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Para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SGC se ha establecido el Procedimiento de Calidad para la Revisión y Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.
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7 Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del productoLa organización
5.6. REVISION POR LA DIRECCION
5.6.1. GENERALIDADES
Para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SGC se ha
establecido el Procedimiento de Calidad para la Revisión y Evaluación del
Sistema de Gestión de la Calidad.
El RD mantiene registros de las revisiones efectuadas al SGC, las cuales se llevan a
cabo cuando menos cada seis meses o antes si es necesario.
5.6.2. INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION
Para la realización de la revisión o evaluación del SGC por parte de la Dirección se
contempla, cuando así se considere pertinente, la siguiente información:
a) Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.
Los cambios a la organización o entorno, tales como personal, cambio de
organigrama, un nuevo departamento por ejemplo, nuevas actividades, cambios en los
puestos de trabajo, necesidad de definición de nuevos puestos creados o no, si hay
nuevas actividades, cambio de infraestructura, así como cambio en la operativa del
SGC, si se han producido cambios en los componentes del Comité de Calidad, etc.
b) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos.
En este apartado se revisan los objetivos y los indicadores de cada proceso y se
puede incluir la propuesta de objetivos. Aprovechamos para ir explicando la evolución
de cada indicador, su objetivo actual y el objetivo para el próximo año.
c) Las informaciones de clientes (reclamaciones, sugerencias)
Se analiza por cada proceso, las reclamaciones recibidas de clientes, los tipos de
reclamaciones, las más frecuentes, los no conformidades por tipo de reclamación,
actuaciones más destacables, etc.
d) El estado de las acciones correctivas y preventivas.
Se informa por proceso de las no conformidades, acciones correctoras, no
conformidades que siguen abiertas, fechas previstas para el cierre. Las causas más
usuales que han dado lugar a no conformidades.
En éste capítulo se incluye igualmente el estado y evolución de las acciones
preventivas.
e) Otros datos para la revisión.
Es importante también informar sobra la evaluación de proveedores, compras,
almacenes. en el área de RR.HH. la situación de la formación, informando de todos los
cursos previstos impartir, cursos impartidos que no estaban planificados, motivos.
f) Los resultados de auditorías.
La Revisión por la dirección incluye los resultados de las auditorias, no conformidades,
observaciones y oportunidades de mejora detectadas por las auditorias.
El seguimiento de las acciones tomadas sobre resultados de revisiones anteriores.
Las recomendaciones para la mejora detectadas por las auditorias (externa e interna).
g) Información adicional para la revisión por la Dirección.
Comentarios y resultado de la encuesta de satisfacción de clientes, el estado de la
comunicación externa e interna, los recursos, ambiente de trabajo etc.
5.6.3. RESULTADO DE LA REVISION
Los resultados de la revisión por la Alta Dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente,
c) Las necesidades de recursos.
El RD es responsable de dar seguimiento a estas acciones y comunicar los resultados
a los integrantes del SGC mediante los mecanismos de comunicación establecidos.
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