JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA FERROL, 22 DE ENERO DE 2008

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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA FERROL, 22 DE ENERO DE 2008. INFORME/PRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA PRESENTACIÓN PRESUPUESTO. AGRADECIMIENTO. Cualquier socio del club que está dispuesto a adquirir la responsabilidad de dirigir la entidad es cuando menos digno de agradecimiento - PowerPoint PPT Presentation

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ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NADADORES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAFERROL, 22 DE ENERO DE 2008

INFORME/PRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVAPRESENTACIÓN PRESUPUESTO

AGRADECIMIENTO

Cualquier socio del club que está dispuesto a adquirir la responsabilidad de dirigir la entidad es cuando menos digno de agradecimientoEs por ello que la junta directiva electa quiere felicitar y agradecer a los miembros de la otra candidatura presentada, su iniciativa. Además expresar la esperanza de que continúen con la misma ilusión trabajando por el club y ayudándonos, aunque sea desde una oposición constructiva, a ser cada día mejores

JUNTA DIRECTIVAPresidente – D. Carlos Bremón Pérez

Vicepresidente 1ºde natación – Dª Mª Isabel Rodríguez Prieto

Vicepresidente 2ºde waterpolo – D. Jorge Juan de Ramos Durantez

Tesorero – D. Néstor Muíños Beltrán

Secretario – D. Pedro Prieto Seijas

Vocales- D. Javier Porta Rivera D. Emilio Martínez Pereira D. Pedro Fernández Alarcón D. José Rodríguez Martínez

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NADADORES

NATACIÓN

WATERPOLO

ESCUELAS

ADULTOS

INFORME DEL PRESIDENTE

VISITA CORTESIA

Son de sobra conocidas las especiales características de la sede de nuestro equipoEllo nos obliga a cumplir con una serie de compromisos y exigenciasCada cambio que se produce, tanto en el club como en la jefatura de instalaciones, supone el cumplimiento protocolario de una visita de cortesía de la que se comentaran brevemente sus resultados

CONCLUSIONES DE LA VISITA

En cuanto al tema publicitario se está trabajando en otras direccionesA pesar de este inconveniente antes comentado estoy convencido de que no tendremos problemas para cubrir el presupuesto publicitario previstoSomos optimistas en que no se producirán otros cambios significativos en el uso de las instalaciones

PERSONALFunciones de cada uno de los puestos profesionales de la plantilla del club y justificación de su necesidad.– Director técnico/entrenador infantil– Primer entrenador (absoluto)/Coordinador de escuelas y

monitor azul y negro– Segundo entrenador (alevín)/Monitor rojo y

adultos/Gimnasia alevines y benjamines– Tercer entrenador (benjamín)/Gestión– Entrenador de waterpolo/Monitor amarillo– Monitores de escuelas (verde, amarillo y blanco)– Administrativo a tiempo parcial– Subcontrata de limpieza

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NADADORES

VARIOS

COMPETICIONES PAGINA WEB

INSTALACIONES TROFEOS

COMENTARIOS GENERALES

Semana de paro en la actividad debido al cambio de filtrosMejorar la generación de información a los socios para el conocimiento del club– Mejorando la actualización de la página web– Otras iniciativas (Boletín periódico, tablones,

etc)

TEMAS ECONÓMICOS

Optimización de los espacios vacíos en las escuelasRenegociación de las comisiones bancariasBusqueda de espacios alternativos para colocación de publicidad– Vestimenta oficial– Espacio en la web

Revisión de posibles reducciones de gastos

AYUDAS AL COMPETIDOR

Becas para fidelización de absolutosCuidados de masaje y fisioterapia (información para incremento de su uso y posibilidad de nuevas funciones)Fomento de la elección de delegados representantes de los deportistasTrofeos y competiciones (mejora de condiciones de viaje)Uniformes del club (gestiones, subvención)

MATERIAL DEL CLUB

Renovación constante del material deteriorado– Corcheras– Cronos manuales– Crono mural– Porterías– Material de escuelas– Material de entrenamiento

PARA FINALIZAR COMENTAR LAS POSIBLES SALIDAS A

TROFEOS AMISTOSOS CON LOS EQUIPOS DEL CLUB

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NADADORES

PRESUPUESTO

INGRESOS

H A B E R

TOTAL INGRESOS 212.136,05 224.916,00

721. CUOTAS DE SOCIOS 185.264,31 196.996,007230. VENTA DE MATERIAL 2.086,14 2.920,007231. INGRESOS DE PUBLICIDAD 500,00 2.500,007250. SUBVENCION AYUNT. FERROL 8.256,00 7.000,007251. J.VARELA-SUBVENC. AY.FERROL 6.500,00 9.500,007255. SUBVENCION FEGANA (licencias + Xunta) 2.415,59 2.100,007259. OTRAS SUBVENCIONES (Diputación) 4.473,43 1.900,007239. OTROS INGRESOS (lotería+cocacola) 2.640,58 2.000,00MANZANEDAHAMBURGO

PRESUPUESTO 06/07 PRESUPUESTO 07/08

GASTOS PERSONAL

D E B E

TOTAL GASTOS 211.146,34 224.331,01

A3. Gastos de personal 115.252,99 127.294,67640. SUELDOS Y SALARIOS 81.551,35 93.169,00642. SEGURIDAD SOCIAL/IRPF 33.701,64 34.125,67

PRESUPUESTO 06/07 PRESUPUESTO 07/08

GASTOS COMUNESD E B E

TOTAL GASTOS 211.146,34 224.331,01

87.176,14 89.078,49A4. Gastos deportivos y de la actividad6298. LICENCIAS 15.212,00 13.128,496201. GASTOS LIGAS DE NATACION 6.000,00 6.000,006200. BECAS A NADADORES 7.000,00 4.000,006202. GASTOS LIGAS WATERPOLO 7.185,93 7.000,006204. GTOS. CAMPEONAT. GALLEGOS NAT 10.016,91 13.500,006205. GTOS CAMPEONAT. DE ESPAÑA NAT 5.000,00 5.000,006205. GTOS CAMPEONAT. DE ESPAÑA WAT 2.000,00 2.500,006208. GASTOS OTROS TROFEOS 6.000,00 7.000,006209. TROFEO JUAN VARELA 6.500,00 7.000,00623. SERVICIOS DE PROFESIONALES (Fisio-Gestoría) 8.158,00 7.500,00625. PRIMAS DE SEGUROS 555,90 1.200,00628. SUMINISTROS-ELECTRICIDAD 100,00 100,006290. LIMPIEZA 3.649,93 4.500,006291. MANTENIMIENTO PISCINA 2.000,00 2.000,006292. EQUIPACIONES DEPORTIVAS 1.763,79 3.000,006294. CORREOS Y MENSAJEROS 50,80 500,006295. GASTOS DE TELEFONO 2.124,08 2.000,006296. MATERIAL OFICINA 2.600,00 800,006299. OTROS GASTOS (varios y maq.Coca Cola) 954,80 1.800,00682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZ. MATERIAL 304,00 550,00

PRESUPUESTO 06/07 PRESUPUESTO 07/08

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