31

1. Con Financiamiento · 3. aspectos presupuestales i. ingresos corrientes 44 021 639.5 impuestos 22 950 959.3 tasas 1 726 850.2 contribuciones 740 095.9 venta de bienes 6 926 680.7

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1. Con Financiamiento1. Con Financiamientode Tesoro Pde Tesoro Púúblico 161blico 161

Gobierno Central 36Gobierno Central 36

CTAR y Ordesur26CTAR y Ordesur26

Organismos Descentralizados Autónomos 37

Organismos Descentralizados Autónomos 37

Instituciones Públicas Descentralizadas62

Instituciones Públicas Descentralizadas62

2. Con Control 2. Con Control Presupuestario 1 945Presupuestario 1 945

Gobiernos Locales1 836

Gobiernos Locales1 836

Sociedades de Beneficencia Pública101

Sociedades de Beneficencia Pública101

Instituciones PúblicasMunicipales 7

Instituciones PúblicasMunicipales 7

Banco Centralde Reserva 1

Banco Centralde Reserva 1

UNIVERSOSECTOR PÚBLICO = 2 335

UNIVERSOUNIVERSOSECTOR PÚBLICO = 2 335SECTOR PÚBLICO = 2 335

3. Entidades3. EntidadesEmpresariales 229Empresariales 229

Operativas 149Operativas 149

No Operativas 12No Operativas 12

En Liquidación 54En Liquidación 54

Entidades distintas a Empresas 14

Entidades distintas a Empresas 14

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FUENTE: CPN

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %FINAN.T.PÚBLICO 161 6.9 161 6.9 150 6.4 149 6.4 146 6.3 146 6.3

Gobierno Central 36 1.5 36 1.5 31 1.3 30 1.3 31 1.3 31 1.3CTAR y ORDESUR 26 1.1 26 1.1 26 1.1 26 1.1 24 1.0 24 1.0Org.Desc.Autónomos 37 1.6 37 1.6 36 1.5 36 1.5 34 1.5 34 1.5Instituc.Públicas 62 2.7 62 2.7 57 2.5 57 2.5 57 2.5 57 2.5CON CONT.PPTRIO 1,945 83.3 1,730 74.1 1,946 83.7 1,726 74.1 1,939 83.9 1,767 76.4Gobiernos Locales 1,836 78.6 1,635 70.0 1,836 78.9 1,634 70.2 1,829 79.1 1,666 72.1Soc.Benefic.Pública 101 4.3 87 3.8 101 4.4 83 3.6 101 4.4 92 4.0Inst.Púb.Municip 7 0.4 7 0.3 8 0.4 8 0.3 8 0.4 8 0.3Bco.Centr.Reserva 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0ENTID.EMPRESAR 229 9.8 204 8.7 231 9.9 218 9.4 226 9.8 221 9.5TOTAL 2,335 100.0 2,095 89.7 2,327 100.1 2,093 89.9 2,311 100.0 2,134 92.2OMISIÓN 240 10.3 234 10.1 177 7.7

REMISIÓN2000

UNIVERSODETALLE REMISIÓN2001

UNIVERSO2002

UNIVERSO REMISIÓN

3. RENDICIONES DE CUENTAS

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CONCEPTO 2002 2001 2000 1999 1998

Agropecuario 5.8 0.5 6.2 12 1.3Pesca 3.1 10.5 9.1 28.9 -13.7Minería e Hidrocarburos 11.3 12.4 2.4 11.8 5.6Manufactura 4.2 -0.8 6.7 0.3 -3.6Construcción 8.3 -6.4 -4.3 -10.8 0.7Comercio 3.8 1.6 5.1 -1.6 -3.1 Otros 4.5 0.6 1.8 1.2 0.5P.B.I. 5.3 0.6 3.1 1.4 -0.4

PBI POR SECTORES ECONÓMICOSVariación Porcentual

FUENTE: MEF/BCRP

RESULTADO ECONÓMICO

CONCEPTO 2002 2001 2000

PBI (Mill.S/. y Base 1994) 128.434 121.943 121.267PBI (Mill.US$) 56.927 54.201 53.512PBI Per Cápita (En US$) 2.128 2.057 2.064PBI (Variación %) 5.3 0.6 3.1Inversión Bruta Interna (Variación %) 7.9 -8.3 -3.7Resultado Económico del Sector Público N.F. (% PBI) -2.3 -2.5 -3.2Inflación (Fin del periodo anual) 1.52 -0.13 3.7Ingresos por Privatización (Mill. S/.) 1.503 1.134 1.427Tipo de Cambio Promedio Bancario (S/. por US$) 3.517 3.507 3.488Emisión Primaria (Saldos Mill. S/.) 6.759 6.087 5.642Cuasidinero Total del Sistema Financiero (Saldos Mill.S/.) 57.365 52.308 48.573Credito Total Neto Sist.Bancario al Sect.Privado (Saldos Mill. S/.) 45.886 46.175 48.330Tipo de Cambio Real Multilateral (1994=100) 100.0 102.8 107.3Tasa Activa Mon. Nacional 20.8 25.0 30.0Tasa Activa Mon. Extranjera 10.1 12.2 13.7FUENTE: BCRP

