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.REP.ELEM. SIST.RADIANTE, C. EMISOR EN PZ.CASTILLA Contrato de servicios 12.362,57 €221/2016/00238 A81156614 07/07/2016 27/07/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUM. FUSOR IMPR. AG.Z. TETUAN. S.G.P.A.E. Contrato de suministros 410,67 €221/2016/00250 B28475002 13/07/2016 27/07/2016
MECALUX SERVIS, S.A.ALQ.364TAQUILLAS,2016FRTP010/1/2/3/8/9/20/1/2/3/32 Contrato de suministros 21.645,00 €221/2016/00253 A78423522 18/07/2016 02/08/2016
ALQUIBALAT, S.L.2016FRTP010/1/2 Y 26 ALQ CASETAS PREFABRIC. Contrato de suministros 6.173,42 €221/2016/00254 B31585318 08/09/2016 16/09/2016
FERROVIAL SERVICIOS SAOBRAS UNION ESPACIOS 2.14 Y 2.15, CFO LOS CARMENES Contrato de obras 5.806,74 €221/2016/00260 A80241789 21/07/2016 08/08/2016
PEREZ BARJA SA RED. PROY. AMPL. CAP. ELECTR. Y D.FAC.CFO BARAJAS. Contrato de servicios 7.169,25 €221/2016/00262 A79018529 26/07/2016 05/08/2016
ALPADI, S.A.SUM. LÁMP. SOBREMESA LED A-2000 MOD. 5040 SPACE Contrato de suministros 670,16 €221/2016/00263 A28706091 26/07/2016 08/08/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUM. CONSUMIB. INFORM. CURSOS 2016CDPF22/35/6/ Contrato de suministros 980,10 €221/2016/00269 A78557808 27/07/2016 11/08/2016
Página 71 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503027 Descripción:
Fecha contabilización
CARO INFORMATICA S ASUM. CONSUM. INFORMATICOS PROG.MUN. 2016CDPF022. Contrato de suministros 26,98 €221/2016/00272 A79376216 28/07/2016 11/08/2016
SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA ALQ.MOB. PROG. F.R.T, S.G.P.A.E. Contrato de suministros 4.869,98 €221/2016/00273 B85020568 28/07/2016 11/08/2016
SERVIMIL S ALIMP. EDF. JOSE PAULETE, 59, S.G.P.A.E. Contrato de servicios 10.689,27 €221/2016/00279 A28717007 02/09/2016 07/09/2016
FACTORIA CULTURAL GESTIO, S.L. 2015/F/300036 PROG.IMPULSA EMPR.IMPLANT. Y DESARR. Contrato de servicios 17.941,00 €221/2016/00293 B86713856 26/08/2016 31/08/2016
TALENTTOOLS HUMAN SYSTEMS SLPLATAFORMA "VIAJE AL EMPLEO" DESARR.Y P.EN MARCHA Contrato de servicios 21.054,00 €221/2016/00295 B83205005 26/08/2016 31/08/2016
HIPERSHOP GRUPO LS, S.L.ALQ.MOB.Y ENS.ACRE.LOCAL A.F"COMERCIO Y MARKETING" Contrato de suministros 2.046,05 €221/2016/00300 B78393782 29/08/2016 31/08/2016
RESERVAR UNA MESA, S.L. ARR. MAQ. CURSOS PR.MU. 2016CDPF050 Y 2016CDPF051. Contrato de suministros 719,95 €221/2016/00308 B86557931 15/09/2016 27/09/2016
EL MIRADOR DE EL GOLOSO SL CATERING VISITA GRUPO EUROCITIES, 05/10/2016. Contrato de servicios 1.325,10 €221/2016/00309 B80258379 15/09/2016 27/09/2016
Página 72 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506057 Descripción:
Fecha contabilización
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL Suscripción Base de Datos Normacef Fiscal Contrato de suministros 1.464,10 €2016/91BB01/000
15B78272168 28/07/2016 29/07/2016
ALPADI SAAdquisición consumibles informáticos - SGACIT Contrato de suministros 57,84 €2016/91BH/00540 A28706091 07/09/2016 08/09/2016
GUTHERSA SAAdquisición Maletín Alassio Forte - SGSJT Contrato de suministros 73,58 €205/2016/20021 A78159738 14/07/2016 14/07/2016
ALPADI SAADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA - OAIC SUR Contrato de suministros 54,33 €205/2016/25625 A28706091 18/08/2016 19/08/2016
DISINFOR S LADQUISICIÓN RODILLOS PARA ESCÁNERES - STSJT Contrato de suministros 614,24 €205/2016/28830 B78949799 07/09/2016 08/09/2016
COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA S.L. (CERSA SEGURIDAD)
Reparación Central de Alarmas de la OAIC Norte Contrato de servicios 48,40 €205/2016/32112 B85582013 14/07/2016 14/07/2016
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. SUMINISTRO DE 49 TABLEROS OAIC's NORTE, SUR Y RAIM Contrato de suministros 6.123,57 €205/2016/33517 B84851278 22/07/2016 22/07/2016
PABLO CRESPO ALONSO Diseño gráfico para publicidad off-line Contrato de servicios 8.276,40 €205/2016/33671 11973132E 03/08/2016 03/08/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - ACIT Contrato de suministros 411,40 €205/2016/34666 A78557808 07/09/2016 08/09/2016
CARDIVA 2 S LTRES DESFIBRILADORES, INSTALAC Y DOS CURSOS FORMAC Contrato de suministros 5.918,11 €205/2016/34885 B80601982 18/08/2016 19/08/2016
GRAFISMOS DECORATIVOS, S.L.Campaña publicitaria IBI en autobuses de la EMT Contrato de suministros 617,10 €205/2016/40930 B78554300 30/09/2016 30/09/2016
EXTERION MEDIA SPAIN SA Publicidad exterior autobuses EMT Campaña IBI Contrato de servicios 11.262,08 €205/2016/40932 A79816690 15/09/2016 15/09/2016
CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
Mantenimiento ascensor OAIC-N, c/ Ramon Power 24 Contrato de servicios 199,65 €205/2016/41938 B82041740 26/09/2016 27/09/2016
Página 73 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506057 Descripción:
Fecha contabilización
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A.
Instalación vinilos publicidad en autobuses EMT Contrato de servicios 4.973,10 €205/2016/44137 A28046316 30/09/2016 30/09/2016
ALPADI SAAdquisición consumibles informáticos - SGACIT Contrato de suministros 57,84 €205/91BH/00523 A28706091 05/08/2016 05/08/2016
Página 74 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
ADIVET, S.L.MANT Y CALIBRAC VAPORIZADOR QUIRÓFANO CPA. ADIVET Contrato de servicios 489,11 €180201600099 B95066866 12/07/2016 12/07/2016
FATRO IBÉRICA, SL SUM PRODUCTO EUTANÁSICO ANIMALES CPA. FATRO Contrato de suministros 3.772,18 €180201600103 B62114616 18/08/2016 18/08/2016
OMM CAMPUS LIBROS S.L.COMPRA DE LIBROS DPTO SERV VETERINARIOS OMM CAMPUS Contrato de suministros 366,00 €180201600148 B81146011 21/09/2016 21/09/2016
LIFE TECHNOLOGIES SAREV EQUIPO PCR LAB BIOLOGÍA MOLECULAR. LIFE TECH Contrato de servicios 1.809,19 €180201600310 A28139434 12/07/2016 12/07/2016
OXOID S APARTICIPACION LSP ENSAYO APTITUD INTERLAB. OXOID Contrato de servicios 284,35 €180201600348 A28625804 08/07/2016 08/07/2016
VITRO SAMANT SISTEMA VITROPATH LAB ANALISIS CLINIC. VITRO Contrato de servicios 6.097,19 €180201600480 A41361544 07/07/2016 07/07/2016
FUNDACION TRES PASOS ACTIVIDADES OCIO MEDIO ABIERTO.FUND.TRES PASOS Contrato de servicios 10.944,00 €180201600659 G84667187 24/08/2016 25/08/2016
ERV EDUCATION CONSULTING, SL EVAL ACTIVIDADES PREVENC ADICCIONES ADOLESC. ERV Contrato de servicios 21.296,00 €180201600660 B86830627 04/08/2016 04/08/2016
PALOMEQUE S.L. SUMINISTRO PROTECTORES LUMBARES CPA. PALOMEQUE Contrato de suministros 135,52 €180201600812 B85991917 05/08/2016 08/08/2016
ADIVET, S.L.ADQ. TIRAS CATÉTERES Y GRAPADORAS CPA. ADIVET Contrato de suministros 1.752,58 €180201600815 B95066866 13/07/2016 13/07/2016
ADIVET, S.L.SUM. MEDICAMENTOS Y VACUNAS ANIMALES CPA. ADIVET Contrato de suministros 13.355,81 €180201600816 B95066866 07/07/2016 07/07/2016
ASOCIACION CIENTIFICA PARA EL DESARROLLP DE LA ATENCION PRIMARIA, S.L..
