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Económico AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 1 P_2016 PRESUPUESTO 2016 GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Página : Descripción Totales por Aplicación Programa Orgánico Totales por Concepto Totales por Artículo Totales por Capítulo A C S 35,968% 1 Capítulo 9.784.472,45 GASTOS DE PERSONAL Presupuesto Trabajo : C 1 9.784.472,45 GASTOS DE PERSONAL 10 439.648,09 ALTOS CARGOS 100 439.648,09 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 439.648,09 00 9120 10102 ORGANOS GOBIERNO 11 102.000,00 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 110 102.000,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 102.000,00 00 9121 10102 R.B.ORGANOS DE GOBIERNO PERSONAL EVENTUAL 12 4.516.167,60 PERSONAL FUNCIONARIO 120 1.862.561,13 RETRIBUCIONES BASICAS 14.721,35 00 9311 10101 R.B.A1 INTERVENCION 14.721,35 00 9341 10101 R.B.A1 TESORERIA 14.721,35 00 9202 10102 R.B. SECRETARIA GENERAL A 8.321,90 00 9203 10102 R. INFORMACION A1 29.442,70 00 2310 10201 R.B. CENTRO SERVICIOS SOCIALES A1 14.721,35 00 1720 10202 R. MEDIO AMBIENTE A1 14.721,35 00 1321 10204 R.B. POLICIA LOCAL A1 14.721,35 00 3200 10304 R.B. EDUCACION A1 9.246,56 01 9341 10101 S.B.A2 TESORERIA 11/02/2016 13:02:09 EP150G Fecha:

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C

1 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

10 439.648,09ALTOS CARGOS

100 439.648,09RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

439.648,0900 9120 10102 ORGANOS GOBIERNO

11 102.000,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 102.000,00RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

102.000,0000 9121 10102 R.B.ORGANOS DE GOBIERNO PERSONAL EVENTUAL

12 4.516.167,60PERSONAL FUNCIONARIO

120 1.862.561,13RETRIBUCIONES BASICAS

14.721,3500 9311 10101 R.B.A1 INTERVENCION

14.721,3500 9341 10101 R.B.A1 TESORERIA

14.721,3500 9202 10102 R.B. SECRETARIA GENERAL A

8.321,9000 9203 10102 R. INFORMACION A1

29.442,7000 2310 10201 R.B. CENTRO SERVICIOS SOCIALES A1

14.721,3500 1720 10202 R. MEDIO AMBIENTE A1

14.721,3500 1321 10204 R.B. POLICIA LOCAL A1

14.721,3500 3200 10304 R.B. EDUCACION A1

9.246,5601 9341 10101 S.B.A2 TESORERIA

11/02/2016 13:02:09EP150G

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C25.890,3601 9204 10103 R.B.A2.ADMINISTRACION DE PERSONAL

12.945,1801 9206 10104 R. NUEVAS TECNOLIGIAS A2

25.890,3601 2310 10201 R.B. CENTRO SERVICIOS SOCIALES A2

25.890,3601 1720 10202 R.MEDIO AMBIENTE A2

12.945,1801 2410 10202 R DESARROLLO LOCAL

12.945,1801 4930 10203 R.B. INFORMACION CONSUMIDOR A2

64.725,9001 1321 10204 R.B. POLICIA LOCAL A2

25.890,3601 3300 10301 R.B. ADMON. GRAL. CULTURA. A2

0,0001 3330 10301 R.B. MUSEO DE LA HUERTA A2

12.945,1801 3400 10302 R.B. DEPORTES A2

25.890,3601 3200 10304 R.B. EDUCACION A2

38.835,5401 1510 10401 R.B. URBANISMO A2

25.890,3601 9223 10402 R.SERVICIOS A2

25.890,3601 9222 10404 R.OBRAS A2

0,0001 9221 10405 R.MANTENIMIENTO A2

19.828,9803 9311 10101 R.B. INTERVENCION

8.403,7203 9313 10101 R.B. CONTRATACION

19.828,9803 9341 10101 R.B.TESORERIA

9.914,4903 9201 10102 R.B. GABINETE ALCALDIA

11/02/2016 13:02:09EP150G

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C28.232,7103 9203 10102 R.B. REGISTRO E INFORMACION C1

