View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ANEXO
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
2021
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN 2
2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS 2
2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 2
2.2. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 3
2.3. UNIVERSO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL AÑO 2021 3
3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS 5
3.1. RECURSOS 5
3.2. GASTOS 7
3.3. RESULTADOS 10
3.4. CUENTA DE FINANCIAMIENTO 11
3.5. EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA 15
3.5.1. Valor Agregado 15
3.5.2. Demanda Agregada 15
3.5.3. Aplicación de Recursos de la Administración Nacional 16
3.5.4. Presión Tributaria 17
4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 18
19
103
4.1. ADMINISTRACIÓN NACIONAL
4.2. EMPRESAS PÚBLICAS
4.3. OTROS ENTES PÚBLICOS 105
5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 107
5.1. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 109
5.1.1. Por jurisdicción y categorías programáticas 109
5.1.2. Por finalidad 110
5.1.3. Estructura de financiamiento 111
5.2. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y
OTROS ENTES PÚBLICOS 111
5.2.1. Empresas Públicas 111
5.2.2. Otros Entes Públicos 112
6. EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 112
6.1. ADMINISTRACIÓN NACIONAL 114
6.2. EMPRESAS PÚBLICAS 114
6.3. OTROS ENTES PÚBLICOS 115
ANEXOS: 116
1) NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES INTEGRANTES DEL
SECTOR PÚBLICO NACIONAL 117
2) PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL
JURISDICCIONAL 123
3) PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO Y CONSOLIDADOS A NIVEL
JURISDICCIONAL 157
4) PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y CONSOLIDADO A NIVEL
JURISDICCIONAL 183
5) PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL
JURISDICCIONAL 195
6) PRESUPUESTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS 210
7) INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS 212
8) EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL 246
1
1. PRESENTACIÓN
En el marco del cumplimiento de uno de los principios rectores de la Administración Financiera
del Sector Público, esto es la generación, documentación y difusión de información para la toma de
decisiones, el Poder Ejecutivo Nacional presenta el "Presupuesto Consolidado del Sector Público
Nacional" correspondiente al ejercicio 2021, conforme lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº
24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
En términos generales, en este documento se informa sobre la posición presupuestaria inicial,
ya sea aprobada o en trámite de aprobación, para cada una de las administraciones que lo componen
(ver punto 2.3.), resultando en consecuencia la configuración del consolidado para este universo
institucional y para dicha etapa inicial más actualizada hasta la fecha.
Esta posición presupuestaria inicial resulta entonces de las magnitudes que fueran aprobadas
por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.591 y las adecuaciones
derivadas que se materializaran mediante 1a Decisión Administrativa Nº 4/2021 distributiva de
recursos y créditos. Por la mencionada ley también resultaron aprobados los presupuestos de los
Fondos Fiduciarios que integran el presente consolidado.
Por su parte, en cuanto a los presupuestos de las Empresas y Sociedades del Estado y de los
Entes Públicos Nacionales excluidos de la Administración Nacional, corresponde advertir que los
respectivos consolidados revisten carácter de preliminar, dado que algunos de ellos se encuentran aún
en trámite o han resultado estimados.
Resumidamente, el Presupuesto Consolidado presenta las transferencias y transacciones entre
el Sector Público Nacional (SPN) y el resto de la economía y, por tanto, no incorpora a las
instituciones financieras de cualquier ámbito, como así tampoco a las administraciones o entidades
provinciales y municipales. Cabe aclarar que sí se encuentran alcanzadas en la consolidación las ex-
cajas previsionales provinciales transferidas al sistema nacional, cuyos presupuestos se presentan
integrados a la órbita de esta administración.
De esta manera, el presente trabajo procura representar un instrumento adicional de política
económica para el gobierno y de análisis e información para quienes se encuentren interesados en la
materia, al comprender los aspectos salientes de la consolidación de los recursos, gastos públicos y
la respectiva cuenta de financiamiento, como así también información sobre la producción de bienes
y servicios, sobre la inversión real directa y del empleo en el ámbito del Sector Púbico Nacional.
2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS
2.1. Consideraciones generales
La integración sectorial expresada por el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional
revela, a distintos niveles analíticos, una serie de elementos de juicio que contribuyen a la adopción
de decisiones en materia económica. En este sentido, debe considerarse que el mismo constituye la
referencia central de las ulteriores proyecciones -en base caja- que definen las metas fiscales de la
programación financiera.
El proceso técnico de consolidación en términos generales consiste, por un lado, en la
eliminación de las transferencias y financiamiento intrasectoriales del universo considerado (en este
2
caso el Sector Público Nacional) a efectos de evitar duplicaciones de registros y, por otro, en la
clasificación común de la suma de las operaciones a realizar con los sectores ajenos a dicho ámbito,
estos son el resto de la economía doméstica (v.gr. administraciones provinciales y municipales, sector
financiero, sector privado) y el sector externo.
2.2. Metodología del proceso de consolidación
El procedimiento para realizar la consolidación del Presupuesto del Sector Público Nacional
comprende dos aspectos: 1) consolidación dentro de la Administración Nacional, lo cual implica
eliminar las transferencias financieras al interior de la misma al registrarlas a través de las
contribuciones y gastos figurativos, según se trate del sector de destino u origen, respectivamente; 2)
consolidación de la Administración Nacional con cada uno de los componentes restantes del Sector
Público Nacional, etapa que supone eliminar exclusivamente las transferencias financieras entre
dichos sectores institucionales por cuanto, previa e individualmente tal como se exponen en los
respectivos anexos sectoriales, han resultado consolidados.
La resultante de este proceso se presenta a través de la cuenta "Ahorro-Inversión-
Financiamiento". En ésta, los recursos y gastos no incluyen, al igual que en el resto del documento,
las recaudaciones impositivas que resultan transferidas automáticamente a las provincias y los
recursos coparticipados, excepto para la medición de la presión tributaria (apartado 3.5.4.). Tampoco
consideran, a efectos de la determinación de los resultados, las rentas por intereses generados en
operaciones de financiamiento entre el propio Sector Público Nacional1 (por ejemplo, a través del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad – FGS-, de la colocación de Letras de la Tesorería, etc.) y las
originadas en la distribución de utilidades por parte del Banco Central de la República Argentina.
Por otro parte, dicha cuenta se formula exponiendo el resultado operativo (superávit o déficit)
de las Empresas Públicas no Financieras sin descomponer las operaciones que lo determinan. En
cambio, como puede advertirse en el Anexo 4, individualmente el consolidado de este subsector sí
expone los ingresos y gastos de operación.
Respecto a los análisis comparativos efectuados con relación al ejercicio fiscal 2020, es
importante señalar que los mismos revisten carácter de provisorios, por cuanto esa posición refleja la
situación presupuestaria estimada en proximidad a la fecha de presentación del Proyecto de Ley de
Presupuesto 2021 al Honorable Congreso de la Nación.
Por último, las relaciones efectuadas en términos del PIB para los años 2020 y 2021 se derivan
de los respectivos indicadores de actividad económica estimados en oportunidad de elaborar el
Presupuesto y, en consecuencia, pueden haber sido ajustados hasta la fecha. Asimismo, los análisis
en esos términos pueden originar que los totales presentados no coincidan por redondeo en las
relaciones parciales.
2.3. Universo del Presupuesto Consolidado para el año 2021
El Sector Público Nacional no Financiero se integra por la Administración Nacional, las
Empresas y Sociedades del Estado, los Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración
Nacional, y los Fondos Fiduciarios. A su vez, la Administración Nacional comprende: la
Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social,
1 A diferencia de la consolidación del Sector Público Nacional, las rentas de la propiedad en los anexos sectoriales
(Anexos N° 2 al N° 6), incluyen los montos brutos presupuestados.
3
incluyendo este último subsector a las cajas previsionales provinciales transferidas a la órbita
nacional.
El universo actual de la Administración Nacional observa, a diferencia de la composición
inicialmente aprobada para el ejercicio 20202 los siguientes cambios institucionales significativos:
- Incorporación de la Secretaría de Comunicación y Prensa dentro del ámbito de la Presidencia
de la Nación mediante el Decreto N° 7/19 de modificación de la Ley de Ministerios.
- Traspaso de funciones en materia energética desde el Ministerio de Desarrollo Productivo a la
órbita del Ministerio de Economía, a partir de la modificación de la Ley de Ministerios (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, ante el dictado del Decreto N° 706 /20.
Esto incluye en la Administración Central a la Secretaría de Energía y a los organismos
descentralizados: Comisión Nacional de Energía Atómica, el Ente Nacional Regulador del Gas
y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
- Transferencia del Instituto Nacional de la Juventud desde la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social a la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante el Decreto N°606/20 modificatorio de
la Ley de Ministerios.
- Traspaso de la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a la del Ministerio de
Desarrollo Social (MDS) la temática relativa a la integración socio urbana, mediante el Decreto
N° 777/20, modificatorio de la ley de Ministerios; con la consecuente transferencia de la
Secretaría de Integración Socio-urbana y su dependiente Subsecretaría de Gestión de Tierras y
Servicios Barriales al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, por el Decreto N° 804/20.
En el sector público empresarial, se destaca la inclusión nuevamente de la empresa Agua y
Saneamientos Argentinos S.A., en virtud de lo establecido por el artículo 81 de la Ley N° 27.591, que
determina la derogación del artículo 105 de la Ley N° 27.431, el cual establecía que dicha empresa
no estaría sometida al régimen presupuestario aplicable para los entes mencionados en el inciso b)
del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
Asimismo, al haberse trasladado, como ya fuera mencionado, la Secretaría de Energía desde la
órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo al Ministerio de Economía por intermedio del Decreto
N° 706/20, esta última cartera incorpora la administración de las empresas DIOXITEK S.A,
Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA).
Adicionalmente, la nueva estructura de dicha Secretaría incorporó bajo su tutela a la empresa
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la que hasta ese momento actuaba en la Secretaría de Minería
del Ministerio de Desarrollo Productivo.
En el conjunto de Fondos Fiduciarios, en tanto, se destacan las siguientes adecuaciones al
universo que conforma del Sector Público Nacional:
- Incorporación del Fondo Fiduciario de Asistencia a la Victima de Trata bajo jurisdicción
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado a través de la Ley N° 27.508, con
el fin de cumplir con lo establecido en la Ley N° 26.364 sobre la implementación de
medidas dirigidas a prevenir y sancionar la trata de personas, así como brindar asistencia y
protección a sus víctimas.
- Exclusión del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software del universo, ya
que el mismo se encuentra en liquidación.
2 Mediante la Decisión Administrativa N°1/2020 se distribuyeron de los Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2019, con las adecuaciones institucionales del PODER EJECUTIVO NACIONAL establecidas por los
Decretos Nros. 7 del 10 de diciembre de 2019 y 50 del 19 de diciembre de 2019.
4
- Incorporación del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana, creado a partir del artículo
4° del Decreto N° 819/19, según lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N°2/20 del
Ministerio de Desarrollo Social a través del cual se establece la conformación del Comité
Ejecutivo del citado Fondo. Dicho fondo tiene como objetivo financiar las actividades que
resultan necesarias para llevar adelante el objeto de la Ley Nº 27.453 y su modificatoria:
fomentar la integración sociourbana de barrios populares. Se entiende esta integración como
el conjunto de acciones, establecidas en el artículo 1° de la citada Ley 27.453, entre las que
sobresalen la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso
a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la seguridad en la tenencia
y la regularización dominial.
- Traspaso del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, el Fondo Fiduciario
Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables, el Fondo para la Generación
Distribuida de Energías Renovables y el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas, desde la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo al Ministerio
de Economía, en virtud de los mencionados cambios institucionales que afectaron a la
Secretaría de Energía.
Por último, en el sector denominado Entes Públicos excluidos expresamente de la
Administración Nacional se distingue el traspaso de la Comisión Nacional Antidopaje al ámbito del
Ministerio de Turismo y Deportes (artículo 79 de la N° 27.591).
3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS 3
En este capítulo se presentan distintos aspectos salientes del Presupuesto del Sector Público
Nacional para 2021, focalizando el análisis de la primera parte (puntos 3.1. a 3.4) sobre los recursos
y gastos consolidados, y los consecuentes resultados y la cuenta de financiamiento presupuestados,
como así también la incidencia sectorial de dichos agregados fiscales sobre el Sector Público. Dichos
sectores son, por un lado, la Administración Nacional y, por el otro, el conjunto de Empresas Públicas,
Fondos Fiduciarios y Otros Entes, aquí denominado conjunto restante del Sector Público.
Posteriormente, en la segunda parte (punto 3.5) se hace referencia a algunas de las naturales
implicancias económicas que produce el presupuesto del Sector Público Nacional, con especial
análisis en la evolución del gasto a partir de las medidas adoptadas en 2020 para mitigar los efectos
de la pandemia (punto 3.5.3.). En este sentido debe precisarse que, si bien para efectuar una medición
acabada en términos macro de la hacienda pública correspondería incluirse al resto de las operaciones
que componen el Sector Público Argentino, como fuera señalado en la presentación del documento,
las magnitudes de las transacciones y transferencias involucradas en el universo alcanzado resultan
suficientemente significativas, permitiendo así la elaboración de algunos indicadores usuales.
3.1. Recursos
Los recursos totales para el ejercicio 2021 se estiman en $6.741.438,7 millones (18,0% del
PIB), correspondiendo el 89,1% a la Administración Nacional, y 10,9% al conjunto restante del
Sector Público. De esta manera el total de recursos en términos del PIB resultaría superior en casi 0,8
puntos respecto al estimado al cierre de 2020, variación esencialmente determinada por los mayores
recursos tributarios estimados (+0,9 puntos del producto), parcialmente compensada por las rentas de
3 Ver observaciones en “2.2. Metodología del proceso de consolidación”.
5
la propiedad netas y los recursos de capital (-0,1 puntos del mismo indicador en ambos casos).
PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS RECURSOS 2021
-en porcentaje del PIB –
Notas: Relaciones considerando eliminaciones por transferencias figurativas.
Variación anual expresada en puntos porcentuales del PIB.
Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
(*) No incluye intereses intra ‐Sector Público Nacional y utilidades distribuidas del BCRA.
En efecto, el cuadro precedente permite notar la gravitación que acreditan los recursos
tributarios, incluyendo las contribuciones a la seguridad social, para cada uno de los sectores
expuestos: 94,9% en la estructura de recursos totales de la Administración Nacional y 87,9% en la
del conjunto restante. Estos conceptos implican, en consecuencia, el 94,2% de la totalidad de los
recursos estimados del Sector Público, siendo en su mayor parte (casi 90%) recaudados por la
Administración Nacional.
Dichos recursos registran, como fuera apuntado, una suba interanual de 0,9 puntos del PIB ante
la proyectada reversión de la caída de la actividad económica observada en gran parte de 2020 en el
marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y por las diversas medidas tributarias
adoptadas para mitigar los efectos de dicha merma en la actividad4.
En términos generales, coadyuvarán a dicha suba, la remuneración imponible, los precios y el
tipo de cambio, los volúmenes de comercio exterior y las mayores ganancias esperadas tanto por las
sociedades como por las personas humanas. En el mismo sentido, se prevé que incidirán la mejora
continuada en el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias, producto principalmente de
las acciones de los organismos de control, y los ingresos correspondientes a los regímenes de
facilidades de pago.
Conceptualmente, los aportes y contribuciones de la seguridad social incluyen los aportes
personales y patronales de los trabajadores en relación de dependencia, autónomos y del personal
activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así también, las contribuciones que los
empleadores efectúan para el Fondo Nacional de Empleo, y las Asignaciones Familiares. A su vez,
se incluyen los aportes personales y contribuciones patronales a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSeS) correspondientes a las ex–cajas provinciales por estos mismos conceptos.
4 Tales medidas pueden ser consultadas en “COVID-19: Medidas tributarias nacionales” :
https://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributaria/covid19
CONCEPTO
% PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB VARIACIÓN
S/REC. SPN ANUAL S/REC. SPN ANUAL ANUAL
Ingresos Totales 16,0 89,1 0,7 2,0 10,9 0,1 18,0 0,8
Ingresos Corrientes 16,0 89,3 0,7 1,9 10,7 0,1 17,9 0,8
Ingresos Tributarios 10,3 91,5 0,7 1,0 8,5 0,1 11,3 0,9
Contribuc. Seg. Social 4,9 86,6 0,1 0,8 13,4 0,0 5,7 0,0
[Ing. Trib. + Contr. Seg. Soc.] 15,2 89,8 0,8 1,7 10,2 0,1 16,9 0,9
Ingresos No Tributarios 0,3 69,6 0,0 0,1 30,4 0,0 0,4 0,0
Rentas de la Propiedad Netas (*) 0,5 89,5 -0,1 0,1 10,5 0,0 0,5 -0,1
Resto 0,1 84,2 0,0 0,0 15,8 0,0 0,1 0,0
Ingresos de Capital 0,0 7,1 0,0 0,0 92,9 -0,1 0,1 -0,1
NACIONAL EMPRESAS PÚB. Y OTROS ENTES NACIONAL
ADMINISTRACIÓN FONDOS FIDUCIARIOS, SECTOR PÚBLICO
6
Asimismo conviene notar que, presupuestariamente, los recursos por aportes y contribuciones
correspondientes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP),
tanto de trabajadores en relación de dependencia como autónomos, son considerados recursos propios
del mismo ya que se transfieren directamente de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) a dicho Instituto de acuerdo a lo establecido por el Artículo 7º de la Ley Nº 25.615,
modificatoria de la Ley de creación del mismo. En función de ello, a partir del Presupuesto 2004,
dichos recursos se excluyen de la ANSeS, la cual solo le transfiere los recursos en concepto de
retenciones a los jubilados y pensionados. Se incluyen también bajo este concepto, los aportes de los
afiliados activos y pasivos y las contribuciones a las Obras Sociales restantes que constituyen el
universo del presente consolidado.
La suba nominal proyectada en este rubro (39,4%) se originaría, principalmente, en los
incrementos en los salarios nominales imponibles, en tanto que su relación con el PIB se mantendría
prácticamente constante.
En el conjunto restante del Sector Público Nacional, por su parte, el crecimiento nominal para
ambos recursos impositivos se justifica en gran medida por las mayores recaudaciones estimadas en
la AFIP, el INSSJyP, y los Fondos Fiduciarios del Sistema de Infraestructura de Transporte y
Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (FISU).
El tercer rubro de mayor significatividad financiera en el Sector Público Nacional con casi 3%
de ponderación, rentas de la propiedad netas, alcanzaría a $197.584,4 millones, esto es 0,5 puntos
del PIB. Dicho guarismo, si bien registraría una ligera disminución en términos del producto, resulta
equivalente a una suba de $27.732,7 millones (16,3%), fundamentalmente determinada por el efecto
pleno en la reanudación del cobro de cuotas por préstamos otorgados a jubilados, pensionados y
beneficiarios de diversas Asignaciones5 y, en menor grado, por las restantes rentas originadas por el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS), ambos
programas administrados por la ANSeS. Estas últimas rentas se originan principalmente en la
tenencia de acciones, proyectos productivos en inversiones de infraestructura, fideicomisos, depósitos
a plazo fijo y obligaciones negociables, entre otros activos financieros, administrados con la finalidad
de contribuir a la preservación del valor y rentabilidad de los recursos de dicho Fondo.
Por último, para la totalidad de los ingresos no tributarios, se estima un aumento interanual
del 40,0% ascendiendo así a $153.690,0 millones (0,4% del PIB al igual que en 2020). Este rubro
comprende básicamente las entradas por tasas y derechos como contraprestación de un bien o servicio
público, destacándose en la Administración Nacional las subas estimadas a percibir por parte de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ente
Nacional de Comunicaciones, entre otros. En el resto del Sector Público sobresalen los mayores
ingresos no tributarios de la AFIP y el INSSJyP.
3.2. Gastos
Los gastos consolidados del Sector Público Nacional para el ejercicio 2021 totalizan
$8.912.730,4 millones (23,8% del PIB), correspondiendo el 90,1% a gastos corrientes y el 9,9%
5 Dichas cuotas estuvieron suspendidas durante gran parte de 2020 con el objeto de morigerar los efectos de la crisis
sanitaria y económica sobre las familias. La Ley N° 24.241 en su artículo 74 incisos m) y n), permite, respectivamente y
siempre en relación a los activos totales del FGS, el otorgamiento de créditos a beneficiarios del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) por hasta un máximo del 20% y a titulares de prestaciones no incluidas en el SIPA, cuya
liquidación o pago se encuentre a cargo de la ANSES por hasta un máximo del 5%, bajo las modalidades y condiciones
que esa misma administración establezca.
7
restante a los de capital. En términos primarios, esto es descontando los intereses de la deuda, el
monto autorizado a erogar asciende a $8.368.648,8 millones (22,3% del PIB). En porcentajes del
producto, ambos indicadores del gasto constituyen niveles inferiores a los estimados para 2020 (-3,7
y -3,2 puntos del PIB, respectivamente), en virtud, principalmente, de los gastos extraordinarios
efectuados en 2020 para paliar los efectos de la pandemia por COVID‐19, en el marco de la crisis
económica y social. Asimismo, es menester destacar que los gastos corrientes primarios del Sector
Público Nacional se reducirían en 3,7% del PIB, mientras que los gastos de capital se incrementarán
0,5 puntos porcentuales del PIB.
Dada la concentración del gasto por intereses netos en la Administración Nacional como así
también su importancia en la estructura de gastos del Sector Público Nacional, resulta apropiado notar
las ponderaciones sectoriales del gasto antes de las transferencias figurativas en términos primarios,
siendo entonces: 83,5% por parte de la Administración Nacional y 16,5% por el conjunto de
subsectores restantes, sobresaliendo los otros entes (7,8% del total del gasto primario), principalmente
por la incidencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS GASTOS 2021
-en porcentaje del PIB-
Notas: Relaciones considerando eliminaciones por transferencias figurativas.
Variación anual expresada en puntos porcentuales del PIB.
Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
(*) No incluye intereses intra ‐Sector Público Nacional.
A continuación se analizan los componentes relevantes del gasto total y primario del Sector
Público Nacional para 2021, considerando que el 81,4% del gasto total y el 86,7% del gasto primario
del Sector Público Nacional lo conforman las prestaciones de la seguridad social, las transferencias
corrientes y los gastos de consumo.
El componente más significativo en términos financieros de dicha estructura, prestaciones de
la seguridad social, comprende las jubilaciones y pensiones del SIPA y de las cajas previsionales
provinciales transferidas a la ANSES, que resultan contempladas en la Ley N° 24.241, sus
modificatorias y complementarias; el pago de retiros y pensiones del personal militar afectado al
Servicio Militar Voluntario (SMV) y del personal afectado al Régimen de incorporación de Personal
Militar en Actividad por Períodos Determinados (PMAPD), administrados por el Instituto de Ayuda
Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares; y los beneficios previsionales
CONCEPTO
% PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB VARIACIÓN
S/GASTO SPN ANUAL S/GASTO SPN ANUAL ANUAL
Gastos Totales 20,1 84,4 -3,8 3,7 15,6 0,0 23,8 -3,7
Total Gastos Primarios 18,7 83,5 -3,2 3,7 16,5 0,1 22,3 -3,2
Gastos Corrientes 18,4 86,0 -4,2 3,0 14,0 0,0 21,4 -4,2
Gastos Corrientes Primarios 17,0 85,1 -3,7 3,0 14,9 0,0 20,0 -3,7
Gastos de Consumo 2,5 79,6 -0,2 0,6 20,4 0,0 3,2 -0,2
Intereses Netos (*) 1,4 98,3 -0,5 0,0 1,7 0,0 1,5 -0,5
Prestaciones de la Seguridad
Social 9,0 100,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 9,0 -0,5
Transferencias 5,4 76,1 -2,9 1,7 23,9 0,1 7,1 -2,9
Resto 0,0 0,1 0,0 0,6 99,9 0,0 0,6 0,0
Gastos de Capital 1,7 70,0 0,4 0,7 30,0 0,1 2,4 0,5
Inversión Real Directa 0,8 59,9 0,2 0,5 40,1 0,1 1,3 0,3
Transferencias 0,6 76,3 0,2 0,2 23,7 0,0 0,8 0,2
Inversión Financiera 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
NACIONAL EMPRESAS PÚB. Y OTROS ENTES NACIONAL
ADMINISTRACIÓN FONDOS FIDUCIARIOS, SECTOR PÚBLICO
8
correspondientes a las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Federal administrados por
la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.
Cabe aclarar que la ANSeS también tiene a su cargo la atención de las pensiones Honoríficas
de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur (Decreto N° 886/05), las prestaciones del régimen
reparatorio establecido por la Ley N° 26.913 para ex presos políticos de la República Argentina, la
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el pago de beneficios previsionales del Poder
Judicial de la Nación, el pago de reajustes de haberes normado en la Ley N° 27.260 – Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y el pago de pensiones no
contributivas graciables, para madres de 7 o más hijos y pensiones por vejez.
Asimismo, este componente incluye las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez
laborativa, administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad.
El crédito asignado para atender dichas prestaciones alcanza los $ 3.380.959,1 millones (37,9%
del gasto total 2021 del SPN y el 40,4% del gasto primario del SPN) y representa, respecto a 2020,
un aumento de $790.332,3 millones (+30,5% de variación interanual), explicando así el 54,1% del
aumento del gasto total y el 54,2% del gasto primario (sin transferencias figurativas) del Sector
Público Nacional.
Con respecto a las transferencias corrientes a sectores ajenos al Sector Público Nacional,
se prevé una asignación de $2.676.150,1 millones (30,0% del gasto total 2021 del SPN y el 32,0%
del gasto primario del SPN), que representa una disminución nominal del 1,5% ($ 40.068,9 millones)
respecto del ejercicio 2020. En este sentido, es necesario mencionar que los refuerzos realizados por
la Administración Nacional en 2020 para paliar los efectos de la crisis económica y social ocasionada
por la pandemia COVID-196, impactaron casi enteramente en este concepto de gasto.
Dentro de las asignaciones 2020 destinadas a atenuar los efectos del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, sobresalen, dentro de las trasferencias corrientes, las otorgadas para el
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción (ATP); asistencias al sector salud (tanto a través de acciones realizadas por el Ministerio
de Salud como por las prestaciones brindadas por el INSSJyP), al turístico, al transporte y al cultural;
asistencia financiera para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables, a través de refuerzos
de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, jubilados y
pensionados, beneficiarios de planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario; y el
Programa para la Emergencia Económica Provincial (Decreto N°352/20).
En lo que refiere a las asignaciones 2021, caben mencionar las transferencias al sector
privado realizadas por la Administración Nacional ($1.440.446,6 millones, 53,8% de las
transferencias corrientes del Sector Público Nacional), sobresaliendo las Asignaciones Familiares
otorgadas por la ANSES ($484.898,0 millones) y la asistencias a la Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico ($441.750,0 millones) realizada por la Secretaría de Energía; como las
asistencias al sector privado previstas desde el INSSJyP en concepto de asistencias médicas y sociales
a sus afiliados ($391.215,2 millones, 14,6% de las trasferencias corrientes del SPN); las asistencias
corrientes a gobiernos provinciales y municipales realizadas por la Administración Nacional
($297.506,8 millones, 11,1% de las trasferencias corrientes del SPN); las asistencias financieras
corrientes a universidades también realizadas por la Administración Nacional ($270.847,7 millones,
6 Como se expresó en el punto “2.2 Metodología del proceso de consolidación”, los análisis interanuales son de carácter
provisorios, como así también los montos previstos como erogaciones efectuadas en el marco de la pandemia COVID -
19.
9
10,1% de las trasferencias corrientes del SPN) y las asistencias financieras efectuadas desde el Fondo
Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte por las compensaciones al transporte
automotor de pasajeros ($170.953,0 millones; 6,4% de las trasferencias corrientes del SPN).
En tercer lugar, es menester destacar las erogaciones 2021 destinadas al gasto de consumo las
cuales alcanzan los $1.194.589,9 millones (13,4% del gasto total 2021 del SPN y el 14,3% del gasto
primario del SPN), las cuales se incrementan un 30,1% respecto a 2020 ($276.163,5 millones), en
virtud del efecto anualizado de los incrementos otorgados en 2020 en materia de remuneraciones
($180.011,4 millones; 26,6% de variación interanual) y por el incremento en bienes y servicios no
personales ($96.152,1 millones; +39,9%), fundamentalmente explicado por las asignaciones al
Ministerio de Salud para prevención, control y tratamiento de enfermedades y para medicamentos,
insumos y tecnología médica; y para atender a través del Ministerio de Interior el gasto que demande
la realización del acto eleccionario de medio término.
Adicionalmente, respecto al gasto primario cabe mencionar que los gastos de capital alcanzan
los $883.478,1 millones y representan el 9,9% del total del gasto del Sector Público Nacional y
representa un 2,4% del PIB, para el ejercicio 2021 se prevé un incremento nominal de $380.240,2
millones (+ 75,6 % variación interanual), incremento de 0,5 puntos porcentuales del PIB, explicado
principalmente por el incremento de la Inversión Real Directa de la Administración Nacional y de las
Empresas Públicas. En este sentido, dada la relevancia que acredita este componente, se profundiza
el análisis en el capítulo 5. En lo que refiere a las trasferencias de capital ($310.329,6 millones, 3,5%
del gasto del Sector Público Nacional) sobresalen las asistencias financieras de capital a gobiernos
provinciales y municipales que efectúa la Administración Nacional para las funciones Educación y
Cultura, Vivienda y Urbanismo y Transporte.
Por último, es importante notar que en el marco del proceso de reestructuración de la deuda
pública implementado en 2020, el gasto en intereses netos y otras rentas de la propiedad muestran un
ligero incremento en términos nominales de $3.192,6 millones (0,6% de variación interanual) y una
caída de 0,6 puntos porcentuales del PIB.
3.3. Resultados
La evolución analizada para el ejercicio 2021 de las cuentas públicas consolidadas, permite
concluir seguidamente sobre la proyección de los distintos resultados fiscales.
En primer término el resultado económico, calculado como la diferencia entre recursos y
gastos corrientes, alcanzaría en 2021 a -$1.307.221,7 millones, esto es -3,5% del PIB, lo cual
representa una disminución interanual del desahorro equivalente a 5 puntos porcentuales. Como
se puede apreciar en el siguiente cuadro, dicha mejora se determinaría fundamentalmente en la
Administración Nacional, ante la alta concentración en dicho ámbito de los gastos corrientes
emergentes de la pandemia COVID-19 y, en menor medida, por la descompresión de la carga por
servicios de intereses de la deuda tras su reestructuración durante el ejercicio 2020.
10
RESULTADOS POR SECTOR 2021 (*)
-en porcentaje del PIB-
Notas: Relaciones considerando eliminaciones por transferencias figurativas.
Variación anual expresada en puntos porcentuales del PIB.
Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales
(*) No incluye intereses intra ‐Sector Público Nacional y utilidades distribuidas del BCRA.
Al incorporar al análisis los recursos y gastos de capital, el Sector Público Nacional alcanzaría
en 2021 un déficit global neto de $2.171.291,7 millones (-5,8% del PIB), nivel que representa una
mejora interanual de 4,5 puntos del producto, en tanto que al descontar el gasto por intereses netos
de la deuda pública, se registraría un resultado primario equivalente a -4,3 puntos del mismo
indicador, previendo reducir así casi a la mitad el déficit primario estimado para el ejercicio
2020 (8,3% del PIB). Ello revela, en un contexto de múltiples restricciones, incluyendo una limitada
capacidad de financiamiento, un impulso expansivo en el esquema de política fiscal orientado a
generar una recuperación del nivel de actividad inducido a través de la demanda agregada del sector
privado.
3.4. Cuenta de Financiamiento
Las necesidades netas de financiamiento para 2021 se estiman en $1.371.291,7 millones,
3,7% del PIB, esto es un nivel 0,7 punto menor al previsto para 2020. Las mismas se determinan al
considerar, a partir del aludido déficit global neto, la estimación de la distribución de utilidades del
Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A) y, sectorialmente, los intereses por operaciones
de financiamiento intra-Sector Público Nacional. De esta manera, el presupuesto de la Administración
Nacional presenta una necesidad de financiamiento neto equivalente a 3,9% del PIB (-0,7 puntos
porcentuales de variación interanual), en tanto que para el conjunto restante sería de -0,2% del mismo
indicador, manteniéndose así constante en términos del producto.
Así pues, las fuentes financieras, excluyendo las contribuciones figurativas, ascenderían en
2021 a $7.201.736,4 millones, representando un aumento interanual nominal del 31,3%, y una
disminución del 1,0% en términos del PIB.
Por su parte las aplicaciones financieras previstas para 2021, excluyendo los gastos
figurativos, totalizarían $5.830.444,7 millones, monto 35,3% superior respecto a las aplicaciones
estimadas para 2020, disminuyendo 0,3% en términos del PIB.
Las necesidades de financiamiento básicamente, serán cubiertas mediante la emisión de deuda
pública en pesos en el mercado local y Adelantos Transitorios por parte del BCRA, en el marco de
los límites establecidos por la normativa vigente.
En relación al pago de servicios en moneda local previsto para 2021, se avanzará en una
estrategia dual en función de la fecha de maduración de los instrumentos financieros. Las letras de
corto plazo en pesos se refinanciarán en el mercado a través de la emisión de instrumentos cortos,
CONCEPTO
% PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB VARIACIÓN
S/RESULT. SPN ANUAL S/RESULT. SPN ANUAL ANUAL
Resultado Económico -2,4 68,8 4,9 -1,1 31,2 0,1 -3,5 5,0
Resultado Primario -4,6 105,2 3,9 0,2 -5,2 0,0 -4,3 3,9
Resultado Financiero -6,0 103,5 4,5 0,2 -3,5 0,0 -5,8 4,5
ADMINISTRACIÓN FONDOS FIDUCIARIOS, SECTOR PÚBLICO
NACIONAL EMPRESAS PÚB. Y OTROS ENTES NACIONAL
11
mientras que en el caso de los bonos en pesos mediante instrumentos más largos. Respecto a los pagos
de capital al Fondo Monetario Internacional y Club de París, se asume la postergación de los
vencimientos más allá de 2023.
En cuanto a la amortización de deudas, la Administración Nacional concentra el 98,1% de las
erogaciones previstas para el Sector Público en 2021, destacándose la devolución de adelantos
transitorios del B.C.R.A., la cancelación de Letras del Tesoro (intra Sector Público y de mercado), la
cancelación de Títulos Públicos, y la devolución de préstamos de organismos internacionales de
crédito (BID, CAF, BIRF y otros).
La inversión financiera, por su parte, se concentra en un 51,4% en Fondos Fiduciarios
(principalmente en Fideicomiso PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras, Fondo Fiduciario Federal
de Infraestructura Regional y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial). Por el lado de la
Administración Nacional se concentra el 43,7% de la inversión financiera, sobresaliendo la
adquisición de títulos y valores de la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Régimen Previsional Público de Reparto (FGS); y las líneas de asistencia financiera a las provincias.
CUENTA FINANCIAMIENTO 2021
-en porcentaje del PIB-
Nota: Relaciones sin considerar figurativas para aplicaciones financieras de la Administración Nacional.
Variación anual expresada en puntos porcentuales del PIB.
Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
CONCEPTO
% PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB VARIACIÓN
S/SPN ANUAL S/SPN ANUAL ANUAL
I -Resultado Financiero Neto -6,0 103,5 4,5 0,2 -3,5 0,0 -5,8 4,5
Ingresos por Utilidades BCRA 2,1 100,0 -3,8 0,0 0,0 - 2,1 -3,8
Ingresos por Rentas intra - SPN 0,3 88,6 -0,1 0,0 11,4 0,0 0,4 -0,2
Gastos por Intereses intra - SPN 0,3 93,4 -0,2 0,0 6,6 0,0 0,4 -0,2
II - Resultado Financiero Bruto -3,9 106,0 0,7 0,2 -6,0 0,0 -3,7 0,7
III -Financiamiento Neto (IV-V) 3,9 106,0 -0,7 -0,2 -6,0 0,0 3,7 -0,7
IV - Fuentes Financieras 17,2 89,6 -0,5 2,0 10,4 -0,5 19,2 -1,0
Disminución de la Inversión Financ. 0,5 50,3 -0,4 0,5 49,7 -0,4 1,0 -0,8
Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos 16,7 92,7 -0,1 1,3 7,3 -0,1 18,0 -0,2
Aumento del Patrimonio 0,0 0,0 - 0,2 100,0 0,0 0,2 0,0
V - Aplicaciones Financieras 13,3 85,7 0,2 2,2 14,3 -0,5 15,6 -0,3
Inversión Financiera 1,6 43,7 -0,2 2,0 56,3 -0,1 3,5 -0,3
Amortización Deudas y Dism. Otros Pasivos 11,8 98,1 0,4 0,2 1,9 -0,4 12,0 0,0
Disminución del Patrimonio 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0
ADMINISTRACIÓN FONDOS FIDUCIARIOS, SECTOR PÚBLICO
NACIONAL EMPRESAS PÚB. Y OTROS ENTES NACIONAL
12
13
14
3.5. Efectos sobre la Economía
3.5.1. Valor Agregado
El valor agregado del Sector Público Nacional para 2021 se ubicaría en 3,0% del PIB,
registrando así una relación similar respecto del ejercicio anterior. Su composición sectorial es la
siguiente:
Casi el 75% de la variación nominal resultará generada por la Administración Nacional,
básicamente a través del gasto en personal. Cabe aclarar que este concepto incluye tanto el valor
agregado por la dotación propia, como así también por las correspondientes a las Universidades.
3.5.2. Demanda Agregada
Para el ejercicio 2021 se proyecta que la demanda agregada del Sector Público Nacional
aumente en algo más de $560.000 millones, manteniendo prácticamente así la relación con el PIB
prevista en 2020.
Tal variación nominal es explicada en un 61,3% por los componentes del gasto de consumo,
principalmente por los previstos en la Administración Nacional, en tanto que la suba del gasto en
inversión física bruta determina el 38,7% restante.
15
DEMANDA AGREGADA
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
-en millones de pesos-
SECTOR /CONCEPTO
2020
2021
I-ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Consumo 913.124 1.194.768
- Remuneraciones 727.853 926.069
- Bienes y Servicios 185.271 268.699
Inversión Física Bruta 147.621 280.801
Total 1.060.745 1.475.569
II- EMPRESAS PÚBLICAS
Inversión Física Bruta 101.362 174.080
III- FONDOS FIDUCIARIOS
Consumo 2.140 2.807
-Remuneraciones 0 0
-Bienes y Servicios 2.140 2.807
Inversión Física Bruta 15 20
Total 2.155 2.827
IV- OTROS ENTES PÚBLICOS
Consumo 178.981 239.908
-Remuneraciones 125.961 175.028
-Bienes y Servicios 53.020 64.880
Inversión Física Bruta 4.017 17.479
Total 182.998 257.387
V- DEMANDA AGREGADA
Total 1.347.260 1.909.863
Relación con el PIB (%) 5,0 5,1
3.5.3. Aplicación de Recursos de la Administración Nacional
Metodológicamente cabe notar que la distribución de recursos es definida aquí por los sectores
de destino primario. En consecuencia, el sector empresas incluye la inversión financiera y las
transferencias previstas realizar por parte de la Administración Nacional a este sector, el cual
comprende básicamente a las entidades públicas y privadas, instituciones sin fines de lucro, y a los
fondos fiduciarios.
En el cuadro subsiguiente se puede observar la evolución de las asignaciones a partir del crítico
contexto de deuda, económico y social configurado a fines de 2019, al cual se adicionaron los efectos
de la pandemia COVID-19, debiendo el Gobierno Nacional redireccionar las prioridades de política
económica trazadas a inicios de su gestión, profundizando en forma inmediata la atención en el
cuidado de la salud y la vida de la población y la asistencia a las empresas, las familias y los
trabajadores, esencialmente a partir de las medidas apuntadas en el capítulo 3.2.
En este sentido, puede observarse principalmente que las unidades familiares concentraron en
2020 el 64,8% de las asignaciones por la emergencia COVID, en tanto que las provincias y
municipios absorbieron el 19,0% y el sector empresarial el 12,7%.
16
La estructura del gasto así cristalizada en 2020 fue esencialmente producto de la exitosa gestión
de la deuda pública: 8,5% de menor ponderación interanual en concepto de intereses pagados netos
(casi -$197.000 millones). Para ello resultó central tanto la reestructuración de la deuda con el sector
privado en moneda extranjera bajo legislación local y externa, como la paulatina normalización del
mercado de deuda pública en moneda nacional a través de la reducción de tasas de interés, extensión
de plazos, y adecuadas operaciones de conversión de instrumentos denominados en dólares por títulos
en pesos.
En consecuencia, para 2021 se prevé esencialmente mayores recursos con destino a gastos de
consumo e inversión física bruta (+414.825 millones), a las unidades familiares (+390.430 millones),
a las empresas (+$381.831 millones), y a las provincias y municipios (+$47.407 millones). Ahora
bien, asumiendo un escenario de recuperación económica desde entonces, resulta pertinente analizar
la aplicación de recursos para 2021 en relación a la prevista en 2020 sin considerar los refuerzos
relativos a la pandemia. De esta manera, se observa básicamente que esos mismos sectores
absorberían los siguientes mayores recursos interanuales desde la Administración Nacional: familias
(+1.050.906 millones), unidades empresariales (+$511.658 millones), gastos de destino final
(+447.324 millones), y otros niveles de gobierno (+$241.631 millones).
Cabe señalar que la importancia del sector familias, el cual representa algo más de la mitad de
los recursos aplicados en la estructura actual, se fundamenta esencialmente en que bajo esta unidad
económica se incluyen los recursos destinados a cubrir jubilaciones, pensiones, Asignaciones
Familiares, y otros asociados a servicios de seguridad y asistencia social.
3.5.4. Presión tributaria
En primer término, es importante aclarar que la información presentada en este apartado
incorpora los ingresos por impuestos que resultan transferidos automáticamente a las provincias y los
impuestos nacionales coparticipables.
En este ejercicio el indicador de la presión tributaria, medido como la relación entre los ingresos
impositivos -definidos entonces como de origen nacional- y el PIB, registraría una suba interanual de
casi 1 punto porcentual, alcanzando así un valor de 24,81% del PIB.
Como fuera apuntado en 3.1., el delineamiento para 2021 de un escenario de moderada
recuperación de las economías doméstica y externa, resulta determinante en la evolución estimada de
17
dicho indicador. En efecto, las proyecciones macroeconómicas determinarían principalmente ligeros
aumentos de la carga en los impuestos al Valor Agregado (0,42 puntos) y Para una Argentina
Inclusiva y Solidaria – PAIS- (0,24 puntos), como así también por Derechos y Tasas sobre el
Comercio Internacional, básicamente en concepto de Derechos de Exportación (0,19 puntos). La
composición detallada de la misma es la siguiente:
COMPOSICIÓN DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Concepto 2020 2021
Ganancias 5,00 4,99
Bienes Personales 0,56 0,46
IVA Neto de Reintegros 6,76 7,18
Impuestos Internos 0,55 0,53
Ganancia Mínima Presunta 0,00 0,00
Derechos de Importación 0,57 0,64
Derechos de Exportación 1,40 1,59
Tasa de Estadística 0,12 0,13
Combustibles y Dióxido de Carbono 0,64 0,72
Monotributo Impositivo 0,10 0,10
Créditos y Débitos Bancarios y Otras Operat. 1,66 1,69
PAIS 0,67 0,91
Otros Impuestos 0,16 0,17
Subtotal Tributarios 18,21 19,13
Aportes y Contribuciones a la Seg. Social 5,63 5,68
Total 23,84 24,81
La estimación de la recaudación para el primero de esos tributos, el impuesto al Valor Agregado
neto de Reintegros, alcanzaría a $2.690.807,6 millones, esto es un aumento interanual del 46,9%,
impulsado por el crecimiento del consumo en términos nominales. También contribuirán en forma
positiva, la mayor bancarización de la economía incentivada por medidas tomadas desde el Estado y
una mejora en el control por parte del organismo recaudador, tanto en las operaciones de comercio
exterior (a través de la Aduana), como del mercado interno. En sentido contrario, operarán las
mayores devoluciones previstas de saldos técnicos para determinados sujetos.
Por su parte, los ingresos correspondientes al Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria
(PAIS) ascenderían a $342.713,4 millones, monto que será 89,0% superior al previsto para el año
2020 (casi 0,25 punto porcentual del PIB) explicado principalmente por el incremento del tipo de
cambio, y la reapertura de las fronteras que implicará un aumento en las ventas de pasajes al exterior
y una mayor utilización de las tarjetas de crédito y débito.
En tanto, los recursos provenientes de los Derechos de Exportación mostrarán un incremento
de 58,0% interanual, aportando casi 7,7% al crecimiento de la recaudación total en términos
nominales y justificando 1/5 parte de la mayor carga tributaria estimada, esencialmente por los
mayores volúmenes de los principales productos transables.
4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Según lo dispuesto por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, la Oficina Nacional de Presupuesto, es la
18
encargada de evaluar la ejecución de los presupuestos en función de la información de la gestión
física que las Jurisdicciones y Entidades le participen (artículo 44) y de realizar un análisis crítico de
los resultados físicos y financieros obtenidos durante el ejercicio (artículo 45).
Con el objetivo de incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del Sector Público, las
mediciones físicas constituyen la base esencial para analizar, controlar y evaluar la ejecución
presupuestaria a partir de la cuantificación de los resultados de los procesos productivos que realiza
cada institución y contribuir así, al análisis de los factores que explican la evolución de los indicadores
de producto, la revisión de los indicadores de resultados de cada programa y su consistencia físico–
financiera.
Asimismo, la profundización de un análisis transversal del gasto, que agrupe planes y políticas
implementados por distintos programas del Sector Público Nacional, pero que comparten la
característica de estar dirigidos a un sector particular de la sociedad, evidencian los esfuerzos
gubernamentales para atender demandas que cobran particular relevancia en la agenda política actual.
4.1. Administración Nacional
Durante el año 2021, los esfuerzos fiscales del Estado Nacional estarán destinados a las políticas
dirigidas a promover el desarrollo económico y social inclusivo y la mejora general de las condiciones
de vida de la población, a través de la implementación de planes y políticas implementados por
distintos programas de la Administración Nacional. En este sentido, se configuran 16 categorías que
engloban programas, actividades y en algunos casos otras partidas específicas del presupuesto de
gastos, siguiendo un criterio de agrupación que difiere de los clasificadores tradicionales del gasto.
Categoría Principales Programas / Conceptos
Jubilados y Pensionados
Prestaciones Previsionales
Pensiones No Contributivas
Pensión Universal para Adultos Mayores – PUAM
Igualdad de Géneros
Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional
Asignación Universal por Hijo y Embarazo (AUH y AUE)
Pensiones a Madres de 7 o más Hijos
Programa Acompañar
Políticas de Ingresos
Asignaciones Familiares
Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica
Políticas Alimentarias
Subsidios al Consumo de Gas (incluye Garrafa Social)
Niñez y Adolescencia
Asignaciones Familiares
PNC a Madres de 7 o más hijos
Políticas Alimentarias
Infraestructura Social y
Productiva
Construcción y Mantenimiento de la Red Vial Nacional (DNV)
Acciones de Vivienda, Desarrollo Territorial y Acceso al Hábitat
Educación, Formación y
Desarrollo del
Conocimiento
Desarrollo de la Educación Superior
Fondo Nacional de Incentivo Docente
Formación de Recursos Humanos (CONICET)
Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles
Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes
Plan Federal Juana Manso (Educación Digital)
Políticas de Salud
Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud
Desarrollo de Seguros Públicos de Salud
Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica
Políticas de Discapacidad
Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral
Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas
Atención de Pacientes (Colonia Montes de Oca)
19
Políticas de Defensa y
Seguridad
Fuerzas de Seguridad
Alistamiento Operacional de las Fuerzas de Defensa
Fomento de la
Producción, Innovación
y Tecnología Aplicada
Financiamiento de la Producción
Investigación Aplicada, Innovación y Apoyo al Desarrollo Rural
Gestión Productiva (Des. de Proveedores y Parques Industriales)
Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación
Políticas de Inserción
Laboral y Empleo
Potenciar Trabajo
Acciones de Empleo
Acciones de Capacitación Laboral
Cooperativas y Mutuales
Potenciar Trabajo
Políticas para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Productivo
Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual
Políticas Alimentarias Políticas Alimentarias
Intervenciones en Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia
Políticas de Apoyo a las
PyMEs
Financiamiento de la Producción
Acciones de Empleo
Productividad y Competitividad PyME y Des. de Emprendedores
Ambiente Sostenible
Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento
Recursos Hídricos
Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales
Control Ambiental y Políticas en Recursos Naturales
Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas
Justicia y Derechos
Humanos
Identificación, Registro y Clasif. del Potencial Humano Nacional
Política Criminal y Asuntos Penitenciarios
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Dada, la relevancia en la agenda de políticas públicas a desarrollarse, se analiza a continuación
los principales programas y actividades presupuestarias para la atención de la política de Igualdad
de Géneros, tanto en la dimensión financiera, como también en la producción de bienes y servicios
que se proponen alcanzar para el año 2021.
En esta categoría de análisis de las políticas transversales en el presupuesto consolidado del
Sector Público Nacional, se incluyen todos aquellos programas y actividades destinados a la
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, así como también
aquellos orientados a disminuir las brechas entre los géneros. Se señalan a continuación algunos
programas destacados dentro de esta categoría, sus metas físicas y el presupuesto asignado para 2021.
Presupuesto 2021: Igualdad de Géneros
Organismo Iniciativa Destacada Metas Físicas Mill. $
Administración
Nacional de la
Seguridad Social
(ANSES)
Prestaciones Previsionales por
Moratoria Previsional (*)
2.642.912 Mujeres
Beneficiarias 777.690
Asignación Universal por Hijo y
Embarazo para Protección Social
(AUH y AUE)
4.363.205 Beneficiarios de
AUH
170.165 Beneficiarias de
Asignación Universal por
Embarazo
242.150
Pensiones No Contributivas a
Madres de 7 o más Hijos
303.129 Pensionadas Madres
de 7 o más Hijo 83.663
Ministerio de
Desarrollo Social
Políticas Alimentarias- Tarjetas
AlimentAR (*)
1.530.149 Prestaciones
alimentarias otorgadas con
Tarjetas
89.625
Acciones de Prog. Nac de
Inclusión Socio-Productiva y
Desarrollo Local - Potenciar
Trabajo
870.000 Titulares Activos de
Ingresos de Inclusión Social 73.079
20
Ministerio de las
Mujeres, Géneros y
Diversidad
Formulación de Políticas contra la
Violencia por Razones de Género
Políticas de Igualdad y Diversidad
Formación y Cambio Cultural
Apoyo a la Implementación de
Políticas de Género
181.700 Asistencias
Integrales a Víctimas de
Violencia por Razones de
Género (línea 144)
55.000 Asistencias a
Personas LGTBI+ para el
Pleno Acceso a Derechos e
Igualdad
6.205
Ministerio de Salud
Salud Perinatal, Niñez y
Adolescencia
Desarrollo de la Salud Sexual y la
Procreación Responsable
Acciones para la Identidad de
Género
1.450.000 Análisis Detección
de Enfermedades Congénita
25.300.000 de Preservativos
Entregados
280.000 Tratamientos
Hormonales
5.219
Ministerio de
Educación
Fortalecimiento de la Educación
Sexual Integral y otras acciones
socioeducativas
20.000 Docentes Capacitados
en Educación Sexual Integral 253
Otros gastos 2.383
Total categoría Igualdad de géneros 1.280.267 (*) La asignación presupuestaria 2021 se encuentra ponderada de acuerdo a la participación en género.