ESTUDIO TRABAJO EQUIPO S. GRAL PREVENCIÓN. PROCC Contrato de servicios 14.675,00 €180201600832 B79240164 21/09/2016 21/09/2016
OFTALMICA BONET S ASUM. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR VIGILANCIA. OFT BONET Contrato de suministros 2.359,50 €180201600999 A28595205 06/07/2016 06/07/2016
Página 75 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
PROGENEX, S.L. SUM PELADORA PARA CTRO PROTECCIÓN ANIMAL.PROGENEX Contrato de suministros 191,48 €180201601037 B80726391 04/07/2016 04/07/2016
BLUR EDICIONES, SL SUM. 12 MAQUINAS HACER CHAPAS ACTIV.CMS-CHAPAS P Contrato de suministros 3.293,14 €180201601118 B82440041 28/07/2016 28/07/2016
PFIZER, SL SUM. 70 VACUNAS ENCEFALIT. 40 INFANTIL Contrato de suministros 2.516,80 €180201601123 B28089225 24/08/2016 25/08/2016
IELAB CALIDAD SL ADQ.MATERIAL REFERENCIA "AGUA POTABLE" LSP.IELAB Contrato de suministros 201,47 €180201601162 B63240170 24/08/2016 25/08/2016
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN ORGANIZACIÓN ANIVERSARIO CPA Y JORNADAS MERCA. SIC Contrato de servicios 19.150,07 €180201601233 05341273Y 06/07/2016 06/07/2016
ALERE HEALTHCARE S.L. SUM KITS DETECCIÓN ANTICUERPOS HIV FARMACIA. ALERE Contrato de suministros 7.987,02 €180201601255 B58882952 05/08/2016 08/08/2016
IELAB CALIDAD SL SUM. MATERIAL MICROBIOLOGICO LEGIONELLA-IELAB CALI Contrato de suministros 537,52 €180201601276 B63240170 28/07/2016 28/07/2016
ADETEC DENTAL, SL SERV. ACTUALIZ. SOFTWARE ORTAPANTOMOGRAFO. ADETEC Contrato de servicios 2.844,47 €180201601294 B87539953 27/09/2016 27/09/2016
LABORATORIO ARAGO, SL MAT FUNGIBLE SUTURAS QUIRURGICAS MANUALES. ARAGO Contrato de suministros 10.971,31 €180201601298 B08651481 06/07/2016 06/07/2016
CONDONIA S LADQ. PRESERVATIVOS FARMACIA DISPENSAC MS-CONDONIA Contrato de suministros 5.891,89 €180201601347 B63923379 28/07/2016 28/07/2016
PLASTIPOL, S.A.SUM. ESCALERA CON PLATAFORMA LAB. ANALI- PLASTIPOL Contrato de suministros 133,55 €180201601348 A08156218 15/07/2016 15/07/2016
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.CALIBRACIÓN AUDÍMETRO DPTO SALUD LAB. IBERMENSA Contrato de servicios 483,89 €180201601427 A50158997 18/08/2016 18/08/2016
ADETEC DENTAL, SL SERV. REVIS Y REP. EQUIPOS DENTALES FEDESA-ADETEC Contrato de servicios 246,57 €180201601433 B87539953 20/07/2016 20/07/2016
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL REP SISTEMA CROMATOGRAFIA CROMA. AGILENT Contrato de servicios 4.337,11 €180201601461 B86907128 30/08/2016 31/08/2016
Página 76 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
FISHER SCIENTIFIC, S.L.ADQ DIVERSOS ARTÍCULOS LAB DROGAS. FISHER Contrato de suministros 761,09 €180201601462 B84498955 12/07/2016 12/07/2016
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL SUM. 2 ENVASES LENTICULAS LEGIONELLA-SIGMA ALDRICH Contrato de suministros 160,93 €180201601463 B79184115 28/07/2016 28/07/2016
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLSERV. REP. FRIGORIFICO DE VACUNAS INT-M.VILLACAÑAS Contrato de servicios 32,67 €180201601479 B85140572 20/07/2016 20/07/2016