3. ASPECTOS ECONÓMICOS

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3. ASPECTOS PRESUPUESTALES

S/. % S/. % 26 766.4 42.4 Recursos Ordinarios 28 848.4 44.3 ( 7.2)

613.2 1.0 Canon y Sobrecanon 520.4 0.8 17.8 229.8 0.3 Part. Renta de Aduanas 180.8 0.3 27.1

1 568.5 2.5 Contribuciones a Fondos 1 577.8 2.4 ( 0.6) 1 432.9 2.3 Fondo Comp.Municipal 1 376.2 2.1 4.1

635.4 1.0 Otros Imp. Municipales 619.5 1.0 2.6 23 928.1 37.9 Rec. Direct.Recaudados 25 093.8 38.6 ( 4.6)

1 044.7 1.6 Rec. Op. Of. Crédito Interno 1 428.2 2.2 ( 26.9) 6 305.1 10.0 Rec.OP. Of. Crédito Externo 4 839.7 7.4 30.3

621.1 1.0 Donaciones y Transferencias 581.5 0.9 6.8 63 145.2 100.0 TOTAL 65 066.3 100.0 ( 3.0)

2002 2001FUENTES DE FINANCIAMIENTO

VARIAC. % 2002/2001

PIM DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO(Millones de Nuevos Soles)

PIA MODIF. PIM PIA MODIF. PIM

35 772.0 2 603.9 38 375.9 Con Financ.de Tesoro Público 35 772.0 2 603.9 38 375.9 4 483.0 1 010.9 5 493.9 Con Control Presupuestario 4 435.3 817.2 5 252.5

19 197.8 77.6 19 275.4 Empresas del Estado 18 204.8 422.3 18 627.1

59 452.8 3 692.4 63 145.2 Sector Público 58 412.1 3 843.4 62 255.5

INGRESOS GASTOSCONCEPTO

SECTOR PÚBLICO 2002(Millones de Nuevos Soles)

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3. ASPECTOS PRESUPUESTALES

S/. % S/. %

38 375.9 61.7 35 410.9 58.4

23 365.7 37.5 - Gobierno Central 21 761.4 35.9 7 439.6 12.0 - Instituciones Públicas 7 036.1 11.6 5 638.2 9.1 - CTAR y ORDESUR 4 803.7 7.9 1 932.4 3.1 - Organismos Autónomos 1 809.7 3.0

5 252.5 8.4 5 714.3 9.4

88.5 0.1 - Soc.de Beneficencia Pública 80.3 0.1 4 244.1 6.8 - Gobiernos Locales 4 142.7 6.8 193.8 0.3 - Instituciones Municipales 142.6 0.3 726.1 1.2 - Banco Central de Reserva 1 348.7 2.2

18 627.1 29.9 19 557.4 32.2

62 255.5 100.0 60 682.6 100.0

2002 2001

TOTAL

Con Financ. de Tesoro Público

Con Control Presupuestario

Empresarial

CONCEPTO

PIM DE GASTOS SECTOR PÚBLICO(Millones de Nuevos Soles)

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3. ASPECTOS PRESUPUESTALES

INGRESOS GASTOS RESULT. INGRESOS GASTOS RESULT.

37 244.6 35 316.0 1 928.6 Financiam. Tesoro Público 33 483.2 31 418.3 2 064.94 909.1 4 437.8 471.3 Control Presupuestario 5 254.8 4 899.4 355.4

17 596.9 16 650.9 946.0 Entidades Empresariales 18 214.6 17 028.9 1 185.7

59 750.6 56 404.7 3 345.9 TOTAL 56 952.6 53 346.6 3 606.0

2002 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2001

BALANCE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOSSECTOR PÚBLICO

(Millones de Nuevos Soles)

26 308.7 26 134.2 174.6 Recursos Ordinarios 26 086.3 24 833.8 1 252.5 583.4 518.1 65.3 Canon y Sobrecanon 488.2 427.8 60.4 223.0 162.2 60.8 Part.Renta de Aduanas 176.7 95.2 81.5

1 328.4 1 296.5 31.9 Contribuciones a Fondos 1 454.0 1 405.5 48.51 389.6 1 336.1 53.5 Fond.de Compens.Municipal 1 349.9 1 267.6 82.3 542.5 502.1 40.4 Otros Imp.Municipales 476.2 462.0 14.2

22 004.1 20 015.7 1 988.4 Rec.Directam.Recaudados 22 358.3 20 708.6 1 649.7 769.3 761.8 7.5 Rec.Op.Ofic.Cred.Interno 894.5 854.3 40.2