Con el objeto de profundizar el conocimiento de las acciones previstas por la Administración
Nacional, a continuación, se detallan las principales mediciones físicas, vinculadas a algunos
programas presupuestarios relevantes del ejercicio presupuestario 2021:
PODER LEGISLATIVO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Programa: Formación y Sanción Legislativa
a) Porcentaje de bancas ocupadas por mujeres en la Cámara de diputados del Congreso
Nacional (ODS 5.5.1 -PPG)
Indicador: 42%
BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Programa: Asistencia Bibliográfica
a) Servicio bibliográfico
Meta: 700.000 consultas bibliográficas
Meta: 1.200.000 usuarios
b) Visitas Guiadas
Meta: 2.000 visitantes
c) Estudios e investigaciones
Meta: 10.000 documentos producidos
d) Traducción de textos
Meta: 1.100.000 palabras
e) Servicio edición e impresión
Meta: 90 publicaciones
21
f) Servicio de microfilmación
Meta: 400.000 fotogramas
g) Taller de Extensión Cultural
Meta: 12.300 participantes
IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Programa: Impresiones y Publicaciones Parlamentarias
a) Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias
Meta: 60.000.000 páginas
AYUDA SOCIAL AL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Programa: Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación
a) Cobertura social integral al personal del congreso de la nación
Meta: 235.000 consultas médicas
Meta: 28.500 afiliados
Meta: 2.900 pacientes internados
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
Programa: Defensa de los Derechos de los Ciudadanos
a) Investigaciones
Meta: 216 investigaciones realizadas
b) Atención al público
Meta: 240.000 personas atendidas
c) Recepción de quejas promovidas por los ciudadanos
Meta: 12.000 casos
d) Actuaciones de oficio
Meta: 220 casos
e) Difusión radiofónica
Meta: 96 programas emitidos
f) Promoción de objetivos de desarrollo sostenible
Meta: 4 talleres realizados
PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Programa: Protección de los Derechos del Interno Penitenciario
a) Atención de internos damnificados
Meta: 49.000 casos gestionados
b) Inspección de centros de detención
Meta: 490 centros inspeccionados
Meta: 2.800 visitas realizadas
c) Atención médica a internos
Meta: 4.500 internos atendidos
22
d) Proporción de torturas y malos tratos en el total de casos investigados
Indicador: 1,0%
e) Proporción de expedientes iniciados por torturas y malos tratos que llegan a instancias de
denuncia penal
Indicador: 52%
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Programa: Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
a) Orienta+ción de Atención Ciudadana en materia de Servicios Audiovisuales
Meta: 200 dictámenes jurídicos
b) Formación en derecho a la comunicación y derechos de las audiencias públicas
Meta: 35.000 participantes
c) Participación en audiencias públicas
Meta: 1.000 participantes
d) Otorgamiento de becas de investigación y capacitación
Meta: 150 becarios
e) Asistencia a actividades de promoción del derecho a la comunicación y a la información
Indicador: 35% asistentes por actividad (promedio)
f) Monitoreo de material audiovisual de noticieros
Meta: 7 informes realizados
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Programa: Control Externo del Sector Público Nacional
a) Auditoría externa
Meta: 224 informes de auditoría aprobados
b) Formación del personal administrativo, técnico y profesional
Meta: 800 funcionarios capacitados
Meta: 20 cursos realizados
c) Cobertura de instituciones auditadas de la Administración Pública Nacional
Indicador: 29,7%
d) Tasa de capacitación de los agentes de la Auditoría General de la Nación
Indicador: 51,18%
e) Publicación de informes de auditoría en video vía web
Meta: 40.420 visitas al sitio web
f) Planificación participativa y gobierno abierto
Meta: 24 reuniones técnicas realizadas
g) Visitas didácticas de instituciones educativas (proyecto aula)
Meta: 1.000 visitas didácticas realizadas
23
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Programa: Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a) Resolución de causas ( incluye todos los fueros)
Meta: 224.300 causas resueltas en 1ra. instancia
Meta: 62.900 causas resueltas en 2da. instancia
Meta: 7.600 causas resueltas en juicios orales
Programa: Justicia Federal
a) Resolución de causas (incluye todos los fueros)
Meta: 831.200 causas resueltas en 1ra. instancia
Meta: 144.300 causas resueltas en 2da. instancia
Meta: 1.500 causas resueltas en juicios orales
Meta: 900 causas electorales resueltas
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Programa: Justicia de Máxima Instancia
a) Resolución de causas
Meta: 10.461 causas no previsionales resueltas en máxima instancia
Meta: 13.732 causas previsionales resueltas en máxima instancia
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Programa: Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales
a) Informe de seguimiento de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable
presentados oportunamente
Indicador: 1 informe
b) Evaluación de situación social provincial y planes sociales
Meta: 310 informes
Meta: 5 informes que incorporan la perspectiva de género
c) Administración de base de datos de beneficiarios de planes sociales en el Sistema de
Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM)
Meta: 50.000 hogares identificados
d) Capacitación en temáticas de información y evaluación social
Meta: 40 eventos realizados
e) Atención de requerimientos de información del Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (SINTYS)
Meta: 5.500 consultas masivas
Meta: 20.000.000 consultas individuales
Meta: 16.500 oficios judiciales
f) Intervención en eventos nacionales e internacionales
Meta: 12 intervenciones
24
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Programa: Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional
a) Capacitación profesional técnica
Meta: 920 funcionarios capacitados
b) Emisión de precios testigos
Meta: 800 informes
c) Supervisión, asesoramiento, control y fiscalización
Meta: 895 informes
d) Intervenciones Técnicas
Meta: 3.402 informes
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Programa: Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares
a) Otorgamiento de licencias de instalaciones
Meta: 1.650 licencias otorgadas
b) Otorgamiento de registros de instalaciones
Meta: 50 registros otorgados
c) Fiscalización y control de instalaciones nucleares y radioactivas
Meta: 1.150 inspecciones realizadas
d) Evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear
Meta: 7.645 evaluaciones realizadas
e) Porcentaje de trabajadores con dosis mayores al límite conforme normas básicas de
seguridad radiológica
Indicador: 0%
f) Casos en que la dosis promedio en el grupo poblacional más expuesto supera el límite
conforme normas básicas de seguridad radiológica
Indicador: 0 casos
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Programa: Acciones de Integración de Personas con Discapacidad
a) Capacitación
Meta: 1.350 personas discapacitadas
b) Servicios de asistencia técnica
Meta: 90 organizaciones asistidas
c) Rehabilitación con técnicas deportivas
Meta: 100.000 prestaciones efectuadas
d) Orientación a la persona con discapacidad
Meta: 18.500 personas atendidas
e) Subsidios a personas e instituciones
Meta: 600 personas asistidas
Meta: 460 organizaciones asistidas
25
f) Subsidios a discapacitados
Meta: 3 personas asistidas
g) Asistencia financiera para la accesibilidad recreativa y deportiva
Meta: 6 proyectos promovidos
Programa: Abordaje Territorial
a) Capacitación
Meta: 1.000 personas capacitadas
b) Subsidios a discapacitados
Meta: 100 personas asistidas
c) Orientación a personas
Meta: 5.000 personas atendidas
Programa: Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas
a) Cobertura médico asistencial a pensionados y grupo familiar
Meta: 1.054.415 beneficiarios asistidos
b) Cobertura de hemodiálisis
Meta: 5.379 beneficiarios asistidos
c) Cobertura de hemofilia
Meta: 282 beneficiarios asistidos
d) Cobertura de enfermedad de Gaucher
Meta: 88 beneficiarios asistidos
e) Prestaciones de discapacidad
Meta: 51.464 beneficiarios asistidos
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa: Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público
a) Capacitación de agentes públicos
Meta: 90.000 personas capacitadas
b) Capacitación en provincias y municipios en el marco del Plan Federal
Meta: 80.000 alumnos inscriptos
c) Análisis de dotaciones de la Administración Pública Nacional
Meta: 150 reparticiones con informes
d) Realización de concurso de cargos de la Administración Pública Nacional
Meta: 7.000 convocatorias a cargos
e) Vacantes ofertadas por el Instituto Nacional de Administración Pública
Indicador: 125.000 vacantes
f) Tasa de cobertura de cursos de capacitación
Indicador: 72%
26
Programa: Fortalecimiento de la Gestión Pública
a) Gestión de Consultas Ciudadanas sobre Servicios y Derechos Esenciales
Meta: 5.000 consultas atendidas
b) Asistencia Técnica en Fortalecimiento de la Gestión Publica
Meta: 7 organismos asistidos en planificación
Meta: 7 organismos asistidos en integridad
Meta: 7 organismos asistidos en mejora de procesos
c) Cobertura del mapa de la acción estatal
Indicador: 30% de la Administración Pública Nacional
Meta: 40 organismos ingresados
SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN
ARGENTINA
Programa: Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción
a) Asistencia financiera integral a drogadependientes
Meta: 299.000 personas asistidas
b) Capacitación en la materia del uso indebido de drogas y adicciones
Meta: 1.200 personas capacitas
Meta: 264 organizaciones capacitadas.
c) Atención telefónica
Meta: 36.000 personas atendidas
d) Estudios de investigación del observatorio argentino de drogas
Meta: 9 estudios específicos finalizados
e) Actividades de difusión y prevención ante el consumo problemático de drogas
Meta: 24 eventos realizados
Meta: 125 materiales distribuidos
Programa: Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial
a) Implementación del programa municipios en acción
Meta: 100 municipios nuevos
b) Capacitación para la formulación e implementación de planes locales sobre consumos de
problemáticos de alcohol y otras sustancias
Meta: 100 municipios capacitados
c) Asistencias técnicas para la elaboración e implementación de planes locales
Meta: 150 municipios asistidos
d) Asistencia financiera para programas de prevención
Meta: 72 organizaciones de sociedad civil asistidas
e) Participación comunitaria en dispositivos de abordaje territorial y dispositivos de
tratamiento comunitario
Meta: 220.000 participantes
f) Capacitación en abordaje integral, territorial y tratamiento comunitario
Meta: 100 talleres realizados
27
g) Sensibilización, prevención y asesoramiento en adicciones – “El Estado en tu Barrio”
Meta: 60 eventos realizados
SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
Programa: Prensa y Difusión de Actos de Gobierno
a) Producción de contenidos institucionales
Meta: 2.888 piezas producidas
b) Comunicación de mensajes institucionales
Meta: 269.000 repeticiones
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Programa: Gobierno Abierto y País Digital
a) Integración colaboración a municipios en temáticas digitales
Meta: 130 productos implementados
b) Promoción de productos digitales a la ciudadanía
Meta: 2.152 productos implementados
c) Implementación de Servicio de Trámites Online a la Ciudadania (Mi Argentina)
Meta: 12.000.000 usuarios registrados
e) Relevamiento y Publicación de Datos Públicos (Plan Apertura de Gestión)
Meta: 180 activos de datos públicos
Programa: Innovación Administrativa
a) Sistema Gestión Documentos Electrónicos (GDE)
Meta: 10.000.000 expedientes caratulados
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Programa: Administración de Bienes del Estado
a) Asignación de inmuebles en uso
Meta: 60 operaciones realizadas
b) Asignación de inmuebles a organismos de la Administración Nacional
Meta: 30 operaciones realizadas
c) Difusión de información de inmuebles del Estado Nacional
Meta: 2.000 fichas técnicas generadas
d) Fiscalización de inmuebles
Meta: 800 inmuebles relevados
e) Elaboración de proyectos de desarrollo urbano
Meta: 20 proyectos elaborados
f) Perfeccionamiento dominial de inmuebles
Meta: 600 escrituras perfeccionadas
g) Calidad de información técnica de inmuebles del Estado Nacional
Indicador: 14% de calidad
28
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Programa: Control y Fiscalización de Servicios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
a) Realización de auditorías contables
Meta: 40 auditorías realizadas
b) Inspección a servicios de telecomunicaciones de telefonía fija
Meta: 841 inspecciones
c) Control de interferencias
Meta: 700 inspecciones realizadas
d) Inspección a servicios de comunicaciones móviles
Meta: 120.229 inspecciones realizadas
e) Medición de radiaciones no ionizantes
Meta: 810.900 mediciones realizadas
f) Comprobaciones técnicas sobre el espectro radioeléctrico atribuido a los servicios de
comunicaciones audiovisuales
Meta: 4.375 comprobaciones técnicas realizadas
g) Comprobaciones técnicas sobre el espectro radioeléctrico atribuido a servicios o sistemas
radioeléctricos
Meta: 10.800 comprobaciones técnicas realizadas
h) Inspecciones de riesgo eléctrico
Meta: 637 localidades inspeccionadas
i) Fiscalización de estaciones
Meta: 1.467 fiscalizaciones realizadas
Programa: Atención de Usuarios
a) Atención de usuarios
Meta: 22.000 reclamos solucionados de usuarios de interior
Meta: 4.000 reclamos solucionados de usuarios del área metropolitana
Programa: Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
a) Otorgamiento de autorización para instalación y puesta en funcionamiento de estaciones
radioeléctricas
Meta: 2.800 autorizaciones otorgadas
b) Otorgamiento de certificados de operador en telecomunicaciones
Meta: 2.612 certificados otorgados
c) Otorgamiento de licencias de radioaficionados
Meta: 1.212 licencias otorgadas
d) Homologación de equipos
Meta: 2.380 equipos homologados
e) Realización de auditorías técnicas
Meta: 320 auditorías realizadas
f) Asignación de recursos de numeración y señalización
Meta: 40 autorizaciones otorgadas
29
g) Autorización de empresas para la fabricación y/o comercialización de equipos
homologados
Meta: 160 autorizaciones otorgadas
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa: Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales
a) Tasa de resolución de reclamos
Indicador: 100%
b) Gestión registro nacional “No llame”
Meta. 1.650.000 líneas registradas
c) Gestión de registro de base de datos
Meta: 4.500 bases de datos
d) Atención de denuncias por incumplimiento de la Ley N°25.326 de protección de datos
Meta: 242 denuncias
e) Atención de denuncias por incumplimiento de registro nacional “No llame”
Meta: 5.000 denuncias
f) Gestión de registro de documentos de identidad cuestionados
Meta: 135.000 documentos registrados
g) Atención de reclamos por incumplimiento de acceso a la información pública
Meta: 732 reclamos
MINISTERIO DEL INTERIOR
Programa: Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad
a) Asistencia financiera a partidos políticos
Meta: 677 subsidios otorgados
b) Capacitación de dirigentes políticos y sociales
Meta: 24.000 personas capacitadas
c) Edición de la revista–libro “Capacitación Política”
Meta: 50.000 ejemplares impresos
d) Asistencia técnica y capacitación
Meta: 60 instituciones asistidas
e) Fortalecimiento institucional y promoción de la participación ciudadana
Meta: 135 talleres realizados
f) Digesto normativa electoral
Meta: 1.500 ejemplares impresos
g) Difusión de Información del Observatorio Político Electoral
Meta: 20.000 visitas en sitio web
30
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Programa: Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional
a) Emisión de documento nacional de identidad
Meta: 6.366.835 documentos emitidos
b) Difusión de temas de población
Meta: 8 publicaciones realizadas
c) Capacitación a Organismos No Gubernamentales
Meta: 6 seminarios realizados
d) Emisión de pasaportes
Meta: 700.000 pasaportes emitidos
e) Validación de Identidad, Datos y Biometría
Meta: 540.000.000 consultas realizadas
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Programa: Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del
Territorio Nacional
a) Registro de ingresos y egresos
Meta: 49.179.295 registros
b) Permisos de ingresos y habilitación de salidas
Meta: 37.753 habilitaciones de salidas otorgadas
Meta: 47.000 permisos de ingresos otorgados
c) Expedición de certificados
Meta: 18.320 certificados expedidos
d) Regularización de la situación de extranjeros
Meta: 4.000 extranjeros irregulares contactados
Meta: 33.000 extranjeros regulares contactados
e) Aplicación del régimen de sanciones
Meta: 1.500 actas labradas
f) Aplicación de sanciones establecidas por la ley migratoria
Meta: 660 expulsiones efectivizadas
g) Capacitación
Meta: 3.400 agentes aprobados
Meta: 180 cursos dictados
h) Cobertura de la capacitación de inspectores en materia de actualizaciones
Indicador: 100%
i) Otorgamiento de autorizaciones de viaje electrónicas
Meta: 132.000 autorizaciones otorgadas
j) Facilitación ingreso a país extranjero
Meta: 42.000 autorizaciones
k) Verificación de aptitud migratoria
Meta: 40.800.000 de verificaciones
31
l) Diseño de protocolos de actuación en control migratorio
Meta: 11 protocolos diseñados
m) Prevención e investigación de delitos inherentes al CICRES
Meta: 3.0000 participaciones
n) Resolución de trámites de radicación
Meta: 214.000 trámites de radicación resueltos
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO
Programa: Acciones Diplomáticas de Política Exterior
a) Representación diplomática en el exterior
Meta: 86 embajadas argentinas
b) Representación consular en el exterior
Meta: 65 oficinas consulares
c) Misión ante organismos internacionales
Meta: 7 representaciones
d) Promoción de la literatura argentina en el exterior
Meta: 150 obras traducidas
e) Demarcación de límites internacionales
Meta: 5 campañas
f) Actuación consular
Meta: 850.000 intervenciones realizadas
g) Promoción de la cultura argentina en el exterior
Meta: 800 eventos
h) Participación en reuniones sobre temas de género en el marco de Organismos
Internacionales, Regionales y Nacionales (PPG)
Meta: 19 misiones oficiales
i) Organización y Participación en eventos sobre género (PPG)
Meta: 9 eventos
Programa: Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales
a) Organización de eventos para la promoción comercial externa
Meta: 213 eventos organizados
Meta: 3.100 empresas participantes
b) Actividades Académicas sobre Economía Internacional
Meta: 20 informes académicos
Meta: 8 eventos
c) Participación en reuniones bilaterales y multilaterales de negociación económica y
comercial externa
Meta: 276 reuniones realizadas
d) Organización de la participación de Argentina en ferias internacionales (con stand)
Meta: 2.140 participantes
Meta: 107 ferias
32
e) Organización de misiones comerciales sectoriales o multisectoriales en el exterior
Meta: 1.200 participantes
Meta: 60 misiones
f) Actuación comercial
Meta: 8.500 informes
Meta: 6.900 empresas participantes
g) Actividades para la promoción y atracción de inversiones
Meta: 50 informes
Meta: 28 eventos
Meta: 1.400 empresas participantes
h) Actividades Económicas, Comerciales y de Inversión en el Marco de Viajes y Visitas de
Altas Autoridades Nacionales y Extranjeras
Meta: 25 misiones
Meta: 8 visitas
i) Producción de Información Comercial
Meta: 300 informes
Meta: 200 destinatarios
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
a) Otorgamiento de indemnizaciones Ley 25.914
Meta: 345 indemnizaciones otorgadas
b) Capacitación en derechos humanos
Meta: 120 cursos
c) Promoción de los derechos humanos
Meta: 250 eventos
Programa: Controles Anticorrupción
a) Resolución de casos por conflictos de intereses
Meta: 110 casos resueltos
b) Denuncias judiciales presentadas
Meta: 108 presentaciones judiciales presentadas
c) Control de declaraciones juradas de funcionarios
Meta: 3.025 declaraciones juradas controladas
d) Capacitación de funcionarios y empleados públicos
Meta: 60 talleres realizados
e) Tasa de cumplimiento en la presentación de declaraciones juradas
Meta: 95% de cumplimiento
Programa: Afianzamiento de la Justicia
a) Federalización del acompañamiento en territorio de víctimas de violencia familiar y delitos
contra la integridad sexual (PPG)
Indicador: 3 municipios
33
b) Orientación y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y de delitos contra la
integridad sexual (PPG)
Meta: 12.100 personas asistidas
c) Capacitación en materia de asesoramiento, orientación y acompañamiento de víctimas de
delitos
Meta: 280 personas capacitadas
d) Capacitación sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad (DIS)
Meta: 36 personas capacitadas
e) Capacitación sobre abordaje y prevención de la violencia sexual y familiar (PPG)
Meta: 2.400 personas capacitadas
f) Monitoreo de víctimas y agresores de violencia de género (PPG)
Meta: 576.000 personas monitoreadas diariamente
g) Acompañamiento y asesoramiento integral a víctimas de delito contra la vida
Meta: 200 personas asistidas
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
Programa: Seguridad y Rehabilitación del Interno
a) Custodia y guarda de procesados
Meta: 9.385 procesados
b) Custodia y readaptación social de condenados
Meta: 6.103 condenados
c) Atención de condenados en período de prueba
Meta: 693 condenados
Programa: Formación y Capacitación
a) Formación de suboficiales
Meta: 896 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 118 egresados
c) Capacitación de oficiales
Meta: 130 oficiales capacitados
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN
Programa: Defensa y Representación Jurídica del Estado
a) Asistencia Jurídica al Estado
Meta: 433 dictámenes
Meta: 527 providencias
b) Representación y patrocinio en juicios nacionales
Meta: 20.000 intervenciones realizadas
Meta: 25 juicios presentados
Meta: 70 juicios patrocinados
34
c) Representación y patrocinio en juicios y arbitrajes internacionales
Meta: 104 intervenciones realizadas
d) Auditorías de Índole Judicial
Meta: 673 auditorías
e) Sustanciación de Sumarios Administrativos
Meta: 10 sumarios
f) Capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado
Meta: 2.200 personas capacitadas
ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Programa: Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos
a) Impulso a la laborterapia en unidades penitenciarias
Meta: 8.900 internos trabajadores
b) Población carcelaria con empleo (laborterapia)
Indicador: 55%
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Programa: Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas
a) Promoción de la participación y organización indígena
Meta: 4 procesos electorales realizados
b) Relevamiento territorial de comunidades indígenas
Meta: 350 comunidades relevadas
c) Apoyo jurídico a comunidades indígenas
Meta: 10 casos
d) Acciones interinstitucionales en territorio
Meta: 50 operativos realizados
e) Tasa de inversión en situaciones de conflicto a través del sistema de alerta temprana
Indicador: 30%
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Programa: Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
a) Capacitación
Meta: 20.000 personas capacitadas
b) Pronunciamiento sobre casos de discriminación
Meta: 620 dictámenes emitidos
c) Divulgación de valores antidiscriminación
Meta: 41 publicaciones
d) Asesoramiento a personas discriminadas
Meta: 16.500 personas asesoradas
e) Atención de denuncias
Meta: 2.000 denuncias atendidas
35
f) Tiempo de respuesta promedio ante denuncias
Indicador: 15 meses
g) Tasa de difusión de las acciones contra la discriminación
Indicador: 42%
h) Tasa de percepción de la discriminación
Indicador: 67%
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa: Promoción Internacional de los Derechos Humanos
a) Capacitación en derechos humanos
Meta: 145 personas capacitadas
b) Promoción y concientización en derechos humanos
Metas: 35 participantes
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Programa: Formulación y Ejecución de Políticas para restringir el Circulante de Armas de
Fuego en la Sociedad Civil
a) Destrucción de armas
Meta: 12.000 armas recibidas
Meta: 25.000 armas destruidas
b) Plan de entrega voluntaria de armas
Meta: 12.000 incentivos otorgados
c) Otorgamiento de autorización a legítimos usuarios
Meta: 12.000 autorizaciones otorgadas
Meta: 40.000 usuarios regularizados
d) Inspección a usuarios de materiales controlados
Meta: 2.600 inspecciones realizadas a usuarios comerciales
Meta: 800 inspecciones realizadas a usuarios colectivos
Meta: 560 inspecciones realizadas a usuarios individuales
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Programa: Acciones de Seguridad y Política Criminal
a) Fiscalización de local de autopartes
Meta: 300 locales fiscalizados
b) Compactación de vehículos (PRO.NA.COM)
Meta: 30.000 vehículos compactados
c) Recepción de denuncias ciudadanas
Meta: 160.000 demandas atendidas
d) Capacitación en materia de lucha contra el narcotráfico
Meta: 11 cursos
Meta: 1.100 agentes capacitados
36
e) Prevención de la violencia en los espectáculos futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"
Meta: 3.400.000 personas controladas
Meta: 550 partidos controlados
Meta: 20 estadios relevados
f) Asistencia e integración comunitaria en barrios vulnerables
Meta: 14 barrios abordados
Meta: 130.000 habitantes asistidos
g) Equipamiento de pasos internacionales
Meta: 8 pasos internacionales equipados
h) Control de precursores químicos
Meta: 1.350 inspecciones realizadas
i) Fomento de actividades de prevención del delito y violencia
Meta: 10.000 asistentes
j) Colaboración y asistencia para la seguridad ambiental en municipios
Meta: 30 municipios asistidos
k) Capacitación a civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad
Meta: 1.000 personas capacitadas
l) Control de zona de seguridad de fronteras
Meta: 25 inspecciones realizadas
m) Sistema federal búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas (SIFEBU)
Meta: 12.000 personas buscadas registradas
Meta: 480 personas NN registradas
n) Capacitación en la utilización del sistema federal de comunicaciones policiales (SIFCOP)
Meta: 2.200 personas capacitadas
o) Administración del sistema federal de comunicaciones policiales (SIFCOP)
Meta: 6.100 usuarios habilitados
Meta: 410.166 requerimientos ingresados
p) Monitoreo de dispositivos para protección de personas en riesgo
Meta: 800 alertas detectadas
q) Capacitación en la utilización del sistema federal de medidas de seguridad y alojamientos
SIMES)
Meta: 1.000 personas capacitadas
Programa: Articulación Federal de la Seguridad
a) Prevención y lucha contra incendios (Sistema Aéreo)
Meta: 3.500 horas de vuelo
b) Capacitación a combatientes de incendios
Meta: 1.000 agentes capacitados
c) Equipamiento unidades regionales para lucha contra incendios
Meta: 3 brigadas equipadas
d) Asistencia financiera a cuerpo de bomberos
Meta: 897 instituciones asistidas
37
e) Elaboración de planes de mitigación, reconstrucción y respuesta
Meta: 15 proyectos finalizados
f) Acciones de alcance federal en materia de seguridad interior
Meta: 36 convenios firmados
g) Capacitación en protección civil y resiliencia comunitaria
Meta: 30 talleres realizados
h) Coordinación de la seguridad federal y local
Meta: 9 acciones coordinadas
i) Asistencia para Fortalecer y Optimizar las Acciones Destinadas a la Reducción del Riesgo
de Desastre
Meta: 24 asistencias brindadas
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Programa: Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina
a) Atención de pacientes internados
Meta: 17.068 egresos
b) Atención consultas externas complejo médico
Meta: 601.206 consultas médicas
c) Atención consultas por unidad de emergencias
Meta: 47.831 consultas médicas
d) Atención en consultorios zonales de todo el país
Meta: 387.963 consultas médicas
e) Cobertura del Personal Policial y Familia
Meta: 173.558 afiliados
Programa: Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina
a) Formación de suboficiales
Meta: 800 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 433 egresados
c) Capacitación profesional técnica
Meta: 13.550 personas capacitadas
Programa: Seguridad Federal
a) Prevención del orden público
Meta: 44.070 horas
b) Presencia policial en terminales ferroviarias y de ómnibus
Meta: 1.800 paradas cubiertas/día
c) Intervenciones policiales en delitos complejos
Meta: 8.485 oficios recibidos
d) Detección de infracciones al código de convivencia
Meta: 103 infracciones comprobadas
38
e) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico
Meta: 3.193 procedimientos realizados
f) Presencia en calle
Meta: 37.537 vehículos controlados
Programa: Servicio de Bomberos
a) Intervención de bomberos en siniestros
Meta: 12.762 intervenciones en siniestros
b) Informe técnico de seguridad contra incendios
Meta: 365 informes
GENDARMERÍA NACIONAL
Programa: Seguridad en Fronteras
a) Patrullaje de frontera
Meta: 23.005 kilómetros patrullados por día
b) Control de rutas
Meta: 339 puestos de control por día
Meta: 3.570 hombres (turnos) por día
c) Seguridad y vigilancia en pasos internacionales
Meta: 569 hombres (turnos) por día
d) Control Delegado en Pasos Internacionales
Meta: 13.420.525 controles realizados
Programa: Operaciones complementarias de seguridad interior
a) Control y prevención de seguridad vial
Meta: 275 puestos de control vehicular por día
Meta: 125 horas hombre por día
b) Presencia en la calle
Meta: 1.905 kilómetros patrullados por día
Meta: 44 hombres (turnos) por día
Meta: 711 vehículos controlados por día
c) Prevención y conjuración por alteración del orden público
Meta: 685 horas hombre por día
d) Custodia de objetivos nacionales
Meta: 1.315 hombres (turnos) por día
e) Acciones de protección civil y asistencia solidaria
Meta: 977 acciones realizadas
f) Labor de las fuerzas especiales en operaciones de seguridad interior
Meta: 630 intervenciones realizadas
g) Operaciones aéreas
Meta: 3.570 horas de vuelo
39
Programa: Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional
a) Formación de suboficiales
Meta: 1.300 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 280 egresados
c) Capacitación de cuadros
Meta: 10.000 agentes capacitados
d) Formación de gendarmes
Meta: 1.200 egresados
e) Formación específica de suboficiales
Meta: 700 egresados
f) Desarrollo de proyectos de investigación
Meta: 4 proyectos
g) Tasa de egreso en la formación de gendarmes
Meta: 95 %
h) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Meta: 70%
Programa: Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional
a) Atención de pacientes ambulatorios
Meta: 1.050.000 consultas médicas
b) Acciones de educación para la salud
Meta: 30.000 asistentes
Meta: 8 campañas realizadas
Programa: Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas
a) Dictámenes periciales
Meta: 67.924 informes periciales
b) Cumplimiento de mandatos judiciales
Meta: 5.358 oficios cumplidos
c) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico
Meta: 11.043 procesos realizados
d) Intervenciones policiales en delitos complejos
Meta: 9.421 oficios recibidos
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Programa: Policía de Seguridad de la Navegación
a) Patrullaje policial marítimo, fluvial y lacustre
Meta: 210.000 horas/embarcación
Meta: 1.092 horas de vuelo
b) Patrullaje marítimo en zona económica exclusiva
Meta: 400 días/buque
40
c) Extracción de buques de las aguas
Meta: 2 buques extraídos
d) Atención de siniestros
Meta: 10 derrames de hidrocarburo atendidos
Meta: 1.050 casos de rescate/asistencia
Meta: 80 incendios sofocados
e) Detección de infracciones a las leyes de pesca
Meta: 1.500 infracciones comprobadas
f) Cumplimiento de mandatos judiciales
Meta: 4.800 oficios cumplidos
g) Campaña de investigación científica y antártica
Meta: 292 días/buque
Programa: Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina
a) Formación de suboficiales
Meta: 438 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 135 egresados
c) Capacitación profesional técnica
Meta: 16.500 personas capacitadas
d) Formación de marineros
Meta: 216 egresados
e) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Meta: 64,84%
f) Tasa de egreso en la formación de marineros
Meta: 93,33%
Programa: Operaciones de Seguridad Interior
a) Presencia en la calle
Meta: 6.250 kilómetros patrullados por día
Meta: 85 puesto de control vehicular por día
Meta: 1.180 paradas cubiertas por día
b) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico
Meta: 754 procesos realizados
c) Intervenciones policiales en delitos complejos
Meta: 1.770 oficios recibidos
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Programa: Seguridad Aeroportuaria
a) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico
Meta: 1.270 procedimientos realizados
b) Inspección policial de pasajeros
Meta: 25.780.885 pasajeros inspeccionados
41
c) Control policial preventivo
Meta: 2.887 hombres (turnos) por día
d) Intervenciones policiales en delitos complejos
Meta: 2.900 oficios recibidos
e) Allanamiento policial
Meta: 637 allanamientos realizados
f) Presencia en calle
Meta: 3.030 horas hombre por día
CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL
Programa: Administración de Beneficios Previsionales Policía Federal, Policía de Seguridad
Aeroportuaria y Otros
a) Atención de jubilaciones
Meta: 10.804 jubilados
b) Atención de pensiones
Meta: 18.327 pensionados
c) Atención de retiros
Meta: 30.306 retirados
d) Tiempo Promedio de Asignación de Beneficios
Indicador: 35 días
Programa: Administración de Beneficios Previsionales Gendarmería Nacional
a) Atención de pensiones
Meta: 6.907 pensionados
b) Atención de retiros
Meta: 10.074 retirados
c) Tiempo Promedio de Asignación de Beneficios
Indicador: 35 días
Programa: Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina
a) Tiempo Promedio de Asignación de Beneficios
Indicador: 35 días
b) Atención de pensiones
Meta: 5.674 pensionados
c) Atención de retiros
Meta: 9.200 retirados
Programa: Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal
a) Tiempo Promedio de Asignación de Beneficios
Indicador: 35 días
b) Atención de pensiones
Meta: 3.785 pensionados
42
c) Atención de retiros
Meta: 8.803 retirados
MINISTERIO DE DEFENSA
Programa: Servicios de Hidrografía
a) Sumarios Administrativos por Accidentes
Meta: 126 peritajes relevados
b) Avisos a Navegantes
Meta: 10.720 boletines
c) Asesoramiento náutico
Meta: 580 estudios elaborados
d) Servicio alerta crecida río de la plata
Meta: 1.520 pronósticos
e) Edición de cartas y publicaciones náuticas
Meta: 34 ediciones
f) Campañas hidrográficas de apoyo general
Meta: 120 días de navegación
g) Servicio público de la hora oficial y frecuencias patrones
Meta: 3.232.440 señales emitidas
h) Apoyo meteorológico marino
Meta: 9.000 pronósticos
i) Servicio público de balizamiento marítimo
Meta: 567 señales en servicio
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Programa: Formación y Capacitación
a) Capacitación en escuela de guerra conjunta
Meta: 650 oficiales capacitados
b) Capacitación en instituto de inteligencia de las Fuerzas Armadas
Meta: 423 personas capacitadas
c) Capacitación militar conjunta en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Meta: 260 personas capacitadas
d) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Indicador: 97%
Programa: Sostén Logístico Antártico
a) Asentamientos en territorio antártico
Meta: 187 personas
b) Campaña antártica
Meta: 180 días/buque
43
c) Apoyo aéreo a la campaña antártica
Meta: 976 horas de vuelo
d) Mantenimiento de bases y refugios permanentes y transitorios
Meta: 8 bases y refugios
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA
Programa: Desarrollo Tecnológico para la Defensa
a) Investigaciones
Meta: 10 investigaciones realizadas
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
Programa: Formación y Capacitación
a) Formación de suboficiales
Meta: 640 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 112 egresados
c) Capacitación de suboficiales
Meta: 3.250 suboficiales capacitados
d) Capacitación de oficiales
Meta: 3.500 oficiales capacitados
e) Formación de suboficiales, perfeccionamiento para soldados voluntarios
Meta: 342 egresados
f) Formación de oficiales, especialidad y servicio
Meta: 128 egresados
g) Capacitación en el exterior
Meta: 29 oficiales capacitados
Meta: 11 suboficiales capacitados
h) Intercambios profesionales con otros países
Meta: 58 intercambios realizados
i) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Indicador: 29,82%
j) Formación de subtenientes de reserva
Meta: 288 egresados
k) Capacitación de civiles
Meta: 25 agentes capacitados
Programa: Asistencia Sanitaria
a) Atención de la demanda
Indicador: 85%
b) Tasa de ocupación de camas
Indicador: 65%
44
c) Atención de pacientes internados
Meta: 5.250 egresos
d) Atención de pacientes ambulatorios
Meta: 172.859 consultas médicas
e) Exámenes médicos del personal militar
Meta: 49.000 reconocimientos médicos
f) Exámenes médicos a postulantes al servicio militar voluntario
Meta: 18.000 reconocimientos médicos
g) Formación continua
Meta: 2.997 personas capacitadas
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
Programa: Alistamiento Operacional de la Armada.
a) Conducción casos búsqueda y rescate
Meta: 584 casos
b) Adiestramiento naval técnico y táctico
Meta: 79 días de navegación
c) Aeroadiestramiento técnico y táctico
Meta: 2.140 horas de vuelo
d) Adiestramiento de infantería de marina en técnicas y tácticas
Meta: 15,62 días de campaña
Programa: Formación y Capacitación
a) Formación de suboficiales
Meta: 410 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 60 egresados
c) Capacitación de suboficiales
Meta: 850 suboficiales capacitados
d) Capacitación de oficiales
Meta: 280 oficiales capacitados
e) Formación en liceos navales
Meta: 80 egresados
f) Formación y capacitación de particulares provenientes del ámbito civil
Meta: 3 egresados
Meta: 45 personas capacitadas
g) Formación en las escuelas nacionales de náutica, de pesca y fluvial
Meta: 120 egresados
h) Formación de oficiales profesionales y de ingreso por tiempo determinado
Meta: 40 egresados
i) Formación de suboficiales de ingreso por tiempo determinado
Meta: 60 egresados
45
j) Apoyo para la culminación del nivel medio educativo
Meta: 70 egresados
k) Instrucción y adiestramiento del personal militar
Meta: 11.500 personas instruidas
l) Capacitación del personal de la marina mercante
Meta: 4.050 personal mercante capacitado
m) Capacitación de civiles
Meta: 450 agentes capacitados
n) Capacitación docente
Meta: 550 docentes capacitados
o) Posgrados de particulares
Meta: 50 egresados
p) Incorporación y formación del personal de tropa voluntaria
Meta: 400 egresados
q) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Indicador: 36,20%
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
Programa: Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea
a) Plan de actividad aérea
Meta: 34.260 horas de vuelo
Programa: Transporte Aéreo de Fomento
a) Transporte de pasajeros en rutas aéreas de fomento
Meta: 13.316 pasajeros transportados
b) Transporte de carga
Meta: 500 toneladas transportadas
Programa: Control de Tránsito Aéreo
a) Auditoría de procesos y productos
Meta: 190 auditorías realizadas
b) Servicio de protección al vuelo y ayuda a la aeronavegación
Meta: 5.080 horas diarias
c) Servicio de meteorología de aplicación aeronáutica
Meta: 3.840 pronósticos
d) Publicaciones cartas aeronáuticas
Meta: 12 cartas publicadas
e) Perfeccionamiento del personal
Meta: 101 cursos
f) Otorgamiento de licencias y habilitaciones del personal aeronavegante
Meta: 1.257 habilitaciones
46
Programa: Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea
a) Atención de la demanda
Indicador: 90%
b) Tasa de ocupación de camas
Indicador: 61%
c) Atención de pacientes internados
Meta: 3.895 egresos
d) Atención de pacientes ambulatorios
Meta: 765.292 consultas médicas
e) Atención de pacientes quirúrgicos
Meta: 1.952 intervenciones quirúrgicas
f) Atención con estudios médicos
Meta: 1.315.216 prácticas realizadas
Programa: Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea
a) Formación de suboficiales
Meta: 246 egresados
b) Formación de oficiales
Meta: 153 egresados
c) Capacitación de suboficiales
Meta: 1.487 suboficiales capacitados
d) Capacitación de oficiales
Meta: 2.300 oficiales capacitados
e) Capacitación de civiles
Meta: 1.100 agentes capacitados
f) Tasa de egreso en la formación de oficiales
Indicador: 80%
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Programa: Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica
Nacional
a) Elaboración de cartografía
Meta: 80 hojas
b) Formación y capacitación de recursos humanos
Meta: 22 cursos
Meta: 200 agentes capacitados
Meta: 362 participantes capacitados
c) Actualización y mantenimiento del sistema de información geoespacial del Instituto
Geográfico Militar SIG-IGM
Mea: 45 hojas
d) Certificación de obras para importación y exportación
Meta: 240 certificados emitidos
47
e) Autorización de impresión de publicaciones
Meta: 240 documentos registrados
f) Elaboración de ortofotos y mosaicos
Meta: 80 hojas
g) Publicaciones técnicas
Meta: 8 publicaciones
h) Descarga de archivos de estaciones permanentes de red RAMSAC
Meta: 400.000 archivos descargados
i) Estaciones GPS/GNSS permanentes de la red RAMSAC activas
Meta: 130estaciones GPS/GNSS permanentes activas
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
Programa: Servicios de Meteorología Nacional
a) Servicio de meteorología de aplicación aeronáutica
Meta: 329.196 pronósticos
b) Servicio de meteorología para público en general
Meta: 4.732.800 pronósticos
c) Servicio especial de meteorología
Meta: 16.042 informes
d) Observaciones meteorológicas de superficie convencionales
Meta: 800.000 observaciones
e) Observaciones meteorológicas de altura
Meta: 5.760 radiosondeos realizados
f) Observaciones meteorológicas de superficie automáticas
Meta: 2.592.000 observaciones
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES
MILITARES
Programa: Prestaciones de Previsión Social
a) Atención de pensiones
Meta: 29.672 pensionados
b) Atención de retiros
Meta: 53.161 retirados
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Programa: Formulación y Ejecución de Políticas Económicas
a) Producción y difusión de información
Meta: 49 publicaciones en internet
b) Realización de estudios
Meta: 8 estudios de las economías regionales elaborados
Meta: 12 estudios sectoriales elaborados
48
c) Proyecciones macroeconómicas de corto, mediano y largo plazo
Meta: 52 informes realizados
d) Estadísticas y estudios macroeconómicos del Mercosur
Meta: 6 publicaciones en internet
e) Informes de evolución de brechas de género (PPG)
Meta: 4 publicaciones
f) Fortalecimiento del presupuesto con perspectiva de género (PPG)
Meta: 3 informes publicados
g) Informes de asistencia y seguimiento regional y sectorial
Meta: 30 informes realizados
h) Informe macroeconómico
Meta: 380 informes realizados
Programa: Administración Financiera
a) Gasto público con seguimiento de resultados
Indicador: 62% del gasto
b) Capacitación de agentes públicos
Meta: 2.380 personas capacitadas
c) Seguimiento presupuestario de indicadores de resultado
Meta: 120 programas
Meta: 20 programas analizados
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Programa: Servicio Estadístico
a) Producción y difusión de estadísticas
Meta: 433 publicaciones
Programa: Acciones Censales
a) Relevamiento y Análisis Censal
Meta: 3.950.000 horas/hombre
SECRETARÍA DE ENERGÍA
Programa: Actividad Común a la Secretaría Energía
a) Porcentaje de la población con acceso a los combustibles limpios para cocción (ODS
7.1.2)
Indicador: 97%
b) Porcentaje de la energía renovable en el consumo final total de energía (ODS 7.2.1)
Indicador: 16,30%
c) Intensidad energética medida en términos de oferta interna de energía total y el PBI (ODS
7.3.1)
Indicador: 0,10 Ktep/millones de pesos de 2004
49
Programa: Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos
Subprograma: Subsidios a la Oferta de Gas Natural
a) Tasa de estímulo a la producción de gas natural
Indicador: 72,54%
b) Incremento interanual de la producción de gas natural
Indicador: 2,26%
c) Incentivos a la producción de gas natural proveniente de Yacimientos No Convencionales
Meta: 5.532.970.195 metros cúbicos subsidiados
d) Incentivos a la producción de gas natural 2020 – 2024
Meta: 2.515.670.937 metros cúbicos subsidiados
Subprograma: Subsidios a la Demanda de Gas Natural y GLP
a) Subsidio a hogares de bajos recursos sin servicio de gas por redes - HOGAR
Meta: 2.390.197 hogares beneficiados
b) Subsidio a usuarios con gas por redes
Meta: 2.090.131 facturas subsidiadas
c) Subsidios a usuarios con gas propano indiluido por redes
Meta: 146.263 toneladas subsidiadas
Programa: Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica
a) Cobertura del costo mayorista eléctrico por medio de la tarifa abonada por los usuarios
Indicador: 43%
b) Tasa de consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
Indicador: 14,20%
c) Potencia incorporada a través de unidades de generación distribuida de energía eléctrica
por fuentes renovables
Indicador: 2.000 megawatts instalados
d) Porcentaje de población que tiene acceso a la electricidad (ODS 7.1.1)
Indicador: 99,50%
e) Instalación de equipos individuales de provisión de energía eléctrica (PERMER)
Meta: 3.187 equipos instalados
f) Subsidio al Suministro de Energía Eléctrica
Meta: 127.127.000 megawatts hora
g) Instalación de sistemas fotovoltaicos para escuelas, centros de atención primaria de la salud
y servicios públicos – PERMER
Meta: 235 equipos instalados
h) Instalación de mini redes – PERMER
Meta: 2 equipos instalados
i) Instalación de sistemas de producción renovable de energía eléctrica para fines productivos
Meta: 2.542 equipos instalados
Programa: Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía
a) Capacitación en ahorro y eficiencia energética para la educación formal
50
Meta: 3.500 personas capacitadas
b) Capacitación a administradores energéticos
Meta: 480 personas capacitadas
c) Etiquetado de viviendas en materia de eficiencia energética
Meta: 1.200 viviendas etiquetadas
d) Capacitación en materia de etiquetado de eficiencia energética en viviendas para
certificadores
Meta: 1.200 personas capacitadas
e) Capacitación en materia de Etiquetado de Eficiencia Energética en Viviendas para
Formadores
Meta: 160 personas capacitadas
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
Programa: Investigación y Aplicaciones no Nucleares
a) Formación en telecomunicación
Meta: 6 egresados
b) Investigación y desarrollo en ciencias básicas e ingeniería nuclear
Meta: 950 informes
Meta: 950 publicaciones
Meta: 60 tesinas y tesis de doctorado
c) Becas del programa aprender haciendo
Meta: 250 becarios formados
d) Programa de becas de estudio
Meta: 95 egresados
Programa: Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental
a) Almacenamiento de fuentes radioactivas en desuso
Meta: 400 fuentes radioactivas en desuso
b) Almacenamiento interino de baja y media actividad
Meta: 20 metros cúbicos
Programa: Coordinación del Plan Nacional de Medicina
a) Participación de la CNEA en centros de medicina nuclear
Indicador: 78%
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Programa: Control y Fiscalización de la Oferta Pública
a) Autorización de emisión de valores negociables
Meta: 40 análisis para oferta pública de fondos comunes de inversión
Meta: 310 análisis para oferta pública de sociedades
Meta: 140 análisis para oferta pública de fideicomisos financieros
b) Fiscalización continua a sociedades emisoras de oferta pública
Meta: 223 sociedades fiscalizadas
51
c) Fiscalización continua a sociedades gerentes de fondos comunes de inversión
Meta: 58 sociedades gerentes fiscalizadas
d) Fiscalización continua de fideicomisos financieros
Meta: 241 fideicomisos fiscalizados
e) Fiscalización continua a sociedades depositarias de fondos comunes de inversión
Meta: 25 sociedades depositarias fiscalizadas
f) Fiscalización continua de fondos comunes de inversión
Meta: 678 fondos comunes de inversión fiscalizados
g) Fiscalización continua a intermediarios del mercado de capitales
Meta: 973 intermediarios fiscalizados
h) Fiscalización continua a calificadoras de riesgo
Meta: 10 calificadoras de riesgo fiscalizadas
i) Control disciplinario sobre controlados
Meta: 60 investigaciones concluidas
j) Inspecciones a entidades del mercado de capitales
Meta: 68 auditorías realizadas
k) Inspecciones de lavado de dinero
Meta. 60 auditorías realizadas
l) Tasa de cobertura de inspecciones contra lavado de dinero
Indicador: 12%
m) Publicaciones
Meta: 110 circulares
n) Supervisión e inspección a empresas aseguradoras
Meta: 839 inspecciones
o) Control a intermediarios de seguros
Meta: 216 inspecciones
p) Liquidación forzosa de aseguradoras
Meta: 4 procesos concluidos
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Programa: Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas
a) Resolución de controversias
Meta: 2.200 causas resueltas
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Programa: Regulación del Transporte y Distribución de Gas
a) Atención de usuarios
Meta: 48.552 personas atendidas
b) Auditorías de calidad del servicio comercial
Meta: 15 auditorías realizadas
52
c) Auditoría a agentes del sistema de gas natural comprimido
Meta: 429 auditorías realizadas
d) Auditorías al sistema
Meta: 633 auditorías al sistema de distribución realizadas
Meta: 253 auditorías al sistema de transmisión realizadas
f) Auditoría a comercializadores
Meta: 5 auditorías realizadas
g) Tasa de reclamos resueltos
Indicador: 95,60%
h) Proporción de reclamos sobre la totalidad de contactos
Indicador: 23,00%
i) Auditorías a centros de despacho
Meta: 6 auditorías realizadas
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Programa: Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico
a) Atención de usuarios
Meta: 1.300.000 personas atendidas
b) Verificación de cumplimiento de la normativa ambiental
Meta: 55 verificaciones realizadas
c) Control de calidad del producto y servicio técnico
Meta: 14.400 inspecciones del producto técnico realizadas
Meta: 1.120 inspecciones del servicio técnico realizadas
d) Control de calidad del servicio comercial
Meta: 4 auditorías realizadas
e) Seguridad eléctrica en la vía pública
Meta: 5.300 inspecciones realizadas
Meta: 14 auditorías realizadas
f) Verificación de sistemas de gestión ambiental
Meta: 17 sistemas verificados
g) Control físico de inversiones
Meta: 11.000 inspecciones realizadas
h) Evaluación de la situación económica financiera de los concesionarios
Meta: 48 informes económico-financiero realizados
i) Emisión de certificados de conveniencia y necesidad pública para la ampliación y/o acceso
a la red de transporte de energía
Meta: 30 certificados emitidos
j) Evaluación de las indisponibilidades del sistema de transporte de energía eléctrica
Meta: 90 informes técnicos realizados
k) Inspecciones por emergencias producto de fallas o cortes por falta de suministro
Meta: 10.500 inspecciones
53
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Programa: Prevención del Lavado de Activos
a) Intervención en el ámbito judicial
Meta: 212 querellas activas
b) Representación ante organismos internacionales
Meta: 60 participaciones en eventos
c) Informes de inteligencia diseminados
Meta: 860 informes realizados
d) Supervisiones in situ a sujetos obligados
Meta: 39 supervisiones realizadas
e) Supervisiones extra situ a sujetos obligados
Meta: 61 verificaciones realizadas
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Programa: Definición de Políticas de Comercio Exterior
a) Control de cumplimiento del régimen de plantas llave en mano
Meta: 2 empresas controladas
b) Resolución de casos de dumping
Meta: 22 causas resueltas
c) Administración del arancel externo común
Meta: 12 casos resueltos
d) Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias
Meta: 9.000 certificados expedidos
e) Representación del país en negociaciones de comercio exterior
Meta: 79 misiones oficiales
f) Certificados de tipificación de importación temporal
Meta: 500 certificados expedidos
g) Operaciones de Comercio Exterior a través de la ventana única de comercio exterior (Vuce)
Meta: 1.160.000 operaciones realizadas
Programa: Definición de Políticas de Comercio Interior
a) Atención de reclamos del servicio de conciliación previa en la relaciones de consumo -
COPREC
Meta: 14.715 casos resueltos
Meta: 33.000 casos admitidos
b) Certificaciones técnicas
Meta: 120.000 trámites firmados
c) Detección de prácticas fraudulentas respecto de normas que ordenen el comercio interior
Meta: 3.500 inspecciones realizadas
54
d) Mercados itinerantes instalados
Meta: 5.640 ferias
Programa: Defensa de la Libre Competencia
a) Audiencias públicas
Meta: 2 audiencias realizadas
b) Estudios de mercado
Meta: 2 informes realizados
c) Auditorías a empresas
Meta: 7 auditorías realizadas
d) Análisis de fusiones y/o adquisiciones
Meta: 65 casos dictaminados
e) Resolución de casos de conductas anticompetitivas
Meta: 69 casos dictaminados
Programa: Promoción de la Productividad y Competitividad PyME
a) Asistencia técnica para la mejora de la productividad PyME (Expertos)
Meta: 660 empresas innovadas
b) Apoyo a la competitividad para grupos asociativos y conglomerados productivos
Meta: 468 empresas beneficiadas
Meta: 26 grupos asociativos o conglomerados
c) Promoción de reformas para la competitividad PyME
Meta: 12 proyectos promovidos
d) Registro PyME
Meta: 1.655.000 empresas registradas
e) Capacitar PyMES
Meta: 2.025 empresas capacitadas
f) Apoyo a la competitividad para empresas (PAC Empresas)
Meta: 1.350 empresas asistidas .
g) Desarrollo de capacidades emprendedoras
Meta: 15.000 emprendedores capacitados
h) Otorgamiento de certificados de crédito fiscal para capacitación de PyMEs
Meta: 1.300 empresas beneficiadas
i) Desarrollo y fortalecimiento de ecosistemas emprendedores
Meta: 300 organizaciones fortalecidas
Meta: 19.000 emprendedores beneficiados
j) Apoyo para el desarrollo de emprendedores - FONDCE
Meta: 680 proyectos asistidos
k) Promoción de empresas argentinas con alto valor en diseño
Meta: 200 empresas promovidas
55
l) Desarrollo y fortalecimiento de redes para emprender
Meta: 15 redes asistidas
m) Apoyo al desarrollo de emprendimientos - PAC Emprendedor
Meta: 200 proyectos asistidos
n) Asistencia para el Fortalecimiento de Capacidades Productivas en Municipios
Meta: 300 municipios asistidos
Programa: Gestión Productiva
a) Habilitación nacionales en régimen automotriz
Meta: 400 licencias otorgadas
b) Habilitación de importados en régimen automotriz
Meta: 1.000 certificados expedidos
c) Reintegro por compra de autopartes nacionales
Meta: 240 certificados expedidos.