FISHER SCIENTIFIC, S.L.IMPRESORA TÉRMICA BALANZA LAB ANÁLISIS CL. FISHER Contrato de suministros 440,17 €180201601526 B84498955 05/09/2016 05/09/2016
CHAYKA, S.L.ADQUISICIÓN AUTOCLAVE PARA CPA. CHAYKA, S.L. Contrato de suministros 3.993,00 €180201601547 B78611985 01/08/2016 01/08/2016
VERTEX TECHNICS,S.L.CALIBR GASES CO Y CO2 MEDIDORES CALIDAD AIRE.VERTE Contrato de servicios 183,92 €180201601548 B60220191 18/08/2016 18/08/2016
SOLUCIONES ELECTROSTATICAS S.L.REV Y CALIBRACION EQ. TECNICOS. ELECTROSTATICA Contrato de servicios 621,40 €180201601549 B63830426 01/08/2016 01/08/2016
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR
GESTIÓN NORMAS UNE PARA VARIOS DEPARTAM. AENOR Contrato de servicios 499,43 €180201601649 G78216819 28/07/2016 28/07/2016
CONCEPCIÓN PÉREZ GARCÍA SUM ANTIPARASITARIOS INTERNOS CPA. FARMACIA PERPET Contrato de suministros 1.999,99 €180201601650 24291210J 04/08/2016 04/08/2016
J A L ULLATE S.LEQUIPO PROTECCIÓN INDIVUDIAL INSPECCIÓN. JAL ULLAT Contrato de suministros 617,10 €180201601651 B81365801 01/08/2016 01/08/2016
LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLUSONIDO E ILUMINACIÓN 4ªPL. PALACIO CIBELES. LSL Contrato de servicios 181,50 €180201601652 B83635060 27/07/2016 27/07/2016
MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROSPRÓRROGA PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS CPA. MARSH Contrato de servicios 269,79 €180201601654 A81332322 27/07/2016 27/07/2016
HORIZON FORESTAL, S.L.SUM MANTILLO, SUBTRATO Y ABONO CMS USERA. HORIZON Contrato de suministros 379,83 €180201601666 B80779911 02/09/2016 02/09/2016
CH SISTEMAS, S.L.ADQUISICIÓN TERMÓMETRO ALTA PRECISIÓN. CH-SISTEMAS Contrato de suministros 108,78 €180201601747 B39499561 30/08/2016 31/08/2016
Página 77 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
SYMTA SALADQ.CARTUCHOS ISOLUTE SLE FLUIDO ORAL LSP.SYMTA Contrato de suministros 2.271,65 €180201601774 A78386919 21/09/2016 21/09/2016
AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONAANALISIS IONES CROMATOGRAFÍA IONICA LOMO ATÚN. CSB Contrato de servicios 98,69 €180201601775 P5890009C 05/09/2016 05/09/2016
BRUKER ESPAÑOLA, S.A. REP.CROMATÓGRAFO LÍQUIDOS DETECTOR MASAS.BRUKER Contrato de servicios 3.176,07 €180201601776 A28315539 24/08/2016 25/08/2016
STEX TRADUCTORES, SL SERV.TRADUC ART LOTCA PERSONAS.STEX TRADUCTORES Contrato de servicios 243,00 €180201601778 B82840638 18/08/2016 18/08/2016
PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL SUM ELECTROD DESECHABLES DESFIBRILADORES.PHYSIO C Contrato de suministros 509,77 €180201601806 B86361714 05/08/2016 08/08/2016
TEA EDICIONES S AADQ.PRUEBAS EVALUAR PACIENTES 7 CAD.TEA EDICIONES Contrato de suministros 318,06 €180201601810 A28079069 18/08/2016 18/08/2016
ONDATA INTERNATIONAL S LREP. DISP. EXTERNO RECUPERAC.DATOS- ONDATA INTERN Contrato de servicios 780,45 €180201601812 B83290551 04/08/2016 04/08/2016