9.914,4903 9204 10103 R.B. ADMON. PERSONAL C1

9.914,4903 9206 10104 R.B. C1 NUEVAS TECNOLOGIAS

18.318,2103 9240 10105 R.B. AGENDA 21 LOCAL C1

624.613,1403 1321 10204 R.B. POLICIA LOCAL C1

19.828,9803 3321 10301 R.B. BIBLIOTECA C1

9.914,4903 3330 10301 R.B. MUSEO DE LA HUERTA C1

19.828,9803 3400 10302 R.B. DEPORTES C1

29.743,4703 1510 10401 R.B. URBANISMO C1

9.914,4903 9223 10402 R.SERVIICOS C1

19.828,9803 9222 10404 R.OBRAS C1

8.403,7204 9206 10104 R.NUEVAS TECNOLOGIAS C2

16.807,4404 2310 10201 R.B. CENTRO SERVICIOS SOCIALES C2

8.403,7204 1720 10202 R.MEDIO AMBIENTE C2

33.614,8804 1321 10204 R.B. POLICIA LOCAL C2

16.807,4404 3321 10301 R.B. BIBLIOTECA C2

16.807,4404 1510 10401 R.B. URBANISMO C2

42.018,6004 9223 10402 R.SERVIICOS C2

16.807,4404 9222 10404 R.OBRAS C2

11/02/2016 13:02:09EP150G

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C8.403,7204 9221 10405 R.MANTENIMIENTO C2

8.403,7205 3321 10301 R.B. BIBLIOTECA E

25.211,1605 9223 10402 R.SERVICIOS E

7.296,2406 9311 10101 ANTIGÜEDAD INTERVENCION

1.264,1206 9313 10101 ANTIGÜEDAD CONTRATACION

9.485,1106 9341 10101 ANTIGÜEDAD TESORERIA

3.283,3106 9201 10102 ANTIGÜEDAD GABINETE ALCALDIA

1.710,3706 9202 10102 ANTIGÜEDAD SECREARIA GENEAL

8.701,1906 9203 10102 ANTIGÜEDAD REGISTRO E INFORMACION

8.265,9606 9204 10103 ANTIGÜEDAD PERSONAL

3.369,8406 9206 10104 ANTIGÜEDAD NUEVAS TECNOLOGIAS

4.294,6006 9240 10105 ANTIGÜEDAD AGENDA 21 LOCAL

14.740,5306 2310 10201 ANTIGÜEDAD CENTRO SERVICIOS SOCIALES

9.955,9706 1720 10202 ANTIGÜEDAD MEDIO AMBIENTE

2.835,3506 2410 10202 ANTIGÜEDAD DESARROLLO LOCAL

4.725,5906 4930 10203 ANTIGÜEDAD INFORMACION CONSUMIDOR

141.476,9206 1321 10204 ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL

7.088,3806 3300 10301 ANTIGÜEDAD ADMON. GRAL. CULTURA

13.920,1206 3321 10301 ANTIGÜEDAD BIBLIOTECA

11/02/2016 13:02:10EP150G

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C3.648,1206 3330 10301 ANTIGÜEDAD MUSEO DE LA HUERTA

