Presupuesto

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Presupuesto IntegralInformes de Control de Gestión

Avila, OritzaSifontes, Lucy

Objetivos del Presupuesto

Controlar

Organizar Coordinar

Clasificación del Presupuesto

Periodo de Tiempo: Largo, corto plazo y continuos1

2

3

4

Campo de Aplicabilidad: Operación, financiero y producción

Finalidades: Base cero y por programas

Según el Sector: Públicos y privados

5 Por su Contenido: Principales y auxiliares

Plan Presupuestal

Principios

Precisión

Costeabilidad

Flexibilidad

Unidad

Confianza

Participación

Programa Presupuestal

Subprogramas

* Proyectos

* Actividades

Presupuesto Integral

Planes y Programas

Futuro deseable

Acción empresarial

Consecución de los objetivos

Ejemplo de Presupuesto

Compañia: GYP GESTION

Centro de Beneficio:

RENGLON VEBF %S/V VEBF %S/V VEBF %S/V 2010/B2010

INGRESO POR VENTAS 203.673.071,9 100,0% 177.410.413,5 100,0% 154.285.405,7 100,0% -13,0%

TRANSPORTE PROPIO -448.824,9 -0,2% -528.918,8 -0,3% -628.271,0 -0,4% 18,8%

79400002 TRANSPORTE PROPIO -290.659,6 -0,1% -367.665,8 -0,2% -467.002,0 -0,3% 27,0%

79200004 DEPRECIACION TRANSPORTE PROPIO -158.165,3 -0,1% -161.253,0 -0,1% -161.269,0 -0,1% 0,0%

TRANSPORTE -4.033.496,5 -2,0% -4.730.000,0 -2,7% -4.610.040,1 -3,0% -2,5%

79400001 DISTRIBUCION GASTOS DE TRANSPORTE -4.033.496,5 -2,0% -4.730.000,0 -2,7% -4.610.040,1 -3,0% -2,5%

TRANSPORTE TERRESTRE -237.679,9 -0,1% -144.656,0 -0,1% -138.573,4 -0,1% -4,2%

72700004 TRANSPORTE DE MERCANCIA 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1.200,0 0,0% 0,0%

72700006 TRANSPORTE CONTRATADO -117.536,9 -0,1% -110.326,1 -0,1% -107.418,1 -0,1% -2,6%

72940003 TRANSPORTE MARITIMO 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0%

72940005 TRANSPORTE TERRESTRE 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0%

TRANSPORTE DE VALORES -320.000,0 -0,2% -367.826,8 -0,2% -602.000,0 -0,4% 63,7%

72950001 TRANSPORTE DE VALORES -320.000,0 -0,2% -367.826,8 -0,2% -602.000,0 -0,4% 63,7%

40,0%

60,7%

88,1%

88,1%

0,0%

0,0%

0,0%

-8,6%

-41,7%

2,0%

14,3%

14,3%

2010/2009

-24,2%

2009 Budget 2010 2010 Variaciones

GyP Oficial Enero 2010

Enero

Análisis detallado

Resultados obtenidos

Evaluación de objetivos

Revisión de procesos

Recursos utilizados

Control Control de de

Gestión Gestión

Informe de Gestión

Control de Gestión

* Información Contable

* Aspectos Legales

* Términos Financieros

* Información administrativa

* Recursos Técnicos

Análisis yEvaluación

* Indicadores de gestión

* Cuadros Analíticos

* Programas de auditorías

* Contratación colectiva

Etapas del Control de Gestión

Presentación

Informe

Ejecución

Planeación

Resumen de Aspectos masRelevantes

Resultados Obtenidos en el Período

Eficiencia, Eficacia,Economía,Equidad

Procedimiento a Seguir

Informe de Control de Gestión

Resultados Obtenidos

Análisis

Evaluación

Objetivos

Período

Finanzas

Recursos

Informe de Control de Gestión

IMPORTANCIAIMPORTANCIA

Decisiones

Rentabilidad

Eficiencia

Informe de Control de Gestión

ÍNDICE DEL CONTENIDO1

2

3

4

INTRODUCCIÓN (Misión y Visión)

ASPECTOS RESALTANTES

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANÁLISIS DETALLADO (Indicadores de Gestión)

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Informe de Control de Gestión

Bultos Ord Vs Recibidos Año 2009

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

BTOS ORD

BTOS REC

Bultos Ordenados VS Recibidos 2010

BTOS ORD BTOS REC

ENERO 926.168 578.923

FEBRERO 1.016.482 588.839

MARZO 1.562.975 879.465

ABRIL 634.316 354.072

MAYO 387.736 59.518

JUNIO 457.408 354.848

JULIO 1.083.780 738.836

AGOSTO 1.241.264 539.116

SEPTIEMBRE 629.023 419.462

OCTUBRE 709.228 509.048

NOVIEMBRE 380.660 220.344

DICIEMBRE 273.602 175.498

Informe de Control de Gestión

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