d) Reintegro por venta de máquinas agrícolas, bienes de capital, productos informáticos y de
comunicaciones
Meta: 3.100 certificados expedidos
e) Asistencia técnica en promoción industrial
Meta: 200 empresas asistidas
f) Administración del registro de armas químicas
Meta: 120 empresas inscriptas
g) Administración del registro de importaciones del sector editorial
Meta: 300 certificados expedidos
h) Asistencia para proyectos de desarrollo de proveedores
Meta: 90 asistencias brindadas
i) Fortalecimiento de infraestructura y conectividad de parques industriales
Meta: 40 parques industriales fortalecidos
j) Verificaciones por régimen de "Compre Trabajo Argentino"
Meta: 1.000 certificados expedidos
k) Evaluación técnica de líneas de producción
Meta: 80 dictámenes emitidos
Programa: Acciones para la Transformación e Integración Productiva
a) Realización de reportes de coyuntura
Meta: 4 reportes publicados
b) Asistencia a Proyectos de Transformación e Inversión
Meta: 4 proyectos asistidos
c) Implementación de Proyectos de Simplificación Productiva
Meta: 4 proyectos implementados
56
Programa: Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera
a) Beneficiarios del régimen de promoción de inversiones minera
Indicador: 126 proyectos mineros
b) Exenciones impositivas y arancelarias a inscriptos en el régimen de inversiones mineras
Meta: 8.000 beneficios
c) Control de empresas inscriptas en el régimen minero
Meta: 300 auditorías realizadas
d) Desarrollo de proyectos de asistencia a PyMES mineras
Meta: 15 proyectos terminados
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Programa: Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional
a) Determinación sobre defensa comercial
Meta: 70 actas de determinación
b) Asesoramiento a productores nacionales
Meta: 88 casos
c) Apoyo a exportadores
Meta: 1 caso
d) Verificación de información de exportadores
Meta: 54 verificaciones realizadas
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Programa: Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual
a) Tasa de control a mutuales
Indicador: 30%
b) Tasa de control a cooperativas
Meta: 15%
c) Tasa de capacitación
Meta: 100%
d) Control de entidades mutuales
Meta: 3.900 mutuales controladas
e) Capacitación
Meta: 33.000 personas capacitadas
f) Creación de nuevas cooperativas
Meta: 800 cooperativas creadas
g) Control de cooperativas
Meta: 8.400 cooperativas controladas
h) Otorgamiento de nuevas matrículas a mutuales
Meta: 345 mutuales incorporadas
i) Asistencia Financiera a cooperativas y mutuales
Meta: 180 instituciones asistidas
57
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Programa: Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales
Subprograma: Fomento de la Competitividad Industrial
a) Análisis y ensayos
Meta: 39.706 servicios brindados
b) Servicios de asistencia técnica
Meta: 5.359 servicios brindados
c) Servicios de desarrollo
Meta: 1.9270 servicios brindados
d) Servicios de capacitación
Meta: 1.522 servicios brindados
e) Servicios de certificación
Meta: 3.918 servicios brindados
f) Servicios meteorológicos
Meta: 90.939 servicios brindados
Subprograma: Extensionismo Industrial Federal
a) Análisis y ensayos
Meta: 30.897 servicios brindados
b) Servicios de asistencia técnica
Meta: 6.409 servicios brindados
c) Servicios de desarrollo
Meta: 117 servicios brindados
d) Servicios de Capacitación
Meta: 1.728 servicios brindados
e) Servicios meteorológicos
Meta: 2.453 servicios brindados
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Programa: Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial
a) Patentes de invención y modelos de utilidad
Meta: 1.680 solicitudes concedidas
Meta: 3.120 solicitudes no concedidas
b) Registro de marcas
Meta: 31.732 solicitudes concedidas
Meta: 6.890 solicitudes no concedidas
c) Registro de modelos y diseños industriales
Meta: 1.780 solicitudes concedidas
Meta: 60 solicitudes no concedidas
d) Registro de contratos de transferencia de tecnología
58
Meta: 1.065 solicitudes concedidas
Meta: 35 solicitudes no concedidas
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Programa: Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera
a) Servicios sobre procesos de beneficio o tratamiento de rocas, minerales y residuos sólidos
y/o fluidos de la actividad minera
Meta: 6 informes
b) Servicios de ensayos y procesos sobre materiales derivados de la industria minera
Meta: 150 informes
c) Servicios analíticos químicos sobre aguas y fluidos naturales o derivados de la actividad
minera
Meta: 200 informes
d) Servicios analíticos físicos sobre rocas, minerales y materiales derivados
Meta: 80 informes
e) Servicios de caracterización de rocas y minerales
Meta: 50 informes
f) Asistencia al sector minero
Meta: 6 informes
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Programa: Políticas para el Aumento de la Producción y la Productividad en las Cadenas
Agroindustriales en Forma Sostenible
a) Control de tráfico pesquero marítimo
Meta: 500 buques monitoreados
b) Difusión de estadísticas de pesca y acuicultura
Meta: 80 publicaciones
c) Control de buques pesqueros
Meta: 7.050 inspecciones realizadas
d) Asistencia financiera a productores caprinos
Meta: 25 proyectos aprobados
e) Asistencia financiera a productores ovinos
Meta: 230 proyectos aprobados
Programa: Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo
a) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PISEAR)
Meta: 5.018 beneficiarios
Meta: 143 proyectos financiados
b) Asistencia técnica a productores industriales
Meta: 1.278 beneficiarios
59
c) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PROCANOR)
Meta: 80 proyectos financiados
Meta: 3.500 beneficiarios
d) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PRODECCA)
Meta: 2.200 beneficiarios
Meta: 75 proyectos financiados
Programa: Infraestructura Productiva de Servicios Agrícolas
a) Construcción de drenajes y rehabilitación de canales de riego
Meta: 7 kilómetros
b) Construcción de caminos rurales
Meta: 31 kilómetros
c) Construcción de canales de riego en nuevas áreas (PROSAP)
Meta: 25 kilómetros
d) Asistencia financiera a productores y empresas de encadenamientos productivos
Meta: 76 planes de negocios financiados
e) Tendidos eléctricos en zonas rurales
Meta: 319 kilómetros
f) Asistencia técnico-financiera a conglomerados productivos
Meta: 4 conglomerados productivos asistidos (PROSAP)
g) Asistencia financiera a productores y empresas para la mitigación de riesgos
Meta: 6 planes de negocios financiados
h) Iniciativas para la Mitigación de Riesgos
Meta: 270 proyectos financiados
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Programa: Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas-IFIT
a) Convenio de vinculación tecnológica
Meta: 130 casos vinculados
b) Publicaciones de carácter técnico
Meta: 125 publicaciones técnicas con referato
Meta: 470 publicaciones técnicas sin referato
c) Formación nivel de posgrado
Meta: 10 agentes formados
d) Realización de actividades de cartera de proyectos nacionales, regionales y redes de
investigación
Meta: 953 actividades realizadas
e) Programa de becas institucional
Meta: 5 becarios formados
60
Programa: Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías, Extensión y
Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE
a) Asistencia técnica directa a medianos y pequeños productores – cambio rural
Meta: 4.530 productores asistidos
b) Asistencia técnica para conformación de huertas
Meta: 617.961 huertas comunitarias
Meta: 563.417 huertas familiares
Meta: 13.186 huertas escolares
Meta: 5.046 huertas institucionales
c) Formación nivel de posgrado
Meta: 60 agentes formados
e) Realización de actividades de cartera de proyectos nacionales, regionales y redes de
investigación
Meta: 5.190 actividades realizadas
f) Convenio de vinculación tecnológica
Meta: 250 casos atendidos
g) Creaciones fitogenéticas
Meta: 35 casos registrados
h) Publicaciones técnicas
Meta: 720 publicaciones técnicas con referato
Meta: 2.400 publicaciones técnicas sin referato
i) Asistencia técnica a la población local (desarrollo local)
Meta: 5.000 productores asistidos
j) Asistencia técnica a actores sociales y sectoriales (proyectos integrados)
Meta: 4.300 productores asistidos
k) Programa de becas institucional
Meta: 34 becarios formados
l) Cantidad de huertas familiares en funcionamiento (ODS 2.3.3)
Indicador: 617.961 huertas familiares
INSTITUTO NCIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Programa: Investigación y Desarrollo Pesquero
a) Asesoramiento científico/tecnológico en materia pesquera
Indicador: 1,02 índice
b) Aporte a la normativa pesquera
Indicador: 95%
c) Producción de conocimiento para el asesoramiento en materia de administración de
pesquerías y cuidado del medioambiente
Meta: 525 documentos científicos
61
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Programa: Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola
a) Tasa de producto vitivinícola observado
Indicador: 3%
b) Tasa de producto vitivinícola controlado
Indicador: 6%
c) Auditoría de procesos y productos
Meta: 14.426 inspecciones
d) Auditoría de volúmenes y destino de alcoholes
Meta: 2.587 inspecciones
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Programa: Promoción del Comercio y Producción de Semillas
a) Certificación de semillas
Meta: 24.000.000 bolsas certificadas
b) Control de calidad de productos
Meta: 1.250 inspecciones realizadas
c) Otorgamiento de títulos de propiedad intelectual
Meta: 180 títulos entregados
d) Análisis de calidad de semillas
Meta: 13.500 análisis realizados
e) Auditorías técnicas de laboratorios de semilla botánica
Meta: 230 laboratorios auditados
f) Inscripción en el registro nacional de cultivares
Meta: 460 variedades inscriptas
g) Proporción de inscriptos en el registro nacional de comercio y fiscalización de semillas
Indicador: 40%
h) Evolución de inscripciones de creaciones fitogenéticas en el registro nacional de cultivares
(ODS 2.5.1)
Indicador: 460 inscripciones
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Programa: Acciones para la Sanidad Animal
a) Control de vacunas para animales domésticos y reactivos para diagnósticos
Meta: 3.500 lotes controlados
b) Producción de biológicos y reactivos para controles
Meta: 181.000 mililitros producidos
c) Inspecciones a establecimientos elaboradores de productos veterinarios
Meta 12 inspecciones realizadas
d) Inspección y control sanitario en predios rurales, entes sanitarios y concentraciones para la
comercialización
62
Meta: 6.500 visitas realizadas
e) Autorización de tránsito animal de especies de producción
Meta: 2.000.000 documentos de tránsito emitidos
f) Análisis de laboratorio para sanidad animal
Meta: 255.000 análisis realizados
g) Tasa de sostenimiento del sistema de salud animal
Indicador: 100%
h) Establecimiento de requisitos zoosanitarios y de certificados para minimizar el riesgo de
ingreso de enfermedades
Meta: 40 requisitos acordados
i) Inspección de buenas prácticas en establecimientos elaboradores de productos veterinarios
Meta: 24 inspecciones realizadas
j) Auditoría de establecimientos de elaboración y comercialización de productos de uso
restringido
Meta: 10 auditorías realizadas
k) Control de resistencia antimicrobiana en animales destinados a consumo humano
Meta: 800 análisis realizados
Programa: Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
a) Autorización de Producción Certificados Bajo Normas de Calidad
Meta: 43 certificados emitidos
b) Extensión y concientización sobre calidad e inocuidad de los alimentos y prevención de
enfermedades transmitidas por alimentos
Meta: 112 actividades de extensión y concientización
c) Registro y habilitación de nuevos establecimientos
Meta: 335 nuevos establecimientos habilitados
d) Control de establecimientos
Meta: 5.736 establecimientos controlados
e) Registro de Nuevos Productos y Subproductos Alimenticios para Consumo Humano y
Animal, Incluyendo Aditivos, Envases y Conexos
Meta: 4.385 unidades aprobadas
f) Monitoreo de residuos y contaminantes en alimentos
Meta: 35.000 muestras extraídas
g) Análisis de laboratorio para inocuidad y calidad agroalimentaria
Meta: 57.000 análisis realizado
h) Certificación sanitaria de productos para consumo humano y/o animal
Meta: 78.000 certificados sanitarios
Meta: 6.000 autorizaciones internacionalización (importación)
63
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Programa: Promoción del Turismo
a) Concurrencia a ferias
Meta: 39 ferias
b) Fomento de la comercialización turística
Meta: 11 encuentros realizados
c) Población residente con al menos un viaje al año
Indicador: 38,60%
d) Coeficiente de gini de cantidad de viajes turísticos por ocio (ODS 8.9.4)
Indicadores: 0,42%
Programa: Plan Federal de Turismo Social
a) Servicios de atención de turismo social
Meta: 240.000 día/turista atendido
b) Brecha turística entre población de mayores recursos y población de menores recursos
Indicador: 7,40%
Programa: Deporte Federado e Iniciación Deportiva
a) Participación de atletas en competencias
Meta: 2.212 atletas participantes
b) Becas a deportistas
Meta: 1.150 becarios
c) Promoción del deporte de alto rendimiento deportivo – CENARD
Meta: 350.000 raciones alimentarias
Meta: 80.000 personas alojadas
d) Asistencia técnica a deportistas
Meta: 430 técnicos
e) Formación y Capacitación Deportiva
Meta: 90 capacitaciones
f) Becas de Instructores de Escuelas Deportivas
Meta: 1.500 instructores
g) Participantes de Escuelas de Iniciación Deportiva
Meta: 40.000 participantes
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Promoción del Turismo Receptivo Internacional
a) Turistas extranjeros ingresados
Indicador: 4.350.000 turistas
b) Concurrencia a ferias
Meta: 30 ferias
64
c) Fomento de la comercialización turística
Meta: 30 encuentros
d) Promoción turística internacional
Meta: 30 acciones promocionales
Meta: 80 acciones promocionales online
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Programa: Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo
a) Habilitación de puertos
Meta: 10 informes finales
b) Servicio de balizamiento fluvial
Meta: 1.382 señales en servicio
Programa: Coordinación de Políticas de Transporte Vial
a) Promedio de pasajeros pagos por unidad durante hora pico
Indicador: 38 pasajeros
b) Promedio de pasajeros pagos por unidad durante hora pico - interior
Indicador: 38 pasajeros
c) Cantidad de viajes en Área Metropolitana de Buenos Aires
Meta: 8.408.082 viajes por día hábil
d) Cantidad de viajes en el interior del país
Meta: 1.654.972 viajes por día hábil
Programa: Modernización de la Red de Transporte Ferroviario
a) Índice de cumplimiento de la programación de trenes- Área Metropolitana de Buenos Aires
Indicador: 92%
b) Regularidad absoluta en las líneas de pasajeros- Área Metropolitana de Buenos Aires
Indicador: 80%
c) Regularidad relativa en las líneas de pasajeros- Área Metropolitana de Buenos Aires
Indicador: 86%
d) Fortalecimiento del transporte ferroviario de pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires
Meta: 366.000.000 pasajes pagos
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Programa: Acciones de Seguridad Vial
a) Elaboración de campañas de seguridad vial
Meta: 165 campañas territoriales
Meta: 4 publicaciones
Meta: 66 piezas
b) Otorgamiento de licencias de conducir
Meta: 5.476.009 licencias emitidas
65
c) Elaboración y difusión de estadísticas en seguridad vial
Meta: 12 informes realizados
d) Relevamiento de rutas
Meta: 12 informes realizados
e) Relevamiento de accidentes
Meta: 4.100 accidentes recabados
f) Capacitación en seguridad vial
Meta: 62.000 personas capacitadas
Meta: 700 cursos realizados
g) Informes de antecedentes
Meta: 6.297.410 informes realizados
h) Administración de infracciones
Meta: 804.346 actas labradas
i) Acciones de control y fiscalización en materia de tránsito y seguridad vial
Meta: 39.574 operativos realizados
Meta: 7.399.726 vehículos controlados
j) Regulación del transporte de pasajeros y de carga
Meta: 326.170 cursos
Meta: 340.535 exámenes psicofísicos
k) Jornadas de vinculación y difusión científica
Meta: 4 informes
l) Investigación accidentológica localizada
Meta: 12 informes
m) Registro de talleres de revisión técnica obligatoria
Meta: 10 talleres homologados
n) Índice de siniestros con víctimas fatales por cada 100.000 habitantes (ODS 3.6.1)
Indicador: 12,30 casos cada 100.000 habitantes
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Programa: Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre
a) Control psicofísico de los conductores
Meta: 21.700 controles
b) Atención de usuarios
Meta: 160.000 personas atendidas
c) Antigüedad promedio de las unidades de transporte público de pasajeros
Indicador: 5,80 años
d) Control de infraestructura
Meta: 393 inspecciones
e) Control de material rodante
Meta: 704 inspecciones realizadas
66
f) Control de prácticas operativas
Meta: 271 inspecciones
g) Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Pasajeros
Meta: 434.190 vehículos controlados
h) Relevamiento de la implementación RED SUBE en estaciones ferroviarias del AMBA
Meta: 261 estaciones de tren relevadas
i) Habilitación técnica de conductores ferroviarios
Meta: 840 habilitaciones
j) Auditoría a talleres de revisión técnica obligatoria del transporte automotor en AMBA
Meta: 610 actas
k) Controles varios del servicio metropolitano
Meta: 13.110 inspecciones realizadas
l) Control de limpieza, conservación e iluminación de material rodante – servicio
metropolitano
Meta: 5.880 inspecciones realizadas
m) Realización de la revisión técnica rápida en el transporte automotor en AMBA
Meta: 2.630 coches verificados
n) Control de calidad de servicio interurbano
Meta: 3.384 inspecciones o relevamientos
o) Control de exámenes psicofísicos de conductores ferroviarios
Meta: 133 inspecciones realizadas
p) Control de higiene, seguridad y medio ambiente
Meta: 172 inspecciones realizadas
q) Habilitación de vehículo automotor para el transporte de pasajeros
Meta: 17.000 habilitaciones otorgadas
r) Aprobación de planos de ómnibus
Meta: 120 planos aprobados
s) Control integral de unidades de transporte automotor
Meta: 615.142 vehículos controlados
t) Controles al Personal Ferroviario
Meta: 360 auditorías
u) Elaboración de Informes de Evaluación y Desempeño Ferroviarios
Meta: 12 informes realizados
v) Inspección de obras
Meta: 66 inspecciones o relevamientos
w) Control patrimonial de cuadros de estación
Meta: 375 inspecciones realizadas
x) Exámenes a postulantes a conductores ferroviarios
Meta: 3.000 exámenes realizados
y) Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones
Meta: 267 inspecciones
67
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Programa: Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil
a) Inspecciones de bases y rutas aéreas
Meta: 302 inspecciones de bases aéreas realizadas
Meta: 318 inspecciones de rutas aéreas realizadas
b) Habilitación de aeronaves y talleres
Meta: 3.260 habilitaciones otorgadas
c) Licencias y habilitaciones al personal aeronavegante
Meta: 11.100 habilitaciones otorgadas
d) Habilitación de aeródromos públicos y privados
Meta: 9 habilitaciones otorgadas
e) Capacitación al personal operativo en aeropuertos y aeródromos
Meta: 3.289 técnicos capacitados
f) Inspecciones técnico administrativas al personal tripulante
Meta: 62 inspecciones realizadas
g) Publicaciones de uso aeronáutico
Meta: 16.010 publicaciones
h) Inspecciones a servicios de navegación aérea
Meta: 25.888 inspecciones realizadas
JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
Programa: Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad
a) Investigaciones de accidentes e incidentes
Meta: 100 informes de seguridad
b) Difusión de información y políticas de seguridad en el transporte
Meta: 2.000 personas capacitadas
Meta: 10 eventos
Meta: 20 talleres
c) Publicaciones estadísticas en materia de seguridad
Meta: 10 publicaciones realizadas
d) Tasa de respuesta de recomendaciones
Indicador: 60%
e) Tasa de recomendaciones cerradas satisfactoriamente
Indicador: 25%
f) Tiempo promedio de duración de investigación
Indicador: 13 meses
68
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: Infraestructura de Obras de Transporte
a) Mejora de la movilidad urbana
Meta: 3 pasos bajo nivel terminados
Meta: 19 pasos a nivel solucionados
b) Ejecución de obras de mejoras de pavimentos interjurisdiccionales
Meta: 17,80 kilómetros pavimentados
c) Ejecución de obras de mejoras de pavimentos de conectividad urbana y rural
Meta: 20,80 kilómetros pavimentados
Programa: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas
a) Mejora en la infraestructura del servicio de salud
Meta: 13 obras finalizadas
b) Mejora en infraestructura educativa
Meta: 5 obras finalizadas
c) Mejora en la infraestructura de edificios religiosos, culturales y de patrimonio
Meta: 5 obras finalizadas
d) Mejora en la infraestructura social
Meta: 230 obras finalizadas
Programa: Apoyo para el desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N° 8945 y BID Nº
2940/OC-AR)
a) Tasa de cobertura de universidades públicas asistidas para la ejecución de obras de
infraestructura
Indicador: 77% de cobertura universitaria
b) Construcción de escuelas
Meta: 2 escuelas construidas
c) Asistencia financiera para obras en universidades nacionales
Meta: 54 proyectos terminados
Programa: Recursos Hídricos
a) Mejora en el servicio de agua potable
Indicador: 150.092 hogares con conexión
b) Fomento del uso racional del agua
Meta: 65.764 micromedidores entregados
c) Adaptación a excesos hídricos de núcleos urbanos, áreas rurales y sectores productivos
Meta: 6 proyectos de prevención de inundación terminados
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Programa: Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua
a) Capacitación
Meta: 300 personas capacitadas
69
b) Análisis químicos especializados
Meta: 2.300 análisis
c) Servicios de información hidrometeorológica
Meta: 400 informes realizados
d) Servicios de asistencia técnica
Meta: 20 proyectos terminados
e) Estudios e investigaciones
Meta: 15 proyectos terminados
f) Difusión de investigaciones técnicas
Meta: 90 publicaciones
g) Tasa de Tasa de Proyectos de I + D
Indicador: 20%
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Programa: Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración
a) Ejecución de obras de mantenimiento
Meta: 25.200 kilómetros conservados
Programa: Construcción de Autopistas y Autovías
a) Construcción de autopistas
Meta: 261 kilómetros construidos
Programa: Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión
Integral
a) Recuperación y mantenimiento de mallas viales
Meta: 8.664 kilómetros rehabilitados
Programa: Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales
a) Obras de seguridad vial
Meta: 3 intervenciones
Programa: Repavimentación de Rutas Nacionales
a) Obras de Repavimentación
Meta: 77 kilómetros repavimentados
Programa: Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación
a) Obras de pavimentación
Meta: 35 kilómetros pavimentados
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN
Programa: Tasación de Bienes
a) Tasa de Resolución de Expedientes
Indicador: 1 ratio
70
b) Tasaciones Especiales y Judiciales
Meta: 2.850 tasaciones
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO
Programa: Asistencia Técnico-Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento
a) Habilitación de obras menores de saneamiento
Meta: 7 obras habilitadas
b) Habilitación de obras de aprovisionamiento de agua
Meta: 1 obra habilitada
c) Habilitación de obras especiales de agua potable y saneamiento
Meta: 6 obras habilitadas
d) Ejecución de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento
Meta: 4 proyectos terminados
e) Ejecución de proyectos de saneamiento para el mejoramiento del hábitat - Plan Argentina
Hace
Meta: 264 obras habilitadas
f) Incorporación de beneficiarios al sistema de agua potable y cloacas
Indicador: 1.109.910 nuevos beneficiarios al sistema de agua potable
Indicador: 1.412.155 nuevos beneficiarios al sistema de cloacas
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS
Programa: Control de Seguridad de Presas
a) Población en zona de influencia de las presas fiscalizadas o diagnosticadas por el ORSEP
Indicador: 6.000.000 de personas
b) Tasa de cobertura de presas bajo intervención del ORSEP
Indicador: 32%
c) Asistencia técnica a entidades
Meta: 34 entidades asistidas
d) Inspección general de presas
Meta: 110 inspecciones realizadas
e) Fiscalización de ensayos de equipos hidroelectromecánicos
Meta: 61 fiscalizaciones realizadas
f) Fiscalización de informes comportamiento de presas y obras complementarias
Meta: 25 fiscalizaciones realizadas
g) Fiscalización de ejercitación de PADE
Meta: 21 fiscalizaciones realizadas
h) Fiscalización de auditoría técnica de obras
Meta: 15 fiscalizaciones realizadas
i) Campañas de comunicación educativa sobre seguridad de presas
Meta: 1.500 personas capacitadas
71
j) Campaña de divulgación institucional y concientización sobre seguridad de presas
Meta: 4.500 público participante
k) Análisis de riesgo de seguridad de presas
Meta: 8 informes realizados
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Programa: Planificación y Desarrollo Territorial
a) Beneficiarios de políticas de desarrollo territorial
Indicador: 528.007 beneficiarios
b) Obras de infraestructura y equipamiento urbano
Meta: 700 obras terminadas
c) Otorgamiento de microcréditos para la adquisición de materiales para la construcción –
PROCREAR
Meta: 43.501 microcréditos entregados
Meta: 21.554 mejoramientos habitacionales terminados
d) Construcción de viviendas - PROCREAR
Meta: 800 viviendas terminadas
e) Obras de conexiones domiciliarias de servicios básicos - PROCREAR
Meta: 17.000 conexiones realizadas
f) Acciones para el desarrollo de lotes con servicios
Meta: 6.100 lotes con servicios entregados
g) Capacitación en Temática de Desarrollo Territorial y Hábitat
Meta: 1.500 personas capacitadas
Programa: Producción Integral y Acceso al Hábitat
a) Cobertura territorial municipal mediante la construcción de viviendas y mejoramientos
Indicador: 19%
b) Beneficiarios de políticas de hábitat
Indicador: 239.642 beneficiarios
c) Construcción de Viviendas
Meta: 21.000 viviendas terminadas
d) Ejecución de obras de mejoramiento habitacional
Meta: 9.471 mejoramientos habitacionales terminados
e) Obras de infraestructura y equipamiento urbano
Meta: 15.820 obras terminadas
f) Desarrollo de obras de mejoramiento del espacio público y equipamiento comunitario
Meta: 15.820 obras terminadas
g) Obras de conexiones domiciliarias de servicios básicos
Meta: 5.964 conexiones realizadas
Meta: 2.982 viviendas conectadas
72
h) Otorgamiento de certificados de seguridad de tenencia de viviendas y terrenos
Meta: 3.900 certificados entregados
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Programa: Desarrollo de la Educación Superior
a) Convalidación de títulos extranjeros
Meta: 2.400 títulos convalidados
b) Incentivos a docentes universitarios con actividades de investigación
Meta: 25.000 docentes investigadores beneficiados
c) Formación universitaria
Meta: 96.285 egresados
d) Autorización de nuevas universidades privadas
Meta: 2 autorizaciones otorgadas
e) Reconocimiento oficial de títulos universitarios nacionales
Meta: 2.400 informes
Meta: 2.000 títulos
f) Verificación y registro de diplomas y certificados analíticos universitarios
Meta: 250.000 certificados otorgados
g) Tasa de actividad de investigación de docentes universitarios
Indicador: 19,30%
Programa: Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas
a) Desarrollo de actividades científicas, académicas, olimpíadas, ferias de ciencia, etc.
Meta: 48.685 alumnos participantes
b) Participación de alumnos en el parlamento juvenil MERCOSUR
Meta: 352.000 alumnos atendidos
c) Servicios bibliográficos y audiovisuales para el usuario de la educación
Meta: 18.000.000 lectores
d) Asistencia técnica y equipamiento a bibliotecas de la educación
Meta: 200 bibliotecas asistidas
e) Apoyo técnico y equipamiento a centros de documentación provinciales y GCBA
Meta: 24 centros
f) Terminalidad educativa para jóvenes y adultos - Plan FINES
Meta: 180.000 alumnos reincorporados
g) Desarrollo de actividades recreativas y educativas
Meta: 50.000 alumnos atendidos
h) Desarrollo de proyecto sociocomunitario
Meta: 3.500 proyectos
i) Desarrollo de campaña de resucitación cardiopulmonar
Meta: 2.000 cursos
73
Meta: 160.000 personas capacitadas
j) Prevención y disminución del abandono escolar interanual - Programa Asistiré
Meta: 8 provincias asistidas
Meta: 10.000 alumnos atendidos
k) Desarrollo y difusión de material de apoyo a la gestión educativa
Meta: 15 materiales producidos
l) Encuentros de niveles y modalidades de la educación
Meta: 180 mesas de red federal realizadas
m) Acciones de educación sexual integral (PPG)
Meta: 24 provincias asistidas
Meta: 20.000 docentes capacitadas
n) Apoyo y acompañamiento socioeducativo a la primera infancia (Programa desde La Cuna)
(NNA)
Meta: 8.000 personas capacitadas
Meta: 800 instituciones asistidas
Meta: 3 materiales producidos
o) Fortalecimiento de los centros educativos y recreativos comunitarios de aprendizajes
(CERCA)
Meta: 800 personas capacitadas
Meta: 70 centros equipados
p) Apoyo y Fortalecimiento Socioeducativo a la Educación Primaria
Meta: 24 provincias asistidas
Meta: 1.100 instituciones asistidas
q) Revinculación escolar - Acompañar Puentes de Igualdad
Meta: 50.000 alumnos atendidos
r) Fortalecimiento de la unidad pedagógica
Meta: 24 equipos asistidos
s) Ampliación sistema de educación a distancia - Acompañar Puentes de Igualdad
Meta: 50.000 alumnos reincorporados
t) Asistencia Técnica para la Nueva Gestión Educativa
Meta: 24 equipos atendidos
u) Cobertura 1era. Infancia - Alumnos Matriculados (NNA)
Indicador: 80%
Programa: Infraestructura y Equipamiento
a) Transferencias de recursos para el mejoramiento de la infraestructura en escuelas
Meta: 67.835 m2 construidos
Meta: 377 aulas construidas
b) Asistencia Financiera para Equipamiento de Mobiliario para Aulas
Meta: 1.113 aulas equipadas
74
Programa: Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica
a) Capacitación tecnológica
Meta: 4.000 personas capacitadas
b) Servicios de asistencia técnica
Meta: 450 servicios brindados
c) Administración de incentivos fiscales
Meta: 250 proyectos promovidos
d) Diseño de perfiles profesionales
Meta: 8 perfiles diseñados
e) Diseño curricular de ofertas educativas
Meta: 8 módulos diseñados
f) Producción de materiales didácticos y de divulgación en diversos soportes
Meta: 20 materiales producidos
g) Formación de docentes de educación técnico profesional
Meta: 27.000 docentes capacitados
h) Asistencia financiera en educación técnico profesional
Meta: 24 proyectos promovidos para acciones de retención
Meta: 150 instituciones asistidas para acondicionamiento edilicio
Meta: 700 instituciones asistidas para equipamiento
Meta: 39 proyectos promovidos para vinculación tecnológica-productiva
Programa: Acciones de formación docente
a) Porcentaje de docentes que han recibido capacitación en servicio durante los últimos 12
meses (ODS 4.c.4)
Indicador: 80%
b) Capacitación docente
Meta: 900.000 docentes capacitados
c) Capacitación a directivos
Meta: 7.000 directivos
d) Material de investigación sobre la formación docente
Meta: 1 estudio elaborado
e) Asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento del sistema formador
Meta: 24 provincias asistidas
f) Asistencia técnica y financiera para el planeamiento de la oferta de formación docente
Meta: 24 provincias asistidas
g) Asistencia técnica y financiera para el desarrollo curricular
Meta: 24 provincias asistidas
h) Formación de docentes secundarios en ejercicio sin título
Meta: 600 docentes titulados
75
Programa: Implementación del Plan Federal Juana Manso
a) Provisión de conectividad a establecimientos educativos
Meta: 25.000 escuelas conectadas
b) Distribución de Equipamiento Tecnológico para el Acceso de Contenidos Educativos
Meta: 546.600 equipamientos provistos
FUNDACIÓN MIGUEL LILLO
Programa: Investigación de la Flora, Fauna y Gea
a) Tasa de publicación en medios nacionales
Indicador: 56%
b) Tasa de digitalización de colecciones
Indicador: 8,25%
c) Servicio bibliográfico especializado
Meta: 18.000 consultas bibliográficas
d) Exposiciones
Meta: 3 exposiciones
e) Investigaciones
Meta: 69 líneas de investigación
f) Conferencias, congresos y disertaciones
Meta: 54 congresos digitalizados
g) Visitas guiadas
Meta: 30.700 visitantes
h) Edición de publicaciones
Mea: 9 publicaciones
COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
Programa: Evaluación y Acreditación Universitaria
a) Evaluación institucional externa
Meta: 44 instituciones evaluadas
b) Evaluación de proyectos institucionales
Meta: 32 proyectos institucionales
c) Evaluación de programas
Meta: 90 programas de grado evaluados
Meta: 645 programas de posgrado evaluados
d) Formación en evaluación de instituciones y acreditación de carreras universitarias
Meta. 220 personas capacitadas
Meta: 4 cursos realizados
76
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Programa: Formulación, Coordinación e Implementación de Acciones de Articulación en
Ciencia y Tecnología
a) Mejora de la Seguridad e Higiene en Laboratorios
Meta: 50 proyectos aprobados
b) Servicio bibliográfico
Meta: 3.750.000 de consultas bibliográficas
c) Participación en Observatorios Astronómicos
Meta: 100 horas de observación
d) Tasa de implementación de las propuestas y modificaciones institucionales
Indicador: 89%
Programa: Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación
a) Otorgamiento de subsidios del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), del Fondo para
la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC)
Meta: 9.160 subsidios FONCyT otorgados
Meta: 1.157 subsidios FONTAR otorgados
Meta: 400 subsidios FONARSEC otorgados
b) Otorgamiento de créditos FONTAR
Meta: 342 préstamos otorgados
c) Tasa de culminación de proyectos financiados
Indicador: 50% del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
(FONSOFT)
Indicador: 60% del FONTAR
Indicador: 70% del FONCyT
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Programa: Formación de Recursos Humanos
a) Formación de becarios
Meta: 1.500 becarios formados
b) Formación de investigadores del escalafón científico tecnológico
Meta: 11.022 investigadores formados
c) Formación del personal de apoyo del escalafón científico tecnológico
Meta: 2.779 personal de apoyo formados
d) Tasa de titulación del proceso de formación de becarios
Indicador: 56% de becarios doctorales
e) Porcentaje de aprobación en las solicitudes de promociones de investigadores
Indicador: 60%
f) Porcentaje de aprobación en las solicitudes de promoción del personal de apoyo
Indicador: 70%
77
g) Tasa de mujeres en la categoría de asistente en la carrera del investigador científico y
tecnológico del CONICET - PPG
Indicador: 61%
h) Tasa de mujeres en la categoría superior de la carrera de investigador científico y
tecnológico del CONICET – PPG
Indicador: 25%
i) Tasa de mujeres en las becas posdoctorales – PPG
Indicador: 61%
Programa: Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia y
Técnica
a) Visitas guiadas
Meta: 190.600 visitantes atendidos
b) Publicaciones técnicas
Meta: 15 publicaciones realizadas
c) Asesoramiento técnico
Meta: 261 casos
Meta: 530 casos investigados
d) Asistencia técnica en la gestión de patentes
Meta: 351 patentes
e) Financiamiento proyectos de investigación y desarrollo
Meta: 749 proyectos nacionales terminados
Meta: 33 proyectos internacionales terminados
COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Programa: Generación de Ciclos de Información Espacial Completos
a) Capacitación
Meta: 5.000 personas capacitadas
b) Distribución de imágenes satelitales
Meta: 680.000 imágenes de 100 megabytes
c) Distribución de información elaborada a partir de imágenes satelitales
Meta: 64.000 imágenes de 100 megabytes
d) Distribución de imágenes satelitales de 1 gigabyte
Meta: 600.000 imágenes de 1 gigabyte
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Programa: Acciones del Banco Nacional de Datos Genéticos
a) Análisis de información genética a través de estudios de ADN
Meta: 900 informes periciales realizados
78
MINISTERIO DE CULTURA
Programa: Promoción e Integración Cultural Nacional e Internacional
a) Asistencia financiera a organismos internacionales de la cultura
Meta: 1 organismos asistidos
b) Capacitación y formación en actividades artísticas
Meta: 400 cursos
Meta: 26.000 personas capacitadas
c) Participación en foros culturales
Meta: 200 eventos
d) Difusión de la actividad artística
Indicador: 270.000 espectadores
e) Realización de espectáculos culturales
Meta: 56 presentaciones artísticas
f) Fomentar ecosistemas creativos
Meta: 190 municipios asistidos
g) Asistencia financiera para la diversidad cultural
Meta: 400 subsidios otorgados
Programa: Difusión y Fortalecimiento del Patrimonio Cultural
a) Realización de conferencias
Meta: 40 conferencias
b) Edición de libros
Meta: 16.000 ejemplares impresos
c) Publicaciones
Meta: 10.020 ejemplares impresos
Meta: 410 publicaciones digitales
d) Investigaciones históricas
Meta: 650 temas investigados
e) Registración de bienes culturales
Meta: 10.000 bienes culturales registrados
f) Capacitación en gestión, registro, conservación y protección de bienes culturales
Meta: 77 cursos
Meta: 82.000 personas capacitadas
g) Emisión de licencias de exportación de bienes culturales
Meta: 8.050 licencias otorgadas
h) Gestión de colecciones
Meta: 25.000 piezas intervenidas
i) Acceso al patrimonio cultural
Meta: 2 exposiciones temporarias
j) Desarrollo de actividades culturales por medios digitales
Meta: 500 actividades culturales
79
k) Promoción de la cultura, las artes y las ciencias sobre el patrimonio
Meta: 100 proyectos realizados
l) Cantidad de bienes patrimoniales declarados monumento histórico nacional por el Estado.
(ODS 11.4.6)
Indicador: 1.810 monumentos
m) Cantidad de organismos del ámbito público y privado que registran bienes culturales
muebles en sistemas de información del Ministerio de Cultura (ODS 11.4.1)
Indicador: 312 organismos
Programa: Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares
a) Apoyo a bibliotecas populares
Meta: 1.200 bibliotecas asistidas
Meta: 3.000 subsidios otorgados
b) Acrecentamiento bibliográfico bibliotecas
Meta: 150.000 libros provistos
c) Publicaciones
Meta: 5 títulos publicados
d) Cursos de capacitación
Meta: 20 cursos realizados
Meta: 1.400 personas capacitadas
TEATRO NACIONAL CERVANTES
Programa: Acciones artísticas del Teatro Nacional Cervantes
a) Representaciones artísticas en la sala del teatro
Meta: 305 obras en escena
b) Representaciones artísticas el teatro produce en el país
Meta: 103 obras en escena
c) Representaciones artísticas giras nacionales
Meta: 105 obras en escena
BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO
Programa: Servicios de la Biblioteca Nacional
a) Servicio bibliográfico
Meta: 970.500 consultas bibliográficas atendidas
Meta: 214.000 usuarios atendidos
b) Publicaciones
Meta: 146.640 ejemplares impresos
c) Conservación y restauración bibliográfica
Meta: 66.800 unidades
d) Formación de bibliotecarios
Meta: 40 egresados
80
e) Eventos culturales
Meta: 80.400 participantes
f) Realización de talleres artísticos y literarios
Meta: 5.040 participantes
g) Producción audiovisual
Meta: 420 materiales producidos
h) Consultas al sitio web
Meta: 4.080.201 ingresos
i) Catalogación bibliográfica
Meta: 49.000 unidades catalogadas
j) Desarrollo de la colección
Meta: 28.300 unidades
k) Servicio de digitalización
Meta: 449.400 imágenes digitales
Meta: 34.440 minutos digitales
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Programa: Fomento, Producción y Difusión del Teatro
a) Otorgamiento de becas
Meta: 58 becarios
b) Asistencia financiera a la actividad teatral
Meta: 413 salas teatrales
Meta: 640 grupos teatrales
c) Fomento de dramaturgos
Meta: 90.000 ejemplares impresos
Meta: 16 ediciones
d) Fiestas del teatro
Meta: 30 fiestas
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Programa: Financiamiento para el Fomento de las Artes
a) Índice de regionalización de las acciones del Fondo Nacional de las Artes
Indicador: 70% de cobertura provincial
b) Préstamos del sector privado
Meta: 85 prestatarios
c) Asistencia financiera a actividades culturales
Meta: 140 beneficiarios
d) Premios
Meta: 80 premiados
e) Fondo editorial
Meta: 2 edición
81
f) Fomento de nuevas expresiones artísticas
Meta: 22 eventos realizados
g) Divulgación de las artes plásticas y las artesanías
Meta: 8 exposiciones realizadas
h) Promoción y fomento de las actividades artísticas
Meta: 1.400 becarios
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Programa: Acciones de Empleo
a) Tasa de inserción laboral de los beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo
Indicador: 20%
Subprograma: Acciones de empleo
a) Empleo transitorio
Meta: 210.000 beneficios mensuales
b) Mantenimiento del empleo privado
Meta: 240.000 beneficios mensuales
c) Asistencia para la reinserción laboral
Meta: 210 beneficios mensuales
d) Asistencia para la inserción laboral de personas con discapacidad
Meta: 80.000 beneficios mensuales
Subprograma: Seguro de capacitación y empleo
e) Atención del seguro de capacitación y empleo
Meta: 210.000 beneficios mensuales
Programa: Formulación y Regulación de la Política Laboral
a) Negociación de convenios colectivos
Meta: 1.600 convenios realizados
b) Resolución de controversias
Meta: 100.000 conciliaciones realizadas
c) Cobertura de negociación colectiva
Indicador: 90% de población asalariada
Programa: Acciones de Capacitación Laboral
a) Capacitación laboral
Meta: 55.000 personas capacitadas
b) Asistencia para capacitación
Meta: 250 instituciones asistidas
c) Tasa diferencial de inserción laboral del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
Indicador: 70%
82
d) Tasa de inserción laboral de los beneficiarios del Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo
Indicador: 25%
e) Asistencia técnico financiera para capacitación laboral
Meta: 200 proyectos promovidos
f) Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados
Meta: 560.000 beneficios mensuales
g) Asistencia técnica y financiera para terminalidad educativa
Meta: 5.000 beneficiarios
h) Asistencia a trabajadores desocupados para desarrollar proyectos formativos ocupacionales
Meta: 100.000 personas asistidas
Programa: Sistema Federal de Empleo
a) Tasa de orientación laboral a población desocupada
Indicador: 30%
b) Orientación laboral
Meta: 600.000 personas orientadas
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Programa: Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo
a) Auditoría de exámenes médicos periódicos
Meta: 19 auditorías realizadas
b) Fiscalización del cumplimiento de prestaciones dinerarias
Meta: 672 auditorías realizadas
c) Auditoría de calidad de prestaciones en especie en sede de prestadores médicos y domicilio
del trabajador damnificado
Meta: 1.500 casos auditados
d) Auditorías realizadas en sede de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y de Empleadores
Autoasegurados
Meta: 120 auditorías realizadas
e) Auditorías de prestaciones médicas
Meta: 180 auditorías realizadas
f) Auditorías de control interno
Meta: 1.407 auditorías realizadas
g) Auditorías de contratos de afiliación
Meta: 398 auditorías realizadas
h) Verificación de cumplimiento de las obligaciones de las Aseguradoras de Riesgo del
Trabajo
Meta: 10.148 verificaciones realizadas
i) Mediciones ambientales en establecimientos de empleadores
Meta: 1.250 mediciones realizadas
83
j) Tasa de cobertura del sistema de riesgos de trabajo
Indicador: 97,11%
k) Índice de incidencia para accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
Indicador: 36,40 trabajadores cada 1.000 cubiertos
l) Índice de litigiosidad
Indicador: 54,90 juicios cada 1.000 casos
m) Tasa de incidencia de lesiones ocupacionales no mortales (ODS 8.8.3)
Indicador: 36,40 trabajadores cada 1.000 cubiertos
n) Porcentaje de trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgos de Trabajo (ODS 8.8.5)
Indicador: 97,11%
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Programa: Prestaciones Previsionales
a) Atención de jubilaciones
Meta: 5.082.731 jubilados
b) Atención de pensiones
Meta: 1.600.308 pensionados
Programa: Atención Ex-Cajas Provinciales
a) Atención de jubilaciones
Meta: 89.929 jubilados
b) Atención de pensiones
Meta: 25.312 pensionados
Programa: Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley N° 26.913
a) Atención de pensiones graciables a ex presos políticos de la República Argentina
Meta: 6.058 pensionados
b) Atención de pensiones honoríficas a ex combatientes de Malvinas
Meta: 22.016 pensionados
Programa: Asignaciones Familiares
a) Asignaciones familiares de activos:
Meta: 6.646.949 beneficiarios atendidos
b) Asignaciones familiares de pasivos
Meta: 2.188.793 beneficiarios atendidos
c) Asignación universal para protección social
Meta: 3.525.214 beneficiarios de ayuda escolar anual
Meta: 4.363.205 beneficiarios de asignación universal por hijo
Meta: 170.165 beneficiarios de asignación por embarazo
d) Asignaciones familiares del Sector Público Nacional
Meta: 351.855 beneficios atendidos
84
Programa: Seguro de Desempleo
a) Atención de seguros de desempleo
Meta: 140.371 beneficiarios atendidos
Programa: Complementos a las Prestaciones Previsionales
a) Atención de subsidios tarifas
Meta: 58.878 beneficiarios atendidos
b) Atención a través de subsidios de contención familiar
Meta: 185.919 beneficios otorgados
Programa: Pensión Universal para el Adulto Mayor
a) Pensión universal para el adulto mayor
Meta: 209.016 pensionados
Programa: Pensiones No Contributivas (Decreto N° 746/2017)
a) Atención de pensiones
Meta: 303.129 pensiones a madres de 7 o más hijos
Meta: 55.618 pensiones otorgadas por legisladores
Meta: 1.281 pensiones por leyes especiales
Meta: 1.353 pensiones por vejez
MINISTERIO DE SALUD
Programa: Intervenciones en Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia (NNA)
a) Asistencia con medicamentos
Meta: 744.000 tratamientos entregados
b) Capacitación
Meta: 6.000 personas capacitadas
c) Asistencia nutricional con leche fortificada (PPG)
Meta: 14.500.000 kilogramos de leche entregados
d) Asistencia nutricional a recién nacidos de madres VIH + (PPG) (NNA)
Meta: 1.300 niños asistidos
e) Asistencia con hormonas de crecimiento
Meta: 150 pacientes
f) Provisión de Equipamiento a Centros de Salud
Meta: 100 centros equipados
g) Evaluación del estado de salud de niños de 1° a 6° grado
Meta: 350 escuelas evaluadas
Meta: 30.000.000 niños evaluados
h) Asistencia para la detección de enfermedades congénitas (PPG) (NNA)
Meta: 1.450.000 análisis realizados
85
i) Tasa de mortalidad infantil
Indicador: 8,3 casos por cada 1.000 nacidos vivos (en menores de 1 año)
j) Razón de mortalidad materna (ODS 3.1.1 - PPG)
Indicador: 12 casos por cada 100.000 nacidos vivos
k) Porcentaje de nacidos vivos atendidos por personal especializado (ODS 3.1.2)
Indicador: 99,80% nacidos vivos
l) Número de muertes de menores de 5 años (ODS 3.2.1)
Indicador: 9,20 casos por cada 1.000 nacidos vivos
m) Tasa de mortalidad neonatal (ODS 3.2.2)
Indicador: 5 casos por cada 1.000 nacidos vivos
Programa: Cobertura de Emergencias Sanitarias
a) Asistencia sanitaria
Meta: 700.000 pacientes asistidos
b) Capacitación
Meta: 3.600 personas capacitadas
c) Asistencia sanitaria en emergencias
Meta: 100 pacientes trasladados
Programa: Prevención y Control de Enfermedades Endémicas
a) Capacitación a técnicos en diagnóstico, tratamiento y vigilancia de las enfermedades
transmitidas por vectores
Meta: 700 personas capacitadas
b) Tasa de notificación de la enfermedad de Chagas
Indicador: 9,98 casos por cada 100.000 habitantes
c) Capacitación a técnicos en entomología y control vectorial
Meta: 150 personas capacitas
d) Rociado de viviendas Chagas
Meta: 45.000 viviendas rociadas
e) Vigilancia viviendas rociadas Chagas
Meta: 120.000 viviendas vigiladas
f) Vigilancia Entomológica para Paludismo
Meta: 3 localidades vigiladas
g) Protección de la población contra el dengue
Meta: 304 municipios vigilados
Meta: 243 municipios controlados químicamente
h) Vigilancia Epidemiológica para Paludismo
Meta: 600 personas atendidas
i) Prevención de la Enfermedad de la Rabia Humana
Meta: 2.500.000 caninos vacunados
j) Estudios serológicos Chagas para embarazadas y niños (PPG) (NNA)
Meta: 480.000 personas asistidas
86
k) Becas de formación de agentes comunitarios
Meta: 676 becarios formados
Programa: Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF Nº 8853-AR)
a) Porcentaje de personas cubiertas exclusivamente por CUS con acceso a servicios básicos
de salud (ODS 3.8.1)
Indicador: 37%
b) Seguimiento de salud del niño menor de 10 años con cobertura pública exclusiva
Indicador: 63%
c) Seguimiento de Salud del Adolescente de 10 a 19 Años con Cobertura Pública Exclusiva
Indicador: 34%
d) Seguimiento del Niño con Cobertura Pública Exclusiva con Sobrepeso u Obesidad
Indicador: 3%
e) Seguimiento del Adulto con Cobertura Pública Exclusiva con Diabetes Mellitus
Indicador: 3%
f) Intervenciones de Cardiopatías Congénitas del Programa Sumar
Meta: 1.900 intervenciones financiadas
g) Cobertura Pública de Acceso a Servicios Básicos de Salud en los Últimos 12 Meses
Meta: 65.302.344 cápita efectivas
Programa: Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles
a) Distribución de vacunas (Programa Ampliado de Inmunización y otras)
Meta: 40.000.703 dosis distribuidas
b) Inmunización de menores de 1 año (Vacunas B.C.G., Sabin, Pentavalente y Triple Viral)
Meta: 2.893.433 personas vacunadas
c) Inmunización de menores de 6 meses (Vacuna Antihepatitis B)
Meta: 713.964 personas vacunadas
d) Inmunización de niños de 11 años (Vacuna Triple Bacteriana Acelular)
Meta: 672.971 personas vacunadas
e) Inmunización de niños de 1 año (Vacuna Hepatitis A)
Meta: 713.964 personas vacunadas
f) Inmunización de niños de 6 meses a 2 años (Vacuna Antigripal)
Meta: 1.017.399 personas vacunadas
g) Inmunización Niños de 2, 4, 6 Meses y de 5 Años de Edad
Indicador: 2.992.500 brotes asistidos
h) Vacunación contra COVID-19
Meta: 11.214.921 personas asistidas
Programa: Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales,
Tuberculosis y Lepra
a) Distribución de reactivos de carga viral de VIH
Meta: 25.638 determinaciones distribuidas
87
b) Distribución de reactivos hepatitis A
Meta: 9.733s determinaciones distribuidas
c) Asistencia con profilaxis pre y post exposición
Meta: 1.250 personas asistidas pre exposición
Meta: 1.500 personas asistidas post exposición
d) Distribución de reactivos serológicos para hepatitis B y C
Meta: 1.103.124 determinaciones distribuidas para hepatitis B
Meta: 413.668 determinaciones distribuidas para hepatitis C
e) Distribución de preservativos
Meta: 35.000.000 productos distribuidos
f) Elaboración y difusión de materiales sobre VIH/ETS
Meta: 8.275.000 folletos distribuidos
g) Publicaciones técnicas
Meta: 8.700 ejemplares distribuidos
h) Asistencia regular con medicamentos
Meta: 60.273 personas asistidas
i) Distribución de Test Rápidos para VIH
Meta: 920.475 determinaciones distribuidas
j) Asistencia con medicamentos contra la tuberculosis multirresistente
Meta: 225 tratamientos distribuidos
k) Asistencia con medicamentos de primera elección contra la tuberculosis
Meta: 12.000 tratamientos distribuidos
l) Asistencia con Medicamentos para hepatitis B y C
Meta: 452 personas asistidas con hepatitis B
Meta: 2.120 tratamientos distribuidos para hepatitis C
m) Distribución de reactivos de carga viral de hepatitis B
Meta: 2.533 determinaciones distribuidas para hepatitis B
Meta: 5.914 determinaciones distribuidas para hepatitis C
n) Distribución de reactivo para sífilis
Meta: 2.500.000 determinaciones distribuidas
o) Tasa de VIH
Indicador: 12 casos por cada 100.000 habitantes
p) Tasa de infecciones de VIH producidas por transmisión vertical
Indicador: 3,70%
q) Tasa de mortalidad por SIDA (ODS 3.3.2)
Indicador: Indicador: 2,9 casos por cada 100.000 habitantes
Programa: Atención Sanitaria en el Territorio
a) Operativos de abordaje sanitario territorial
Meta: 92.400 personas asistidas
b) Atención socio-sanitaria en terreno
Meta: 153.000 prestaciones efectuadas
88
Meta: 960 operativos realizados
Meta: 52.800 controles de salud realizados
Meta: 108.000 dosis de vacunas aplicadas
c) Atención en móviles sanitarios
Meta: 35.200 pacientes atendidos en consultas médicas
Meta: 8.000 pacientes atendidos por odontología
Meta: 20.900 análisis de laboratorio realizados
Meta: 7.000 pacientes atendidos por oftalmología
Meta: 4.000 prestaciones efectuadas en diagnóstico por imágenes
d) Atención en tren social y sanitario
Meta: 352 análisis PAP realizados por consultas ginecológicas (PPG)
Meta: 7.040 pacientes atendidos por consultas médicas
Meta: 2.640 pacientes atendidos por odontología
e) Capacitación en promoción de hábitos saludables
Meta: 1.920 talleres realizados
f) Asistencia técnica en riesgos socioambientales
Meta: 40 entidades asistidas
Meta: 6 supervisiones realizadas
g) Desarrollo del conocimiento en riesgos socioambientales
Meta: 32 documentos producidos
HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES
“LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Programa: Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción
a) Capacitación profesional técnica
Meta: 4.125 personas capacitadas
Meta: 190 cursos
b) Acciones de prevención en la comunidad
Meta: 300 talleres
Meta: 1.400 personas asistidas
c) Admisión a la demanda espontánea
Meta: 12.000 pacientes asistidos
d) Asistencia ambulatoria por consultorios externos
Meta: 95 pacientes asistidos
Meta: 32.000 prestaciones efectuadas
e) Asistencia ambulatoria en centro de día
Meta: 30 pacientes asistidos
f) Asistencia e internados de tiempo compartido
Meta: 180 pacientes asistidos
g) Asistencia para la reinserción social
Meta: 25 pacientes asistidos
89
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
Programa: Atención de Pacientes
a) Atención de pacientes internados
Meta: 1.250 egresos
b) Atención de pacientes ambulatorios
Meta: 200.000 consultas médicas
c) Intervenciones quirúrgicas
Meta: 2.000 procesos realizados
d) Atención de pacientes ambulatorios en centros de atención primaria
Meta: 32.000 consultas médicas
e) Alojamiento de personas en casas del hospital - Ley 22.964
Meta: 196 personas alojadas
f) Internación de pacientes en salas - Ley 22.964
Meta: 48 pacientes internados
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA
Programa: Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos,
Cosméticos y Productos de Uso Doméstico
Subprograma: Control y Fiscalización de Medicamentos y Productos para Diagnóstico
a) Control de calidad de productos
Meta: 5.100 productos analizados
b) Control de calidad de establecimientos
Meta: 30 inspecciones de buenas prácticas clínicas realizadas
Meta: 256 establecimientos inspeccionados
c) Autorización de productos
Meta: 2.120 productos autorizados
Meta: 306 autorizaciones de comercialización otorgadas
Meta: 160 autorizaciones de buenas prácticas otorgadas
d) Habilitación de establecimientos
Meta: 60 establecimientos habilitados
e) Desarrollo de sustancias de referencia
Meta: 10 sustancias desarrolladas
f) Autorización sanitaria de comercio exterior
Meta: 24.240 autorizaciones de importación otorgadas
Meta: 2.210 autorizaciones de exportación otorgadas
g)Autorización de comercialización de psicotrópicos y estupefacientes
Meta: 1.560 vales entregados
h) Generación de certificados de buenas prácticas de medicamentos
Meta: 5.300 certificados entregados
90
Subprograma: Control y Fiscalización de Alimentos
a) Control de calidad de productos
Meta: 6.250 productos analizado
b) Control de calidad de establecimientos
Meta: 400 establecimientos inspeccionados
c) Autorización de productos
Meta: 11.300 productos autorizados
d) Habilitación de establecimientos
Meta: 310 establecimientos habilitados
e) Capacitación
Meta: 6.590 personas capacitadas
f) Autorización sanitaria de comercio exterior
Meta: 37.000 autorizaciones de importación otorgadas
Meta. 52.000 autorizaciones de exportación otorgadas
Subprograma: Control y Fiscalización de Productos Médicos
a) Control de calidad de establecimientos
Meta: 750 establecimientos inspeccionados
b) Autorización de productos
Meta: 6.800 productos autorizados
c) Habilitación de establecimientos
Meta: 550 establecimientos habilitados
d) Autorización sanitaria de comercio exterior
Meta: 27.000 autorizaciones de importación otorgadas
Meta. 650 autorizaciones de exportación otorgadas
Subprograma: Fiscalización de Cosméticos y Productos para Uso Doméstico y Control de
Mercado de Medicamentos y Productos Médicos
a) Control de calidad de establecimientos
Meta: 1.413 establecimientos inspeccionados
b) Autorización de productos
Meta: 8.350 productos autorizados
c) Autorización sanitaria de comercio exterior
Meta: 10.430 autorizaciones de importación otorgadas
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Programa: Regulación de la Ablación e Implantes
a) Capacitación profesional técnica
Meta: 23 cursos dictados
Meta: 500 personas capacitadas
b) Administración del registro de donantes de células progenitoras hematopoyéticas
Meta: 42.000 donantes registrados
c) Procuración de órganos
Meta: 917 donantes
Meta: 2.704 órganos ablacionados
91
d) Procuración de tejidos
Meta: 1.009 donantes
Meta: 3.700 tejidos ablacionados
e) Transplante de órganos
Meta: 2.325 órganos transplantados
f) Transplante de tejidos
Meta: 1.659 tejidos transplantados
g) Servicio de información telefónica
Meta: 45.000 consultas atendidas
h) Elaboración de materiales de difusión
Meta: 20 materiales producidos
i) Búsqueda de donantes de células progenitoras hematopoyéticas para transplantes
Meta: 135 transplantes concretados
Meta: 1.400 transplantes no concretados
j) Tasa de donante de órganos
Indicador: 20,20 casos por millón de habitantes
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR.