9.376,5206 3400 10302 ANTIGÜEDAD DEPORTES

14.109,7406 3200 10304 ANTIGÜEDAD EDUCACION

20.337,0006 1510 10401 ANTIGÜEDAD URBANISMO

24.911,1506 9223 10402 ANTIGÜEDAD SERVICIOS

14.616,2406 9222 10404 ANTIGÜEDAD OBRAS

1.516,9406 9221 10405 ANTIGÜEDAD MANTENIMIENTO

121 2.653.606,47RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

27.124,6200 9311 10101 C.D. INTERVENCIÓN

5.582,3300 9313 10101 C.D. CONTRATACION

32.248,4500 9341 10101 C.D. TESORERIA

6.217,3600 9201 10102 C.D. GABINETE ALCALDIA

25.000,0000 9202 10102 C.E. SECRETARIA GENEAL

25.583,5600 9203 10102 C.D. REGISTRO E INFORMACION

25.196,6300 9204 10103 C.D. ADMON. PERSONAL

19.008,8300 9206 10104 C.D. NUEVAS TECNOLOGIAS

11.799,6900 9240 10105 C.D. AGENDA 21 LOCAL

46.468,5600 2310 10201 C.D. CENTRO SERVICIOS SOCIALES

31.770,7400 1720 10202 C.D.MEDIO AMBIENTE

11/02/2016 13:02:10EP150G

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C11.770,1400 2410 10202 C.D. DESARROLLO LOCAL

7.209,1400 4930 10203 C.D. INFOMRACION CONSUMIDOR

461.838,7000 1321 10204 C.D. POLICIA LOCAL

18.979,2700 3300 10301 C.D. ADMON. GRAL. CULTURA

29.181,7100 3321 10301 C.D. BIBLIOTECA

6.217,3600 3330 10301 C.D. MUSEO DE LA HUERTA

24.204,8500 3400 10302 C.D.ADMON.GRAL.DEPORTES

26.188,4100 3200 10304 C.D.EDUCACION

58.668,5600 1510 10401 C.D. URBANISMO

70.009,2600 9223 10402 C.D. SERVICIOS

42.578,6500 9222 10404 C.D. OBRAS

5.582,3300 9221 10405 C.D. MANTENIMIENTO

31.340,3201 9311 10101 C.E. INTERVENCION

4.158,7201 9313 10101 C.E. CONTRATACION

31.911,7601 9341 10101 C.E. TESORERIA

12.364,4401 9201 10102 C.E. GABINETE ALCALDIA

13.698,1301 9202 10102 C.D. SECRETARIA GENERAL

29.463,2001 9203 10102 C.E. REGISTRO E INFORMACION

29.134,6201 9204 10103 C.E. ADMON. PERSONAL

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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7P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C15.872,1501 9206 10104 C.E. NUEVAS TECNOLIGIAS

11.034,1501 9240 10105 C.E. AGENDA 21 LOCAL

38.614,7801 2310 10201 C.E. CENTRO SERVICIOS SOCIALES

32.734,2401 1720 10202 C.E. MEDIO AMBIENTE

16.414,1401 2410 10202 C.E. DESARROLLO LOCAL

6.333,1601 4930 10203 C.E. INFORMACION CONSUMIDOR

1.093.598,6301 1321 10204 C.E. POLICIA LOCAL

22.747,3001 3300 10301 C.E. ADMON. GRAL. CULTURA

20.794,2801 3321 10301 C.E. BIBLIOTECA

6.092,0801 3330 10301 C.E. MUESEO DE LA HUERTA

26.842,1001 3400 10302 C.E.ADMON.GRAL.DEPORTES

25.754,4501 3200 10304 C.E. EDUCACION

54.135,8401 1510 10401 C.E. URBANISMO

62.856,1201 9223 10402 C.E. SERVICIOS

43.568,5901 9222 10404 C.E. OBRAS

5.714,1201 9221 10405 C.E. MANTENIMIENTO

13 2.557.839,11PERSONAL LABORAL

131 2.557.839,11LABORAL EVENTUAL

18.513,439311 10101 R.LABORALES INTERVENCION

11/02/2016 13:02:10EP150G

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8P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C51.869,639313 10101 R.LAOBRALES CONTRATACION

