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BALANCE ENERGÉTICO 2010
Y PERSPECTIVAS 2011
Madrid, 28 de marzo de 2011
Alfonso Beltrán García-Echániz
Director General de IDAE
ENERGÍAS RENOVABLES Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA
2
Consumo Total: 131.927 ktep (+ 1,1%)
(Año 2009): 130.505 ktep
Consumo EERR: 14.910 ktep (+ 22,6%)
(Año 2009): 12.165 ktep
RESULTADOS 2010
Consumo de Energía Primaria Intensidad de Energía Primaria
Crecimiento de Intensidad Energética
(10/09): 1,04%
Contribución EERR: 11,3% sobre EP
13,2% sobre EF (directiva 2009/28)
(Año 2009): 9,3% sobre EP
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
kep/€2000
UE-27 España
EERR
11,3%
Resto EERR
1,9%
Biomasa y Residuos
3,8%
Eólica
2,9%
Hidráulica
2,8%
Saldo Eléctrico
-0,5%
Nuclear
12,2%
Carbón
6,3%Petróleo
47,3%
Gas Natural
23,5%
Se mantienen intensidades energéticas inferiores a
los años previos a la crisis: con el mismo PIB de
2006 un 9% menos de energía
2006 2010
PIB (M€2000) 768.560 772.895
Intensidad Primaria (kep/€00) 0,187 0,170
3
CLAVES 2010
Disminución de la
intensidad energética de
los últimos años basada
en:
Incremento de la participación de las energías renovables. Participación
en energía final 13,2% en 2010 (8,2% en 2005)
Mejoras tecnológicas y de gestión: 7,62%
Estructura productiva: 3,7%
-3,7%
-7,62%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2004/09 (*)
Efecto Estructural Efectos Tecnológicos y de Eficiencia
2009/04:
11,3%
(*): último año disponible 2009
Mejora de la intensidad energética 2004-2010: 2,5% anual (14,1%
acumulado)
4
LOS INSTRUMENTOS
Energías renovables
• Planificación. PER 2011-2020 y planificación infraestructuras.
• Ley Energías renovables y Eficiencia.
• Progresiva madurez tecnológica y de los sectores empresariales.
• Otros: mejora de la gestión de las EERR en el sistema eléctrico.
Eficiencia energética
• Planificación. Plan de Acción 2011-2020.
• E4 y políticas de ahorro y eficiencia energética.
• Ley Energías renovables y eficiencia.
• Plan Intensificación Ahorro de 2011.
• Otros: vehículo eléctrico, ESEs, edificación.
5
ENERGÍAS RENOVABLES
6
20.000
20.500
21.000
21.500
22.000
22.500
23.000
23.500
24.000
24.500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
150
300
450
600
750
900
1.050
1.200
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
890
1.780
2.670
3.560
4.450
5.340
6.230
7.120
8.010
• 2.605 MW eléctricos, de nueva potencia en 2010, con crecimientos importantes en
eólica, solar termoeléctrica y fotovoltaica
• 533 nuevos MW térmicos en 2010
• Senda media sostenida de crecimiento con importantes resultados acumulados
(cumplimiento de objetivos)
• Expectativas muy optimistas al 2011 con el arranque del nuevo PER
CAPACIDAD DE GENERACIÓN RENOVABLE
Eléctrica Térmica
44.512 MW 24.074 MW
PER PER
Potencia Anual
Instalada (MW) Potencia
Acumulada (MW)
Potencia Anual
Instalada (MWth)
Potencia Acumulada
(MWth)
7
SECTOR EÓLICO
Potencia acumulada: 20.744 MW
Incremento de potencia (2010/2009): 1.752 MW
Incremento de potencia (Período 2005-2010): 2.072 MW/año
Cobertura demanda: 15,4%
Crecimiento firme y constante
Gestión en tiempo real: centros de
control. Participaciones superiores
al 50% en algunos horas.
Desarrollos tecnológicos españoles -
aerogeneradores > 4 MW
75% de aerogeneradores de
tecnología nacional.