5 994.3 5 381.8 612.5 Rec.Op.Ofic.Cred.Externo 3 230.6 2 998.2 232.4 607.3 296.2 311.0 Donación y Transferencia 437.9 293.6 144.3

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3. ASPECTOSPRESUPUESTALES I. INGRESOS CORRIENTES 44 021 639.5

IMPUESTOS 22 950 959.3TASAS 1 726 850.2CONTRIBUCIONES 740 095.9VENTA DE BIENES 6 926 680.7PRESTACIÓN DE SERVICIOS 8 192 591.9RENTAS DE LA PROPIEDAD 1 891 964.2MULTAS, SANCIONES Y OTROS 748 768.0OTROS INGRESOS CORRIENTES 843 729.3

II. GASTOS CORRIENTES 39 752 677.9PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13 757 370.5OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 803 376.5BIENES Y SERVICIOS 13 994 564.9OTROS GASTOS CORRIENTES 5 197 366.0

III. AHORRO 4 268 961.6IV. INGRESOS DE CAPITAL Y OTROS 2 272 950.3

AMORTIZACIÓN POR PRESTAMOS CONCED. (REEMB.) 215 457.8OTROS INGRESOS DE CAPITAL 221 829.8TRANSFERENCIAS 1 835 662.7

V. GASTOS DE CAPITAL 6 266 903.6INVERSIONES 5 384 121.6INVERSIONES FINANCIERAS 339 848.1OTROS GASTOS DE CAPITAL 542 933.9

VI. RESULTADO PRIMARIO 275 008.3VII. SERVICIO DE LA DEUDA 4 167 498.4

INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 4 167 498.4VIII.RESULTADO ECONOMICO ( 3 892 490.1)IX. FINANCIAMIENTO 6 751 755.0

1. EXTERNO 4 097 987.3DESEMBOLSOS 7 066 914.6AMORTIZACIÓN 2 968 927.32. INTERNO ( 10 563.9)DESEMBOLSOS 1 485 824.5AMORTIZACIÓN 1 496 388.43. PRIVATIZACIÓN 1 422 380.34. SALDOS DE BALANCE 1 241 951.3RESULTADO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO 2 859 264.9

EJECUCIÓNCONCEPTO

RESULTADODE OPERACIONES

CUENTAAHORRO INVERSIÓN

(Millones deNuevos Soles)

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3. ASPECTOSPRESUPUESTALES SECTOR PÚBLICO 2002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

TRABAJO156,0

RELACION. EXTERIORES351,0

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

4 578,6

ADMINISTRACIÓN YPLANEAMIENTO

12 799,0

JUSTICIA795,2

LEGISLATIVA259,8

SERVICIOS GENERALES18 939,6

SERVICIOS SOCIALES21 957,2

SALUD Y SANEAM.6 665,6

9 008,9

ASIST. Y PREV. SOCIAL9 008,9

EDUCAC. Y CULTURA2 282,7

INDUSTRIA, COMERCIOY SERVICIOS

2 737,8

SERVICIOS ECONÓMIC.15 507,9

ENERG. Y RECURSOSMINERALES

8 910,5

COMUNICACIONES137,1

AGRARIA1 071,7

PESCA1 03,7

VIVIENDA YDESARROLLO URBANO

386,0

TRANSPORTE2 161,1

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FUENTE: GGEP/DGCP

DEUDA PÚBLICA 31-DIC-2002

86.1%

0.1%10.3%3.4%

G.C.EXT. G.C.INT. N.AS.EXT. N.AS.INT:

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA (Millones de U.S. Dólares)

RUBROS 31.12.2002 % 31.12.2001 % VARIAC. %

GOBIERNO CENTRAL 33 029.3 100.0 32 040.0 100.0 989.3 3.1 Externo 29 489.3 89.3 28 139.3 87.8 1,350.0 4.8 Interno 3 540.0 10.7 3 900.7 12.2 (360.7) (9.2)NO ASUMIDA 1 211.6 100.0 1 341.3 100.0 (129.8) (9.7) Sector Público Externo 32.6 2.7 42.7 3.2 (10.1) (23.7) Sector Público Interno 1 179.0 97.3 1 298.6 96.8 (119.6) (9.2)TOTAL DEUDA PUBLICA NACI 34 240.9 0.0 33 381.3 0.0 859.6 2.6

4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA AL 31-DIC-2001

84,3%

11,7% 0,1% 3,9%

G.C.EXT. G.C.INT. N.AS.EXT. N.AS.INT.