ANTONIO MATACHANA, S.A.REP ESTERILIZADOR MATACHANA CMS VILLA VALLECAS Contrato de servicios 155,85 €180201601830 A08238578 04/08/2016 04/08/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUM.CONSUMIBLES DIV.IMPRESORAS CMS.DIMOSA Contrato de suministros 11.654,65 €180201601832 A78557808 09/09/2016 09/09/2016
PHENOMENEX ESPAÑA S L UREP. CROMATOGRAFÍA COLUMNA KINETEX. PHENOMENEX Contrato de servicios 809,48 €180201601837 B87155065 09/09/2016 09/09/2016
GARANZA REHABILITACION S.L. REHABILITACIÓN CASITA DEL PESCADOR. GARANZA REHAB Contrato de obras 27.903,68 €180201601843 B87142774 18/08/2016 18/08/2016
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN DIVULGACIÓN PROGRAMA DEJAR DE FUMAR.SIC Contrato de servicios 19.239,00 €180201601882 05341273Y 09/09/2016 09/09/2016
SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS SASERV.REP.VISUALIZADOR EQUIPO RX TUBER.SAKURA Contrato de servicios 309,76 €180201601898 A39038963 09/09/2016 09/09/2016
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREPAR. FRIGORÍFICO VACUNAS CMS C. LINEAL. FRIO IND Contrato de servicios 352,84 €180201601899 B85140572 27/09/2016 27/09/2016
Página 78 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSTERCER TRIMESTRE 2016 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
ARTES GRAFICAS PEREZ 76, S.L.PROD DISTINTOS ELEMENTOS DIVULGACIÓN MS. A G PÉREZ Contrato de suministros 4.895,66 €180201601913 B81430282 21/09/2016 21/09/2016
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDINFORMAC Y SENSIBILIZ PROMOC SALUD COLECT TLGBQI Contrato de servicios 8.523,79 €180201601956 Q2818014I 15/09/2016 15/09/2016
FUNDACIÓ URVEST DIAGNÓST PROBLEMÁT PERSONAS TLGBQI SAL SEXUAL Contrato de servicios 8.430,55 €180201601957 G43581321 08/09/2016 08/09/2016
CARO INFORMATICA S ASUM.TONER FOTOCOPIADORA DSM 635.CARO INFORMÁTICA Contrato de suministros 45,69 €180201601984 A79376216 21/09/2016 21/09/2016
NIRCO SL ADQUISIC KIT TOTAL MILK ALLERGEN PARA EL LSP.NIRCO Contrato de suministros 707,85 €180201601985 B58786096 28/09/2016 28/09/2016
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREV Y REPARACIÓN NEVERAS SALUD LABORAL. VILLACAÑAS Contrato de servicios 470,27 €180201602005 B85140572 15/09/2016 15/09/2016
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID
ADQ.15 EQUIPOS IDENTIFICACIÓN CPA.COL.VETERINARIOS Contrato de suministros 272,25 €180201602051 Q2871002H 27/09/2016 27/09/2016
GARANZA REHABILITACION S.L. OBRA REFORMA BOVEDA EDIFICIO MONTESA. GARANZA Contrato de obras 2.858,20 €180201602064 B87142774 14/09/2016 14/09/2016
CARO INFORMATICA S ASUM MATERIAL INFORMÁTICO U T COMUNICACIÓN. CARO IN Contrato de suministros 563,88 €180201602102 A79376216 30/09/2016 30/09/2016
AGENCIA DE ACTIVIDADES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 509087 Descripción:
Fecha contabilización
GALEY DE CASTRO, S.L.Obras de Reforma Oficina de Atención al Ciudadano Contrato de obras 19.040,00 €50920160025 B82282831 21/07/2016 21/07/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.Etiquetas adhesivas Contrato de suministros 989,47 €50920160046 B78458510 30/09/2016 30/09/2016
Página 79 de 79* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
Recommended