CARLOS G. MALBRÁN
Programa: Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud
Subprograma: Desarrollo y Producción de Biológicos
a) Capacitación
Meta: 613 personas capacitadas
b) Producción de reactivos de diagnóstico
Meta: 612.935 dosis
Meta: 310.553 determinaciones
c) Difusión del conocimiento
Meta: 16 documentos producidos
d) Producción de inmunoterapéuticos
Meta: 68.649 dosis
Subprograma: Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas,
Parasitarias y Virósicas
a) Capacitación
Meta: 610 personas capacitadas
b) Producción de reactivos de diagnóstico
Meta: 251.619 determinaciones
c) Control de calidad de técnicas y procedimientos en laboratorios
Meta: 1.259 laboratorios controlados
d) Diagnóstico de Referencia
Meta: 176.191 determinaciones
e) Difusión del Conocimiento
Meta: 25 documentos producidos
92
Subprograma: Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias
a) Atención de pacientes
Meta: 7.400 consultas
b) Capacitación
Meta: 90 personas capacitadas
c) Producción de reactivos de diagnóstico
Meta: 400.000 determinaciones
d) Diagnóstico de referencia
Meta: 24.080 determinaciones
e) Difusión del conocimiento
Meta: 28 documentos producidos
Subprograma: Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis Humanas. Producción de
Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina – FHA
a) Capacitación
Meta: 200 personas capacitadas
b) Producción de reactivos de diagnóstico
Meta: 60.000 determinaciones
c) Diagnóstico de referencia
Meta: 25.000 determinaciones
d) Difusión del conocimiento
Meta: 15 documentos producidos
e) Producción de biológicos de uso humano
Meta: 160.000 dosis
f) Producción de inmunoterapéuticos
Meta: 50 dosis
Subprograma: Control de Calidad de Biológicos
a) Capacitación
Meta: 40 personas capacitadas
b) Difusión del conocimiento
Meta: 6 documentos producidos
c) Control de Calidad de Productos Biológicos
Meta: 20 lotes producidos
d) Producción de Patrones Biológicos de Referencia
Meta: 1 lote producido
Subprograma: Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias
a) Capacitación
Meta: 759 personas capacitadas
b) Producción de reactivos de diagnóstico
Meta: 68.556 determinaciones
c) Diagnóstico de referencia
Meta: 22.771 determinaciones
93
d) Difusión del conocimiento
Meta: 144 documentos producidos
Subprograma: Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético
a) Atención de Pacientes
Meta: 2.000 consultas
b) Capacitación
Meta: 970 personas capacitadas
c) Diagnóstico de Referencia
Meta: 2.450 determinaciones
d) Difusión del Conocimiento
Meta: 50 documentos producidos
Subprograma: Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias
a) Capacitación
Meta: 540 personas capacitadas
b) Diagnóstico de referencia
Meta: 20.0000 determinaciones
c) Difusión del conocimiento
Meta: 20 documentos producidos
Subprograma: Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional
a) Capacitación
Meta: 100 personas capacitadas
b) Producción de reactivos de diagnóstico
Meta: 3.000 determinaciones
c) Difusión del conocimiento
Meta: 3 documentos producidos
Subprograma: Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemo – Epidemias
a) Capacitación
Meta: 60 personas capacitadas
b) Producción de diagnóstico de referencia
Meta: 8.000 determinaciones
c) Difusión del conocimiento
Meta: 10 documentos producidos
Subprograma: Coordinación y Apoyo a la Red de Laboratorios
a) Capacitación
Meta: 15 personas capacitadas
Subprograma: Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y
Subtropicales
a) Capacitación
Meta: 12 cursos
b) Asesoramiento Técnico
Meta: 26 documentos producidos
94
c) Desarrollo de Investigaciones
Meta: 20 investigaciones concluidas
d) Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical
Meta: 18.000 diagnósticos de laboratorio
HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS
Programa: Atención Sanitaria para la Comunidad
a) Atención de pacientes externos
Meta: 1.043.318 consultas médicas
b) Atención de pacientes internados
Meta: 27.382 egresos
c) Atención de pacientes de emergencia
Meta: 313.719 consultas médicas
d) Intervenciones quirúrgicas
Meta: 24.557 procedimientos realizados
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
Programa: Atención de Pacientes (DIS)
a) Atención de pacientes ambulatorios
Meta: 30.000 consultas médicas
b) Alojamiento permanente de personas con discapacidad mental
Meta: 400 personas asistidas
c) Asistencia financiera para la inserción social
Meta: 60 personas asistidas
d) Rehabilitación en centros de día
Meta: 150 concurrentes asistidos
e) Alojamiento externo para rehabilitación y reinserción social
Meta: 80 residentes asistidos
f) Talleres pedagógicos
Meta: 900 concurrentes
g) Rehabilitación y externación asistida de pacientes
Indicador: 21,57%
h) Certificación de la discapacidad
Meta: 300 certificados otorgados
95
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO
TESONE
Programa: Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)
a) Internación, rehabilitación y cirugía
Meta: 22.000 pacientes por día
b) Rehabilitación de personas con discapacidad
Meta: 165.000 prestaciones efectuadas
c) Transporte de pacientes
Meta: 9.500
d) Atención de pacientes externos para rehabilitación
Meta: 32.000 consultas médicas
e) Internación domiciliaria
Meta: 8.000 pacientes por día
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Programa: Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud
a) Asistencia integral al drogadependiente
Meta: 8.000 subsidios mensuales otorgados
b) Asistencia para tratamiento de afectados por VIH/SIDA
Meta: 170.000 subsidios mensuales otorgados
c) Atención al discapacitado
Meta: 150.00 subsidios mensuales otorgados
d) Asistencia para prestaciones de alta complejidad
Meta: 18.000 pacientes asistidos
e) Asistencia para tratamiento de pacientes hemofílicos
Meta: 14.000 subsidios otorgados
f) Asistencia para tratamiento prolongado con medicamentos
Meta: 120.000 subsidios otorgados
INTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
Programa: Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer
a) Capacitación
Meta: 1.650 personas capacitadas
96
b) Becas de investigación
Meta: 40 becarios
c) Difusión del conocimiento
Meta: 32 documentos producidos
d) Asistencia Financiera para investigaciones
Meta: 50 proyectos financiados
e) Prevención del cáncer de cuello de útero (PPG)
Meta: 280.000 análisis PAP realizado
f) Becas de formación de recursos humanos en cáncer
Meta: 10 becarios
g) Becas de corto plazo de formación de recursos humanos en cáncer
Meta: 66 becarios
h)Estudios para el diagnóstico temprano del cáncer de mama (PPG)
Meta: 43.000 mamografías realizadas
i) Registro línea de cuidado en cáncer de mama
Meta: 1.000 centros con carga activa
AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS
Programa: Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública
a) Apoyo para capacitación en provincias
Meta: 3 cursos
Meta: 300 personas capacitadas
b) Asistencia financiera a entidades
Meta: 20 subsidios otorgados
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Programa: Política Ambiental en Recursos Naturales
a) Autorización de importación y exportación de flora y fauna silvestre
Meta: 2.900 certificados de importación expedidos
Meta: 3.000 certificados de exportación expedidos
b) Inscripción para operar con fauna silvestre
Meta: 100 inscripciones otorgadas
c) Otorgamiento de guías de tránsito interprovinciales de fauna silvestre
Meta: 360 guías otorgadas
d) Actualización del registro de áreas protegidas
Meta: 70 áreas relevadas
e) Monitoreo de calidad de agua
Meta: 2 campañas de muestreo
f) Publicación de inventario nacional de glaciares
Meta: 1 informes trimestrales
97
g) Monitoreo de degradación de tierras en escala local
Meta: 5 planes de monitoreo local financiados
h) Realización de inventario nacional de humedales
Meta: 1 informes técnicos realizados
i) Manejo sostenible de los bosques nativos
Meta: 1.000 planes financiados
j) Monitoreo de la superficie de bosques nativos
Meta: 23 provincias relevadas
k) Certificación de valor internacional especies amenazadas
Meta: 1.200 certificados expedidos
l) Porcentaje de bosque nativo bajo manejo sustentable por tipo de plan (ODS 15.2.1)
Indicador: 3% con planes de manejo sustentable
Indicador: 3% con planes de conservación
Programa: Control Ambiental
a) Certificación ambiental a operadores, generadores y transportistas de residuos peligrosos
Meta: 310 certificados expedidos
b) Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos
Meta: 1.050 autorizaciones otorgadas
c) Capacitación ambiental
Meta: 25 cursos realizados
d) Control en empresas de emisiones gaseosas y sonoras de vehículos
Meta: 550 certificados expedidos
e) Inspecciones a generadores de residuos peligrosos
Meta: 320 inspecciones realizadas
f) Control de efluentes industriales
Meta: 1.020 inspecciones realizadas
g) Control de emisiones gaseosas en automotores cero kilómetro
Meta: 320 vehículos controlados
h) Autorización para importación de pilas y baterías primarias
Meta: 680 autorizaciones otorgadas
i) Fiscalización en movimientos transfronterizos de fauna
Meta: 220 inspecciones realizadas
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Programa: Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas
a) Servicio bibliográfico especializado
Meta: 160.618 consultas realizadas
b) Administración del sistema de información de biodiversidad
Meta: 3.200 registros digitalizados
98
c) Servicios al visitante
Meta: 4.536.630 visitantes atendidos
d) Contención de Incendios
Meta: 65 incendios sofocados
e) Difusión del conocimiento
Meta: 280.000 visitas en el Sistema de Información de Biodiversidad
Meta: 683.100 visitas en el sitio web
f) Otorgamiento de licencias de caza y pesca
Meta: 5.309 licencias otorgadas
g) Fiscalización de prestadores de servicios turísticos
Meta: 631 prestadores fiscalizados
h) Proporción de áreas protegidas con planes de gestión vigentes
Indicador: 97,00%
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa: Abordaje Territorial
a) Subsidio a personas
Meta: 2.145 personas
b) Subsidio a instituciones
Meta: 320 instituciones asistidas
c) Subsidio a personas e instituciones
Meta: 15.000 familias asistidas
d) Distribución de elementos para atención de emergencias
Meta: 3.547.500 productos distribuidos
e) Asistencia financiera a instituciones para la constitución de bancos de maquinarias,
herramientas y materiales.
Meta: 150 convenios firmados
f) Asistencia a talleres familiares y comunitarios mediante la entrega de herramientas
Meta: 1.500 talleres asistidos
g) Asistencia social a personas con trastornos de Salud y sin cobertura
Meta: 70.850 personas asistidas
h) Promoción de la Comunicación Popular y Comunitaria
Meta: 50 instituciones asistidas
Programa: Economía Social
a) Asistencia financiera organizaciones administradoras para el otorgamiento de créditos
Meta: 29.878 créditos otorgados
b) Asistencia financiera a unidades productivas
Meta: 140 proyectos ejecutados
c) Formación de actores de la economía social
Meta: 80 proyectos ejecutados
99
d) Fomento de la comercialización de las unidades productivas de la economía social
Meta: 1.147 unidades productivas cubiertas
Programa: Políticas Alimentarias
a) Asistencia financiera para conformación de huertas
Meta: 13.000 huertas escolares asistidas
Meta: 6.545 huertas comunitarias asistidas
Meta: 558.548 huertas familiares asistidas
b) Asistencia técnica y financiera a comedores comunitarios
Meta: 4.100 comedores asistidos
c) Asistencia financiera a comedores escolares
Meta: 19.124 comedores asistidos
d) Complemento alimentario a personas en situación de vulnerabilidad social
Meta: 6.000.000 módulos alimentarios entregados
e) Capacitación en Educación Alimentaria, Nutricional Integral y Productiva
Meta: 90.000 personas capacitadas
Meta: 4.200 capacitaciones realizadas
Meta: 4.500.000 materiales entregados
f) Asistencia alimentaria a personas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar (PPG)(NNA)(DIS)
Meta: 1.530.149 prestaciones alimentarias otorgadas
g) Fortalecimiento de unidades productivas
Meta: 35 unidades productivas asistidas
h) Asistencia alimentaria a personas con celiaquía en situaciones de vulnerabilidad
Meta: 200.000 prestaciones alimentarias otorgadas
Programa: Acciones de Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local -
Potenciar Trabajo
a) Inscripción al régimen de monotributo social
Meta: 549.810 beneficiarios activos más adherentes con aportes del 100%
Meta: 684.259 efectores activos más adherentes con aportes del 50%
b) Ingresos de inclusión social
Meta: 870.000 titulares activo
Meta: 150.000 titulares nexo
c) Asistencia financiera a unidades de gestión para proyectos productivos comunitarios
Meta: 150 unidades de gestión asistidas - organizaciones no gubernamentales
Meta: 70 unidades de gestión asistidas - organizaciones gubernamentales
d) Tasa de capacitaciones vinculadas a promoción de derechos, prevención y erradicación de
las violencias de género (PPG)
Indicador: 45%
e) Tasa de inscripción de mujeres en el Potenciar Trabajo (PPG)
Indicador: 67%
100
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Programa: Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes
a) Consolidación/conformación de espacios institucionales gubernamentales y no
gubernamentales
Meta: 18 organizaciones asistidas
b) Fortalecimiento institucional y proyectos federales
Meta: 6 organizaciones asistidas
c) Transferencia de capacidades y monitoreo de políticas y programas de niñez y adolescencia
Meta: 10 organizaciones asistidas
d) Acciones para la promoción de derechos
Meta: 3.100 personas asistidas
Meta: 1.600 participantes
Meta: 16 organizaciones asistidas
e) Acciones para el fortalecimiento de los centros de adolescentes
Meta: 2.400 personas asistidas
Meta: 20 organizaciones asistidas
f) Prevención y restitución de derechos
Meta: 1.200 personas asistidas
g) Fortalecimiento institucional de organizaciones territoriales
Meta: 43 organizaciones asistidas
Meta: 6.000 personas asistidas
h) Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales
Meta: 90.000 participantes
i) Acompañamiento a las familias en la crianza de los niños de 0 a 4 años (PPG) (NNA)
Meta: 80.000 familias asistidas
Meta: 2.000 capacitaciones realizadas
j) Acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales
Meta: 1.950 personas asistidas
k) Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Víctimas de Femicidio
- Ley Brisa (PPG)
Meta: 900 personas asistidas
Programa: Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores
a) Atención de adultos mayores en residencias
Meta: 255 personas asistidas
b) Fortalecimiento de instituciones de atención de adultos mayores
Meta: 45 organizaciones asistidas
c) Capacitación para la atención y cuidados de adultos mayores
Meta: 3.492 personas capacitadas
d) Actividades de promoción de los derechos de adultos mayores
Meta: 3.903 personas asistidas
101
e) Registro de cuidadores domiciliarios
Meta: 2.400 personas inscriptas
Meta: 7 organizaciones inscriptas
Programa: Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia
a) Atención de niños/niñas en centros de desarrollo infantil
Meta: 350 personas asistidas
b) Capacitación y asistencia técnica a espacios de primera infancia
Meta: 14.300 personas capacitadas
Meta: 1.500 talleres realizados
c) Fortalecimiento de espacios de primera infancia
Meta: 138.000 personas capacitadas
Meta: 2.100 organizaciones asistidas
d) Fortalecimiento de centros de prevención de la desnutrición infantil
Meta: 5.000 personas asistidas
Meta: 65 organizaciones asistidas
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Programa: Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género (PPG)
a) Asistencia integral a víctimas de violencia por razones de género a través de la línea 144
Meta: 181.700 personas asistidas
b) Prevención integral de la violencia por motivos de género
Meta: 120 talleres realizados
c) Acceso a la Justicia en caso de Violencia por Motivos de Género
Meta: 1.000 personas asistidos
d) Fortalecimiento de hogares, refugios y dispositivos territoriales de protección integral
Meta: 60 instituciones asistidas
e) Acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género
(ACOMPAÑAR)
Meta: 92.000 personas asistidas
f) Ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios
Meta: 300 personas asistidas
g) Desarrollo de sistemas tecnológicos de alertas de emergencia
Meta: 30 municipios asistidos
h) Abordaje integral a personas en situación de violencia por motivos de género a través de la
línea 144
Meta: 72.680 intervenciones realizadas
Programa: Formulación de Políticas de Igualdad y Diversidad (PPG)
a) Articulación de políticas de cuidados desde una perspectiva integral (PPG)
Meta: 9 mesas de trabajo interministriales
102
b) Asistencia a personas LGTBI+ para el pleno acceso a derechos e igualdad (PPG)
Meta: 55.000 personas asistidas
c) Promoción de la igualdad y la perspectiva de géneros en ámbitos de la vida social,
comunitaria y laboral
Meta: 6.600 personas capacitadas
d) Fortalecimiento a la red de promotoras/es de género y diversidad
Meta: 55.000 personas capacitadas
Meta: 20 capacitaciones realizadas
Programa: Apoyo a la Implementación de Políticas de Género (PPG)
a) Difusión y comunicación de políticas de género e igualdad (PPG)
Meta: 20 campañas realizadas
b) Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil especializadas en género y
diversidad (programa ArticulAR)
Meta: 22 proyectos financiados
c) Gestión de la información para apoyar políticas de género, igualdad y diversidad
Meta: 20 informes realizados
d) Fortalecimiento institucional de áreas de género y diversidad a nivel provincial y municipal
(programa Generar)
Meta: 50 proyectos financiados
4.2. Empresas Públicas
Para el ejercicio 2021 se prevén ingresos de operación del orden de los $473.226,5 millones,
lo que implica un incremento de un 30,5% respecto del año 2020. Dicho aumento se explica
fundamentalmente por las empresas Integración Energética Argentina S.A. (IEASA); Aerolíneas
Argentinas S.A.; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA); Correo Oficial de la República
Argentina S.A.; Casa de Moneda S.E., Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. y Agua y
Saneamientos Argentinos S.A.
Es dable aclarar, tal como fuera mencionado en el capítulo 2.3 Universo del Presupuesto
Consolidado para el año 2021, que se incluye nuevamente a la empresa Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. (AySA), en el marco de lo establecido en el artículo 128 de la Ley N° 27.591.
Las principales actividades, desde el punto de vista económico, para el ejercicio 2021 (las que
representan recursos por alrededor del 86,2% del total de ingresos de operación), se concentran en
las siguientes empresas:
Aerolíneas Argentinas S.A.
Para el ejercicio 2021, la empresa prevé ingresos operativos del orden de $127.318,7 millones,
que representan un 26,9% del total de los ingresos operativos del Subsector de Empresas Públicas.
Los ingresos operativos se explican debido a que la empresa posee una cuota de mercado de
aproximadamente el 62% de los vuelos de cabotaje y un 25% de los vuelos internacionales
desde/hacia Argentina. Cuenta con una flota de 80 aviones con una antigüedad promedio de
aproximadamente 9 años. Asimismo, se prevé una operación en torno a los 179 vuelos diarios, un
119% de crecimiento respecto a 2020, con un factor de ocupación promedio de alrededor del 76%.
103
Cabe aclarar que tanto el año 2020 como el año 2021 no poseen una operación normal como
consecuencia de la pandemia del COVID-19, operando muy por debajo de la capacidad de la
compañía.
Integración Eléctrica Argentina S.A.
La empresa, que representa el 24,5% del total de los ingresos operativos del Subsector, tiene
como misión proveer energía eficaz y eficientemente, acompañando las políticas públicas del Estado
Nacional. Tiene cuatro áreas de negocios: Cuenta con un porcentaje significativo de generación de
energía eléctrica que se aporta al sistema energético nacional, además de llevar adelante estudios
técnicos, económico-financieros y legales tendientes a viabilizar inversiones en el sector eléctrico del
país. Otra de las áreas es la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural,
en cualquier etapa de la cadena de valor de energía eléctrica, y en todos los mercados de bienes y
servicios energéticos. Actualmente la empresa participa activamente de la extracción de
hidrocarburos en asociación con otros actores privados, desarrollando actividades de exploración y
producción en distintas provincias argentinas. Por último, cumple un rol fundamental en la generación
de energías renovables, llevando a cabo proyectos de carácter federal.
Asimismo, se incorporó la comercialización de la energía de los aprovechamientos
hidroeléctricos binacionales y el desarrollo de estudios, proyectos, inspección, dirección de obras,
planes y otras actividades relacionadas con la hidroenergía.
Para el ejercicio 2021, se proyectan ingresos de operación por la suma de $115.803,8 millones,
monto que resulta un 7,9% mayor respecto del año 2020.
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
La empresa tiene a su cargo la generación y venta energía nucleoeléctrica de las centrales
nucleares Atucha I, II y Embalse.Para el año 2021 la entidad proyecta alcanzar una generación
eléctrica proveniente de las Centrales Nucleares Atucha I, II y Embalse de 11.152.978 MWh, lo que
representa un aumento del 2,6% respecto del ejercicio anterior. Dicho aumento redundará en la
obtención de $59.621,7 millones en concepto de ingresos operativos, un 15,0% más respecto al año
pasado.
Correo Oficial de la República Argentina S.A
La empresa representa aproximadamente el 10,8% del total de los ingresos operativos del
Subsector de Empresas Públicas. En tal sentido, se prevé incrementar en un 37,8% los ingresos de
dicho rubro, respecto al ejercicio anterior, como resultado de sus actividades de recolectar, clasificar,
transportar y distribuir de piezas postales, brindar servicio telegráfico y giros monetarios.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Para el presente ejercicio, se proyecta que la empresa perciba ingresos de operación por
$29.865,6 millones. Sobre el particular, esta sociedad tiene como objeto prestar y mejorar los
servicios esenciales de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
19 partidos del conurbano bonaerense, a través del impulso a los sistemas de tratamiento, y
distribución, tanto de agua potable, como de saneamiento.
104
Casa de Moneda S.E.
La Sociedad del Estado Casa de Moneda, tiene por objeto la fabricación de dinero circulante,
especies valoradas, instrumentos de control y recaudación, y documentos especiales o generales de
todo tipo y especie que le requiera el Estado Nacional.
El monto previsto como ingresos de operación para el ejercicio 2021, alcanza la suma de
$13,7 millones originados por las ventas brutas provenientes de su actividad; lo que representa un
incremento del 45,7% respecto al ejercicio 2020.
Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.
La Sociedad desarrolla actividades de mantenimiento y fabricación de aeronaves y otras
relacionadas, siendo el cliente principal de la empresa la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Desde el
inicio de la concesión en 1995, se han ejecutado ininterrumpidamente distintos contratos de
mantenimiento y de fabricación para dicha fuerza.
Para el ejercicio 2021 se presupuestaron ingresos de operación por un monto de $10,6
millones, lo que representa alrededor del 2,2% del total de ingresos de operación.
En tal sentido, dada la situación de pandemia se afectó de forma muy marcada la mayoría de
los contratos vigentes, por lo cual el incremento interanual del rubro se explica principalmente por la
firma de tres nuevos contratos plurianuales (3 años) con FAA, lo cual significa un considerable
incremento entre los entregables, principalmente en las unidades de Aviones Pampa, a entregar en
2021; y por la firma de dos contratos con la Armada Argentina para el mantenimiento y
modernización de sus aeronaves, como así también la firma de tres nuevos contratos plurianuales con
el Ejército Argentino para la modernización y mantenimiento de sus sistemas de armas.
4.3. Otros Entes Públicos
Este sector se encuentra conformado por entes cuyo tratamiento presupuestario se corresponde
con el tratamiento aplicable para las Empresas y Sociedades del Estado de acuerdo a lo establecido
en el Capítulo III del Título II de la Ley Nº 24.156. Seguidamente se describen las actividades a
desarrollar por las principales entidades que componen el sector.
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tiene la función de
otorgar a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a su
grupo familiar primario las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas,
tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.
Para llevar a cabo esta tarea, el Instituto cuenta con más de 680 agencias de atención, 38
Unidades de Gestión Local (UGL), y 35 bocas de atención en todo el país, a través de las cuales presta
servicios médicos y sociales a cerca de 5.000.000 de afiliados.
Las UGL abarcan grandes regiones geográficas y/o un importante número de
beneficiarios/afiliados, generalmente coinciden con las provincias argentinas o bien grandes
aglomeraciones urbanas y actúan como unidad de ejecución de todos los programas implementados
por el Instituto. Las agencias, concentran la prestación del servicio a los afiliados, en función de su
domicilio de residencia, en puntos geográficos específicos.
105
De esta manera, las actividades del Instituto comprenden diversas acciones inherentes, tanto
a funciones de salud como de promoción y asistencia social. Dada su magnitud, las funciones de
salud, los gastos médicos y las prestaciones farmacéuticas constituyen las de mayor relevancia
financiera. En cuanto a las acciones en promoción y asistencia social, cabe citar las correspondientes
a subsidios económicos y a gastos de internación geriátrica.
Administración Federal de Ingresos Públicos
La AFIP lleva adelante una de las actividades estratégicas del Estado Nacional como es la
determinación, liquidación y recaudación de gravámenes federales para el financiamiento del gasto
público. En tal sentido, los objetivos enunciados por el ente se sintetizan en la administración del
sistema tributario nacional y de seguridad social, el control del comercio exterior y la reducción del
incumplimiento fiscal y el contrabando. Con relación a la producción a desarrollar durante el ejercicio
2021, se prevé:
a) Procesar 46.600.000 de declaraciones juradas.
b) Procesar 113.600.000 de pagos.
c) Otorgar 426.000 permisos de exportación.
d) Liberar a plaza 596.000 despachos de importación.
e) Controlar a 6.100.000 contribuyentes activos, 7.600.000 de puestos de trabajo, 524.000
empleadores registrados y 51.000 operadores de comercio exterior habilitados.
Obras Sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Según lo dispuesto por el Artículo 2º del Decreto Nº 1.776/2007, las Obras Sociales
dependientes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario
Federal están sometidas al régimen de administración financiera establecido para las entidades
integrantes del Sector Público Nacional, definido en los términos del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156,
de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Las Obras Sociales incluidas en el citado decreto son la Superintendencia de Bienestar de la
Policía Federal Argentina, la Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal, el Instituto
de Obra Social del Ejército (IOSE), la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (DIBA) y la
Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA). Cabe aclarar que mediante el
Decreto Nº 637 de fecha 31 de mayo de 2013, se crea en el ámbito del Ministerio de Defensa, el
Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), por el que se integran los servicios de
cobertura médico asistencial y sociales de las Fuerzas Armadas, unificando los preexistentes: el
Instituto de Obra Social del Ejercito (IOSE), la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA), y la
Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA).
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), se encarga de garantizar la
cobertura para la atención médico asistencial y social a una población de 581.000 beneficiarios,
mediante la formulación y operación de un Programa Integral de Prestaciones que incluye, tomando
como base el perfil epidemiológico, acciones conducentes a la promoción, prevención, reparación y
rehabilitación de la salud física, mental y social de dicha población.
La Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, se encarga de propender al
bienestar de los 173.135 integrantes provenientes de la Policía Federal Argentina y sus familiares,
mediante la prestación de servicios sociales y asistenciales. Estos servicios incluyen la asistencia
médica, jurídica, otorgamiento de subsidios, préstamos, entre otros servicios que mejoran el bienestar
de la población afiliada. Asimismo tiene bajo su órbita de control al Complejo Médico de la Policía
106
Federal Argentina "Churruca – Visca", que brinda la asistencia médica integral a los afiliados y su
grupo familiar.
La Obra Social del Servicio Penitenciario Federal, actualmente se encarga de brindar y
proveer a 59.503 beneficiarios, la prestación de asistencia médica integral, asistencia económica y
asistencia social y cultural. Son afiliados a esta Obra Social, el personal con estado penitenciario que
reviste en la planta orgánica de la Institución, personal en situación de retiro, personal pensionado y
al personal civil que reviste en la planta orgánica del Servicio, incluidos para todos los casos sus
respectivos grupos familiares primarios.
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
A partir del Decreto Nº 1536/2002, se convirtió al Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales en un Ente Público no Estatal, dependiente del actual Ministerio de Cultura. El mismo
tiene a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de la
República y en el exterior, en lo referente a la cinematografía nacional y de la administración del
Fondo de Fomento Cinematográfico, regulado por el artículo 21 y subsiguientes de la Ley Nº 17.741,
de Fomento de la Actividad Cinematográfica (t.o. 2001).
En lo referido a los gastos del Instituto, se prevén transferencias corrientes por un monto de
$1.118,5 millones para 2021, a otorgarse bajo la forma de distintas modalidades de promoción de la
actividad, en su gran mayoría al sector privado.
Instituto Nacional de la Música
La Ley N° 26.801 creó el Instituto Nacional de la Música, cuyo objetivo es el fomento,
apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y la nacional en particular.
El componente más importante, dentro de las erogaciones del Instituto, son las transferencias
corrientes al sector privado, por $133,6 millones en concepto de subsidios al fomento y difusión de
la actividad musical nacional.
5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
El Sector Público Nacional prevé para el ejercicio 2021 que la inversión real directa alcance la
suma de $477.143,8 millones, lo cual equivale a 1,3 puntos del PIB. Dicho nivel de asignación se
ubica un 85,0% por encima de los valores correspondientes al año 2020 (+0,3% del PIB). La inversión
se concentra principalmente en las obras que realizarán la Administración Central, los Organismos
Descentralizados y las Empresas Públicas.
107
INVERSIÓN REAL DIRECTA SECTOR PÚBLICO NACIONAL -En millones de pesos y %-
SECTOR IMPORTE PARTICIP.
I – Administración Nacional 285.989,1 59,9
Administración Central 161.823,4 33,9
Organismos Descentralizados 121.562,5 25,5
Instituciones de Seguridad Social 2.603,2 0,5
II – Empresas Públicas 173.655,2 36,4
III – Otros Entes Públicos 17.479,3 3,7
IV – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional 20,2 0,0
TOTAL 477.143,8 100,0
Ordenadas según su finalidad, puede apreciarse que en Servicios Económicos se concentra
$260.495,1 millones (54,6%) de las inversiones previstas. Las mismas se encuentran especialmente
en la función Transporte, en virtud de las obras que tiene a su cargo la Dirección Nacional de Vialidad
($85.546,3 millones), el Ministerio de Transporte ($70.461,9 millones) y las inversiones proyectadas
por las empresas Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. ($10.934,5 millones) y
Aerolíneas Argentinas S.A ($8.606,3 millones). Por otro lado, cabe mencionar a la función Energía,
Combustibles y Minería; por las inversiones de las empresas Integración Energética Argentina S.A
($29.251,9 millones) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($8.408,5 millones).
Por otro lado, las asignaciones en materia de Servicios Sociales ascienden a $177.382,2
millones (37,2%); siendo las más relevantes en cuanto al monto las erogaciones destinadas a la
funciones Agua Potable y Alcantarillado, especialmente por las inversiones de la empresa Agua y
Saneamientos Argentinos S.A (AySA S.A.) ($86.172,1 millones) y las obras del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento ($10.872,8 millones); la función Salud, por las obras a realizar por el
Ministerio de Obras Públicas ($10.790,0 millones) y las acciones a llevar adelante por el Ministerio
de Salud ($10.228,3 millones); la función Educación y Cultura, principalmente por las inversiones
del Ministerio de Educación ($ 19.478,8 millones), y la función Ciencia y Técnica, por las
inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica ($12.240,9 millones).
INVERSIÓN REAL DIRECTA SEGÚN FINALIDAD -En millones de pesos y %-
FINALIDAD IMPORTE PARTICIP.
1. Administración Gubernamental 21.991,2 4,6
2. Servicios de Defensa y Seguridad 17.275,3 3,6
3. Servicios Sociales 177.382,2 37,2
4. Servicios Económicos 260.495,1 54,6
TOTAL 477.143,8 100,0
En lo que refiere a la estructura del financiamiento de la inversión real directa del Sector Público
Nacional, el Tesoro Nacional financia el 36,6% ($174.555,2 millones), a través de crédito externo se
prevé la ejecución del 30,2% ($144.356,3 millones), por medio de Recursos con Afectación
Específica el 11,0% ($52.353,5 millones), Recursos Propios 12,9% (61.654,9 millones), mientras que
otros recursos internos financia el 9,2% de la inversión real directa ($43.705,8 millones) y otros
recursos externos el 0,1% ($518,1 millones).
En relación a los Recursos con Afectación Específica, es menester entre las medidas más
importantes la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Ley N° 27.541 y
su Decreto reglamentario N° 184/2020) que estableció que el 19,5% de lo recaudado por el impuesto
108
País fuera destinado a obras de infraestructura económica y que el 9% se direccione al Fideicomiso
Fondo de Interacción Socio Urbana (FISU), para obras de vivienda social.
5.1. La Inversión Real Directa de la Administración Nacional
5.1.1. Por jurisdicción y categorías programáticas
Dentro de la Administración Nacional, el Ministerio de Obras Públicas concentra el mayor nivel
de inversión real entre las jurisdicciones, teniendo a su cargo el 42,4% de las inversiones totales a
emprender durante el presente ejercicio fiscal, seguido por el Ministerio de Transporte, que concentra
el 24,8% de las erogaciones del sector.
Es importante señalar que en la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de
Obras Públicas, se localizan los proyectos y obras de mayor peso financiero, pues está programado
que este organismo ejecute el 29,9% de la inversión de la Administración Nacional. La mayor parte
de los gastos se destinan a los programas presupuestarios “Construcción de Autopistas y Autovías”,
“Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento de Corredores Viales”, “Ejecución Obras de
Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración” y “Ejecución Obras de Rehabilitación
y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral”.
Le sigue en orden de importancia, las asignaciones crediticias previstas en el Ministerio de
Transporte, la cual representa el 24,6 % del total de la Administración Nacional. En este caso,
sobresalen las acciones a ser llevadas a cabo en el marco de los programas presupuestarios “Ejecución
de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte” y “Formulación y Ejecución
de Políticas de Movilidad Integral de Transporte”.
109
INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
POR TIPO DE INVERSIÓN SEGÚN JURISDICCIÓN -En millones de pesos-
JURISDICCIÓN PROYECTOS OTRAS
INVERSIONES TOTAL
Poder Legislativo Nacional 167,7 1.133,1 1.300,8
Poder Judicial de la Nación 887,0 924,2 1.811,2
Ministerio Público 228,1 1.656,9 1.885,0
Presidencia de la Nación 153,0 794,2 947,2
Jefatura de Gabinete de Ministros 0,0 1.127,9 1.127,9
Ministerio del Interior 847,9 2.074,2 2.922,1
Ministerio de Relaciones Ext., Comercio Inter. y Culto 0,0 156,2 156,2
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 0,0 191,0 191,0
Ministerio de Seguridad 1.008,2 2.303,7 3.311,9
Ministerio de Defensa 443,8 12.506,8 12.950,6
Ministerio de Economía 11.494,4 2.900,6 14.395,0
Ministerio de Desarrollo Productivo 202,2 2.875,0 3.077,2
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 327,8 1.059,2 1.387,0
Ministerio de Turismo y Deportes 971,4 58,4 1.029,8
Ministerio de Transporte 49.687,2 21.169,0 70.856,2
Ministerio de Obras Públicas 120.779,8 600,5 121.380,3
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 0,0 488,7 488,7
Ministerio de Educación 6.132,5 13.363,7 19.496,2
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 6.423,8 1.256,4 7.680,2
Ministerio de Cultura 607,2 511,9 1.119,1
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 266,8 2.655,0 2.921,8
Ministerio de Salud 957,6 10.141,9 11.099,5
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1.382,5 1.263,8 2.646,3
Ministerio de Desarrollo Social 1.403,3 346,3 1.749,6
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 0,0 58,3 58,3
TOTAL 204.372,2 81.616,9 285.989,1
En el cuadro anterior se desprende que el 71,5% de las erogaciones en inversión real han sido
definidas como “proyectos”, y el resto como “otras inversiones”. La primera de estas categorías se
refiere a los gastos que involucran la creación, ampliación o mejora -incluyendo las acciones de
dirección, planificación, estudios, etc.- de un bien de uso, coincidiendo con el concepto de inversión
real utilizado en las cuentas nacionales. Por su parte, “otras inversiones” abarcan sólo a la categoría
programática "actividad", esto es la adquisición de bienes de capital preexistentes sin mediar
transformación alguna para su uso.
5.1.2. Por finalidad
El 90,1% de la inversión real directa presupuestada en la Administración Nacional se destinará
a las finalidades Servicios Económicos y Sociales.
Por el lado de los Servicios Económicos, la mayor asignación de gastos se orienta a la función
Transporte (57,1% de las asignaciones de la Administración Nacional), en gran medida para obras
construcción de autopistas y autovías y para el mejoramiento y reposición de rutas nacionales. Con
relación a los Servicios Sociales, sobresalen las inversiones programadas en la funciones Educación
y Cultura, Salud, Ciencia y Técnica, concentrando el 22,8% de las asignaciones del sector.
110
INVERSIÓN REAL DIRECTA
POR FINALIDAD -En millones de pesos y %-
FINALIDAD IMPORTE PARTICIP.
1. Administración Gubernamental 10.911,2 3,8
2. Servicios de Defensa y Seguridad 17.275,3 6,1
3. Servicios Sociales 84.119,9 29,4
4. Servicios Económicos 173.684,7 60,7
TOTAL 285.989,1 100,0
5.1.3. Estructura de financiamiento
El financiamiento de la inversión real directa de la Administración Nacional prevista para el
corriente ejercicio se efectuará básicamente con recursos internos (64,1%), siendo el Tesoro Nacional
la fuente financiera de mayor participación, seguida por los Recursos con Afectación Específica,
originados principalmente por el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) según lo
dispuesto por el artículo 42 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
INVERSIÓN REAL DIRECTA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO -En %-
FUENTE PARTICIP.
Tesoro Nacional 29,1
Recursos con Afectación Específica 18,3
Crédito Interno 10,3
Otros Recursos Internos 6,4
Crédito Externo 35,7
Otros Recursos Externos 0,2
TOTAL 100,0
5.2. La Inversión Real Directa de las Empresas Públicas y Otros Entes Públicos
5.2.1. Empresas Públicas
En el consolidado de Empresas Públicas no Financieras, se advierte que el nivel de la inversión
real presupuestada alcanza la suma de $173.655,2 millones.
El 82,4% de dicha inversión se encuentra explicado por las acciones a ser llevadas a cabo por
5 entidades. Los aspectos más destacados de la inversión a cargo de estas empresas se detallan a
continuación:
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Como fue apuntado, la inversión real directa proyectada para el año 2021 alcanza la suma de
$86.172,1 millones, representando prácticamente la mitad de la inversión total presupuestada del
sector público empresarial. Dicho concepto, se prevé destinar al Plan de Mejoras, Operación,
Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM 2019-2023). En dicho plan se incluyen
erogaciones relacionadas al mantenimiento y la mejora de redes, equipos e instalaciones de la
empresa. Asimismo, el plan contempla la expansión del servicio de agua y cloaca en todos los partidos
111
del radio de acción, la ejecución de redes primarias y secundarias, estaciones elevadoras de agua y de
bombeo cloacal, entre otras.
Integración Energética Argentina S.A.
Las asignaciones previstas por la entidad, en materia de inversión real, asciende a $29.251,9
millones, destacándose la continuación de la obra del Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA) y
el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.
La inversión real prevista por la entidad se ubica en $10.934,5 millones, financiada
íntegramente a través de transferencias de la Administración Nacional. Al respecto, la entidad prevé
continuar con el plan de obras actualmente en ejecución con el objeto de elevar los niveles de
seguridad y calidad del servicio en los ramales de pasajeros del área metropolitana, así como la mejora
en la eficiencia y capacidad de los ramales de carga de la red nacional. Estas obras incluyen la
renovación de estaciones, adecuación de señalamiento, instalación del sistema de frenado automático
ATS, mejoramiento y renovación de vías y renovación de aparatos de vía (ADVs).
Aerolíneas Argentinas S.A.
El monto proyectado para el ejercicio 2021 como inversión real alcanza los $8.606,3 millones,
destinado principalmente al mantenimiento de las aeronaves.
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
El monto proyectado como inversión real alcanza los $8.408,5 millones, destacándose dentro
de las obras previstas el Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I (PEV CNA I)
y el Proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de la Central Nuclear
Atucha I (ASECQ I) y de la Central Nuclear Atucha II (ASECQ II).Asimismo, caben mencionar las
asignaciones para el proyecto de la IV central nuclear Atucha III, inversiones para actividades
complementarias a los proyectos nucleares, así como el proyecto Central Argentina de Elementos
Modulares (CAREM).
5.2.2. Otros Entes Públicos
Del total de la inversión prevista por los Entes para el 2021, el 99,4% se concentra en la
Administración Federal de Ingresos Públicos ($11.078,5 millones), en el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($4.782,6 millones), y en el Instituto de Obra Social
de las Fuerzas Armadas ($1.506,9 millones).
En el caso del ente recaudador, la inversión se orientará a la continuación del Plan de
Inversiones Edilicias y modernización de tecnologías aplicadas al análisis y control del sistema
tributario y aduanero. En relación a los últimos 2 entes mencionados, la inversión real directa se
destinará principalmente a la construcción y mantenimiento de edificios e instalaciones y a la compra
de maquinaria y equipos.
6. EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
La planta de personal del Sector Público Nacional no Financiero correspondiente al ejercicio
2021 alcanza la cantidad de 475.035 cargos. El 73,0% de los mismos le corresponden a la
112
Administración Nacional, repartiéndose entre las Empresas y Sociedades del Estado y los Otros Entes
el 27,0% restante. La distribución por sectores es la siguiente:
EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
SECTOR CARGOS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL 346.620
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO 89.452
OTROS ENTES PÚBLICOS 38.963
TOTAL 475.035
En relación a la política salarial y de empleo del Sector Público Nacional, la actual gestión de
gobierno plantea el desarrollo de los Recursos Humanos y la promoción de la capacitación de los
recursos humanos a través del Instituto Nacional de la Administración Nacional (INAP).
:
En lo que refiere al desarrollo de los Recursos Humanos, el objetivo es jerarquizar el rol de las
y los trabajadores públicos a través de la mejora de sus condiciones laborales y la formación constante
en su carrera.
En ese sentido, se prevé promover políticas, programas y proyectos en materia de empleo
público, orientadas a generar capacidades estatales que sean un vector para la satisfacción de
demandas y la resolución de problemas que plantea el desarrollo e implementación de las políticas
pública.
Asimismo, se prevé completar el proceso de digitalización de la evaluación de desempeño y
promoción de tramo y grado en el Convenio Colectivo SINEP y realizar concursos internos para el
ingreso de personal de los agrupamientos general y profesional, y también concursos abiertos para el
agrupamiento científico técnico para todo el personal con antigüedad mayor a diez años en la
Administración Pública Nacional.
Por otro lado, en relación con las políticas de inclusión y equidad social, se trabajará en acciones
tendientes a la incorporación a la planta permanente del personal con discapacidad estableciéndose
planes de capacitación específicos y propender de manera concreta al diseño de políticas públicas que
permitan el acceso, el desarrollo pleno y la igualdad real de oportunidades y condiciones para las
mujeres y los colectivos LGTBIQ+ en el empleo público nacional.
En otro orden, se prevé fortalecer los espacios paritarios contenidos en los distintos Convenios
Colectivos de Trabajo, principalmente aquellos referidos a la igualdad de oportunidades y trato y a
las condiciones y ambiente en el trabajo, como así también colaborar con los gobiernos provinciales
y municipales en el desarrollo de la capacidad de gestión del empleo público en los respectivos
ámbitos jurisdiccionales.
Con el objetivo de promover la transparencia de la información en esta materia, se prevé
mantener actualizadas y accesibles a la ciudadanía y al Estado en general, las fuentes que provean
información de relevancia sobre el empleo público nacional, integrando información de los recursos
humanos que componen el Sector Público Nacional presente en diferentes sistemas o bases de datos
a la Base Integrada de Empleo Público y Salarios (BIEP).
113
Por último en materia de Promoción de la Capacitación de los Recursos Humanos a través del
Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), se ofrecerán actividades de capacitación
para las y los trabajadores del Estado, en todos los niveles, desde el ingreso y durante el desarrollo de
sus trayectorias públicas fomentando su participación y recuperar sus conocimientos, en línea con los
desafíos estratégicos que impulsa la actual gestión.
6.1. Administración Nacional
A continuación, se detalla el nivel de empleo previsto en la Administración Nacional para 2021:
EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
SECTOR / JURISDICCIÓN CARGOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 288.505
Poder Legislativo Nacional 13.930
Poder Judicial de la Nación 36.593
Presidencia de la Nación 998
Jefatura de Gabinete de Ministros 773
Ministerio del Interior 373
Ministerio de Relaciones Ext., Comercio Inter. y Culto 2214
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 17.489
Ministerio de Seguridad 99.303
Ministerio de Defensa 103.796
Ministerio de Economía 1.498
Ministerio de Desarrollo Productivo 465
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 364
Ministerio de Turismo y Deportes 255
Ministerio de Transporte 402
Ministerio de Obras Públicas 155
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 103
Ministerio de Educación 885
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 297
Ministerio de Cultura 828
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1.992
Ministerio de Salud 3617
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 175
Ministerio de Desarrollo Social 1.912
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 88
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 45.213
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12.902
TOTAL 346.620
6.2. Empresas Públicas
Para el año 2021 el subsector Empresas Públicas registra una dotación de personal de 89.452
cargos. En el siguiente cuadro puede apreciarse una disminución de 1.158 agentes en el conjunto de
empresas públicas no financieras para 2021 respecto de la planta ocupada al inicio de 2020.
114
EMPLEO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
SECTOR 2020 2021 VARIAC.en %
En Marcha 88.293 89.451 1,3
Residuales 1 1 0,0
TOTAL 88.294 89.452 1,3
Asimismo, la estructura ocupacional se encuentra compuesta por un 96,2% de personal
permanente, de los cuales prácticamente el 100% se concentra en empresas en marcha.
EMPLEO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
ESTRUCTURA OCUPACIONAL
SECTOR PLANTA
PERMANENTE
PLANTA
TEMPORARIA TOTAL
En Marcha 86.031 3.420 89.451
Residuales 1 0 1
TOTAL 86.032 3.420 89.452
Dentro de las empresas en marcha, la mayor cantidad de personal se observa en la Operadora
Ferroviaria S.E., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Aerolíneas Argentinas S.A., y Agua
y Saneamientos Argentinos, representando en conjunto cerca del 67,8% de la dotación total del
subsector de empresas en marcha.
6.3. Otros Entes Públicos
La dotación de personal prevista en este subsector para el ejercicio 2021 asciende a 38.963 agentes,
concentrándose el 87,7% del personal en la Administración Federal de Ingresos Públicos (21.176 agentes)
y en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (13.014 agentes). En lo que
refiere a la estructura ocupacional de los Entes, el 92,8% de los agentes forman parte de la planta
permanente de las instituciones.
115
ANEXOS
116
ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES
INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Administración Nacional
Administración Central
- Poder Legislativo Nacional
Honorable Senado de la Nación
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Biblioteca del Congreso de la Nación
Imprenta del Congreso de la Nación
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación
Defensoría del Pueblo de la Nación
Procuración Penitenciaria de la Nación
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
- Poder Judicial de la Nación
Consejo de la Magistratura
Corte Suprema de Justicia de la Nación
- Ministerio Público
Procuración General de la Nación
Defensoría General de la Nación
- Presidencia de la Nación
Secretaría General de la Presidencia de la Nación
Secretaría Legal y Técnica
Agencia Federal de Inteligencia
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Secretaría de Comunicación y Prensa
- Jefatura de Gabinete de Ministros
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina
Secretaría de Medios y Comunicación Pública
Secretaría de Innovación Pública
- Ministerio del Interior
Ministerio del Interior
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Servicio Penitenciario Federal
Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal
Procuración del Tesoro de la Nación
- Ministerio de Seguridad
Ministerio de Seguridad
Policía Federal Argentina
Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina
Policía de Seguridad Aeroportuaria
- Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa
Estado Mayor General del Ejército
117
ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES
INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (cont.)
Estado Mayor General de la Armada
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
- Ministerio de Economía
Ministerio de Economía
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Secretaría de Energía
- Ministerio de Desarrollo Productivo
Ministerio de Desarrollo Productivo
Comisión Nacional de Comercio Exterior
-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
-Ministerio de Turismo y Deportes
Ministerio de Turismo y Deportes
-Ministerio de Transporte
Ministerio de Transporte
-Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Obras Públicas
-Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
-Ministerio de Educación
Ministerio de Educación
-Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
-Ministerio de Cultura
Ministerio de Cultura
-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
- Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
-Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
- Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
- Servicio de la Deuda Pública
Servicio de la Deuda Pública
- Obligaciones a Cargo del Tesoro
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Organismos Descentralizados
- Poder Legislativo Nacional
Auditoría General de la Nación
- Presidencia de la Nación
Sindicatura General de la Nación
Autoridad Regulatoria Nuclear
Agencia Nacional de Discapacidad
- Jefatura de Gabinete de Ministros
118
ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES
INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (cont.)
Agencia de Administración de Bienes del Estado
Ente Nacional de Comunicaciones
Agencia de Acceso a la Información Pública
- Ministerio del Interior
Registro Nacional de las Personas
Dirección Nacional de Migraciones
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
Agencia Nacional de Materiales Controlados
- Ministerio de Defensa
Instituto Geográfico Nacional
Servicio Meteorológico Nacional
- Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Energía Atómica
Comisión Nacional de Valores
Superintendencia de Seguros de la Nación
Tribunal Fiscal de la Nación
Ente Nacional Regulador del Gas
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Unidad de Información Financiera
- Ministerio de Desarrollo Productivo
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Servicio Geológico Minero Argentino
-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Instituto Nacional de Semillas
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
-Ministerio de Turismo y Deportes
Instituto Nacional de Promoción Turística
-Ministerio de Transporte
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Administración Nacional de Aviación Civil
Junta de Seguridad en el Transporte
-Ministerio de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua
Dirección Nacional de Vialidad
Tribunal de Tasaciones de la Nación
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
- Ministerio de Educación
Fundación Miguel Lillo
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
119
ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES
INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (cont.)
-Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Banco Nacional de Datos Genéticos
-Ministerio de Cultura
Teatro Nacional Cervantes
Biblioteca Nacional “Doctor Mariano Moreno”
Instituto Nacional del Teatro
Fondo Nacional de las Artes
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
- Ministerio de Salud
Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
Superintendencia de Servicios de Salud
Instituto Nacional del Cáncer
Agencia Nacional de Laboratorios Públicos
-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Administración de Parques Nacionales
Instituciones de Seguridad Social
- Ministerio de Seguridad
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal
- Ministerio de Defensa
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Administración Nacional de la Seguridad Social
Ex-Cajas Previsionales Provinciales -Ex - municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
-Catamarca
-Jujuy
-La Rioja
-Mendoza
-Río Negro
-Salta
-San Juan
-San Luis
-Santiago del Estero
-Tucumán
120
ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES
INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (cont.)
Empresas y Sociedades del Estado
Sociedades del Estado
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (A.dI.F.S.E.)
Administración General de Puertos S.E. (A.G.P.S.E.)
Casa de Moneda S.E
Contenidos Públicos S.E.
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E
EDUC.AR. S.E.
Fabricaciones Militares S.E
Ferrocarriles Argentinos S.E.
Operadora Ferroviaria S.E. (SOF S.E.)
Radio y Televisión Argentina S.E.
TELAM S.E.
Empresas del Estado
Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA)
Empresas Interestaduales
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD)
Sociedades Anónimas Aerolíneas Argentinas S.A.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.)
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT)
Belgrano Cargas y Logística S.A.
Corredores Viales S.A
Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Desarrollo de Capital Humanos Ferroviarios S.A.P.E.M.
Dioxitek S.A.
Integración Energética Argentina S.A. (IEASA)
Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA)
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.
Intercargo S.A.C.
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
Radio Universidad Nacional del Litoral S.A.
Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A.
Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima Comercial Industrial y Naviera (TANDANOR
S.A.C.I. y N)
Vehículo Espacial Nueva Generación Sociedad Anónima. (VENG S.A.)
Empresas Residuales ATC S.A. (e.l.)
Otros Entes Públicos Empresariales
Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT)
121
ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES
INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (cont.)
Fondos Fiduciarios del Estado Nacional
Fondo Fiduciario del Servicio Universal – Argentina Digital
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
Fondo Fiduciario de Capital Social
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas
Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria
Fondo Fiduciario Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS)
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables
Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE)
Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)
Fondo de Garantías Argentino (FOGAR)
Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina
Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO)
Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte
Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria
Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica
Fideicomiso de Participación Públio Privada Red de Autopista y Rutas Seguras (PPP RARS).
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social
Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar
(Pro.Cre.Ar)
Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana
Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica
Fideicomiso para la Cobertura Universal de Salud
Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos
Otros Entes Públicos
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP)
Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina (SBPFA)
Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal (OSSPF)
Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA)
Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE)
Instituto Nacional de la Música (INAMU)
Comisión Nacional Antidopaje (CNAD)
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
122
ANEXO 2:PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
TOTAL POR JURISDICCIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
PODER PODER MINISTERIO PRESIDENCIA JEFATURA MINISTERIO
CONCEPTO LEGISLATIVO JUDICIAL PÚBLICO DE LA DE GABINETE DEL
NACIONAL DE LA NACIÓN NACIÓN DE MINISTROS INTERIOR
I) GASTOS CORRIENTES 40.961.535,7 79.907.441,7 34.174.411,7 9.576.516,3 13.090.863,3 47.111.458,7
- GASTOS DE CONSUMO 40.807.386,5 79.648.253,7 34.172.357,8 9.500.523,5 10.449.531,2 15.944.796,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 259.086,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.700,0 0,0 1.180,9 5.372,8 1.667,8 875,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152.449,2 102,0 873,0 70.620,0 2.639.664,3 31.165.787,1
II) GASTOS DE CAPITAL 1.235.755,9 1.811.186,9 1.885.000,0 11.513.567,4 3.372.860,6 8.373.628,5
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.235.755,9 1.811.186,9 1.885.000,0 765.347,7 831.166,1 900.886,1
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 348.966,2 2.541.694,5 7.472.742,4
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 10.399.253,5 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 42.197.291,6 81.718.628,6 36.059.411,7 21.090.083,7 16.463.723,9 55.485.087,2
123
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
TOTAL POR JURISDICCIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
CONCEPTO
I) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL
- OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
TOTAL DE GASTOS
MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO
RELACIONES EXT., JUSTICIA Y SEGURIDAD DE DE DE DESARROLLO
COMERCIO INTERNAC. DERECHOS DEFENSA ECONOMÍA PRODUCTIVO
Y CULTO HUMANOS
36.218.940,0 31.046.753,9 145.949.590,2 143.285.236,9 601.047.461,5 89.250.163,6
27.018.488,6 28.814.782,2 141.853.715,6 143.222.037,5 10.397.283,5 10.100.685,4
1.000,0 0,0 1.447,0 4.741,0 643,9 2.500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 20.332,0 43.748,6 4.884,4 0,0 16.709,2
9.199.451,4 2.211.639,7 4.050.679,0 53.574,0 590.649.534,1 79.130.269,0
156.163,0 159.832,0 3.279.004,0 12.716.713,8 26.614.902,9 31.491.362,3
156.163,0 159.832,0 3.279.004,0 12.716.713,8 1.985.563,2 2.782.331,6
0,0 0,0 0,0 0,0 24.629.339,7 28.309.030,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400.000,0
36.375.103,0 31.206.585,9 149.228.594,2 156.001.950,7 627.662.364,4 120.741.525,9
124
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
TOTAL POR JURISDICCIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
CONCEPTO
I) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL
- OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
TOTAL DE GASTOS
MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO
AGRICULTURA TURISMO Y DE OBRAS DE DESARROLLO DE
GANADERÍA DEPORTES TRANSPORTE PÚBLICAS TERRITORIAL EDUCACIÓN
Y PESCA Y HÁBITAT
8.198.367,9 5.714.984,0 109.538.865,6 2.755.271,7 1.924.952,3 331.254.172,0
3.551.251,3 2.929.028,0 2.936.865,6 2.642.268,8 1.891.654,6 8.163.146,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
573,8 0,0 1.000,0 3.000,0 2.959,6 1.647,7
4.646.542,8 2.785.956,0 106.601.000,0 110.002,9 30.338,1 323.089.377,8
3.390.858,9 3.157.749,0 74.297.728,7 103.367.916,5 114.011.740,0 67.777.803,9
446.121,3 1.028.830,0 70.461.858,1 24.917.091,0 488.734,0 19.478.761,4
2.944.737,6 2.128.919,0 3.835.870,6 78.450.825,5 113.523.006,0 48.299.042,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.589.226,8 8.872.733,0 183.836.594,3 106.123.188,2 115.936.692,3 399.031.975,9
125
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
TOTAL POR JURISDICCIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
CONCEPTO
I) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL
- OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
TOTAL DE GASTOS
MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE
CIENCIA, DE TRABAJO, EMPLEO DE SALUD AMBIENTE Y DESARROLLO
TECNOLOGÍA E CULTURA Y SEGURIDAD DESARROLLO SOCIAL
INNOVACIÓN SOCIAL SOSTENIBLE
9.946.806,6 5.324.987,0 16.588.364,0 128.372.824,1 3.738.569,4 247.932.285,4
1.946.463,7 5.031.644,9 5.798.153,6 86.356.719,6 2.450.782,4 19.372.123,9
0,0 0,0 7.660,6 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 12.639,8 1.937,7 0,0 0,0
8.000.342,9 293.342,1 10.769.910,0 42.014.166,8 1.287.787,0 228.560.161,5
1.719.129,0 821.002,0 565.838,0 11.238.008,0 2.744.493,6 7.780.593,5
1.112.981,0 816.002,0 353.889,0 10.228.281,8 2.174.013,6 1.749.560,7
0,0 5.000,0 211.949,0 1.009.726,2 570.480,0 6.031.032,8
606.148,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.665.935,6 6.145.989,0 17.154.202,0 139.610.832,1 6.483.063,0 255.712.878,9
126
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
TOTAL POR JURISDICCIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
CONCEPTO
I) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL
- OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
TOTAL DE GASTOS
MINISTERIO DE SERVICIO DE OBLIGACIONES TOTAL
LAS MUJERES, LA DEUDA A CARGO
GÉNEROS Y PÚBLICA DEL TESORO
DIVERSIDAD
5.402.848,6 663.859.000,0 447.162.626,0 3.259.335.298,2
871.860,1 3.801.000,0 74.568.201,6 774.241.006,8
745,7 660.058.000,0 0,0 660.076.738,2
0,0 0,0 27.578.000,0 27.837.086,0
1.430,8 0,0 0,0 121.660,1
4.528.812,0 0,0 345.016.424,4 1.797.058.807,1
801.952,0 0,0 192.108.304,3 686.393.094,7
58.325,0 0,0 0,0 161.823.399,2
743.627,0 0,0 107.771.987,3 428.827.977,0
0,0 0,0 84.336.317,0 95.741.718,5
6.204.800,6 663.859.000,0 639.270.930,3 3.945.728.392,9
127
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
PODER LEGISLATIVO NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
HONORABLE HONORABLE BIBLIOTECA IMPRENTA DIR. DE AYUDA DEFENSORÍA
CONCEPTO SENADO DE CÁMARA DE DEL CONGRESO DEL CONGRESO SOC. PARA EL DEL PUEBLO
LA NACIÓN DIPUTADOS DE DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN PERSONAL DEL DE LA NACIÓN
LA NACIÓN CONGR. DE LA NAC.
I) GASTOS CORRIENTES 13.773.614,3 17.790.941,6 3.460.180,0 950.944,5 2.896.586,2 997.585,0
- GASTOS DE CONSUMO 13.749.682,1 17.664.924,6 3.460.180,0 950.944,5 2.896.586,2 995.985,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.932,2 126.017,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS DE CAPITAL 736.808,9 315.000,0 9.830,0 52.000,0 63.600,0 33.000,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 736.808,9 315.000,0 9.830,0 52.000,0 63.600,0 33.000,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 14.510.423,2 18.105.941,6 3.470.010,0 1.002.944,5 2.960.186,2 1.030.585,0
128
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
PODER LEGISLATIVO NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
CONCEPTO
I) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL
- OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
TOTAL DE GASTOS
PROCURACIÓN DEFENSORÍA DEL TOTAL
PENITENCIARIA PÚBLICO DE
DE LA NACIÓN SERVICIOS DE
COMUNIC. AUDIOV.
841.530,0 250.154,1 40.961.535,7
841.530,0 247.554,1 40.807.386,5
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 100,0 1.700,0
0,0 2.500,0 152.449,2
19.973,0 5.544,0 1.235.755,9
19.973,0 5.544,0 1.235.755,9
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
861.503,0 255.698,1 42.197.291,6
129
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
CONSEJO DE LA CORTE SUPREMA TOTAL
CONCEPTO MAGISTRATURA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
I) GASTOS CORRIENTES 70.052.166,7 9.855.275,0 79.907.441,7
- GASTOS DE CONSUMO 69.792.978,7 9.855.275,0 79.648.253,7
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 259.086,0 0,0 259.086,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102,0 0,0 102,0
II) GASTOS DE CAPITAL 928.686,9 882.500,0 1.811.186,9
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 928.686,9 882.500,0 1.811.186,9
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 70.980.853,6 10.737.775,0 81.718.628,6
130
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO PÚBLICO
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
PROCURACIÓN DEFENSORÍA TOTAL
CONCEPTO GENERAL GENERAL
DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN
I) GASTOS CORRIENTES 21.388.274,9 12.786.136,8 34.174.411,7
- GASTOS DE CONSUMO 21.387.401,9 12.784.955,9 34.172.357,8
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 1.180,9 1.180,9
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 873,0 0,0 873,0
II) GASTOS DE CAPITAL 915.000,0 970.000,0 1.885.000,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 915.000,0 970.000,0 1.885.000,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 22.303.274,9 13.756.136,8 36.059.411,7
131
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
SECRETARÍA SECRETARÍA AGENCIA CONSEJO NAC. SECRETARÍA TOTAL
CONCEPTO GENERAL DE LA LEGAL FEDERAL DE DE COORDINAC. DE COMUNICACIÓN
PRESIDENCIA Y TÉCNICA INTELIGENCIA DE POLÍTICAS Y PRENSA
DE LA NACIÓN SOCIALES
I) GASTOS CORRIENTES 4.062.037,0 590.241,2 3.242.325,5 985.673,8 696.238,8 9.576.516,3
- GASTOS DE CONSUMO 4.062.037,0 590.241,2 3.237.152,7 914.853,8 696.238,8 9.500.523,5
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 5.172,8 200,0 0,0 5.372,8
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 70.620,0 0,0 70.620,0
II) GASTOS DE CAPITAL 11.050.365,5 19.135,0 276.415,0 84.188,3 83.463,6 11.513.567,4
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 302.145,8 19.135,0 276.415,0 84.188,3 83.463,6 765.347,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 348.966,2 0,0 0,0 0,0 0,0 348.966,2
- INVERSIÓN FINANCIERA 10.399.253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10.399.253,5
TOTAL DE GASTOS 15.112.402,5 609.376,2 3.518.740,5 1.069.862,1 779.702,4 21.090.083,7
132
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
JEFATURA SECRETARÍA DE SECRETARÍA SECRETARÍA TOTAL
CONCEPTO DE GABINETE POL. INTEGRALES DE MEDIOS DE INNOVACIÓN
DE MINISTROS SOBRE DROGAS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
DE LA NAC. ARG. PÚBLICA
I) GASTOS CORRIENTES 4.025.504,0 3.132.355,4 4.195.014,9 1.737.989,0 13.090.863,3
- GASTOS DE CONSUMO 3.786.788,5 819.631,1 4.105.122,6 1.737.989,0 10.449.531,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 400,0 1.254,9 12,9 0,0 1.667,8
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 238.315,5 2.311.469,4 89.879,4 0,0 2.639.664,3
II) GASTOS DE CAPITAL 141.015,0 22.779,0 44.025,0 3.165.041,6 3.372.860,6
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 141.015,0 7.528,0 44.025,0 638.598,1 831.166,1
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 15.251,0 0,0 2.526.443,5 2.541.694,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 4.166.519,0 3.155.134,4 4.239.039,9 4.903.030,6 16.463.723,9
133
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DEL INTERIOR
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DEL
INTERIOR
I) GASTOS CORRIENTES 47.111.458,7 47.111.458,7
- GASTOS DE CONSUMO 15.944.796,6 15.944.796,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 875,0 875,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.165.787,1 31.165.787,1
II) GASTOS DE CAPITAL 8.373.628,5 8.373.628,5
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 900.886,1 900.886,1
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.472.742,4 7.472.742,4
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 55.485.087,2 55.485.087,2
134
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO REL. EXTERIORES,
COMERCIO INTERNAC.
Y CULTO
I) GASTOS CORRIENTES 36.218.940,0 36.218.940,0
- GASTOS DE CONSUMO 27.018.488,6 27.018.488,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.000,0 1.000,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.199.451,4 9.199.451,4
II) GASTOS DE CAPITAL 156.163,0 156.163,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 156.163,0 156.163,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 36.375.103,0 36.375.103,0
135
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO DE SERVICIO ENTE DE COOP. PROCURACIÓN TOTAL
CONCEPTO JUSTICIA Y PENITENCIARIO TÉCN. Y FINANC. DEL TESORO
DERECHOS FEDERAL DEL SERV. PENIT. DE LA
HUMANOS FEDERAL NACIÓN
I) GASTOS CORRIENTES 6.836.829,0 21.821.629,4 1.759.345,0 628.950,5 31.046.753,9
- GASTOS DE CONSUMO 4.872.552,3 21.553.934,4 1.759.345,0 628.950,5 28.814.782,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 20.332,0 0,0 0,0 0,0 20.332,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.943.944,7 267.695,0 0,0 0,0 2.211.639,7
II) GASTOS DE CAPITAL 57.877,0 76.963,0 9.892,0 15.100,0 159.832,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 57.877,0 76.963,0 9.892,0 15.100,0 159.832,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 6.894.706,0 21.898.592,4 1.769.237,0 644.050,5 31.206.585,9
136
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE SEGURIDAD
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO POLICÍA GENDARMERÍA PREFECTURA POLICÍA DE TOTAL
CONCEPTO DE FEDERAL NACIONAL NAVAL SEGURIDAD
SEGURIDAD ARGENTINA ARGENTINA AEROPORTUARIA
I) GASTOS CORRIENTES 9.178.296,0 46.242.399,0 53.600.946,0 30.796.259,1 6.131.690,1 145.949.590,2
- GASTOS DE CONSUMO 5.277.557,0 46.101.291,4 53.586.191,0 30.777.381,1 6.111.295,1 141.853.715,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 1.447,0 0,0 0,0 0,0 1.447,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.500,0 13.579,6 10.039,0 18.630,0 0,0 43.748,6
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.899.239,0 126.081,0 4.716,0 248,0 20.395,0 4.050.679,0
II) GASTOS DE CAPITAL 1.700.873,0 218.713,0 623.980,0 693.180,0 42.258,0 3.279.004,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.700.873,0 218.713,0 623.980,0 693.180,0 42.258,0 3.279.004,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 10.879.169,0 46.461.112,0 54.224.926,0 31.489.439,1 6.173.948,1 149.228.594,2
137
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE DEFENSA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO INST. DE INVEST. SUBSECR. DE ESTADO MAYOR ESTADO MAYOR ESTADO MAYOR
CONCEPTO DE CIENTÍFICAS Y PLANEAM. OPER. GRAL. DEL GENERAL GENERAL DE LA
DEFENSA TÉCNICAS PARA Y SERV. LOGÍSTICO EJÉRCITO DE LA ARMADA FUERZA AÉREA
LA DEFENSA DE LA DEFENSA
I) GASTOS CORRIENTES 2.440.744,0 568.580,0 458.533,0 70.278.223,6 38.397.753,8 28.149.228,2
- GASTOS DE CONSUMO 2.415.276,0 554.985,0 458.533,0 70.275.751,7 38.385.190,5 28.142.106,8
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.139,2
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 232,9 2.294,3 2.327,2
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.468,0 13.595,0 0,0 2.239,0 10.269,0 655,0
II) GASTOS DE CAPITAL 3.095.100,0 6.000,0 160.595,0 443.803,0 331.064,0 8.558.677,8
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.095.100,0 6.000,0 160.595,0 443.803,0 331.064,0 8.558.677,8
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 5.535.844,0 574.580,0 619.128,0 70.722.026,6 38.728.817,8 36.707.906,0
138
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE DEFENSA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
CONCEPTO
I) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL
- OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
TOTAL DE GASTOS
ESTADO MAYOR TOTAL
CONJUNTO DE LAS
FUERZAS
ARMADAS
2.992.174,3 143.285.236,9
2.990.194,5 143.222.037,5
601,8 4.741,0
0,0 0,0
30,0 4.884,4
1.348,0 53.574,0
121.474,0 12.716.713,8
121.474,0 12.716.713,8
0,0 0,0
0,0 0,0
3.113.648,3 156.001.950,7
139
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE ECONOMÍA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO INSTITUTO NAC. SECRETARÍA TOTAL
CONCEPTO DE DE ESTADÍSTICA DE
ECONOMÍA Y CENSOS ENERGÍA
I) GASTOS CORRIENTES 4.684.301,9 4.227.886,6 592.135.273,0 601.047.461,5
- GASTOS DE CONSUMO 4.533.089,5 3.795.886,6 2.068.307,4 10.397.283,5
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 643,9 0,0 0,0 643,9
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.568,5 432.000,0 590.066.965,6 590.649.534,1
0,0
II) GASTOS DE CAPITAL 1.034.360,0 122.496,1 25.458.046,8 26.614.902,9
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 914.360,0 122.496,1 948.707,1 1.985.563,2
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000,0 0,0 24.509.339,7 24.629.339,7
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 5.718.661,9 4.350.382,7 617.593.319,8 627.662.364,4
140
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO COMISIÓN TOTAL
CONCEPTO DE DESARROLLO NACIONAL
PRODUCTIVO DE COMERCIO
EXTERIOR
I) GASTOS CORRIENTES 89.149.905,6 100.258,0 89.250.163,6
- GASTOS DE CONSUMO 10.000.427,4 100.258,0 10.100.685,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.500,0 0,0 2.500,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 16.709,2 0,0 16.709,2
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.130.269,0 0,0 79.130.269,0
II) GASTOS DE CAPITAL 31.485.851,3 5.511,0 31.491.362,3
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.776.820,6 5.511,0 2.782.331,6
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.309.030,7 0,0 28.309.030,7
- INVERSIÓN FINANCIERA 400.000,0 0,0 400.000,0
TOTAL DE GASTOS 120.635.756,9 105.769,0 120.741.525,9
141
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO AGRICULTURA
GANADERÍA
Y PESCA
I) GASTOS CORRIENTES 8.198.367,9 8.198.367,9
- GASTOS DE CONSUMO 3.551.251,3 3.551.251,3
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 573,8 573,8
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.646.542,8 4.646.542,8
II) GASTOS DE CAPITAL 3.390.858,9 3.390.858,9
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 446.121,3 446.121,3
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.944.737,6 2.944.737,6
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 11.589.226,8 11.589.226,8
142
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE TURISMO Y DESPORTES
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO TURISMO Y
DEPORTES
I) GASTOS CORRIENTES 5.714.984,0 5.714.984,0
- GASTOS DE CONSUMO 2.929.028,0 2.929.028,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.785.956,0 2.785.956,0
II) GASTOS DE CAPITAL 3.157.749,0 3.157.749,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.028.830,0 1.028.830,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.128.919,0 2.128.919,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 8.872.733,0 8.872.733,0
143
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DE
TRANSPORTE
I) GASTOS CORRIENTES 109.538.865,6 109.538.865,6
- GASTOS DE CONSUMO 2.936.865,6 2.936.865,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.000,0 1.000,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.601.000,0 106.601.000,0
II) GASTOS DE CAPITAL 74.297.728,7 74.297.728,7
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 70.461.858,1 70.461.858,1
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.835.870,6 3.835.870,6
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 183.836.594,3 183.836.594,3
144
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DE OBRAS
PÚBLICAS
I) GASTOS CORRIENTES 2.755.271,7 2.755.271,7
- GASTOS DE CONSUMO 2.642.268,8 2.642.268,8
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 3.000,0 3.000,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.002,9 110.002,9
II) GASTOS DE CAPITAL 103.367.916,5 103.367.916,5
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 24.917.091,0 24.917.091,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78.450.825,5 78.450.825,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 106.123.188,2 106.123.188,2
145
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO DESARROLLO
TERRITORIAL Y
HÁBITAT
I) GASTOS CORRIENTES 1.924.952,3 1.924.952,3
- GASTOS DE CONSUMO 1.891.654,6 1.891.654,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.959,6 2.959,6
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.338,1 30.338,1
II) GASTOS DE CAPITAL 114.011.740,0 114.011.740,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 488.734,0 488.734,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 113.523.006,0 113.523.006,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 115.936.692,3 115.936.692,3
146
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DE
EDUCACIÓN
I) GASTOS CORRIENTES 331.254.172,0 331.254.172,0
- GASTOS DE CONSUMO 8.163.146,5 8.163.146,5
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.647,7 1.647,7
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 323.089.377,8 323.089.377,8
II) GASTOS DE CAPITAL 67.777.803,9 67.777.803,9
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 19.478.761,4 19.478.761,4
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.299.042,5 48.299.042,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 399.031.975,9 399.031.975,9
147
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
I) GASTOS CORRIENTES 9.946.806,6 9.946.806,6
- GASTOS DE CONSUMO 1.946.463,7 1.946.463,7
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000.342,9 8.000.342,9
II) GASTOS DE CAPITAL 1.719.129,0 1.719.129,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.112.981,0 1.112.981,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 606.148,0 606.148,0
TOTAL DE GASTOS 11.665.935,6 11.665.935,6
148
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE CULTURA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DE
CULTURA
I) GASTOS CORRIENTES 5.324.987,0 5.324.987,0
- GASTOS DE CONSUMO 5.031.644,9 5.031.644,9
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.342,1 293.342,1
II) GASTOS DE CAPITAL 821.002,0 821.002,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 816.002,0 816.002,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000,0 5.000,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 6.145.989,0 6.145.989,0
149
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD
SOCIAL
I) GASTOS CORRIENTES 16.588.364,0 16.588.364,0
- GASTOS DE CONSUMO 5.798.153,6 5.798.153,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 7.660,6 7.660,6
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 12.639,8 12.639,8
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.769.910,0 10.769.910,0
II) GASTOS DE CAPITAL 565.838,0 565.838,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 353.889,0 353.889,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 211.949,0 211.949,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 17.154.202,0 17.154.202,0
150
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE SALUD
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DE SALUD
I) GASTOS CORRIENTES 128.372.824,1 128.372.824,1
- GASTOS DE CONSUMO 86.356.719,6 86.356.719,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.937,7 1.937,7
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.014.166,8 42.014.166,8
II) GASTOS DE CAPITAL 11.238.008,0 11.238.008,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 10.228.281,8 10.228.281,8
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.009.726,2 1.009.726,2
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 139.610.832,1 139.610.832,1
151
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
I) GASTOS CORRIENTES 3.738.569,4 3.738.569,4
- GASTOS DE CONSUMO 2.450.782,4 2.450.782,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.287.787,0 1.287.787,0
II) GASTOS DE CAPITAL 2.744.493,6 2.744.493,6
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.174.013,6 2.174.013,6
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 570.480,0 570.480,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 6.483.063,0 6.483.063,0
152
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO DE SECRETARÍA NAC. TOTAL
CONCEPTO DESARROLLO DE NIÑEZ, ADOLESC.
SOCIAL Y FAMILIA
I) GASTOS CORRIENTES 242.498.342,5 5.433.942,9 247.932.285,4
- GASTOS DE CONSUMO 15.953.040,7 3.419.083,2 19.372.123,9
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226.545.301,8 2.014.859,7 228.560.161,5
II) GASTOS DE CAPITAL 7.392.022,8 388.570,7 7.780.593,5
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.683.598,0 65.962,7 1.749.560,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.708.424,8 322.608,0 6.031.032,8
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 249.890.365,3 5.822.513,6 255.712.878,9
153
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
MINISTERIO DE TOTAL
CONCEPTO LAS MUJERES,
GÉNEROS Y
DIVERSIDAD
I) GASTOS CORRIENTES 5.402.848,6 5.402.848,6
- GASTOS DE CONSUMO 871.860,1 871.860,1
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 745,7 745,7
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.430,8 1.430,8
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.528.812,0 4.528.812,0
II) GASTOS DE CAPITAL 801.952,0 801.952,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 58.325,0 58.325,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 743.627,0 743.627,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 6.204.800,6 6.204.800,6
154
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
SERVICIO DE TOTAL
CONCEPTO LA DEUDA
PÚBLICA
I) GASTOS CORRIENTES 663.859.000,0 663.859.000,0
- GASTOS DE CONSUMO 3.801.000,0 3.801.000,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 660.058.000,0 660.058.000,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
TOTAL DE GASTOS 663.859.000,0 663.859.000,0
155
ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
En miles de pesos
OBLIGACIONES TOTAL
CONCEPTO A CARGO
DEL TESORO
I) GASTOS CORRIENTES 447.162.626,0 447.162.626,0
- GASTOS DE CONSUMO 74.568.201,6 74.568.201,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 27.578.000,0 27.578.000,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.016.424,4 345.016.424,4
II) GASTOS DE CAPITAL 192.108.304,3 192.108.304,3
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 107.771.987,3 107.771.987,3
- INVERSIÓN FINANCIERA 84.336.317,0 84.336.317,0
TOTAL DE GASTOS 639.270.930,3 639.270.930,3
156
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
PODER PRESIDENCIA JEFATURA MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO
CONCEPTO LEGISLATIVO DE LA DE GABINETE DEL DE JUSTICIA DE DE
NACIONAL NACIÓN DE MINISTROS INTERIOR Y DERECHOS DEFENSA ECONOMÍA
HUMANOS
I) INGRESOS CORRIENTES 51.000,0 2.853.997,0 14.973.988,1 7.461.813,0 0,0 633.035,0 9.009.974,2
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 3.604.920,1 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 2.598.477,0 11.344.768,0 7.361.813,0 0,0 1.809,0 8.464.488,2
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 51.000,0 226.273,0 0,0 100.000,0 0,0 631.226,0 503.486,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 2.273,0 24.300,0 0,0 0,0 0,0 42.000,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 26.974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 4.370.945,3 238.813.620,6 4.612.919,8 13.511.012,2 850.156,8 1.304.182,1 11.520.145,4
- GASTOS DE CONSUMO 4.366.441,2 4.002.361,6 4.402.896,3 13.498.129,4 804.619,8 1.304.120,1 11.076.572,9
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 96,4 169,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 197.507.748,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.611,1 0,0 8.308,5 3.141,8 0,0 0,0 3.133,1
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.893,0 37.303.511,0 201.618,6 9.572,0 45.537,0 62,0 440.439,4
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -4.319.945,3 -235.959.623,6 10.361.068,3 -6.049.199,2 -850.156,8 -671.147,1 -2.510.171,2
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 4.291,0 150.420,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 150.420,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 4.291,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 65.000,0 1.213.117,8 461.773,5 2.021.206,0 31.140,0 217.739,2 12.458.948,8
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 65.000,0 181.817,8 296.773,5 2.021.206,0 31.140,0 217.739,2 12.409.472,8
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 1.031.300,0 165.000,0 0,0 0,0 0,0 49.476,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 51.000,0 2.858.288,0 15.124.408,1 7.461.813,0 0,0 633.035,0 9.009.974,2VII) TOTAL GASTOS (II+V) 4.435.945,3 240.026.738,4 5.074.693,3 15.532.218,2 881.296,8 1.521.921,3 23.979.094,2
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -4.384.945,3 -237.168.450,4 10.049.714,8 -8.070.405,2 -881.296,8 -888.886,3 -14.969.120,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4.384.945,3 237.748.593,8 914.201,3 9.478.086,2 881.296,8 1.171.915,1 19.425.573,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 6.939,0 3.214.169,0 13.855,0 0,0 0,0 807.042,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 573.204,4 7.749.747,1 1.393.826,0 0,0 283.028,8 3.649.411,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.679.000,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.679.000,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 573.204,4 7.749.747,1 1.393.826,0 0,0 283.028,8 8.328.411,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 573.204,4 7.749.747,1 1.393.826,0 0,0 283.028,8 8.327.874,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 537,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -573.204,4 -7.749.747,1 -1.393.826,0 0,0 -283.028,8 -3.649.411,0
157
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
CONCEPTO
I) INGRESOS CORRIENTES
- INGRESOS TRIBUTARIOS
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB.
- RENTAS DE LA PROPIEDAD
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
V) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)
XII) FUENTES FINANCIERAS
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERASXIII) APLICACIONES FINANCIERAS
- INVERSIÓN FINANCIERA
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)
MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO
DE DESARROLLO AGRICULTURA, TURISMO Y DE DE OBRAS DE DE CIENCIA,
PRODUCTIVO GANADERÍA Y DEPORTES TRANSPORTE PÚBLICAS EDUCACIÓN TECNOLOGÍA E
PESCA INNOVACIÓN
5.375.781,5 49.644.947,7 5.449.350,8 10.079.032,0 1.816.741,7 3.821,0 74.134,0
4.300.663,5 40.066.823,0 5.449.350,8 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.038.410,0 6.917.616,1 0,0 10.079.032,0 483.413,0 79,0 0,0
25.640,0 2.659.964,6 0,0 0,0 8.500,0 3.742,0 74.134,0
11.068,0 544,0 0,0 0,0 165.564,4 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 1.159.264,3 0,0 0,0
7.288.000,9 23.507.315,9 1.484.998,0 6.736.716,5 14.217.089,1 769.033,0 28.416.676,0
3.161.769,4 23.004.577,2 1.483.699,0 6.731.827,5 13.287.998,4 768.495,0 25.690.514,9
316,1 200.105,0 1.000,0 1.760,0 908.762,7 0,0 176.668,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11,0 22.187,7 299,0 0,0 7.208,0 0,0 0,0
4.125.904,4 280.446,0 0,0 3.129,0 13.120,0 538,0 2.549.492,3
-1.912.219,4 26.137.631,8 3.964.352,8 3.342.315,5 -12.400.347,4 -765.212,0 -28.342.542,0
46.952,3 82,0 0,0 235.250,0 13.688.663,0 0,0 0,0
0,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 235.250,0 13.688.663,0 0,0 0,0
46.952,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.907.790,6 940.878,7 941,0 394.391,5 134.779.932,9 17.452,0 8.001.780,2
294.828,1 940.878,7 941,0 394.391,5 96.463.212,0 17.452,0 6.567.220,2
1.387.176,5 0,0 0,0 0,0 38.316.720,9 0,0 1.434.560,0
225.786,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.422.733,8 49.645.029,7 5.449.350,8 10.314.282,0 15.505.404,7 3.821,0 74.134,09.195.791,5 24.448.194,6 1.485.939,0 7.131.108,0 148.997.022,0 786.485,0 36.418.456,2
-3.773.057,7 25.196.835,1 3.963.411,8 3.183.174,0 -133.491.617,3 -782.664,0 -36.344.322,2
4.670.179,0 2.541.288,8 0,0 3.018.029,7 105.226.549,3 782.664,0 34.544.322,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
897.121,3 27.738.123,9 3.963.411,8 6.201.203,7 -28.265.068,0 0,0 -1.800.000,0
2.210,0 0,0 0,0 0,0 35.940.287,9 0,0 1.800.000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 554.380,6 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 28.272.032,5 0,0 1.800.000,0
2.210,0 0,0 0,0 0,0 7.113.874,8 0,0 0,0899.331,3 27.738.123,9 3.963.411,8 6.201.203,7 7.675.219,9 0,0 0,0
897.121,3 27.011.962,8 3.963.411,8 6.201.203,7 308.072,0 0,0 0,0
2.210,0 726.161,1 0,0 0,0 7.367.147,9 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-897.121,3 -27.738.123,9 -3.963.411,8 -6.201.203,7 28.265.068,0 0,0 1.800.000,0
158
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
CONCEPTO
I) INGRESOS CORRIENTES
- INGRESOS TRIBUTARIOS
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB.
- RENTAS DE LA PROPIEDAD
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
V) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)
XII) FUENTES FINANCIERAS
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERASXIII) APLICACIONES FINANCIERAS
- INVERSIÓN FINANCIERA
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)
MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO DE TOTAL
DE TRABAJO, EMPLEO DE AMBIENTE Y
CULTURA Y SEGURIDAD SALUD DESARROLLO
SOCIAL SOSTENIBLE
1.354.152,8 2.650.538,0 41.383.516,1 1.373.306,0 154.189.128,9
988.630,8 0,0 3.000,0 0,0 54.413.388,2
0,0 0,0 29.707.372,0 133.027,0 29.840.399,0
282.597,0 2.650.538,0 2.834.515,1 1.122.087,0 55.179.642,4
10.153,0 0,0 1.380.998,0 0,0 5.675.116,6
72.772,0 0,0 7.408.854,0 81.657,0 7.809.032,4
0,0 0,0 48.777,0 36.535,0 1.271.550,3
2.452.246,6 778.107,9 58.185.323,9 2.644.076,6 421.462.566,6
1.922.738,6 775.819,0 23.222.940,4 2.489.911,5 141.995.432,2
0,0 0,0 2.024,0 0,0 1.290.902,0
0,0 0,0 0,0 139.646,0 197.647.394,0
0,0 0,0 5.139,1 1.177,1 53.216,4
529.508,0 2.288,9 34.955.220,4 13.342,0 80.475.622,0
-1.098.093,8 1.872.430,1 -16.801.807,8 -1.270.770,6 -267.273.437,7
9.047,0 0,0 0,0 49.358,0 14.184.063,3
0,0 0,0 0,0 0,0 150.502,0
0,0 0,0 0,0 49.358,0 13.977.562,0
9.047,0 0,0 0,0 0,0 55.999,3
536.246,0 13.796,0 1.011.251,5 472.245,7 164.545.631,4
303.127,0 13.796,0 871.251,5 472.245,7 121.562.493,0
195.919,0 0,0 140.000,0 0,0 42.720.152,4
37.200,0 0,0 0,0 0,0 262.986,0
1.363.199,8 2.650.538,0 41.383.516,1 1.422.664,0 168.373.192,22.988.492,6 791.903,9 59.196.575,4 3.116.322,3 586.008.198,0
-1.625.292,8 1.858.634,1 -17.813.059,3 -1.693.658,3 -417.635.005,8
1.736.191,1 0,0 18.759.778,4 2.095.379,7 447.378.993,70,0 0,0 71.235,0 0,0 4.113.240,0
110.898,3 1.858.634,1 875.484,1 401.721,4 25.630.747,9
105.606,0 0,0 310,0 0,0 42.527.413,9
0,0 0,0 0,0 0,0 554.380,6
105.606,0 0,0 0,0 0,0 30.177.638,5
0,0 0,0 310,0 0,0 11.795.394,8216.504,3 1.858.634,1 875.794,1 401.721,4 68.158.161,8
216.504,3 1.858.634,1 875.484,1 401.721,4 60.061.795,8
0,0 0,0 310,0 0,0 8.096.366,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-110.898,3 -1.858.634,1 -875.484,1 -401.721,4 -25.630.747,9
159
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
PODER LEGISLATIVO NACIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
AUDITORÍA TOTAL
CONCEPTO GENERAL
DE LA
NACIÓN
I) INGRESOS CORRIENTES 51.000,0 51.000,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 51.000,0 51.000,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 4.370.945,3 4.370.945,3 - GASTOS DE CONSUMO 4.366.441,2 4.366.441,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.611,1 2.611,1
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.893,0 1.893,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -4.319.945,3 -4.319.945,3
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 65.000,0 65.000,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 65.000,0 65.000,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 51.000,0 51.000,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 4.435.945,3 4.435.945,3VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -4.384.945,3 -4.384.945,3
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4.384.945,3 4.384.945,3X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0
160
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSEn miles de pesos
SINDICATURA AUTORIDAD AGENCIA TOTAL
CONCEPTO GENERAL REGULATORIA NACIONAL DE
DE LA NACIÓN NUCLEAR DISCAPACIDAD
I) INGRESOS CORRIENTES 228.546,0 951.451,0 1.674.000,0 2.853.997,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 924.477,0 1.674.000,0 2.598.477,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 226.273,0 0,0 0,0 226.273,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.273,0 0,0 0,0 2.273,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 26.974,0 0,0 26.974,0
II) GASTOS CORRIENTES 1.210.204,4 1.256.293,6 236.347.122,6 238.813.620,6 - GASTOS DE CONSUMO 1.210.204,4 865.712,6 1.926.444,6 4.002.361,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 197.507.748,0 197.507.748,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 390.581,0 36.912.930,0 37.303.511,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -981.658,4 -304.842,6 -234.673.122,6 -235.959.623,6
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 4.291,0 0,0 4.291,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 4.291,0 0,0 4.291,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 13.348,0 36.701,0 1.163.068,8 1.213.117,8
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.348,0 36.701,0 131.768,8 181.817,8
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 1.031.300,0 1.031.300,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 228.546,0 955.742,0 1.674.000,0 2.858.288,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.223.552,4 1.292.994,6 237.510.191,4 240.026.738,4
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -995.006,4 -337.252,6 -235.836.191,4 -237.168.450,4
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 995.006,4 593.225,0 236.160.362,4 237.748.593,8
X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 6.939,0 0,0 6.939,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 249.033,4 324.171,0 573.204,4
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 249.033,4 324.171,0 573.204,4
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 249.033,4 324.171,0 573.204,4
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -249.033,4 -324.171,0 -573.204,4
161
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSEn miles de pesos
AGENCIA DE ENTE AGENCIA DE TOTAL
CONCEPTO ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACCESO A LA
DE BIENES DEL COMUNICACIONES INFORMACIÓN
ESTADO PÚBLICA
I) INGRESOS CORRIENTES 45.652,0 14.928.336,1 0,0 14.973.988,1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 3.604.920,1 0,0 3.604.920,1
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 21.352,0 11.323.416,0 0,0 11.344.768,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 24.300,0 0,0 0,0 24.300,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 777.632,0 3.755.582,5 79.705,3 4.612.919,8 - GASTOS DE CONSUMO 774.760,9 3.548.430,1 79.705,3 4.402.896,3
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 96,4 0,0 0,0 96,4
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.774,7 5.533,8 0,0 8.308,5
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 201.618,6 0,0 201.618,6
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -731.980,0 11.172.753,6 -79.705,3 10.361.068,3
IV) RECURSOS DE CAPITAL 150.420,0 0,0 0,0 150.420,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 150.420,0 0,0 0,0 150.420,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 248.483,0 211.837,5 1.453,0 461.773,5
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 248.483,0 46.837,5 1.453,0 296.773,5
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 165.000,0 0,0 165.000,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 196.072,0 14.928.336,1 0,0 15.124.408,1
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.026.115,0 3.967.420,0 81.158,3 5.074.693,3
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -830.043,0 10.960.916,1 -81.158,3 10.049.714,8
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 833.043,0 0,0 81.158,3 914.201,3
X) GASTOS FIGURATIVOS 3.000,0 3.211.169,0 0,0 3.214.169,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 7.749.747,1 0,0 7.749.747,1
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 7.749.747,1 0,0 7.749.747,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 7.749.747,1 0,0 7.749.747,1
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -7.749.747,1 0,0 -7.749.747,1
162
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DEL INTERIOR
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
REGISTRO DIRECCIÓN TOTAL
CONCEPTO NACIONAL NACIONAL DE
DE LAS MIGRACIONES
PERSONAS
I) INGRESOS CORRIENTES 2.997.387,0 4.464.426,0 7.461.813,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.897.387,0 4.464.426,0 7.361.813,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 100.000,0 0,0 100.000,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 6.803.264,0 6.707.748,2 13.511.012,2 - GASTOS DE CONSUMO 6.801.262,0 6.696.867,4 13.498.129,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,0 168,0 169,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.001,0 1.140,8 3.141,8
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 9.572,0 9.572,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -3.805.877,0 -2.243.322,2 -6.049.199,2
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 672.186,0 1.349.020,0 2.021.206,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 672.186,0 1.349.020,0 2.021.206,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.997.387,0 4.464.426,0 7.461.813,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 7.475.450,0 8.056.768,2 15.532.218,2VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -4.478.063,0 -3.592.342,2 -8.070.405,2
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4.478.063,0 5.000.023,2 9.478.086,2X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 13.855,0 13.855,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 1.393.826,0 1.393.826,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 1.393.826,0 1.393.826,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 1.393.826,0 1.393.826,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -1.393.826,0 -1.393.826,0
163
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
INSTIT. NACIONAL INSTIT. NACIONAL CENTRO INTERNAC. AGENCIA TOTAL
CONCEPTO DE ASUNTOS C/ LA DISCRIM., LA P/ LA PROM. DE NACIONAL DE
INDÍGENAS XENOFOBIA Y EL LOS DERECHOS MATERIALES
RACISMO HUMANOS CONTROLADOS
I) INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 288.743,0 327.455,8 43.775,0 190.183,0 850.156,8 - GASTOS DE CONSUMO 243.800,0 326.861,8 43.775,0 190.183,0 804.619,8
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.943,0 594,0 0,0 0,0 45.537,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -288.743,0 -327.455,8 -43.775,0 -190.183,0 -850.156,8
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 764,0 2.925,0 1.601,0 25.850,0 31.140,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 764,0 2.925,0 1.601,0 25.850,0 31.140,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 289.507,0 330.380,8 45.376,0 216.033,0 881.296,8VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -289.507,0 -330.380,8 -45.376,0 -216.033,0 -881.296,8
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 289.507,0 330.380,8 45.376,0 216.033,0 881.296,8X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE DEFENSA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
INSTITUTO SERVICIO TOTAL
CONCEPTO GEOGRÁFICO METEOROLÓGICO
NACIONAL NACIONAL
I) INGRESOS CORRIENTES 9.654,0 623.381,0 633.035,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.809,0 0,0 1.809,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 7.845,0 623.381,0 631.226,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 252.124,0 1.052.058,1 1.304.182,1 - GASTOS DE CONSUMO 252.062,0 1.052.058,1 1.304.120,1
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,0 0,0 62,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -242.470,0 -428.677,1 -671.147,1
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 21.810,1 195.929,1 217.739,2
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 21.810,1 195.929,1 217.739,2
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 9.654,0 623.381,0 633.035,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 273.934,1 1.247.987,2 1.521.921,3VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -264.280,1 -624.606,2 -888.886,3
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 264.280,1 907.635,0 1.171.915,1X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 283.028,8 283.028,8
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 283.028,8 283.028,8
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 283.028,8 283.028,8
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -283.028,8 -283.028,8
165
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE ECONOMÍA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
COMISIÓN COMISIÓN SUPERINTENDENCIA TRIBUNAL ENTE ENTE NAC. UNIDAD TOTAL
CONCEPTO NACIONAL NACIONAL DE SEGUROS FISCAL NACIONAL REGULADOR DE
DE ENERGÍA DE DE LA DE LA REGULADOR DE LA INFORMACIÓN
ATÓMICA VALORES NACIÓN NACIÓN DEL GAS ELECTRICIDAD FINANCIERA
I) INGRESOS CORRIENTES 107.814,0 601.702,0 4.014.456,2 0,0 3.168.322,0 1.106.469,0 11.211,0 9.009.974,2 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.728,0 601.702,0 4.014.456,2 0,0 2.726.922,0 1.106.469,0 11.211,0 8.464.488,2
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 62.086,0 0,0 0,0 0,0 441.400,0 0,0 0,0 503.486,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 42.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42.000,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 6.203.509,2 626.061,0 960.019,0 440.485,0 1.995.928,0 743.593,2 550.550,0 11.520.145,4 - GASTOS DE CONSUMO 5.776.318,4 623.157,0 948.921,3 440.416,0 1.994.827,0 743.251,2 549.682,0 11.076.572,9
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 259,2 0,0 2.873,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3.133,1
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 426.931,6 2.904,0 8.223,8 69,0 1.101,0 342,0 868,0 440.439,4
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -6.095.695,2 -24.359,0 3.054.437,2 -440.485,0 1.172.394,0 362.875,8 -539.339,0 -2.510.171,2
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 12.290.329,8 10.006,0 74.030,0 2.181,0 45.274,0 14.487,0 22.641,0 12.458.948,8
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.240.853,8 10.006,0 74.030,0 2.181,0 45.274,0 14.487,0 22.641,0 12.409.472,8
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.476,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49.476,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 107.814,0 601.702,0 4.014.456,2 0,0 3.168.322,0 1.106.469,0 11.211,0 9.009.974,2VII) TOTAL GASTOS (II+V) 18.493.839,0 636.067,0 1.034.049,0 442.666,0 2.041.202,0 758.080,2 573.191,0 23.979.094,2VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -18.386.025,0 -34.365,0 2.980.407,2 -442.666,0 1.127.120,0 348.388,8 -561.980,0 -14.969.120,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 18.386.562,0 34.365,0 0,0 442.666,0 0,0 0,0 561.980,0 19.425.573,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 500.000,0 0,0 203.000,0 104.042,0 0,0 807.042,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 537,0 0,0 2.480.407,2 0,0 924.120,0 244.346,8 0,0 3.649.411,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 4.679.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.679.000,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 4.679.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.679.000,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 4.679.537,0 0,0 2.480.407,2 0,0 924.120,0 244.346,8 0,0 8.328.411,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 4.679.000,0 0,0 2.480.407,2 0,0 924.120,0 244.346,8 0,0 8.327.874,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 537,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -537,0 0,0 -2.480.407,2 0,0 -924.120,0 -244.346,8 0,0 -3.649.411,0
166
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO SERVICIO TOTAL
CONCEPTO NAC. DE NAC. DE NAC. DE GEOLÓGICO
ASOCIATIVISMO TECNOLOGÍA LA PROPIEDAD MINERO
Y ECO. SOCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL ARGENTINO
I) INGRESOS CORRIENTES 2.409.404,1 2.067.647,4 873.190,0 25.540,0 5.375.781,5 - INGRESOS TRIBUTARIOS 2.233.116,1 2.067.547,4 0,0 0,0 4.300.663,5
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 165.220,0 0,0 873.190,0 0,0 1.038.410,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 100,0 0,0 25.540,0 25.640,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 11.068,0 0,0 0,0 0,0 11.068,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 1.734.268,0 4.172.206,0 873.494,9 508.032,0 7.288.000,9 - GASTOS DE CONSUMO 718.676,8 1.069.648,6 865.423,0 508.021,0 3.161.769,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 260,0 56,1 0,0 316,1
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.015.591,2 3.102.297,4 8.015,8 0,0 4.125.904,4
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 675.136,1 -2.104.558,6 -304,9 -482.492,0 -1.912.219,4
IV) RECURSOS DE CAPITAL 46.952,3 0,0 0,0 0,0 46.952,3 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 46.952,3 0,0 0,0 0,0 46.952,3
V) GASTOS DE CAPITAL 758.380,0 867.057,5 49.695,1 232.658,0 1.907.790,6
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.475,0 0,0 49.695,1 232.658,0 294.828,1
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 520.119,0 867.057,5 0,0 0,0 1.387.176,5
- INVERSIÓN FINANCIERA 225.786,0 0,0 0,0 0,0 225.786,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.456.356,4 2.067.647,4 873.190,0 25.540,0 5.422.733,8VII) TOTAL GASTOS (II+V) 2.492.648,0 5.039.263,5 923.190,0 740.690,0 9.195.791,5VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -36.291,6 -2.971.616,1 -50.000,0 -715.150,0 -3.773.057,7
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 898.329,0 2.999.638,0 50.000,0 722.212,0 4.670.179,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 862.037,4 28.021,9 0,0 7.062,0 897.121,3
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 2.210,0 0,0 0,0 2.210,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 2.210,0 0,0 0,0 2.210,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 862.037,4 30.231,9 0,0 7.062,0 899.331,3
- INVERSIÓN FINANCIERA 862.037,4 28.021,9 0,0 7.062,0 897.121,3
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 2.210,0 0,0 0,0 2.210,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -862.037,4 -28.021,9 0,0 -7.062,0 -897.121,3
167
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
INSTITUTO INST. NAC. DE INSTITUTO INSTITUTO SERV. NAC. DE TOTAL
CONCEPTO NAC. DE INVESTIGACIÓN NACIONAL NACIONAL SANIDAD Y
TECNOLOGÍA Y DESARROLLO DE DE CALIDAD
AGROPECUARIA PESQUERO VITIVINICULTURA SEMILLAS AGROALIMENTARIA
I) INGRESOS CORRIENTES 33.876.684,0 148,0 282.300,0 798.663,0 14.687.152,7 49.644.947,7 - INGRESOS TRIBUTARIOS 33.864.180,9 0,0 0,0 0,0 6.202.642,1 40.066.823,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.359,1 48,0 18.765,0 21.934,0 6.864.510,0 6.917.616,1
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 100,0 263.135,0 776.729,0 1.620.000,6 2.659.964,6
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 144,0 0,0 400,0 0,0 0,0 544,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 10.954.136,0 1.005.944,0 681.650,6 338.485,0 10.527.100,3 23.507.315,9 - GASTOS DE CONSUMO 10.732.103,5 1.005.684,0 667.582,0 330.784,0 10.268.423,7 23.004.577,2
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 14.068,6 0,0 186.036,4 200.105,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.464,5 0,0 0,0 0,0 19.723,2 22.187,7
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 219.568,0 260,0 0,0 7.701,0 52.917,0 280.446,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 22.922.548,0 -1.005.796,0 -399.350,6 460.178,0 4.160.052,4 26.137.631,8
IV) RECURSOS DE CAPITAL 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 773.121,8 17.011,0 20.774,0 6.448,0 123.523,9 940.878,7
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 773.121,8 17.011,0 20.774,0 6.448,0 123.523,9 940.878,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 33.876.766,0 148,0 282.300,0 798.663,0 14.687.152,7 49.645.029,7VII) TOTAL GASTOS (II+V) 11.727.257,8 1.022.955,0 702.424,6 344.933,0 10.650.624,2 24.448.194,6VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 22.149.508,2 -1.022.807,0 -420.124,6 453.730,0 4.036.528,5 25.196.835,1
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 951.261,8 1.022.807,0 529.220,0 0,0 38.000,0 2.541.288,8X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 23.100.770,0 0,0 109.095,4 453.730,0 4.074.528,5 27.738.123,9
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 23.100.770,0 0,0 109.095,4 453.730,0 4.074.528,5 27.738.123,9
- INVERSIÓN FINANCIERA 23.100.770,0 0,0 70.042,1 453.730,0 3.387.420,7 27.011.962,8
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 39.053,3 0,0 687.107,8 726.161,1
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -23.100.770,0 0,0 -109.095,4 -453.730,0 -4.074.528,5 -27.738.123,9
168
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
INSTITUTO TOTAL
CONCEPTO NACIONAL
DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA
I) INGRESOS CORRIENTES 5.449.350,8 5.449.350,8 - INGRESOS TRIBUTARIOS 5.449.350,8 5.449.350,8
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 1.484.998,0 1.484.998,0 - GASTOS DE CONSUMO 1.483.699,0 1.483.699,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.000,0 1.000,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 299,0 299,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 3.964.352,8 3.964.352,8
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 941,0 941,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 941,0 941,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 5.449.350,8 5.449.350,8VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.485.939,0 1.485.939,0VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 3.963.411,8 3.963.411,8
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 3.963.411,8 3.963.411,8
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 3.963.411,8 3.963.411,8
- INVERSIÓN FINANCIERA 3.963.411,8 3.963.411,8
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -3.963.411,8 -3.963.411,8
169
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
AGENCIA COMISIÓN ORGANISMO ADMINISTRACIÓN JUNTA DE TOTAL
CONCEPTO NACIONAL DE NACIONAL DE REGULADOR DEL NACIONAL DE SEGURIDAD EN
SEGURIDAD REGULACIÓN DEL SIST. NACIONAL AVIACIÓN EL TRANSPORTE
VIAL TRANSPORTE DE AEROPUERTOS CIVIL
I) INGRESOS CORRIENTES 3.465.000,0 791.052,0 0,0 5.811.100,0 11.880,0 10.079.032,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.465.000,0 791.052,0 0,0 5.811.100,0 11.880,0 10.079.032,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 924.400,0 1.593.812,6 610.561,2 3.089.946,7 517.996,0 6.736.716,5 - GASTOS DE CONSUMO 922.265,0 1.593.812,6 610.561,2 3.087.323,7 517.865,0 6.731.827,5
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.760,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 375,0 0,0 0,0 2.623,0 131,0 3.129,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.540.600,0 -802.760,6 -610.561,2 2.721.153,3 -506.116,0 3.342.315,5
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 235.250,0 0,0 235.250,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 235.250,0 0,0 235.250,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 163.582,0 60.255,5 3.500,0 105.150,0 61.904,0 394.391,5
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 163.582,0 60.255,5 3.500,0 105.150,0 61.904,0 394.391,5
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 3.465.000,0 791.052,0 0,0 6.046.350,0 11.880,0 10.314.282,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.087.982,0 1.654.068,1 614.061,2 3.195.096,7 579.900,0 7.131.108,0VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 2.377.018,0 -863.016,1 -614.061,2 2.851.253,3 -568.020,0 3.183.174,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 1.128.482,5 614.061,2 697.472,0 578.014,0 3.018.029,7X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.377.018,0 265.466,4 0,0 3.548.725,3 9.994,0 6.201.203,7
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 2.377.018,0 265.466,4 0,0 3.548.725,3 9.994,0 6.201.203,7
- INVERSIÓN FINANCIERA 2.377.018,0 265.466,4 0,0 3.548.725,3 9.994,0 6.201.203,7
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -2.377.018,0 -265.466,4 0,0 -3.548.725,3 -9.994,0 -6.201.203,7
170
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
INSTITUTO DIRECCIÓN TRIBUNAL ENTE NACIONAL ORGANISMO TOTAL
CONCEPTO NACIONAL NACIONAL DE TASACIONES DE OBRAS REGULADOR
DEL AGUA DE VIALIDAD DE LA HÍDRICAS DE DE SEGURIDAD
NACIÓN SANEAMIENTO DE PRESAS
I) INGRESOS CORRIENTES 3.500,0 1.638.427,3 16.750,0 94.064,4 64.000,0 1.816.741,7 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 407.663,0 16.750,0 0,0 59.000,0 483.413,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 3.500,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 8.500,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 71.500,0 0,0 94.064,4 0,0 165.564,4
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 1.159.264,3 0,0 0,0 0,0 1.159.264,3
II) GASTOS CORRIENTES 325.227,0 11.844.433,7 125.218,0 1.769.912,4 152.298,0 14.217.089,1 - GASTOS DE CONSUMO 317.274,0 11.640.474,6 125.218,0 1.052.908,8 152.123,0 13.287.998,4
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 191.759,1 0,0 717.003,6 0,0 908.762,7
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 33,0 7.000,0 0,0 0,0 175,0 7.208,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.920,0 5.200,0 0,0 0,0 0,0 13.120,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -321.727,0 -10.206.006,4 -108.468,0 -1.675.848,0 -88.298,0 -12.400.347,4
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 13.688.663,0 0,0 0,0 0,0 13.688.663,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 13.688.663,0 0,0 0,0 0,0 13.688.663,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 32.641,3 103.554.970,1 1.522,0 31.180.820,5 9.979,0 134.779.932,9
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 32.641,3 85.546.308,5 1.522,0 10.872.761,2 9.979,0 96.463.212,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 18.008.661,6 0,0 20.308.059,3 0,0 38.316.720,9
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 3.500,0 15.327.090,3 16.750,0 94.064,4 64.000,0 15.505.404,7VII) TOTAL GASTOS (II+V) 357.868,3 115.399.403,8 126.740,0 32.950.732,9 162.277,0 148.997.022,0VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -354.368,3 -100.072.313,5 -109.990,0 -32.856.668,5 -98.277,0 -133.491.617,3
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 354.368,3 81.050.430,2 118.062,0 23.605.411,8 98.277,0 105.226.549,3X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 -19.021.883,3 8.072,0 -9.251.256,7 0,0 -28.265.068,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 24.604.731,3 0,0 11.335.556,6 0,0 35.940.287,9
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 554.380,6 0,0 554.380,6
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 19.021.883,3 0,0 9.250.149,2 0,0 28.272.032,5
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 5.582.848,0 0,0 1.531.026,8 0,0 7.113.874,8XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 5.582.848,0 8.072,0 2.084.299,9 0,0 7.675.219,9
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 8.072,0 300.000,0 0,0 308.072,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 5.582.848,0 0,0 1.784.299,9 0,0 7.367.147,9
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 19.021.883,3 -8.072,0 9.251.256,7 0,0 28.265.068,0
171
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
FUNDACIÓN COMISIÓN NAC. TOTAL
CONCEPTO MIGUEL DE EVALUACIÓN
LILLO Y ACREDITACIÓN
UNIVERSITARIA
I) INGRESOS CORRIENTES 1.621,0 2.200,0 3.821,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 79,0 0,0 79,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 1.542,0 2.200,0 3.742,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 467.729,0 301.304,0 769.033,0 - GASTOS DE CONSUMO 467.729,0 300.766,0 768.495,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 538,0 538,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -466.108,0 -299.104,0 -765.212,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 13.271,0 4.181,0 17.452,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.271,0 4.181,0 17.452,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.621,0 2.200,0 3.821,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 481.000,0 305.485,0 786.485,0VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -479.379,0 -303.285,0 -782.664,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 479.379,0 303.285,0 782.664,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 0,0
172
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
CONSEJO NAC. COMISIÓN BANCO TOTAL
CONCEPTO DE INVESTIGACIONES NACIONAL DE NACIONAL
CIENTÍFICAS Y ACTIVIDADES DE DATOS
TÉCNICAS ESPACIALES GENÉTICOS
I) INGRESOS CORRIENTES 19.734,0 54.400,0 0,0 74.134,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 19.734,0 54.400,0 0,0 74.134,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 27.175.641,2 945.732,0 295.302,8 28.416.676,0 - GASTOS DE CONSUMO 24.648.796,9 746.415,2 295.302,8 25.690.514,9
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 176.668,8 0,0 176.668,8
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.526.844,3 22.648,0 0,0 2.549.492,3
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -27.155.907,2 -891.332,0 -295.302,8 -28.342.542,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 1.475.751,0 6.512.268,2 13.761,0 8.001.780,2
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 41.191,0 6.512.268,2 13.761,0 6.567.220,2
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.434.560,0 0,0 0,0 1.434.560,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 19.734,0 54.400,0 0,0 74.134,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 28.651.392,2 7.458.000,2 309.063,8 36.418.456,2VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -28.631.658,2 -7.403.600,2 -309.063,8 -36.344.322,2
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 28.631.658,2 5.603.600,2 309.063,8 34.544.322,2X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 -1.800.000,0 0,0 -1.800.000,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 1.800.000,0 0,0 1.800.000,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 1.800.000,0 0,0 1.800.000,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 1.800.000,0 0,0 1.800.000,0
173
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE CULTURA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
TEATRO BIBLIOTECA INSTITUTO FONDO TOTAL
CONCEPTO NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
CERVANTES "DR. MARIANO DEL TEATRO DE LAS
MORENO" ARTES
I) INGRESOS CORRIENTES 9.809,0 1.744,0 988.630,8 353.969,0 1.354.152,8 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 988.630,8 0,0 988.630,8
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 1.424,0 0,0 281.173,0 282.597,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 9.809,0 320,0 0,0 24,0 10.153,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 72.772,0 72.772,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 512.939,1 998.328,0 656.888,5 284.091,0 2.452.246,6 - GASTOS DE CONSUMO 512.939,1 997.223,0 258.018,5 154.558,0 1.922.738,6
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 1.105,0 398.870,0 129.533,0 529.508,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -503.130,1 -996.584,0 331.742,3 69.878,0 -1.098.093,8
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 9.047,0 9.047,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 9.047,0 9.047,0
V) GASTOS DE CAPITAL 54.232,0 187.851,0 240.899,0 53.264,0 536.246,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 54.232,0 187.851,0 58.000,0 3.044,0 303.127,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 182.899,0 13.020,0 195.919,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 37.200,0 37.200,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 9.809,0 1.744,0 988.630,8 363.016,0 1.363.199,8VII) TOTAL GASTOS (II+V) 567.171,1 1.186.179,0 897.787,5 337.355,0 2.988.492,6VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -557.362,1 -1.184.435,0 90.843,3 25.661,0 -1.625.292,8
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 557.362,1 1.078.829,0 100.000,0 0,0 1.736.191,1X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 -105.606,0 190.843,3 25.661,0 110.898,3
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 105.606,0 0,0 0,0 105.606,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 105.606,0 0,0 0,0 105.606,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 190.843,3 25.661,0 216.504,3
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 190.843,3 25.661,0 216.504,3
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 105.606,0 -190.843,3 -25.661,0 -110.898,3
174
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
SUPERINTENDENCIA TOTAL
CONCEPTO DE RIESGOS
DEL TRABAJO
I) INGRESOS CORRIENTES 2.650.538,0 2.650.538,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.650.538,0 2.650.538,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 778.107,9 778.107,9 - GASTOS DE CONSUMO 775.819,0 775.819,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.288,9 2.288,9
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.872.430,1 1.872.430,1
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 13.796,0 13.796,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.796,0 13.796,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.650.538,0 2.650.538,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 791.903,9 791.903,9VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 1.858.634,1 1.858.634,1
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.858.634,1 1.858.634,1
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.858.634,1 1.858.634,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 1.858.634,1 1.858.634,1
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.858.634,1 -1.858.634,1
175
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE SALUD
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
HTAL. NAC. EN RED HOSPITAL ADM. NAC. DE INST.NAC.CENTRAL ADMINIST. NAC. DE HOSPITAL COLONIA NAC.