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4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

PRINCIPALES ADEUDOS A ORG. ACREED. EXTERNOS AL 31-DIC-2002(Millones de Dólares y Equivalencia en Millones de Nuevos Soles)

US$ S/. US$ S/. US$ S/. %Club de Paris 602.9 2 119.1 7 537.5 23 494.5 8 140.4 25 613.6 39.5Aladi 17.2 60.4 31.6 111.0 48.8 171.4 0.2Europa Este-República Popular

9.0 31.6 34.1 119.7 43.1 151.3 0.2

Proveed.sin Garantía 16.0 56.2 909.0 3 195.2 925.0 3 251.4 4.5Banca Comercial 0.3 1.0 4.5 15.7 4.8 16.7 0.0Bonos 44.4 156.2 4 379.9 15 395.3 4 424.3 15 551.5 21.5Org. Internacionales 477.3 1 677.8 6 559.6 23 057.1 7 036.9 24 734.9 34.1

Total Deuda Externa 1 167.1 4 102.3 19 456.2 65 388.5 20 623.3 69 490.8 100.0

CORRIENTE NO CORRIENTE TOTALACREEDORES

FUENTE: GGEP/DGCP0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

C.París Org.Int. Bonos Otros

CorrienteNo Corriente

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

C.París O. Int. B.Com Otros

2002 2001

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4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

FUENTE: GGEP/DGCP0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

C.París Org.Int. Bonos Otros

VencidasPor Vencer

CARGAS FINANCIERAS ADEUDADAS A ACREEDORES EXTERNOS AL 31-DIC-2002

(Millones de Dólares y Equiv. En Millones de Nuevos Soles)

IN T. US$ IN T. S/. IN T. US$ IN T. S/. IN T. US$ IN T. S/. %Club de Paris 4.0 14.0 2 653.6 9 327.3 2 657.6 9 341.3 30.0Aladi 12.0 41.9 9.4 33.0 21.4 74.9 0.2Europa Este-República Popular

0.0 0.0 2.8 10.0 2.8 10.0 0.0

Proveed.sin Garantía 16.0 56.4 453.0 1 592.4 469.0 1 648.8 5.3Banca Comercial 0.3 1.2 1.0 3.6 1.3 4.8 0.0Bonos 0.0 0.0 3 015.7 10 600.1 3 015.7 10 600.1 34.1Org. Internacionales 0.2 0.6 2 698.0 9 483.5 2 698.2 9 484.1 30.4Total D euda Externa 32.5 114.1 8 833.5 31 049.9 8 866.0 31 164.0 100.0

VEN CID AS AL 31.12.02 POR VEN CER TOTALACREED ORES

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

C.París Org.Int. B.Com. Otros

2002 2001

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4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

FUENTE: GGEP/DGCP

CONCERTACIONES DEUDA EXTERNA 2002(Millones U.S.$)

DEUDA EXTERNA CONCERTADA 2002 POR FUENTE FINANCIERA

(Millones U.S.$)

16.8

856.61000.0

Org.Mult. C.París Bonos

5.6

1401.5

10.0251.2 200

50

200400600800

1000120014001600

DEUDA EXTERNA CONCERTADAPOR SECTORES(Millones de U.S.$)

Saneam,Econ.Import.Alim,MultiSecSocialesMincetur

POR FUENTE FINANCIERA

Fuente Financiera Monto %

Bonos 1 000.0 53.4Organismos Multilaterales 856.5 45.7Club de Paris 16.8 0.9Total 1 873.3 100.0

POR SECTORES

Sectores Monto %Economía y Finanzas 1/ 1 401.5 74.8Importación de Alimentos 10.0 0.5Saneamiento 5.6 0.3Multisectorial 1/ 251.2 13.4Sociales 200.0 10.7MIN CETUR 5.0 0.3Total 1 873.3 100.0

1/ Corresponden a operaciones del MEF

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4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

CONCERTACIONES DEUDA INTERNA 2002(Millones de Nuevos Soles)

CON CEPTODispositivo

LegalMonto

S/ .Monto

Original %

CRÉD ITO IN TERN OCreditos a las Familias damnificadas por el D.U.022-2002 100.0 4.7Sismo del 23.06.2001 0.0Financiar 2 000 Bonos Fam.Habitacionales D.S.198-2002 25.9 7.2 1.2SUB TOTAL 125.9 5.9

EMISIÓN D E BON OSProg.de Emisión de Bonos Soberanos 2002 1/ D.S. 007-2002 1 800.0 84.7Bonos ONP D.S. 185-2002 200.0 9.4SUB TOTAL 2 000.0 94.1TOTAL 2 125.9 100.0Fuente: DGE – DGCP1/ De este monto se colocó S/. 733,2 millones en un total de XII Tramos

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DESEMBOLSOS(En Millones de US$)

FUENTE FINANCIERA Monto %Organismos Multilaterales 807.1 40.0Club de Paris 208.8 10.4Bonos 1 000.0 49.6

TOTAL 2 015.9 100.0

FUENTE: DGE/DGCP

DESEMBOLSOS POR ENTIDAD(En Millones de US$)

UNIDAD EJECUTORA MONTO %

GOB IER N O C EN TR A L 1 913.3 94.9 M.Transportes y Comunicaciones 109.0 5.4 M.Vivienda , Construcción y Saneamiento 35.0 1.7 M.Mujer y Desarrollo Social 22.6 1.1 M. Educación 16.1 0.8 M. Energía y Minas 5.0 0.2 M. Agricultura 37.7 1.9 M. Salud 7.1 0.4 M. Economía y Finanzas 1 673.4 83.0 Presidencia del Consejo de Ministros 1.5 0.1 M. Justicia 6.2 0.3