19.019,079341 10101 RETRIBUCIONES L. TESORERIA

74.144,349200 10102 RET.LAB. ADMON. GENERAL

37.992,719201 10102 R.GABINETE DE ALCALDIA

70.288,749202 10102 RET.PER.LAB. SECRTARIA GENERAL

57.973,819203 10102 R. PRERSONAL REGISTRO E INFORMACION

105.368,879230 10102 R. EMISORA MUNICIPAL

36.108,999204 10103 P.L.ABORAL ADMON. PERSONAL

198.366,689290 10103 PERSONAL COLABORACION SOCIAL

47.371,879240 10105 P.EVENTUAL AGENDA 21 LOCAL

443.921,992310 10201 P.EVENTUAL CENTRO SERVICIOS SOCIALES

84.015,182312 10201 P.EVENTUAL AYUDA DOMICILIO

245.985,132314 10201 P.EVENTUAL CENTRO ESTANCIAS DIURNAS

18.903,231720 10202 R. MEDIO AMBIENTE

67.514,392410 10202 PERSONAL DESARROLLO LOCAL

109.471,591321 10204 R.L. POLICIA LOCAL

17.851,781330 10204 R.B. SEÑALIZACIONES

201.412,513300 10301 PERSONAL ADMON GRAL CULTURA

57.243,623321 10301 R. LABORAL BILBIOTECA

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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9P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C0,003341 10301 R. PERSONAL LABORAL ESCUELA DE MUSICA

258.531,833400 10302 PERSONAL EVENTUAL DEPORTES

21.245,583370 10303 R. LABORALES JUVENTUD

16.933,113200 10304 R. LABORALES EDUCACION

96.090,841510 10401 PERSONAL EVENTUAL.URBANISMO

92.203,809223 10402 P. EVENTUAL SERVICIOS

109.496,399222 10404 P.EVENTUAL OBRAS

15 74.820,08INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 42.500,00PRODUCTIVIDAD

42.500,009200 10103 PRODUCTIVIDAD

151 32.320,08GRATIFICACIONES

32.320,089200 10103 GRATIFICACIONES

16 2.093.997,57CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL

160 2.051.428,76CUOTAS SOCIALES

31.221,3100 9311 10101 S.S.INTERVENCION,CONTROL INTERNO-CONTABI

19.514,5700 9313 10101 S.S.CONTRATACION Y PROYECTOS

37.474,5900 9341 10101 S.S.TESORERIA

0,0000 9120 10102 S.S. ORGANOS DE GOBIERNO

23.800,3300 9200 10102 S.S.ADMINISTRACION GENERAL

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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Económico

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10P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C17.582,6200 9201 10102 S.S.GABINETE DE ALCALDIA

36.455,4100 9202 10102 S.S.SECRETARIA GENERAL

43.885,8400 9203 10102 S.S.REGISTRO E INFORMACION GENERAL

33.823,4100 9230 10102 S.S. INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

36.388,3100 9204 10103 S.S.ADMINISTRACION DE PERSONAL

26.600,9700 9290 10103 S.S. COLABORACION SOCIAL

19.239,2900 9206 10104 S.S. NUEVAS TECNOLIGIAS

25.354,6100 9240 10105 S.S. AGENDA 21 LOCAL

186.332,7900 2310 10201 S. S. PERSONAL CENTRO SERVICIOS SOCIALES

27.139,4700 2312 10201 S.S. AYUDA DOMICILIO

79.458,8800 2314 10201 S.S. CENTRO ESTANCIAS DIURNAS

37.183,9900 1720 10202 S.S. MEDIO AMBIENTE

32.751,2500 2410 10202 S.S. DESARROLLO LOCAL

7.865,6900 4930 10203 S.S. INFORMACION CONUMIDOR

754.757,1000 1321 10204 S.S.POLICIA LOCAL

6.747,9700 1330 10204 S.S. SEÑALIZACIONES

85.067,3100 3300 10301 S.S.SERVICIOS CULTURALES

46.841,5000 3321 10301 S.S.BIBLIOTECA MUNICIPAL

6.519,7600 3330 10301 S.S.MUSEO DE LA HUERTA

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

35,968%1Capítulo 9.784.472,45GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Trabajo :

