2
http://blogdesap.blogspot.com.es/2011/11/anulacion-de- facturas-en-masa.html Anulación de facturas en masa Si en nuestra empresa estamos habituados a realizar la facturación de clientes mediante procesos colectivos, seguramente nos hemos encontrado con la siguiente situación. Un usuario llama al departamento de Sistemas preocupado porque se ha equivocado y tiene que anular una a una cientos de facturas. Por suerte, en este caso, SAP nos provee también con una transacción que nos permite anular facturas en masa. Parametrización No es necesaria. Funcional El usuario ha realizado un pool de facturas que desea anular. Logística / Comercial / Facturación / Factura / VF04 – Tratar pool de facturación Entrar al log de proceso colectivo. Logística / Comercial / Facturación / Sistema de información / Documentos de facturación / V.21 – Log de proceso colectivo Buscar el log de facturación que ha realizado el usuario. La clase de proceso es ‘F’. Se ha de indicar el usuario que lanzó la facturación y la fecha en que lo hizo.

Anulación de facturas en masa.doc

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Anulación de facturas en masa.doc

http://blogdesap.blogspot.com.es/2011/11/anulacion-de-facturas-en-masa.html

Anulación de facturas en masa

Si en nuestra empresa estamos habituados a realizar la facturación de clientes mediante procesos colectivos, seguramente nos hemos encontrado con la siguiente situación. Un usuario llama al departamento de Sistemas preocupado porque se ha equivocado y tiene que anular una a una cientos de facturas.

Por suerte, en este caso, SAP nos provee también con una transacción que nos permite anular facturas en masa.

ParametrizaciónNo es necesaria.

FuncionalEl usuario ha realizado un pool de facturas que desea anular.

Logística / Comercial / Facturación / Factura / VF04 – Tratar pool de facturación

Entrar al log de proceso colectivo.

Logística / Comercial / Facturación / Sistema de información / Documentos de facturación / V.21 – Log de proceso colectivo

Buscar el log de facturación que ha realizado el usuario. La clase de proceso es ‘F’. Se ha de indicar el usuario que lanzó la facturación y la fecha en que lo hizo.

Una vez localizado el log, lo marcamos y buscamos el camino de menú ‘Pasar a / Documentos’.