Poder Judicial 1/ ( 0.3) 0.0

EM P R ES A S P ÚB LIC A S 102.6 5.1 SEDAPAL 35.6 1.8 Provinciales 1.6 0.1 EGECEN 26.5 1.3 SUNAT 0.1 0.0 COFIDE 38.8 1.9

TOTAL 2 015.9 100.0

1/ Reversión de Fondos

4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

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4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

DEUDA INTERNA - DESEMBOLSOS 2002MEDIANO Y LARGO PLAZO

(MILLONES)

S/. US$ %Crédito de M/L Plazo 101.9 28.9 11.7 Bco.N ación Prog.de Equip.Básico Munic. US$ 90.0 55.4 15.9 6.5 Bco.Materiales Conc.Prést.D amnif.del Sur S/ 100.0 46.5 13.0 5.2Crédito Revolvente 28.2 8.0 3.2 Bco. N ación Atención Emerg. IN D ECI 28.2 8.0 3.2Total Créditos 130.1 36.9 14.9Bonos 986.7 283.4 114.4 Cofide Prog.Fortalec.Patrim.Emp. US$ 400.0 2.9 0.8 0.3 Cofide Prog.Resc.Financ.Sect.AgrarioUS$ 100.0 127.8 36.5 14.8 Crédito Público Bonos Soberanos S/ 1 800.0 733.2 211.1 85.2 Crédito Público B.Fondo respaldo PYMES (*) 35.0 122.8 35.0 14.1Bonos ON P - 258.6 - 72.6 - 29.3 ON P Bonos de Reconocimiento S/ 5 262.8 - 258.6 - 72.6 - 29.3Total Bonos 728.1 210.8 85.1Total D esembolsos 858.2 247.7 100.0

Monto de Préstamo M.O.

D esembolsosFinalidadConcepto

Fuente: DCAE – DGCP(*) Se ha transferido de los Bonos del Tesoro destinados al Programa de Fortalecimiento Patrimonialde Empresas (FOPE) D. U. N° 059 - 2000.

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4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

FUENTE: DCAE/DGCP

ATENCIÓN SERVICIO DE LA DEUDA 2002 (MILLONES DE NUEVOS SOLES)

3,419.4

0.0

3,897.5

ORDINARIOS O.O.C.INT. O.O.C.EXT.

ATENCIÓN SERVICIO DE LA DEUDA PÚB.ICA 2002(Millones de Nuevos Soles)

FUEN TE / RECURSOS S/. %Recursos Ordinarios 3 419.4 46.7Operaciones Oficiales de Crédito Externo 3 897.5 53.3TOTAL 7 316.9 100.0

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4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

CANCELACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 2002 POR GRUPO ACREEDOR(En Millones US$)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNOFuente Acreedora Amortización Intereses 3/ Total %

Club de Paris 402.1 369.0 771.1 43.4 Org.Internacionales 343.2 359.2 702.4 39.6 Banca Comercial 0.1 0.5 0.6 0.0 America Latina 15.3 3.0 18.3 1.0 Europa del Este y China 8.9 1.5 10.4 0.6 Proveedores 8.1 47.4 55.5 3.1 D euda Externa Bonos 22.2 195.6 217.8 12.3 Otros 2/ 0.0 0.1 0.1 0.0 TOTAL 799.9 976.3 1 776.2 100.0

FUENTE: DCAE - DGCP1/ Según Ejecución Presupuestal2/ Gastos Bancarios, Bonos Globales3/ Incluye comisiones y Otros

FUENTE: DCAE/DGCP

CANCELACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 2002(En Millones US$)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

1/ Incluye Comisiones y Otros

Concepto Amortización Intereses Total %CRÉD ITOS Corto, Mediano y Largo 81.7 42.3 124.0 45.8 Plazo

BON OS Mediano y Largo Plazo 56.6 90.4 147.0 54.2

TOTAL 138.3 132.7 271.0 100.0

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4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA.-

PAGOS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 2002(MILLONES U.S.$)

1.3 3.4 0.4

25

CAF BID CII OTROSFUENTE:CPN

PAGOS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 2002(En Millones)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO

ORGAN ISMOS US$ S/. %Bco. Interamericano de D esarrollo-BID 1.3 4.5 4.1Corporación Andina de Fomento-CAF 25.0 91.2 83.4Fondo Internac.de D esarrollo Agrícola-FID A 0.2 0.7 0.6Fondo Multilateral de Inversiones -FOMIN 0.2 0.8 0.7Corporación Interamericana de Inversiones-CII 3.4 12.1 11.0TOTAL 30.1 109.3 100.0 FUENTE: DCAE/DGCP

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5. ESTADO DE TESORERÍA.

FUENTE:CPN

INGRESOS(MILLONES DE NUEVOS SOLES)

2002 % 2001 % Monto %

SUNAT 19 816.5 62.4 18 622.5 58.6 1 194.0 6.4ADUANAS 2 188.4 6.9 2 428.9 7.6 ( 240.5) ( 9.9)COPRI 1 429.1 4.5 1 016.6 3.2 412.5 40.6OTROS 8 318.2 26.2 5 816.4 18.3 2 501.8 43.0

TOTAL 31 752.2 100.0 27 884.4 87.8 3 867.8 13.9

Entidades Captadoras

VariaciónIngresos Captados

EGRESOS(MILLONES DE NUEVOS SOLES)

Monto % Monto % Monto %M. Economía y Finanzas 11 442.7 36.9 11 136.0 38.1 306.7 0.0M. Presidencia 3 008.1 9.7 4 636.0 15.8 ( 1 627.9) ( 0.4)M. Interior 2 768.4 8.9 2 843.0 9.7 ( 74.6) ( 0.0)M. Defensa 2 741.8 8.8 2 912.2 10.0 ( 170.4) ( 0.1)Pres.del Consejo de Ministros 2 305.2 7.4 195.2 0.7 2 110.0 10.8M. Educación 2 215.0 7.1 1 946.3 6.6 268.7 0.1M. Salud 1 772.1 5.7 1 525.5 5.2 246.6 0.2M. Transp.Com.Viv. y Construc. 282.3 0.9 662.5 2.3 ( 380.2) ( 0.6)M. Agricultura 667.1 2.2 416.1 1.4 251.0 0.6Otros 3 812.7 12.4 2 998.7 10.2 814.0 0.3

TOTAL 31 015.4 100.0 29 271.5 100.0 1 743.9 10.8

ENTIDAD ES VARIACIÓNEGRESOS D E FOND OS

2002 2001

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6. PRIVATIZACIÓN

FUENTE:CPN

Nº FECHA EMPRESA / PROYECTO SECTOR Transacción Inv.Proyect.A VENTA DE ACCIONES Y/O ACTIVOS 98.7 3.0

1 17.01.02 Inmueble ubicado Carretera a Cajamarquilla (SBN) Varios 0.32 29.01.02 Cartera Crédito MEF-COFIDE (Laboratorios Atral) Varios 0.23 30.01.02 Compañía de Seg. de Crédito y Garantías SECREX Seguros 0.44 29.02.02 Inmueble de Calle Punta Arenas- La Molina (SBN) Varios 0.25 25.03.02 Edelnor - Remanente Acciones (1er. Tramo) Electricidad 24.26 12.04.02 100 % acciones de LICSA S.A. y Yauricocha S.A. Minería 0.77 30.04..02 Inmuebles ubicado La Molina (SBN) Varios 0.48 22.05.02 Edelnor - Remanente Acciones (2do. Tramo) Electricidad 69.79 26.09.02 Inmuebles en Barranco Surco, Panamericana (SBN) Varios 0.2

10 02.12.02 Centromin - Proyecto Alto Chicama Minería 2.0 3.01 2002 Otros Ingresos -Venta de Activos Menores Varios Varios 0.4

B CONCESIONES 258.9 77.11 24.05.02 Red Vial - Tramo Ancón - Huacho - Pativilca Transporte 61.42 05.06.02 ETECEN ETESUR Electricidad 258.9 10.53 16.07.02 Centro Ecológico Recreacional de Huachipa Turismo 5.2

TOTAL TRANSACCIONES 357.6 80.1

PRIVATIZACIONES REALIZADAS POR LA COPRIDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

En Millones de US $ Dólares Americanos

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7. INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA(MILLONES DE NUEVOS SOLES)

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7. INVERSIÓN PÚBLICA

FUENTE:CPN

GASTOS DE INVERSIÓN(En Millones de Nuevos Soles)

PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO

Con Finac.Tesoro Público 5 056.5 3 504.9 5219.3 3931.4 ( 3.1) ( 10.8)

Gobierno Central 3 096.0 1 932.2 3 159.7 2 195.9 ( 2.0) ( 12.0) Inst.Desc.Financ.Tes.Púb. 1 960.5 1 572.7 2 059.6 1 735.5 ( 4.8) ( 9.4)Con Control Presupuest. 1 563.8 1 218.6 1 502.6 1 150.2 4.1 5.9Empresas del Estado 1 084.6 666.1 767.4 540.3 41.3 23.3

SECTOR PÚBLICO 7 704.9 5 389.6 7 489.3 5 621.9 2.9 ( 4.1)

2002 2001INSTANCIAS

VARIACIÓN %

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7. INVERSIÓN PÚBLICA CLASIFICACIÓN GEOGRÀFICA(MILLONES DE NUEVOS SOLES)

2001TOTAL

INVERSIONES%

TOTAL INVERSIONES

Amazonas 71.0 1.3 85.8 ( 17.2)Ancash 197.2 3.7 176.9 11.5Apurimac 288.6 5.4 138.8 107.9Arequipa 208.3 3.8 288.8 ( 27.9)Ayacucho 138.6 2.6 215.4 ( 35.7)Cajamarca 207.9 3.8 225.9 ( 8.0)Prov.Const.Callao 150.9 2.8 84.7 78.2Cusco 218.5 4.1 336.1 ( 35.0)Huancavelica 147.2 2.7 96.1 53.2Huanuco 84.8 1.6 100.1 ( 15.3)Ica 59.3 1.1 62.0 ( 4.4)Junin 157.4 2.9 150.4 4.7La Libertad 152.6 2.8 141.5 7.8Lambayeque 100.8 1.9 73.8 36.6Lima 1 671.3 31.0 1 173.5 42.4Loreto 213.8 4.0 218.6 ( 2.2)Madre de D ios 37.9 0.7 34.5 9.9Moquegua 58.7 1.1 66.4 ( 11.6)Pasco 184.7 3.4 137.8 34.0Piura 345.9 6.4 310.6 11.4Puno 235.9 4.4 258.5 ( 8.7)San Martín 209.1 3.9 206.8 1.1Tacna 84.6 1.6 95.4 ( 11.3)Tumbes 81.1 1.5 71.7 13.1Ucayali 83.5 1.5 98.4 ( 15.1)Multidepartamental 0.0 0.0 773.4 ( 100.0)

TOTAL 5 389.6 100.0 5 621.9 ( 4.1)

DEPARTAMENTOS2002

VARIACION

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7. INVERSIÓN PÚBLICA

FUENTE:CPN

INVERSIÓN PÙBLICA 2002 POR SECTORES(En Millones de Nuevos Soles)

SECTORES PIM EJECUCIONESTRUCT. % EJECUCION

Transporte y Comunicaciones 1 824.3 1 238.9 23.0Vivienda, Construc.y Saneamiento 920.3 657.4 12.2Presidencia del Consejo de Ministros 782.8 592.2 11.0Energía y Minas 718.1 368.2 6.8Agricultura 611.6 434.6 8.1Educación 591.5 403.3 7.5Comercio Exterior y Turismo 515.8 319.0 5.9MINDES 493.5 400.7 7.4Salud 354.5 224.7 4.2Economía y Finanzas 234.3 190.3 3.5Trabajo y Promoción Social 127.9 124.3 2.3Justicia 107.9 90.1 1.7Otros 422.4 345.9 6.4

TOTAL 7 704.9 5 389.6 100.0

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8. GASTO SOCIAL EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL(En Millones de Nuevos Soles)

R UB R OS

Ejecució n % del P B I Ejecució n % del

P B I Ejecució n % del P B I

I GA ST OS ED UC A C IÓN Y SA LUD 10 045 5.0 9 121 4.8 8 804 4.7

Educació n 7 399 3.7 6 717 3.5 6 409 3.4

Salud 2 646 1.3 2 404 1.3 2 395 1.3

II P R OG.EXT R EM A P OB R EZ A 2 840 1.4 2 986 1.6 3 045 1.6

F o nco des 331 0.2 350 0.2 469 0.3

Educació n 170 0.1 163 0.1 315 0.2

Salud 225 0.1 205 0.1 136 0.1

A gricultura 360 0.2 415 0.2 293 0.2

P ro naa 208 0.1 221 0.2 258 0.1

P ro g.A po yo a la R epo b. 16 0 21 0 29 0

Eco no mí a y F inanzas 370 0.2 357 0.2 350 0.2

Energí a y M inas 29 0 108 0.1 96 0

T ransp.y C o municacio nes 78 0 59 0 112 0.1

M IP R E.-Viv.C o nst . y Saneam. 183 0.1 312 0.2 336 0.2

C o o peració n P o pular 1 0 12 0 6 0

Infes 34 0 38 0 50 0

C o fo pri 53 0 49 0 76 0

P ro mudeh - M indes 30 0 68 0 84 0

M inist .T rabajo y P ro m.So c. 113 0.1 0 0 0 0

Gasto So cial B ásico 639 0.3 606 0.3 433 0.2

III OT R OS GA ST OS SOC IA LES 3 212 1.6 2 729 1.4 3 155 1.7

T OT A L 16 097 8.0 14 836 7.8 15 004 8.0

2002 2001 2000

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8. GASTO SOCIAL.-

LUCHA CONTRA LAPOBREZA EXTREMA

(MILLONES DE NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS EJECUCIÓN

MEF 370.0 -Vaso de Leche (Gob.Locales) 343.2 -Convenio PL-480 AID 26.8

PRONAA 208.3Prog. Apoyo al Repob.y Desarrollo Zona Emergencia 15.6Ministerio de Educación 169.8 -Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria 52.2 -Mej.de Calidad de Educ.Primaria,Secundaria y Educ.para el Trab 117.3 -Alfabetización 0.3Ministerio de Salud y Unid.Ejec.del Sector Salud de las Ctars. 225.2Ministerio de Agricultura 360.1 - Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural 26.7 - Apoyo al Agro 200.8 - PRONAMACHS 132.6COFOPRI 52.5PROMUDEH - MINDES 30.1FONCODES 330.9COOPOP 0.9Ministerio de Energía y Minas 29.2M.Transportes,Comunic.Vivienda y Construcción - MTC - MVC 78.3Ministerio de la Presidencia - M.Vivienda, Construcción y Saneam. 182.9 - Programa nacional de Agua Potable y Alcantarillado 16.3 - Proyecto de Inversión Economico y Social 3.0 - Programa de Equipamiento Básico Municipal 163.6INFES 34.4

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 113.4Gasto Social Básico 638.1 - Ministerio de Salud 299.3 - Instituto Nacional de Salud 234.3 - Ministerio de Educación 65.1 - Justicia 39.4

TOTAL 2 839.7

Fuente: Dirección Nacionalde Presupuesto PúblicoPCM (CIAS)

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9. ASPECTOS FINANCIEROS

0

100000

200000

300000

2002 2001

Activo

Pasivo

Conting.y Otr.

Patrimonio

ActivoPasivoConting.y Otr.Patrimonio

BALANCE GENERAL SECTOR PÚBLICO(MILLONES DE NUEVOS SOLES)

FUENTE:CPN

ACTIVO CORRIEN TE 71,765.0 35.9 69,315.3 36.4 2,449.7 3.5ACTIVO N O CORRIEN TE 140,200.7 70.0 134,730.6 70.9 5,470.1 4.1TOTAL ACTIVO 211,965.7 105.9 204,045.9 107.3 7,919.8 3.9PASIVO CORRIENTE 37,817.0 18.9 50,406.0 26.5 (12,589.0) (25.0)PASIVO N O CORRIEN TE 145,059.2 72.5 127,241.7 66.9 17,817.5 14.0TOTAL PASIVO 182,876.2 91.4 177,647.7 93.4 5,228.5 2.9CONTIN GEN CIAS 12.3 22.2 (9.9) (44.6)IN TERESES MIN ORITARIOS 73.5 73.5 100.0PATRIMON IO 29,003.7 14.5 26,376.0 13.9 2,627.7 10.0

TOTAL PASIVO Y PATRIMON IO 211,965.7 105.9 204,045.9 107.3 7,919.8 3.9

% PBI

VARIACIÓN VAR.

%CON CEPTO 2002

% PBI

2001

Page 30: 1. Con Financiamiento · 3. aspectos presupuestales i. ingresos corrientes 44 021 639.5 impuestos 22 950 959.3 tasas 1 726 850.2 contribuciones 740 095.9 venta de bienes 6 926 680.7

9. ASPECTOS FINANCIEROS.-

2002 2001 Ingresos Netos 22.1 23.9 (-) Costos y Gastos (21.2) (21.3) Resultados de Operaciones 0.9 2.6 (+ / -) Otros Ingresos y Gasto (6.5) (4.8) Resultado del Ejercicio (5.7) (2.4)22

.1

(21.

2)

0.9

(6.5) (5.7)

23.9

(21.

3)

2.6

(4.8) (2.4)

(25.0)(20.0)(15.0)(10.0)

(5.0)0.05.0

10.015.020.025.0

%

2002 2001

ESTADO DE GESTION EN RELACION AL PBI

Ing resos N et o s ( - ) C ost os y Gast os R esult ados de Operaciones ( + / - ) Ot ros Ingresos y Gast os

R esult ado del Ejercicio

FUENTE:CPN

ESTADO DE GESTIÓN SECTOR PÚBLICO(MILLONES DE NUEVOS SOLES)

IMPORTE PBI IMPORTE PBI IMPORTE %Ingresos Netos 44,160.2 22.1 45,376.9 23.9 (1,216.7) (2.7)(-) Costos y Gastos (42,411.1) (21.2) (40,525.6) (21.3) (1,885.5) 4.7Resultados de Operaciones 1,749.1 0.9 4,851.3 2.6 (3,102.2) (63.9)(+/ -) Otros Ingresos y Gastos (12,847.6) (6.5) (9,026.4) (4.8) (3,821.2) 42.3Participación y Deduciones (52.1) (60.4) 8.3 (13.7)Impuesto a la Renta (245.4) (0.1) (322.0) (0.2) 76.6 (23.8)RESULTAD O D EL EJERCICIO (11,396.0) (5.7) (4,557.5) (2.4) 6,838.5 (150.0)

VARIACIÓN CON CEPTO

2002 2001

Page 31: 1. Con Financiamiento · 3. aspectos presupuestales i. ingresos corrientes 44 021 639.5 impuestos 22 950 959.3 tasas 1 726 850.2 contribuciones 740 095.9 venta de bienes 6 926 680.7