CONCEPTO ESP. EN SALUD NACIONAL MEDICAMENTOS ÚNICO COORD. LABORAT. E INST. NACIONAL DR. MANUEL
MENTAL Y ADICC. DR.BALDOMERO ALIMENTOS Y DE ABLACIÓN DE SALUD DR. PROF.ALEJANDRO MONTES DE OCA
LIC. L. BONAPARTE SOMMER TECN. MÉDICA E IMPLANTE CARLOS G. MALBRÁN POSADAS
I) INGRESOS CORRIENTES 0,0 317.673,0 2.819.838,1 356.174,0 70.779,0 487.595,0 156.250,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 2.819.838,1 0,0 0,0 0,0 0,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 317.673,0 0,0 353.174,0 22.002,0 487.595,0 156.250,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 48.777,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 734.462,1 1.939.929,1 1.834.182,0 1.845.992,2 3.369.844,8 8.683.766,8 1.580.927,0 - GASTOS DE CONSUMO 728.392,1 1.939.929,1 1.829.206,8 1.260.026,2 3.366.422,1 8.683.766,8 1.578.378,0
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 2.000,0 0,0 24,0 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 70,0 0,0 2.975,2 0,0 1.577,7 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000,0 0,0 0,0 585.966,0 1.821,0 0,0 2.549,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -734.462,1 -1.622.256,1 985.656,1 -1.489.818,2 -3.299.065,8 -8.196.171,8 -1.424.677,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 2.660,0 104.934,0 110.172,0 367.202,0 216.745,0 143.537,0 11.595,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.660,0 104.934,0 110.172,0 227.202,0 216.745,0 143.537,0 11.595,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 140.000,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,0 317.673,0 2.819.838,1 356.174,0 70.779,0 487.595,0 156.250,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 737.122,1 2.044.863,1 1.944.354,0 2.213.194,2 3.586.589,8 8.827.303,8 1.592.522,0VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -737.122,1 -1.727.190,1 875.484,1 -1.857.020,2 -3.515.810,8 -8.339.708,8 -1.436.272,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 737.122,1 1.727.190,1 0,0 1.928.255,2 3.515.810,8 8.339.708,8 1.436.272,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 71.235,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 875.484,1 0,0 0,0 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 875.484,1 0,0 310,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 875.484,1 0,0 0,0 0,0 0,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -875.484,1 0,0 0,0 0,0 0,0
176
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE SALUD
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
CONCEPTO
I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB.
- RENTAS DE LA PROPIEDAD
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)
IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
V) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)
XII) FUENTES FINANCIERAS
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERASXIII) APLICACIONES FINANCIERAS
- INVERSIÓN FINANCIERA
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)
INST. NAC. DE SUPERINTEND. INSTITUTO AGENCIA TOTAL
REHAB. PSICOFIS. DE SERVICIOS NACIONAL NACIONAL DE
DEL SUR DR. JUAN DE SALUD DEL CÁNCER LABORATORIOS
OTIMIO TESONE PÚBLICOS
44.024,0 37.130.883,0 300,0 0,0 41.383.516,10,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
0,0 29.707.372,0 0,0 0,0 29.707.372,0
20,0 14.657,0 0,0 0,0 2.834.515,1
44.004,0 0,0 300,0 0,0 1.380.998,0
0,0 7.408.854,0 0,0 0,0 7.408.854,0
0,0 0,0 0,0 0,0 48.777,0
639.313,6 37.112.542,0 171.890,1 272.474,2 58.185.323,9639.309,6 2.966.589,4 140.646,1 90.274,2 23.222.940,4
0,0 0,0 0,0 0,0 2.024,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4,0 512,2 0,0 0,0 5.139,1
0,0 34.145.440,4 31.244,0 182.200,0 34.955.220,4
-595.289,6 18.341,0 -171.590,1 -272.474,2 -16.801.807,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32.543,5 18.341,0 1.522,0 2.000,0 1.011.251,5
32.543,5 18.341,0 1.522,0 2.000,0 871.251,5
0,0 0,0 0,0 0,0 140.000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44.024,0 37.130.883,0 300,0 0,0 41.383.516,1671.857,1 37.130.883,0 173.412,1 274.474,2 59.196.575,4
-627.833,1 0,0 -173.112,1 -274.474,2 -17.813.059,3
627.833,1 0,0 173.112,1 274.474,2 18.759.778,40,0 0,0 0,0 0,0 71.235,0
0,0 0,0 0,0 0,0 875.484,1
0,0 0,0 0,0 0,0 310,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 310,00,0 0,0 0,0 0,0 875.794,1
0,0 0,0 0,0 0,0 875.484,1
0,0 0,0 0,0 0,0 310,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 -875.484,1
177
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
En miles de pesos
ADMINISTRACIÓN TOTAL
CONCEPTO DE PARQUES
NACIONALES
I) INGRESOS CORRIENTES 1.373.306,0 1.373.306,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 133.027,0 133.027,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.122.087,0 1.122.087,0
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 81.657,0 81.657,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.535,0 36.535,0
II) GASTOS CORRIENTES 2.644.076,6 2.644.076,6 - GASTOS DE CONSUMO 2.489.911,5 2.489.911,5
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 139.646,0 139.646,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.177,1 1.177,1
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.342,0 13.342,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -1.270.770,6 -1.270.770,6
IV) RECURSOS DE CAPITAL 49.358,0 49.358,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.358,0 49.358,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 472.245,7 472.245,7
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 472.245,7 472.245,7
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.422.664,0 1.422.664,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.116.322,3 3.116.322,3VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -1.693.658,3 -1.693.658,3
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 2.095.379,7 2.095.379,7X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 401.721,4 401.721,4
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 401.721,4 401.721,4
- INVERSIÓN FINANCIERA 401.721,4 401.721,4
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -401.721,4 -401.721,4
178
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
En miles de pesos
MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO TOTAL
CONCEPTO DE DE DE TRABAJO,
SEGURIDAD DEFENSA EMPLEO Y SEG.
SOCIAL
I) INGRESOS CORRIENTES 42.123.657,0 35.712.769,0 3.146.027.643,3 3.223.864.069,3 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 1.152.908.690,3 1.152.908.690,3 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 42.052.022,3 35.712.769,0 1.731.827.567,0 1.809.592.358,3
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.560,0 0,0 1.236.950,0 1.264.510,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 44.074,7 0,0 260.050.133,4 260.094.208,1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 4.302,6 4.302,6
II) GASTOS CORRIENTES 98.793.016,0 88.603.922,0 3.673.258.080,3 3.860.655.018,3 - GASTOS DE CONSUMO 427.983,3 207.304,8 34.443.959,7 35.079.247,8 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 734,0 734,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 98.365.032,7 88.388.271,0 2.968.721.330,5 3.155.474.634,2 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 8.346,2 3.984,9 12.331,1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 670.088.071,2 670.088.071,2
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -56.669.359,0 -52.891.153,0 -527.230.437,0 -636.790.949,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 32.878,0 16.181,0 2.554.156,9 2.603.215,9
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 32.878,0 16.181,0 2.554.156,9 2.603.215,9
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 42.123.657,0 35.712.769,0 3.146.027.643,3 3.223.864.069,3
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 98.825.894,0 88.620.103,0 3.675.812.237,2 3.863.258.234,2
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -56.702.237,0 -52.907.334,0 -529.784.593,9 -639.394.164,9
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 56.702.237,0 52.907.334,0 1.051.790.492,5 1.161.400.063,5X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 319.883.177,1 319.883.177,1
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 202.122.721,5 202.122.721,5
XII) FUENTES FINANCIERAS 16.023.700,0 47.525.656,0 148.994.411,6 212.543.767,6
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 13.059.650,0 11.160.240,0 147.179.052,4 171.398.942,4
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 1.815.359,2 1.815.359,2
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 2.964.050,0 36.365.416,0 0,0 39.329.466,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 16.023.700,0 47.525.656,0 351.117.133,1 414.666.489,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 13.059.650,0 11.160.240,0 259.840.133,1 284.060.023,1
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 2.964.050,0 36.365.416,0 91.277.000,0 130.606.466,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -202.122.721,5 -202.122.721,5
179
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE SEGURIDAD
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
En miles de pesos
CAJA DE RETIROS, TOTAL
CONCEPTO JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LA
POLICÍA FEDERAL
I) INGRESOS CORRIENTES 42.123.657,0 42.123.657,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 42.052.022,3 42.052.022,3
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.560,0 27.560,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 44.074,7 44.074,7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 98.793.016,0 98.793.016,0 - GASTOS DE CONSUMO 427.983,3 427.983,3 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 98.365.032,7 98.365.032,7 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -56.669.359,0 -56.669.359,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 32.878,0 32.878,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 32.878,0 32.878,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 42.123.657,0 42.123.657,0
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 98.825.894,0 98.825.894,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -56.702.237,0 -56.702.237,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 56.702.237,0 56.702.237,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 16.023.700,0 16.023.700,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 13.059.650,0 13.059.650,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 2.964.050,0 2.964.050,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 16.023.700,0 16.023.700,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 13.059.650,0 13.059.650,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 2.964.050,0 2.964.050,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0
180
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE DEFENSA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
En miles de pesos
INSTITUTO DE AYUDA TOTAL
CONCEPTO FINANCIERA PARA
PAGO DE RETIROS Y
PENSIONES MILITARES
I) INGRESOS CORRIENTES 35.712.769,0 35.712.769,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 35.712.769,0 35.712.769,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 88.603.922,0 88.603.922,0 - GASTOS DE CONSUMO 207.304,8 207.304,8 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 88.388.271,0 88.388.271,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 8.346,2 8.346,2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -52.891.153,0 -52.891.153,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 16.181,0 16.181,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 16.181,0 16.181,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 35.712.769,0 35.712.769,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 88.620.103,0 88.620.103,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -52.907.334,0 -52.907.334,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 52.907.334,0 52.907.334,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 47.525.656,0 47.525.656,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 11.160.240,0 11.160.240,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 36.365.416,0 36.365.416,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 47.525.656,0 47.525.656,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 11.160.240,0 11.160.240,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 36.365.416,0 36.365.416,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0
181
ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
En miles de pesos
ADMINISTRACION TOTAL
CONCEPTO NACIONAL DE
LA SEGURIDAD
SOCIAL
I) INGRESOS CORRIENTES 3.146.027.643,3 3.146.027.643,3 - INGRESOS TRIBUTARIOS 1.152.908.690,3 1.152.908.690,3
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 1.731.827.567,0 1.731.827.567,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.236.950,0 1.236.950,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 260.050.133,4 260.050.133,4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.302,6 4.302,6
II) GASTOS CORRIENTES 3.673.258.080,3 3.673.258.080,3 - GASTOS DE CONSUMO 34.443.959,7 34.443.959,7 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 734,0 734,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.968.721.330,5 2.968.721.330,5 - OTROS GASTOS CORRIENTES 3.984,9 3.984,9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 670.088.071,2 670.088.071,2
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -527.230.437,0 -527.230.437,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 2.554.156,9 2.554.156,9
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.554.156,9 2.554.156,9
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 3.146.027.643,3 3.146.027.643,3VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.675.812.237,2 3.675.812.237,2
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -529.784.593,9 -529.784.593,9
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 1.051.790.492,5 1.051.790.492,5X) GASTOS FIGURATIVOS 319.883.177,1 319.883.177,1
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 202.122.721,5 202.122.721,5
XII) FUENTES FINANCIERAS 148.994.411,6 148.994.411,6
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 147.179.052,4 147.179.052,4
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 1.815.359,2 1.815.359,2
- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 351.117.133,1 351.117.133,1
- INVERSIÓN FINANCIERA 259.840.133,1 259.840.133,1
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 91.277.000,0 91.277.000,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -202.122.721,5 -202.122.721,5
182
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
JEFATURA DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO
CONCEPTO GABINETE DE DE DE DESARROLLO AGRICULTURA, DE DE OBRAS DE
MINISTROS DEFENSA ECONOMÍA PRODUCTIVO GANADERÍA Y TRANSPORTE PÚBLICAS EDUCACIÓN
PESCA
I) INGRESOS CORRIENTES 77.301.018,0 19.859.887,0 263.309.313,0 3.478.320,0 214.174,0 245.778.197,0 61.328.736,0 2.277.794,0
- INGRESOS TRIBUTARIOS 1.897.326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 62.619.994,0 16.702.756,0 192.385.143,0 3.472.320,0 208.174,0 162.897.269,0 33.498.736,0 229.194,0
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 57.722,0 20.113,0 98.448,0 6.000,0 6.000,0 390.396,0 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.725.976,0 2.970.273,0 70.825.722,0 0,0 0,0 81.987.578,0 27.830.000,0 2.048.600,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 166.745,0 0,0 0,0 0,0 502.954,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 75.980.479,5 19.461.476,0 248.000.861,0 2.593.263,0 207.781,0 285.973.134,0 76.257.409,0 2.271.081,0
- GASTOS DE OPERACIÓN 74.833.555,5 19.095.253,0 241.471.320,0 2.593.263,0 198.166,0 273.313.120,0 67.510.596,0 2.270.381,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 9.204,0 7.622,0 0,0 4.243,0 5.366.503,0 3.215.816,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.146.924,0 357.019,0 6.521.919,0 0,0 5.372,0 7.293.511,0 5.530.997,0 700,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.320.538,5 398.411,0 15.308.452,0 885.057,0 6.393,0 -40.194.937,0 -14.928.673,0 6.713,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 4.434.284,0 548.689,0 46.133.324,0 0,0 0,0 23.189.321,0 77.638.079,0 201.122,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 8.916.386,0 0,0 0,0 8.806.321,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.434.284,0 548.689,0 37.216.938,0 0,0 0,0 14.383.000,0 77.638.079,0 201.122,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 6.243.365,0 1.006.854,0 44.061.283,0 544.000,0 0,0 33.604.596,0 87.988.341,0 201.712,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 6.243.365,0 1.006.854,0 44.061.283,0 544.000,0 0,0 33.604.596,0 87.988.341,0 201.712,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 81.735.302,0 20.408.576,0 309.442.637,0 3.478.320,0 214.174,0 268.967.518,0 138.966.815,0 2.478.916,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 82.223.844,5 20.468.330,0 292.062.144,0 3.137.263,0 207.781,0 319.577.730,0 164.245.750,0 2.472.793,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -488.542,5 -59.754,0 17.380.493,0 341.057,0 6.393,0 -50.610.212,0 -25.278.935,0 6.123,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -488.542,5 -59.754,0 17.380.493,0 341.057,0 6.393,0 -50.610.212,0 -25.278.935,0 6.123,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 6.484.758,8 3.528.207,0 13.733.887,0 0,0 0,0 82.877.704,5 34.994.424,0 46.475,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 3.486.752,0 137.749,0 1.480.986,0 0,0 0,0 7.965.983,0 28.974.400,0 497,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 2.998.006,8 3.390.458,0 12.252.901,0 0,0 0,0 19.226.721,5 6.020.024,0 45.978,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55.685.000,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.996.216,3 3.468.453,0 31.114.380,0 341.057,0 6.393,0 32.267.492,5 9.715.489,0 52.598,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 5.394.639,3 2.934.885,0 11.140.817,0 341.057,0 6.393,0 19.607.677,2 5.622.641,0 44.013,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 601.577,0 533.568,0 19.973.563,0 0,0 0,0 12.659.815,3 4.092.848,0 8.585,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 488.542,5 59.754,0 -17.380.493,0 -341.057,0 -6.393,0 50.610.212,0 25.278.935,0 -6.123,0
183
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
CONCEPTO
I) INGRESOS CORRIENTES
- INGRESOS TRIBUTARIOS - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - INGRESOS DE OPERACIÓN
- RENTAS DE LA PROPIEDAD
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES
II) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE OPERACIÓN - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)
IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA
V) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)
XII) FUENTES FINANCIERAS
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS
- INVERSIÓN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)
MINISTERIO DE TOTAL
CIENCIA,
TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
1.212.883,0 674.760.322,0
0,0 1.897.326,00,0 0,00,0 0,0
1.212.883,0 473.226.469,0
0,0 578.679,0
0,0 198.388.149,00,0 669.699,0
1.060.628,0 711.806.112,5
1.011.190,0 682.296.844,50,0 8.603.388,0
49.438,0 20.905.880,00,0 0,0
152.255,0 -37.045.790,5
0,0 152.144.819,00,0 17.722.707,00,0 134.422.112,00,0 0,0
5.000,0 173.655.151,0
5.000,0 173.655.151,0
0,0 0,0
0,0 0,0
1.212.883,0 826.905.141,01.065.628,0 885.461.263,5
147.255,0 -58.556.122,5
0,0 0,00,0 0,0
147.255,0 -58.556.122,5
49.438,0 141.714.894,3
0,0 42.046.367,0
49.438,0 43.983.527,30,0 55.685.000,0
196.693,0 83.158.771,8
196.693,0 45.288.815,50,0 37.869.956,30,0 0,0
-147.255,0 58.556.122,5
184
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
EMP. ARGENTINA CORREO CONTENDIOS RADIO Y TELAM TOTAL
CONCEPTO DE SOLUCIONES OFICIAL DE LA PUBLICOS TELEVISIÓN S.E.
SATELITALES REP. ARG. S.A. S.E. ARGENTINA
AR - SAT S.A. S.E.
I) INGRESOS CORRIENTES 9.288.582,0 56.255.820,0 672.467,0 7.447.703,0 3.636.446,0 77.301.018,0
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 1.897.326,0 0,0 1.897.326,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 9.258.360,0 50.955.820,0 45.000,0 230.000,0 2.130.814,0 62.619.994,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 30.222,0 0,0 27.500,0 0,0 0,0 57.722,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 5.300.000,0 599.967,0 5.320.377,0 1.505.632,0 12.725.976,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 6.990.423,0 56.556.425,0 672.187,5 8.130.000,0 3.631.444,0 75.980.479,5
- GASTOS DE OPERACIÓN 6.990.423,0 56.307.086,0 672.187,5 7.232.415,0 3.631.444,0 74.833.555,5
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 249.339,0 0,0 897.585,0 0,0 1.146.924,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.298.159,0 -300.605,0 279,5 -682.297,0 5.002,0 1.320.538,5
IV) RECURSOS DE CAPITAL 2.445.544,0 1.090.000,0 484.300,0 304.346,0 110.094,0 4.434.284,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.445.544,0 1.090.000,0 484.300,0 304.346,0 110.094,0 4.434.284,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 4.654.226,0 721.669,0 484.300,0 304.346,0 78.824,0 6.243.365,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.654.226,0 721.669,0 484.300,0 304.346,0 78.824,0 6.243.365,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 11.734.126,0 57.345.820,0 1.156.767,0 7.752.049,0 3.746.540,0 81.735.302,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 11.644.649,0 57.278.094,0 1.156.487,5 8.434.346,0 3.710.268,0 82.223.844,5
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 89.477,0 67.726,0 279,5 -682.297,0 36.272,0 -488.542,5
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 89.477,0 67.726,0 279,5 -682.297,0 36.272,0 -488.542,5
XII) FUENTES FINANCIERAS 3.394.149,0 2.096.078,0 13.737,8 743.797,0 236.997,0 6.484.758,8
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.726.399,0 89.552,0 0,0 652.308,0 18.493,0 3.486.752,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 667.750,0 2.006.526,0 13.737,8 91.489,0 218.504,0 2.998.006,8 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 3.483.626,0 2.163.804,0 14.017,3 61.500,0 273.269,0 5.996.216,3
- INVERSIÓN FINANCIERA 2.882.049,0 2.163.804,0 14.017,3 61.500,0 273.269,0 5.394.639,3 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 601.577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 601.577,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -89.477,0 -67.726,0 -279,5 682.297,0 -36.272,0 488.542,5
185
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
MINISTERIO DE DEFENSA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
CONST. DE VIVIENDAS TALLERES NAVALES FAB. ARG. DE FABRICACIONES TOTAL
CONCEPTO PARA LA ARMADA DARSENA NORTE AVIONES "BRIG. MILITARES S.E.
ARGENTINA -TANDANOR SAN MARTIN" S.A.
- COVIARA - S.A.C.I. y N. - - FADEA -
I) INGRESOS CORRIENTES 331.358,0 3.902.022,0 11.573.418,0 4.053.089,0 19.859.887,0
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 287.808,0 3.726.236,0 10.635.623,0 2.053.089,0 16.702.756,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 20.113,0 0,0 0,0 0,0 20.113,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 32.478,0 937.795,0 2.000.000,0 2.970.273,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 23.437,0 143.308,0 0,0 0,0 166.745,0
II) GASTOS CORRIENTES 343.750,0 3.524.803,0 11.436.518,0 4.156.405,0 19.461.476,0
- GASTOS DE OPERACIÓN 332.395,0 3.504.136,0 11.296.493,0 3.962.229,0 19.095.253,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 9.204,0 0,0 0,0 9.204,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 11.355,0 11.463,0 140.025,0 194.176,0 357.019,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -12.392,0 377.219,0 136.900,0 -103.316,0 398.411,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 205.480,0 99.296,0 243.913,0 548.689,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 205.480,0 99.296,0 243.913,0 548.689,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 200,0 464.357,0 99.297,0 443.000,0 1.006.854,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 200,0 464.357,0 99.297,0 443.000,0 1.006.854,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 331.358,0 4.107.502,0 11.672.714,0 4.297.002,0 20.408.576,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 343.950,0 3.989.160,0 11.535.815,0 4.599.405,0 20.468.330,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -12.592,0 118.342,0 136.899,0 -302.403,0 -59.754,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -12.592,0 118.342,0 136.899,0 -302.403,0 -59.754,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 34.433,0 73.976,0 3.117.395,0 302.403,0 3.528.207,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 34.433,0 0,0 0,0 103.316,0 137.749,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 73.976,0 3.117.395,0 199.087,0 3.390.458,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 21.841,0 192.318,0 3.254.294,0 0,0 3.468.453,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 192.318,0 2.742.567,0 0,0 2.934.885,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 21.841,0 0,0 511.727,0 0,0 533.568,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 12.592,0 -118.342,0 -136.899,0 302.403,0 59.754,0
186
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
MINISTERIO DE ECONOMÍA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INTEGRACIÓN CASA DE ATC S.A. DIOXITEK YACIMIENTOS NUCLEOELÉCTRICA TOTAL
CONCEPTO ENERGÉTICA MONEDA (e.l.) S.A. CARBONÍFEROS ARGENTINA
ARGENTINA S.A. S.E. RÍO TURBIO S.A.
- IEASA - - YCRT -
I) INGRESOS CORRIENTES 179.576.813,0 13.694.101,0 2.722,0 3.289.454,0 7.124.529,0 59.621.694,0 263.309.313,0
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 115.803.813,0 13.694.101,0 0,0 3.191.006,0 74.529,0 59.621.694,0 192.385.143,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 98.448,0 0,0 0,0 98.448,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.773.000,0 0,0 2.722,0 0,0 7.050.000,0 0,0 70.825.722,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 179.398.905,0 13.424.886,0 2.721,0 2.892.385,0 6.645.100,0 45.636.864,0 248.000.861,0
- GASTOS DE OPERACIÓN 175.345.772,0 12.891.494,0 2.532,0 2.830.786,0 6.645.100,0 43.755.636,0 241.471.320,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 7.622,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.622,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 4.053.133,0 525.770,0 189,0 61.599,0 0,0 1.881.228,0 6.521.919,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 177.908,0 269.215,0 1,0 397.069,0 479.429,0 13.984.830,0 15.308.452,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 38.168.324,0 3.126.000,0 0,0 750.000,0 2.296.000,0 1.793.000,0 46.133.324,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 8.916.386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.916.386,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.251.938,0 3.126.000,0 0,0 750.000,0 2.296.000,0 1.793.000,0 37.216.938,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 29.251.938,0 3.341.072,0 0,0 1.240.770,0 1.819.000,0 8.408.503,0 44.061.283,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 29.251.938,0 3.341.072,0 0,0 1.240.770,0 1.819.000,0 8.408.503,0 44.061.283,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 217.745.137,0 16.820.101,0 2.722,0 4.039.454,0 9.420.529,0 61.414.694,0 309.442.637,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 208.650.843,0 16.765.958,0 2.721,0 4.133.155,0 8.464.100,0 54.045.367,0 292.062.144,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 9.094.294,0 54.143,0 1,0 -93.701,0 956.429,0 7.369.327,0 17.380.493,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 9.094.294,0 54.143,0 1,0 -93.701,0 956.429,0 7.369.327,0 17.380.493,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 686.191,0 217.734,0 0,0 954.790,0 0,0 11.875.172,0 13.733.887,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 686.191,0 0,0 0,0 698.391,0 0,0 96.404,0 1.480.986,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 217.734,0 0,0 256.399,0 0,0 11.778.768,0 12.252.901,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 9.780.485,0 271.877,0 1,0 861.089,0 956.429,0 19.244.499,0 31.114.380,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 8.911.868,0 271.877,0 1,0 861.089,0 70.105,0 1.025.877,0 11.140.817,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 868.617,0 0,0 0,0 0,0 886.324,0 18.218.622,0 19.973.563,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -9.094.294,0 -54.143,0 -1,0 93.701,0 -956.429,0 -7.369.327,0 -17.380.493,0
187
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
POLO YACIMIENTOS TOTAL
CONCEPTO TECNOLÓGICO MINEROS
CONSTITUYENTES AGUA DE DIONISIO
S.A. - YMAD -
I) INGRESOS CORRIENTES 7.200,0 3.471.120,0 3.478.320,0
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 1.200,0 3.471.120,0 3.472.320,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 6.000,0 0,0 6.000,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 6.531,0 2.586.732,0 2.593.263,0
- GASTOS DE OPERACIÓN 6.531,0 2.586.732,0 2.593.263,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 669,0 884.388,0 885.057,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 544.000,0 544.000,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 544.000,0 544.000,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 7.200,0 3.471.120,0 3.478.320,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 6.531,0 3.130.732,0 3.137.263,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 669,0 340.388,0 341.057,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 669,0 340.388,0 341.057,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 669,0 340.388,0 341.057,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 669,0 340.388,0 341.057,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -669,0 -340.388,0 -341.057,0
188
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
INNOVACIONES TOTAL
CONCEPTO TECNOLÓGICAS
AGROPECUARIAS
S.A.
I) INGRESOS CORRIENTES 214.174,0 214.174,0
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 208.174,0 208.174,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 6.000,0 6.000,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 207.781,0 207.781,0
- GASTOS DE OPERACIÓN 198.166,0 198.166,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.243,0 4.243,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 5.372,0 5.372,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 6.393,0 6.393,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 0,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 214.174,0 214.174,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 207.781,0 207.781,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 6.393,0 6.393,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 6.393,0 6.393,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 6.393,0 6.393,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 6.393,0 6.393,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -6.393,0 -6.393,0
189
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
BELGRANO ADMINISTR. DE OPERADORA DESARROLLO DE EMPRESA ARG. FERROCARRILES ADM. GRAL.
CONCEPTO CARGAS Y INFRAESTRUC. FERROVIARIA CAPITAL HUMANO DE NAVEGACIÓN ARGENTINOS DE PUERTOS
LOGÍSTICA FERROVIARIAS S.E. FERROVIARIOS AÉREA S.E. S.E.
S.A. S.E. S.A.P.E.M. S.E.
I) INGRESOS CORRIENTES 17.670.851,0 2.087.377,0 71.849.600,0 3.088.146,0 11.828.949,0 3.705,0 7.739.059,0
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 9.962.851,0 753.010,0 4.201.600,0 0,0 9.670.579,0 0,0 7.031.324,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178.066,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.708.000,0 1.334.367,0 67.648.000,0 3.088.146,0 2.158.370,0 3.705,0 46.990,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 482.679,0
II) GASTOS CORRIENTES 14.873.004,0 2.087.377,0 71.849.600,0 3.088.146,0 10.724.039,0 7.205,0 6.423.247,0
- GASTOS DE OPERACIÓN 14.572.683,0 2.087.377,0 70.935.404,0 3.050.700,0 10.724.039,0 7.205,0 6.423.247,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 300.321,0 0,0 914.196,0 37.446,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.797.847,0 0,0 0,0 0,0 1.104.910,0 -3.500,0 1.315.812,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 10.934.546,0 3.300.000,0 30.000,0 77.613,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 10.934.546,0 3.300.000,0 30.000,0 77.613,0 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 2.797.847,0 10.934.546,0 3.300.000,0 30.000,0 3.735.450,0 0,0 4.108.591,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.797.847,0 10.934.546,0 3.300.000,0 30.000,0 3.735.450,0 0,0 4.108.591,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 17.670.851,0 13.021.923,0 75.149.600,0 3.118.146,0 11.906.562,0 3.705,0 7.739.059,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 17.670.851,0 13.021.923,0 75.149.600,0 3.118.146,0 14.459.489,0 7.205,0 10.531.838,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0,0 0,0 0,0 0,0 -2.552.927,0 -3.500,0 -2.792.779,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 0,0 0,0 -2.552.927,0 -3.500,0 -2.792.779,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 1.638.702,0 0,0 158.717,0 52.624,5 2.564.242,0 3.500,0 2.913.500,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.638.702,0 0,0 0,0 0,0 2.564.242,0 3.500,0 2.792.779,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 158.717,0 52.624,5 0,0 0,0 120.721,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.638.702,0 0,0 158.717,0 52.624,5 11.315,0 0,0 120.721,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 208.784,0 0,0 158.717,0 9.512,2 11.315,0 0,0 120.721,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 1.429.918,0 0,0 0,0 43.112,3 0,0 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 0,0 0,0 2.552.927,0 3.500,0 2.792.779,0
190
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
CONCEPTO
I) INGRESOS CORRIENTES
- INGRESOS TRIBUTARIOS - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - INGRESOS DE OPERACIÓN - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES
II) GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE OPERACIÓN - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)
IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA
V) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSIÓN REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSIÓN FINANCIERA
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)
XII) FUENTES FINANCIERAS
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS
- INVERSIÓN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)
INTERCARGO AEROLÍNEAS PLAYAS TOTAL
S.A.C. ARGENTINAS FERROVIARIAS
S.A. DE BS. AS. S.A.
3.903.745,0 127.318.661,0 288.104,0 245.778.197
0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0
3.884.078,0 127.318.661,0 75.166,0 162.897.2690,0 0,0 212.330,0 390.3960,0 0,0 0,0 81.987.578
19.667,0 0,0 608,0 502.954
4.547.253,0 172.315.114,0 58.149,0 285.973.134
4.404.408,0 161.054.338,0 53.719,0 273.313.1203.200,0 5.363.303,0 0,0 5.366.503
139.645,0 5.897.473,0 4.430,0 7.293.5110,0 0,0 0,0 0
-643.508,0 -44.996.453,0 229.955,0 -40.194.937
40.841,0 8.806.321,0 0,0 23.189.3210,0 8.806.321,0 0,0 8.806.321
40.841,0 0,0 0,0 14.383.0000,0 0,0 0,0 0
91.841,0 8.606.321,0 0,0 33.604.596
91.841,0 8.606.321,0 0,0 33.604.5960,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0
3.944.586,0 136.124.982,0 288.104,0 268.967.5184.639.094,0 180.921.435,0 58.149,0 319.577.730-694.508,0 -44.796.453,0 229.955,0 -50.610.212
0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0
-694.508,0 -44.796.453,0 229.955,0 -50.610.212
1.207.091,0 74.339.328,0 0,0 82.877.705
966.760,0 0,0 0,0 7.965.983
240.331,0 18.654.328,0 0,0 19.226.7220,0 55.685.000,0 0,0 55.685.000
512.583,0 29.542.875,0 229.955,0 32.267.493
213.987,0 18.654.686,0 229.955,0 19.607.677298.596,0 10.888.189,0 0,0 12.659.815
0,0 0,0 0,0 0
694.508,0 44.796.453,0 -229.955,0 50.610.212
191
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
AGUA Y CORREDORES TOTAL
CONCEPTO SANEAMIENTOS VIALES
ARGENTINOS S.A. S.A.