Retos:
Energía eólica marina
Repotenciación de parques
Maximizar vertido a la red
146 MW
2.898 MW
190 MW
4 MW
3.594 MW
4.804 MW
3.279 MW
1.087 MW
348 MW
946 MW
1.726 MW
32 MW 964 MW
446 MW 280 MW
8
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Potencia instalada 2010: 400 MW
Cobertura de la demanda: 0,25%
A futuro: 1.839 MW adicionales antes de
diciembre 2013 996 MW en construcción
843 MW en promoción avanzada
30 empresas nacionales en el sector Retos:
Costes Tecnología
Ritmo sostenible
Operación e integración
Almacenamiento
Potencia instalada 2010 369 MW
Cobertura demanda: 2,5%
500 empresas y 30 centros I+D
Retos: Reducción de costes – integración
edificación – generación distribuida – Calidad
Potencia Anual
Instalada (MW)
Potencia
Acumulada (MW)
3.787 MW
En funcionamiento En Construcción
632 MW (15 plantas)
SECTOR FOTOVOLTAICO SECTOR TERMOELÉCTRICO
9
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
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200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
-500
0
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1.000
1.500
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2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-300
0
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600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
Nueva Capacidad Anual
Capacidad Retirada
Capacidad Acumulada
Capacidad
Acumulada (ktep) Capacidad anual
instalada (ktep)
2.362.230 m2
2010: + 348.000 m2
(ritmo importante pese a la caída de la actividad
inmobiliaria)
Necesidad de incluir rehabilitación de viviendas y
nuevas aplicaciones (equipamiento, servicios e
industria)
35 fabricantes y capacidad de producción de
1.900.000 m2
Programa SOLCASA: financiación de ESE’s, 21
empresas habilitadas, 1 proyecto aprobado
Reto: Promover sistemas de apoyo específicos a la
producción de energía térmica
Consumo de biocarburantes: 5,0% de la
demanda de gasolina automoción y de gasóleo A
51 plantas en producción
Retos:
SECTOR SOLAR TÉRMICO SECTOR BIOCARBURANTES Superficie Anual
Instalada (miles de m2)
Superficie Acumulada
(miles de m2)
4.170 ktep
• Sostenibilidad/Verificación
• Especificaciones/Mezclas
• 2ª Generación
• Evitar competencia desleal en
importaciones
10
BIOMASA
• Pellets”: producción x10 en 3 años (600.000 t)
• Programa BIOMCASA: financiación a ESE’s, 50
empresas habilitadas, 50 proyectos aprobados
(11,8 MWt)
• Calor de la cogeneración para usos finales
Térmica
Biomasa Térmica y calor de cogeneración
3.300
3.350
3.400
3.450
3.500
3.550
3.600
3.650
3.700
2005 2006 2007 2008 2009 2010
kte
p
• Proyectos de demostración de tecnologías
españolas en gasificación (cogeneraciones < 2
MW).
• Incipiente crecimiento de plantas de biogás
agroindustrial, con amplio potencial de desarrollo
Tecnologías Eléctricas
Biomasa, biogás, residuos renovables
eléctricos
0
200
400
600
800
1.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
MW
11
OTROS SECTORES RENOVABLES
• 3er país UE en potencia instalada
• 150 empresas. Fabricación 100% nacional. Alta madurez tecnológica nacional
• Potencial sin explotar (3er país de la UE)
• Interés para almacenamiento energético, mediante bombeo
Hidráulica
Undimotriz (Olas) Geotérmica
• Baja temperatura: Creciente tejido industrial.
Bomba de calor.
• Programa GEOTCASA: financiación a ESE’s, 11
empresas habilitadas
• Media temperatura: varios proyectos de calefacción
de distrito en fase de estudio
•Alta temperatura: Potencia instalable > 1.000 MWe
• Finalizado “Estudio del
Potencial de Energía de las Olas
en España”. Aplicación
accesible Web IDAE
• Por primera vez Energías del Mar aparecen en la
Planificación de EERR. Objetivo 100MW a 2020
• Proyectos I+D+i y Centros Tecnológicos de Pruebas
(BIMEP, Cantabria y PLOCAN)
12
CUMPLIMIENTO PER 2005 - 2010
13
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PER 2005 - 2010
Consumo de Energía Primaria Producción de Energía Eléctrica
Resto EERR
3,7%
Eólica
14,6%
Hidráulica
14,1%
EERR
32,3%Gas Natural
32,0%
Nuclear
20,6%
P. Petrolíferos
5,5%
Carbón
8,5%
Bombeo
1,0%
Consumo EERR eléctricas vs Consumo bruto de electricidad
Realizado 33,3% (29,2% con hidro y eólica normalizadas
-directiva 2009/28), Planificado 29,4%
Consumo Biocarburantes
vs Consumo de gasolina y gasóleo auto
Realizado 5,0%, Planificado 5,8%
EERR
11,3%
Resto EERR
1,9%
Biomasa y Residuos
3,8%
Eólica
2,9%
Hidráulica
2,8%
Saldo Eléctrico
-0,5%
Nuclear
12,2%
Carbón
6,3%Petróleo
47,3%
Gas Natural
23,5%
• Superados objetivos
en las tecnologías de:
Eólica
Fotovoltaica
Termosolar
Consumo Primario EERR vs Consumo de Energía Primaria
Realizado 11,3%, Planificado12,0%
14
PERSPECTIVAS
15
ENERGÍAS RENOVABLES
Nuevo PER 2011-2020:
20,8% de EERR sobre consumo final bruto en 2020
11,5% de EERR en transporte (biocarburantes y electricidad
renovable)
Nuevas áreas: geotermia, eólica marina, aerotermia (bombas de
calor) y energías marinas
Nuevo marco de apoyo a usos térmicos renovables
Impulso a la I+D+i reducción de costes
Adaptación de infraestructuras (interconexiones transfronterizas,
integración en red, almacenamiento)
35 M€ de apoyo a proyectos en cooperación con CCAA en 2011
Transposición Directiva de Energías Renovables
Ley de Ahorro, Eficiencia Energética y Energías Renovables
Contribución a la creación de empleo y riqueza (PIB)
16
LA SENDA DE LA RENTABILIDAD
Fotovoltaica de tejado y suelo• Rango de variación en función de la
tecnología• Límite superior: tecnología de Thin
Film• Límite inferior: tecnología cristalina
Solar termoeléctrica1
• Rango de variación en función de la tecnología: cilindro parabólico y torre
• Límite superior: tecnología de torre hasta ~2015 y de cilindro parabólico en adelante
• Límite inferior: tecnología de cilindro parabólico hasta ~2015 y de cilindro en adelante
Eólico onshore• Rango de variación para
instalaciones de 50 MW en función de la intensidad de viento
• Límite superior: zonas de viento moderado (~2.000 horas)
• Límite inferior: zonas de viento medio (~2.400 horas en 2010)
• Punteado: zonas de viento intenso (~2.900 horas en 2010)
Eólico offshore• Rango de variación para
instalaciones de 150 MW en función de la distancia a la costa
• Límite superior: 100 km de distancia a la costa
• Límite inferior: 50 km de distancia a la costa
Caracterización de los rangos
en el coste de generación
Caracterización de los rangos
en el coste de generación
1. Torre: escala de tamaño de 20MW a 40 MW en 2015 y a 50MW en 2018. En 2020 se desarrolla una tecnología disruptiva; cilindro parabólico: Escala de 50MW a 100MW en 2016 y a 200MW en 2020; la torre supera en costes al cilindro parabólico a partir de 2015 si se apoya suficientemente 2. Profundidad <40 mNota: las plantas termoeléctricas tienen un ciclo de construcción de 2-3 año: los costes de plantas puestas en marcha en 2012 están definidos por costes actuales
0
5
10
15
20
25
30
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Coste de generación eléctrica (c€2010 / kWh)
Año de puesta en marchaFV Tejado
FV Suelo
Eólica offshore2
Eólica onshore
Solar termoeléctrica
La evolución de la energía eólica
offshore en el largo plazo en España
estará determinada por el desarrollo
de cimentaciones adecuadas para
profundidad superior a 40 metros
Estimación del precio del pool
0
5
10
15
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Coste de generación eléctrica (c€2010 / kWh)
Año de puesta en marchaFV Tejado
FV Suelo
Eólica offshore2
Eólica onshore
Solar termoeléctrica
La evolución de la energía eólica
offshore en el largo plazo en España
estará determinada por el desarrollo
de cimentaciones adecuadas para
profundidad superior a 40 metros
Estimación del precio del pool
PROSTECTIVA DE COSTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS EERR
17
PREVISIBLE IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS EERR
Contribución al PIB
17.998
13.700
10.2839.397
7.2867.4886.882
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
mil
lon
es
de
€ c
on
stan
tes
20
10
Contribución
indirecta al
PIBContribución
directa al PIB
699 948 7011.394
1.893
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2006 2007 2008 2015 2020
mil
lon
es
de
€ c
on
stan
tes
20
10
Exportaciones Importaciones Exportaciones Netas
Balanza comercial
621
485
390
4,75%
4,90%
5,32%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2009 2015 2020
Esf
ue
rzo e
n I
+D
en
mil
lon
es
de
€
con
stan
tes
20
10
4,4%
4,5%
4,6%
4,7%
4,8%
4,9%
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5,2%
5,3%
5,4%
Porc
en
taje
de
l e
sfu
erz
o e
n I
+D
vs
con
trib
ució
n d
el
Se
cto
r al
PIB
Esfuerzo en I+D Empleo
70.152 82.589
128.373
45.39547.011
73.642
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2.009 2.015 2.020
Directos Indirectos
115.547
129.600
202.015
18
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Mantenimiento E4: 246 M€ de apoyo, en colaboración con las CC.AA., en 2011
Desarrollo del Plan de Intensificación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2011:
20 de medidas en transporte, edificios e iluminación
Ahorro: 3,2 Mtep/año
Nuevo Plan de Acción en 2011: mejora intensidad final del 2% anual a 2020.
Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico: 250.000 vehículos
eléctricos en 2014
Apoyo a las ESE´s para edificios AGEy extensión a CCAA y Aytos
Revisión del Código Técnico de la Edificación en 2012. Adaptado a nueva
Directiva. Impulso a la rehabilitación en la edificación