C0,0000 3341 10301 S.S.ESCUELA DE MUSICA

109.396,1500 3400 10302 S.S. ADMON. GRAL. DEPORTES

0,0000 3420 10302 S.S PISCINA

6.819,8300 3370 10303 S.S.JUVENTUD

32.314,9400 3200 10304 S.S. EDUCACION

85.914,1800 1510 10401 S.S.URBANISMO

104.579,4200 9223 10402 S.S. SERVICIOS

83.841,1900 9222 10404 S.S. OBRAS

6.556,0800 9221 10405 S.S. MANTENIMIENTO

161 17.675,14PRESTACIONES SOCIALES

17.675,1404 9200 10103 PREMIOS POR JUBILACION

162 24.893,67GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABO

24.893,6700 9200 10103 FORMACION Y PERFECC.PERSONAL FUNCIONARIO

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

31,116%2Capítulo 8.464.576,96GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Presupuesto Trabajo :

C2 8.464.576,96GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 68.600,00ARRENDAMIENTOS

200 22.000,00TERRENOS Y BIENES NATURALES

22.000,000 9200 10102 ARRENDAMIENTO SOLARES

204 39.600,00MATERIAL DE TRANSPORTE

39.600,000 1321 10204 ALQUILER VEHICULOS

205 7.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

7.000,000 9200 10102 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA

21 457.300,00REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

210 67.000,00INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

2.000,009208 10102 PLACAS METAL.Y NUM.POLICIA VIAS PUBLICAS

5.000,001711 10402 PARQUES Y JARDINES

60.000,001533 10405 MANTNIMIENTO VIAS PUBLICAS

212 107.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

9.000,003420 10302 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

20.000,001522 10401 INFRAVIVIENDA

78.000,009200 10405 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

213 231.500,00MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

500,000 9200 10102 REPARACION MAQUINAS ESCRITORIO

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

31,116%2Capítulo 8.464.576,96GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Presupuesto Trabajo :

C9.000,000 1321 10204 MAQUINARIA Y UTILLAJE POLICIA

19.000,000 1330 10204 SEÑALIZACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

2.000,000 3370 10301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

9.000,000 3420 10302 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

12.000,000 1510 10401 EJECUCION SUBSIDIARIA RUINAS

5.000,000 1640 10402 CEMENTERIO

100.000,000 1651 10402 ALUMBRADO PUBLICO

75.000,000 9200 10405 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS (ALARMAS, ASC

214 49.000,00MATERIAL DE TRANSPORTE

1.000,009205 10102 REPARACION DE VEHICULOS

3.000,002310 10201 SERVICIOS SOCIALES REPARACION VEHICULO

25.000,001321 10204 POLICIA: REPARACION Y MANT.VEHICULOS

20.000,009200 10405 REPARACION VEHICULOS

215 2.800,00MOBILIARIO Y ENSERES

800,009200 10102 REPARAC.Y MANTENIM.DE MOBILIARIO Y ENSER

1.000,003341 10301 REPARACION INSTRUMENTOS E.M.M.A.

1.000,001533 10405 MANTENIMIENTO MOBILIARIO VIAS PUBLICAS

22 7.936.376,96MATERIAL,SUMINISTRO Y OTROS

220 25.500,00MATERIAL DE OFICINA

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

31,116%2Capítulo 8.464.576,96GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Presupuesto Trabajo :

C7.500,0000 9200 10102 MAT.OFICINA.ORDINARIO NO INVENTARIABLE

3.000,0001 9200 10102 MAT.OFICINA.PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC

5.000,0002 9200 10102 MATERIAL OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE

10.000,0002 9200 10104 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

221 1.418.750,00SUMINISTROS

1.120.000,0000 1651 10402 ENERGIA ELECTRICA

70.000,0002 3200 10402 GAS COLEGIOS

80.000,0002 9200 10402 GAS

2.500,0003 9205 10102 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.000,0003 2310 10201 SERVICIOS SOCIALES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

20.000,0003 1321 10204 POLICIA: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

1.000,0003 3420 10302 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

20.000,0003 9200 10405 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

5.000,0004 9200 10102 VESTUARIO

25.000,0004 1321 10204 VESTUARIO POLICIA

12.000,0006 2311 10201 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

33.000,0010 9200 10402 DEPENDENCIAS MUNICIPALES

20.000,0014 3421 10302 SUMINISTRO PRODUCTOS TRATAMIETO PISCINAS

7.000,0099 9200 10103 OTROS SUMINISTROS EPIS

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Fecha:

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

31,116%2Capítulo 8.464.576,96GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Presupuesto Trabajo :

C1.250,0099 1321 10204 POLICIA: OTROS SUMINISTROS. MUNICION

222 139.000,00COMUNICACIONES

65.000,0000 9200 10102 COMUNICACIONES TELEFONICAS

68.000,0001 9200 10102 COMUNICACIONES POSTALES

6.000,0003 9200 10104 COMUNICACIONES INFORMATICAS

223 1.000,00TRANSPORTES

1.000,003300 10301 DESPLAZAMIENTOS DIFUSION CULTURA

224 140.000,00PRIMAS DE SEGUROS

140.000,009200 10102 PRIMAS SEGURO

225 31.000,00TRIBUTOS

1.000,0000 9341 10101 TRIBUTOS ESTATALES

1.000,0001 9341 10101 TRIBUTOS

12.000,0001 1610 10402 CANON SANEAMIENTO

17.000,0002 9341 10101 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

226 675.000,00GASTOS DIVERSOS

1.000,0001 9120 10102 ATENCIONES DE PROTOCOLO Y REPRESENTATIVA

2.000,0001 3300 10301 PROTOCOLO

30.000,0002 9120 10102 PRENSA Y PUBLICACIONES

2.000,0002 311 10206 SALUBRIDAD PUBLICA

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Fecha:

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

31,116%2Capítulo 8.464.576,96GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Presupuesto Trabajo :

C11.000,0002 3300 10301 PUBLICIDAD ACTV.CULTURALES Y FESTEJOS

13.000,0003 9205 10102 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES

8.000,0004 9200 10102 GASTOS JURIDICOS

2.000,0009 3320 10301 ACTIVIDADES BIBLIOTECA

50.000,0009 3380 10301 INFRAESTRUCTURAS ACTIVIDADES CULTURALES

2.000,0009 3370 10303 ACTIVIDADES ENSEÑANZAS MEDIAS

190.000,0099 9311 10101 OTROS GASTOS DIVERSOS

1.500,0099 9341 10101 SANCIONES

2.000,0099 9200 10102 GASTOS NOTARIALES REGISTRAL.Y AUDITORIA

8.000,0099 9205 10102 OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES

20.000,0099 9207 10102 JUZGADO DE PAZ.OTROS GASTOS DIVERSOS

500,0099 9204 10103 GASTOS DIVERSOS PERSONAL

80.000,0099 2310 10201 GASTOS ZONA, FAMILIA E INSERCION

18.000,0099 2410 10202 APORTACION MUNICIPAL ESCUELA TALLER

1.000,0099 4220 10202 OTROS GASTOS INDUSTRIA

1.000,0099 4930 10203 GTOS.DIVERSOS INFORMACION CONSUMIDOR

2.500,0099 1350 10204 PROTECCION CIVIL.OTROS GASTOS DIVERSOS

11.000,0099 2310 10205 ACTIVIDADES CONCILIACION

9.000,0099 3300 10301 DERECHOS DE AUTOR

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Fecha:

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

31,116%2Capítulo 8.464.576,96GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Presupuesto Trabajo :

C20.000,0099 3370 10301 -ACT.MUSICA,TEATRO,DANZA,ETC.

130.000,0099 3380 10301 GASTOS FIESTAS PATRONALES

25.000,0099 3381 10301 NAVIDAD CULTURAL Y REYES

4.500,0099 3384 10301 ORGANIZACION FESTIVALES

10.000,0099 3410 10302 GASTOS DEPORTE ESCOLAR

1.000,0099 3411 10302 GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS

7.000,0099 3412 10302 DEPORTE POPULAR ORGA. EVENTOS

3.000,0099 3370 10303 ACT. JUVENILES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