- AYSA-
I) INGRESOS CORRIENTES 56.515.600,0 4.813.136,0 61.328.736,0
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 29.865.600,0 3.633.136,0 33.498.736,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.650.000,0 1.180.000,0 27.830.000,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 71.444.273,0 4.813.136,0 76.257.409,0
- GASTOS DE OPERACIÓN 62.906.200,0 4.604.396,0 67.510.596,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.215.816,0 0,0 3.215.816,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 5.322.257,0 208.740,0 5.530.997,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -14.928.673,0 0,0 -14.928.673,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 75.821.879,0 1.816.200,0 77.638.079,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75.821.879,0 1.816.200,0 77.638.079,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 86.172.141,0 1.816.200,0 87.988.341,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 86.172.141,0 1.816.200,0 87.988.341,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 132.337.479,0 6.629.336,0 138.966.815,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 157.616.414,0 6.629.336,0 164.245.750,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -25.278.935,0 0,0 -25.278.935,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -25.278.935,0 0,0 -25.278.935,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 34.994.424,0 0,0 34.994.424,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 28.974.400,0 0,0 28.974.400,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 6.020.024,0 0,0 6.020.024,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 9.715.489,0 0,0 9.715.489,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 5.622.641,0 0,0 5.622.641,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 4.092.848,0 0,0 4.092.848,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 25.278.935,0 0,0 25.278.935,0
192
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
SERV. DE RADIO EDUC.AR.SE TOTAL
CONCEPTO RADIO Y T.V. DE UNIVERSIDAD
LA UNIV. NAC. NAC. DEL
DE CÓRDOBA LITORAL
I) INGRESOS CORRIENTES 718.570,0 59.224,0 1.500.000,0 2.277.794,0
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 189.970,0 39.224,0 0,0 229.194,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 528.600,0 20.000,0 1.500.000,0 2.048.600,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 703.450,0 67.631,0 1.500.000,0 2.271.081,0
- GASTOS DE OPERACIÓN 703.450,0 66.931,0 1.500.000,0 2.270.381,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 700,0 0,0 700,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 15.120,0 -8.407,0 0,0 6.713,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 10.000,0 0,0 191.122,0 201.122,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000,0 0,0 191.122,0 201.122,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 10.000,0 590,0 191.122,0 201.712,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 10.000,0 590,0 191.122,0 201.712,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 728.570,0 59.224,0 1.691.122,0 2.478.916,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 713.450,0 68.221,0 1.691.122,0 2.472.793,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 15.120,0 -8.997,0 0,0 6.123,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 15.120,0 -8.997,0 0,0 6.123,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 36.978,0 9.497,0 0,0 46.475,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 497,0 0,0 497,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 36.978,0 9.000,0 0,0 45.978,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 52.098,0 500,0 0,0 52.598,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 43.513,0 500,0 0,0 44.013,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 8.585,0 0,0 0,0 8.585,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -15.120,0 8.997,0 0,0 -6.123,0
193
ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO
En miles de pesos
VEHÍCULO TOTAL
CONCEPTO ESPACIAL NUEVA
GENERACIÓN
- VENG S.A. -
I) INGRESOS CORRIENTES 1.212.883,0 1.212.883,0
- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 1.212.883,0 1.212.883,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 1.060.628,0 1.060.628,0
- GASTOS DE OPERACIÓN 1.011.190,0 1.011.190,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 49.438,0 49.438,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 152.255,0 152.255,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 5.000,0 5.000,0
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.000,0 5.000,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.212.883,0 1.212.883,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.065.628,0 1.065.628,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 147.255,0 147.255,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 147.255,0 147.255,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 49.438,0 49.438,0
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 49.438,0 49.438,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 196.693,0 196.693,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 196.693,0 196.693,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -147.255,0 -147.255,0
194
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
JEFATURA DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO
CONCEPTO GABINETE DE DEL DE JUSTICIA DE DESARROLLO AGRICULTURA, DE
MINISTROS INTERIOR Y DERECHOS ECONOMÍA PRODUCTIVO GANADERÍA Y TRANSPORTE
HUMANOS PESCA
I) INGRESOS CORRIENTES 8.370.860 4.242.848 30.000 42.847.920 82.747.015 108.325 182.148.424 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0 0 0 82.717.030 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.123.808 123.226 30.000 18.416.704 2.294 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.247.052 3.682.898 0 9.472.963 9.257.962 28.325 431.394 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 436.724 0 14.958.253 73.486.759 80.000 99.000.000
II) GASTOS CORRIENTES 1.720.545 866.691 30.000 30.172.123 42.694.994 742.254 171.905.422 - GASTOS DE CONSUMO 84.240 278.150 0 477.261 157.096 6.312 9.123 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 13.879 0 56.138 0 0 943.303 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.636.305 388.767 0 193.904 763.210 8.942 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 185.895 30.000 29.444.820 41.774.688 727.000 170.952.996
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 6.650.315 3.376.157 0 12.675.797 40.052.021 -633.929 10.243.002
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 468.966 19.528.727 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 468.966 19.528.727 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 1.960.359 18.720 0 3.419.575 2.047.245 0 257.749 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 18.720 0 1.500 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.960.359 0 0 3.418.075 2.047.245 0 257.749
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 8.370.860 4.242.848 30.000 43.316.886 102.275.742 108.325 182.148.424VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.680.904 885.411 30.000 33.591.698 44.742.239 742.254 172.163.171
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 4.689.956 3.357.437 0 9.725.188 57.533.503 -633.929 9.985.253
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0 0 0 22.894.219
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 4.689.956 3.357.437 0 9.725.188 57.533.503 -633.929 -12.908.966
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 60.232.391 0 99.176.975 23.661.214 1.540.529 14.542.955 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 49.833.138 0 28.866.308 23.510.214 1.463.537 14.542.955
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 70.000.000 151.000 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 10.399.253 0 310.667 0 76.992 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 4.689.956 63.589.828 0 108.902.163 81.194.717 906.600 1.633.989 - INVERSIÓN FINANCIERA 4.689.956 63.589.828 0 89.264.309 81.194.717 906.600 194.825
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 19.637.854 0 0 1.439.164
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -4.689.956 -3.357.437 0 -9.725.188 -57.533.503 633.929 12.908.966
195
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
CONCEPTO
I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)
IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)
XII) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSIÓN FINANCIERA
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)
MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO MNISTERIO DE TOTAL
DE OBRAS DESARROLLO CIENCIA, DE AMBIENTE Y
PÚBLICAS TERRITORIAL TECNOLOGÍA SALUD DESARROLLO
Y HÁBITAT E INNOVACIÓN SOSTENIBLE
13.903.551 30.659.919 587.448 1.613.154 1.477.415 368.736.87911.452.310 30.258.200 0 0 0 124.427.540
0 0 0 0 0 01.665.583 0 0 0 0 24.361.615
0 0 0 0 0 0785.658 401.719 0 1.613.154 240.000 30.161.125
0 0 587.448 0 1.237.415 189.786.599
1.864.703 10.606.449 587.448 0 1.477.415 262.668.04459.481 2.285.356 0 0 10.000 3.367.019
545.376 7.455.581 0 0 0 9.014.2770 0 0 0 0 0
100.583 15.512 0 0 4.000 3.111.2231.159.263 850.000 587.448 0 1.463.415 247.175.525
12.038.848 20.053.470 0 1.613.154 0 106.068.835
4.500.000 76.061.406 0 0 0 100.559.0990 0 0 0 0 0
4.500.000 76.061.406 0 0 0 100.559.0990 0 0 0 0 0
31.037.429 48.859.112 0 0 0 87.600.1890 0 0 0 0 20.220
31.037.429 48.859.112 0 0 0 87.579.969
0 0 0 0 0 0
18.403.551 106.721.325 587.448 1.613.154 1.477.415 469.295.97832.902.132 59.465.561 587.448 0 1.477.415 350.268.233
-14.498.581 47.255.764 0 1.613.154 0 119.027.745
22.894.219 0 0 0 0 22.894.2190 0 0 0 0 22.894.219
8.395.638 47.255.764 0 1.613.154 0 119.027.745
396.980.213 9.199.399 437.299 0 0 605.770.97519.310.143 9.199.399 437.299 0 0 147.162.993
377.670.070 0 0 0 0 447.821.0700 0 0 0 0 10.786.9120 0 0 0 0 0
405.375.851 56.455.163 437.299 1.613.154 0 724.798.720386.188.189 54.927.734 437.299 1.613.154 0 683.006.611
19.187.662 1.527.429 0 0 0 41.792.109
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
-8.395.638 -47.255.764 0 -1.613.154 0 -119.027.745
196
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
DEL SERVICIO TOTAL
UNIVERSAL
CONCEPTO - ARGENTINA
DIGITAL -
I) INGRESOS CORRIENTES 8.370.860 8.370.860 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.123.808 4.123.808 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.247.052 4.247.052 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 1.720.545 1.720.545 - GASTOS DE CONSUMO 84.240 84.240 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.636.305 1.636.305 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 6.650.315 6.650.315
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 1.960.359 1.960.359 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.960.359 1.960.359
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 8.370.860 8.370.860VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.680.904 3.680.904
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 4.689.956 4.689.956
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 4.689.956 4.689.956
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 4.689.956 4.689.956 - INVERSIÓN FINANCIERA 4.689.956 4.689.956 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -4.689.956 -4.689.956
197
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DEL INTERIOR
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
FEDERAL DE TOTAL
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA
REGIONAL
I) INGRESOS CORRIENTES 4.242.848 4.242.848 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 123.226 123.226 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.682.898 3.682.898 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436.724 436.724
II) GASTOS CORRIENTES 866.691 866.691
- GASTOS DE CONSUMO 278.150 278.150 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 13.879 13.879 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 388.767 388.767 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185.895 185.895
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 3.376.157 3.376.157
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 18.720 18.720 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 18.720 18.720
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 4.242.848 4.242.848VII) TOTAL GASTOS (II+V) 885.411 885.411
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 3.357.437 3.357.437
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 3.357.437 3.357.437
XII) FUENTES FINANCIERAS 60.232.391 60.232.391 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 49.833.138 49.833.138
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 10.399.253 10.399.253 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 63.589.828 63.589.828 - INVERSIÓN FINANCIERA 63.589.828 63.589.828 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -3.357.437 -3.357.437
198
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
DE ASISTENCIA TOTAL
CONCEPTO DIRECTA A
VICTIMAS DE
TRATA
I) INGRESOS CORRIENTES 30.000 30.000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 30.000 30.000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 30.000 30.000
- GASTOS DE CONSUMO 0 0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 30.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 0 0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 30.000 30.000VII) TOTAL GASTOS (II+V) 30.000 30.000
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0 0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0 0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0 0
199
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE ECONOMÍA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
PARA EL DESARROLLO DE CAPITAL PARA EL PARA SUBSIDIOS PARA LA SUBS. A CONSUMOS
CONCEPTO PROVINCIAL SOCIAL TRANSPORTE DE CONSUMOS REFINANCIAC. RESIDENCIALES
ELÉCTRICO RESIDENCIALES HIPOTECARIA DE GAS LICUADO
FEDERAL DE GAS DE PETRÓLEO
I) INGRESOS CORRIENTES 7.843.201 184.067 3.667.075 16.154.629 307.000 14.011.853 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 2.262.075 16.154.629 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 7.843.201 108.067 405.000 0 307.000 129.600 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 76.000 1.000.000 0 0 13.882.253
II) GASTOS CORRIENTES 68.075 135.796 249.000 15.606.138 2.090 13.990.918 - GASTOS DE CONSUMO 12.167 135.796 249.000 43.572 1.860 2.760 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 55.908 0 0 0 230 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 105.904 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 15.562.566 0 13.882.254
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 7.775.126 48.271 3.418.075 548.491 304.910 20.935
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 468.966 0 0 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 468.966 0 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 1.500 0 3.418.075 0 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.500 0 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 3.418.075 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 7.843.201 653.033 3.667.075 16.154.629 307.000 14.011.853VII) TOTAL GASTOS (II+V) 69.575 135.796 3.667.075 15.606.138 2.090 13.990.918
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 7.773.626 517.237 0 548.491 304.910 20.935
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 7.773.626 517.237 0 548.491 304.910 20.935
XII) FUENTES FINANCIERAS 98.247.828 85.850 0 0 10.630 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 28.247.828 85.850 0 0 10.630 0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 70.000.000 0 0 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 106.021.454 603.087 0 548.491 315.540 20.935 - INVERSIÓN FINANCIERA 86.796.570 603.087 0 548.491 312.570 20.935 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 19.224.884 0 0 0 2.970 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -7.773.626 -517.237 0 -548.491 -304.910 -20.935
200
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE ECONOMÍA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
CONCEPTO
I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)
IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)
XII) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSIÓN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)
PARA LA GENERACIÓN PARA EL TOTAL
DISTRIBUIDA DE DESARROLLO
ENERGÍAS DE ENERGÍAS
RENOVABLES RENOVABLES
114.095 566.000 42.847.9200 0 00 0 00 0 18.416.7040 0 0
114.095 566.000 9.472.9630 0 14.958.253
9.106 111.000 30.172.1239.106 23.000 477.261
0 0 56.1380 0 00 88.000 193.9040 0 29.444.820
104.989 455.000 12.675.797
0 0 468.9660 0 00 0 468.9660 0 0
0 0 3.419.5750 0 1.500
0 0 3.418.075
0 0 0
114.095 566.000 43.316.8869.106 111.000 33.591.698
104.989 455.000 9.725.188
0 0 00 0 0
104.989 455.000 9.725.188
0 832.667 99.176.9750 522.000 28.866.308
0 0 70.000.0000 310.667 310.6670 0 0
104.989 1.287.667 108.902.163104.989 877.667 89.264.309
0 410.000 19.637.8540 0 00 0 0
-104.989 -455.000 -9.725.188
201
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
PARA EL DESARROLLO NACIONAL DE DE GARANTÍAS TOTALCONCEPTO DEL CAPITAL DESARROLLO ARGENTINO
EMPRENDEDOR PRODUCTIVO
I) INGRESOS CORRIENTES 1.271.183 41.852.992 39.622.840 82.747.015 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.294 0 0 2.294 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 268.889 1.031.233 7.957.840 9.257.962 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000 40.821.759 31.665.000 73.486.759
II) GASTOS CORRIENTES 138.552 37.645.921 4.910.521 42.694.994 - GASTOS DE CONSUMO 39.400 81.726 35.970 157.096 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.180 64.088 697.942 763.210 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97.972 37.500.107 4.176.609 41.774.688
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.132.631 4.207.071 34.712.319 40.052.021
IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.500.000 16.566.227 1.462.500 19.528.727 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500.000 16.566.227 1.462.500 19.528.727 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 660.000 1.387.245 0 2.047.245 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 660.000 1.387.245 0 2.047.245
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.771.183 58.419.219 41.085.340 102.275.742VII) TOTAL GASTOS (II+V) 798.552 39.033.166 4.910.521 44.742.239
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 1.972.631 19.386.053 36.174.819 57.533.503
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.972.631 19.386.053 36.174.819 57.533.503
XII) FUENTES FINANCIERAS 7.200 619.573 23.034.441 23.661.214 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 7.200 468.573 23.034.441 23.510.214
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 151.000 0 151.000 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.979.831 20.005.626 59.209.260 81.194.717 - INVERSIÓN FINANCIERA 1.979.831 20.005.626 59.209.260 81.194.717 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.972.631 -19.386.053 -36.174.819 -57.533.503
202
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
PARA LA NACIONAL TOTALCONCEPTO RECUPERACIÓN DE
DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAOVINA
I) INGRESOS CORRIENTES 104.000 4.325 108.325 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 24.000 4.325 28.325 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000 0 80.000
II) GASTOS CORRIENTES 54.400 687.854 742.254 - GASTOS DE CONSUMO 2.400 3.912 6.312 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 8.942 8.942 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.000 675.000 727.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 49.600 -683.529 -633.929
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 104.000 4.325 108.325VII) TOTAL GASTOS (II+V) 54.400 687.854 742.254
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 49.600 -683.529 -633.929
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 49.600 -683.529 -633.929
XII) FUENTES FINANCIERAS 32.000 1.508.529 1.540.529 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 32.000 1.431.537 1.463.537
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 76.992 76.992 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 81.600 825.000 906.600 - INVERSIÓN FINANCIERA 81.600 825.000 906.600 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -49.600 683.529 633.929
203
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
DEL SISTEMA DE DE INFRAESTRUCTURA TOTAL
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD
DEL TRANSPORTE AEROPORTUARIA
I) INGRESOS CORRIENTES 181.717.030 431.394 182.148.424 - INGRESOS TRIBUTARIOS 82.717.030 0 82.717.030 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 431.394 431.394 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.000.000 0 99.000.000
II) GASTOS CORRIENTES 171.904.102 1.320 171.905.422 - GASTOS DE CONSUMO 7.803 1.320 9.123 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 943.303 0 943.303 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170.952.996 0 170.952.996
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 9.812.928 430.074 10.243.002
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 22.500 235.249 257.749 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.500 235.249 257.749
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 181.717.030 431.394 182.148.424VII) TOTAL GASTOS (II+V) 171.926.602 236.569 172.163.171
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 9.790.428 194.825 9.985.253
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 22.894.219 0 22.894.219
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -13.103.791 194.825 -12.908.966
XII) FUENTES FINANCIERAS 14.542.955 0 14.542.955 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 14.542.955 0 14.542.955
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.439.164 194.825 1.633.989 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 194.825 194.825 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 1.439.164 0 1.439.164 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 13.103.791 -194.825 12.908.966
204
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
DE INFRAESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN TOTAL
CONCEPTO HÍDRICA PÚBLICO PRIVDADA
RED DE AUTOPISTAS
Y RUTAS SEGURAS
I) INGRESOS CORRIENTES 11.932.951 1.970.600 13.903.551 - INGRESOS TRIBUTARIOS 11.452.310 0 11.452.310 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 1.665.583 1.665.583 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 480.641 305.017 785.658 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 657.136 1.207.567 1.864.703
- GASTOS DE CONSUMO 11.177 48.304 59.481 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 545.376 0 545.376 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 100.583 0 100.583 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1.159.263 1.159.263
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 11.275.815 763.033 12.038.848
IV) RECURSOS DE CAPITAL 4.500.000 0 4.500.000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.500.000 0 4.500.000 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 17.348.766 13.688.663 31.037.429 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.348.766 13.688.663 31.037.429
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 16.432.951 1.970.600 18.403.551VII) TOTAL GASTOS (II+V) 18.005.902 14.896.230 32.902.132
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -1.572.951 -12.925.630 -14.498.581
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 22.894.219 22.894.219X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -1.572.951 9.968.589 8.395.638
XII) FUENTES FINANCIERAS 1.885.946 395.094.267 396.980.213 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 435.478 18.874.665 19.310.143
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 1.450.468 376.219.602 377.670.070 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 312.995 405.062.856 405.375.851 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 386.188.189 386.188.189 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 312.995 18.874.667 19.187.662 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 1.572.951 -9.968.589 -8.395.638
205
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
PARA LA PRO.CRE.AR TOTAL
CONCEPTO VIVIENDA
DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA
SOCIAL
I) INGRESOS CORRIENTES 130.683 271.036 30.258.200 30.659.919 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 30.258.200 30.258.200 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 130.683 271.036 0 401.719 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 503.047 9.997.067 106.335 10.606.449 - GASTOS DE CONSUMO 503.015 1.691.486 90.855 2.285.356 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 7.455.581 0 7.455.581 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 32 0 15.480 15.512 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 850.000 0 850.000
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -372.364 -9.726.031 30.151.865 20.053.470
IV) RECURSOS DE CAPITAL 14.260.487 61.800.919 0 76.061.406 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.260.487 61.800.919 0 76.061.406 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 14.104.513 14.754.599 20.000.000 48.859.112 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.104.513 14.754.599 20.000.000 48.859.112
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 14.391.170 62.071.955 30.258.200 106.721.325VII) TOTAL GASTOS (II+V) 14.607.560 24.751.666 20.106.335 59.465.561
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -216.390 37.320.289 10.151.865 47.255.764
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -216.390 37.320.289 10.151.865 47.255.764
XII) FUENTES FINANCIERAS 216.390 8.983.009 0 9.199.399 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 216.390 8.983.009 0 9.199.399
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 46.303.298 10.151.865 56.455.163 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 44.775.869 10.151.865 54.927.734 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 1.527.429 0 1.527.429 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 216.390 -37.320.289 -10.151.865 -47.255.764
206
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
PARA LA PROMOCIÓN TOTAL
CONCEPTO CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
I) INGRESOS CORRIENTES 587.448 587.448 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 587.448 587.448
II) GASTOS CORRIENTES 587.448 587.448 - GASTOS DE CONSUMO 0 0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 587.448 587.448
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 0 0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 587.448 587.448VII) TOTAL GASTOS (II+V) 587.448 587.448
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0 0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0 0
XII) FUENTES FINANCIERAS 437.299 437.299 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 437.299 437.299
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 437.299 437.299 - INVERSIÓN FINANCIERA 437.299 437.299 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0 0
207
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE SALUD
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
PARA LA COBERTURA TOTAL
CONCEPTO UNIVERSAL
DE SALUD
I) INGRESOS CORRIENTES 1.613.154 1.613.154 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.613.154 1.613.154 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
II) GASTOS CORRIENTES 0 0
- GASTOS DE CONSUMO 0 0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.613.154 1.613.154
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.613.154 1.613.154VII) TOTAL GASTOS (II+V) 0 0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 1.613.154 1.613.154
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.613.154 1.613.154
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.613.154 1.613.154 - INVERSIÓN FINANCIERA 1.613.154 1.613.154 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.613.154 -1.613.154
208
ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
(cont.)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARRROLLO SOSTENIBLE
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL
En miles de pesos
PARA LA PROTECCIÓN TOTAL
CONCEPTO AMBIENTAL DE
LOS BOSQUES
NATIVOS
I) INGRESOS CORRIENTES 1.477.415 1.477.415 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 240.000 240.000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.237.415 1.237.415
II) GASTOS CORRIENTES 1.477.415 1.477.415 - GASTOS DE CONSUMO 10.000 10.000 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 4.000 4.000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.463.415 1.463.415
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 0 0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.477.415 1.477.415VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.477.415 1.477.415
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0 0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0 0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0 0
209
ANEXO 6: PRESUPUESTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE OTROS ENTES PÚBLICOS
En miles de pesos
ADMINISTRACIÓN INST. NAC. DE SUPERINTEN. DIR. DE OBRA INSTITUTO UNIDAD ESP. SIST. INSTITUTO
CONCEPTO FEDERAL DE SERV. SOCIALES DE BIENESTAR SOC. DEL SERV. DE OBRA SOC. DE TRANSMISIÓN NACIONAL DE
INGRESOS PARA JUBILADOS DE LA PFA PENITENCIARIO DE LAS FUERZAS DE ENERGÍA LA MÚSICA
PÚBLICOS Y PENSIONADOS - SBPFA - FEDERAL ARMADAS ELÉCTRICA -INAMU -
- AFIP- - INSSJyP- - IOSFA- - UESTEE-
I) INGRESOS CORRIENTES 167.332.277,0 456.400.242,1 12.058.575,5 3.109.817,0 29.760.079,3 78.000,0 209.733,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 136.345.090,0 94.136.520,6 0,0 0,0 0,0 0,0 189.733,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 250.727.812,5 3.748.612,3 2.534.947,0 28.778.468,7 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 13.555.699,0 295.553,9 8.078.207,9 324.870,0 0,0 0,0 17.000,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 981.610,6 0,0 0,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.584.757,0 2.692.670,4 108.165,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.846.731,0 108.547.684,7 88.618,0 250.000,0 0,0 78.000,0 3.000,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 34.972,1 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 153.213.494,0 435.831.498,6 12.003.053,3 3.659.511,9 24.802.980,8 75.000,0 206.409,0 - GASTOS DE CONSUMO 153.067.174,0 44.299.736,4 11.913.440,1 3.533.497,4 24.802.980,8 72.500,0 72.840,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 316.612,0 0,0 126.014,5 0,0 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 4.430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141.890,0 391.215.150,2 89.613,2 0,0 0,0 0,0 133.569,0
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 14.118.783,0 20.568.743,5 55.522,2 -549.694,9 4.957.098,5 3.000,0 3.324,0
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 196.361,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 196.361,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V) GASTOS DE CAPITAL 11.078.500,0 4.782.635,8 55.129,6 6.000,0 1.506.925,6 3.000,0 2.300,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 11.078.500,0 4.782.635,8 55.129,6 6.000,0 1.506.925,6 3.000,0 2.300,0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 167.332.277,0 456.596.603,4 12.058.575,5 3.109.817,0 29.760.079,3 78.000,0 209.733,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 164.291.994,0 440.614.134,4 12.058.182,9 3.665.511,9 26.309.906,4 78.000,0 208.709,0
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 3.040.283,0 15.982.469,0 392,6 -555.694,9 3.450.172,9 0,0 1.024,0
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 3.040.283,0 15.982.469,0 392,6 -555.694,9 3.450.172,9 0,0 1.024,0
XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 441.031,1 555.694,9 0,0 0,0 0,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 219.736,5 3,4 0,0 0,0 0,0
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 221.294,6 555.691,5 0,0 0,0 0,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 3.040.283,0 15.982.469,1 441.423,8 0,0 3.450.172,8 0,0 1.024,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 3.040.283,0 15.982.469,1 196.123,3 0,0 0,0 0,0 1.024,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 245.300,5 0,0 3.450.172,8 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -3.040.283,0 -15.982.469,1 -392,7 555.694,9 -3.450.172,8 0,0 -1.024,0
210
ANEXO 6: PRESUPUESTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS
(cont.)
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
DE OTROS ENTES PÚBLICOS
En miles de pesos
CONCEPTO
I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES
II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)
IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSIÓN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSIÓN FINANCIERA
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)
VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)
XII) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSIÓN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS
XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)
COMISIÓN INSTITUTO TOTAL
NACIONAL NACIONAL DE
ANTIDOPAJE CINE Y ARTES
- CNAD- AUDIOVISUALES
- INCAA -
88.914,0 3.236.320,0 672.273.957,90,0 3.163.320,0 233.834.663,60,0 0,0 285.789.840,50,0 63.000,0 22.334.330,8
8.914,0 7.000,0 997.524,60,0 3.000,0 5.388.592,6
80.000,0 0,0 123.894.033,70,0 0,0 34.972,1
84.462,0 3.191.952,0 633.068.361,671.592,0 2.073.479,0 239.907.239,7
0,0 0,0 442.626,50,0 0,0 0,00,0 0,0 6.930,0
12.870,0 1.118.473,0 392.711.565,4
4.452,0 44.368,0 39.205.596,3
0,0 0,0 196.361,30,0 0,0 0,00,0 0,0 196.361,30,0 0,0 0,0
448,0 44.368,0 17.479.307,0448,0 44.368,0 17.479.307,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
88.914,0 3.236.320,0 672.470.319,284.910,0 3.236.320,0 650.547.668,64.004,0 0,0 21.922.650,6
0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0
4.004,0 0,0 21.922.650,6
0,0 400.000,0 1.396.726,00,0 400.000,0 619.739,9
0,0 0,0 776.986,10,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0
4.004,0 400.000,0 23.319.376,74.004,0 400.000,0 19.623.903,4
0,0 0,0 3.695.473,30,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0
-4.004,0 0,0 -21.922.650,7
211
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Importe en Pesos
TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL 285.989.108.065
1. APERTURA JURISDICCIONAL DE PROYECTOS 204.372.181.449
Poder Legislativo Nacional 167.680.000
Poder Judicial de la Nación 887.040.868
Ministerio Público 228.088.662
Presidencia de la Nación 153.000.000
Ministerio del Interior 847.869.150
Ministerio de Seguridad 1.008.175.743
Ministerio de Defensa 443.803.900
Ministerio de Economía 11.494.366.424
Ministerio de Desarrollo Productivo 202.200.000
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 327.853.031
Ministerio de Turismo y Deportes 971.408.760
Ministerio de Transporte 49.687.235.321
Ministerio de Obras Públicas 120.779.807.102
Ministerio de Educación 6.132.497.717
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 6.423.821.000
Ministerio de Cultura 607.163.350
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 266.770.338
Ministerio de Salud 957.611.835
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1.382.459.352
Ministerio de Desarrollo Social 1.403.328.896
2. OTRAS INVERSIONES 81.616.926.616
212
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL
Importe en Pesos
312 SENADO DE LA NACIÓN
PROGRAMA 48: ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO DEL MOLINO
Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino 86.180.000
315 IMRENTA DEL CONGRESO
PROGRAMA 19: IMPRESIONES Y PUBLICACIONES PARLAMENTARIAS
Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación 31.500.000
316 AYUDA SOCIAL AL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN PROGRAMA 20: ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AL PERSONAL DEL
CONGRESO DE LA NACIÓN
Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
50.000.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 167.680.000
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 167.680.000
213
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 05 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Importe en Pesos
320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES
Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA 12.100.000
PROGRAMA 23: JUSTICIA ORDINARIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBPROGRAMA 2: FUERO CIVIL
Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano Nº 490 y Uruguay Nº 714, C.A.B.A. 15.757.976
SUBPROGRAMA 4: FUERO DEL TRABAJO
Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Perón 990, Diagonal Roque Sáenz Peña 760 y Lavalle 1554 29.346.852
PROGRAMA 24: JUSTICIA FEDERAL
SUBPROGRAMA 5: FUERO ELECTORAL
Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Cámara Nacional Electoral - 25 de Mayo Nº 245, C.A.B.A. 3.930.000
SUBPROGRAMA 7: ÁREA CÁMARA LA PLATA
Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral - Calle 8 N° 925, La Plata, Provincia de Buenos
Aires
6.399.694
SUBPROGRAMA 10: ÁREA CÁMARA MENDOZA
Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica. Juzgado Federal N°2 de San Juan - Entre Ríos Sur 282, San Juan, Provincia de San Juan 16.686.901
SUBPROGRAMA 11: ÁREA CÁMARA ROSARIO
Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma Elevadora - Cámara Federal de Apelaciones de Rosario 6.200.235
Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral 21.750.000
SUBPROGRAMA 13: ÁREA CÁMARA PARANÁ
Adecuación del Edificio para la Puesta en Marcha del Juzgado Federal de Concordia, Carriego 274, Concordia, Entre Ríos 22.500.000
SUBPROGRAMA 15: ÁREA CÁMARA RESISTENCIA
Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2 - Cámara Fiscal y Juzgado Federal N° 1 Resistencia - Hipólito
Yrigoyen N° 65 - Resistencia - Provincia del Chaco
126.100.000
SUBPROGRAMA 16: ÁREA CÁMARA DE CÓRDOBA
Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines Cámara Fiscal de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal
N°690 - Provincia de Córdoba
23.100.000
SUBPROGRAMA 17: ÁREA CÁMARA SAN MARTÍN
Remodelación de Edificio. Etapa 2 - Justicia Federal, 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Provincia de Buenos Aires 54.083.670
SUBPROGRAMA 18: ÁREA CÁMARA TUCUMÁN
Adecuación y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de Ascensores 12.441.331
SUBPROGRAMA 19: ÁREA CÁMARA SALTA
Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal Nº 1 - Provincia de Jujuy 8.985.001
SUBPROGRAMA 22: FUERO PENAL ECONÓMICO
Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsuelo) - C.A.B.A. 1.865.318
Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950 - C.A.B.A. 1.530.940
335 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PROGRAMA 4: MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES
Ampliación y Remodelación de Sede Judicial 500.000
Remodelación Locales Sanitarios y Office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731 3.086.783
PROGRAMA 5: PERICIAS JUDICIALES
Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760 31.500.000
Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito 500.000
Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell 2.251.569
Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA 500.000
Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718 4.108.845
Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol 500.000
Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA 500.000
PROGRAMA 21: JUSTICIA DE MÁXIMA INSTANCIA
Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación 27.500.000
Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 500.000
Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 500.000
Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires 58.033.294
Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II 7.138.601
Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo 70.000.000
Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica 29.128.064
Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia 500.000
Instalación de Ventilación de la Alcaidia del Palacio de Justicia de la Nación 500.000
Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia 8.700.000
Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia 500.000
Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 25.000.000
Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia 1.980.000
Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia 500.000
Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 45.000.000
Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia 16.800.000
Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA 500.000
Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010 20.000.000
Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11) 500.000
Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias 500.000
Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia 30.000.000
Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia 500.000
Refuerzo Estructural e Impermeabilizacion, Parcial de la Azotea 7mo. Piso del Palacio (Etapa II) 28.241.952
Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (Planta Baja, Entre Piso, y 3ro.) 23.005.120
Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor Instalado en Lavalle N° 1250, C.A.B.A 3.025.919
Consolidación, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia 4.528.200
PROGRAMA 27: INTERCEPTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834 500.000
Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 29.114.239
Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA 1.819.640
Adecuación Integral Inmueble a Adquirir 5.000.000
Instalación y Puesta en Marcha Equipos de Refrigeración Data Center 5.318.781
Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios 14.557.120
Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios 2.482.098
Instalación de un Sistema de Extinción de Incendios para Centro de Cómputos 6.205.245
Adecuación del Sistema de Hidrantes 3.639.280
Adecuación del Tablero Principal Eléctrico del Subsuelo e Incorporación de un Tablero de Transferencia entre los dos Grupos Electrógenos 9.098.200
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 887.040.868
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 887.040.868
214
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 10 MINISTERIO PÚBLICO
Importe en Pesos
360 PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
PROGRAMA 16: EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD
Puesta en Valor Inmuebles 46.275.000
Puesta en Valor Inmueble Sito en Guido Nº1577 - C.A.B.A. 10.092.500
Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio Sito en Av. de Mayo Nº 760 - C.A.B.A. 14.145.000
Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A. 25.904.950
Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A. 60.000.000
361 DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PROGRAMA 17: REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca 6.312.455
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Rios 7.500.000
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja 18.156.000
Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe 3.900.000
Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba 8.948.927
Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4.353.830
Construcción de Inmueble para Sede de la Defensoría de La Pampa 22.500.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 228.088.662
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 228.088.662
215
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 20 PRESIDENCIA DE LA NACION
Importe en Pesos
301 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
PROGRAMA 16: CONDUCCIÓN DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII 120.000.000
Readecuación de Oficinas de la Secretaria General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658 30.000.000
Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno 2.000.000
Excavación Arqueológica Ex Aduana Taylor 1.000.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 153.000.000
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 153.000.000
216
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 30 MINISTERIO DEL INTERIOR
Importe en Pesos
325 MINISTERIO DEL INTERIOR
PROGRAMA 34: INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE INTERIOR
Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza 286.067.563
Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana 80.020.359
Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación - Misiones 188.786.871
Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto - Entre Ríos 45.772.381
Refacción para el Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú - Misiones 546.854
Refacción para el Centro de Frontera Integración Austral - Santa Cruz, Río Gallegos 2.000.000
Refacción para el Centro de Frontera San Francisco - Las Grutas, Catamarca 1.520.485
ORGANISMO 201: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
PROGRAMA 16: CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS, ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE PERSONAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
Readecuación de Espacios para Uso de Jardín de Infantes en el Edificio N°5 - Sede Central 40.200.000
Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central 188.000
Refuncionalización Integral del Inmueble Delegación San Juan 5.000.000
Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales 28.500.000
Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA 50.300.000
Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central 4.200.000
Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central 23.280.000
Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen 34.396.637
Impermeabilización de Cubiertas y Arreglo de Pluviales de la Sede Hipólito Yrigoyen 18.000.000
Reestructuración Edilicia y Operacional Paso Aguas Blancas 1.100.000
Reformas Edilicias Paso Gualeguaychú 1.200.000
Reformas Edilicias Paso Integración de la Provincia de Misiones 400.000
Remodelaciones Edilicias Paso Andresito 420.000
Remodelaciones Edilicias Paso Iguazú 750.000
Reformas Edilicias Paso de Jama 560.000
Reformas Edilicias Paso Integración Austral 550.000
Reformas Edilicias Paso La Quiaca 770.000
Reformas Edilicias Paso Misión La Paz 560.000
Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres 1.400.000
Construcción de Módulos de Control para Pasos de Frontera 6.000.000
Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera 24.000.000
Reformas Edilicias Paso Concordia 980.000
Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata 400.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 604.714.513
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 243.154.637
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 847.869.150
217
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD
Importe en Pesos
326 POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
PROGRAMA 28: SEGURIDAD FEDERAL
Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia 62.700.000
343 MINISTERIO DE SEGURIDAD
PROGRAMA 44: ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR) 213.687.470
375 GENDARMERÍA NACIONAL
PROGRAMA 41: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA GENDARMERÍA NACIONAL
Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche 15.997.848
PROGRAMA 42: ASISTENCIA SANITARIA DE LA GENDARMERÍA NACIONAL
Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires 59.202.152
PROGRAMA 48: SEGURIDAD EN FRONTERAS
Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16) 103.993.380
Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16) 168.371.820
Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16) 132.933.870
Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16) 98.640.477
Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16) 9.530.879
Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16) 10.509.574
380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
PROGRAMA 31: POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata 500.936
Construcción Contrase Comodoro Rivadavia 10.057.397
Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16) 25.517.950
Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16) 51.032.050
Construcción Polo Logístico Regional Norte 18.873.341
Construcción de la Prefectura Itatí 1.594.368
PROGRAMA 37: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año 6.832.231
382 POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
PROGRAMA 23: SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Provisión e Instalación de Tableros Eléctricos en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia de la PSA 4.900.000
PROGRAMA 24: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Acondicionamiento de Entrepiso para Oficinas Administrativas del Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) 13.300.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 1.008.175.743
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 1.008.175.743
218
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 45 MINISTERIO DE DEFENSA
Importe en Pesos
372 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA
PROGRAMA 17: DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA DEFENSA
Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 6.000.000
374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
PROGRAMA 16: ALISTAMIENTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO
Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo 170.000.000
379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
PROGRAMA 18: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Construcción del Liceo Naval 262.688.000
381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar 5.115.900
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 443.803.900
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 443.803.900
219
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 50 MINISTERIO DE ECONOMÍA
Importe en Pesos
357 MINISTERIO DE ECONOMÍA
PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda 4.533.750
Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9° 10.500.000
Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, sitos en Avenida Paseo Colón 171 y B 26.650.024
Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardin Maternal 50.000.000
PROGRAMA 27: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS
Adecuación Edilicia y Relocalización del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 4.950.000
ORGANISMO 105: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II 6.177.000.000
Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio 134.912.000
Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Centro 20.051.390
Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos 25.000.000
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II 12.000.000
Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Provincia de Río Negro 183.200.000
Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Provincia de Rio Negro 25.000.000
Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires 8.000.000
Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica Comisión Nacional de Energía Atómica 26.700.000
PROGRAMA 20: DESARROLLOS Y SUMINISTROS PARA LA ENERGÍA NUCLEAR
Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 9.650.000
Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza 3.985.000
Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes 20.000.000
Construcción de Reactor RA-10 2.984.000.000
Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación 6.611.723
Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II 8.400.000
Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III 1.500.000
Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología 35.000.000
Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente 29.925.000
Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Económica y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro 5.000.000
Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro 20.000.000
PROGRAMA 21: APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR
Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 20.140.000
Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 9.527.800
Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I 22.085.000
Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche 5.450.000
Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación 30.750.000
Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias 60.000.000
Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo 43.000.000
Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro 30.044.600
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II 98.411.385
Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 13.000.000
Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 62.400.000
PROGRAMA 22: ACCIONES PARA LA SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352) 61.811.501
Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible 16.700.000
Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura 43.154.000
Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II 23.572.800
PROGRAMA 23: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES NO NUCLEARES
Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones 23.350.000
Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo 66.990.000
Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares 20.000.000
Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología 7.500.000
Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10 277.100.000
Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II 192.380.000
Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloche 46.750.000
Desarrollo Tecnologías Cuánticas en Sensores de Ultra-Alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resolución Micrométrica - Centro Atómico Bariloche 164.000.000
Desarrollo Micro y Nano Dispositivos, Detectores y Sensores, Uso en Aplicaciones Médicas, Energías y Memorías (CAC), Provincia de Buenos Aires 30.000.000
Instalación Sistema de Generación Eléctrica Distribución de 400 Kw AC mediante Energía Solar Fotovoltaica en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia
de Buenos Aires19.200.000
PROGRAMA 24: SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 4.790.383
Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino 2.125.000
Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta 2.414.000
Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza 47.120.000
Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles 13.000.000
Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana 22.148.401
Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Irradiación 4.265.467
Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio 120.000.000
Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad 4.500.000
Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja 11.287.000
Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu 2.500.000
Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza 6.700.000
Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo 7.030.200
Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael 26.600.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 96.633.774
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 11.397.732.650
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 11.494.366.424
220
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 51 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Importe en Pesos
ORGANISMO 624: SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
PROGRAMA 16: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MINERA
Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires 54.000.000
PROGRAMA 19: PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE BASE
Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico 100.200.000
Remodelación Repositorio Geológico 48.000.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 0
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 202.200.000
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 202.200.000
221
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 52 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Importe en Pesos
ORGANISMO 363: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PROGRAMA 36: POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES EN FORMA
SOSTENIBLE
Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR) 5.133.471
Construcción de Centros Forestales 68.760.000
Construcción de Viveros Forestales 59.940.000
ORGANISMO 606: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
PROGRAMA 16: INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS - IFIT
Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT
Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires 3.347.400
Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires 145.000.000
PROGRAMA 17: INVESTIGACIÓN APLICADA, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIAS DE TECNOLÓGIAS, EXTENSIÓN Y APOYO AL DESARROLLO RURAL -
AITTE
Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa 6.300.000
Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico 2.433.600
Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe 2.856.000
Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino 4.992.000
Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba 4.644.000
Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe 1.680.000
Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires 2.292.000
Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán 9.310.560
Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa 2.520.000
Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires 644.000
ORGANISMO 609: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
PROGRAMA 16: CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCIÓN VITIVINÌCOLA
Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura 8.000.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 0
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 327.853.031
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 327.853.031
222
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 53 MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Importe en Pesos
322 MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
PROGRAMA 18: PLAN FEDERAL DE TURISMO SOCIAL
Refacción, Restauración y Puesta en Valor (instalación eléctrica, sanitaria, cubiertas, aberturas, fachada) Chapadmalal 169.281.204
PROGRAMA 22: INVERSIONES CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
SUBPROGRAMA 2: DESARROLLO TURÍSTICO EN NUEVOS CORREDORES (BID Nº 2606-0/OC)
Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC) 12.500.000
Humahuaca: Museo del Carnaval - Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR) 65.455.000
Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR) 75.000.000
Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural 80.000.000
Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultural 62.999.775
Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 8.500.000
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) 27.553.617
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) 49.413.802
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 17.000.000
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR) 43.299.825
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) 25.895.537
Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) 50.000.000
Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 20.510.000
SUBPROGRAMA 4: OTRAS OBRAS DE DESARROLLO TURÍSTICO EN NUEVOS CORREDORES ( BID Nº 2606-0/OC-AR)
Construcción Contenido Museo Perito Moreno - Provincia de Santa Cruz 6.000.000
Construcción Contenido Los Antiguos - Provincia de Santa Cruz 6.000.000
Construcción Puerto Ushuahia - Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 80.000.000
Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete Lagos”, Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Huapi 72.000.000
PROGRAMA 26: DEPORTE COMUNITARIO Y COMPETENCIAS
Refacción Auditorio Presidente Perón - CENARD 100.000.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 971.408.760
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 971.408.760
223
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 57 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Importe en Pesos
327 MINISTERIO DE TRANSPORTE
PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
Guarda de Vehículos Alternativos Accesibles 30.000.000
PROGRAMA 67: EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE
SUBPROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Renovación Integral del Ramal M Ferrocarril General Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175) 2.665.362.171
Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento 2.872.034.762
Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR) 7.120.292.512
Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR) 6.263.149.795
Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur 2.830.790.479
SUBPROGRAMA 2: INFRAESTRUCTURA DE FERROVIARIA DE CARGAS
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N) 12.615.916.365
SUBPROGRAMA 3: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO
Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional 358.040.825
PROGRAMA 68: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE MOVILIDAD INTEGRAL DE TRANSPORTE
SUBPROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Ampliación y Mejoramiento de Paradas de Buses Urbanos 2.258.128.734
Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia 4.578.873.790
Implementación de Sistema de Movilidad Federal Integral No Motorizada 1.440.279.867
Desarrollo de Transporte Público Equitativo en Centros Urbanos 2.682.142.767
Desarrollo e implementación de Movilidad Integral Sostenible 1.743.640.096
SUBPROGRAMA 2: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE CARGA
Desconsolidación de Transporte de Carga en Centros No Urbanos 1.743.123.383
PROGRAMA 91: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO
Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz 1.000.000
Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos 1.000.000
Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut 1.000.000
Puerto Comodoro Rivadavia 27.000.000
Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa 30.000.000
Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe 1.000.000
Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires 5.000.000
Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut 40.000.000
Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut 40.000.000
Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut 25.000.000
Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos 5.000.000
Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos 30.000.000
Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras Complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos 30.000.000
SUBPROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO
Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM 2.000.000
Dragado de Readecuación y Mantenimiento Riacho Barranqueras 25.010.000
Reparación y Adecuación Puerto La Paz - Márquez 5.000.000
Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Misiones 5.000.000
Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Formosa 5.000.000
Reparación y Mantenimiento Portuario - Santa Cruz 50.000.000
Construcción Frente Atraque, Reconstrucción, Reparación y Mantenimiento Portuario - Rosario - Santa Fe 5.000.000
Reparación y Mantenimiento Portuario - Ushuaia 10.000.000
Reparación de Estructuras en Muelle Almirante Storni 30.000.000
Reflotamiento y Desguace de Artefactos Navales 50.000.000
ORGANISMO 669: ADMINITRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
PROGRAMA 16: REGULACIÓN, FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL
Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Jujuy 4.991.048
Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Paraná 4.175.000
Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Tucumán 6.738.000
Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Salta 14.584.727
Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Malargüe 4.175.000
ORGANISMO 671: JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
PROGRAMA 16: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD
Reconstrucción Edificio La Boca - Sede Central 27.786.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 49.624.785.546
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 62.449.775
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 49.687.235.321
224
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 64 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Importe en Pesos
364 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA 20: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes 1.725.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Rios 1.725.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios 875.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa 875.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy 875.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza 875.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones 875.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones 875.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquen 875.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta 1.725.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz 875.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe 875.000
Construcción de Módulos Sanitarios - Timbúes, Provincia de Santa Fe 675.000
Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conetividad 11.000.000
Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera 3.000.000
PROGRAMA 44: DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO
Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC) 1.697.900.000
Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC) 315.000.000
Saneamiento Cloacal - Las Heras - Cañuelas - Pte. Perón (BIRF N°7706-AC) 2.100.000
PROGRAMA 66: PREVENCIÓN SÍSMICA
Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4 8.930.000
PROGRAMA 68: INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE TRANSPORTE
SUBPROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel 2.557.300.000
Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural 2.035.000.000
Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales 2.357.700.000
PROGRAMA 72: FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJEUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná 3.000.000
Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal 37.500.000
Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón 10.000.000
Conformación de Polos Integrales de Derechos Humanos en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA 10.000.000
Puesta en Valor de Infraestructura, Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes 220.000.000
Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo 1.022.000.000
Puesta en Valor y Refuncionalización de la Estación del Ferrocrril Mitre 17.359.500
Construcción Polideportivo Hurlingham 15.000.000
Construcción de Centros de Interpretación Ambiental - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 2.500.000
Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 1.500.000
Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse 20.000.000
Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza Etapa 2 2.000.000
Desarrollo de espacios Destinados al Deporte y la Recreación 1.000.000
Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé 10.000.000
Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas Malvinas 5.961.974
Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego 6.000.000
Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo) 9.020.747
SUBPROGRAMA 1: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CULTO
Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires 82.500.000
Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo 8.100.000
Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 19.298.281
Reparaciones Edilicias en el Museo de la Misión Jesuítica de San Ignacio Miní 2.000.000
Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María 12.000.000
Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico 2.160.000
SUBPROGRAMA 9: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires 607.267.211
Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe 85.875.671
Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos 1.200.000
Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria 400.000.000
Construcción de Oficinas Judiciales Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires 6.000.000
Construcción de Alcaidías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria 300.000.000
Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria 147.000.000
Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria 98.000.000
Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut 6.060.000
SUBPROGRAMA 12: APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Restauración y Puesta en Valor del Centro Recreativo Boado Garrigós 80.000.000
Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA) 2.141.075.000
Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG) 833.500.000
Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires 15.000.000
SUBPROGRAMA 13: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
Ampliación Complejo Médico Churruca - Visca Policía Federal Argentina - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7.410.016
Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de Salud - Etapa I 4.410.500.000
Apoyo a la Operación del Hospital Bicentenario Rene Favarolo en Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires 1.187.000.000
Apoyo a la Operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela - Provincia de Buenos Aires 1.187.000.000
SUBPROGRAMA 16: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente 6.600.000
Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín 2.500.000
Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos 3.000.000
Restauración y Puesta en Valor de la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba 20.000.000
Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace 50.000.000
Puesta en Valor Monumento Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1 1.000.000
Refacción Casa Histórica de la Independencia - Provincia de Tucumán 2.700.000
SUBPROGRAMA 17: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
Restauración del Edificio de Parques Nacionales 13.383.416
Construcción de Parques Públicos Metropolitanos 1.283.388.292
Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales 1.283.388.292
PROGRAMA 73: RECURSOS HÍDRICOS
SUBPROGRAMA 2: ADAPTACIÓN A EXCESOS HÍDRICOS Y A SEQUÍAS DE NÚCLEOS URBANOS, ÁREAS RURALES
Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos 23.615.696
Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III 60.000.000
ORGANISMO 108: INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
PROGRAMA 16: DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TÉCNICA DEL AGUA
Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio 2.500.000
Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios 5.000.000
Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - Instituto Nacional del Agua - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 9.518.000
Restauración Sistema de Seguridad - Predio Instituto Nacional del Agua - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 7.500.000
Restauración y Puesta en Valor de Edificio - Centro Regional Litoral - Instituto Nacional del Agua - Santa Fé, Provincia de Santa Fé 3.000.000
225
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
ORGANISMO 604: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
PROGRAMA 16: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN RED POR ADMINISTRACIÓN
SUBPROGRAMA: 1 MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias 3.564.762.252
Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial 249.601.732
SUBPROGRAMA 3: MANTENIMIENTO POR CONVENIO
Ruta Nacional Nº 3; 40; 281; 288; 293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios 17.119.121
SUBPROGRAMA 6: MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR
TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas - Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme Ruta Nacional Nº40) - Km. 58,84 7.336.766
Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nacional N°251 - Empalme Ruta Provincial Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nacional N°22 10.138.015
Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Secundaria 61 - Límite Río Negro/Chubut; Sección: Km. 1180,00 - Km. 1304,31 6.725.369
Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén; Sección: Km. 1911,69 - Km. 2056,04 24.455.887
Convenio TFO- Ruta: A-B-003; Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 – Estancia María Luisa / Empalme Ruta Nacional Nº 3 – Límite con Chile/ Hito 1 –
San Sebastián11.616.546
Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49 17.246.979
Ruta Nacional N° 9, Tramo: Tumbaya - La Quiaca, Sección: Km. 1752,23 - Km. 1971,62 9.170.957
Ruta Nacional N° 40, Tramo: Molinos - Abra de Acay, Sección: Km. 4454,00 - Km. 4601,00 11.616.546
Ruta Nacional N° 40, Tramo: Abra de Acay- S.Antonio de Los Cobres, Sección: Km. 4601,00 - Km. 4630,87, Ruta Nacional N° 51 20.152.384
SUBPROGRAMA 8: OBRAS DE CONSERVACIÓN MEJORATIVAS - FASE I
Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa 127.516.742
SUBPROGRAMA 12: OBRAS DE CONSERVACIÓN MEJORATIVAS - FASE IV
Ruta Nacional Nº 237; Tramo: Piedra del Aguila - Collón Cura; Sección: Km. 1498,20 (Ea. Corral de Piedra) - Km. 1519,60 42.364.474
Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: Km. 2433,31 - Km. 2482,21 20.176.106
Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00 18.953.312
Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección: Km. 2565,00 - Km. 2622,00 14.673.532
Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52 44.508.644
Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Río Negro/Chubut - Puerto Madryn; Sección: Km. 1354,57 - Km. 1394,50 26.290.078
Ruta Nacional Nº 1S40; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 6 - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Ex R.N.N° 258); Sección Km. 200,09 22.957.121
Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10 38.004.876
Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42 12.472.502
Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Límite con Buenos Aires - Bernasconi; Sección: Km. 125 - Km. 146 24.455.887
Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Embajador Martini; Sección: Km. 463 - Km. 465 18.341.915
Ruta Nacional N° 86, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°95 - Empalme Ruta Provincial N° 28, Sección: Km. 1486,95 - Km. 1547 27.687.781
Ruta Nacional N° 86, Tramo: San Martín 2 - Empalme Ruta Provincial N° 28, Sección: Km. 1547 - Km. 1609 16.062.876
Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famaillá, Sección: Km. 758,50 – Km. 778,90 8.448.286
Ruta Nacional N° 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00 33.912.978
Ruta Nacional N° 16, Tramo: J.V.González – Empalme Ruta Nacional N°9/34, Sección: Km. 661,00 – Km.707,25 51.584.761
Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06 23.850.787
Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy 38.958.492
Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 70, Sección: Km. 135,89 – Km. 257,06 17.027.717
Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite con Salta - Susques, Sección: Km. 125,00 - Km. 135,89 7.806.319
Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite con Salta - Susques, Sección: Km. 113,44 - Km. 125,00 7.370.726
Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famaillá, Sección: Km. 735,52 - Km. 758,55 5.502.574
Ruta Nacional N° 9, Tramo: Río Yala - Volcán, Sección: Km. 1705,75 - Km. 1732,56 39.863.095
Ruta Nacional N° 16, Tramo: Límite con Chaco - Monte Quemado 7.336.766
Ruta Nacional N° 12, Tramo: Límite con Entre Ríos - A. Espíndola 6.725.369
Ruta Nacional N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro 6.725.369
Ruta Nacional N° 127, Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Nacional Nº14 6.725.369
Ruta Nacional N° 178, Tramo: Límite con Santa Fe - Villa Eloisa, Sección: Km. 46,000 - Km. 146,70 3.668.383
Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Empalme A008 - Carcarañá, Sección: Km. 310,74 - 354,23 12.472.502
Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarañá - Tortugas, Sección: Km. 354,23 - 419,27 23.233.092
Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km.34,000 - Km. 76,000 6.052.832
Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Villa María - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593 3.668.383
Ruta Nacional N° 60, Tramo: Dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00 3.668.383
Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Mendoza/Neuquén - Empalme Ruta Provincial Nº 221, Sección: Km. 2740,59 - Km. 2776,68 46.337.180
Ruta Nacional N° 146, Tramo: Límite con San Luis/Mendoza - Monte Coman, Sección: Km. 221,52 - Km. 278,00 43.248.641
Ruta Nacional N° 79, Tramo: Límte con San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 40,49 - Km. 67,975 20.379.905
Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Límite con Catamarca, Sección: Km. 460,33 - Km. 506,02 21.398.901
Ruta Nacional N° 38, Tramo: Límite con Córdoba/San Luis - Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Chamical, Sección: Km. 211,58 - Km. 287 23.477.651
Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - V.A. Media Agua, Sección: Km. 3377,83 - Km. 3401 5.502.574
Ruta Nacional N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34 4.585.479
Ruta Nacional N° 141, Tramo: Límite La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14 3.974.082
Ruta Nacional N° 153, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Pedernal, Sección: Km. 74,31 - Km. 75,46 3.209.835
Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 168 - Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4 1.834.191
Ruta Nacional Nº 151, Tramo: Acceso Cipolletti - Límite La Pampa, Sección: Km. 3,30 - Km. 150,18, 18.341.915
Ruta Nacional Nº 151, Tramo: Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 143, Sección: Km.150,18 - Km.315,75 13.756.436
SUBPROGRAMA 13: MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR - FASE II
Ruta Nacional N° 3, Tramo: Coronel Dorrego - Empalme Ruta Nacional Nº 1V03 - Pje. El Triángulo, Sección: Km. 590,15 - Km. 669,70 11.616.546
Ruta Nacional N° 78, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km. 0.00 - Km. 81,15 5.665.614
Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21 6.113.972
Ruta Nacional N° 188, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional Nº 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478,90 36.496.634
Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71,87 16.928.908
Ruta Nacional N° 188, Tramo: Junín - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950 19.713.429
SUBPROGRAMA 21: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES
Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A) 14.673.532
Ruta Nacional Nº A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Avellaneda 27.512.872
Ruta Nacional N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolívar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 y Tramo: Olavarría -. Bolívar, Sección: Km. 300,00. - Km. 404,50 35.076.436
SUBPROGRAMA 22: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CÓRDOBA
Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A) 28.930.336
Ruta Nacional N° 148 , Tramo: Límite San Luis/Córdoba - Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km.. 966.600 7.363.262
SUBPROGRAMA 23: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO TUCUMÁN
Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A) 21.909.295
SUBPROGRAMA 24: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO MENDOZA
Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A) 52.810.697
Ruta Nacional N° 146 , Tramo: Límite San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: Km. 278,00 - Km. 336,80, 21.398.901
Repavimentación Parcial, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N Ruta Nacional Nº 7, Sección: 3272,41 - 3278,83 24.807.073
Fresado y Restitución de Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Sección 1011,49 - 1036,43 14.231.696
Calzadas Principales (Refuerzo), Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Jocoli - Límite Mendoza/San Juan, Sección: 3323,17 - 3377,86 11.703.059
Fresado y Restitución en Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 293 10.815.860
Fresado y Restitución de Calzada, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62 12.511.937
Fresado y Restitución en Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo 12.898.722
Ruta Nacional Nº 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56 14.436.108
SUBPROGRAMA 25: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SALTA
Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A) 22.030.596
Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B) 1.222.794
SUBPROGRAMA 26: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO JUJUY
Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A) 30.970.027
SUBPROGRAMA 27: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTA FE
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A) 14.673.532
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) 5.000.000
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 20.000.000
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 39.250.000
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E) 50.000.000
Ruta Nacional Nº 1V09, Tramo: Cañada de Gómez Entrada y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00 10.140.878
226
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
SUBPROGRAMA 28: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO LA RIOJA
Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A) 77.253.211
Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B) 14.730.250
Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Límite San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 69,02 - Km. 96,42 14.799.602
Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 141 - Santa Rita Ruta Provincial Nº 31, Sección: Km.137,10 - Km.170,67 15.284.929
Ruta Nacional Nº 0076, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección: Km. 33,66-Km. 40,66 y Km. 75 11.269.273
Ruta Nacional Nº 0141, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Chepes, Sección: Km.1,31 - Km.29,65 7.552.291
SUBPROGRAMA 29: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SAN JUAN
Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A) 14.673.532
SUBPROGRAMA 30: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CORRIENTES
Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A) 14.673.532
SUBPROGRAMA 31: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CATAMARCA
Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A) 14.673.532
Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) 1.044.559
SUBPROGRAMA 32: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO NEUQUÉN
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A) 14.673.532
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E) 1.222.794
Fresado y Restitución de Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 0237, Tramo: Piedra del Aguila - Confluencia 7.714.991
SUBPROGRAMA 33: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CHUBUT
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A) 39.074.393
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C) 24.455.887
Obra de Conservación Mejorativa de Trabajos de Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 26 – Los Tamar 9.097.355
SUBPROGRAMA 34: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SAN LUIS
Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A) 23.099.022
SUBPROGRAMA 35: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO MISIONES
Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A) 14.673.532
SUBPROGRAMA 36: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO
Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A) 23.804.137
Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B) 24.455.887
Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C) 733.677
Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglomeramiento, Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero 9.156.284
Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglomeramiento, Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero 9.156.284
SUBPROGRAMA 37: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO ENTRE RÍOS
Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) 60.160.968
SUBPROGRAMA 38: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CHACO
Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A) 33.848.121
Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D) 19.564.709
SUBPROGRAMA 39: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO BAHÍA BLANCA
Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A) 43.110.495
SUBPROGRAMA 40: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO RÍO NEGRO
Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A) 14.673.532
Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Chelforo - General Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km. 1137,50) 28.043.565
Fresado, Ejecución de Carpetines, Bacheo y Construcción de Calzada de Hº, Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Límite La Pampa - Chelfo 10.238.838
SUBPROGRAMA 41: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO LA PAMPA
Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A) 14.673.532
SUBPROGRAMA 42: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO FORMOSA
Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A) 14.673.532
Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86, Sección: Km. 1347,22 - Km. 1410,39 15.900.970
Ruta Nacional N° 95, Tramo: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81, Sección: Km. 1288,31 – Km. 1347,22 21.646.003
SUBPROGRAMA 43: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTA CRUZ
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A) 36.498.802
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C) 7.233.707
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D) 16.929.519
Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293 102.714.724
SUBPROGRMAMA 44: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO TIERRA DEL FUEGO
Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A) 16.385.444
Sistema Modular Ruta Nacional Nº 3 Tramo San Sebastián - Tolhuin/Complementaria I San Sebastián - Límite con Chile 5.237.636
SUBPROGRAMA 45: REDES DE SEÑALAMIENTO NACIONALES
Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan y Provincia de San
Luis5.489.118
Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Provincia de Santiago del
Estero5.489.118
Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de Río Negro y Provincia
de Santa Cruz5.489.118
Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia de Entre Ríos, Provincia
de Misiones y Provincia de Formosa - Etapa IIIb 5.489.118
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdoba 12.500.000
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis 2.500.000
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero 2.500.000
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Provincia de
Santa Cruz27.445.589
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos 77.618.093
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa 74.459.758
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur 87.863.673
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa 76.936.895
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero 75.554.811
PROGRAMA 22: CONSTRUCCIONES DE OBRAS VIALES FUERA DE LA RED VIAL NACIONAL
SUBPROGRAMA 9: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE II
Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas 1.044.559
Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia Terai 2.472.449
SUBPROGRAMA 10: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE III
Construcción de la Ruta Nacional Nº 38 - Reordenamiento de la Red Vial de Accesos a la Ciudad de Cosquín - 2 Puentes, Córdoba 5.269.993
SUBPROGRAMA 11: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE IV
Construcción de la Ruta Provincial Nº 6 - Sachayoj - Otumpa I - Sección: Progresiva 48.200 – Progresiva 70.000 5.274.138
SUBPROGRAMA 15: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE VIII
Remodelación Ruta Provincial N° 6. Tramo: Intersección con la Ruta Nacional Nº 12 - Provincia Buenos Aires 12.291.008
PROGRAMA: 26: EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RED POR SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
SUBPROGRAMA 3: CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO III - CREMA III
Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019) 468.061.901
Malla 105 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Ruta Provincial Nº 47 - Comandante Luis Piedrabuena, Provincia de Santa Cruz (CAF S/N) 1.905.120
Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019) 184.299.403
Malla 532 - Ruta Nacional Nº 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Provincia de Corrientes 41.222.100
Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires 12.159.350
Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires 11.278.169
SUBPROGRAMA 4: CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO IV - CREMA IV
Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019) 232.198.503
Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 25 - Intersección Ruta Nacional Nº 123 y Ruta Nacional Nº 0123 281.176.159
Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 12.976.909
Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan 6.046.474
Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019) 172.137.330
Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa 122.279.433
Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050) 12.652.797
Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe 98.068.106
Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Formosa (BID 3050) 33.351.573
Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Salta (BID 3050) 41.031.394
227
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
Malla 541 - Ruta Nacional Nº 0095 - Provincia de Chaco 2.545.199
Malla 408D - Ruta Nacional Nº 0157, Tramo: Acceso Frías - Interesección Ruta Provincial Nº 329, Provincia de Tucumán 10.259.244
Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán 9.152.629
Malla 302 - Ruta Nacional Nº 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avenida de Circunvalación de San Juan (A014) 2.770.752
Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018) 33.128.987
Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Ruta Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis 870.334
Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro 237.761.368
Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro 6.172.828
Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de Neuquén 232.710.128
Malla 131 - Ruta Nacional Nº 0237, Tramo: Intersección Ruta Provincial Nº 27 - Puente A° Limay Chico y Ruta Nacional Nº 0234 1.462.500
Malla 304 - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Límite Córdoba - Intersección Ruta Nacional Nº 79 y Ruta Nacional Nº 0079 842.400
Malla 104 - Ruta Nacional Nº 0143, Tramo: El Carancho - Empalme Ruta Provincial N° 20 (Chacharramendi) y Ruta Nacional Nº 0152 146.922.407
Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019) 13.331.747
SUBPROGRAMA 5: CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO V - CREMA V
Malla 340 - Ruta Nacional Nº 0141 - Provincia de San Juan 98.068.106
Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa 4.112.853
Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019) 185.392.882
Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050) 393.741.917
Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos 8.547.650
Malla 408A - Ruta Nacional Nº 0060, Tramo: Límite Córdoba - Empalme Ruta Nacional Nº 157 y Ruta Nacional Nº 0157 4.740.081
Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca 236.055.664
Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 6.292.364
Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa 131.240.126
Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019) 89.827.097
Malla 441 - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catamarca 1.597.589
Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050) 16.496.811
Malla 632 - Ruta Nacional Nº 0040 - Ruta Nacional Nº 40 Tramo: Est. La Paulina – Empalme Ruta Nacional N° 259 y Ruta Nacional Nº 259 23.110.813
Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento 29.288.285
Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes 9.743.322
Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050) 20.506.426
Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050) 14.383.219
Malla 502 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Ruta Nacional Nº 127 - Límite Entre Ríos/Corrientes, Provincia de Entre Ríos 11.876.991
Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (CAF S/N) 2.645.000
Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019) 9.512.361
Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza 9.251.910
Malla 133 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Ruta Nacional Nº 234 - Ruta Nacional Nº 231, Provincia de Neuquén 92.089.130
Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén 11.502.793
Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego 16.399.819
Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050) 10.515.513
Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050) 104.601.103
Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa 519.486.964
Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 347.730.734
Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019) 28.036.086
Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050) 24.521.588
Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050) 21.939.001
Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019) 54.154.007
Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019) 170.966.372
Malla 405A - Ruta Nacional Nº 0089, Tramo: Gral. Pinedo - Quimili - Provincia de Chaco 98.480.921
Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019) 238.650.329
Malla 206 - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 – Límite La Pampa/Río Negro, Provincia de Buenos Aires 1.803.750
Malla 209C - Ruta Nacional Nº 0095, Tramo: Tostado - Límite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe 94.332.175
Malla 508 - Ruta Nacional Nº 095, Tramo: Límite Santa Fe - Km.1078 - Provincia de Chaco 98.066.638
Malla 503 A - Ruta Nacional Nº 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Límite Corrientes/Misiones (Km.783,71), Provincia de Corrientes 664.125
Malla Ruta Nacional Nº 0130, Tramo: Ruta Nacional Nº 14 - Ruta Nacional Nº 18, Provincia de Entre Ríos 12.206.544
Malla Ruta Nacional Nº 1V38, Tramo: Alberdi - Famaillá, Provincia de Tucumán 9.194.342
Malla Ruta Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Timbúes - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe 68.905.400
Malla Ruta Nacional Nº 11B - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (Ruta Provincial Nº 39), Provincia de Santa Fe 70.730.025
Malla Ruta Nacional Nº 11C - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Crespo (Ruta Provincial Nº 39) - Avellaneda (Ruta Provincial Nº 31), Provincia de Santa Fe73.132.883
Malla Ruta Nacional Nº 11D - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Avellaneda (Ruta Provincial Nº 31) - Resistencia (Ruta Nacional Nº 16), Provincia de Santa Fe 52.891.940
Malla Ruta Nacional Nº 188A - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: San Nicolás (Ruta Nacional Nº 9) - Junín (Ruta Nacional Nº 7), Provincia de Buenos Aires 14.337.264
Malla Ruta Nacional Nº 188B - Ruta Nacional Nº 188, Tramo: Junín (Ruta Nacional Nº 7) - General Villegas (Ruta Nacional Nº 33), Provincia de Buenos
Aires14.268.914
Malla Ruta Nacional Nº 188C - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: General Villegas (Ruta Nacional Nº 33) - Realicó (Ruta Nacional Nº 35), Provincia de Buenos
Aires12.413.291
Malla Ruta Nacional Nº 205/266 - Ruta Nacional Nº 0226, Tramo: Olavarría (Ruta Provincial Nº 76) - Bolívar (Ruta Provincial Nº 65) y Ruta Nacional Nº 02 15.278.001
Malla Ruta Nacional Nº 38A - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Villa Carlos Paz - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba 5.638.453
Malla Ruta Nacional Nº 3F - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Trelew - Malaspina, Provincia de Chubut 45.322.986
Malla Ruta Nacional Nº 3G -Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Malaspina - Ruta Provincial Nº 39, Provincia de Chubut 41.210.803
Malla Ruta Nacional Nº 3H - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz 42.219.153
SUBPROGRAMA 6: CREMA VI - GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO (GIM)
Malla 114 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén, Provincia de Río Negro (CAF S/N) 5.358.750
Malla 130 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/N) 1.608.750
Malla 205 - Ruta Nacional Nº 0178, Tramo: Pergamino - Acceso Las Rosas (Ruta Provincial Nº 65), Provincias de Buenos Aires y Santa Fe (CAF S/N)5.359.375
Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035, Tramo: Límite La Pampa/Córdoba - Ruta Nacional Nº 8, Provincia de Córdoba (CAF S/N) 5.390.625
Malla 232 - Rutas Nacional Nº 0168, Tramo: Cruce Ferrocarril General Manuel Belgrano - Acceso Túnel Subfluvial y Ruta Naconal Nº A007 5.200.850
Malla 313B - Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Ruta Nacional Nº 143 (Pareditas) - Tunuyán y Ruta Nacional Nº 143, Tramo: San Rafael - Ruta Nacional Nº 40 1.679.501
Malla 401A - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Acceso a Talapampa y Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Sur 2.793.872
Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa - Río Ancho (Puente) y Ruta Nacional Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Quijano 1.769.625
Malla 402A - Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero - Mojón Km.1008, Provincia de Santiago del Estero (CAF S/N) 1.245.457
Malla 434 - Ruta Nacional Nº 0034, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Límite Internacional c/Bolivia, Provincia de Salta (CAF S/N) 5.196.800
Malla 505 - Ruta Nacional Nº 0081, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Ruta Nacional Nº 95, Provincia de Formosa (CAF S/N) 5.223.000
Malla 531 - Ruta Nacional Nº 0086, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Villa General Güemes, Provincia de Formosa (CAF S/N) 5.215.000
Malla 539 - Ruta Nacional Nº 0014, Tramo: Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado), Provincia de Misiones (CAF S/N) 5.205.000
Malla 635 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Río Mayo - Empalme Ruta Nacional Nº 26 y Ruta Nacional Nº 0026, Tramo: Colonia del Sarmiento 5.000.000
Malla 603 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego (CAF S/N) 584.546
Malla 236 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba 27.512.872
Malla 432 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 52- Aceso a La Quiaca - Provincia de Jujuy (CAF S/N) 822.500
Malla 404 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Vaquero - Yala - Provincia de Jujuy (CAF S/N) 614.750
Malla 108B - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Río Colorado - Km.1050 (Chimpai) y Ruta Nacional Nº 0250, Tramo: Ruta Nacional Nº 22 - Pomona, Provincia
de Río Negro73.960.379
PROGRAMA 37: INFRAESTRUCTURA EN CONCESIONES VIALES
Mejora en Corredor Vial 29 8.938.447
Ruta Nacional Nº 36 Tramo - Río IV - Córdoba 1.390.310
PROGRAMA 40: EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CORREDORES VIALES
SUBPROGRAMA 2: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL II
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II 6.531.232
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2 8.138.603
SUBPROGRAMA 4: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL IV
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4 19.698.028
SUBPROGRAMA 6: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VI
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6 41.399.763
SUBPROGRAMA 7: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VII
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII 5.378.601
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7 15.513.211 228
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
SUBPROGRAMA 8: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VIII
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8 136.184.413
SUBPROGRAMA 11: Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3 y 226 - Corredor A 2.560.025.625
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº5 - Corredor B 2.779.736.923
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº7 - Corredor C 2.601.801.492
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9, A008, A012, 1V11, 34, 11
y 193 - Corredor E2.256.712.833
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9 y 33 - Corredor F 1.802.339.247
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9, 34, 38, 66, 1V66 y A016 -
Corredor H1.044.559
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3, 33, 229 y 252 - Red de
Accesos a Bahía Blanca1.044.559
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 3, 205, A 1.689.025.116
PROGRAMA 42: CONTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS
SUBPROGRAMA 10: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AUTOPISTAS FEDERALES - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1
Autopista Balbín 1.475.864.264
Autopista Presidente Juan Domingo Perón 6.203.580.476
Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones 482.728.666
Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña 44.588.885
Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR) 3.864.843.313
Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito 3.594.436.639
Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew 568.229.360
Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist 2.718.658.127
Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales 4.204.928.203
Autopistas Acceso San Juan 683.927.830
Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan 1.030.075.161
Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado 129.853.982
Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín 3.143.048.696
Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino 5.352.903.329
Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg 119.565.020
Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba 295.719.074
Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo 280.318.843
Autovía Ruta Nacional Nº 11 1.345.619.525
Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51 509.007.817
Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias 5.201.950.506
Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia 1.112.054.965
Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario 51.696.111
Travesía Urbana Corrientes 660.340.296
Viaducto de Acceso al Puente de la Noria 331.958.015
Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR) 2.491.868.984
Construcción de Nueva Obra - Ruta Nacional Nº 40 (Mendoza) / R.N.Nº 0040 / Tramo: Tunuyan - Luján De Cuyo / Provincia de Mendoza 89.763.946
Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652) 72.800.000
Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° 8 - Corredor Vial VIII 978.067
Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia 454.056.051
Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 68, Tramo: Chicoana - Salta (BID S/N) 6.525.000
Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2 22.910.184
PROGRAMA 43: CONSTRUCCIÓN DE RUTAS SEGURAS
SUBPROGRAMA 10: RUTA SEGURA - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1
Ruta Segura Ruta Nacional Nº 3 Tolhuin - Ushuaia 9.537.796
Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación Ruta Nacional N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR) 53.895.757
Construcción de la Ruta Nacional N° 18. Provincia de Entre Ríos. 403.123.577
PROGRAMA 44: CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y PUENTES GRANDES
SUBPROGRAMA 10: OBRAS ESPECIALES DE ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1
Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces 405.184.186
Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura 340.953.319
Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza 112.182.671
Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná 8.919.465
Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad 1.471.154.979
PROGRAMA 45: CONSTRUCCIÓN DE RUTAS NUEVAS Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
SUPROGRAMA 10: OBRAS DE PAVIMIENTACIÓN - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1
Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucesito – Av. Almafuerte. 244.558.867
Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 8.938.447
Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3 43.392.897
Pavimentación Ruta Nacional N°259, Tramo: Trevelín - Futaleufú, Provincia del Chubut (BID S/N) 3.239.010
Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen 50.398.726
Corredor Ruta Nacional Nº 149: Pavimentación R.N.Nº 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418) 50.400.000
Ruta Nacional N°150 - Iglesia - Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito 70.710.315
Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 627.829.795
Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas 217.293.115
Pavimentación R.N.40 Tres Lagos - Lago Cardiel. Provincia: Santa Cruz 20.053.827
Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Paso de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma 18.511.471
Pavimentación Ruta Nacional Nº 86 Aguas Blancas - Tartagal 34.725.376
Pavimentación Ruta Provincial N° 126 Corrientes - Intersección Ruta Nacional N° 12 (Esquina) - Intersección Ruta Provincial N° 2 3.057.077.219
Refuncionalización Ruta Nacionl N°259, Paso Urbano por Esquel, Provincia del Chubut (BID S/N) 3.802.770
Ruta Nacional N°51 , Tramo: Salta - Campo Quijano, Construcción de Variante en el Paso por Campo Quijano - Provincia de Salta 2.340.518
Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja 14.639.542
Ruta Nacional N° 73 32.417.155
PROGRAMA 47: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO Y SOPORTE AL PLAN VIAL NACIONAL
SUBPROGRAMA 20: OBRAS EDILICIAS EN CASA CENTRAL
Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central 20.932.772
SUBPROGRAMA 21: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO BUENOS AIRES
Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires 13.489.957
SUBPROGRAMA 23: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO TUCUMÁN
Campamentos Viales en Distrito Tucumán 3.073.238
SUBPROGRAMA 24: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO MENDOZA
Campamentos Viales en Distrito Mendoza 11.490.141
SUBPROGRAMA 25: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SALTA
Campamentos Viales en Distrito Salta 13.957.219
SUBPROGRAMA 26: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO JUJUY
Obras edilicias generales en Distrito Jujuy 5.355.054
SUBPROGRAMA 27: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTA FE
Campamentos Viales en Distrito Santa Fe 52.303.689
SUBPROGRAMA 29: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SAN JUAN
Campamentos Viales en Distrito San Juan 14.358.749
SUBPROGRAMA 31: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CATAMARCA
Campamentos Viales en Distrito Catamarca 36.879.239
SUBPROGRAMA 33: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CHUBUT
Campamentos Viales en Distrito Chubut 40.115.084
SUBPROGRAMA 36: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO
Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero 38.904.434
SUBPROGRAMA 37: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO ENTRE RÍOS
Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos 37.722.151
SUBPROGRAMA 39: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO BAHÍA BLANCA
Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca 42.029.929
229
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
SUBPROGRAMA 40: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO RÍO NEGRO
Campamentos Viales en Distrito Río Negro 26.627.333
SUBPROGRAMA 41: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO LA PAMPA
Campamentos Viales en Distrito La Pampa 6.745.538
SUBPROGRAMA 43: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTA CRUZ
Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz 20.744.357
PROGRAMA 48: EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD EN RUTAS NACIONALES
SUBPROGRAMA 21: OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO BUENOS AIRES
Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires 233.550.003
SUBPROGRAMA 22: OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CÓRDOBA
Obras de Seguridad en Distrito Córdoba 21.376.243
SUBPROGRAMA 23: OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO TUCUMÁN
Obras de Seguridad en Distrito Tucumán 17.119.121
Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Salta 24.822.725
Acceso a León Rouges, Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: León Rouges Km.753, Sección: León Rouges Km.753, Provincia de Tucumán 9.606.395
SUBPROGRAMA 24: OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO MENDOZA
Obras de Seguridad en Distrito Mendoza 17.119.121
SUBPROGRAMA 25: OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SALTA
Obras de Seguridad en Distrito Salta 26.143.518
SUBPROGRAMA: 26 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO JUJUY
Obras de Seguridad en Distrito Jujuy 17.119.121
SUBPROGRAMA 27: OBRAS DE SEGURDAD EN DISTRITO SANTA FE
Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe 17.119.121
SUBPROGRAMA: 28 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO LA RIOJA
Obras de Seguridad en Distrito La Rioja 17.119.121
Protecciones de ladera Cuesta de Miranda 11.738.826
SUBPROGRAMA: 29 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SAN JUAN
Obras de Seguridad en Distrito San Juan 17.119.121
SUBPROGRAMA: 30 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CORRIENTES
Obras de Seguridad en Distrito Corrientes 17.119.121
SUBPROGRAMA: 31 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CATAMARCA
Obras de Seguridad en Distrito Catamarca 17.119.121
SUBPROGRAMA: 32 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO NEUQUÉN
Obras de Seguridad en Distrito Neuquén 17.119.121
SUBPROGRAMA: 33 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CHUBUT
Obras de Seguridad en Distrito Chubut 71.828.354
SUBPROGRAMA: 34 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SAN LUIS
Obras de Seguridad en Distrito San Luis 17.119.121
SUBPROGRAMA: 35 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO MISIONES
Obras de Seguridad en Distrito Misiones 17.119.121
SUBPROGRAMA: 36 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO
Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero 17.119.121
SUBPROGRAMA: 37 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO ENTRE RÍOS
Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos 17.119.121
SUBPROGRAMA: 38 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CHACO
Obras de Seguridad en Distrito Chaco 33.149.275
SUBPROGRAMA: 39 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO BAHÍA BLANCA
Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca 17.119.121
SUBPROGRAMA: 40 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO RÍO NEGRO
Obras de Seguridad en Distrito Río Negro 17.119.121
Ruta Nacional Nº 0022, Rotonda Acceso Barrio Las Bardas de Choele Choel y Travesía Urbana a Choele Choel 250.000.000
SUBPROGRAMA: 41 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO LA PAMPA
Obras de Seguridad en Distrito La Pampa 37.401.485
SUBPROGRAMA: 42 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO FORMOSA
Obras de Seguridad en Distrito Formosa 17.119.121
SUBPROGRAMA: 43 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SANTA CRUZ
Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz 17.119.121
SUBPROGRAMA: 44 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO TIERRA DEL FUEGO
Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego 17.119.121
Protecciones de laderas Paso Garibaldi 7.703.604
PROGRAMA 49: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS
SUBPROGRAMA: 2 CONTRUCCIÓN DE PUENTES MENORES
Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua 1.720.588
Puente Ruta Nacional Nº76 - Puente sobre Río Talampaya (Km.64,33) - La Rioja 7.170.190
Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km.68,30) - La Rioja 5.818.319
Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá 86.475.633
Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut 33.032.393
Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba 13.916.375
Puente R.N.12 Esquina - Goya 1.782.362
Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71) 14.901.773
Puente Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre Arroyo Loncoche - Puente sobre Río Malargüe 7.336.766
PROGRAMA 50: REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES
SUBPROGRAMA: 1 OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN - PLAN VIAL NACIONAL - FASE 1
Repavimentación AU 7 - San Luis 995.647
Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires 163.939.290
Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188 54.342.453
Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba 159.411.755
Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe 75.683.004
Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos 483.112.636
Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 211.942.017
Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes 22.851.383
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII) - Repavimentación Ruta Nacional Nº 8 y 36 21.578.411
Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Buenos Aires 139.930.295
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) 123.155.637
Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires 81.225.273
Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes 25.948.501
Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N° 8) - Córdoba y San Luis 18.854.389
Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa 41.047.983
Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba 77.286.233
Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba 276.464.733
Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR) 257.346.826
PROGRAMA 51: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL
SUBPROGRAMA: 1 OBRAS MENORES - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1
Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario 40.173.867
Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza 26.283.713
Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta (BID S/N) 5.193.140
Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut (BID S/N) 5.096.570
PROGRAMA 52: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE
SUBPROGRAMA 21: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE DE 1° DISTRITO - BUENOS AIRES
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires 19.002.223
Reparación y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Puente Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes s/Aº Sarandí, Canal Santo Domingo 31.658.783
SUBPROGRAMA 22: MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 2° DISTRITO - CÓRDOBA
Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA 11.983.384
SUBPROGRAMA 23: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 3° DISTRITO - TUCUMÁN
Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN 10.638.311
230
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
SUBPROGRAMA 24: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 4° DISTRITO - MENDOZA
Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA 12.545.870
SUBPROGRAMA 25: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 5° DISTRITO - SALTA
Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA 4.646.618
Construcción, Refacción y Ampliación de Alcantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano 9.674.186
SUBPROGRAMA 26: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 6° DISTRITO - JUJUY
Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY 8.363.913
SUBPROGRAMA 27: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 7° DISTRITO - SANTA FE
Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE 11.983.384
SUBPROGRAMA 28: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 8° DISTRITO - La Rioja
Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA 4.646.618
Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°75 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km.4 2.490.832
Recontrucción de Terraplén de Acceso y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla y Obras de Defensa Aguas Abajo, Ruta 7 9.709.623
SUBPROGRAMA 29: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 9° DISTRITO - SAN JUAN
Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN 17.363.680
SUBPROGRAMA 30: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 10° DISTRITO - CORRIENTES
Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES 15.529.488
SUBPROGRAMA 31: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 11° DISTRITO - CATAMARCA
Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA 9.293.237
Construcción de Parque Estructural y Banquinas, Obras de Encauce, Defensas y Disipadores Hidráulicos en la Quebrada de la Cébila 23.355.372
Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezuelo 7.370.809
Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas sobre los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clara 10.729.015
Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín 8.859.145
SUBPROGRAMA 32: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 12° DISTRITO - NEUQUEN
Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN 4.646.618
SUBPROGRAMA 33: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 13° DISTRITO - CHUBUT
Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT 4.646.618
SUBPROGRAMA 34: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 14° DISTRITO - SAN LUIS
Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS 15.138.194
SUBPROGRAMA 35: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 15° DISTRITO - MISIONES
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - MISIONES 9.293.237
Sistema Modular, Tramo: Sección: Puente: Posadas- Encarnación (Paraguay) San Roque González de Santa Cruz 13.255.091
SUBPROGRAMA 36: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 16° DISTRITO - SANTIAGO DEL ESTERO
Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO 16.385.444
SUBPROGRAMA 37: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 17° DISTRITO - ENTRE RÍOS
Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RÍOS 4.646.618
SUBPROGRAMA 38: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 18° DISTRITO - CHACO
Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO 12.105.664
SUBPROGRAMA 39: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 19° DISTRITO - BAHÍA BLANCA
Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA 10.882.870
SUBPROGRAMA 40: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 20° DISTRITO - RÍO NEGRO
Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro 4.646.618
SUBPROGRAMA 41: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 21° DISTRITO - LA PAMPA
Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA 4.646.618
SUBPROGRAMA 42: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 22° DISTRITO - FORMOSA
Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA 4.646.618
Río Bermejo - Defensa de Margen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli - Límite Chaco/Formosa, Sección: Km.1.278,90 – Km.1.288,3 7.441.682
SUBPROGRAMA 43: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 23° DISTRITO - SANTA CRUZ
Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ 14.404.517
Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación y Reparación de Barandas e Iluminación, Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedrabuena 23.233.092
SUBPROGRAMA 44: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 24° DISTRITO - TIERRA DEL FUEGO
Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - TIERRA DEL FUEGO 4.646.618
SUBPROGRAMA 45: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE ESPECÍFICAS
Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente Pueyrredón y Accesos, Provincia de Buenos Aires 14.944.188
Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. De la Plaza y Accesos; Antiguo Puente Pueyrredón y Accesos - Provincia de Buenos Aires 21.121.020
ORGANISMO 613: ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO
PROGRAMA 20: ASISTENCIA TÉCNICO - FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA 2: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut 301.233
Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR) 145.500.378
Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR) 1.320.436
Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID AR-L1031) 68.181.081
Construcción de la Segunda Etapa de la Planta de Potabilización de Agua – La Paz - Entre Ríos 157.737.099
Optimizacion del Sistema de Captación de Agua Cruda - Refuncionalización y Aumento de Producción en Planta Ramirez y Nuevas Redes 143.585.059
Optimización de los Sistemas de Agua Potable - Concordia - Entre Ríos 56.800.000
Realización Nuevas Perforaciones para la Provisión de Agua en San Miguel de Tucumán - Tucumán 94.780.750
SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CLOACAL
Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID N° 3451 OC-AR) 1.784.276.977
Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 2343 OC-AR) 317.116.618
Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires 158.395.372
Ampliación Planta Potabilizadora de Agua y Redes - Viedma - Río Negro 155.275.167
Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá - Misiones 612.105.430
Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América - Misiones 382.320.684
SUBPROGRAMA 5: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CLOACAL - ETAPA II
Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID AR-L1031) 363.270.899
Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451) 897.029.358
Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451) 469.127.920
Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento- Guatraché - La Pampa 75.300.000
Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento - Rancul - La Pampa 75.300.000
Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé 169.218.605
Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fé 142.733.625
Optimización de los Sistemas de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos 56.800.000
Ampliación y Optimización de Subsistema Cloacal Rawson y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Cerrillo Barboza - San Juan 1.009.618.985
Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan 180.750.000
Mejoras en la Capacidad de Tratamiento y Refuncionalización en Planta San Felipe - San Miguel de Tucumán - Tucumán 106.968.000
Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa 542.084.949
Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa 214.405.737
Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires 394.669.667
Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel - Río Negro 193.213.082
Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro 138.585.680
Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut 142.630.970
Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Loncopué - Neuquén 107.846.254
Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Zapala - Neuquén 178.280.300
Ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, Ampliación de Redes y Renovación de Redes Cloacales Existentes 596.715.755
Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja 137.352.249
Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja 281.913.666
SUBPROGRAMA 6: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2
Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro 46.295.501
Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén 88.669.442
231
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
ORGANISMO 656: ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS
PROGRAMA 17: CONTROL DE SEGURIDAD DE PRESAS
Refacción en Infraestructura Edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro 5.929.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 24.783.019.096
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 95.996.788.006
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 120.779.807.102
232
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Importe en Pesos
330 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROGRAMA 46: FORTALECIMIENTO EDILICIO DE JARDINES INFANTILES
SUBPROGRAMA: 1 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES
Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 31.193.568
Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.765.063
Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 33.745.504
Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 33.303.814
Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.647.086
Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 48.787.385
Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 54.055.448
Construcción Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8.600.875
Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.293.574
Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 49.101.406
Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.784.368
Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.768.403
Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 53.177.193
Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 49.928.994
Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 52.412.421
Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 33.662.949
Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 31.666.957
Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR) 54.055.448
Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 51.360.929
Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.311.134
Construcción Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.037.907
Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 31.256.151
Construcción Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 33.649.559
Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 53.933.197
Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 51.917.379
Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.509.948
Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.628.839
Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I 58.213.559
Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 52.559.937
Construcción Jardín de Infantes en B° La Recoleta localidad Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.547.388
SUBPROGRAMA: 2 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CENTRO NORTE
Construcción Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559
Construcción Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559
Construcción Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229/OC-AR) 58.213.559
Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 50.054.055
Construcción Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229/OC-AR) 58.213.559
Construcción Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín Barrio Solidaridad - Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229/OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 16.384.819
Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.812.319
Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 58.213.559
Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.689.440
Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 16.350.106
Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 16.350.106
SUBPROGRAMA: 3 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CENTRO SUR
Construcción Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.072
Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.072
Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires PRINI (BID 4229/OC-AR) 32.106.072
Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.072
Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.072
Construcción Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.072
Construcción Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559
Construcción Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559
Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559
Construcción Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar del Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559
Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 16.350.106
Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559
Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Provincia de Buenos Aires 5.402.381
Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Provincia de Buenos Aires 5.128.806
Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Provincia de Buenos Aires 6.295.805
Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073
Construcción Jardín de Infantes en B° Hipódromo localidad General Belgrano, Provincia de Buenos Aires Interior - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559
SUBPROGRAMA: 4 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CUYO Y CÓRDOBA
Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza 9.355.387
Construcción Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza 15.195.864
Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 21.376.698
Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 19.096.721
Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 30.935.002
Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 30.800.647
Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 56.255.270
Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 30.758.819
Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.051.552
Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.015.023
Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.363.178
Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza 17.970.724
Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza 17.972.617
Construcción Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza 14.601.643
Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 47.177.109
Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 45.167.006
Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 39.618.622
Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.271.899
Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 57.402.353
Construcción Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza 14.613.014
Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 30.574.040
Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza 1.869.986
Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.179.510
Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 21.670.365
Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza 3.122.723
233
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza 2.464.638
Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza 2.546.405
Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza 1.981.914
Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.625.674
Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.377.721
Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.206.620
Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.376.784
Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 30.907.832
Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.136.555
Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquín, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.100.669
Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.644.612
Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.233.794
Construcción Jardín de Infantil en la Escuela N° 40 Nivel Inicial Adriana Vega, Localidad Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR) 59.749.606
Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracín de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR) 30.767.270
SUBPROGRAMA: 5 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NORESTE ARGENTINO
Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 55.722.820
Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 54.734.202
Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 56.218.128
Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 56.218.128
Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.643.255
Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 29.706.551
Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 49.884.354
Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.361.789
Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.355.490
Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Localidad Juan Jose Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC) 30.393.145
Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Localidad Colonias Unidas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC) 30.357.529
Construcción Jardí de Infantes Nº62 en Escuela 520 Localidad Pasaje Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.325.821
Construcción Jardín Anexo en Escuela 467, Localidad Paraje Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 9.063.076
Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Escuela 452, Localidad Colonia Progreso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.320.582
Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.323.725
Construcción Jardín de Infantes Nº66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.324.773
Construcción Jardín de Infantes Nº46 en Escuela 675, Localidad Paraje Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.832.316
Construcción Jardín Infantes N° 36 en Escuela N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 13.633.152
Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.314.947
Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.703.353
Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Escuela 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.270.889
Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.786.671
Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Escuela N° 652, Localidad La Estrella, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.329.979
Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.330.407
Construcción Jardín en Escuela N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.329.979
Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Escuela N° 168, Localidad La Rinconada, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.300.931
Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loccalidad Colonia San José, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.353.001
Construcción Jardín de Infantes N° 59 en Escuela N° 751, Localidad Colonia Progreso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.826.997
Construcción Jardín Infantes Nº 36 en Escuela Nº 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.131.945
Construcción Jardín de Infantes N° 38 - EPEP N°535, Localidad Puerto Lavalle, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 12.421.258
Construcción Jardín de Infantes Nº 28 EPEP N 214, Localidad Tres Lagunas, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 12.421.258
Construcción Jardín de Infantes Nº 29 EPEP N 118, Localidad Apayerei, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 12.421.258
Construcción Jardín de Infantes Nº 28 EPEP N 40, Localidad Villa Hermosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 12.421.258
Construcción Jardín de Infantes Nº 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 12.421.258
Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Escuela 788) Localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 17.789.952
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 23.503.871
Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Escuela 171, Loc. 9 de Julio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.722.819
Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Escuela 184 Localidad Obera, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR) 18.679.809
Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 42.701.410
Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) 42.701.410
Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 23.752.619
Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 31.731.573
Construcción Jardín de Infantes en Escuela Primaria N° 16 Presidente Julio A. Roca, Localidad Corpus, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229/OC-AR) 15.647.533
Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 29.828.893
Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.282.478
Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 13.568.177
Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 19.371.130
Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR) 12.872.464
SUBPROGRAMA: 6 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NOROESTE ARGENTINO
Construcción de Obra de Infraestructura de Educación Inicial en la Provincia de Santiago del Estero, Iniciativa de Definir - PRINI (BID 4229/OC-AR) 32.037.907
Construcción de Obra de Infraestructura de Educación Inicial en la Provincia de Santiago del Estero, Iniciativa a Definir II - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.037.907
Construcción de Obra de Infraestructura de Educación Inicial en la Provincia de Santiago del Estero, Iniciativa a Definir III - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 13.087.826
SUBPROGRAMA: 9 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NOROESTE ARGENTINO - ETAPA II
Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 51.978.795
Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 54.688.664
Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.423.756
Construcción Jardín Infantes en Escuela N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Provincia de Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) 42.527.779
Construcción Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Provincia de Salta - PROMEDU IV 42.319.779
Construcción Jardín de Infantes Escuela N° 4413 "Juan B Cabral" de Antillas Rosario de La Frontera, Provincia de Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) 17.912.218
Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av. Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 40.901.469
Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta - Capital, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR) 40.381.469
Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR) 47.909.279
Construcción Jardín a Crear en Complejo Habitacional, Valle Chico II - Valle Chico, Capital, Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)47.909.279
Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 27.193.083
Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Escuela N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR) 27.193.083
Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR) 27.193.083
Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, Localidad La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 24.899.606
Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4063 D.Victorino de la Plaza Ex-119 Cachi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 21.847.446
Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) Localidad Cafayate, Provincia de Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) 37.932.104
Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera, Provincia de Salta (BID 3455/OC-AR) 34.925.422
Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Provincia de Salta - (BID 3455/OC-AR) 37.358.177
Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Provinca de Tucumán -(BID 3455/OC-AR) 17.792.452
Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán - (BID 3455/OC-AR) 35.020.054
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR) 18.817.503
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) 39.058.981
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán(BID 3455/OC-AR) 26.967.768
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 282 Tambor de Tacuari, Localidad Arroyo Colorado, Provincia del Jujuy-(BID 4229 /OC-AR) 6.816.576
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego, Localidad Libertador General San Martín, (BID 4229) 15.341.248
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR) 34.531.270
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) Localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR) 34.342.880
Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) Localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR) 18.679.906
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues, Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR) 17.654.932
Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR) 15.790.944
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 10.873.583
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR) 18.472.921
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Provincia de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR) 32.515.067
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 28.091.606
Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 29.579.456
234
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 16.385.278
Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 17.336.995
Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 22.309.377
Construcción Jardín de Infantes en Ciudad Este, Localidad La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.197.432
Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Nestor Kirchner Norte, Localidad La Rioja, Provincia de La Rioja (BID 3455/OC-AR) 25.896.685
Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR) 45.090.221
Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR) 51.023.503
Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 24.905.936
ORGANISMOS 101: FUNDACIÓN MIGUEL LILLO
PROGRAMA 16: INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA
Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos) 2.500.000
Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos) 2.500.000
Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol 2.500.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 6.124.997.717
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 7.500.000
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 6.132.497.717
235
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 71 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Importe en Pesos
ORGANISMO 106: COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
PROGRAMA 16: GENERACIÓN DE CICLOS DE INFORMACIÓN ESPACIAL COMPLETOS
Misiones Satelitales 2.054.125.703
Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700) 1.550.000.000
Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B 724.936.704
Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A) 344.800.072
PROGRAMA 17: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas 998.610.483
Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C 751.348.038
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 0
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 6.423.821.000
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 6.423.821.000
236
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 72 MINISTERIO DE CULTURA
Importe en Pesos
337 MINISTERIO DE CULTURA
PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES
Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA 66.965.891
PROGRAMA 18: GESTIÓN DE MUSEOS NACIONALES
Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales 117.035.916
Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1 193.738.193
SUBPROGRAMA 1: GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios 50.000.000
Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis 42.000.000
ORGANISMO 116: BIBLIOTECA NACIONAL
PROGRAMA 25: SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de la Bibioteca Nacional 87.423.350
ORGANISMO 113: TEATRO NACIONAL CERVANTES
PROGRAMA 16: ACCIONES ARTÍSTICAS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES
Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro 50.000.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 469.740.000
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 137.423.350
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 607.163.350
237
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 75 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Importe en Pesos
350 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 24: SISTEMA FEDERAL DE EMPLEO
Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral 22.934.601
ORGANISMO 850: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES
Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional Sur II 69.522.264
Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2 10.646.602
SUBPROGRAMA:1 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral 54.074.206
Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES Jefatura Regional Noreste 51.602.059
Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12.000.000
Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10.000.000
Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste 35.990.606
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 22.934.601
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 243.835.737
TOTAL JURISDICCIÓN: 266.770.338
238
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 80 MINISTERIO DE SALUD
Importe en Pesos
310 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD
PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES
Refuncionalización Espacios Físicos - Sede Central Ministerio de Salud 14.145.049
PROGRAMA 30: FORTALCIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
Centro de Almacenamientos Nacional de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR) 246.777.300
Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR) 167.742.720
Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Provinciales (BCIE N° 2215) 18.567.060
PROGRAMA 37: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS
Construcción de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019) 59.468.700
Refuncionalización de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019) 51.848.160
PROGRAMA 38: FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD PÚBLICA (BIRF Nº 7993 - AR)
Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas (BIRF N° 7993-AR) 82.960.699
ORGANISMO 903: HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMER SOMMER
PROGRAMA 53: ATENCIÓN DE PACIENTES
Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 10.500.000
Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer( Etapa I) 20.000.000
Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 25.000.000
Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 3.000.000
Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10 10.000.000
Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético 5.000.000
Construcción Conector 4 - 6 9.500.000
ORGANISMO 906: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTO DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRÁN
PROGRAMA 56: PREVENCIÓN, CONTROL E INVESTIGACIÓN DE PATOLOGÍAS EN SALUD
SUBPROGRAMA 1: DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS
Readecuación Edilicia de Espacios para el Traslado de Servicios de Antígenos y Antisueros, Servicios de Vacunas Bacterianas y Servicios de Toxinas y
Toxoides50.069.264
Readecuación Edilicia de Espacios para el Traslado de los Servicios de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA 32.619.606
SUBPROGRAMA 2: INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIANAS, MICÓTICAS, PARASITARIAS Y VIRÓSICAS
Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas - CABA 69.061.688
SUBPROGRAMA 6: CONTROL DE TUBERCULOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé 9.996.589
SUBPROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES Y SUBTROPICALES
Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores 45.000.000
ORGANISMO 909: COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
PROGRAMA 59: ATENCIÓN DE PACIENTES (DIS)
Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS) 4.000.000
Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS) 5.095.000
Extención de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS) 2.500.000
ORGANISMO 910: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE
PROGRAMA 60: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS (DIS)
Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta 14.760.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 641.509.688
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 316.102.147
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 957.611.835
239
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 81 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Importe en Pesos
317 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PROGRAMA 61: PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proy. Reg.Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación (AF/AU/RIOU/G1) 19.118.609
PROGRAMA 63: CONTROL AMBIENTAL
Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR) 2.000.000
Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR) 75.000.000
Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249) 55.650.000
Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDNº 3249/OC-AR) 2.000.000
Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires 140.000.000
Recomposición Sitios Contaminados Barrio Pampa Lanus 80.000.000
Recomposición Sitios Contaminados Emporio Tanque Quilmes 80.000.000
Recomposición Sitios Contaminados Curtiembre Piazza 100.000.000
Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249) 22.160.000
Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249) 2.000.000
Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela ( GEF-PNUD ARG 16/G23) 2.000.000
Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23 7.800.000
Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249) 12.470.000
Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249) 2.000.000
Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos (GEF-PNUD ARG 16/G23) 22.800.000
Instalación para la Generación de Biogas Captación de Metano en una Laguna de Estabilización de Aguas Residuales (GEF-PNUD ARG 16/G23) 10.800.000
Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23) 7.800.000
Generación de Biogas a partir de los Residuos Sólidos Urbanos en un Relleno de Acuerdo al Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23) 21.900.000
Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Técnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23) 820.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249) 26.350.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús, Dolores, Ranchos y Aledaños (BID N° 3249) 2.000.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en el Partido de la Costa (BID N° 3249) 1.800.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Miramar (BID N° 3249) 1.800.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de Córdoba (BID N° 3249) 73.000.000
Contrucción Centro Integral Residuos Sólidos Urbanos: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249) 2.565.000
Contrucción Centro Integral Residuos Sólidos Urbanos: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 2 (BID N° 3249) 2.565.000
Contrucción Centro Integral Residuos Sólidos Urbanos: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 3 (BID N° 3249) 2.565.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte y Nicanor Molinas (BID N° 3249) 2.300.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 2 de La Pampa (BID N° 3249) 2.400.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 7 de La Pampa - Santa Rosa (BID N° 3249) 2.500.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en La Banda (BID N° 3249) 2.000.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chaco (BID N° 3249) 6.500.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Salta (BID N° 3249) 15.650.000
Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en La Rioja (BID N° 3249) 20.655.000
Construcción Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249) 75.050.000
Construcción Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249) 3.500.000
Construcción Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249) 2.500.000
Construcción Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recuperación de Aceite Vegetal Usado (BID N° 3249) 4.000.000
Construcción Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recorte de Neumáticos (BID N° 3249) 6.500.000
Construcción Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249) 47.650.000
Construcción Centro de Fortalecimiento en Almirante Brown (BID N° 3249) 18.563.000
Construcción Centro integral de Residuos Sólidos Urbanos Villarino - Provincia de Buenos Aires (BID N° 3249) 2.000.000
Construcción Centros Integrales Residuos Sólidos Urbanos y Fortalecimiento - Proyecto Buenos Aires: ACUMAR (BID N° 3249) 2.000.000
Construcción Planta de Separación - Santo Tomé Corrientes (BID N° 3249) 1.500.000
Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos Gualeguaychú (BID N° 3249) 2.650.000
Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos Florencio Varela (BID N° 3249) 15.250.000
Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos Rosario - Santa Fé (BID N° 3249) 1.991.000
Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos Baradero - San Pedro (BID N° 3249) 1.500.000
Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos San Juan (BID N° 3249) 14.890.000
Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos Chivilcoy - Buenos Aires (BID N° 3249) 22.122.000
Construcción de Obras para Atender Situaciones Sociales en la Republica Argentina (BID N° 3249) 2.277.000
Construcción de un Sistema de Generación de Biogás de Residuos de Pesca, en el Área Virch Valdes (GEF-PNUD ARG 16/G23) 12.000.000
ORGANISMO 107: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
PROGRAMA 21: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (GEF TF Nº 2837/AR)
Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR) 6.577.900
Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Provincia de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR) 3.098.700
Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Provincia de Chaco (GEF TF 2837/AR) 3.098.700
Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián - Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR) 6.540.700
PROGRAMA 23: PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS (BID Nº 2606/OC-AR)
Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estacionamiento Lindante Peñon Villa Traful en el Parque Nacional Nahuel Huapi 27.000.000
Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Huapi 28.580.000
Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin 120.000.000
Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego - (BID N°2606/OC-AR) 8.458.732
Proveeduría, Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes - Península de Quetrihue 50.250.000
PROGRAMA 24: INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Construcción de 2 Viviendas de Guardaparque y Obras Complementarias en el Destacamento Rio Cincel - Monumento Natural Laguna de los Pozuelos - Provincia de Jujuy2.000.000
Construcción de Vivienda Intendente y Oficina de Informes en la Reserva Natural Formosa 2.000.000
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lihué - Calel 8.963.011
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Alerces 2.000.000
Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte León 17.325.000
Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Parque Nacional El Leoncito 2.000.000
Construcción de 2 Viviendas de Guardaparque en el Predio de la Intendencia en el Parque Nacional El Impenetrable 2.000.000
Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta 2.000.000
Reparación y Puesta en Valor Edificio Casa Central Sito en Santa Fe 690 2.000.000
Refacción y Ampliación del Carneadero en el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre Rios 2.000.000
Construcción de Cabecera de Senda en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz. 2.000.000
Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos 3.655.000
Refacción y Readecuación del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en Parque Nacional Lanín - Provincia de Neuquén 2.000.000
Construcción de Intendencia en el Parque Interjurisdicional Marino Costero Patagonia Austral 2.000.000
Construcción de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar 2.000.000
Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito 2.000.000
Construcción de Sub-Central de Incendios en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares 2.000.000
Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya 2.000.000
Construcción de Sanitarios en Aguas Negras Parque Nacional Calilegua 2.000.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 1.066.911.609
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 315.547.743
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 1.382.459.352
240
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
JURISDICCIÓN: 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Importe en Pesos
311 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA 52: APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA
Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA) 1.089.782.384
Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA) 231.436.512
Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA) 82.110.000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 1.403.328.896
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0
TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0
TOTAL JURISDICCIÓN: 1.403.328.896
241
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO
Importe en Pesos
TOTAL EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO 173.655.200
1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 143.373.300
2. OTRAS INVERSIONES 30.281.900
242
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO
Importe en Pesos
1. EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO CON PROYECTOS DE INVERSIÓN 143.373.300
NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. 8.408.500
Proyecto Extensión de Vida Central Nuclear Atucha I 1.784.000
Proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Central Nuclear Atucha I 920.100
Proyecto Cuarta Central Nuclear (Atucha III) 2.916.700
Proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Central Nuclear Atucha II 135.000
Central Argentina de Elementos Modulares - CAREM 293.000
Edificios e Instalaciones 704.600
Maquinaria y Equipo 1.655.100
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E. 10.934.500
Obras de Tendido de Vías 1.559.300
Obras Civiles 3.635.300
Obras de Señalamiento y Telecomunicaciones 2.550.600
Obras de Electrificación y Repotenciación 267.200
Obras de Logística 673.900
Otras obras 2.248.200
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. 86.172.100
Mantenimiento y Mejora en Redes y Plantas 32.981.300
Módulos de Agua / Cloaca + Trabajo 1.415.100
Obras de Expansión 9.112.200
Planta Dock Sud, Estación Elevadora de Entrada, Estación de Bombeo de Salida 7.701.000
Otras Obras 34.962.500
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. 8.606.300
Maquinarias y Equipos 8.606.300
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINAS S.A. 29.251.900
Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz y Obra Gasoducto del Noroeste Argentino 29.251.900
243
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Importe en Pesos
TOTAL OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 17.479.300
1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 17.473.591
2. OTRAS INVERSIONES 5.709
244
ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
(cont.)
OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Importe en Pesos
1. ENTES CON PROYECTOS DE INVERSIÓN 17.473.591
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 11.078.500
Construcciones, Adecuación y Remodelación Edilicia 1.115.900
Maquinarias y Equipos 8.074.200
Construcciones 863.200
Activos Intangibles 1.025.200
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 44.400
Maquinarias y Equipos 38.000
Activos Intangibles 6.400
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA FUERZAS ARMADAS 1.506.926
DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 6.000
SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 55.130
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 4.782.636
245
ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD
CARGOS HORAS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 288.505 218.530
PODER LEGISLATIVO NACIONAL 13.930 0
PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN 12.905 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 543 0
PERSONAL DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA 340 0
PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 139 0
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 36.593 0
PERSONAL DEL PODER JUDICIAL 32.609 0
PERSONAL DE LA DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN 3.984 0
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 998 6.500
SECRETARÍA GENERAL 582 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 39 0
PERSONAL DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES 72 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 458 0
AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA 2 6.500
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
PERSONAL CONTRATADO 0 6.500
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 290 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 284 0
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 60 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 56 0
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 64 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 61 0
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 773 30.000
SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NAC. ARG. 46 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 41 0
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 504 30.000
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 17 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 5 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 482 0
PERSONAL CONTRATADO 0 30.000
SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICOS 74 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 68 0
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA 149 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 142 0
MINISTERIO DEL INTERIOR 373 5.600
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 359 0
PERSONAL CONTRATADO 0 5.600
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 2.214 12.487
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 21 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 886 0
PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 1.207 0
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTARTICO 94 0
PERSONAL CONTRATADO 4 12.487
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
246
ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
(cont.)
SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD
CARGOS HORAS
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 17.489 7.277
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1.242 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.218 0
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 15.838 7.277
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 8 0
PERSONAL DOCENTE SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 0 4.516
PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 15.830 0
OTROS REGÍMENES 0 2.761
ENTE DE COOP. TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 246 0
PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 246 0
PROCURACIÓN DEL TESORO 163 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 160 0
MINISTERIO DE SEGURIDAD 99.303 35.660
MINISTERIO DE SEGURIDAD 518 10.000
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 504 0
PERSONAL DOCENTE 0 10.000
POLICÍA FEDERAL 32.549 13.500
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
PERSONAL DOCENTE 818 0
PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 31.505 0
PERSONAL CONTRATADO 224 13.500
GENDARMERÍA NACIONAL 38.036 0
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 157 0
PERSONAL DOCENTE 813 0
PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERÍA NACIONAL 37.066 0
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 23.103 360
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 81 0
PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 12 0
PERSONAL DOCENTE 440 0
PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 0 360
PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 22.570 0
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 5.097 11.800
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL CIVIL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 721 0
PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 6 0
PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 4.369 0
PERSONAL CONTRATADO 0 11.800
MINISTERIO DE DEFENSA 103.796 86.907
MINISTERIO DE DEFENSA 476 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 424 0
PERSONAL CIENTÍFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS 38 0
PERSONAL CONTRATADO 0 0
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO 57.873 32.636
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 4.585 0
PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 52.421 0
PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 867 32.636
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 26.829 31.786
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 6.553 0
PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 19.740 0
PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 62 31.786
PERSONAL DE LA POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES 310 0
PERSONAL CIENTÍFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS 30 0
PERSONAL CONTRATADO SERVICIO TRANSPORTES NAVALES 57 0
PERSONAL TEMPORARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 75 0
247
ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
(cont.)
SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD
CARGOS HORAS
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA 18.005 20.531
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 5.105 0
PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 12.883 0
PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 1 20.531
PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 16 0
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 209 1.954
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 201 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1 0
PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 6 1.954
INST. DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA404 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 44 0
PERSONAL CIENTIFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS 360 0
MINISTERIO DE ECONOMÍA 1.498 17.548
MINISTERIO DE ECONOMÍA 919 11.248
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 895 0
PERSONAL CONTRATADO 0 11.248
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 476 6.300
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 473 0
PERSONAL CONTRATADO 0 6.300
SECRETARÍA DE ENERGÍA 103 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 99 0
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 465 0
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 429 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 18 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 6 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 404 0
PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 1 0
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 36 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0
PERSONAL DE LA COM. NAC. DE COMERCIO EXTERIOR 31 0
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 364 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 15 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 342 0
PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 6 0
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES 255 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 7 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 245 0
MINISTERIO DE TRANSPORTE 402 1.779
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 11 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
PERSONAL EMBARCADO DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES 143 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 246 0
PERSONAL CONTRATADO 0 1.779
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 155 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 9 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 142 0
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT 103 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 94 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 8 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1 0
248
ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
(cont.)
SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD
CARGOS HORAS
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 885 900
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 14 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0
PERSONAL DE TALLERES GRÁFICOS 28 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 837 0
PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 2 0
PERSONAL DOCENTE 0 900
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 297 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 11 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 285 0
MINISTERIO DE CULTURA 828 826
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 22 0
PERSONAL DE ORQUESTAS, COROS Y BALLET NACIONALES. 340 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 460 0
PERSONAL DOCENTE 0 826
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.992 536
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.978 0
PERSONAL CONTRATADO 0 536
MINISTERIO DE SALUD 3.617 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
RESIDENTES MÉDICOS 3.001 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 603 0
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 175 70
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 8 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 166 0
PERSONAL CONTRATADO 0 70
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1.912 7.640
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1.596 7.640
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 17 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.578 0
PERSONAL CONTRATADO 0 7.640
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 316 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 313 0
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD 88 4.800
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 10 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 77 0
PERSONAL CONTRATADO 0 4.800
249
ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
(cont.)
SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD
CARGOS HORAS
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 45.213 57.701
1.695 0
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.695 0
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.695 0
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 724 19.650
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 355 2.250
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 351 0
PERSONAL CONTRATADO 0 2.250
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 179 400
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0
PERSONAL DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 175 0
PERSONAL CONTRATADO 0 400
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 190 17.000
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 187 0
PERSONAL CONTRATADO 0 17.000
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 766 1.650
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 184 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO 101 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 80 0
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 13 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 11 0
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 569 1.650
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 291 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 261 0
PERSONAL DOCENTE 15 1.650
MINISTERIO DEL INTERIOR 2.778 0
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 868 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 865 0
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 1.910 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.907 0
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 431 0
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS 38 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 34 0
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 24 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 22 0
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS 15 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 13 0
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO 354 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 352 0
PODER LEGISLATIVO NACIONAL
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
250
ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
(cont.)
SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD
CARGOS HORAS
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
MINISTERIO DE DEFENSA 316 869
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 121 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 119 0
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 195 869
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 189 0
PERSONAL DOCENTE 4 0
PERSONAL CONTRATADO 0 869
MINISTERIO DE ECONOMÍA 2.828 0
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 1.771 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 1.769 0
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 126 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 120 0
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 214 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 211 0
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 71 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 19 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 51 0
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 340 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 334 0
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 78 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 72 0
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 228 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 9 0
PERSONAL DE LA UIF 217 0
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 1.560 30.000
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 113 30.000
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 7 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 105 0
PERSONAL CONTRATADO 0 30.000
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1.186 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1.182 0
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 174 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
PERSONAL DEL INSTITUTO NAC. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 172 0
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 87 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 84 0
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 8.840 0
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 6.810 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 0
PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 6.800 0
251
ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
(cont.)
SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD
CARGOS HORAS
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 204 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL EMBARCADO DEL INST. NAC. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 23 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 179 0
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 344 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 341 0
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 58 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 56 0
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 1.424 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 1.421 0
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES 41 0
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 41 0
PERSONAL DEL INPROTUR 41 0
MINISTERIO DE TRANSPORTE 2.034 0
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 101 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 1 0
PERSONAL DEL O.C.C.O.V.I 98 0
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 78 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 75 0
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 79 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 75 0
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 1.767 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 7 0
PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 1.760 0
JUNTA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL 9 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 7 0
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.259 400
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA 295 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 293 0
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 878 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 869 0
PERSONAL DEL O.C.C.O.V.I 6 0
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 11 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 5 0
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO 24 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL ENOHSA 21 0
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN 51 400
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 6 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 45 0
PERSONAL CONTRATADO 0 400
252
ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
(cont.)
SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD
CARGOS HORAS
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 346 0
FUNDACION MIGUEL LILLO 296 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0
PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES - FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 182 0
PERSONAL DOCENTE 110 0
COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 50 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 38 0
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 16.662 0
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 16.403 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 278 0
PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 16.119 0
COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 243 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 242 0
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS 16 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 13 0
MINISTERIO DE CULTURA 426 174
TEATRO NACIONAL CERVANTES 227 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 225 0
BIBLIOTECA NACIONAL 25 74
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 20 0
PERSONAL DOCENTE 2 74
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 115 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 31 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 83 0
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 59 100
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 43 0
PERSONAL DOCENTE 0 100
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 398 0
SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO 398 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 397 0
MINISTERIO DE SALUD 2.620 458
HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL 71 0
Y ADICCIONES LIC. LAURA BONAPARTE
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 32 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 37 0
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 75 0
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 21 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 54 0
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 270 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 121 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 146 0
253
ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
(cont.)
SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD
CARGOS HORAS
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE 91 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 22 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 66 0
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 636 0
"DR. CARLOS G. MALBRÁN"
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 243 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 390 0
HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS 876 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 37 0
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 347 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 491 0
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA 102 458
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 18 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 83 0
PERSONAL CONTRATADO 0 458
INSTITUTO NAC. DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE 121 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 43 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 76 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 361 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 14 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 346 0
AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS 5 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 2 0
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER 12 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 0
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1.489 4.500
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 1.489 4.500
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0
PERSONAL DE GUARDAPARQUES 975 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 506 0
PERSONAL CONTRATADO 0 4.500
254
ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
(cont.)
SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD
CARGOS HORAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12.902 0
MINISTERIO DE SEGURIDAD 105 0
CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL 105 0
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 99 0
MINISTERIO DE DEFENSA 153 0
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS 153 0
Y PENSIONES MILITARES
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 146 0
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 12.644 0
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 12.644 0
PERSONAL CONVENCIONADO - ANSES 12.483 0
PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL - ANSES 161
TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL 346.620 276.231
EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
255
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número:
Referencia: Anexo - Presupuesto consolidado del Sector Público Nacional 2021
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 256 pagina/s.
Recommended