3.000,0099 3200 10304 GASTOS ACTIV.PROG.INFANCIA Y ABSENTISMO

4.000,0099 9223 10402 OTROS GASTOS SERVICIOS

2.000,0099 1533 10405 LIMPIEZA SOLARES

227 5.506.126,96TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

1.231.528,3200 1621 10402 RECOGIDA BASURA

500.000,0000 1623 10402 TRATAMIENTO RESIDUOS

1.295.737,8000 1630 10402 LIMPIEZA VIARIA

735.000,0000 9200 10402 LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION

34.000,0001 1321 10204 VIGILANCIA Y SEGURIDAD

23.989,0006 9200 10104 CONTRATOS MTOS. SOFTWARE

20.000,0006 9206 10104 PRESTACION SERVICIOS INORMATICOS

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

31,116%2Capítulo 8.464.576,96GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Presupuesto Trabajo :

C75.000,0006 2310 10201 PRESTACION SERVICIOS

12.000,0006 2318 10201 MINORIAS ETNICAS

8.000,0006 311 10206 SALUBRIDAD PUBLICA

44.000,0006 1510 10401 PLAN ORDENACION URBANA

421.656,8406 1711 10402 PARQUES Y JARDINES

20.000,0006 9200 10404 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

404.000,0008 9314 10101 SERVICIOS DE RECAUDACION

70.000,0099 9205 10102 SERVICIOS REGIMEN INTERIOR

9.400,0099 9205 10103 SERVICIO PREVENCION AJENO

55.000,0099 2311 10201 TELEASISTENCIA

20.000,0099 2317 10201 ATENCION INMIGRANTES

1.000,0099 4220 10202 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

3.000,0099 1321 10204 RETIRADA DE VEHICULOS -GRUA-

2.000,0099 2310 10205 PREVENCION VIOLENCIA DOMESTICA

9.000,0099 2315 10205 ACTIVIDADES MUJER

296.815,0099 3420 10302 CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

215.000,0099 3200 10405 MANTENIMIENTO Y CONSEJERIA COLEGIOS

23 2.300,00INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO

230 1.200,00DIETAS

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Fecha:

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19P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

31,116%2Capítulo 8.464.576,96GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Presupuesto Trabajo :

C1.000,0000 9120 10102 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS

200,0009 9200 10103 DIETAS DEL PERSONAL

231 1.100,00LOCOMOCION

1.000,0000 9120 10102 LOCOMOCION DE ORGANOS DE GOBIERNO

100,0000 9200 10103 LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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20P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

2,716%3Capítulo 738.800,00GASTOS FINANCIEROS

Presupuesto Trabajo :

C3 738.800,00GASTOS FINANCIEROS

31 718.800,00DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

310 715.800,00INTERESES

715.800,00011 10101 INTERESES Y COM.TESORERIA

311 3.000,00GASTOS DE FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCELACION

3.000,009341 10101 GTOS.FORMALIZ,MODIF.Y CANCELACION PRTMOS

35 20.000,00INTRESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

352 15.000,00INTERESES DE DEMORA

15.000,009341 10101 INTERESES DE DEMORA

359 5.000,00** Cod = 359

5.000,009341 10101 OTROS GASTOS FINANCIEROS

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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21P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

8,787%4Capítulo 2.390.408,75TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Presupuesto Trabajo :

C4 2.390.408,75TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46 603.900,91A ENTIDADES LOCALES

466 13.500,00A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

13.500,00942 10101 CUOTA ANUAL A LA FEMP Y FEMRM

467 590.400,91A CONSORCIOS

590.400,911360 10204 CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS

47 1.600.807,84A EMPRESAS PRIVADAS

472 692.701,03BONOBUS

473.584,829205 10102 APORTACION TRANSPORTE

219.116,212319 10201 SUBVENCION RESIDENCIA VIRGEN DE LA SALUD

479 908.106,81OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS

908.106,811332 10204 SUBV. EXPLOTACION PARKING ENTREVIAS

48 185.700,00A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 23.200,00PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACI

9.200,004220 10202 PREMIOS Y BECAS FOMENTO

6.000,003344 10301 PREMIOS,CERTAMENES Y CONCURSOS

8.000,003370 10303 PREMIOS Y BECAS JUVENILES

489 162.500,00OTRAS TRANSFERENCIAS

60.000,002310 10201 COOPERACION SOCIAL

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Fecha:

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Económico

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

22P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

8,787%4Capítulo 2.390.408,75TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Presupuesto Trabajo :

C12.000,002319 10201 SUBVENCION MAYORES EN RESIDENCIA

15.000,004220 10202 SUBVENCION EMPRESARIOS POLIGONO

16.000,004310 10202 SUBV. FOMENTO DEL COMERCIO Y HOSTELERIA

50.000,003380 10301 FIESTAS Y TRADICIONES

5.000,00341 10302 SUBV.PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE

4.500,003210 10304 CONVENIOS A.P.A.S.PRIMARIA -PROG.INFANCI

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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Económico

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

23P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

0,074%5Capítulo 20.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO

Presupuesto Trabajo :

C5 20.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

50 20.000,00DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRE

500 20.000,00FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

20.000,00929 10101 FONDO CONTINGENCIA

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha:

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Económico

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

24P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

1,899%6Capítulo 516.500,00INVERSIONES REALES

Presupuesto Trabajo :

C6 516.500,00INVERSIONES REALES

61 50.000,00INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y BIE

619 50.000,00OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION

50.000,001610 10404 RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

62 356.500,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO

622 200.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

200.000,00321 10404 AMPLIACION CEIP LAS TEJERAS

623 79.500,00MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

14.000,002410 10202 ADECUACION AULAS DESARROLLO LOCAL

1.500,001321 10204 MAQUINARIA, INSTA. TECNICAS Y UTILLAJE

20.000,001330 10204 SEÑALIZACION VIAL

4.000,001350 10204 EQUIPOS RADIOCOMUNICACIONES

40.000,003420 10302 EQUIPAMIENTO

624 15.000,00MATERIAL TRANSPORTE

15.000,009200 10405 ADQUISICION VEHICULOS SERVICIOS

625 10.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

7.000,009200 10102 EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

3.000,003321 10301 EQUIPAMIENTO BILBIOTECA Y OTROS

626 50.000,00EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

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Fecha:

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Económico

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

25P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

1,899%6Capítulo 516.500,00INVERSIONES REALES

Presupuesto Trabajo :

C50.000,009200 10104 EQUIPOS

629 2.000,00COLECTOR AGUA M.CAMPOS

2.000,003320 10301 BIBLIOGRAFIA Y AUDIOVISUALES

63 110.000,00INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA FUNCION.OPERATIVO

632 110.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

60.000,002310 10404 ASISTENCIA SOCIAL

50.000,003420 10404 REPARACION Y REFORMA

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Fecha:

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Económico

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

26P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

0,151%7Capítulo 41.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Presupuesto Trabajo :

C7 41.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78 41.000,00A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

781 41.000,00SUBVENCIONES FAMILIAS E INSTITUCION

41.000,003345 10301 SUBVENCION SAN ROQUE

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Fecha:

Page 27: AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA GASTOS : · PDF fileayuntamiento de alcantarilla p_2016 presupuesto 2016 1 gastos : clasificaciÓn econÓmica ... 01 2310 10201 r.b. centro servicios sociales

Económico

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

27P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

19,290%9Capítulo 5.247.600,00PASIVOS FINANCIEROS

Presupuesto Trabajo :

C9 5.247.600,00PASIVOS FINANCIEROS

91 5.247.600,00AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

913 5.247.600,00AMORTIZ.PRESTAM.MEDIO Y LARGO PLAZO ENTES FUERA SE

5.247.600,00011 10101 AMORT.PMOS.M/L PLAZO ENTES FUERA DEL S.P

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Fecha:

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Económico

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

28P_2016 PRESUPUESTO 2016

GASTOS : CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página :

Descripción Totales por Aplicación

Programa Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloA C S

19,290%9Capítulo 5.247.600,00PASIVOS FINANCIEROS

Presupuesto Trabajo :

C

27.203.358,16Total

11/02/2016 13:02:10EP150G

Fecha: