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Basauriko Udala . Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

AURKIBIDEA / ÍNDICE

1. ALKATETZA DEKRETUA DECRETO DE ALCALDÍA

1.1

Alkatetza Dekretua Decreto de Alcaldía

2. KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA INFORME DE INTERVENCIÓN

2.1

Kontu-hartzailetzaren txostena Informe de Intervención

3. DIRUZAINTZAKO GERAKINA REMANENTE DE TESORERÍA

3.1.

Diruzaintzako gerakina Remanente de Tesorería

3.2. Eragindako Diruzaintzako gerakinaren analisia (1. Eranskina) Análisis del Remanente de Tesorería afectado (Anexo 1)

3.3. Kobratzeko zailak diren saldoen analisia (2. Eranskina) Análisis de los saldos de dudoso cobro (Anexo 2)

4. AURREKONTUAREN EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

4.1.

Aurrekontuaren emaitza Resultado Presupuestario

4.2. Finantziazio desbideratzeen analisia (3. Eranskina) Análisis de las desviaciones de financiación ( Anexo 3)

5.

INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK GASTOS EJERCICIO CORRIENTE

5.1.1

Laburpen orokorra Resumen general

5.1.2 Sailkapen ekonomikoa. Laburpena, kapituluka Clasificación económica. Resumen por Capítulos

5.1.3. Sailkapen ekonomikoa. Laburpena, azpikontzeptuka Clasificación económica. Resumen por Subconceptos

5.1.4. Sailkapen ekonomikoa. Gastuen partidak. Clasificación económica. Partidas de gastos

5.1.5. Sailkapen funtzionala. Laburpena, funtzioka Clasificación funcional. Resumen por funciones

5.1.6. Sailkapen funtzionala. Gastu partidak, arloka eta programaka Clasificación funcional. Partidas de gastos por Areas y Programas

5.2.1. Kreditu gerakinak. Laburpen orokorra Remanentes de créditos. Resumen general

5.2.2. Kreditu gerakinak. Laburpena, arloka. Remanentes de créditos. Resumen por Areas

5.3.1. Derrigorrez sartu beharreko kredituak. Laburpen orokorra Créditos de incorporación obligatoria. Resumen general

5.3.2. Derrigorrez sartu beharreko kredituak. Gastu partidak, arloka Créditos de incorporación obligatoria. Partidas de gastos por Areas

5.3.3. Derrigorrez sartu beharreko kredituak. Finantziazioaren laburpena Créditos de incorporación obligatoria. Resumen de financiación

5.4.1. Borondatez sartzen diren kredituak. Laburpen orokorra Créditos de incorporación voluntaria. Resumen general

5.4.2. Borondatez sartzen diren kredituak. Xehetasunak, arloka Créditos de incorporación voluntaria. Detalle por Areas

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6.

INDARREKO EKITALDIKO DIRU-SARRERAK INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE

6.1.

Laburpen orokorra Resumen general

6.2. Sailkapen ekonomikoa. Laburpena, kapituluka Clasificación económica. Resumen por Capítulos

6.3. Sailkapen ekonomikoa. Diru-sarreren partidak Clasificación económica. Partidas de ingresos

7. ITXITAKO EKITALDIETAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK GASTOS E INGRESOS DE EJERCICIOS CERRADOS

7.1.1.

Gastuak. Laburpena, ekitaldika Gastos. Resumen por Ejercicios

7.1.2 Gastuak. Sailkapen ekonomikoa. Gastu partidak, ekitaldika Gastos. Clasificación económica. Partidas de gastos por Ejercicios

7.2.1. Diru-sarrerak. Laburpena, ekitaldika Ingresos. Resumen por Ejercicios

7.2.2. Diru-sarrerak. Sailkapen ekonomikoa. Diru-sarrera partidak Ingresos. Clasificación económica. Partidas de ingresos

8. ETORKIZUNEKO EKITALDIAK EJERCICIOS FUTUROS

8.1.

Etorkizuneko ekitaldiak. Konpromiso-kredituak Ejercicios futuros. Créditos de compromiso

9. AURREKONTUTIK KANPOKO KONTZEPTUAK CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

9.1.

Aurrekontutik kanpoko kontzeptuak. Laburpen orokorra Conceptos no presupuestarios. Resumen general

9.2. Aurrekontutik kanpoko kontzeptuen egoera Estado de situación de conceptos no presupuestarios

10. DIRUZAINTZAKO KONTUA ETA KONTAKETA-AKTA CUENTA DE TESORERÍA Y ACTA DE ARQUEO

10.1.

Diruzaintzako kontua Cuenta de Tesorería

10.2. Diruzaintzako izakinen aldakuntza Variación de las existencias de Tesorería

10.3. Urteko kontaketa-akta Acta de Arqueo anual

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BASAURI Udala. Ayuntamiento

Fecha Obtención 22/02/2019

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIORCUENTAS

8.329.680,75

5.459.183,44

3.092.175,32

2.315.478,38

51.529,74

4.948,99

4.681.716,14

3.230.100,25

1.451.615,89

79.990,66

9.182.189,72

2.123.556,62

3.635.873,14

3.422.759,96

75.041,67

15.178.695,57

6.900.300,36

4.115.777,11

2.733.538,63

50.984,62

1.017,47

4.433.730,06

2.713.306,46

1.720.423,60

215.550,74

17.859.799,14

2.674.813,98

7.735.627,82

7.449.357,34

214.533,27

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

4. Partidas pendientes de aplicación

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

JATORRIA / ORIGEN URTEA / AÑO LOTUTAKO FINANTZA-BALIABIDEA / RECURSO DE FINANCIACIÓN AFECTADO ZENBATEKOA / IMPORTE

Euskadiko Autonomia-Erkidegoa / Comunidad Autónoma del País Vasco 536.215,29

Bizkaia-ko Lurralde Historikoa / Territorio Histórico de Bizkaia 12.000,00

Inbertsio errealeko salmenta / Venta de inversiones reales 1.000.000,00

Bizkaia-ko Lurralde Historikoa / Territorio Histórico de Bizkaia 1.729.249,52

Hirigintzako diru-sarrerak / Ingresos urbanísticos 301.554,04

Maileguak / Préstamos 16.901,15

Lotutako kredituak, derrigorrez sartu

beharrekoak, guztira

Total créditos afectados de incorporación

obligatoria3.595.920,00

Inbertsio errealeko salmenta / Venta de inversiones reales 3.701.000,00

Hirigintzako diru-sarrerak / Ingresos urbanísticos 76.052,73

Inbertsio errealeko salmenta / Venta de inversiones reales 55.593,31

Hirigintzako diru-sarrerak / Ingresos urbanísticos 307.061,78

Lotzeke dauden kapital-kredituak,

guztira

/ Total créditos de capital

pendientes de afectación4.139.707,82

ERAGINDAKO

DIRUZAINTZA-GERAKINA (DG), GUZTIRA

/ TOTAL REMANENTE DE TESORERÍA

AFECTADO (RTA)7.735.627,82

2017 eta aurrekoak / y

anteriores

2017 eta aurrekoak / y

anteriores

LOTZEKE DAUDEN

KAPITAL-SARRERAK /

INGRESOS DE CAPITAL

PENDIENTES DE AFECTACIÓN

1.eranskina / anexo 1

2018KO EKITALDIA / EJERCICIO 2018

LOTUTAKO DIRUZAINTZA-GERAKINAREN ANALISIA / ANÁLISIS DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO

2018

LOTUTAKO KREDITUAK,

DERRIGORREZ SARTU

BEHARREKOAK /

CRÉDITOS AFECTADOS

DE INCORPORACIÓN

OBLIGATORIA 2017

eta aurrekoak / y

anteriores

2018

3_2_Eragindako Diruzaintzako gerakinaren analisia (1.eranskina).xls

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Kobratzeke dauden zorrak / Zenbatekoa / ( * ) Kobratzeko zailak diren zorrak /

Deudas pendientes de cobro Importe % deudas de dudoso cobro

2018 (nahitaezko diru-bilketan / en ejecutiva) 451.373,45 25 112.843,36

2017 (1-3 kapituluak / cap. 1 a 3) 598.667,50 75 449.000,63

2016 eta aurrekoak / y anteriores 1.882.964,59 100 1.882.964,59

2017 Ayuda A. L. Promoción Empleo Lanbide 230.005,40 100 230.005,40

Guztira / Total 2.674.813,98

Análisis de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible realización

2. eranskina / Anexo 2

Analisia: kobratzeke dauden, kobratzeko zailak diren edota kobratu ezin daitezkeen eskubideak /

(*) Se aplican los porcentajes previstos en el art. 41.3 de la Norma de Ejecución Presupuestaria. Por el principio de prudencia financiera se ha añadido otro derecho

pendiente de ingreso por considerarlo de difícil realización

(*) Aurrekontua Egikaritzeko Arauaren 41.3ko portzentajeak aplikatzen dira. Kobratzeke dauden , kobratzeko zaila den beste eskubideak, finantza

neurrikotasunaren printzipio dela eta

3_3_ Kobratzeko zailak diren saldoen analisia (2. eranskina).xls

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Fecha Obtención 22/02/2019

BASAURI Udala. Ayuntamiento

RESULTADO PRESUPUESTARIO

BASAURIKO UDALA

EJERCICIO 2018

CONCEPTOSDERECHOS RECONOCIDOS

NETOSOBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETASRESULTADO

PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE

d) Pasivos financieros

c) Activos financieros

b) Operaciones de capital

50.824.509,37 45.121.703,11 5.702.806,26

5.063.058,92 8.197.827,06 -3.134.768,14

3.296.238,79 208.013,24 3.088.225,55

4.037.029,00 830.000,00 3.207.029,00

8.863.292,67

a) Operaciones corrientes

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)

CONCEPTOSANULACION DE DERECHOS

RECONOCIDOS

ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC.

CERRADOS

0,000,000,00

0,000,000,00

-186.202,38

-1.316,970,001.316,97b) Operaciones de capital

-184.885,410,00184.885,41

d) Pasivos financieros

c) Activos financieros

a) Operaciones corrientes

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)

AJUSTES

1.886.474,31

1.196.352,16

5.349.090,86

-2.266.264,39III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)

a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

6.410.825,90RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

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POSITIBOAK / POSITIVAS

Aitortutako obligazioak, Aitortutako obligazioak, 2018ko ekitaldiari 2018ko ekitaldiari

lotutako DGrekin finantzatuak ez lotutako DGrekin finantzatua dagozkionak dagozkionak

Deskribapena / Obligaciones reconocidas Obligaciones reconocidas Imputables Imputables

Org. Fun. Eko. Descripción financiadas con R.T. afectado financiadas con R.T. no afectado al ejercicio 2018 al ejercicio 2018

31 1511 22707 Estudios y trabajos técnicos. URBANISMO 20.700,68 20.700,68

31 4591 62205 Reforma del tejado de la ermita de Ariz. EDIFICIOS PUBLICOS 39.748,20 39.748,20

31 4591 62299 Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS 41.397,17 41.397,17

31 4592 22707 Estudios y trabajos técnicos Compras 16.733,09 16.733,09

32 1722 22707 Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente 16.646,38 16.646,38

31 1511 60131 Expropiación suelo anejo Puente de la Baskonia. URBANISMO 2.961,13 2.961,13

31 1511 60301 Gastos P.M.S. en SR-1 San Miguel Oeste. URBANISMO 429.918,84 429.918,84

71 3241 62205 Rehabilitación edificios. COLEGIOS PÚBLICOS 4.529,56

31 1530 60104 Renov. Aceras J.R. Jimenez, Basozelai, S.Ochoa. VIAS PÚBLICAS 2.392,06

31 1530 60102 Infraestructura y urbanización Federico Mayo. VIAS PÚBLICAS 3.509,00 3.509,00 86.838,59

31 1512 60312 Suelos del Área de Reparto "K"-San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe 1.000.000,00

11 2314 48099 Transf. corr. a familias. Ayudas de carácter social 91,00 91,00 20,00

11 2312 22660 Ciudades Amigables. TERCERA EDAD 12.000,00

31 1511 60106 Urbanización San Miguel Oeste. Fase II. URBANISMO 108.323,89 108.323,89

32 1722 60105 Implant. 5º contenedor en todo el municipio. MEDIO AMBIENTE 14.682,76 14.682,76

23 2413 16001 Seguridad Social Planes de Empleo LANBIDE 120.410,24 120.410,24 115.800,55

23 2413 13106 LANBIDE. Retribuciones Plan de Empleo 2017 381.229,78 381.229,78

23 2413 13107 LANBIDE. Retribuciones Plan de Empleo 2018 350.457,30

3.701.000,00

76.052,73

1.196.352,16 0,00 1.196.352,16 5.349.090,79

3.635.873,14

5.349.090,79

-1.196.352,16

52.983,95

7.735.627,82

Análisis de las desviaciones de financiación del ejercicio 2018

EJERCICIO 2018

LOTUTAKO DIRUZAINTZA-GERAKINAREN (DG) BILAKAERA EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO (RTA)

Menos: Desviación de financiación negativa

2018KO EKITALDIA

Venta de inversiones reales pendientes de afectación

Ingresos de naturaleza urbanísitca pendientes de afectación

Menos: Desafectación recursos

Finantzaketa-desbideratzeak / Desviaciones de financiación

NEGATIBOAK / NEGATIVASFinantzaketa-desbideratzeen analisia, 2018ko ekitaldia /

3. eranskina / Anexo 3

Ken: Ohiko baliabideak jaregitea

Sailkapena / Clasificación

1.196.352,16

Gehi: 2018ko ekitaldiko baliabideak, gastuei lotutakoak

2017.12.31n lotutako diruzaintza-gerakina Remanente de Tesorería Afectado a 31.12.2017

Ken: Finantziaketa negatiboko desbideratzea

Más: Recursos del ejercicio 2018 afectados a gastos

2018.12.31n lotutako Diruzaintza-gerakina Remanente de Tesorería Afectado a 31.12.2018

4_2_Finantziazio desbideratzen analisis (3. eranskina).xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

(PI) 46.640.119

(M) 16.550.392

(PF) 63.190.512

(ND) 0

(RC) 1.281.643

(CD) 358.373

(A) 61.550.496

(D) 60.117.515

(O) 54.357.543

(P) 51.644.237

(PP) 2.713.306

2018. URTEA / AÑO 2018

GASTU-AURREKONTUAREN EGIKARITZA. INDARREKO EKITALDIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Laburpena / Resumen

Amaierako aurrekontua / Presupuesto Final

Erabilgarri ez dauden kredituen saldoak / Saldos créditos No Disponibles

Eurotan / En euros

Hasierako aurrekontua / Presupuesto Inicial

Aldaketak / Modificaciones

Egindako ordainketa likidoak, guztira / Total pagos líquidos realizados

Ordaintzeke, guztira / Total pendiente de pago

Atxikitako kredituen saldoak / Saldos de créditos Retenidos

Erabilgarri dauden kredituen saldoak / Saldos de créditos Disponibles

Baimendutako gastuak, guztira / Total gastos Autorizados

Xedatutako gastuak, guztira / Total gastos Dispuestos

Aitortutako obligazioak, guztira / Total obligaciones Reconocidas

46.640.119

16.550.392

63.190.512

01.281.643

358.373

61.550.49660.117.515

54.357.543 51.644.237

2.713.306

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

(PI) (M) (PF) (ND) (RC) (CD) (A) (D) (O) (P) (PP)

GASTU-AURREKONTUAREN EGIKARITZA / EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018. urtea / Año 2018

5_1_1_Indarreko ekitaldiko gastuak_laburpen orokorra.xls

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 1

Capítulos

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

1 13.694.748,95 1.045.056,40 14.739.805,35 13.646.131,49 13.647.019,17 12.575,17 13.634.444,00 11.687,49 1.093.673,86Gastos de personal

2 21.268.542,09 1.879.304,04 23.147.846,13 21.882.981,27 19.646.045,84 2.742,54 19.643.303,30 2.239.677,97 1.264.864,86Gastos en bienes corrientes y servicios

3 127.160,75 153.918,45 281.079,20 231.859,06 231.859,06 231.859,06 49.220,14Gastos Financieros

4 8.709.801,60 799.503,23 9.509.304,83 9.360.731,29 9.309.549,25 166,29 9.309.382,96 51.348,33 148.573,54Transferencias y subvenciones corrientes

2.556.332,402.302.713,7942.818.989,3215.484,0042.834.473,3245.121.703,1147.678.035,513.877.782,1243.800.253,39Total de operaciones corrientes:

6 1.567.866,04 12.548.784,69 14.116.650,73 7.977.226,32 7.595.125,00 7.595.125,00 382.101,32 6.139.424,41Inversiones Reales

7 312.000,00 23.825,49 335.825,49 220.600,74 192.109,39 192.109,39 28.491,35 115.224,75Subvenciones y transferencias de Capital

8 130.000,00 100.000,00 230.000,00 208.013,24 208.013,24 208.013,24 21.986,76Activos Financieros

9 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00Pasivos financieros

Total de operaciones de capital: 2.839.866,04 12.672.610,18 15.512.476,22 9.235.840,30 8.825.247,63 8.825.247,63 410.592,67 6.276.635,92

8.832.968,322.713.306,4651.644.236,9515.484,0051.659.720,9554.357.543,4163.190.511,7316.550.392,30Suma 46.640.119,43

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 31/12/2018

411.099,24 411.099,24 405.240,54 405.240,54 405.240,54 5.858,70Retribuciones a altos cargos10001

73.629,48 73.629,48 80.755,81 80.755,81 80.755,81 -7.126,33Retribuciones eventuales confianza11001

2.362.554,89 2.362.554,89 2.592.808,42 2.595.308,42 2.500,00 2.592.808,42 -230.253,53Retribuciones básicas12001

791.823,53 791.823,53 713.987,27 713.987,27 713.987,27 77.836,26Antigüedad12003

6.453.246,65 6.453.246,65 5.924.803,02 5.924.803,02 5.924.803,02 528.443,63Retribuciones complementarias12101

275.000,00 275.000,00 263.861,14 263.861,14 263.861,14 11.138,86Complemento productividad y mejoras

12103

10.100,00 10.100,00 4.641,56 4.641,56 5.458,44Retribuciones en especie12201

159.876,08 159.876,08 37.291,43 37.291,43 37.291,43 122.584,65Retrib. basicas laborales eventual13101

400.776,69 400.776,69 381.229,78 381.229,78 381.229,78 19.546,91Lanbide. Retribuciones Plan empleo 2017

13106

381.361,87 381.361,87 30.904,57 23.858,64 23.858,64 7.045,93 350.457,30Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2018

13107

2.620.919,08 262.917,84 2.883.836,92 2.450.408,88 2.455.048,54 4.639,66 2.450.408,88 433.428,04Seguridad Social16001

100.000,00 100.000,00 105.735,88 105.735,88 105.735,88 -5.735,88Elkarkidetza16004

134.000,00 134.000,00 137.452,76 137.452,76 137.452,76 -3.452,76Aportación a sistemas complementarios de pensiones

16006

100.000,00 100.000,00 311.042,47 311.042,47 311.042,47 -211.042,47Indemnización por jubilación anticipada

16103

12.000,00 12.000,00 9.776,90 9.776,90 9.776,90 2.223,10Formación y perfeccion. del personal funcionario

16201

100.000,00 100.000,00 99.999,00 99.999,00 99.999,00 1,00Mejoras sociales16204

90.500,00 90.500,00 96.192,06 101.627,57 5.435,51 96.192,06 -5.692,06Seguros del personal16205

2.000,00 2.000,00 3.203,63 3.203,63 3.203,63 -1.203,63Arrendamiento terrenos y bienes naturales

20001

6.000,00 6.000,00 7.772,54 7.772,54 7.772,54 -1.772,54Arrendamiento edificios y otras construcciones

20101

105.918,70 105.918,70 104.608,45 68.625,43 68.625,43 35.983,02 1.310,25Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje

20201

21.054,00 21.054,00 20.924,59 20.924,59 20.924,59 129,41Arrendamiento material de transporte

20301

36.000,00 36.000,00 2.117,50 2.117,50 2.117,50 33.882,50Arrendamiento Equipos Procesos Informatización

20501

464.675,00 82.350,58 547.025,58 435.529,89 376.072,49 376.072,49 59.457,40 111.495,69RMC. infraestructura y bienes naturales

21001

296.202,97 124.674,51 420.877,48 356.432,32 283.246,90 283.246,90 73.185,42 64.445,16RMC. edificios y otras construcciones

21101

1.301.960,70180.313,3314.396.407,0812.575,1714.408.982,2514.576.720,4115.878.681,111.252.081,49Suma 14.626.599,62

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 31/12/2018

70.000,00 70.000,00 58.276,10 58.762,75 486,65 58.276,10 11.723,90Cuotas comunidades propietarios21102

318.836,19 -5.083,84 313.752,35 215.940,86 185.831,29 185.831,29 30.109,57 97.811,49RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje

21201

48.000,00 -3.228,00 44.772,00 43.617,60 39.982,80 39.982,80 3.634,80 1.154,40Mantenimiento campo fútbol Artunduaga

21202

67.425,92 67.425,92 64.889,83 63.178,69 63.178,69 1.711,14 2.536,09RMC. material de transporte21301

800,00 800,00 1.158,97 1.158,97 -358,97RMC. mobiliario y enseres21401

176.582,84 176.582,84 158.241,13 145.395,81 145.395,81 12.845,32 18.341,71RMC. equipos proceso de información

21501

12.418,29 1.718,44 14.136,73 29.642,59 28.860,13 28.860,13 782,46 -15.505,86Material ordinario no inventariable22001

15.200,00 15.200,00 15.698,25 15.616,25 15.616,25 82,00 -498,25Prensa, revista, libros y otras publicaciones

22002

1.164.571,33 1.164.571,33 953.491,98 828.665,87 828.665,87 124.826,11 211.079,35Energía eléctrica22101

1.300.000,00 1.300.000,00 1.122.552,62 707.866,55 707.866,55 414.686,07 177.447,38Agua22102

310.425,23 310.425,23 328.953,69 289.541,01 289.541,01 39.412,68 -18.528,46Gas22103

100.000,00 100.000,00 55.509,01 51.666,79 51.666,79 3.842,22 44.490,99Combustibles y carburantes22104

74.784,60 74.784,60 65.071,92 20.935,22 20.935,22 44.136,70 9.712,68Vestuario22105

200,00 200,00 200,00Productos alimenticios22106

3.000,00 3.000,00 3.682,21 3.195,79 3.195,79 486,42 -682,21Utiles y herramientas22111

1.000,00 1.000,00 1.000,00Artículos promoción municipal22113

5.000,00 5.000,00 1.078,98 1.078,98 3.921,02Otros suministros22199

219.638,56 -10.400,00 209.238,56 163.763,93 142.033,08 142.033,08 21.730,85 45.474,63Comunicaciones telefónicas22201

109.000,00 1.719,97 110.719,97 116.316,69 103.103,93 103.103,93 13.212,76 -5.596,72Comunicaciones postales22202

70.000,00 70.000,00 75.794,43 75.794,43 75.794,43 -5.794,43Primas seguros edificios y locales22401

3.200,00 3.200,00 3.891,50 3.891,50 3.891,50 -691,50Tributos de carácter Municipal22501

5.812,02 5.812,02 1.629,57 1.629,57 1.629,57 4.182,45Tributos del Territorio Histórico22502

6.750,00 6.750,00 2.165,32 4.395,36 2.230,04 2.165,32 4.584,68Atenciones protocolarias y representativas

22602

157.000,00 16.000,00 173.000,00 148.905,23 113.337,98 113.337,98 35.567,25 24.094,77Publicidad y propaganda22603

8.022,09 8.022,09 8.022,09 -8.022,09Gastos jurídicos22604

30.000,00 30.000,00 36.177,95 33.090,89 33.090,89 3.087,06 -6.177,95Reuniones, conferencias, cursillos22605

7.943,00 7.943,00 7.595,10 7.595,10 7.595,10 347,90Act. socio culturales deportivas22606

1.898.207,70932.704,6917.326.083,2715.291,8617.341.375,1318.258.787,9620.156.995,661.252.808,06Suma 18.904.187,60

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 31/12/2018

30.001,00 1.460.894,13 1.490.895,13 1.479.795,14 1.473.795,14 1.473.795,14 6.000,00 11.099,99Indemnizaciones22608

142.772,94 7.717,84 150.490,78 125.086,39 107.670,04 107.670,04 17.416,35 25.404,39Gastos diversos por campañas22609

1,00 1,00 1,00Ejecución subsidiaria de obras22610

5.000,00 5.000,00 5.000,00Gastos diversos oferta empleo público

22612

5.880,00 5.880,00 6.812,46 6.812,46 6.812,46 -932,46Gastos notariales y registrales22615

43,65 43,65 43,65 -43,65Gastos Recaudación Ejecutiva22616

35.982,45 -20.000,00 15.982,45 9.455,59 7.862,47 7.862,47 1.593,12 6.526,86Gastos gestión medioambiental sostenible

22617

12.500,00 12.500,00 12.703,60 5.928,33 5.928,33 6.775,27 -203,60Acciones positivas del Plan de Igualdad

22622

34.734,01 34.734,01 26.133,73 26.133,73 26.133,73 8.600,28Seguridad y salud laboral22623

5.000,00 5.000,00 4.733,67 4.733,67 4.733,67 266,33Actividades deportivas. Atletismo22625

9.400,00 9.400,00 7.346,76 6.862,76 6.862,76 484,00 2.053,24Gastos de grabación Plenos. Transparencia

22640

8.000,00 19.643,03 27.643,03 13.060,18 12.899,66 12.899,66 160,52 14.582,85Ciudades Amigables22660

Programa intergeneracional22670

138.779,00 138.779,00 138.779,00Modificación infraestructura de redes en obra

22680

24.001,00 24.001,00 18.459,85 16.342,02 25,85 16.316,17 2.143,68 5.541,15Otros gastos diversos.22698

7.622.193,11 7.622.193,11 7.666.675,09 7.043.096,51 7.043.096,51 623.578,58 -44.481,98Gastos por limpieza22701

86.000,00 86.000,00 84.700,00 84.700,00 84.700,00 1.300,00Organización festival MAZ22703

1.383.079,94 62.297,68 1.445.377,62 1.427.881,97 1.248.293,86 1.248.293,86 179.588,11 17.495,65Contratos socio-culturales22704

16.683,29 16.683,29 7.152,40 7.004,47 7.004,47 147,93 9.530,89Servicio inspección técnica medioambiental

22705

214.598,70 65.806,36 280.405,06 233.450,53 155.533,96 155.533,96 77.916,57 46.954,53Estudios y trabajos técnicos22707

70.000,00 10.801,94 80.801,94 80.801,94 80.801,94 80.801,94Servicios recaudación a favor de la entidad

22709

2.150.000,00 -85.000,00 2.065.000,00 2.042.795,17 1.888.527,51 1.888.527,51 154.267,66 22.204,83Servicios asistenciales22711

1.162.346,97 1.162.346,97 1.171.471,53 1.171.471,53 1.171.471,53 -9.124,56Eliminación basuras22712

140.000,00 140.000,00 124.516,36 113.196,73 113.196,73 11.319,63 15.483,64Servicio de grúa. Retirada de vehículos

22714

64.000,00 15.000,00 79.000,00 87.800,12 77.719,65 77.719,65 10.080,47 -8.800,12Servicio recogida animales22717

50.000,00 70.000,00 120.000,00 77.940,45 71.939,33 71.939,33 6.001,12 42.059,55Contratación servicios jurídicos22718

2.207.505,512.030.177,7030.937.426,8415.317,7130.952.744,5532.967.604,5435.175.110,052.998.748,04Suma 32.176.362,01

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 31/12/2018

356.000,00 356.000,00 348.121,25 348.041,76 348.041,76 79,49 7.878,75Servicio de bomberos y bomberas22719

21.340,00 21.340,00 22.748,00 22.748,00 22.748,00 -1.408,00Servicios gestión económica22722

82.500,00 82.500,00 82.500,00 75.625,00 75.625,00 6.875,00Secretaría técnica Escuela Empoderamiento

22723

8.300,00 8.300,00 15.119,20 12.208,14 12.208,14 2.911,06 -6.819,20Promoción juventud22725

55.184,76 2.660,70 57.845,46 61.127,75 57.376,14 57.376,14 3.751,61 -3.282,29Servicios informáticos22727

842.252,28 -53.320,00 788.932,28 788.931,79 723.187,47 723.187,47 65.744,32 0,49Asist. técnica22729

Gestión y divulgación vivero forestal22732

25.107,50 25.107,50 25.107,49 22.317,77 22.317,77 2.789,72 0,01Programa educación ambiental22738

24.300,00 24.300,00 19.405,46 8.651,71 8.651,71 10.753,75 4.894,54Campaña concienciación mediambiental

22739

58.180,00 58.180,00 58.179,99 55.083,22 55.083,22 3.096,77 0,01Programas educativos22741

28.032,48 28.032,48 34.425,13 32.443,15 32.443,15 1.981,98 -6.392,65Servicio prevención riesgos laborales

22743

61.000,00 61.000,00 62.770,04 57.217,06 57.217,06 5.552,98 -1.770,04Servicio control acceso22746

18.658,44 18.658,44 12.603,62 2.052,23 2.052,23 10.551,39 6.054,82Gastos distribuidoras y sociedad general de autores

22748

18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00Programas educación e información sexual

22755

6.000,00 6.000,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 600,00 3.400,00Servicio mediación hipotecaria22759

35.172,00 -728,30 34.443,70 32.273,39 29.300,69 29.300,69 2.972,70 2.170,31Apoyo a cuidadore/as y prevención dependencia

22761

90.948,00 90.948,00 90.948,00 83.369,00 83.369,00 7.579,00Servicio oficina de información a las mujeres

22764

247.000,00 247.000,00 245.134,45 220.539,45 220.539,45 24.595,00 1.865,55Servicios enseñanza escuela de música

22773

398.420,00 398.420,00 398.419,92 365.218,26 365.218,26 33.201,66 0,08Lanzadera San Miguel-Metro22775

3.600,00 3.600,00 3.600,00Tratamiento de residuos peligrosos22781

20.000,00 20.000,00 18.241,45 18.241,45 18.241,45 1.758,55Líneas de actuación de apoyo al comercio

22785

100.000,00 -3.000,00 97.000,00 34.537,86 34.537,86 62.462,14Servicio mantenimiento y montaje carpa

22786

30.000,00 30.000,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 1.500,00Programa de dinamización de locales comerciales

22787

11.000,00 11.000,00 14.168,49 13.555,02 13.555,02 613,47 -3.168,49Otros servicios22798

2.280.250,092.251.365,4633.130.102,3615.317,7133.145.420,0735.381.467,8237.661.717,912.944.360,44Suma 34.717.357,47

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 31/12/2018

30.000,00 -20.000,00 10.000,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 5.160,00Otros trabajos exteriores22799

10.000,00 10.000,00 8.110,35 8.110,35 8.110,35 1.889,65Dietas, locomoción y traslados23001

202.733,57 202.733,57 134.694,59 134.694,59 134.694,59 68.038,98Dietas cargos electivos23101

3.000,00 3.000,00 3.000,00Asistencia a tribunales23901

200,00 200,00 200,00Asistencia a Comité de Expertos y Expertas

23903

127.160,75 127.160,75 75.649,48 75.649,48 75.649,48 51.511,27Intereses préstamos a L/P33201

153.918,45 153.918,45 154.759,01 154.759,01 154.759,01 -840,56Intereses de demora36101

1.450,57 1.450,57 1.450,57 -1.450,57Otros gastos financieros36901

4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,00T.Corr. a gabinete asistencia técnica comercial

42001

11.700,00 11.418,20 23.118,20 22.836,40 11.418,20 11.418,20 11.418,20 281,80T. C. a Ayuntamiento de Arrigorriaga42201

5.717.832,12 106.904,00 5.824.736,12 5.824.736,12 5.824.736,12 5.824.736,12T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento43101

19.975,00 18.520,47 38.495,47 38.495,47 38.495,47 38.495,47T. Cor. finalistas a OO.AA.43102

721.543,39 721.543,39 721.543,39 721.543,39 721.543,39T. Cor. a Behargintza43301

160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00T. Cor. a Bidebi Basauri S.L.43310

2.000,00 2.000,00 2.000,00T.C. para cursos de monitorado48013

1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 600,00T.C. carnet conducir48014

65.000,00 65.000,00 6.203,00 6.203,00 58.797,00T.C. para alquiler de vivienda por jóvenes

48015

23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00Voluntariado Protección Civil48080

414.107,60 633.095,00 1.047.202,60 989.691,59 964.244,09 30,00 964.214,09 25.477,50 57.511,01T.Cor. a familias48099

140.000,00 140.000,00 139.743,03 139.743,03 139.743,03 256,97T.Cor. proyectos de cooperación al desarrollo

48102

2.925,24 2.925,24 2.925,24 2.925,24 2.925,24T.Cor. Asociación contra el cancer48103

13.058,76 13.058,76 6.010,28 6.010,28 6.010,28 7.048,48T.Cor. Cruz Roja48104

1.288,69 1.288,69 1.288,69 1.288,69 1.288,69T.Cor. DYA48105

3.274,44 -3.274,44T.Cor. a Balendin Enbeita Bertso Eskola

48107

5.000,00 5.000,00 4.507,59 4.507,59 4.507,59 492,41EUDEL (Asociación de municipios vascos)

48110

6.338,96 -6.338,96Subv. a Federación Pelota Vasca Bizkaia

48111

2.534.746,532.294.464,1641.413.463,4615.347,7141.428.811,1743.707.927,6246.242.674,153.839.603,16Suma 42.403.070,99

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 31/12/2018

6.338,96 6.338,96 6.338,96 6.338,96 6.338,96Subv. a Club Pelotazale Bidebieta48113

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50T.Cor. a Danbolin Txistu Elkartea48114

11.937,26 11.937,26 11.937,26 11.937,26 11.937,26T.Cor. a Sociedad Coral de Basauri48116

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50T.Cor. al Grupo de Danzas Edurre48125

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50T.Cor. al Grupo de Danzas Agintzari48126

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50T.Cor. al Grupo de Danzas Basauritarra

48128

73.374,72 73.374,72 73.374,72 73.374,72 73.374,72T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural48129

11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00T.Cor. a Dorretxe48132

2.555,05 2.555,05 2.555,05 2.555,05 2.555,05T.Cor. a Banco de Alimentos48133

14.000,00 14.000,00 13.999,97 13.999,97 13.999,97 0,03T.Cor. a Asociaciones de Mujeres de Basauri

48136

49.177,32 49.177,32 49.177,32 49.177,32 49.177,32T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri

48137

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00T.C. a Euskaltegi Bolintxu Euskara Coop Elk

48142

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00T.C. a Federación Euskal Herriko Dantza Agerketa

48144

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00Asociación Piru Gainza48147

3.786,38 3.786,38 3.786,38T.Cor. Bilbao Metrópoli 3048149

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Asociación Vecinos Pozokoetxe48150

288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00T.Cor. a Herriko Taldeak48151

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00AM Benta Gaueko Txantxangorri48152

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00T. Cor. a Herriko Taldeak 50 Aniversario

48153

909,57 909,57 909,57 909,57 909,57San Fausto Filatelia Elkartea48158

6.460,00 -6.460,00T.C. a Euskarabila Kultur Elkartea48159

104.276,48 104.276,48 104.276,48 104.276,48 104.276,48Mikelats San Migeleko Elkartea48161

40.000,00 40.000,00 37.829,78 37.829,78 37.829,78 2.170,22T.Corr.Accs.Educación para desarrollo y sensib.

48164

2.700,00 -1.700,00 1.000,00 615,55 615,55 615,55 384,45T.C. Asociaciones48166

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Kareaga Sorgina Kultur Elkartea48167

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00T.Cor. a Asociación El Maño de Basozelai

48168

2.541.087,612.294.464,1642.164.048,1215.347,7142.179.395,8344.458.512,2846.999.599,893.877.782,12Suma 43.121.817,77

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 31/12/2018

1.871,70 1.871,70 1.871,70 1.871,70 1.871,70T.Cor. a Sdad. Micológica y CC. Natur. Basauri

48170

2.646,02 2.646,02 2.646,02 2.646,02 2.646,02Casa Castilla y León. Otras actividades

48171

1.757,88 1.757,88 1.757,88 1.757,88 1.757,88Asociación antiguos alumnos y alumnas de San José

48172

4.500,00 4.500,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.102,00Subvención a centros escolares48176

16.612,50 16.612,50 16.612,48 16.612,48 16.612,48 0,02T.C. a Asociación de madres y padres

48177

58.140,00 58.140,00 58.140,00 58.140,00 58.140,00T.Cor. a Euskal Fondoa48181

12.000,00 12.000,00 11.536,74 11.536,74 11.536,74 463,26T.C. a asociaciones de Inmigrantes48182

859,13 859,13 859,13 859,13 859,13Asociación personas discapac. auditiva

48185

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00T.C. a caravana de alimentos al Sahara

48186

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00T.C. a UNMS48187

105.000,00 105.000,00 104.999,89 104.999,89 104.999,89 0,11T.C. a Campañas promoción deporte popular

48188

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00T.C. a Asociación de Vecinos de Bidebieta

48189

50.896,00 50.896,00 50.896,00 50.896,00 50.896,00T.Cor. a Sustraiak Kultur Elkartea48190

2.147,31 2.147,31 2.147,31 2.147,31 2.147,31T.C. a Consejo de Igualdad48195

62.754,52 62.754,52 57.570,00 52.772,50 52.772,50 4.797,50 5.184,52Dotaciones a grupos políticos48196

328.750,56 328.750,56 322.954,16 323.090,45 136,29 322.954,16 5.796,40T.Cor. a ISFL48199

9.800,00 9.800,00 8.101,52 4.649,39 4.649,39 3.452,13 1.698,48T.Cor. a empresas, comercio y hostelería

48901

5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00Ayudas de emergencia48910

346.308,75 80.239,30 426.548,05 3.509,00 3.509,00 3.509,00 423.039,05Infr. y urbanización Federico Mayo.60102

1.686.784,37 1.686.784,37 264.992,15 212.127,13 212.127,13 52.865,02 1.421.792,22Rehabilitación muro rio Nervión en Soloarte

60103

200.000,00 200.000,00 53.119,67 26.746,72 26.746,72 26.372,95 146.880,33Renov. aceras J.R. Jimenez, Basozelai, S. Ochoa

60104

19.343,91 19.343,91 14.682,76 14.682,76 14.682,76 4.661,15Implantación 5º contenedor en todo el municipio

60105

359.307,29 359.307,29 108.323,89 108.323,89 250.983,40Urbanización San Miguel Oeste. Fase II

60106

4.854.349,932.495.967,4943.243.561,5715.484,0043.259.045,5745.739.529,0650.593.878,996.108.316,85Suma 44.485.562,14

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 31/12/2018

139.000,00 84.859,86 223.859,86 173.198,48 167.506,64 167.506,64 5.691,84 50.661,38Inversión infraestructura vías públicas

60110

20.000,00 -1.549,71 18.450,29 17.492,40 17.492,40 17.492,40 957,89Supresión barreras arquitectónicas60114

Reforma del cruce de Particular de Asturias

60123

Reforma aceras en calle Sofía Taramona

60124

102.281,66 102.281,66 102.281,66 102.281,66 102.281,66Pasarela en barrio alto de Urbi60125

64.236,16 -26.635,28 37.600,88 37.600,87 37.600,87 37.600,87 0,01Renovación caminos peatonales Parque Pinceles

60126

150.000,00 76.000,00 226.000,00 226.000,00Instal. luminarias en sistema alumbrado

60127

1.916.959,99 1.916.959,99 1.916.959,99Puentes de Artunduaga y Baskonia60130

29.611,31 29.611,31 2.961,13 2.961,13 2.961,13 26.650,18Expropiación suelo anejo Puente de la Baskonia

60131

5.000,00 5.000,00 5.000,00Memorial víctimas violencia de género

60205

429.918,84 429.918,84 429.918,84 429.918,84 429.918,84Gastos P.M.S. en SR-1 San Miguel Oeste

60301

Patrimonio Municipal del Suelo60302

5.037.029,00 5.037.029,00 4.037.029,00 4.037.029,00 4.037.029,00 1.000.000,00Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe

60312

21.966,00 21.966,00 21.966,00 21.966,00 21.966,00Terrenos destinados al funcion. operativo servicios

62001

100.000,00 92.212,88 192.212,88 186.603,19 110.108,70 110.108,70 76.494,49 5.609,69Rehabilitación edificios62205

95.950,00 95.950,00 79.411,17 41.397,17 41.397,17 38.014,00 16.538,83Edificios y otras construcciones62299

1,00 2.599,95 2.600,95 1.099,95 1.099,95 1.501,00Maquinaria62301

20.000,61 20.000,61 20.000,61 20.000,61 20.000,61Instalaciones62302

200.000,00 200.000,00 200.000,00Instalación cesped campo fútbol Artunduaga

62313

19.734,45 19.734,45 19.309,68 6.353,89 6.353,89 12.955,79 424,77Mobiliario62501

80.000,00 80.000,00 31.580,27 31.580,27 48.419,73Mobiliario urbano y juegos infantiles62510

2.536,00 2.536,00 2.516,00 2.516,00 20,00Otros enseres62599

1.616,04 1.616,04 1.616,04Equipos para instalación de Wifi en la calle

62602

49.950,00 66.890,31 116.840,31 14.191,25 14.191,25 14.191,25 102.649,06Equipos para procesos de información

62699

8.406.697,122.658.627,9948.084.863,0915.484,0048.100.347,0950.743.491,0859.150.188,2013.993.822,86Suma 45.156.365,34

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 9

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS

HASTA 31/12/2018

194.658,75 194.658,75 104.816,25 104.816,25 104.816,25 89.842,50Planeamiento urbanístico64299

130.000,00 50.000,00 180.000,00 180.000,00Administ. electrónica. Implantación software

64405

81.754,09 30.913,47 112.667,56 93.450,37 67.263,25 67.263,25 26.187,12 19.217,19Software equipos procesos informatización

64499

2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73Obras acondicionamiento solar ferroviario Lapatza

68002

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00T.C. a Organísmos Autónomos73101

30.000,00 30.000,00 27.631,37 21.682,93 21.682,93 5.948,44 2.368,63T.Cap. empresas, comercio y hostelería

77101

64.000,00 64.000,00 64.000,00T.C. a Táxi eléctrico77110

209.000,00 23.825,49 232.825,49 183.969,37 161.426,46 161.426,46 22.542,91 48.856,12T.capital a familias78099

130.000,00 130.000,00 108.013,24 108.013,24 108.013,24 21.986,76Anticipos al Personal82301

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00Anticipos a largo plazo a Bilbao Ria 2000

83304

830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00Amortización préstamos a L/P93301

8.832.968,322.713.306,4651.644.236,9515.484,0051.659.720,9554.357.543,4163.190.511,7316.550.392,30Suma 46.640.119,43

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

76.129,43 76.129,43 75.375,86 75.375,8610001 9121 50 Retribuciones a altos cargos. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN

75.375,86 753,57

334.969,81 334.969,81 329.864,68 329.864,6810001 9122 50 Retribuciones a altos cargos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO

329.864,68 5.105,13

73.629,48 73.629,48 80.755,81 80.755,8111001 9204 50 Retribuciones eventuales confianza. PERSONAL

80.755,81 -7.126,33

40.738,39 40.738,39 53.585,84 53.585,8412001 9201 10 Retribuciones básicas. POLITICA SOCIAL

53.585,84 -12.847,45

148.099,11 148.099,11 185.979,96 188.479,96 2.500,0012001 9201 11 Retribuciones básicas. B. SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

185.979,96 -37.880,85

34.639,79 34.639,79 42.030,02 42.030,0212001 9201 13 Retribuciones básicas. SALUD 42.030,02 -7.390,23

71.292,18 71.292,18 84.362,83 84.362,8312001 9201 20 Retribuciones básicas. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA

84.362,83 -13.070,65

180.570,59 180.570,59 203.398,69 203.398,6912001 9201 21 Retribuciones básicas. HACIENDA 203.398,69 -22.828,10

35.491,50 35.491,50 41.131,13 41.131,1312001 9201 22 Retribuciones básicas. PATRIMONIO

41.131,13 -5.639,63

13.297,68 13.297,68 15.060,09 15.060,0912001 9201 23 Retribuciones básicas. EMPLEO,CONSUMO,P. ECON.Y COMERCIO

15.060,09 -1.762,41

50.922,99 50.922,99 67.915,37 67.915,3712001 9201 30 Retribuciones básicas. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.

67.915,37 -16.992,38

747.104,25 747.104,25 755.632,30 755.632,3012001 9201 31 Retribuciones básicas. URBANISMO, VIV., OBRAS Y CONTRATAC.

755.632,30 -8.528,05

15.122,31 15.122,31 17.079,40 17.079,4012001 9201 32 Retribuciones básicas. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

17.079,40 -1.957,09

10.184,60 10.184,60 7.580,43 7.580,4312001 9201 41 Retribuciones básicas. PARTIC., REGLAMENT. Y COMUNIC.

7.580,43 2.604,17

79.203,51 79.203,51 88.778,67 88.778,6712001 9201 42 Retribuciones básicas. MODERNIZ. Y ATENCION CIUDADANA

88.778,67 -9.575,16

93.628,05 93.628,05 86.981,76 86.981,7612001 9201 43 Retribuciones básicas. TECNOLOGIAS INFORMACION

86.981,76 6.646,29

651.814,25 651.814,25 721.466,26 721.466,2612001 9201 51 Retribuciones básicas. SEGURIDAD CIUDADANA

721.466,26 -69.652,01

80.858,42 80.858,42 97.454,64 97.454,6412001 9201 53 Retribuciones básicas. SECRET. GRAL Y ASESORAM. LEGAL

97.454,64 -16.596,22

55.860,70 55.860,70 56.877,88 56.877,8812001 9201 60 Retribuciones básicas. RECURSOS HUMANOS

56.877,88 -1.017,18

-217.754,583.011.311,623.013.811,623.011.311,62Suma 2.500,002.793.557,042.793.557,04

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

15.122,31 15.122,31 23.705,93 23.705,9312001 9201 70 Retribuciones básicas. POLITICA CULTURAL Y EUSKERA

23.705,93 -8.583,62

28.419,66 28.419,66 32.296,64 32.296,6412001 9201 71 Retribuciones básicas. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION

32.296,64 -3.876,98

10.184,60 10.184,60 11.490,58 11.490,5812001 9201 72 Retribuciones básicas. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES

11.490,58 -1.305,98

791.823,53 791.823,53 713.987,27 713.987,2712003 9204 60 Antigüedad. PERSONAL 713.987,27 77.836,26

100.133,45 100.133,45 114.370,45 114.370,4512101 9201 10 Retribuciones complementarias. POLITICA SOCIAL

114.370,45 -14.237,00

342.683,50 342.683,50 355.460,50 355.460,5012101 9201 11 Retribuciones complementarias. B.SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

355.460,50 -12.777,00

93.993,53 93.993,53 96.586,08 96.586,0812101 9201 13 Retribuciones complementarias. SALUD

96.586,08 -2.592,55

175.233,54 175.233,54 173.000,90 173.000,9012101 9201 20 Retribuciones complementarias. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA

173.000,90 2.232,64

515.156,39 515.156,39 469.333,13 469.333,1312101 9201 21 Retribuciones complementarias. HACIENDA

469.333,13 45.823,26

93.236,05 93.236,05 89.253,78 89.253,7812101 9201 22 Retribuciones complementarias. PATRIMONIO

89.253,78 3.982,27

29.706,36 29.706,36 28.599,07 28.599,0712101 9201 23 Retribuciones complementarias. EMPLEO,CONSUMO,P.ECON.Y COMER

28.599,07 1.107,29

125.166,81 125.166,81 137.161,39 137.161,3912101 9201 30 Retribuciones complementarias. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.

137.161,39 -11.994,58

1.989.039,41 1.989.039,41 1.699.353,61 1.699.353,6112101 9201 31 Retribuciones complementarias. URBANISMO,VIV.,OBRAS Y CONTR.

1.699.353,61 289.685,80

38.027,88 38.027,88 36.762,37 36.762,3712101 9201 32 Retribuciones complementarias. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

36.762,37 1.265,51

25.033,36 25.033,36 16.071,60 16.071,6012101 9201 41 Retribuciones complementarias. PARTIC.,REGLAMENT.Y COMUNIC.

16.071,60 8.961,76

198.683,17 198.683,17 186.246,82 186.246,8212101 9201 42 Retribuciones complementarias. MODERNIZ.Y ATENCION CIUDADANA

186.246,82 12.436,35

236.336,38 236.336,38 186.852,21 186.852,2112101 9201 43 Retribuciones complementarias. TECNOLOGIAS INFORMACION

186.852,21 49.484,17

1.961.986,09 1.961.986,09 1.823.833,03 1.823.833,0312101 9201 51 Retribuciones complementarias. SEGURIDAD CIUDADANA

1.823.833,03 138.153,06

357.846,089.205.676,989.208.176,989.205.676,98Suma 2.500,009.563.523,069.563.523,06

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

242.611,57 242.611,57 238.014,94 238.014,9412101 9201 53 Retribuciones complementarias. SECRET. GRAL Y ASESORAM.LEGAL

238.014,94 4.596,63

151.643,77 151.643,77 123.198,66 123.198,6612101 9201 60 Retribuciones complementarias. RECURSOS HUMANOS

123.198,66 28.445,11

43.481,76 43.481,76 62.795,08 62.795,0812101 9201 70 Retribuciones complementarias. POLITICA CULTURAL Y EUSK.

62.795,08 -19.313,32

66.060,27 66.060,27 63.803,32 63.803,3212101 9201 71 Retribuciones complementarias. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION

63.803,32 2.256,95

25.033,36 25.033,36 24.106,08 24.106,0812101 9201 72 Retribuciones complementarias. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES

24.106,08 927,28

275.000,00 275.000,00 263.861,14 263.861,1412103 9204 60 Complemento productividad y mejoras. PERSONAL

263.861,14 11.138,86

10.100,00 10.100,00 4.641,56 4.641,5612201 9204 60 Retribuciones en especie. PERSONAL

5.458,44

159.876,08 159.876,08 37.291,43 37.291,4313101 9204 60 Retrib. basicas laborales eventual. PERSONAL

37.291,43 122.584,65

400.776,69 400.776,69 381.229,78 381.229,7813106 2413 23 Lanbide. Retribuciones Plan empleo 2017. LANBIDE

381.229,78 19.546,91

381.361,87 381.361,87 30.904,57 23.858,64 7.045,9313107 2413 23 Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2018

23.858,64 350.457,30

262.917,84 262.917,84 130.636,82 130.636,8216001 2413 23 Seguridad Social. LANBIDE 130.636,82 132.281,02

38.035,40 38.035,40 45.245,32 45.245,3216001 9201 10 Seguridad Social. POLITICA SOCIAL

45.245,32 -7.209,92

132.511,30 132.511,30 72.299,96 72.299,9616001 9201 11 Seguridad Social. B.SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

72.299,96 60.211,34

34.731,00 34.731,00 49.973,12 49.973,1216001 9201 13 Seguridad Social. SALUD 49.973,12 -15.242,12

66.561,94 66.561,94 72.304,54 72.304,5416001 9201 20 Seguridad Social. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA

72.304,54 -5.742,60

187.846,28 187.846,28 159.787,52 159.787,5216001 9201 21 Seguridad Social. HACIENDA 159.787,52 28.058,76

34.756,44 34.756,44 24.132,58 24.132,5816001 9201 22 Seguridad Social. PATRIMONIO 24.132,58 10.623,86

11.611,10 11.611,10 11.409,74 11.409,7416001 9201 23 Seguridad Social. EMPLEO, CONSUMO, P.ECON.Y COMERCIO

11.409,74 201,36

47.544,25 47.544,25 29.829,57 29.829,5716001 9201 30 Seguridad Social. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.

29.829,57 17.714,68

738.758,79 738.758,79 765.320,41 769.960,07 4.639,6616001 9201 31 Seguridad Social. URBANISMO, VIV., OBRAS Y CONTRATAC.

765.320,41 -26.561,62

1.078.279,6511.784.775,6311.791.915,2911.796.463,121.045.056,40Suma 7.139,66 11.687,4912.874.742,7711.829.686,37

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

14.350,55 14.350,55 11.704,02 11.704,0216001 9201 32 Seguridad Social. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

11.704,02 2.646,53

9.508,85 9.508,85 8.111,42 8.111,4216001 9201 41 Seguridad Social. PARTIC., REGLAMENT. Y COMUNIC.

8.111,42 1.397,43

75.029,40 75.029,40 74.306,29 74.306,2916001 9201 42 Seguridad Social. MODERNIZ. Y ATENCION CIUDADANA

74.306,29 723,11

89.090,40 89.090,40 65.673,49 65.673,4916001 9201 43 Seguridad Social. TECNOLOGIAS INFORMACION

65.673,49 23.416,91

19.879,96 19.879,9616001 9201 50 Seguridad Social. PERSONAL 19.879,96

705.726,09 705.726,09 634.963,74 634.963,7416001 9201 51 Seguridad Social. SEGURIDAD CIUDADANA

634.963,74 70.762,35

87.336,90 87.336,90 84.523,09 84.523,0916001 9201 53 Seguridad Social. SECRET. GRAL Y ASESORAM. LEGAL

84.523,09 2.813,81

56.026,21 56.026,21 43.578,10 43.578,1016001 9201 60 Seguridad Social. RECURSOS HUMANOS

43.578,10 12.448,11

15.823,10 15.823,10 20.606,17 20.606,1716001 9201 70 Seguridad Social. POLITICA CULTURAL Y EUSKERA

20.606,17 -4.783,07

25.509,58 25.509,58 22.291,43 22.291,4316001 9201 71 Seguridad Social. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION

22.291,43 3.218,15

9.508,85 9.508,85 11.613,14 11.613,1416001 9201 72 Seguridad Social. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES

11.613,14 -2.104,29

101.568,64 101.568,6416001 9204 50 Seguridad Social. PERSONAL 101.568,64 -101.568,64

220.772,69 220.772,69 10.529,77 10.529,7716001 9204 60 Seguridad Social. PERSONAL 10.529,77 210.242,92

100.000,00 100.000,00 105.735,88 105.735,8816004 9204 60 Elkarkidetza. PERSONAL 105.735,88 -5.735,88

134.000,00 134.000,00 137.452,76 137.452,7616006 9204 60 Aportación a sistemas complementarios de pensiones. PERSONAL

137.452,76 -3.452,76

100.000,00 100.000,00 311.042,47 311.042,4716103 9204 60 Indemnización por jubilación anticipada. PERSONAL

311.042,47 -211.042,47

12.000,00 12.000,00 9.776,90 9.776,9016201 9204 60 Formación y perfeccion. del personal funcionario. PERSONAL

9.776,90 2.223,10

100.000,00 100.000,00 99.999,00 99.999,0016204 9204 60 Mejoras sociales. PERSONAL 99.999,00 1,00

90.500,00 90.500,00 96.192,06 101.627,57 5.435,5116205 9331 22 Seguros del personal. PATRIMONIO

96.192,06 -5.692,06

2.000,00 2.000,00 3.203,63 3.203,6320001 9331 22 Arrendamiento terrenos y bienes naturales. PATRIMONIO

3.203,63 -1.203,63

6.000,00 6.000,00 7.772,54 7.772,5420101 9331 22 Arrendamiento edificios y otras construcciones. PATRIMONIO

7.772,54 -1.772,54

1.090.697,6913.645.420,1713.657.995,3413.657.107,661.045.056,40Suma 12.575,17 11.687,4914.747.805,3513.702.748,95

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Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

23.918,70 23.918,70 17.947,68 17.230,75 716,9320201 1530 31 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. VIAS P.

17.230,75 5.971,02

22.000,00 22.000,00 26.620,00 26.620,0020201 3345 71 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. O.AC.CUL

-4.620,00

60.000,00 60.000,00 60.040,77 51.394,68 8.646,0920201 3382 72 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. FESTEJOS

51.394,68 -40,77

21.054,00 21.054,00 20.924,59 20.924,5920301 1530 31 Arrendamiento material de transporte. VIAS PUBLICAS

20.924,59 129,41

36.000,00 36.000,00 2.117,50 2.117,5020501 4911 43 Arrendamiento Equipos Procesos Informatización. INFORMATIZ.

2.117,50 33.882,50

310.266,65 82.350,58 392.617,23 353.689,95 311.579,24 42.110,7121001 1530 31 RMC. infraestructura y bienes naturales. VIAS PUBLICAS

311.579,24 38.927,28

18.050,00 18.050,00 6.307,54 6.307,5421001 1602 31 RMC. infraestructura y bienes naturales. ALCANT. Y AGUAS RES

6.307,54 11.742,46

85.478,95 85.478,95 53.482,39 48.345,14 5.137,2521001 1611 31 RMC. infraestructura y bienes naturales. ABASTECIMIENTO AGUA

48.345,14 31.996,56

40.000,00 40.000,00 9.132,89 8.461,17 671,7221001 1712 31 RMC. infraestructura y bienes naturales. PARQUES Y JARDINES

8.461,17 30.867,11

10.879,40 10.879,40 12.917,12 1.379,40 11.537,7221001 1723 32 RMC. infraestructura y bienes naturales. AGENDA 21 LOCAL

1.379,40 -2.037,72

65.000,00 68.438,05 133.438,05 132.953,32 115.468,15 17.485,1721101 3241 71 RMC. edificios y otras construcciones. COLEGIOS PUBLICOS

115.468,15 484,73

231.202,97 56.236,46 287.439,43 223.479,00 167.778,75 55.700,2521101 4591 31 RMC. edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS

167.778,75 63.960,43

70.000,00 70.000,00 58.276,10 58.762,75 486,6521102 9331 22 Cuotas comunidades propietarios. PATRIMONIO

58.276,10 11.723,90

4.500,00 4.500,00 4.539,37 3.159,97 1.379,4021201 1325 51 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. SEGURIDAD CIUDAD.

3.159,97 -39,37

16.415,13 -2.286,93 14.128,2021201 2412 23 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. CENTRO INIC. PROF

14.128,20

297.921,06 -4.742,59 293.178,47 209.541,72 182.671,32 26.870,4021201 4592 31 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. COMPRAS

182.671,32 83.636,75

1.945,68 1.945,68 1.859,77 1.859,7721201 9331 22 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. PATRIMONIO

85,91

48.000,00 -3.228,00 44.772,00 43.617,60 39.982,80 3.634,8021202 3411 72 Mantenimiento campo fútbol Artunduaga. DEPORTES

39.982,80 1.154,40

22.000,00 -4.000,00 18.000,00 1.304,00 844,00 460,0021301 1325 51 RMC. material de transporte. SEGURIDAD CIUDADANA

844,00 16.696,00

1.429.346,4914.681.341,2714.694.403,0914.895.858,971.239.769,65Suma 13.061,82 214.517,7016.325.205,4615.085.435,81

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Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

45.425,92 4.000,00 49.425,92 63.585,83 62.334,69 1.251,1421301 4592 31 RMC. material de transporte. COMPRAS

62.334,69 -14.159,91

1.158,97 1.158,9721401 2412 23 RMC. mobiliario y enseres. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

-1.158,97

800,00 800,0021401 4592 31 RMC. mobiliario y enseres. COMPRAS

800,00

176.582,84 176.582,84 158.241,13 145.395,81 12.845,3221501 4911 43 RMC. equipos proceso de información. INFORMATIZACION

145.395,81 18.341,71

12.418,29 1.718,44 14.136,73 29.642,59 28.860,13 782,4622001 4592 31 Material ordinario no inventariable. COMPRAS

28.860,13 -15.505,86

1.500,00 1.500,00 931,97 931,9722002 4592 31 Prensa, revista, libros y otras publicaciones. COMPRAS

931,97 568,03

13.700,00 13.700,00 14.766,28 14.684,28 82,0022002 9204 60 Prensa, revista, libros y otras publicaciones. PERSONAL

14.684,28 -1.066,28

1.164.571,33 1.164.571,33 953.491,98 828.665,87 124.826,1122101 4592 31 Energía eléctrica. COMPRAS 828.665,87 211.079,35

1.300.000,00 1.300.000,00 1.122.552,62 707.866,55 414.686,0722102 1611 31 Agua. ABASTECIMEINTO DE AGUAS

707.866,55 177.447,38

310.425,23 310.425,23 328.953,69 289.541,01 39.412,6822103 4592 31 Gas. COMPRAS 289.541,01 -18.528,46

100.000,00 100.000,00 55.509,01 51.666,79 3.842,2222104 4592 31 Combustibles y carburantes. COMPRAS

51.666,79 44.490,99

40.000,00 40.000,00 29.097,06 9.886,87 19.210,1922105 1325 51 Vestuario. SEGURIDAD CIUDADANA

9.886,87 10.902,94

34.784,60 34.784,60 35.974,86 11.048,35 24.926,5122105 4593 31 Vestuario. BRIGADA 11.048,35 -1.190,26

200,00 200,0022106 1325 51 Productos alimenticios. SEGURIDAD CIUDADANA

200,00

3.000,00 3.000,00 3.682,21 3.195,79 486,4222111 1325 51 Utiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA

3.195,79 -682,21

1.000,00 1.000,0022113 9121 50 Artículos promoción municipal. PRESIDENCIA DE LA CORPORACION

1.000,00

2.000,00 2.000,0022199 1325 51 Otros suministros. SEGURIDAD CIUDADANA

2.000,00

3.000,00 3.000,0022199 2311 11 Otros suministros. FAMILIA E INFANCIA

3.000,00

1.078,98 1.078,9822199 2412 23 Otros suministros. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

-1.078,98

219.638,56 -10.400,00 209.238,56 163.763,93 142.033,08 21.730,8522201 4592 31 Comunicaciones telefónicas. COMPRAS

142.033,08 45.474,63

1.891.280,5916.977.452,4616.990.514,2817.858.290,081.235.088,09Suma 13.061,82 880.837,6219.749.570,6718.514.482,58

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Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

109.000,00 1.719,97 110.719,97 116.316,69 103.103,93 13.212,7622202 9202 53 Comunicaciones postales. FE PUBLICA

103.103,93 -5.596,72

70.000,00 70.000,00 75.794,43 75.794,4322401 9331 22 Primas seguros edificios y locales. PATRIMONIO

75.794,43 -5.794,43

3.200,00 3.200,00 3.891,50 3.891,5022501 9341 21 Tributos de carácter Municipal. TESORERIA

3.891,50 -691,50

1.412,02 1.412,02 263,45 263,4522502 4592 31 Tributos del Territorio Histórico. COMPRAS

263,45 1.148,57

4.400,00 4.400,00 1.366,12 1.366,1222502 9341 21 Tributos del Territorio Histórico. TESORERIA

1.366,12 3.033,88

5.000,00 5.000,00 2.165,32 4.395,36 2.230,0422602 9121 50 Atenciones protocolarias y representativas. PRESIDENCIA CORP

2.165,32 2.834,68

250,00 250,0022602 9122 11 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

250,00

250,00 250,0022602 9122 31 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

250,00

250,00 250,0022602 9122 32 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

250,00

250,00 250,0022602 9122 41 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

250,00

250,00 250,0022602 9122 51 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

250,00

250,00 250,0022602 9122 71 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

250,00

250,00 250,0022602 9122 72 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

250,00

132.000,00 132.000,00 130.146,13 94.578,88 35.567,2522603 9121 50 Publicidad y propaganda. PRESIDENCIA DE LA CORPORACION

94.578,88 1.853,87

25.000,00 16.000,00 41.000,00 18.759,10 18.759,1022603 9202 53 Publicidad y propaganda. FE PUBLICA

18.759,10 22.240,90

8.022,09 8.022,0922604 9203 53 Gastos jurídicos. ASESORIA JURIDICA

8.022,09 -8.022,09

1.904.037,7517.285.397,2817.300.689,1418.215.014,911.252.808,06Suma 15.291,86 929.617,6320.119.052,6618.866.244,60

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

30.000,00 30.000,00 36.177,95 33.090,89 3.087,0622605 2316 11 Reuniones, conferencias, cursillos. IGUALDAD

33.090,89 -6.177,95

7.943,00 7.943,00 7.595,10 7.595,1022606 2312 11 Act. socio culturales deportivas. TERCERA EDAD

7.595,10 347,90

1,00 1.460.894,13 1.460.895,13 1.460.894,13 1.460.894,1322608 1511 31 Indemnizaciones. URBANISMO 1.460.894,13 1,00

5.000,00 5.000,00 2.857,85 2.857,8522608 1641 13 Indemnizaciones. CEMENTERIOS 2.857,85 2.142,15

25.000,00 25.000,00 16.043,16 10.043,16 6.000,0022608 9331 22 Indemnizaciones. PATRIMONIO 10.043,16 8.956,84

45.000,00 45.000,00 38.983,88 28.429,09 10.554,7922609 2317 11 Gastos diversos por campañas. COOP. AL DESARROLLO E INMI.

28.429,09 6.016,12

4.772,94 4.772,94 10.653,90 10.653,9022609 3111 13 Gastos diversos por campañas. SALUD PUBLICA

10.653,90 -5.880,96

45.000,00 45.000,00 32.262,42 28.117,42 4.145,0022609 3112 13 Gastos diversos por campañas. PREVENCION DROGODEPENDENCIAS

28.117,42 12.737,58

45.000,00 7.717,84 52.717,84 42.539,44 39.822,88 2.716,5622609 3341 72 Gastos diversos por campañas. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

39.822,88 10.178,40

3.000,00 3.000,00 646,75 646,7522609 9241 41 Gastos diversos por campañas. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

646,75 2.353,25

1,00 1,0022610 1511 31 Ejecución subsidiaria de obras. URBANISMO

1,00

5.000,00 5.000,0022612 9204 60 Gastos diversos oferta empleo público. PERSONAL

5.000,00

3.880,00 3.880,0022615 1511 31 Gastos notariales y registrales. URBANISMO

3.880,00

2.000,00 2.000,00 6.812,46 6.812,4622615 9331 22 Gastos notariales y registrales. PATRIMONIO

6.812,46 -4.812,46

43,65 43,6522616 9341 21 Gastos Recaudación Ejecutiva. TESORERIA

43,65 -43,65

35.982,45 -20.000,00 15.982,45 9.455,59 7.862,47 1.593,1222617 1723 32 Gastos gestión medioambiental sostenible. AGENDA 21 LOCAL

7.862,47 6.526,86

12.500,00 12.500,00 12.703,60 5.928,33 6.775,2722622 2316 11 Acciones positivas del Plan de Igualdad. IGUALDAD

5.928,33 -203,60

34.734,01 34.734,01 26.133,73 26.133,7322623 9204 60 Seguridad y salud laboral. PERSONAL

26.133,73 8.600,28

5.000,00 5.000,00 4.733,67 4.733,6722625 3411 72 Actividades deportivas. Atletismo. DEPORTES

4.733,67 266,33

9.400,00 9.400,00 7.346,76 6.862,76 484,0022640 9241 41 Gastos de grabación Plenos. Transparencia. PARTICIPACION CIU

6.862,76 2.053,24

1.955.980,0818.965.925,5218.981.217,3819.930.898,952.701.420,03Suma 15.291,86 964.973,4321.886.879,0319.185.459,00

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 9

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

8.000,00 19.643,03 27.643,03 13.060,18 12.899,66 160,5222660 2312 11 Ciudades Amigables. TERCERA EDAD

12.899,66 14.582,85

22670 2312 11 Programa intergeneracional. TERCERA EDAD

138.779,00 138.779,0022680 1530 31 Modificación infraestructura de redes en obra .VIAS PUBLICAS

138.779,00

6.000,00 6.000,00 4.245,17 2.257,54 1.987,6322698 1325 51 Otros gastos diversos. SEGURIDAD CIUDADANA

2.257,54 1.754,83

15.000,00 15.000,00 10.884,48 10.884,4822698 1641 13 Otros gastos diversos. CEMENTERIOS

10.884,48 4.115,52

3.000,00 3.000,00 3.330,20 3.200,00 156,0525,8522698 3411 72 Otros gastos diversos. DEPORTES 3.174,15 -330,20

1,00 1,0022698 9204 60 Otros gastos diversos. PERSONAL 1,00

4.424.267,53 4.424.267,53 4.479.467,18 4.121.512,59 357.954,5922701 1632 31 Gastos por limpieza. LIMPIEZA VIARIA

4.121.512,59 -55.199,65

968.000,00 968.000,00 960.282,71 880.235,82 80.046,8922701 1712 31 Gastos por limpieza. PARQUES Y JARDINES

880.235,82 7.717,29

3.000,00 3.000,0022701 3111 13 Gastos por limpieza. SALUD PÚBLICA

3.000,00

2.226.925,58 2.226.925,58 2.226.925,20 2.041.348,10 185.577,1022701 4591 31 Gastos por limpieza. EDIFICIOS PÚBLICOS

2.041.348,10 0,38

61.000,00 61.000,00 60.077,91 60.077,9122703 3341 72 Organización festival MAZ. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

60.077,91 922,09

25.000,00 25.000,00 24.622,09 24.622,0922703 4310 23 Organización festival MAZ. PROMOCIÓN ECONOMICA Y COMERCIAL

24.622,09 377,91

603.134,00 33.742,71 636.876,71 637.216,95 581.653,88 55.563,0722704 2412 23 Contratos socio-culturales. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

581.653,88 -340,24

4.269,71 4.269,7122704 3241 71 Contratos socio-culturales. COLEGIOS PUBLICOS

4.269,71

162.000,00 162.000,00 162.249,96 148.729,13 13.520,8322704 3341 72 Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

148.729,13 -249,96

355.000,00 21.000,00 376.000,00 389.421,05 323.481,03 65.940,0222704 3345 71 Contratos socio-culturales. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

323.481,03 -13.421,05

190.000,00 10.434,44 200.434,44 165.758,26 131.239,38 34.518,8822704 3351 71 Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA

131.239,38 34.676,18

47.783,17 47.783,17 55.328,84 52.163,53 3.165,3122704 3382 72 Contratos socio-culturales. FESTEJOS

52.163,53 -7.545,67

20.893,06 -2.879,47 18.013,59 17.906,91 11.026,91 6.880,0022704 3411 72 Contratos socio-culturales. DEPORTES

11.026,91 106,68

2.089.196,7527.371.231,7227.386.549,4329.141.676,042.922.139,74Suma 15.317,71 1.770.444,3231.230.872,7928.308.733,05

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

16.683,29 16.683,29 7.152,40 7.004,47 147,9322705 1722 32 Servicio inspección técnica medioambiental. MEDIO AMBIENTE

7.004,47 9.530,89

34.400,00 27.341,14 61.741,14 43.376,08 43.376,0822707 1511 31 Estudios y trabajos técnicos. URBANISMO

43.376,08 18.365,06

20.000,00 20.000,00 16.395,50 4.537,50 11.858,0022707 1530 31 Estudios y trabajos técnicos. VIAS PUBLICAS

4.537,50 3.604,50

12.000,00 21.732,13 33.732,13 37.059,08 21.081,76 15.977,3222707 1722 32 Estudios y trabajos técnicos. MEDIO AMBIENTE

21.081,76 -3.326,95

6.000,00 6.000,0022707 2316 11 Estudios y trabajos técnicos. IGUALDAD

6.000,00

23.693,00 23.693,00 35.664,31 27.708,56 7.955,7522707 3351 71 Estudios y trabajos técnicos. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA

27.708,56 -11.971,31

25.000,00 25.000,0022707 4310 23 Estudios y trabajos técnicos. PROMOC. ECONÓMICA Y COMERCIAL

25.000,00

10.000,00 16.733,09 26.733,09 19.731,47 19.731,4722707 4592 31 Estudios y trabajos técnicos. COMPRAS

7.001,62

72.610,00 72.610,00 70.552,41 48.158,38 22.394,0322707 9241 41 Estudios y trabajos técnicos. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

48.158,38 2.057,59

10.895,70 10.895,70 7.666,04 7.666,0422707 9321 21 Estudios y trabajos técnicos. GESTIÓN TRIBUTARIA

7.666,04 3.229,66

3.005,64 3.005,6422707 9331 22 Estudios y trabajos técnicos. PATRIMONIO

3.005,64 -3.005,64

70.000,00 10.801,94 80.801,94 80.801,94 80.801,9422709 9341 21 Servicios recaudación a favor de la entidad. TESORERIA

80.801,94

2.150.000,00 -85.000,00 2.065.000,00 2.042.795,17 1.888.527,51 154.267,6622711 2315 11 Servicios asistenciales. AYUDAS DOMICILIARIAS

1.888.527,51 22.204,83

1.162.346,97 1.162.346,97 1.171.471,53 1.171.471,5322712 1623 31 Eliminación basuras. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

1.171.471,53 -9.124,56

140.000,00 140.000,00 124.516,36 113.196,73 11.319,6322714 1325 51 Servicio de grúa. Retirada de vehículos. SEGURIDAD CIUDADANA

113.196,73 15.483,64

64.000,00 15.000,00 79.000,00 87.800,12 77.719,65 10.080,4722717 3111 13 Servicio recogida animales. SALUD PUBLICA

77.719,65 -8.800,12

50.000,00 70.000,00 120.000,00 77.940,45 71.939,33 6.001,1222718 9203 53 Contratación servicios jurídicos. ASESORIA JURIDICA

71.939,33 42.059,55

356.000,00 356.000,00 348.121,25 348.041,76 79,4922719 1361 31 Servicio de bomberos y bomberas. SERVICIO CONTRA INCENDIOS

348.041,76 7.878,75

2.215.384,2631.285.468,6031.300.786,3133.315.725,792.998.748,04Suma 15.317,71 2.030.257,1935.531.110,0532.532.362,01

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Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

21.340,00 21.340,00 22.748,00 22.748,0022722 9311 21 Servicios gestión económica. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

22.748,00 -1.408,00

82.500,00 82.500,00 82.500,00 75.625,00 6.875,0022723 2316 11 Secretaría técnica Escuela Empoderamiento. IGUALDAD

75.625,00

8.300,00 8.300,00 15.119,20 12.208,14 2.911,0622725 3341 72 Promoción juventud. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

12.208,14 -6.819,20

55.184,76 2.660,70 57.845,46 61.127,75 57.376,14 3.751,6122727 4911 43 Servicios informáticos. INFORMATIZACION

57.376,14 -3.282,29

636.519,00 -53.320,00 583.199,00 583.199,00 534.599,12 48.599,8822729 2311 11 Asist. técnica. FAMILIA E INFANCIA

534.599,12

205.733,28 205.733,28 205.732,79 188.588,35 17.144,4422729 2312 11 Asist. técnica. TERCERA EDAD 188.588,35 0,49

22732 1723 32 Gestión y divulgación vivero forestal. AGENDA 21 LOCAL

25.107,50 25.107,50 25.107,49 22.317,77 2.789,7222738 1723 32 Programa educación ambiental. AGENDA 21 LOCAL

22.317,77 0,01

24.300,00 24.300,00 19.405,46 8.651,71 10.753,7522739 1723 32 Campaña concienciación mediambiental. AGENDA 21 LOCAL

8.651,71 4.894,54

58.180,00 58.180,00 58.179,99 55.083,22 3.096,7722741 2316 11 Programas educativos. IGUALDAD 55.083,22 0,01

28.032,48 28.032,48 34.425,13 32.443,15 1.981,9822743 9204 60 Servicio prevención riesgos laborales. PERSONAL

32.443,15 -6.392,65

61.000,00 61.000,00 62.770,04 57.217,06 5.552,9822746 1325 51 Servicio control acceso. SEGURIDAD CIUDADANA

57.217,06 -1.770,04

18.658,44 18.658,44 12.603,62 2.052,23 10.551,3922748 3382 72 Gastos distribuidoras y sociedad general de autore. FESTEJOS

2.052,23 6.054,82

18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 3.000,0022755 2316 11 Programas educación e información sexual. IGUALDAD

15.000,00

6.000,00 6.000,00 2.600,00 2.000,00 600,0022759 2315 11 Servicio mediación hipotecaria. AYUDAS DOMICILIARIAS

2.000,00 3.400,00

35.172,00 -728,30 34.443,70 32.273,39 29.300,69 2.972,7022761 2312 11 Apoyo a cuidadore/as y prevención dependencia. TERCERA EDAD

29.300,69 2.170,31

90.948,00 90.948,00 90.948,00 83.369,00 7.579,0022764 2316 11 Servicio oficina de información a las mujeres. IGUALDAD

83.369,00

247.000,00 247.000,00 245.134,45 220.539,45 24.595,0022773 3345 71 Servicios enseñanza escuela de música. OTRAS ACT. CULTURALES

220.539,45 1.865,55

398.420,00 398.420,00 398.419,92 365.218,26 33.201,6622775 4414 31 Lanzadera San Miguel-Metro. MOVILIDAD SOSTENIBLE

365.218,26 0,08

3.600,00 3.600,0022781 1623 31 Tratamiento de residuos peligrosos. TRAT. RESID. SOLIDOS URB

3.600,00

2.217.697,8933.069.805,8933.085.123,6035.286.020,022.947.360,44Suma 15.317,71 2.216.214,1337.503.717,9134.556.357,47

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

20.000,00 20.000,00 18.241,45 18.241,4522785 4310 23 Líneas de actuación de apoyo al comercio. PROM. EC. Y COMERC

18.241,45 1.758,55

100.000,00 -3.000,00 97.000,00 34.537,86 34.537,8622786 4310 23 Servicio mantenimiento y montaje carpa. PROM.ECO.Y COMERCIAL

62.462,14

30.000,00 30.000,00 28.500,00 28.500,0022787 4310 23 Programa de dinamización de locales comerciales. PRO.EC.Y CO

28.500,00 1.500,00

11.000,00 11.000,00 14.168,49 13.555,02 613,4722798 3351 71 Otros servicios. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

13.555,02 -3.168,49

30.000,00 -20.000,00 10.000,00 4.840,00 4.840,0022799 1722 32 Otros trabajos exteriores. MEDIO AMBIENTE

4.840,00 5.160,00

10.000,00 10.000,00 8.110,35 8.110,3523001 9204 60 Dietas, locomoción y traslados. PERSONAL

8.110,35 1.889,65

202.733,57 202.733,57 134.694,59 134.694,5923101 9122 60 Dietas cargos electivos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO

134.694,59 68.038,98

3.000,00 3.000,0023901 9204 60 Asistencia a tribunales. PERSONAL 3.000,00

200,00 200,0023903 3345 71 Asistencia a Comité de Expertos y Expertas. OTRAS ACT. CULT.

200,00

127.160,75 127.160,75 75.649,48 75.649,4833201 0111 21 Intereses préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL

75.649,48 51.511,27

840,56 840,5636101 0111 21 Intereses de demora. DEUDA MUNICIPAL

840,56 -840,56

153.918,45 153.918,45 153.918,45 153.918,4536101 1511 31 Intereses de demora. URBANISMO 153.918,45

1.450,57 1.450,5736901 0111 21 Otros gastos financieros. DEUDA PUBLICA

1.450,57 -1.450,57

4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,0042001 4310 23 T.Corr. a gabinete asistencia técnica comercial. PRO.EC.Y CO

4.075,00

11.700,00 11.418,20 23.118,20 22.836,40 11.418,20 11.418,2042201 3341 72 T. C. a Ayuntamiento de Arrigorriaga

11.418,20 281,80

1.258.297,41 16.385,00 1.274.682,41 1.274.682,41 1.274.682,4143101 2312 11 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. TERCERA EDAD

1.274.682,41

2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,3143101 3331 71 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. CASAS DE CULTURA

2.691.677,31

43101 3341 72 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. PROMOCION DE LA JUVENTUD

841.773,74 73.605,00 915.378,74 915.378,74 915.378,7443101 3352 71 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. ENSEÑANZA DEL EUSKARA

915.378,74

926.083,66 16.914,00 942.997,66 942.997,66 942.997,6643101 3411 72 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. DEPORTES

942.997,66

7.118,00 7.118,00 7.118,00 7.118,0043102 3352 71 T. Cor. finalistas a OO.AA. ENSEÑANZA DEL EUSKERA

7.118,00

2.408.040,6639.356.953,6839.372.271,3941.619.737,343.203.719,09Suma 15.317,71 2.262.783,6644.027.778,0040.824.058,91

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0043102 3382 72 T. Cor. finalistas a OO.AA. FESTEJOS

10.000,00

9.975,00 11.402,47 21.377,47 21.377,47 21.377,4743102 3411 72 T. Cor. finalistas a OO.AA. DEPORTES

21.377,47

43102 4310 23 T. Cor. finalistas a OO.AA. PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL

721.543,39 721.543,39 721.543,39 721.543,3943301 2411 23 T. Cor. a Behargintza. SERVICIOS AL EMPLEO

721.543,39

160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,0043310 1511 31 T. Cor. a Bidebi Basauri S.L. URBANISMO

160.000,00

2.000,00 2.000,0048013 3351 71 T.C. para cursos de monitorado. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

2.000,00

1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.900,00 1.900,0048014 3351 71 T.C. carnet conducir. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

1.900,00 600,00

65.000,00 65.000,00 6.203,00 6.203,0048015 1511 31 T.C. para alquiler de vivienda por jóvenes. URBANISMO

58.797,00

23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,0048080 1351 51 Voluntariado Protección Civil. PROTECCION CIVIL

23.000,00

25.000,00 25.000,0048099 2312 11 T.Cor. a familias. TERCERA EDAD 25.000,00

340.000,00 630.095,00 970.095,00 941.558,34 916.100,84 25.477,5020,0048099 2314 11 T.Cor. a familias. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

916.080,84 28.536,66

31.507,60 31.507,60 30.847,55 30.847,5548099 3351 71 T.Cor. a familias. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

30.847,55 660,05

7.750,00 7.750,00 7.729,80 7.739,80 10,0048099 3382 72 T.Cor. a familias. FESTEJOS 7.729,80 20,20

9.000,00 3.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,0048099 4310 23 T.Cor. a familias. PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL

9.000,00 3.000,00

850,00 850,00 555,90 555,9048099 9204 60 T.Cor. a familias. PERSONAL 555,90 294,10

140.000,00 140.000,00 139.743,03 139.743,0348102 2317 11 T.Cor. proyectos de cooperación al desarrollo. COOP.E INMIG.

139.743,03 256,97

2.925,24 2.925,24 2.925,24 2.925,2448103 2313 11 T.Cor. Asociación contra el cancer. DISCAPACIDADES

2.925,24

13.058,76 13.058,76 6.010,28 6.010,2848104 2314 11 T.Cor. Cruz Roja. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

6.010,28 7.048,48

1.288,69 1.288,69 1.288,69 1.288,6948105 2314 11 T.Cor. DYA. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

1.288,69

3.274,44 -3.274,4448107 3351 71 T.Cor. a Balendin Enbeita Bertso Eskola. PROM. SOC. DEL EUSK

2.534.254,1241.408.955,8741.424.303,5843.703.420,033.845.942,12Suma 15.347,71 2.294.464,1646.237.674,1542.391.732,03

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

5.000,00 5.000,00 4.507,59 4.507,5948110 9121 50 EUDEL (Asociación de municipios vascos). PRESID.DE LA CORPOR

4.507,59 492,41

6.338,96 -6.338,9648111 3411 72 Subv. a Federación Pelota Vasca Bizkaia. DEPORTES

6.338,96 6.338,96 6.338,96 6.338,9648113 3411 72 Subv. a Club Pelotazale Bidebieta. DEPORTES

6.338,96

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,5048114 3343 71 T.Cor. a Danbolin Txistu Elkartea. FOLKLORE

2.422,50

11.937,26 11.937,26 11.937,26 11.937,2648116 3345 71 T.Cor. a Sociedad Coral de Basauri. OTRAS ACTIV. CULTURALES

11.937,26

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,5048125 3343 71 T.Cor. al Grupo de Danzas Edurre. FOLKLORE

2.422,50

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,5048126 3343 71 T.Cor. al Grupo de Danzas Agintzari. FOLKLORE

2.422,50

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,5048128 3343 71 T.Cor. al Grupo de Danzas Basauritarra. FOLKLORE

2.422,50

5.374,72 5.374,72 5.374,72 5.374,7248129 3345 71 T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

5.374,72

68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,0048129 3351 71 T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

68.000,00

11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,0048132 1723 32 T.Cor. a Dorretxe. AGENDA 21 LOCAL

11.880,00

2.555,05 2.555,05 2.555,05 2.555,0548133 2314 11 T.Cor. a Banco de Alimentos. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

2.555,05

14.000,00 14.000,00 13.999,97 13.999,9748136 2316 11 T.Cor. a Asociaciones de Mujeres de Basauri. IGUALDAD

13.999,97 0,03

49.177,32 49.177,32 49.177,32 49.177,3248137 4310 23 T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri. PROM.ECO.Y COM.

49.177,32

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0048142 3351 71 T.C. a Euskaltegi Bolintxu Euskara Coop Elk.PROM.SOC.DEL EUS

15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0048144 3343 71 T.C. a Federación Euskal Herriko Dantza Agerketa. FOLKLORE

15.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0048147 3411 72 Asociación Piru Gainza. DEPORTES

30.000,00

3.786,38 3.786,3848149 1511 31 T.Cor. Bilbao Metrópoli 30. URBANISMO

3.786,38

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048150 3382 72 Asociación Vecinos Pozokoetxe. FESTEJOS

10.000,00

288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,0048151 3382 72 T.Cor. a Herriko Taldeak. FESTEJOS

288.000,00

2.538.532,9441.950.416,7441.965.764,4544.244.880,903.845.942,12Suma 15.347,71 2.294.464,1646.783.413,8442.937.471,72

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048152 3382 72 AM Benta Gaueko Txantxangorri. FESTEJOS

10.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0048153 3382 72 T. Cor. a Herriko Taldeak 50 Aniversario. FESTEJOS

40.000,00

909,57 909,57 909,57 909,5748158 3345 71 San Fausto Filatelia Elkartea. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

909,57

6.460,00 -6.460,0048159 3351 71 T.C. a Euskarabila Kultur Elkartea. PROM. SOCIAL DEL EUSKARA

104.276,48 104.276,48 104.276,48 104.276,4848161 3382 72 Mikelats San Migeleko Elkartea. FESTEJOS

104.276,48

40.000,00 40.000,00 37.829,78 37.829,7848164 2317 11 T.Corr.Accs.Educación para desarrollo y sensib. COOP.E INMIG

37.829,78 2.170,22

2.700,00 -1.700,00 1.000,00 615,55 615,5548166 3351 71 T.C. Asociaciones. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

615,55 384,45

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048167 3382 72 Kareaga Sorgina Kultur Elkartea. FESTEJOS

10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048168 3382 72 T.Cor. a Asociación El Maño de Basozelai. FESTEJOS

10.000,00

1.871,70 1.871,70 1.871,70 1.871,7048170 1723 32 T.Cor. a Sdad. Micológica y CC. Natur. Basauri. AGENDA 21 L.

1.871,70

2.646,02 2.646,02 2.646,02 2.646,0248171 3345 71 Casa Castilla y León. Otras actividades. OTRAS ACT. CULTURAL

2.646,02

1.757,88 1.757,88 1.757,88 1.757,8848172 3345 71 Asociación antiguos alumnos y alumnas de San José. OT.AC.CUL

1.757,88

4.500,00 4.500,00 2.398,00 2.398,0048176 3351 71 Subvención a centros escolares. PROM. SOCIAL DEL EUSKARA

2.398,00 2.102,00

16.612,50 16.612,50 16.612,48 16.612,4848177 3241 71 T.C. a Asociación de madres y padres. COLEGIOS PUBLICOS

16.612,48 0,02

58.140,00 58.140,00 58.140,00 58.140,0048181 2317 11 T.Cor. a Euskal Fondoa. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION

58.140,00

12.000,00 12.000,00 11.536,74 11.536,7448182 2317 11 T.C. a asociaciones de Inmigrantes. COOP.AL DESARR. E INMI.

11.536,74 463,26

859,13 859,13 859,13 859,1348185 2313 11 Asociación personas discapac. auditiva. DISCAPACIDADES

859,13

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,0048186 2317 11 T.C. a caravana de alimentos al Sahara. COOP.AL DESAR.E INMI

4.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048187 2317 11 T.C. a UNMS. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION

10.000,00

105.000,00 105.000,00 104.999,89 104.999,8948188 3411 72 T.C. a Campañas promoción deporte popular. DEPORTES

104.999,89 0,11

2.543.653,0042.378.869,9642.394.217,6744.673.334,123.877.782,12Suma 15.347,71 2.294.464,1647.216.987,1243.339.205,00

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048189 3382 72 T.C. a Asociación de Vecinos de Bidebieta. FESTEJOS

1.000,00

50.896,00 50.896,00 50.896,00 50.896,0048190 3345 71 T.Cor. a Sustraiak Kultur Elkartea. OTRAS ACTIV. CULTURALES

50.896,00

2.147,31 2.147,31 2.147,31 2.147,3148195 2316 11 T.C. a Consejo de Igualdad. IGUALDAD

2.147,31

62.754,52 62.754,52 57.570,00 52.772,50 4.797,5048196 9122 60 Dotaciones a grupos políticos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO

52.772,50 5.184,52

7.644,00 7.644,00 7.644,00 7.644,0048199 2312 11 T.Cor. a ISFL. TERCERA EDAD 7.644,00

19.378,24 19.378,24 19.378,21 19.378,2148199 2313 11 T.Cor. a ISFL. DISCAPACIDADES 19.378,21 0,03

15.404,77 15.404,77 9.744,97 9.744,9748199 3241 71 T.Cor. a ISFL. COLEGIOS PUBLICOS

9.744,97 5.659,80

5.323,55 5.323,55 5.323,54 5.323,5448199 3341 72 T.Cor. a ISFL. PROMOCION DE LA JUVENTUD

5.323,54 0,01

11.000,00 11.000,00 10.999,96 10.999,9648199 3345 71 T.Cor. a ISFL. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

10.999,96 0,04

270.000,00 270.000,00 269.863,48 269.999,77 136,2948199 3411 72 T.Cor. a ISFL. DEPORTES 269.863,48 136,52

9.800,00 9.800,00 8.101,52 4.649,39 3.452,1348901 3351 71 T.Cor. a empresas, comercio y hostelería. PROM.SOC.DEL EUSK.

4.649,39 1.698,48

5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,0048910 2317 11 Ayudas de emergencia. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION

5.700,00

2.556.332,402.302.713,7942.818.989,3215.484,0042.834.473,3245.121.703,1147.678.035,51Total de operaciones corrientes: 3.877.782,1243.800.253,39

346.308,75 80.239,30 426.548,05 3.509,00 3.509,0060102 1530 31 Infr. y urbanización Federico Mayo. VIAS PUBLICAS

3.509,00 423.039,05

1.686.784,37 1.686.784,37 264.992,15 212.127,13 52.865,0260103 1712 31 Rehabilitación muro rio Nervión en Soloarte. PARQ Y JARDINES

212.127,13 1.421.792,22

200.000,00 200.000,00 53.119,67 26.746,72 26.372,9560104 1530 31 Renov. aceras J.R. Jimenez, Basozelai, S. Ochoa. VIAS PÚBLIC

26.746,72 146.880,33

19.343,91 19.343,91 14.682,76 14.682,7660105 1722 32 Implantación 5º contenedor en todo el municipio. MEDIO AMB.

14.682,76 4.661,15

359.307,29 359.307,29 108.323,89 108.323,8960106 1511 31 Urbanización San Miguel Oeste. Fase II. URBANISMO

250.983,40

132.000,00 84.859,86 216.859,86 166.206,48 166.206,4860110 1530 31 Inversión infraestructura vías públicas. VIAS PUBLICAS

166.206,48 50.653,38

7.000,00 7.000,00 6.992,00 1.300,16 5.691,8460110 3111 13 Inversión infraestructura vías públicas. SALUD PUBLICA

1.300,16 8,00

4.854.349,9343.243.561,5743.259.045,5745.739.529,066.108.316,85Suma 15.484,00 2.495.967,4950.593.878,9944.485.562,14

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

20.000,00 -1.549,71 18.450,29 17.492,40 17.492,4060114 1530 31 Supresión barreras arquitectónicas. VIAS PÚBLICAS

17.492,40 957,89

60123 1530 31 Reforma del cruce de Particular de Asturias. VIAS PUBLICAS

60124 1530 31 Reforma aceras en calle Sofía Taramona. VIAS PUBLICAS

102.281,66 102.281,66 102.281,66 102.281,6660125 1530 31 Pasarela en barrio alto de Urbi. VIAS PUBLICAS

102.281,66

64.236,16 -26.635,28 37.600,88 37.600,87 37.600,8760126 1712 31 Renovación caminos peatonales Parque Pinceles. PARQUES Y JAR

37.600,87 0,01

150.000,00 76.000,00 226.000,0060127 1530 31 Instal. luminarias en sistema alumbrado. VIAS PÚBLICAS

226.000,00

1.916.959,99 1.916.959,9960130 1511 31 Puentes de Artunduaga y Baskonia. URBANISMO

1.916.959,99

29.611,31 29.611,31 2.961,13 2.961,1360131 1511 31 Expropiación suelo anejo Puente de la Baskonia. URBANISMO

2.961,13 26.650,18

5.000,00 5.000,0060205 2316 11 Memorial víctimas violencia de género. IGUALDAD

5.000,00

429.918,84 429.918,84 429.918,84 429.918,8460301 1511 31 Gastos P.M.S. en SR-1 San Miguel Oeste. URBANISMO

429.918,84

60302 1511 31 Patrimonio Municipal del Suelo. URBANISMO

5.037.029,00 5.037.029,00 4.037.029,00 4.037.029,0060312 1512 31 Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe

4.037.029,00 1.000.000,00

21.966,00 21.966,00 21.966,00 21.966,0062001 9331 22 Adquisiciones patrimoniales terrenos. PATRIMONIO

21.966,00

100.000,00 51.404,88 151.404,88 146.854,99 70.360,50 76.494,4962205 3241 71 Rehabilitación edificios. COLEGIOS PUBLICOS

70.360,50 4.549,89

40.808,00 40.808,00 39.748,20 39.748,2062205 4591 31 Reforma del tejado de la ermita de Ariz. EDIFICIOS PUBLICOS

39.748,20 1.059,80

81.450,00 81.450,00 79.411,17 41.397,17 38.014,0062299 4591 31 Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS

41.397,17 2.038,83

14.500,00 14.500,0062299 9331 22 Edificios y otras construcciones. PATRIMONIO

14.500,00

1.500,00 1.500,0062301 1325 51 Maquinaria. SEGURIDAD CIUDADANA

1.500,00

1,00 1.099,95 1.100,95 1.099,95 1.099,9562301 2412 23 Maquinaria. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

1,00

20.000,61 20.000,61 20.000,61 20.000,6162302 1602 31 Red de saneamiento y pluviales. ALCANT. Y AGUAS RESIDUALES

20.000,61

200.000,00 200.000,0062313 3411 72 Instalación cesped campo fútbol Artunduaga. DEPORTES

200.000,00

8.253.567,5248.064.317,9548.079.801,9550.675.893,8813.904.662,10Suma 15.484,00 2.611.575,9358.929.461,4045.024.799,30

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

7.560,91 7.560,91 7.439,22 5.999,95 1.439,2762501 2312 11 Mobiliario. TERCERA EDAD 5.999,95 121,69

62501 2312 71 Mobiliario. TERCERA EDAD

1.186,98 1.186,98 1.186,98 1.186,9862501 2412 23 Mobiliario. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

900,00 900,00 615,07 353,94 261,1362501 4592 31 Mobiliario. COMPRAS 353,94 284,93

10.086,56 10.086,56 10.068,41 10.068,4162501 9331 22 Mobiliario. PATRIMONIO 18,15

45.000,00 45.000,0062510 1530 31 Mobiliario urbano y juegos infantiles. VÍAS PÚBLICAS

45.000,00

35.000,00 35.000,00 31.580,27 31.580,2762510 1712 31 Mobiliario urbano y juegos infantiles. PARQUES Y JARDINES

3.419,73

2.536,00 2.536,00 2.516,00 2.516,0062599 2312 11 Otros enseres. TERCERA EDAD 20,00

1.616,04 1.616,0462602 4911 43 Equipos para instalación de Wifi en la calle.INFORMATIZACION

1.616,04

49.950,00 66.890,31 116.840,31 14.191,25 14.191,2562699 4911 43 Equipos para procesos de información. INFORMATIZACION

14.191,25 102.649,06

194.658,75 194.658,75 104.816,25 104.816,2564299 1511 31 Planeamiento urbanístico. URBANISMO

104.816,25 89.842,50

130.000,00 50.000,00 180.000,0064405 4911 43 Administ. electrónica. Implantación software. INFORMATIZAC.

180.000,00

81.754,09 30.913,47 112.667,56 93.450,37 67.263,25 26.187,1264499 4911 43 Software equipos procesos informatización. INFORMATIZACION

67.263,25 19.217,19

2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,7368002 1511 31 Obras acondicionamiento solar ferroviario Lapatza. URBANISMO

2.157.171,73

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0073101 3411 72 T.C. a Organísmos Autónomos. DEPORTES

9.000,00

30.000,00 30.000,00 27.631,37 21.682,93 5.948,4477101 4310 23 T.Cap. empresas, comercio y hostelería. PROM.ECON. Y COMERC.

21.682,93 2.368,63

64.000,00 64.000,0077110 1722 32 T.C. a Táxi eléctrico. MEDIO AMBIENTE

64.000,00

209.000,00 23.825,49 232.825,49 183.969,37 161.426,46 22.542,9178099 1511 31 T.capital a familias. URBANISMO 161.426,46 48.856,12

130.000,00 130.000,00 108.013,24 108.013,2482301 9204 60 Anticipos al Personal. PERSONAL 108.013,24 21.986,76

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0083304 1511 31 Anticipos a largo plazo a Bilbao Ria 2000. URBANISMO

100.000,00

830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,0093301 0111 21 Amortización préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL

830.000,00

8.832.968,3251.644.236,9551.659.720,9554.357.543,4116.550.392,30Suma 15.484,00 2.713.306,4663.190.511,7346.640.119,43

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Total de operaciones de capital: 2.839.866,04 12.672.610,18 15.512.476,22 9.235.840,30 8.825.247,63 8.825.247,63 410.592,67 6.276.635,92

8.832.968,3251.644.236,9551.659.720,9554.357.543,4116.550.392,30Suma 15.484,00 2.713.306,4663.190.511,7346.640.119,43

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 1

Área Gto

DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

0 957.160,75 957.160,75 907.940,61 907.940,61 907.940,61 49.220,14DEUDA PÚBLICA.

1 10.756.000,43 14.132.322,55 24.888.322,98 18.616.408,95 17.372.063,45 17.372.063,45 1.244.345,50 6.271.914,03SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

2 6.698.582,63 1.615.970,75 8.314.553,38 7.680.758,84 7.319.499,10 20,00 7.319.479,10 361.279,74 633.794,54ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

3 7.465.439,78 317.910,97 7.783.350,75 7.552.180,64 7.211.160,27 172,14 7.210.988,13 341.192,51 231.170,11PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

4 5.878.785,61 337.167,88 6.215.953,49 5.354.902,15 4.695.503,82 4.695.503,82 659.398,33 861.051,34ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

9 14.884.150,23 147.020,15 15.031.170,38 14.245.352,22 14.153.553,70 15.291,86 14.138.261,84 107.090,38 785.818,16ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

8.832.968,322.713.306,4651.644.236,9515.484,0051.659.720,9554.357.543,4163.190.511,7316.550.392,30Suma 46.640.119,43

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

40.738,39 40.738,39 54.146,96 53.585,84 -12.847,45120019201 Retribuciones básicas. POLITICA SOCIAL

10 54.146,96 132,91 53.585,84 131,54 100,00

100.133,45 100.133,45 114.536,36 114.370,45 -14.237,00121019201 Retribuciones complementarias. POLITICA SOCIAL

10 114.536,36 114,38 114.370,45 114,22 100,00

38.035,40 38.035,40 53.633,76 45.245,32 -7.209,92160019201 Seguridad Social. POLITICA SOCIAL

10 53.633,76 141,01 45.245,32 118,96 100,00

178.907,24 178.907,24 222.317,08 222.317,08 124,26 213.201,61 119,17 213.201,61100,00 -34.294,37Total Programa 9201

178.907,24 222.317,08 124,26 213.201,61 119,17 213.201,61100,00 -34.294,37Total Orgánica 10 178.907,24 222.317,08

-34.294,37213.201,61222.317,08 213.201,61178.907,24178.907,24Suma 222.317,08 124,26 119,17 100,00

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

3.000,00 3.000,00 3.000,00221992311 Otros suministros. FAMILIA E INFANCIA

11

636.519,00 -53.320,00 583.199,00 583.199,00 534.599,12 48.599,88227292311 Asist. técnica. FAMILIA E INFANCIA

11 583.199,00 100,00 583.199,00 100,00 91,67

639.519,00 -53.320,00 586.199,00 583.199,00 583.199,00 99,49 583.199,00 99,49 534.599,12 91,67 48.599,88 3.000,00Total Programa 2311

7.943,00 7.943,00 7.595,10 7.595,10 347,90226062312 Act. socio culturales deportivas. TERCERA EDAD

11 7.595,10 95,62 7.595,10 95,62 100,00

8.000,00 19.643,03 27.643,03 13.063,18 12.899,66 160,52 14.582,85226602312 Ciudades Amigables. TERCERA EDAD

11 13.063,18 47,26 13.060,18 47,25 98,77

226702312 Programa intergeneracional. TERCERA EDAD

11

205.733,28 205.733,28 205.733,28 188.588,35 17.144,44 0,49227292312 Asist. técnica. TERCERA EDAD11 205.733,28 100,00 205.732,79 100,00 91,67

35.172,00 -728,30 34.443,70 32.283,69 29.300,69 2.972,70 2.170,31227612312 Apoyo a cuidadore/as y prevención dependencia. TERCERA EDAD

11 34.443,70 93,73 32.273,39 93,70 90,79

1.258.297,41 16.385,00 1.274.682,41 1.274.682,41 1.274.682,41431012312 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. TERCERA EDAD

11 1.274.682,41 100,00 1.274.682,41 100,00 100,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00480992312 T.Cor. a familias. TERCERA EDAD

11

7.644,00 7.644,00 7.644,00 7.644,00481992312 T.Cor. a ISFL. TERCERA EDAD11 7.644,00 100,00 7.644,00 100,00 100,00

7.560,91 7.560,91 7.439,22 5.999,95 1.439,27 121,69625012312 Mobiliario. TERCERA EDAD11 7.439,22 98,39 7.439,22 98,39 80,65

2.536,00 2.536,00 2.516,00 2.516,00 20,00625992312 Otros enseres. TERCERA EDAD

11 2.516,00 99,21 2.516,00 99,21

1.547.789,69 45.396,64 1.593.186,33 1.553.116,89 1.550.956,88 97,35 1.550.943,09 97,35 1.526.710,16 98,44 24.232,93 42.243,24Total Programa 2312

2.925,24 2.925,24 2.925,24 2.925,24481032313 T.Cor. Asociación contra el cancer. DISCAPACIDADES

11 2.925,24 100,00 2.925,24 100,00 100,00

859,13 859,13 859,13 859,13481852313 Asociación personas discapac. auditiva. DISCAPACIDADES

11 859,13 100,00 859,13 100,00 100,00

19.378,24 19.378,24 19.378,21 19.378,21 0,03481992313 T.Cor. a ISFL. DISCAPACIDADES

11 19.378,24 100,00 19.378,21 100,00 100,00

23.162,61 23.162,61 23.162,61 23.162,58 100,00 23.162,58 100,00 23.162,58100,00 0,03Total Programa 2313

340.000,00 630.095,00 970.095,00 941.558,34 916.080,84 25.477,50 28.536,66480992314 T.Cor. a familias. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

11 970.095,00 97,06 941.558,34 97,06 97,29

39.485,5698.310,313.213.754,313.321.193,88 3.312.064,623.351.550,182.729.378,54 622.171,64Suma 3.351.890,58 99,09 98,82 97,03

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

13.058,76 13.058,76 6.010,28 6.010,28 7.048,48481042314 T.Cor. Cruz Roja. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

11 6.010,28 46,02 6.010,28 46,02 100,00

1.288,69 1.288,69 1.288,69 1.288,69481052314 T.Cor. DYA. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

11 1.288,69 100,00 1.288,69 100,00 100,00

2.555,05 2.555,05 2.555,05 2.555,05481332314 T.Cor. a Banco de Alimentos. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

11 2.555,05 100,00 2.555,05 100,00 100,00

356.902,50 630.095,00 986.997,50 979.949,02 951.412,36 96,39 951.412,36 96,39 925.934,86 97,32 25.477,50 35.585,14Total Programa 2314

2.150.000,00 -85.000,00 2.065.000,00 2.050.000,00 1.888.527,51 154.267,66 22.204,83227112315 Servicios asistenciales. AYUDAS DOMICILIARIAS

11 2.050.000,00 99,27 2.042.795,17 98,92 92,45

6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 600,00 3.400,00227592315 Servicio mediación hipotecaria. AYUDAS DOMICILIARIAS

11 6.000,00 100,00 2.600,00 43,33 76,92

2.156.000,00 -85.000,00 2.071.000,00 2.056.000,00 2.056.000,00 99,28 2.045.395,17 98,76 1.890.527,51 92,43 154.867,66 25.604,83Total Programa 2315

30.000,00 30.000,00 36.251,26 33.090,89 3.087,06 -6.177,95226052316 Reuniones, conferencias, cursillos. IGUALDAD

11 36.252,24 120,84 36.177,95 120,59 91,47

12.500,00 12.500,00 12.705,55 5.928,33 6.775,27 -203,60226222316 Acciones positivas del Plan de Igualdad. IGUALDAD

11 12.705,55 101,64 12.703,60 101,63 46,67

6.000,00 6.000,00 6.000,00227072316 Estudios y trabajos técnicos. IGUALDAD

11

82.500,00 82.500,00 82.500,00 75.625,00 6.875,00227232316 Secretaría técnica Escuela Empoderamiento. IGUALDAD

11 82.500,00 100,00 82.500,00 100,00 91,67

58.180,00 58.180,00 58.180,00 55.083,22 3.096,77 0,01227412316 Programas educativos. IGUALDAD

11 58.180,00 100,00 58.179,99 100,00 94,68

18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 3.000,00227552316 Programas educación e información sexual. IGUALDAD

11 18.000,00 100,00 18.000,00 100,00 83,33

90.948,00 90.948,00 90.948,00 83.369,00 7.579,00227642316 Servicio oficina de información a las mujeres. IGUALDAD

11 90.948,00 100,00 90.948,00 100,00 91,67

14.000,00 14.000,00 13.999,97 13.999,97 0,03481362316 T.Cor. a Asociaciones de Mujeres de Basauri. IGUALDAD

11 14.000,00 100,00 13.999,97 100,00 100,00

2.147,31 2.147,31 2.147,31 2.147,31481952316 T.C. a Consejo de Igualdad. IGUALDAD

11 2.147,31 100,00 2.147,31 100,00 100,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00602052316 Memorial víctimas violencia de género. IGUALDAD

11 5.000,00 100,00

319.275,31 319.275,31 319.733,10 319.732,09 100,14 314.656,82 98,55 284.243,72 90,33 30.413,10 4.618,49Total Programa 2316

76.757,36283.591,075.398.379,565.706.779,99 5.681.970,635.758.727,995.221.556,35 537.171,64Suma 5.737.477,70 99,10 98,67 95,01

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

45.000,00 45.000,00 41.100,06 28.429,09 10.554,79 6.016,12226092317 Gastos diversos por campañas. COOP. AL DESARROLLO E INMI.

11 41.493,53 91,33 38.983,88 86,63 72,93

140.000,00 140.000,00 139.743,03 139.743,03 256,97481022317 T.Cor. proyectos de cooperación al desarrollo. COOP.E INMIG.

11 140.000,00 99,82 139.743,03 99,82 100,00

40.000,00 40.000,00 37.829,78 37.829,78 2.170,22481642317 T.Corr.Accs.Educación para desarrollo y sensib. COOP.E INMIG

11 40.000,00 94,57 37.829,78 94,57 100,00

58.140,00 58.140,00 58.140,00 58.140,00481812317 T.Cor. a Euskal Fondoa. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION

11 58.140,00 100,00 58.140,00 100,00 100,00

12.000,00 12.000,00 11.536,74 11.536,74 463,26481822317 T.C. a asociaciones de Inmigrantes. COOP.AL DESARR. E INMI.

11 12.000,00 96,14 11.536,74 96,14 100,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00481862317 T.C. a caravana de alimentos al Sahara. COOP.AL DESAR.E INMI

11 4.000,00 100,00 4.000,00 100,00 100,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00481872317 T.C. a UNMS. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION

11 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00

5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00489102317 Ayudas de emergencia. COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION

11 5.700,00 100,00 5.700,00 100,00 100,00

314.840,00 314.840,00 311.333,53 308.049,61 97,84 305.933,43 97,17 295.378,64 96,55 10.554,79 8.906,57Total Programa 2317

250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

11

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122

148.099,11 148.099,11 188.236,07 185.979,96 -37.880,85120019201 Retribuciones básicas. B. SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

11 188.236,07 127,10 185.979,96 125,58 100,00

342.683,50 342.683,50 357.956,13 355.460,50 -12.777,00121019201 Retribuciones complementarias. B.SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

11 357.956,13 104,46 355.460,50 103,73 100,00

132.511,30 132.511,30 112.618,59 72.299,96 60.211,34160019201 Seguridad Social. B.SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

11 112.618,59 84,99 72.299,96 54,56 100,00

95.467,42294.145,866.307.498,626.673.640,39 6.601.644,486.697.111,906.159.940,26 537.171,64Suma 6.707.622,02 99,65 98,57 95,54

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Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

623.293,91 623.293,91 658.810,79 658.810,79 105,70 613.740,42 98,47 613.740,42100,00 9.553,49Total Programa 9201

537.171,64 6.518.204,66 6.451.323,31 98,97 6.388.442,87 98,01 6.094.297,01 95,40 294.145,86 129.761,79Total Orgánica 11 5.981.033,02 6.485.304,94

95.467,42294.145,866.307.498,626.673.640,39 6.601.644,486.697.111,906.159.940,26 537.171,64Suma 6.707.622,02 99,65 98,57 95,54

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

5.000,00 5.000,00 2.857,85 2.857,85 2.142,15226081641 Indemnizaciones. CEMENTERIOS

13 2.857,85 57,16 2.857,85 57,16 100,00

15.000,00 15.000,00 10.884,48 10.884,48 4.115,52226981641 Otros gastos diversos. CEMENTERIOS

13 10.884,48 72,56 10.884,48 72,56 100,00

20.000,00 20.000,00 13.742,33 13.742,33 68,71 13.742,33 68,71 13.742,33100,00 6.257,67Total Programa 1641

4.772,94 4.772,94 10.662,85 10.653,90 -5.880,96226093111 Gastos diversos por campañas. SALUD PUBLICA

13 10.662,85 223,40 10.653,90 223,21 100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00227013111 Gastos por limpieza. SALUD PÚBLICA

13

64.000,00 15.000,00 79.000,00 87.888,03 77.719,65 10.080,47 -8.800,12227173111 Servicio recogida animales. SALUD PUBLICA

13 87.888,03 111,25 87.800,12 111,14 88,52

7.000,00 7.000,00 6.992,00 1.300,16 5.691,84 8,00601103111 Inversión infraestructura vías públicas. SALUD PUBLICA

13 6.992,00 99,89 6.992,00 99,89 18,59

78.772,94 15.000,00 93.772,94 105.542,88 105.542,88 112,55 105.446,02 112,45 89.673,71 85,04 15.772,31 -11.673,08Total Programa 3111

45.000,00 45.000,00 37.289,42 28.117,42 4.145,00 12.737,58226093112 Gastos diversos por campañas. PREVENCION DROGODEPENDENCIAS

13 37.289,42 82,87 32.262,42 71,69 87,15

45.000,00 45.000,00 37.289,42 37.289,42 82,87 32.262,42 71,69 28.117,42 87,15 4.145,00 12.737,58Total Programa 3112

34.639,79 34.639,79 47.626,00 42.030,02 -7.390,23120019201 Retribuciones básicas. SALUD13 47.626,00 137,49 42.030,02 121,33 100,00

93.993,53 93.993,53 98.586,16 96.586,08 -2.592,55121019201 Retribuciones complementarias. SALUD

13 98.586,16 104,89 96.586,08 102,76 100,00

34.731,00 34.731,00 50.073,02 49.973,12 -15.242,12160019201 Seguridad Social. SALUD13 50.073,02 144,17 49.973,12 143,89 100,00

163.364,32 163.364,32 196.285,18 196.285,18 120,15 188.589,22 115,44 188.589,22100,00 -25.224,90Total Programa 9201

15.000,00 322.137,26 352.859,81 109,54 340.039,99 105,56 320.122,68 94,14 19.917,31 -17.902,73Total Orgánica 13 307.137,26 352.859,81

77.564,69314.063,176.627.621,307.026.500,20 6.941.684,477.019.249,166.467.077,52 552.171,64Suma 7.060.481,83 100,10 98,89 95,48

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Estado de Ejecución

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Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

71.292,18 71.292,18 90.678,10 84.362,83 -13.070,65120019201 Retribuciones básicas. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA

20 90.678,10 127,19 84.362,83 118,33 100,00

175.233,54 175.233,54 182.846,64 173.000,90 2.232,64121019201 Retribuciones complementarias. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA

20 182.846,64 104,34 173.000,90 98,73 100,00

66.561,94 66.561,94 73.050,49 72.304,54 -5.742,60160019201 Seguridad Social. HACIENDA Y PROMOC. ECONOMICA

20 73.050,49 109,75 72.304,54 108,63 100,00

313.087,66 313.087,66 346.575,23 346.575,23 110,70 329.668,27 105,30 329.668,27100,00 -16.580,61Total Programa 9201

313.087,66 346.575,23 110,70 329.668,27 105,30 329.668,27100,00 -16.580,61Total Orgánica 20 313.087,66 346.575,23

60.984,08314.063,176.957.289,577.373.075,43 7.271.352,747.332.336,826.780.165,18 552.171,64Suma 7.407.057,06 100,56 99,17 95,68

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Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

127.160,75 127.160,75 75.649,48 75.649,48 51.511,27332010111 Intereses préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL

21 75.649,48 59,49 75.649,48 59,49 100,00

840,56 840,56 -840,56361010111 Intereses de demora. DEUDA MUNICIPAL

21 840,56 840,56 100,00

1.450,57 1.450,57 -1.450,57369010111 Otros gastos financieros. DEUDA PUBLICA

21 1.450,57 1.450,57 100,00

830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00933010111 Amortización préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL

21 830.000,00 100,00 830.000,00 100,00 100,00

957.160,75 957.160,75 907.940,61 907.940,61 94,86 907.940,61 94,86 907.940,61100,00 49.220,14Total Programa 0111

180.570,59 180.570,59 203.498,69 203.398,69 -22.828,10120019201 Retribuciones básicas. HACIENDA

21 203.498,69 112,70 203.398,69 112,64 100,00

515.156,39 515.156,39 476.489,36 469.333,13 45.823,26121019201 Retribuciones complementarias. HACIENDA

21 476.489,36 92,49 469.333,13 91,10 100,00

187.846,28 187.846,28 161.310,31 159.787,52 28.058,76160019201 Seguridad Social. HACIENDA21 161.310,31 85,87 159.787,52 85,06 100,00

883.573,26 883.573,26 841.298,36 841.298,36 95,22 832.519,34 94,22 832.519,34100,00 51.053,92Total Programa 9201

21.340,00 21.340,00 22.748,00 22.748,00 -1.408,00227229311 Servicios gestión económica. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

21 22.748,00 106,60 22.748,00 106,60 100,00

21.340,00 21.340,00 22.748,00 22.748,00 106,60 22.748,00 106,60 22.748,00100,00 -1.408,00Total Programa 9311

10.895,70 10.895,70 8.829,62 7.666,04 3.229,66227079321 Estudios y trabajos técnicos. GESTIÓN TRIBUTARIA

21 9.648,59 81,04 7.666,04 70,36 100,00

10.895,70 10.895,70 9.648,59 8.829,62 81,04 7.666,04 70,36 7.666,04 100,00 3.229,66Total Programa 9321

3.200,00 3.200,00 3.891,50 3.891,50 -691,50225019341 Tributos de carácter Municipal. TESORERIA

21 3.891,50 121,61 3.891,50 121,61 100,00

4.400,00 4.400,00 1.366,12 1.366,12 3.033,88225029341 Tributos del Territorio Histórico. TESORERIA

21 1.366,12 31,05 1.366,12 31,05 100,00

43,65 43,65 -43,65226169341 Gastos Recaudación Ejecutiva. TESORERIA

21 1.000,00 43,65 100,00

70.000,00 10.801,94 80.801,94 80.801,94 80.801,94227099341 Servicios recaudación a favor de la entidad. TESORERIA

21 80.801,94 100,00 80.801,94 100,00 100,00

77.600,00 10.801,94 88.401,94 87.059,56 86.103,21 97,40 86.103,21 97,40 86.103,21100,00 2.298,73Total Programa 9341

10.801,94 1.961.371,65 1.866.919,80 95,18 1.856.977,20 94,68 1.856.977,20100,00 104.394,45Total Orgánica 21 1.950.569,71 1.868.695,12

165.378,53314.063,178.814.266,779.239.995,23 9.128.329,949.293.708,478.730.734,89 562.973,58Suma 9.275.752,18 99,42 98,22 96,56

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Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

35.491,50 35.491,50 43.892,70 41.131,13 -5.639,63120019201 Retribuciones básicas. PATRIMONIO

22 43.892,70 123,67 41.131,13 115,89 100,00

93.236,05 93.236,05 93.209,92 89.253,78 3.982,27121019201 Retribuciones complementarias. PATRIMONIO

22 93.209,92 99,97 89.253,78 95,73 100,00

34.756,44 34.756,44 32.868,00 24.132,58 10.623,86160019201 Seguridad Social. PATRIMONIO22 32.868,00 94,57 24.132,58 69,43 100,00

163.483,99 163.483,99 169.970,62 169.970,62 103,97 154.517,49 94,52 154.517,49100,00 8.966,50Total Programa 9201

90.500,00 90.500,00 101.627,57 96.192,06 -5.692,06162059331 Seguros del personal. PATRIMONIO

22 101.627,57 112,30 96.192,06 106,29 100,00

2.000,00 2.000,00 3.203,63 3.203,63 -1.203,63200019331 Arrendamiento terrenos y bienes naturales. PATRIMONIO

22 3.203,63 160,18 3.203,63 160,18 100,00

6.000,00 6.000,00 7.772,54 7.772,54 -1.772,54201019331 Arrendamiento edificios y otras construcciones. PATRIMONIO

22 7.772,54 129,54 7.772,54 129,54 100,00

70.000,00 70.000,00 58.276,10 58.276,10 11.723,90211029331 Cuotas comunidades propietarios. PATRIMONIO

22 58.276,10 83,25 58.276,10 83,25 100,00

1.945,68 1.945,68 1.945,68 1.859,77 85,91212019331 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. PATRIMONIO

22 1.945,68 100,00 1.859,77 95,58

70.000,00 70.000,00 75.794,43 75.794,43 -5.794,43224019331 Primas seguros edificios y locales. PATRIMONIO

22 75.794,43 108,28 75.794,43 108,28 100,00

25.000,00 25.000,00 16.043,16 10.043,16 6.000,00 8.956,84226089331 Indemnizaciones. PATRIMONIO22 16.043,16 64,17 16.043,16 64,17 62,60

2.000,00 2.000,00 6.812,46 6.812,46 -4.812,46226159331 Gastos notariales y registrales. PATRIMONIO

22 6.812,46 340,62 6.812,46 340,62 100,00

3.198,03 3.005,64 -3.005,64227079331 Estudios y trabajos técnicos. PATRIMONIO

22 3.198,78 3.005,64 100,00

21.966,00 21.966,00 21.966,00 21.966,00620019331 Adquisiciones patrimoniales terrenos. PATRIMONIO

22 21.966,00 100,00 21.966,00 100,00 100,00

14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00622999331 Edificios y otras construcciones. PATRIMONIO

22 14.500,00 100,00

10.086,56 10.086,56 10.068,41 10.068,41 18,15625019331 Mobiliario. PATRIMONIO22 10.068,41 99,82 10.068,41 99,82

265.500,00 48.498,24 313.998,24 321.208,76 321.208,01 102,30 300.994,20 95,86 283.066,02 94,04 17.928,18 13.004,04Total Programa 9331

48.498,24 477.482,23 491.178,63 102,87 455.511,69 95,40 437.583,51 96,06 17.928,18 21.970,54Total Orgánica 22 428.983,99 491.179,38

187.349,07331.991,359.251.850,289.731.173,86 9.583.841,639.771.190,709.159.718,88 611.471,82Suma 9.766.931,56 99,59 98,08 96,54

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HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

721.543,39 721.543,39 721.543,39 721.543,39433012411 T. Cor. a Behargintza. SERVICIOS AL EMPLEO

23 721.543,39 100,00 721.543,39 100,00 100,00

721.543,39 721.543,39 721.543,39 721.543,39 100,00 721.543,39 100,00 721.543,39100,00Total Programa 2411

16.415,13 -2.286,93 14.128,20 14.128,20212012412 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. CENTRO INIC. PROF

23

1.158,97 1.158,97 -1.158,97214012412 RMC. mobiliario y enseres. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

23 1.158,97 1.158,97

1.078,98 1.078,98 -1.078,98221992412 Otros suministros. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

23 1.078,98 1.078,98

603.134,00 33.742,71 636.876,71 637.216,95 581.653,88 55.563,07 -340,24227042412 Contratos socio-culturales. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

23 637.216,95 100,05 637.216,95 100,05 91,28

1,00 1.099,95 1.100,95 1.099,95 1.099,95 1,00623012412 Maquinaria. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

23 1.099,95 99,91 1.099,95 99,91

1.186,98 1.186,98 1.186,98 1.186,98625012412 Mobiliario. CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

23 1.186,98 100,00 1.186,98 100,00

619.550,13 33.742,71 653.292,84 641.741,83 641.741,83 98,23 641.741,83 98,23 581.653,88 90,64 60.087,95 11.551,01Total Programa 2412

400.776,69 400.776,69 385.391,72 381.229,78 19.546,91131062413 Lanbide. Retribuciones Plan empleo 2017. LANBIDE

23 385.391,72 96,16 381.229,78 95,12 100,00

381.361,87 381.361,87 381.361,87 23.858,64 7.045,93 350.457,30131072413 Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2018

23 381.361,87 100,00 30.904,57 8,10 77,20

262.917,84 262.917,84 256.453,84 130.636,82 132.281,02160012413 Seguridad Social. LANBIDE23 256.453,84 97,54 130.636,82 49,69 100,00

1.045.056,40 1.045.056,40 1.023.207,43 1.023.207,43 97,91 542.771,17 51,94 535.725,24 98,70 7.045,93 502.285,23Total Programa 2413

25.000,00 25.000,00 24.622,09 24.622,09 377,91227034310 Organización festival MAZ. PROMOCIÓN ECONOMICA Y COMERCIAL

23 24.622,09 98,49 24.622,09 98,49 100,00

25.000,00 25.000,00 18.150,00 25.000,00227074310 Estudios y trabajos técnicos. PROMOC. ECONÓMICA Y COMERCIAL

23 18.150,00 72,60

20.000,00 20.000,00 18.241,46 18.241,45 1.758,55227854310 Líneas de actuación de apoyo al comercio. PROM. EC. Y COMERC

23 18.241,46 91,21 18.241,45 91,21 100,00

790.783,91433.663,0911.133.636,3312.213.217,93 11.567.299,4212.358.083,3310.670.812,40 1.687.270,93Suma 12.248.975,63 98,83 93,60 96,25

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

100.000,00 -3.000,00 97.000,00 34.537,87 34.537,86 62.462,14227864310 Servicio mantenimiento y montaje carpa. PROM.ECO.Y COMERCIAL

23 34.537,87 35,61 34.537,86 35,61

30.000,00 30.000,00 28.500,00 28.500,00 1.500,00227874310 Programa de dinamización de locales comerciales. PRO.EC.Y CO

23 28.500,00 95,00 28.500,00 95,00 100,00

4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,00420014310 T.Corr. a gabinete asistencia técnica comercial. PRO.EC.Y CO

23 4.075,00 100,00 4.075,00 100,00 100,00

431024310 T. Cor. finalistas a OO.AA. PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL

23

9.000,00 3.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 3.000,00480994310 T.Cor. a familias. PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL

23 9.000,00 75,00 9.000,00 75,00 100,00

49.177,32 49.177,32 49.177,32 49.177,32481374310 T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri. PROM.ECO.Y COM.

23 49.177,32 100,00 49.177,32 100,00 100,00

30.000,00 30.000,00 27.631,37 21.682,93 5.948,44 2.368,63771014310 T.Cap. empresas, comercio y hostelería. PROM.ECON. Y COMERC.

23 30.000,00 92,10 27.631,37 92,10 78,47

292.252,32 292.252,32 216.303,74 213.935,11 73,20 195.785,09 66,99 155.298,79 79,32 40.486,30 96.467,23Total Programa 4310

13.297,68 13.297,68 15.419,04 15.060,09 -1.762,41120019201 Retribuciones básicas. EMPLEO,CONSUMO,P. ECON.Y COMERCIO

23 15.419,04 115,95 15.060,09 113,25 100,00

29.706,36 29.706,36 28.799,07 28.599,07 1.107,29121019201 Retribuciones complementarias. EMPLEO,CONSUMO,P.ECON.Y COMER

23 28.799,07 96,95 28.599,07 96,27 100,00

11.611,10 11.611,10 11.609,70 11.409,74 201,36160019201 Seguridad Social. EMPLEO, CONSUMO, P.ECON.Y COMERCIO

23 11.609,70 99,99 11.409,74 98,27 100,00

54.615,14 54.615,14 55.827,81 55.827,81 102,22 55.068,90 100,83 55.068,90100,00 -453,76Total Programa 9201

1.078.799,11 2.766.760,09 2.656.255,57 96,01 2.156.910,38 77,96 2.049.290,20 95,01 107.620,18 609.849,71Total Orgánica 23 1.687.960,98 2.658.624,20

797.198,78439.611,5311.301.140,4812.387.429,43 11.740.752,0112.537.950,7910.847.679,86 1.690.270,93Suma 12.425.555,76 98,80 93,64 96,26

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

50.922,99 50.922,99 69.915,37 67.915,37 -16.992,38120019201 Retribuciones básicas. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.

30 69.915,37 137,30 67.915,37 133,37 100,00

125.166,81 125.166,81 139.445,26 137.161,39 -11.994,58121019201 Retribuciones complementarias. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.

30 139.445,26 111,41 137.161,39 109,58 100,00

47.544,25 47.544,25 51.480,72 29.829,57 17.714,68160019201 Seguridad Social. POLITICA TERRIT. Y CONTRATAC.

30 51.480,72 108,28 29.829,57 62,74 100,00

223.634,05 223.634,05 260.841,35 260.841,35 116,64 234.906,33 105,04 234.906,33100,00 -11.272,28Total Programa 9201

223.634,05 260.841,35 116,64 234.906,33 105,04 234.906,33100,00 -11.272,28Total Orgánica 30 223.634,05 260.841,35

785.926,50439.611,5311.536.046,8112.648.270,78 11.975.658,3412.761.584,8411.071.313,91 1.690.270,93Suma 12.686.397,11 99,11 93,84 96,33

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

356.000,00 356.000,00 348.121,25 348.041,76 79,49 7.878,75227191361 Servicio de bomberos y bomberas. SERVICIO CONTRA INCENDIOS

31 348.121,25 97,79 348.121,25 97,79 99,98

356.000,00 356.000,00 348.121,25 348.121,25 97,79 348.121,25 97,79 348.041,76 99,98 79,49 7.878,75Total Programa 1361

1,00 1.460.894,13 1.460.895,13 1.460.894,13 1.460.894,13 1,00226081511 Indemnizaciones. URBANISMO31 1.460.894,13 100,00 1.460.894,13 100,00 100,00

1,00 1,00 1,00226101511 Ejecución subsidiaria de obras. URBANISMO

31

3.880,00 3.880,00 3.880,00226151511 Gastos notariales y registrales. URBANISMO

31

34.400,00 27.341,14 61.741,14 43.376,08 43.376,08 18.365,06227071511 Estudios y trabajos técnicos. URBANISMO

31 43.376,08 70,25 43.376,08 70,25 100,00

153.918,45 153.918,45 153.918,45 153.918,45361011511 Intereses de demora. URBANISMO

31 153.918,45 100,00 153.918,45 100,00 100,00

160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00433101511 T. Cor. a Bidebi Basauri S.L. URBANISMO

31 160.000,00 100,00 160.000,00 100,00 100,00

65.000,00 65.000,00 6.203,00 6.203,00 58.797,00480151511 T.C. para alquiler de vivienda por jóvenes. URBANISMO

31 65.000,00 9,54 6.203,00 9,54

3.786,38 3.786,38 3.786,38481491511 T.Cor. Bilbao Metrópoli 30. URBANISMO

31

359.307,29 359.307,29 359.307,29 108.323,89 250.983,40601061511 Urbanización San Miguel Oeste. Fase II. URBANISMO

31 359.307,29 100,00 108.323,89 30,15

1.916.959,99 1.916.959,99 1.850.850,08 1.916.959,99601301511 Puentes de Artunduaga y Baskonia. URBANISMO

31 1.916.959,79 96,55

29.611,31 29.611,31 2.961,13 2.961,13 26.650,18601311511 Expropiación suelo anejo Puente de la Baskonia. URBANISMO

31 2.961,13 10,00 2.961,13 10,00 100,00

429.918,84 429.918,84 429.918,84 429.918,84603011511 Gastos P.M.S. en SR-1 San Miguel Oeste. URBANISMO

31 429.918,84 100,00 429.918,84 100,00 100,00

603021511 Patrimonio Municipal del Suelo. URBANISMO

31

194.658,75 194.658,75 194.658,75 104.816,25 89.842,50642991511 Planeamiento urbanístico. URBANISMO

31 194.658,75 100,00 104.816,25 53,85 100,00

2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73 2.157.171,73680021511 Obras acondicionamiento solar ferroviario Lapatza. URBANISMO

31 2.157.171,73 100,00 2.157.171,73 100,00 100,00

3.163.071,76554.217,9116.397.145,1819.815.651,51 16.951.363,0920.114.434,8511.694.382,29 8.420.052,56Suma 19.978.684,55 98,51 84,27 96,73

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

209.000,00 23.825,49 232.825,49 183.969,37 161.426,46 22.542,91 48.856,12780991511 T.capital a familias. URBANISMO

31 232.825,49 79,02 183.969,37 79,02 87,75

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00833041511 Anticipos a largo plazo a Bilbao Ria 2000. URBANISMO

31 100.000,00 100,00 100.000,00 100,00 100,00

476.068,38 6.853.607,12 7.329.675,50 7.276.991,68 7.103.228,85 96,91 4.911.552,87 67,01 4.774.483,07 97,21 137.069,80 2.418.122,63Total Programa 1511

5.037.029,00 5.037.029,00 4.037.029,00 4.037.029,00 1.000.000,00603121512 Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe

31 5.009.822,80 80,15 4.037.029,00 80,15 100,00

5.037.029,00 5.037.029,00 5.009.822,80 4.037.029,00 80,15 4.037.029,00 80,15 4.037.029,00100,00 1.000.000,00Total Programa 1512

23.918,70 23.918,70 17.947,68 17.230,75 716,93 5.971,02202011530 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. VIAS P.

31 19.500,00 75,04 17.947,68 75,04 96,01

21.054,00 21.054,00 20.924,59 20.924,59 129,41203011530 Arrendamiento material de transporte. VIAS PUBLICAS

31 21.054,00 99,39 20.924,59 99,39 100,00

310.266,65 82.350,58 392.617,23 430.112,36 311.579,24 42.110,71 38.927,28210011530 RMC. infraestructura y bienes naturales. VIAS PUBLICAS

31 431.736,61 109,55 353.689,95 90,09 88,09

138.779,00 138.779,00 138.779,00 138.779,00226801530 Modificación infraestructura de redes en obra .VIAS PUBLICAS

31 138.779,00 100,00

20.000,00 20.000,00 16.395,50 4.537,50 11.858,00 3.604,50227071530 Estudios y trabajos técnicos. VIAS PUBLICAS

31 26.257,00 81,98 16.395,50 81,98 27,68

346.308,75 80.239,30 426.548,05 360.837,89 3.509,00 423.039,05601021530 Infr. y urbanización Federico Mayo. VIAS PUBLICAS

31 360.837,89 84,59 3.509,00 0,82 100,00

200.000,00 200.000,00 168.069,67 26.746,72 26.372,95 146.880,33601041530 Renov. aceras J.R. Jimenez, Basozelai, S. Ochoa. VIAS PÚBLIC

31 179.119,67 84,03 53.119,67 26,56 50,35

132.000,00 84.859,86 216.859,86 212.419,87 166.206,48 50.653,38601101530 Inversión infraestructura vías públicas. VIAS PUBLICAS

31 212.419,87 97,95 166.206,48 76,64 100,00

20.000,00 -1.549,71 18.450,29 17.492,40 17.492,40 957,89601141530 Supresión barreras arquitectónicas. VIAS PÚBLICAS

31 18.086,47 94,81 17.492,40 94,81 100,00

601231530 Reforma del cruce de Particular de Asturias. VIAS PUBLICAS

31

601241530 Reforma aceras en calle Sofía Taramona. VIAS PUBLICAS

31

102.281,66 102.281,66 102.281,66 102.281,66601251530 Pasarela en barrio alto de Urbi. VIAS PUBLICAS

31 102.281,66 100,00 102.281,66 100,00 100,00

5.020.869,74657.819,4121.366.108,9825.621.910,50 22.023.928,3927.044.798,1312.976.930,39 14.067.867,74Suma 26.831.405,01 94,74 81,43 97,01

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

150.000,00 76.000,00 226.000,00 153.089,20 226.000,00601271530 Instal. luminarias en sistema alumbrado. VIAS PÚBLICAS

31 153.089,20 67,74

45.000,00 45.000,00 19.543,76 45.000,00625101530 Mobiliario urbano y juegos infantiles. VÍAS PÚBLICAS

31 19.543,76 43,43

1.268.548,10 562.960,69 1.831.508,79 1.682.705,13 1.657.893,58 90,52 751.566,93 41,04 670.508,34 89,21 81.058,59 1.079.941,86Total Programa 1530

18.050,00 18.050,00 6.500,02 6.307,54 11.742,46210011602 RMC. infraestructura y bienes naturales. ALCANT. Y AGUAS RES

31 6.500,02 36,01 6.307,54 34,94 100,00

20.000,61 20.000,61 20.000,61 20.000,61623021602 Red de saneamiento y pluviales. ALCANT. Y AGUAS RESIDUALES

31 20.000,61 100,00 20.000,61 100,00 100,00

18.050,00 20.000,61 38.050,61 26.500,63 26.500,63 69,65 26.308,15 69,14 26.308,15100,00 11.742,46Total Programa 1602

85.478,95 85.478,95 55.647,25 48.345,14 5.137,25 31.996,56210011611 RMC. infraestructura y bienes naturales. ABASTECIMIENTO AGUA

31 55.676,87 65,10 53.482,39 62,57 90,39

1.300.000,00 1.300.000,00 1.266.000,00 707.866,55 414.686,07 177.447,38221021611 Agua. ABASTECIMEINTO DE AGUAS

31 1.266.000,00 97,38 1.122.552,62 86,35 63,06

1.385.478,95 1.385.478,95 1.321.676,87 1.321.647,25 95,39 1.176.035,01 84,88 756.211,69 64,30 419.823,32 209.443,94Total Programa 1611

1.162.346,97 1.162.346,97 1.171.501,52 1.171.471,53 -9.124,56227121623 Eliminación basuras. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

31 1.171.501,52 100,79 1.171.471,53 100,79 100,00

3.600,00 3.600,00 3.600,00227811623 Tratamiento de residuos peligrosos. TRAT. RESID. SOLIDOS URB

31

1.165.946,97 1.165.946,97 1.171.501,52 1.171.501,52 100,48 1.171.471,53 100,47 1.171.471,53100,00 -5.524,56Total Programa 1623

4.424.267,53 4.424.267,53 4.485.638,36 4.121.512,59 357.954,59 -55.199,65227011632 Gastos por limpieza. LIMPIEZA VIARIA

31 4.485.638,36 101,39 4.479.467,18 101,25 92,01

4.424.267,53 4.424.267,53 4.485.638,36 4.485.638,36 101,39 4.479.467,18 101,25 4.121.512,59 92,01 357.954,59 -55.199,65Total Programa 1632

40.000,00 40.000,00 9.132,89 8.461,17 671,72 30.867,11210011712 RMC. infraestructura y bienes naturales. PARQUES Y JARDINES

31 10.000,00 22,83 9.132,89 22,83 92,65

968.000,00 968.000,00 981.532,28 880.235,82 80.046,89 7.717,29227011712 Gastos por limpieza. PARQUES Y JARDINES

31 981.532,28 101,40 960.282,71 99,20 91,66

6.912.708,551.569.180,9528.542.437,0635.025.508,69 30.111.618,0137.024.326,5621.173.673,84 15.850.652,72Suma 36.235.899,93 94,60 81,33 94,79

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

1.686.784,37 1.686.784,37 1.235.012,30 212.127,13 52.865,02 1.421.792,22601031712 Rehabilitación muro rio Nervión en Soloarte. PARQ Y JARDINES

31 1.235.012,30 73,22 264.992,15 15,71 80,05

64.236,16 -26.635,28 37.600,88 37.600,87 37.600,87 0,01601261712 Renovación caminos peatonales Parque Pinceles. PARQUES Y JAR

31 37.600,87 100,00 37.600,87 100,00 100,00

35.000,00 35.000,00 31.580,27 31.580,27 3.419,73625101712 Mobiliario urbano y juegos infantiles. PARQUES Y JARDINES

31 31.580,27 90,23 31.580,27 90,23

1.107.236,16 1.660.149,09 2.767.385,25 2.295.725,72 2.294.858,61 82,93 1.303.588,89 47,11 1.138.424,99 87,33 165.163,90 1.463.796,36Total Programa 1712

398.420,00 398.420,00 398.420,00 365.218,26 33.201,66 0,08227754414 Lanzadera San Miguel-Metro. MOVILIDAD SOSTENIBLE

31 398.420,00 100,00 398.419,92 100,00 91,67

398.420,00 398.420,00 398.420,00 398.420,00 100,00 398.419,92 100,00 365.218,26 91,67 33.201,66 0,08Total Programa 4414

231.202,97 56.236,46 287.439,43 241.741,98 167.778,75 55.700,25 63.960,43211014591 RMC. edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS

31 247.155,79 84,10 223.479,00 77,75 75,08

2.226.925,58 2.226.925,58 2.226.925,58 2.041.348,10 185.577,10 0,38227014591 Gastos por limpieza. EDIFICIOS PÚBLICOS

31 2.226.925,58 100,00 2.226.925,20 100,00 91,67

40.808,00 40.808,00 39.748,20 39.748,20 1.059,80622054591 Reforma del tejado de la ermita de Ariz. EDIFICIOS PUBLICOS

31 40.808,00 97,40 39.748,20 97,40 100,00

81.450,00 81.450,00 79.411,94 41.397,17 38.014,00 2.038,83622994591 Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS

31 79.411,94 97,50 79.411,17 97,50 52,13

2.458.128,55 178.494,46 2.636.623,01 2.594.301,31 2.587.827,70 98,15 2.569.563,57 97,46 2.290.272,22 89,13 279.291,35 67.059,44Total Programa 4591

297.921,06 -4.742,59 293.178,47 234.074,09 182.671,32 26.870,40 83.636,75212014592 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. COMPRAS

31 239.988,07 79,84 209.541,72 71,47 87,18

45.425,92 4.000,00 49.425,92 65.598,47 62.334,69 1.251,14 -14.159,91213014592 RMC. material de transporte. COMPRAS

31 67.389,79 132,72 63.585,83 128,65 98,03

800,00 800,00 800,00214014592 RMC. mobiliario y enseres. COMPRAS

31

12.418,29 1.718,44 14.136,73 29.642,59 28.860,13 782,46 -15.505,86220014592 Material ordinario no inventariable. COMPRAS

31 31.157,44 209,68 29.642,59 209,68 97,36

1.500,00 1.500,00 931,97 931,97 568,03220024592 Prensa, revista, libros y otras publicaciones. COMPRAS

31 1.000,00 62,13 931,97 62,13 100,00

1.164.571,33 1.164.571,33 1.034.923,07 828.665,87 124.826,11 211.079,35221014592 Energía eléctrica. COMPRAS31 1.034.923,07 88,87 953.491,98 81,87 86,91

310.425,23 310.425,23 477.180,66 289.541,01 39.412,68 -18.528,46221034592 Gas. COMPRAS31 477.180,66 153,72 328.953,69 105,97 88,02

7.231.077,712.106.397,0232.628.533,4039.923.288,38 34.734.930,4241.966.008,1325.962.520,38 16.003.487,75Suma 41.149.441,41 95,13 82,77 93,94

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

100.000,00 100.000,00 72.352,17 51.666,79 3.842,22 44.490,99221044592 Combustibles y carburantes. COMPRAS

31 72.352,17 72,35 55.509,01 55,51 93,08

219.638,56 -10.400,00 209.238,56 189.643,47 142.033,08 21.730,85 45.474,63222014592 Comunicaciones telefónicas. COMPRAS

31 189.643,47 90,64 163.763,93 78,27 86,73

1.412,02 1.412,02 263,45 263,45 1.148,57225024592 Tributos del Territorio Histórico. COMPRAS

31 263,45 18,66 263,45 18,66 100,00

10.000,00 16.733,09 26.733,09 19.731,47 19.731,47 7.001,62227074592 Estudios y trabajos técnicos. COMPRAS

31 19.731,47 73,81 19.731,47 73,81

900,00 900,00 615,07 353,94 261,13 284,93625014592 Mobiliario. COMPRAS31 900,00 68,34 615,07 68,34 57,54

2.164.112,41 8.208,94 2.172.321,35 2.134.529,59 2.124.956,48 97,82 1.826.030,71 84,06 1.587.322,25 86,93 238.708,46 346.290,64Total Programa 4592

34.784,60 34.784,60 36.155,01 11.048,35 24.926,51 -1.190,26221054593 Vestuario. BRIGADA31 36.404,60 103,94 35.974,86 103,42 30,71

34.784,60 34.784,60 36.404,60 36.155,01 103,94 35.974,86 103,42 11.048,35 30,71 24.926,51 -1.190,26Total Programa 4593

250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

31

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122

747.104,25 747.104,25 762.429,02 755.632,30 -8.528,05120019201 Retribuciones básicas. URBANISMO, VIV., OBRAS Y CONTRATAC.

31 764.414,02 102,05 755.632,30 101,14 100,00

1.989.039,41 1.989.039,41 1.707.236,93 1.699.353,61 289.685,80121019201 Retribuciones complementarias. URBANISMO,VIV.,OBRAS Y CONTR.

31 1.715.087,14 85,83 1.699.353,61 85,44 100,00

738.758,79 738.758,79 799.765,62 765.320,41 -26.561,62160019201 Seguridad Social. URBANISMO, VIV., OBRAS Y CONTRATAC.

31 802.711,58 108,26 765.320,41 103,60 100,00

3.474.902,45 3.474.902,45 3.282.212,74 3.269.431,57 94,09 3.220.306,32 92,67 3.220.306,32100,00 254.596,13Total Programa 9201

14.320.449,91 33.052.644,01 30.863.209,81 93,38 26.255.436,19 79,44 24.518.158,52 93,38 1.737.277,67 6.797.207,82Total Orgánica 31 18.732.194,10 32.064.552,20

7.583.134,322.176.889,2036.054.205,3343.511.480,59 38.231.094,5345.814.228,8529.803.508,01 16.010.720,84Suma 44.750.949,31 94,97 83,45 94,31

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

16.683,29 16.683,29 7.153,16 7.004,47 147,93 9.530,89227051722 Servicio inspección técnica medioambiental. MEDIO AMBIENTE

32 7.598,00 42,88 7.152,40 42,87 97,93

12.000,00 21.732,13 33.732,13 37.059,08 21.081,76 15.977,32 -3.326,95227071722 Estudios y trabajos técnicos. MEDIO AMBIENTE

32 37.059,58 109,86 37.059,08 109,86 56,89

30.000,00 -20.000,00 10.000,00 4.840,00 4.840,00 5.160,00227991722 Otros trabajos exteriores. MEDIO AMBIENTE

32 4.840,00 48,40 4.840,00 48,40 100,00

19.343,91 19.343,91 14.682,76 14.682,76 4.661,15601051722 Implantación 5º contenedor en todo el municipio. MEDIO AMB.

32 15.129,33 75,90 14.682,76 75,90 100,00

64.000,00 64.000,00 64.000,00771101722 T.C. a Táxi eléctrico. MEDIO AMBIENTE

32 64.000,00

122.683,29 21.076,04 143.759,33 128.626,91 63.735,00 44,33 63.734,24 44,33 47.608,99 74,70 16.125,25 80.025,09Total Programa 1722

10.879,40 10.879,40 12.919,84 1.379,40 11.537,72 -2.037,72210011723 RMC. infraestructura y bienes naturales. AGENDA 21 LOCAL

32 12.920,44 118,76 12.917,12 118,73 10,68

35.982,45 -20.000,00 15.982,45 9.455,95 7.862,47 1.593,12 6.526,86226171723 Gastos gestión medioambiental sostenible. AGENDA 21 LOCAL

32 9.455,95 59,16 9.455,59 59,16 83,15

227321723 Gestión y divulgación vivero forestal. AGENDA 21 LOCAL

32

25.107,50 25.107,50 25.107,50 22.317,77 2.789,72 0,01227381723 Programa educación ambiental. AGENDA 21 LOCAL

32 25.107,50 100,00 25.107,49 100,00 88,89

24.300,00 24.300,00 27.752,90 8.651,71 10.753,75 4.894,54227391723 Campaña concienciación mediambiental. AGENDA 21 LOCAL

32 27.843,65 114,21 19.405,46 79,86 44,58

11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00481321723 T.Cor. a Dorretxe. AGENDA 21 LOCAL

32 11.880,00 100,00 11.880,00 100,00 100,00

1.871,70 1.871,70 1.871,70 1.871,70481701723 T.Cor. a Sdad. Micológica y CC. Natur. Basauri. AGENDA 21 L.

32 1.871,70 100,00 1.871,70 100,00 100,00

110.021,05 -20.000,00 90.021,05 89.079,24 88.987,89 98,85 80.637,36 89,58 53.963,05 66,92 26.674,31 9.383,69Total Programa 1723

250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

32

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122

15.122,31 15.122,31 17.747,30 17.079,40 -1.957,09120019201 Retribuciones básicas. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

32 17.747,30 117,36 17.079,40 112,94 100,00

7.670.836,012.219.688,7636.172.856,7743.681.950,78 38.392.545,5346.063.381,5430.051.584,66 16.011.796,88Suma 44.986.402,76 94,83 83,35 94,22

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

38.027,88 38.027,88 37.062,37 36.762,37 1.265,51121019201 Retribuciones complementarias. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

32 37.062,37 97,46 36.762,37 96,67 100,00

14.350,55 14.350,55 11.904,01 11.704,02 2.646,53160019201 Seguridad Social. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

32 11.904,01 82,95 11.704,02 81,56 100,00

67.500,74 67.500,74 66.713,68 66.713,68 98,83 65.545,79 97,10 65.545,79100,00 1.954,95Total Programa 9201

1.076,04 301.531,12 219.436,57 72,77 209.917,39 69,62 167.117,83 79,61 42.799,56 91.613,73Total Orgánica 32 300.455,08 284.419,83

7.674.748,052.219.688,7636.221.323,1643.730.917,16 38.441.011,9246.115.759,9730.103.963,09 16.011.796,88Suma 45.035.369,14 94,83 83,36 94,23

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

41

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122

10.184,60 10.184,60 11.348,00 7.580,43 2.604,17120019201 Retribuciones básicas. PARTIC., REGLAMENT. Y COMUNIC.

41 11.348,00 111,42 7.580,43 74,43 100,00

25.033,36 25.033,36 20.071,64 16.071,60 8.961,76121019201 Retribuciones complementarias. PARTIC.,REGLAMENT.Y COMUNIC.

41 20.071,64 80,18 16.071,60 64,20 100,00

9.508,85 9.508,85 8.175,90 8.111,42 1.397,43160019201 Seguridad Social. PARTIC., REGLAMENT. Y COMUNIC.

41 8.175,90 85,98 8.111,42 85,30 100,00

44.726,81 44.726,81 39.595,54 39.595,54 88,53 31.763,45 71,02 31.763,45100,00 12.963,36Total Programa 9201

3.000,00 3.000,00 646,75 646,75 2.353,25226099241 Gastos diversos por campañas. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

41 646,75 21,56 646,75 21,56 100,00

9.400,00 9.400,00 7.346,76 6.862,76 484,00 2.053,24226409241 Gastos de grabación Plenos. Transparencia. PARTICIPACION CIU

41 7.831,76 78,16 7.346,76 78,16 93,41

72.610,00 72.610,00 70.552,41 48.158,38 22.394,03 2.057,59227079241 Estudios y trabajos técnicos. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

41 70.552,41 97,17 70.552,41 97,17 68,26

85.010,00 85.010,00 79.030,92 78.545,92 92,40 78.545,92 92,40 55.667,89 70,87 22.878,03 6.464,08Total Programa 9241

129.986,81 118.141,46 90,89 110.309,37 84,86 87.431,34 79,26 22.878,03 19.677,44Total Orgánica 41 129.986,81 118.626,46

7.694.425,492.242.566,7936.308.754,5043.849.058,62 38.551.321,2946.245.746,7830.233.949,90 16.011.796,88Suma 45.153.995,60 94,82 83,36 94,18

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

79.203,51 79.203,51 94.291,14 88.778,67 -9.575,16120019201 Retribuciones básicas. MODERNIZ. Y ATENCION CIUDADANA

42 94.291,14 119,05 88.778,67 112,09 100,00

198.683,17 198.683,17 193.329,00 186.246,82 12.436,35121019201 Retribuciones complementarias. MODERNIZ.Y ATENCION CIUDADANA

42 193.329,00 97,31 186.246,82 93,74 100,00

75.029,40 75.029,40 75.536,09 74.306,29 723,11160019201 Seguridad Social. MODERNIZ. Y ATENCION CIUDADANA

42 75.536,09 100,68 74.306,29 99,04 100,00

352.916,08 352.916,08 363.156,23 363.156,23 102,90 349.331,78 98,98 349.331,78100,00 3.584,30Total Programa 9201

352.916,08 363.156,23 102,90 349.331,78 98,98 349.331,78100,00 3.584,30Total Orgánica 42 352.916,08 363.156,23

7.698.009,792.242.566,7936.658.086,2844.212.214,85 38.900.653,0746.598.662,8630.586.865,98 16.011.796,88Suma 45.517.151,83 94,88 83,48 94,24

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

36.000,00 36.000,00 2.117,50 2.117,50 33.882,50205014911 Arrendamiento Equipos Procesos Informatización. INFORMATIZ.

43 2.117,50 5,88 2.117,50 5,88 100,00

176.582,84 176.582,84 167.291,96 145.395,81 12.845,32 18.341,71215014911 RMC. equipos proceso de información. INFORMATIZACION

43 174.945,12 94,74 158.241,13 89,61 91,88

55.184,76 2.660,70 57.845,46 85.507,03 57.376,14 3.751,61 -3.282,29227274911 Servicios informáticos. INFORMATIZACION

43 85.510,99 147,82 61.127,75 105,67 93,86

1.616,04 1.616,04 1.616,04626024911 Equipos para instalación de Wifi en la calle.INFORMATIZACION

43

49.950,00 66.890,31 116.840,31 14.191,25 14.191,25 102.649,06626994911 Equipos para procesos de información. INFORMATIZACION

43 114.191,25 12,15 14.191,25 12,15 100,00

130.000,00 50.000,00 180.000,00 180.000,00644054911 Administ. electrónica. Implantación software. INFORMATIZAC.

43

81.754,09 30.913,47 112.667,56 105.684,13 67.263,25 26.187,12 19.217,19644994911 Software equipos procesos informatización. INFORMATIZACION

43 105.684,13 93,80 93.450,37 82,94 71,98

531.087,73 150.464,48 681.552,21 482.448,99 374.791,87 54,99 329.128,00 48,29 286.343,95 87,00 42.784,05 352.424,21Total Programa 4911

93.628,05 93.628,05 91.815,38 86.981,76 6.646,29120019201 Retribuciones básicas. TECNOLOGIAS INFORMACION

43 91.815,38 98,06 86.981,76 92,90 100,00

236.336,38 236.336,38 188.044,44 186.852,21 49.484,17121019201 Retribuciones complementarias. TECNOLOGIAS INFORMACION

43 188.044,44 79,57 186.852,21 79,06 100,00

89.090,40 89.090,40 66.854,52 65.673,49 23.416,91160019201 Seguridad Social. TECNOLOGIAS INFORMACION

43 66.854,52 75,04 65.673,49 73,72 100,00

419.054,83 419.054,83 346.714,34 346.714,34 82,74 339.507,46 81,02 339.507,46100,00 79.547,37Total Programa 9201

150.464,48 1.100.607,04 721.506,21 65,56 668.635,46 60,75 625.851,41 93,60 42.784,05 431.971,58Total Orgánica 43 950.142,56 829.163,33

8.129.981,372.285.350,8437.283.937,6944.933.721,06 39.569.288,5347.699.269,9031.537.008,54 16.162.261,36Suma 46.346.315,16 94,20 82,96 94,22

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Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

76.129,43 76.129,43 75.375,86 75.375,86 753,57100019121 Retribuciones a altos cargos. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN

50 75.375,86 99,01 75.375,86 99,01 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00221139121 Artículos promoción municipal. PRESIDENCIA DE LA CORPORACION

50 1.000,00

5.000,00 5.000,00 2.165,32 2.165,32 2.834,68226029121 Atenciones protocolarias y representativas. PRESIDENCIA CORP

50 2.769,96 43,31 2.165,32 43,31 100,00

132.000,00 132.000,00 131.237,77 94.578,88 35.567,25 1.853,87226039121 Publicidad y propaganda. PRESIDENCIA DE LA CORPORACION

50 131.278,90 99,42 130.146,13 98,60 72,67

5.000,00 5.000,00 4.507,59 4.507,59 492,41481109121 EUDEL (Asociación de municipios vascos). PRESID.DE LA CORPOR

50 4.507,59 90,15 4.507,59 90,15 100,00

219.129,43 219.129,43 214.932,31 213.286,54 97,33 212.194,90 96,84 176.627,65 83,24 35.567,25 6.934,53Total Programa 9121

334.969,81 334.969,81 330.061,56 329.864,68 5.105,13100019122 Retribuciones a altos cargos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO

50 330.061,56 98,53 329.864,68 98,48 100,00

334.969,81 334.969,81 330.061,56 330.061,56 98,53 329.864,68 98,48 329.864,68100,00 5.105,13Total Programa 9122

19.879,96 19.879,96 19.879,96160019201 Seguridad Social. PERSONAL50

19.879,96 19.879,96 0,00 0,00 0,00 19.879,96Total Programa 9201

73.629,48 73.629,48 87.421,62 80.755,81 -7.126,33110019204 Retribuciones eventuales confianza. PERSONAL

50 87.421,62 118,73 80.755,81 109,68 100,00

118.162,11 101.568,64 -101.568,64160019204 Seguridad Social. PERSONAL50 118.162,11 101.568,64 100,00

73.629,48 73.629,48 205.583,73 205.583,73 279,21 182.324,45 247,62 182.324,45100,00 -108.694,97Total Programa 9204

647.608,68 748.931,83 115,65 724.384,03 111,86 688.816,78 95,09 35.567,25 -76.775,35Total Orgánica 50 647.608,68 750.577,60

8.053.206,022.320.918,0937.972.754,4745.682.652,89 40.293.672,5648.346.878,5832.184.617,22 16.162.261,36Suma 47.096.892,76 94,49 83,34 94,24

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

4.500,00 4.500,00 4.539,37 3.159,97 1.379,40 -39,37212011325 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. SEGURIDAD CIUDAD.

51 4.539,37 100,87 4.539,37 100,87 69,61

22.000,00 -4.000,00 18.000,00 1.304,00 844,00 460,00 16.696,00213011325 RMC. material de transporte. SEGURIDAD CIUDADANA

51 1.304,00 7,24 1.304,00 7,24 64,72

40.000,00 40.000,00 29.097,07 9.886,87 19.210,19 10.902,94221051325 Vestuario. SEGURIDAD CIUDADANA

51 29.098,07 72,74 29.097,06 72,74 33,98

200,00 200,00 200,00221061325 Productos alimenticios. SEGURIDAD CIUDADANA

51

3.000,00 3.000,00 3.682,21 3.195,79 486,42 -682,21221111325 Utiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA

51 3.682,94 122,74 3.682,21 122,74 86,79

2.000,00 2.000,00 2.000,00221991325 Otros suministros. SEGURIDAD CIUDADANA

51

6.000,00 6.000,00 4.489,06 2.257,54 1.987,63 1.754,83226981325 Otros gastos diversos. SEGURIDAD CIUDADANA

51 4.489,06 74,82 4.245,17 70,75 53,18

140.000,00 140.000,00 135.836,00 113.196,73 11.319,63 15.483,64227141325 Servicio de grúa. Retirada de vehículos. SEGURIDAD CIUDADANA

51 135.836,00 97,03 124.516,36 88,94 90,91

61.000,00 61.000,00 62.770,06 57.217,06 5.552,98 -1.770,04227461325 Servicio control acceso. SEGURIDAD CIUDADANA

51 62.770,06 102,90 62.770,04 102,90 91,15

1.500,00 1.500,00 1.500,00623011325 Maquinaria. SEGURIDAD CIUDADANA

51

278.700,00 -2.500,00 276.200,00 241.719,50 241.717,77 87,52 230.154,21 83,33 189.757,96 82,45 40.396,25 46.045,79Total Programa 1325

23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00480801351 Voluntariado Protección Civil. PROTECCION CIVIL

51 23.000,00 100,00 23.000,00 100,00 100,00

23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,00 23.000,00 100,00 23.000,00100,00Total Programa 1351

250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

51

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122

651.814,25 651.814,25 723.466,26 721.466,26 -69.652,01120019201 Retribuciones básicas. SEGURIDAD CIUDADANA

51 723.466,26 110,99 721.466,26 110,69 100,00

1.961.986,09 1.961.986,09 1.827.833,03 1.823.833,03 138.153,06121019201 Retribuciones complementarias. SEGURIDAD CIUDADANA

51 1.827.833,03 93,16 1.823.833,03 92,96 100,00

705.726,09 705.726,09 674.052,83 634.963,74 70.762,35160019201 Seguridad Social. SEGURIDAD CIUDADANA

51 674.052,83 95,51 634.963,74 89,97 100,00

8.238.765,212.361.314,3441.365.775,4649.172.722,78 43.727.089,8051.965.855,0135.806.093,65 16.159.761,36Suma 50.586.964,38 94,63 84,15 94,60

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

3.319.526,43 3.319.526,43 3.225.352,12 3.225.352,12 97,16 3.180.263,03 95,80 3.180.263,03100,00 139.263,40Total Programa 9201

-2.500,00 3.618.976,43 3.490.069,89 96,44 3.433.417,24 94,87 3.393.020,99 98,82 40.396,25 185.559,19Total Orgánica 51 3.621.476,43 3.490.071,62

8.238.765,212.361.314,3441.365.775,4649.172.722,78 43.727.089,8051.965.855,0135.806.093,65 16.159.761,36Suma 50.586.964,38 94,63 84,15 94,60

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

80.858,42 80.858,42 101.086,72 97.454,64 -16.596,22120019201 Retribuciones básicas. SECRET. GRAL Y ASESORAM. LEGAL

53 101.086,72 125,02 97.454,64 120,53 100,00

242.611,57 242.611,57 239.014,94 238.014,94 4.596,63121019201 Retribuciones complementarias. SECRET. GRAL Y ASESORAM.LEGAL

53 239.014,94 98,52 238.014,94 98,11 100,00

87.336,90 87.336,90 84.772,57 84.523,09 2.813,81160019201 Seguridad Social. SECRET. GRAL Y ASESORAM. LEGAL

53 84.772,57 97,06 84.523,09 96,78 100,00

410.806,89 410.806,89 424.874,23 424.874,23 103,42 419.992,67 102,24 419.992,67100,00 -9.185,78Total Programa 9201

109.000,00 1.719,97 110.719,97 122.112,04 103.103,93 13.212,76 -5.596,72222029202 Comunicaciones postales. FE PUBLICA

53 122.250,97 110,29 116.316,69 105,05 88,64

25.000,00 16.000,00 41.000,00 29.397,01 18.759,10 22.240,90226039202 Publicidad y propaganda. FE PUBLICA

53 32.578,92 71,70 18.759,10 45,75 100,00

134.000,00 17.719,97 151.719,97 154.829,89 151.509,05 99,86 135.075,79 89,03 121.863,03 90,22 13.212,76 16.644,18Total Programa 9202

8.022,09 8.022,09 -8.022,09226049203 Gastos jurídicos. ASESORIA JURIDICA

53 8.022,09 8.022,09 100,00

50.000,00 70.000,00 120.000,00 78.832,59 71.939,33 6.001,12 42.059,55227189203 Contratación servicios jurídicos. ASESORIA JURIDICA

53 78.832,59 65,69 77.940,45 64,95 92,30

50.000,00 70.000,00 120.000,00 86.854,68 86.854,68 72,38 85.962,54 71,64 79.961,42 93,02 6.001,12 34.037,46Total Programa 9203

87.719,97 682.526,86 663.237,96 97,17 641.031,00 93,92 621.817,12 97,00 19.213,88 41.495,86Total Orgánica 53 594.806,89 666.558,80

8.280.261,072.380.528,2241.987.592,5849.835.960,74 44.368.120,8052.648.381,8736.400.900,54 16.247.481,33Suma 51.253.523,18 94,66 84,27 94,63

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

202.733,57 202.733,57 198.738,92 134.694,59 68.038,98231019122 Dietas cargos electivos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO

60 198.738,92 98,03 134.694,59 66,44 100,00

62.754,52 62.754,52 57.570,00 52.772,50 4.797,50 5.184,52481969122 Dotaciones a grupos políticos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO

60 57.570,00 91,74 57.570,00 91,74 91,67

265.488,09 265.488,09 256.308,92 256.308,92 96,54 192.264,59 72,42 187.467,09 97,50 4.797,50 73.223,50Total Programa 9122

55.860,70 55.860,70 56.950,52 56.877,88 -1.017,18120019201 Retribuciones básicas. RECURSOS HUMANOS

60 56.950,52 101,95 56.877,88 101,82 100,00

151.643,77 151.643,77 124.198,66 123.198,66 28.445,11121019201 Retribuciones complementarias. RECURSOS HUMANOS

60 124.198,66 81,90 123.198,66 81,24 100,00

56.026,21 56.026,21 57.540,00 43.578,10 12.448,11160019201 Seguridad Social. RECURSOS HUMANOS

60 57.540,00 102,70 43.578,10 77,78 100,00

263.530,68 263.530,68 238.689,18 238.689,18 90,57 223.654,64 84,87 223.654,64100,00 39.876,04Total Programa 9201

791.823,53 791.823,53 717.480,27 713.987,27 77.836,26120039204 Antigüedad. PERSONAL60 717.480,27 90,61 713.987,27 90,17 100,00

275.000,00 275.000,00 263.870,17 263.861,14 11.138,86121039204 Complemento productividad y mejoras. PERSONAL

60 263.870,17 95,95 263.861,14 95,95 100,00

10.100,00 10.100,00 4.662,06 4.641,56 5.458,44122019204 Retribuciones en especie. PERSONAL

60 4.662,06 46,16 4.641,56 45,96

159.876,08 159.876,08 37.491,43 37.291,43 122.584,65131019204 Retrib. basicas laborales eventual. PERSONAL

60 37.491,43 23,45 37.291,43 23,33 100,00

220.772,69 220.772,69 15.380,95 10.529,77 210.242,92160019204 Seguridad Social. PERSONAL60 15.380,95 6,97 10.529,77 4,77 100,00

100.000,00 100.000,00 113.687,13 105.735,88 -5.735,88160049204 Elkarkidetza. PERSONAL60 113.687,13 113,69 105.735,88 105,74 100,00

134.000,00 134.000,00 138.452,76 137.452,76 -3.452,76160069204 Aportación a sistemas complementarios de pensiones. PERSONAL

60 138.452,76 103,32 137.452,76 102,58 100,00

100.000,00 100.000,00 311.052,47 311.042,47 -211.042,47161039204 Indemnización por jubilación anticipada. PERSONAL

60 311.052,47 311,05 311.042,47 311,04 100,00

12.000,00 12.000,00 10.368,90 9.776,90 2.223,10162019204 Formación y perfeccion. del personal funcionario. PERSONAL

60 10.368,90 86,41 9.776,90 81,47 100,00

100.000,00 100.000,00 100.009,00 99.999,00 1,00162049204 Mejoras sociales. PERSONAL60 100.009,00 100,01 99.999,00 100,00 100,00

13.700,00 13.700,00 14.766,28 14.684,28 82,00 -1.066,28220029204 Prensa, revista, libros y otras publicaciones. PERSONAL

60 16.990,26 107,78 14.766,28 107,78 99,44

8.601.548,452.390.049,2844.103.075,2152.058.180,26 46.493.124,4955.094.672,9438.847.191,61 16.247.481,33Suma 53.477.966,68 94,49 84,39 94,86

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

5.000,00 5.000,00 5.000,00226129204 Gastos diversos oferta empleo público. PERSONAL

60

34.734,01 34.734,01 29.601,24 26.133,73 8.600,28226239204 Seguridad y salud laboral. PERSONAL

60 29.601,24 85,22 26.133,73 75,24 100,00

1,00 1,00 1,00226989204 Otros gastos diversos. PERSONAL

60

28.032,48 28.032,48 34.770,53 32.443,15 1.981,98 -6.392,65227439204 Servicio prevención riesgos laborales. PERSONAL

60 34.770,53 124,04 34.425,13 122,80 94,24

10.000,00 10.000,00 8.110,35 8.110,35 1.889,65230019204 Dietas, locomoción y traslados. PERSONAL

60 8.110,35 81,10 8.110,35 81,10 100,00

3.000,00 3.000,00 10,00 3.000,00239019204 Asistencia a tribunales. PERSONAL

60 10,00 0,33

850,00 850,00 565,90 555,90 294,10480999204 T.Cor. a familias. PERSONAL60 565,90 66,58 555,90 65,40 100,00

130.000,00 130.000,00 108.013,24 108.013,24 21.986,76823019204 Anticipos al Personal. PERSONAL

60 108.013,24 83,09 108.013,24 83,09 100,00

2.128.889,79 2.128.889,79 1.910.516,66 1.908.292,68 89,64 1.886.322,81 88,61 1.879.617,27 99,64 6.705,54 242.566,98Total Programa 9204

2.657.908,56 2.403.290,78 90,42 2.302.242,04 86,62 2.290.739,00 99,50 11.503,04 355.666,52Total Orgánica 60 2.657.908,56 2.405.514,76

8.635.927,592.392.031,2644.278.331,5852.239.251,52 46.670.362,8455.306.290,4339.058.809,10 16.247.481,33Suma 53.659.037,94 94,45 84,39 94,87

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

15.122,31 15.122,31 23.834,10 23.705,93 -8.583,62120019201 Retribuciones básicas. POLITICA CULTURAL Y EUSKERA

70 23.834,10 157,61 23.705,93 156,76 100,00

43.481,76 43.481,76 63.795,08 62.795,08 -19.313,32121019201 Retribuciones complementarias. POLITICA CULTURAL Y EUSK.

70 63.795,08 146,72 62.795,08 144,42 100,00

15.823,10 15.823,10 20.756,77 20.606,17 -4.783,07160019201 Seguridad Social. POLITICA CULTURAL Y EUSKERA

70 20.756,77 131,18 20.606,17 130,23 100,00

74.427,17 74.427,17 108.385,95 108.385,95 145,63 107.107,18 143,91 107.107,18100,00 -32.680,01Total Programa 9201

74.427,17 108.385,95 145,63 107.107,18 143,91 107.107,18100,00 -32.680,01Total Orgánica 70 74.427,17 108.385,95

8.603.247,582.392.031,2644.385.438,7652.347.637,47 46.777.470,0255.380.717,6039.133.236,27 16.247.481,33Suma 53.767.423,89 94,52 84,47 94,89

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

625012312 Mobiliario. TERCERA EDAD71

0,00 0,00 0,00Total Programa 2312

65.000,00 68.438,05 133.438,05 133.281,19 115.468,15 17.485,17 484,73211013241 RMC. edificios y otras construcciones. COLEGIOS PUBLICOS

71 133.281,19 99,88 132.953,32 99,64 86,85

4.269,71 4.269,71 4.269,71227043241 Contratos socio-culturales. COLEGIOS PUBLICOS

71

16.612,50 16.612,50 16.612,48 16.612,48 0,02481773241 T.C. a Asociación de madres y padres. COLEGIOS PUBLICOS

71 16.612,50 100,00 16.612,48 100,00 100,00

15.404,77 15.404,77 9.744,97 9.744,97 5.659,80481993241 T.Cor. a ISFL. COLEGIOS PUBLICOS

71 15.404,77 63,26 9.744,97 63,26 100,00

100.000,00 51.404,88 151.404,88 146.889,18 70.360,50 76.494,49 4.549,89622053241 Rehabilitación edificios. COLEGIOS PUBLICOS

71 146.889,18 97,02 146.854,99 96,99 47,91

201.286,98 119.842,93 321.129,91 312.187,64 306.527,82 95,45 306.165,76 95,34 212.186,10 69,30 93.979,66 14.964,15Total Programa 3241

2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,31431013331 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. CASAS DE CULTURA

71 2.691.677,31 100,00 2.691.677,31 100,00 100,00

2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,31 2.691.677,31 100,00 2.691.677,31 100,00 2.691.677,31100,00Total Programa 3331

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50481143343 T.Cor. a Danbolin Txistu Elkartea. FOLKLORE

71 2.422,50 100,00 2.422,50 100,00 100,00

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50481253343 T.Cor. al Grupo de Danzas Edurre. FOLKLORE

71 2.422,50 100,00 2.422,50 100,00 100,00

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50481263343 T.Cor. al Grupo de Danzas Agintzari. FOLKLORE

71 2.422,50 100,00 2.422,50 100,00 100,00

2.422,50 2.422,50 2.422,50 2.422,50481283343 T.Cor. al Grupo de Danzas Basauritarra. FOLKLORE

71 2.422,50 100,00 2.422,50 100,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00481443343 T.C. a Federación Euskal Herriko Dantza Agerketa. FOLKLORE

71 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 100,00

24.690,00 24.690,00 24.690,00 24.690,00 100,00 24.690,00 100,00 24.690,00100,00Total Programa 3343

22.000,00 22.000,00 26.620,00 26.620,00 -4.620,00202013345 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. O.AC.CUL

71 26.620,00 121,00 26.620,00 121,00

8.600.170,682.578.570,9447.637.473,2055.786.661,66 50.216.044,1458.816.214,8242.427.890,56 16.388.324,26Suma 57.212.107,90 94,85 85,38 94,87

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

355.000,00 21.000,00 376.000,00 389.509,06 323.481,03 65.940,02 -13.421,05227043345 Contratos socio-culturales. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

71 389.509,06 103,59 389.421,05 103,57 83,07

247.000,00 247.000,00 245.134,45 220.539,45 24.595,00 1.865,55227733345 Servicios enseñanza escuela de música. OTRAS ACT. CULTURALES

71 245.134,45 99,24 245.134,45 99,24 89,97

200,00 200,00 200,00239033345 Asistencia a Comité de Expertos y Expertas. OTRAS ACT. CULT.

71

11.937,26 11.937,26 11.937,26 11.937,26481163345 T.Cor. a Sociedad Coral de Basauri. OTRAS ACTIV. CULTURALES

71 11.937,26 100,00 11.937,26 100,00 100,00

5.374,72 5.374,72 5.374,72 5.374,72481293345 T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

71 5.374,72 100,00 5.374,72 100,00 100,00

909,57 909,57 909,57 909,57481583345 San Fausto Filatelia Elkartea. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

71 909,57 100,00 909,57 100,00 100,00

2.646,02 2.646,02 2.646,02 2.646,02481713345 Casa Castilla y León. Otras actividades. OTRAS ACT. CULTURAL

71 2.646,02 100,00 2.646,02 100,00 100,00

1.757,88 1.757,88 1.757,88 1.757,88481723345 Asociación antiguos alumnos y alumnas de San José. OT.AC.CUL

71 1.757,88 100,00 1.757,88 100,00 100,00

50.896,00 50.896,00 50.896,00 50.896,00481903345 T.Cor. a Sustraiak Kultur Elkartea. OTRAS ACTIV. CULTURALES

71 50.896,00 100,00 50.896,00 100,00 100,00

11.000,00 11.000,00 10.999,96 10.999,96 0,04481993345 T.Cor. a ISFL. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

71 11.000,00 100,00 10.999,96 100,00 100,00

708.721,45 21.000,00 729.721,45 745.784,96 745.784,92 102,20 745.696,91 102,19 628.541,89 84,29 117.155,02 -15.975,46Total Programa 3345

190.000,00 10.434,44 200.434,44 165.760,13 131.239,38 34.518,88 34.676,18227043351 Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA

71 166.156,13 82,70 165.758,26 82,70 79,18

23.693,00 23.693,00 35.664,31 27.708,56 7.955,75 -11.971,31227073351 Estudios y trabajos técnicos. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA

71 35.664,52 150,53 35.664,31 150,53 77,69

11.000,00 11.000,00 14.168,49 13.555,02 613,47 -3.168,49227983351 Otros servicios. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

71 14.168,49 128,80 14.168,49 128,80 95,67

8.621.772,652.646.254,0448.115.037,0256.331.910,45 50.761.291,0659.383.063,7142.984.305,01 16.398.758,70Suma 57.757.752,94 94,86 85,48 94,79

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

2.000,00 2.000,00 2.000,00480133351 T.C. para cursos de monitorado. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

71 2.000,00

1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.900,00 1.900,00 600,00480143351 T.C. carnet conducir. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

71 2.500,00 76,00 1.900,00 76,00 100,00

31.507,60 31.507,60 30.847,55 30.847,55 660,05480993351 T.Cor. a familias. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

71 30.982,04 97,91 30.847,55 97,91 100,00

3.274,44 -3.274,44481073351 T.Cor. a Balendin Enbeita Bertso Eskola. PROM. SOC. DEL EUSK

71

68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00481293351 T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

71 68.000,00 100,00 68.000,00 100,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00481423351 T.C. a Euskaltegi Bolintxu Euskara Coop Elk.PROM.SOC.DEL EUS

71 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 100,00

6.460,00 -6.460,00481593351 T.C. a Euskarabila Kultur Elkartea. PROM. SOCIAL DEL EUSKARA

71

2.700,00 -1.700,00 1.000,00 615,55 615,55 384,45481663351 T.C. Asociaciones. PROMOCION SOCIAL DEL EUSKARA

71 1.000,00 61,56 615,55 61,56 100,00

4.500,00 4.500,00 2.398,00 2.398,00 2.102,00481763351 Subvención a centros escolares. PROM. SOCIAL DEL EUSKARA

71 4.500,00 53,29 2.398,00 53,29 100,00

9.800,00 9.800,00 8.101,52 4.649,39 3.452,13 1.698,48489013351 T.Cor. a empresas, comercio y hostelería. PROM.SOC.DEL EUSK.

71 9.800,00 82,67 8.101,52 82,67 57,39

369.435,04 369.435,04 349.771,18 342.455,55 92,70 342.453,68 92,70 295.913,45 86,41 46.540,23 26.981,36Total Programa 3351

841.773,74 73.605,00 915.378,74 915.378,74 915.378,74431013352 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. ENSEÑANZA DEL EUSKARA

71 915.378,74 100,00 915.378,74 100,00 100,00

7.118,00 7.118,00 7.118,00 7.118,00431023352 T. Cor. finalistas a OO.AA. ENSEÑANZA DEL EUSKERA

71 7.118,00 100,00 7.118,00 100,00 100,00

841.773,74 80.723,00 922.496,74 922.496,74 922.496,74 100,00 922.496,74 100,00 922.496,74100,00Total Programa 3352

8.629.467,632.649.706,1749.160.944,2557.381.269,81 51.810.650,4260.440.118,0543.971.070,79 16.469.047,26Suma 58.814.031,72 94,94 85,72 94,89

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Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

71

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122

28.419,66 28.419,66 33.565,74 32.296,64 -3.876,98120019201 Retribuciones básicas. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION

71 33.565,74 118,11 32.296,64 113,64 100,00

66.060,27 66.060,27 64.803,32 63.803,32 2.256,95121019201 Retribuciones complementarias. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION

71 64.803,32 98,10 63.803,32 96,58 100,00

25.509,58 25.509,58 24.495,72 22.291,43 3.218,15160019201 Seguridad Social. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION

71 24.495,72 96,03 22.291,43 87,38 100,00

119.989,51 119.989,51 122.864,78 122.864,78 102,40 118.391,39 98,67 118.391,39100,00 1.598,12Total Programa 9201

221.565,93 5.179.389,96 5.156.497,12 99,56 5.151.571,79 99,46 4.893.896,88 95,00 257.674,91 27.818,17Total Orgánica 71 4.957.824,03 5.169.472,61

8.631.065,752.649.706,1749.279.335,6457.504.134,59 51.929.041,8160.560.107,5644.091.060,30 16.469.047,26Suma 58.936.896,50 94,95 85,75 94,90

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BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

45.000,00 7.717,84 52.717,84 42.816,62 39.822,88 2.716,56 10.178,40226093341 Gastos diversos por campañas. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

72 42.816,62 81,22 42.539,44 80,69 93,61

61.000,00 61.000,00 60.077,91 60.077,91 922,09227033341 Organización festival MAZ. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

72 60.077,91 98,49 60.077,91 98,49 100,00

162.000,00 162.000,00 162.250,00 148.729,13 13.520,83 -249,96227043341 Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

72 162.250,00 100,15 162.249,96 100,15 91,67

8.300,00 8.300,00 16.463,23 12.208,14 2.911,06 -6.819,20227253341 Promoción juventud. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

72 16.463,23 198,35 15.119,20 182,16 80,75

11.700,00 11.418,20 23.118,20 23.118,20 11.418,20 11.418,20 281,80422013341 T. C. a Ayuntamiento de Arrigorriaga

72 23.118,20 100,00 22.836,40 98,78 50,00

431013341 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. PROMOCION DE LA JUVENTUD

72

5.323,55 5.323,55 5.323,54 5.323,54 0,01481993341 T.Cor. a ISFL. PROMOCION DE LA JUVENTUD

72 5.323,55 100,00 5.323,54 100,00 100,00

293.323,55 19.136,04 312.459,59 310.049,51 310.049,50 99,23 308.146,45 98,62 277.579,80 90,08 30.566,65 4.313,14Total Programa 3341

60.000,00 60.000,00 60.107,83 51.394,68 8.646,09 -40,77202013382 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. FESTEJOS

72 60.107,83 100,18 60.040,77 100,07 85,60

47.783,17 47.783,17 56.360,68 52.163,53 3.165,31 -7.545,67227043382 Contratos socio-culturales. FESTEJOS

72 56.568,79 117,95 55.328,84 115,79 94,28

18.658,44 18.658,44 12.603,82 2.052,23 10.551,39 6.054,82227483382 Gastos distribuidoras y sociedad general de autore. FESTEJOS

72 12.603,82 67,55 12.603,62 67,55 16,28

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00431023382 T. Cor. finalistas a OO.AA. FESTEJOS

72 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00

7.750,00 7.750,00 7.739,80 7.729,80 20,20480993382 T.Cor. a familias. FESTEJOS72 7.750,00 99,87 7.729,80 99,74 100,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00481503382 Asociación Vecinos Pozokoetxe. FESTEJOS

72 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00

288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00481513382 T.Cor. a Herriko Taldeak. FESTEJOS

72 288.000,00 100,00 288.000,00 100,00 100,00

8.633.867,472.702.635,6149.988.255,6858.268.996,22 52.690.891,2961.324.758,7644.836.575,46 16.488.183,30Suma 59.701.976,45 95,02 85,92 94,87

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Clasificación

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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00481523382 AM Benta Gaueko Txantxangorri. FESTEJOS

72 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00481533382 T. Cor. a Herriko Taldeak 50 Aniversario. FESTEJOS

72 40.000,00 100,00 40.000,00 100,00 100,00

104.276,48 104.276,48 104.276,48 104.276,48481613382 Mikelats San Migeleko Elkartea. FESTEJOS

72 104.276,48 100,00 104.276,48 100,00 100,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00481673382 Kareaga Sorgina Kultur Elkartea. FESTEJOS

72 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00481683382 T.Cor. a Asociación El Maño de Basozelai. FESTEJOS

72 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00481893382 T.C. a Asociación de Vecinos de Bidebieta. FESTEJOS

72 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 100,00

577.468,09 40.000,00 617.468,09 620.306,92 620.088,61 100,42 618.979,51 100,24 596.616,72 96,39 22.362,79 -1.511,42Total Programa 3382

48.000,00 -3.228,00 44.772,00 44.017,61 39.982,80 3.634,80 1.154,40212023411 Mantenimiento campo fútbol Artunduaga. DEPORTES

72 44.017,61 98,32 43.617,60 97,42 91,67

5.000,00 5.000,00 4.733,67 4.733,67 266,33226253411 Actividades deportivas. Atletismo. DEPORTES

72 4.733,67 94,67 4.733,67 94,67 100,00

3.000,00 3.000,00 3.356,05 3.174,15 156,05 -330,20226983411 Otros gastos diversos. DEPORTES

72 3.356,05 111,87 3.330,20 111,01 95,31

20.893,06 -2.879,47 18.013,59 18.013,52 11.026,91 6.880,00 106,68227043411 Contratos socio-culturales. DEPORTES

72 18.013,59 100,00 17.906,91 99,41 61,58

926.083,66 16.914,00 942.997,66 942.997,66 942.997,66431013411 T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. DEPORTES

72 942.997,66 100,00 942.997,66 100,00 100,00

9.975,00 11.402,47 21.377,47 21.377,47 21.377,47431023411 T. Cor. finalistas a OO.AA. DEPORTES

72 21.377,47 100,00 21.377,47 100,00 100,00

6.338,96 -6.338,96481113411 Subv. a Federación Pelota Vasca Bizkaia. DEPORTES

72

6.338,96 6.338,96 6.338,96 6.338,96481133411 Subv. a Club Pelotazale Bidebieta. DEPORTES

72 6.338,96 100,00 6.338,96 100,00 100,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00481473411 Asociación Piru Gainza. DEPORTES

72 30.000,00 100,00 30.000,00 100,00 100,00

105.000,00 105.000,00 104.999,89 104.999,89 0,11481883411 T.C. a Campañas promoción deporte popular. DEPORTES

72 105.000,00 100,00 104.999,89 100,00 100,00

270.000,00 270.000,00 269.999,77 269.863,48 136,52481993411 T.Cor. a ISFL. DEPORTES72 270.000,00 100,00 269.863,48 99,95 100,00

8.635.201,312.713.306,4651.588.027,1559.880.107,30 54.301.333,6162.936.534,9246.386.142,62 16.550.392,30Suma 61.313.087,94 95,14 86,28 95,00

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Gastos Comprometidos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Pág. 36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018

Gastos Autorizados

HASTA 31/12/2018

Comp/Ctos

Obl/Ctos Pag/Obl

200.000,00 200.000,00 180.804,56 200.000,00623133411 Instalación cesped campo fútbol Artunduaga. DEPORTES

72 180.804,56 90,40

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00731013411 T.C. a Organísmos Autónomos. DEPORTES

72 9.000,00 100,00 9.000,00 100,00 100,00

1.633.290,68 22.209,00 1.655.499,68 1.635.639,57 1.635.639,16 98,80 1.454.165,84 87,84 1.443.494,99 99,27 10.670,85 201.333,84Total Programa 3411

250,00 250,00 250,00226029122 Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.

72

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00Total Programa 9122

10.184,60 10.184,60 11.523,36 11.490,58 -1.305,98120019201 Retribuciones básicas. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES

72 11.523,36 113,14 11.490,58 112,82 100,00

25.033,36 25.033,36 24.406,08 24.106,08 927,28121019201 Retribuciones complementarias. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES

72 24.406,08 97,49 24.106,08 96,30 100,00

9.508,85 9.508,85 11.673,84 11.613,14 -2.104,29160019201 Seguridad Social. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES

72 11.673,84 122,77 11.613,14 122,13 100,00

44.726,81 44.726,81 47.603,28 47.603,28 106,43 47.209,80 105,55 47.209,80100,00 -2.482,99Total Programa 9201

81.345,04 2.630.404,17 2.613.380,55 99,35 2.428.501,60 92,32 2.364.901,31 97,38 63.600,29 201.902,57Total Orgánica 72 2.549.059,13 2.613.599,28

8.832.968,322.713.306,4651.644.236,9560.117.515,14 54.357.543,4163.190.511,7346.640.119,43 16.550.392,30Suma 61.550.495,78 95,14 86,02 95,01

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

SALDOS

NO DISPONIBLES 0,00

SALDOS

DISPONIBLES 358.372,95

REMANENTES

DE SALDOS

RETENCIONES DE CRÉDITOS 1.281.643,00

CRÉDITOS

8.832.968,32 SALDOS DE

GASTOS AUTORIZADOS

AUTORIZADOS 1.432.980,64

SALDOS DE

GASTOS AUTORIZADOS

DISPUESTOS 5.759.971,73

EJERCICIO 2018

REMANENTES DE CRÉDITOS

RESUMEN GENERAL

5_2_1_Kreditu gerakinak_laburpen orokorra.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 753.326,97

SALDOS DE 1.325.906,87

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

668.533,56

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

1.640.015,95 218.155,42

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

167.403,38

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

3.411.141,45

1.432.980,64 233.471,45

8.832.968,32 INCORPORACION OBLIGATORIA

1.032.105,81

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

405.176,52 OBLIGATORIA

"D"

5.759.971,73 INCORPORABLE VOLUNTARIO 4.095.920,00

2.509.136,44

INCORPORACION OBLIGATORIA

2.845.658,77

EJERCICIO 2018TOTAL AYUNTAMIENTO

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES -43.409,84

SALDOS DE -34.294,37

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

-43.409,84 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

0,00

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

0,00

0,00 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

9.115,47 OBLIGATORIA

"D"

-34.294,37 9.115,47 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018POLITICA SOCIAL

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 20.778,03

SALDOS DE 99.962,77

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

121,69

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

32.899,72 12.000,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

33.961,63

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

17.779,02

33.981,63 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

20,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

45.223,11 OBLIGATORIA

"D"

129.761,79 62.880,44 INCORPORABLE VOLUNTARIO 12.020,00

17.657,33

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES -30.722,55

SALDOS DE -22.929,73

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

-30.722,55 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

0,00

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

5.027,00

0,00 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

7.792,82 OBLIGATORIA

"D"

-17.902,73 12.819,82 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

5.027,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018SALUD, INMIGRACION Y COOPERACION

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES -33.487,57

SALDOS DE -16.580,61

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

-33.487,57 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

0,00

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

0,00

0,00 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

16.906,96 OBLIGATORIA

"D"

-16.580,61 16.906,96 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018HACIENDA Y PROMOCION ECONOMICA

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 92.676,53

SALDOS DE 103.230,87

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

92.676,53 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

1.775,32

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

1.163,58

1.775,32 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

8.779,02 OBLIGATORIA

"D"

104.394,45 9.942,60 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

1.163,58

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018HACIENDA

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES -13.697,15

SALDOS DE 7.278,15

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

-13.697,15 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

0,75

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

14.692,39

0,75 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

20.974,55 OBLIGATORIA

"D"

21.970,54 35.666,94 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

14.692,39

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018 PATRIMONIO

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 108.135,89

SALDOS DE 123.073,23

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

108.135,89 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

0,00

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

20.518,63

2.368,63 2.368,63

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

14.937,34 OBLIGATORIA

"D"

609.849,71 499.345,19 INCORPORABLE VOLUNTARIO 466.257,85

18.150,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

466.257,85

EJERCICIO 2018EMPLEO, PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIO

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES -37.207,30

SALDOS DE -75.272,28

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

-37.207,30 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

-64.000,00

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

64.000,00

0,00 64.000,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

25.935,02 OBLIGATORIA

"D"

-11.272,28 25.935,02 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018POLITICA TERRITORIAL Y CONTRATACION

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 325.119,45

SALDOS DE 475.474,36

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

458.481,47

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

988.091,81 204.490,89

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

102.153,76

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

2.705.755,84

1.201.342,39 67.102,82

INCORPORACION OBLIGATORIA

1.032.085,81

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

48.201,15 OBLIGATORIA

"D"

6.797.207,82 4.607.773,62 INCORPORABLE VOLUNTARIO 3.615.977,62

2.180.171,55

INCORPORACION OBLIGATORIA

2.379.400,92

EJERCICIO 2018URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 15.446,76

SALDOS DE 81.605,70

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

17.111,29 1.664,53

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

64.983,26

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

8.343,50

64.983,26 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

1.175,68 OBLIGATORIA

"D"

91.613,73 9.519,18 INCORPORABLE VOLUNTARIO 1.664,53

8.343,50

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 11.360,35

SALDOS DE 19.677,44

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

11.360,35 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

485,00

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

0,00

485,00 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

7.832,09 OBLIGATORIA

"D"

19.677,44 7.832,09 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018PARTICIPACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES -10.240,15

SALDOS DE 3.584,30

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

-10.240,15 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

0,00

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

0,00

0,00 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

13.824,45 OBLIGATORIA

"D"

3.584,30 13.824,45 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018MODERNIZACION Y ATENCION CIUDADANA

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 80.708,75

SALDOS DE 95.667,97

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

190.734,96

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

271.443,71 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

7.657,12

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

336.303,61

107.657,12 100.000,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

7.302,10 OBLIGATORIA

"D"

431.971,58 52.870,75 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

45.568,65

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES -102.968,92

SALDOS DE -77.866,04

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

-102.968,92 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

1.645,77

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

1.090,69

1.645,77 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

23.457,11 OBLIGATORIA

"D"

-76.775,35 24.547,80 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

1.090,69

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018PRESIDENCIA DE LA CORPORACION

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 128.904,81

SALDOS DE 174.006,94

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

128.904,81 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

1,73

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

11.552,25

1,73 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

45.100,40 OBLIGATORIA

"D"

185.559,19 56.652,65 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

11.552,25

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018SEGURIDAD CIUDADANA

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 15.968,06

SALDOS DE 24.204,92

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

15.968,06 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

3.320,84

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

17.290,94

3.320,84 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

4.916,02 OBLIGATORIA

"D"

41.495,86 22.206,96 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

17.290,94

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018SECRETARIA GENERAL Y ASESORAMIENTO LEGAL

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 252.393,80

SALDOS DE 351.853,61

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

252.393,80 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

2.223,98

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

3.812,91

2.223,98 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

97.235,83 OBLIGATORIA

"D"

355.666,52 101.048,74 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

3.812,91

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018RECURSOS HUMANOS

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES -33.958,78

SALDOS DE -32.680,01

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

-33.958,78 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

0,00

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

0,00

0,00 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

1.278,77 OBLIGATORIA

"D"

-32.680,01 1.278,77 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018POLITICA CULTURAL Y EUSKERA

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 9.917,35

SALDOS DE 27.534,17

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

0,00

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

9.917,35 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

12.975,49

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

284,00

12.975,49 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

4.641,33 OBLIGATORIA

"D"

27.818,17 4.925,33 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

284,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

REMANENTES DE CRÉDITOS

NO

SALDOS DE INCORPORABLE

CRÉDITOS NO

NO DISPONIBLES

INCORPORABLE

0,00 0,00

NO INCORPORABLE

REMANENTES 16.804,89

SALDOS DE 17.570,92

CREDITOS

DE DISPONIBLES INCORPORABLE VOLUNTARIO

Y RC

19.195,44

CREDITOS

INCORPORACION OBLIGATORIA

16.804,89 0,00

INCORPORACION

NO INCORPORABLE VOLUNTARIA

SALDOS DE

218,73

"A"

INCORPORABLE VOLUNTARIO

203.527,09

218,73 0,00

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

NO INCORPORABLE INCORPORACION

SALDOS DE

547,30 OBLIGATORIA

"D"

221.098,01 184.878,95 INCORPORABLE VOLUNTARIO 0,00

184.331,65

INCORPORACION OBLIGATORIA

0,00

EJERCICIO 2018FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES

5_2_2_Kreditu gerakinak_laburpena, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

SALDOS

DISPONIBLES

Y "RC" 218.155,42

REMANENTES

DE CREDITOS

DE INCORPORACIÓN

OBLIGATORIA

SALDOS DE

"A" 1.032.105,81

4.095.920,00

SALDOS DE

"D" 2.845.658,77

TOTAL REMANENTES DE CRÉDITOS AFECTADOS

DE INCORPORACION OBLIGATORIA

AL EJERCICIO 2019

5_3_1_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_laburpen orokorra.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

TOTALES 4.095.920,00 218.155,42 1.032.105,81 2.845.658,77

URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACIÓN

0,00 0,00 466.257,85EMPLEO, COMUSUMO. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO

GIZARTE ONGINTZA, BERDINTASUNA ETA ADINEKOAK12.020,00

BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

23LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA

466.257,85

0,001.664,53 0,00

RESUMEN POR AREAS

12.000,00 20,00

204.490,89 1.032.085,81 2.379.400,92

Créditos de Incorporación Obligatoria

al Ejercicio 2019

1.664,53MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Incorporación

obligatoria

al ejercicio 2019

32

31HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA KONTRATAZIOA

3.615.977,62

HIRIGITASUNA ETA INGURUMENA

AREA

Situación de los créditos

0,00

a incorporar al ejercicio 2019

11

5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

11 2312 22660 220180013605(DFB) SUBVENCION PROYECTO "BIZKAIA PARA

TODAS LAS EDADES"12.000,00 THB 12.000,00 0,00 0,00

11 2314 48099 220180003348G.V. EJERCICIO 2018. AYUDAS DE EMERGENCIA

SOCIAL (A.E.S.). D.A. NÚM. 1293/201820,00 CAPV 0,00 20,00 0,00

TOTALES 12.020,00 12.000,00 20,00 0,00

VIR Venta de inversiones reales PRE Préstamo

CAPV Comunidad Autónoma del Pais Vasco IU Ingresos urbanísticos

THB Territorio Histórico de Bizkaia RPA Recursos propios afectados

Créditos de Incorporación Obligatoria GIZARTE ONGIZATEA, BERDINTASUNA ETA ADINEKOAK

al Ejercicio 2019 BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

Programa Subconc. Núm. operación Descripción de la operación

EJERCICIO 2018 Incorporación

obligatoria

al ejercicio 2019

Financiación

Situación de los créditos

a incorporar al ejercicio 2019

Area

5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

23 2413 13107 220180017371RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO

""DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y GRABACION DE

DATOS"". D.A. NÚM. 4075/2018

2.674,04 CAPV 0,00 0,00 2.674,04

23 2413 13107 220180017378RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO

""ORGANIZACION Y SISTEMATIZACION ARCHIVOS DE MEDIO

AMBIENTE"".D.A. 4077/18

9.539,38 CAPV 0,00 0,00 9.539,38

23 2413 13107 220180018075LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO INFORMACION A

LA CIUDADANIA Y DEFINICION ESTRATEGIA EN SOCIAL

MEDIA. D.A. 4298/2018

20.115,38 CAPV 0,00 0,00 20.115,38

23 2413 13107 220180018075LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO INFORMACION A

LA CIUDADANIA Y DEFINICION ESTRATEGIA EN SOCIAL

MEDIA. D.A. 4298/2018

824,08 RPA 0,00 0,00 824,08

23 2413 13107 220180018077LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO MECANIZACION

DE PROCESOS DE INFORMACION. D.A. NÚM. 4288/201818.043,94 CAPV 0,00 0,00 18.043,94

23 2413 13107 220180018080LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO ACTUALIZACION

DE LA WEB CORPORATIVA. D.A. NÚM. 4289/201818.043,94 CAPV 0,00 0,00 18.043,94

23 2413 13107 220180018082LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO ACTUALIZACION

DEL FRAMEWORK DE DESARROLLO. D.A. NÚM. 4290/201818.043,94 CAPV 0,00 0,00 18.043,94

23 2413 13107 220180018083LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO RECUPERACION

DE LA MEMORIA HISTORICA EN BASAURI. D.A. NÚM.

4296/2018

9.851,67 CAPV 0,00 0,00 9.851,67

23 2413 13107 220180018085LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO INVESTIGACION

HISTORICA DEL ORIGEN FUNDACIONAL POLICIA MUNICIPAL.

D.A. NÚM. 4295/2018

9.439,63 CAPV 0,00 0,00 9.439,63

23 2413 13107 220180018086LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO INVESTIGACION

HISTORICA DEL ORIGEN FUNDACIONAL POLICIA MUNICIPAL.

D.A. NÚM. 4295/2018

812,04 RPA 0,00 0,00 812,04

23 2413 13107 220180018089LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO

GEORREFERENCIACION DE BASES DE DATOS

MUNICIPALES. D.A. NÚM. 4293/2018

18.043,84 CAPV 0,00 0,00 18.043,84

23 2413 13107 220180018092LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO ACTUALIZACION

ESTADO DE CONSERVACION PANTEONES DEL

CEMENTERIO. D.A. NÚM. 4292/2018

9.021,97 CAPV 0,00 0,00 9.021,97

Créditos de Incorporación Obligatoria LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA

al Ejercicio 2019 EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO

a incorporar al ejercicio 2019Incorporación

obligatoria

al ejercicio 2019

Financiación

EJERCICIO 2018

Area Núm. operación Descripción de la operaciónPrograma Subconc.

Situación de los créditos

5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

Créditos de Incorporación Obligatoria LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA

al Ejercicio 2019 EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO

a incorporar al ejercicio 2019Incorporación

obligatoria

al ejercicio 2019

Financiación

EJERCICIO 2018

Area Núm. operación Descripción de la operaciónPrograma Subconc.

Situación de los créditos

23 2413 13107 220180018094LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO ORDENACION Y

CATALOGACION ARCHIVO ACCION SOCIAL D.A. NÚM.

4294/2018

9.021,97 CAPV 0,00 0,00 9.021,97

23 2413 13107 220180018096LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO NORMALIZACION

LINGÜISTICA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. D.A. NÚM.

4291/2018

9.021,97 CAPV 0,00 0,00 9.021,97

23 2413 13107 220180018097LANBIDE PLAN DE EMPLEO 2018. PROYECTOS PARA IMD Y

RED DE SALUD LOCAL. D.A. NÚM. 4297/201836.054,88 CAPV 0,00 0,00 36.054,88

23 2413 13107 220180018097LANBIDE PLAN DE EMPLEO 2018. PROYECTOS PARA IMD Y

RED DE SALUD LOCAL. D.A. NÚM. 4297/20185.113,89 RPA 0,00 0,00 5.113,89

23 2413 13107 220180018868RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE

PROYECTO IGUALDAD NOS PLANTAMOS ANTE BULLYNG

MACHISTA. D.A. NUM. 4449/2018

11.048,93 CAPV 0,00 0,00 11.048,93

23 2413 13107 220180018868RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE

PROYECTO IGUALDAD NOS PLANTAMOS ANTE BULLYNG

MACHISTA. D.A. NUM. 4449/2018

1.981,23 RPA 0,00 0,00 1.981,23

23 2413 13107 220180018870RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO

VISITA LA BIBLIOTECA. D.A. NUM. 4450/201818.043,94 CAPV 0,00 0,00 18.043,94

23 2413 13107 220180018872RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE

RENOVACION Y ACTUALIZACION CANALIZACION

ALUMBRADO PUBLICO. D.A. NUM. 4452/2018

78.023,26 CAPV 0,00 0,00 78.023,26

23 2413 13107 220180018872RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE

RENOVACION Y ACTUALIZACION CANALIZACION

ALUMBRADO PUBLICO. D.A. NUM. 4452/2018

2.276,39 RPA 0,00 0,00 2.276,39

23 2413 13107 220180018874RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE

PROYECTO REMODELACION DE LOCALES MUNICIPALES.

D.A. NUM. 4451/2018

17.464,59 CAPV 0,00 0,00 17.464,59

23 2413 13107 220180018874RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE

PROYECTO REMODELACION DE LOCALES MUNICIPALES.

D.A. NUM. 4451/2018

510,56 RPA 0,00 0,00 510,56

23 2413 13107 220180019450(LANBIDE) RETRIBUCIONES PLAN EMPLEO 2018. LANBIDE.

D.A. NÚM. 4604/201827.058,88 CAPV 0,00 0,00 27.058,88

5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

Créditos de Incorporación Obligatoria LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA

al Ejercicio 2019 EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO

a incorporar al ejercicio 2019Incorporación

obligatoria

al ejercicio 2019

Financiación

EJERCICIO 2018

Area Núm. operación Descripción de la operaciónPrograma Subconc.

Situación de los créditos

23 2413 13107 220180019451(RTGG) RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2018. LANBIDE.

D.A.NÚM. 4604/2018382,96 RPA 0,00 0,00 382,96

23 2413 16001 220180017372S. SOCIAL PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO

""DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y GRABACION DE

DATOS"". D.A. NÚM. 4075/2018

3.167,82 CAPV 0,00 0,00 3.167,82

23 2413 16001 220180018076LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO INFORMACION A

LA CIUDADANIA Y DEFINICION ESTRATEGIA EN SOCIAL

MEDIA. D.A. 4298/2018

6.532,79 CAPV 0,00 0,00 6.532,79

23 2413 16001 220180018076LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO INFORMACION A

LA CIUDADANIA Y DEFINICION ESTRATEGIA EN SOCIAL

MEDIA. D.A. 4298/2018

824,08 RPA 0,00 0,00 824,08

23 2413 16001 220180018078LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO MECANIZACION

DE PROCEDOS DE INFORMACION. D.A. NÚM. 4288/20185.605,06 CAPV 0,00 0,00 5.605,06

23 2413 16001 220180018079LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO ACTUALIZACION

DE LA WEB CORPORATIVA. D.A. NÚM. 4289/20185.605,06 CAPV 0,00 0,00 5.605,06

23 2413 16001 220180018081LANBIDE PLAN EMPLEO 2018 PROYECTO ACTUALIZACION

DEL FRAMEWORK DE DESARROLLO. D.A. NÚM. 4290/20185.605,06 CAPV 0,00 0,00 5.605,06

23 2413 16001 220180018084LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO RECUPERACION

DE LA MEMORIA HISTORICA EN BASAURI. D.A. NÚM.

4296/2018

2.648,33 CAPV 0,00 0,00 2.648,33

23 2413 16001 220180018084LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO RECUPERACION

DE LA MEMORIA HISTORICA EN BASAURI. D.A. NÚM.

4296/2018

812,04 RPA 0,00 0,00 812,04

23 2413 16001 220180018087LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO INVESTIGACION

HISTORICA DEL ORIGEN FUNDACIONAL POLICIA MUNICIPAL.

D.A. NÚM. 4295/2018

3.060,37 CAPV 0,00 0,00 3.060,37

23 2413 16001 220180018090LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO

GEORREFERENCIACION DE BASES DE DATOS

MUNICIPALES. D.A. NÚM. 4293/2018

5.605,26 CAPV 0,00 0,00 5.605,26

23 2413 16001 220180018091LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO ACTUALIZACION

ESTADO DE CONSERVACION PANTEONES DEL

CEMENTERIO. D.A. NÚM. 4292/2018

2.802,63 CAPV 0,00 0,00 2.802,63

5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

Créditos de Incorporación Obligatoria LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA

al Ejercicio 2019 EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO

a incorporar al ejercicio 2019Incorporación

obligatoria

al ejercicio 2019

Financiación

EJERCICIO 2018

Area Núm. operación Descripción de la operaciónPrograma Subconc.

Situación de los créditos

23 2413 16001 220180018093LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO ORDENACION Y

CATALOGACION ARCHIVO ACCION SOCIAL D.A. NÚM.

4294/2018

2.802,63 CAPV 0,00 0,00 2.802,63

23 2413 16001 220180018095LANBIDE PLAN EMPLEO 2018. PROYECTO NORMALIZACION

LINGÜISTICA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. D.A. NÚM.

4291/2018

2.802,63 CAPV 0,00 0,00 2.802,63

23 2413 16001 220180018098LANBIDE PLAN DE EMPLEO 2018. PROYECTOS PARA IMD Y

RED DE SALUD LOCAL. D.A. NÚM. 4297/201812.250,53 CAPV 0,00 0,00 12.250,53

23 2413 16001 220180018098LANBIDE PLAN DE EMPLEO 2018. PROYECTOS PARA IMD Y

RED DE SALUD LOCAL. D.A. NÚM. 4297/20182.277,87 RPA 0,00 0,00 2.277,87

23 2413 16001 220180018869S. SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO

IGUALDAD NOS PLANTAMOS ANTE BULLYNG MACHISTA.

D.A. NUM. 4449/2018

4.327,52 CAPV 0,00 0,00 4.327,52

23 2413 16001 220180018869S. SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO

IGUALDAD NOS PLANTAMOS ANTE BULLYNG MACHISTA.

D.A. NUM. 4449/2018

1.086,01 RPA 0,00 0,00 1.086,01

23 2413 16001 220180018871S. SOCIAL PLAN EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO VISITA

LA BIBLIOTECA. D.A. NUM. 4450/20185.605,26 CAPV 0,00 0,00 5.605,26

23 2413 16001 220180018873S. SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE RENOVACION Y

ACTUALIZACION CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO.

D.A. NUM. 4452/2018

27.344,44 CAPV 0,00 0,00 27.344,44

23 2413 16001 220180018875S. SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2018 LANBIDE PROYECTO

REMODELACION DE LOCALES MUNICIPALES. D.A. NUM.

4451/2018

6.482,04 CAPV 0,00 0,00 6.482,04

23 2413 16001 220180019452(LANBIDE) SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO 2018.

LANBIDE. D.A. NÚM. 4604/20188.553,12 CAPV 0,00 0,00 8.553,12

TOTALES 466.257,85 0,00 0,00 466.257,85

VIR Venta de inversiones reales PRE Préstamo

CAPV Comunidad Autónoma del Pais Vasco IU Ingresos urbanísticos

THB Territorio Histórico de Bizkaia RPA Recursos propios afectados

5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

31 1511 60106 220180018881(RTA) URBANIZACION SECTOR RESIDENCIAL SR-1 SAN

MIGUEL OESTE. FASE II. D.A. NUM. 4440/2018250.983,40 IU Y PRE 0,00 0,00 250.983,40

31 1511 60130 220170003613

I.O. REDACCION PROYECTO EJECUCION, DIRECC. OBRAS

Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD PUENTE LA BASKONIA.

D.A. 1312/2017

80.633,44 THB 0,00 0,00 80.633,44

31 1511 60130 220180011140(RTGG) OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE DE

LA BASKONIA SOBRE EL RIO NERVION. D.A. 2530/201859.292,01 THB 0,00 59.292,01 0,00

31 1511 60130 220180019454

(RTGG) OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE DE

LA BASKONIA SOBRE EL RIO NERVION. D.A. NÚM.

4190/2018

1.587.659,54 THB 0,00 0,00 1.587.659,54

31 1511 60131 220180002084

(RTA_ING. VI) GASTOS EXPROPIACION OBRA

ALOJAMIENTO DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN

ZONA FUERA DEL NUEVO PUENTE

26.650,18 IU 26.650,18 0,00 0,00

31 1512 60312 220180019153 PLAN DE RENOVACION URBANA DE SAN FAUSTO 27.206,20 VIR 27.206,20 0,00 0,00

31 1512 60312 220180019347URBANIZACION DEL FUTURO PARQUE DE POZOKOETXE

""POZOKOETXE PARKEA. FASE I"". D.A. NÚM. 4648/2018972.793,80 VIR 0,00 972.793,80 0,00

31 1530 60102 220180007805(G.V.) REURBANIZACION INTERIOR DEL GRUPO FEDERICO

MAYO II (FASE 2)2.327,65 CAPV 2.327,65 0,00 0,00

31 1530 60102 220180008035(R.T.A.) REURBANIZACION INTERIOR DEL GRUPO

FEDERICO MAYO (FASE 2)4.023,42 IU 4.023,42 0,00 0,00

31 1530 60102 220180015308

OBRA DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL GRUPO

FEDERICO MAYO (FASE 2) ENTRE LAS C/ VALENCIA Y

ARAGON. D.A. NÚM. 3499/2018

84.510,94 CAPV 0,00 0,00 84.510,94

31 1530 60102 220180015308

OBRA DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL GRUPO

FEDERICO MAYO (FASE 2) ENTRE LAS C/ VALENCIA Y

ARAGON. D.A. NÚM. 3499/2018

19.897,04 IU 0,00 0,00 19.897,04

Créditos de Incorporación Obligatoria

al Ejercicio 2019

EJERCICIO 2018

Area Núm. operación Descripción de la operaciónProgr. Subconc.

a incorporar al ejercicio 2019

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA KONTRATAZIOA

URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACIÓN

Situación de los créditos Incorporación

obligatoria

al ejercicio 2019

Financiación

5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

Créditos de Incorporación Obligatoria

al Ejercicio 2019

EJERCICIO 2018

Area Núm. operación Descripción de la operaciónProgr. Subconc.

a incorporar al ejercicio 2019

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA KONTRATAZIOA

URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACIÓN

Situación de los créditos Incorporación

obligatoria

al ejercicio 2019

Financiación

31 1712 60103 220180000725

(DFB 90% MAX. 500.000,00 ¿) IMPREVISTOS

2017.ESTABILIZACION DEL MURO DE CONTENCION EN LA

MAGEN IZQUIERDA DEL RIO NERVION

144.283,44 THB 144.283,44 0,00 0,00

31 1712 60103 220180013074

(DFB - RTGG - RP) OBRAS NUEVO ENCAUZAMIENTO RIO

NERVION EN LA ZONA DE SOLOARTE DE BASAURI. D.A.

NÚM. 2980/2018

355.716,56 THB 0,00 0,00 355.716,56

TOTALES 3.615.977,62 204.490,89 1.032.085,81 2.379.400,92

VIR Venta de inversiones reales PRE Préstamo

CAPV Comunidad Autónoma del Pais Vasco IU Ingresos urbanísticos

THB Territorio Histórico de Bizkaia RPA Recursos propios afectados

5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

DISPONIBLE AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

32 1722 60105 220170005079(DFB) IMPLANTACION 5º CONTENEDOR EN TODO EL

MUNICIPIO1.664,53 THB 1.664,53 0,00 0,00

TOTALES 1.664,53 1.664,53 0,00 0,00

VIR Venta de inversiones reales PRE Préstamo

CAPV Comunidad Autónoma del Pais Vasco IU Ingresos urbanísticos

THB Territorio Histórico de Bizkaia RPA Recursos propios afectados

Créditos de Incorporación Obligatoria HIGITASUNA ETA INGURUMENA

al Ejercicio 2019 MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Progr. Subconc. Núm. operación Descripción de la operación

EJERCICIO 2018 Incorporación

obligatoria

al ejercicio 2019

Financiación

Situación de los créditos

a incorporar al ejercicio 2019

Area

5_3_2_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_Gastu partidak, arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

RECURSO

DE FINANCIACIÓN

AFECTADO Año 2017 y ant. Año 2018

0,000,00

Ingresos urbanísticos 301.554,04 0,00 301.554,04

TOTALES

536.215,29 536.215,29

REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO

2.241.249,52

Venta de inversiones reales 0,00 1.000.000,00

0,00 16.901,15

4.095.920,00

1.000.000,00

EJERCICIO 2018

FINANCIACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA AL EJERCICIO 2019

POR CORRESPONDERSE CON INGRESOS AFECTADOS

TOTAL FINANCIACIÓN

512.000,00

2.047.704,71 2.048.215,29

Comunidad Autónoma del Pais Vasco 0,00

0,00Préstamos

Territorio Histórico de Bizkaia 1.729.249,52

Recursos propios afectados 16.901,15

5_3_3_Derrigorrez sartu beharreko kredituak_finantziazioaren laburpena.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

SALDOS

DISPONIBLES 668.533,56

Y "RC"

REMANENTES SALDOS DE

DE CREDITOS "A" 233.471,45

DE INCORPORACION

VOLUNTARIA

3.411.141,45

SALDOS DE

"D" 2.509.136,44

TOTAL REMANENTES DE CRÉDITOS

DE INCORPORACION VOLUNTARIA

AL EJERCICIO 2019

5_4_1_Borondatez sartzen diren kredituak_laburpen orokorra.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

TOTAL CRÉDITOS DE

INCORPORACIÓN

VOLUNTARIA

y "RC" " A " " D "

17.779,02 121,69 0,00 17.657,33

5.027,00 0,00 0,00 5.027,00

OGASUNA 1.163,58 0,00 0,00 1.163,58

HACIENDA

14.692,39 0,00 0,00 14.692,39

20.518,63 0,00 2.368,63 18.150,00

2.705.755,84 458.481,47 67.102,82 2.180.171,55

72.343,50 0,00 64.000,00 8.343,50

336.303,61 190.734,96 100.000,00 45.568,65

ALKATETZA 1.090,69 0,00 0,00 1.090,69

ALCALDÍA

11.552,25 0,00 0,00 11.552,25

17.290,94 0,00 0,00 17.290,94

3.812,91 0,00 0,00 3.812,91

284,00 0,00 0,00 284,00

203.527,09 19.195,44 0,00 184.331,65

TOTAL AREAS 3.411.141,45 668.533,56 233.471,45 2.509.136,44

50

SECRETARIA GENERAL Y ASESORAMIENTO LLEGAL

IDAZKARITZA OROKORRA ETA LEGE-AHOLKULARITZA

HERRITAR SEGURANTZA

URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACIÓN

SEGURIDAD CIUDADANA

31

43

51

HIGITASUNA ETA INGURUMENA

MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

72

EUSKARA, KULTURA ETA HEZKUNTZA

EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION

JAIAK, GAZTERIA ETA KIROLAK

FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES

RECURSOS HUMANOS60

GIZA BALIABIDEAK

71

53

Créditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019

11

13OSASUNA

INFORMAZIOKO TEKNOLOGIAK

32

EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO

LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZA

GIZARTE ONGIZATEA,BERDINTASUNA ETA ADINEKOAK

BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

ONDASUNA

21

23

DISPONIBLE AUTORIZADO

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA KONTRATAZIOA

RESUMEN POR AREAS

DISPUESTO

SALUD

PATRIMONIO

INCORPORABLES AL EJERCICIO 2019

22

SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

AREAS

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

11 2312 62501 220180006283(RTGG) ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE

PERSONAS MAYORES DE EL KALERO121,69 121,69 0,00 0,00

11 2315 22711 220179000020G.P. AÑOS 2018-2019. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD).

D.A. NÚM. 845/20177.204,83 0,00 0,00 7.204,83

11 2315 22759 220179000133

(01.01.18 / 16.07.18) PRORROGA SERVICIO INTERMEDIACION

HIPOTECARIA (CONVENIO COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA).

D.A. 3579/17

1.600,00 0,00 0,00 1.600,00

11 2315 22759 220180016212

(17/07/2018 A 31/12/2018) CONVENIO COLABORACION PARA EL

SERVICIO DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA. D.A. NÚM.

3786/2018

1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

11 2316 60205 220180015752

PROYECTO PARTICIPATIVO PARA LA REALIZACION DE UN

MEMOREIAL DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA. D.A.

NÚM. 3693/2018

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

11 2317 22609 220180018059ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO. D.A. NUM. 4265/2018252,50 0,00 0,00 252,50

11 2317 22609 220180007795

ASISTENCIA TECNICA PARA LA VALORACION DE PROYECTOS DE

COOPERACION Y EDUCACION AL DESARROLLO. D.A. NÚM.

2085/2018

1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

TOTAL AREA BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES 17.779,02 121,69 0,00 17.657,33

Descripción operaciónProgr. Subconc.

GIZARTE ONGIZATEA,BERDINTASUNA ETA ADINEKOAKCréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al

ejercicio 2019

Situación de los créditos

Area Número Operación

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

13 3112 22609 220180015085TALLERES PREV. DROGAS EN 2º, 3º, 4º DE ESO, BACHILLER Y C.F.

GRADO MEDIO EN IES-URBI-BHI CURSO 2018-2019. D.A. 3454/20185.027,00 0,00 0,00 5.027,00

TOTAL AREA SALUD 5.027,00 0,00 0,00 5.027,00

Subconc. Número Operación Descripción operación

Créditos de Incorporación Voluntaria OSASUNA

al Ejercicio 2019 SALUD

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

Area Progr.

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

21 9321 22707 220180006289SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. CATASTRO.

D.A. NÚM. 1731/20181.163,58 0,00 0,00 1.163,58

TOTAL AREA HACIENDA 1.163,58 0,00 0,00 1.163,58

Area Número Operación Descripción operación

Créditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019

OGASUNA

HACIENDA

Progr. Subconc.

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

22 9331 22707 220180009997

ASESORAMIENTO ESTADO Y VALORACION MAQUINARIA DE

HOSTELERIA CAFETERIA-RESTAURANTE CENTRO CIVICO

BASOZELAI. D.A. 2440/2018

192,39 0,00 0,00 192,39

22 9331 62299 220180017717

(RTGG) ASUMINISTRO E INSTALACION DE UN MODULO (KIOSKO

DE CHUCHERIAS) EN LA C/ NAGUSIA (MIRADORES). D.A. NÚM.

4181/2018

14.500,00 0,00 0,00 14.500,00

TOTAL AREA PATRIMONIO 14.692,39 0,00 0,00 14.692,39

Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

Area Número Operación Descripción operación

Créditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019

ONDASUNA

PATRIMONIO

Progr. Subconc.

EJERCICIO 2018

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

23 4310 22707 220180019333

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PLAN

ESPECIAL DE REVITALIZACION COMERCIAL (PERCO). D.A. NÚM.

4513/2018

18.150,00 0,00 0,00 18.150,00

23 4310 77101 220180000506AÑO 2018. AYUDAS ECONÓMICAS AL COMERCIO. D.A.NÚM.

267/20182.368,63 0,00 2.368,63 0,00

TOTAL AREA EMPLEO, CONSUMO, PROM. ECON. Y COMERCIO 20.518,63 0,00 2.368,63 18.150,00

Descripción operaciónProgr. Subconc.

LANA, KONTSUMOA, EKONOMIA-SUSTAPENA ETA MERKATARITZACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 EMPLEO, CONSUMO, PROMOCIÓN ECONOMICA Y COMERCIO

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

Area Número Operación

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

31 1511 60130 220180019454(RTGG) OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE DE LA

BASKONIA SOBRE EL RIO NERVION. D.A. NÚM. 4190/2018182.557,10 0,00 0,00 182.557,10

31 1511 60130 220180011140(RTGG) OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE DE LA

BASKONIA SOBRE EL RIO NERVION. D.A. 2530/20186.817,70 0,00 6.817,70 0,00

31 1511 64299 220180001703TRABAJOS DE REVISION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION

URBANA (P.G.O.U.). D.A. NÚM. 764/201889.842,50 0,00 0,00 89.842,50

31 1511 78099 220180000245AÑO 2018. SUBVENCIONES POR OBRAS DERIVADAS DE INFORME

ITE. D.A.NÚM. 262/201813.000,00 0,00 13.000,00 0,00

31 1511 78099 220180000271

AÑO 2018. SUBVENCION PARA NUEVA INSTALACIÓN DE

ASCENSORES, SALVAESCALERAS, ETC. EN CDES. DE

PROPIETARIOS. D.A. 369/2018

35.356,12 0,00 35.356,12 0,00

31 1530 21001 220180016382AJUSTE PRESUPUESTARIO CONTRATO DESUMINISTRO PERIODICO

DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. D.A. NÚM. 3864/2018229,85 0,00 0,00 229,85

31 1530 21001 220180000467(22.05.18/21.05/19). 1ª PRÓRROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE

MATERIAL DE FERRETERÍA D.A. NÚM. 461/2018352,28 0,00 0,00 352,28

31 1530 21001 220180016399

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN ZONA DE

ESPARCIMIENTO DE PERROS ENTRE RESIDENCIA E INSTITUTO

URIBARRI. D.A. 3904/18

1.205,16 0,00 0,00 1.205,16

31 1530 21001 220180005568SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION VIAL. D.A. NÚM.

1636/20181.455,09 0,00 0,00 1.455,09

31 1530 21001 220180019099SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PLAN DE EMPLEO.

D.A. NUM. 4565/20181.708,47 0,00 0,00 1.708,47

Descripción operaciónProgr. Subconc.

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

AreaNúmero

Operación

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

AreaNúmero

Operación

31 1530 21001 220180001666

PRÓRROGA (01.06.18/31.05.19) DEL CONTRATO DE ALQUILER DE

MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A.

813/2018

5.169,52 0,00 0,00 5.169,52

31 1530 21001 220180008451ADQUISICION DE BALDOSA GRANICEM PARA RENOVACION DE UN

TRAMO DE ACERA.D.A. NÚM. 2368/2018210,71 0,00 0,00 210,71

31 1530 21001 220180019817

(RTGG) OBRA DE REBACHEO DE LA CARRETERA A SAN MIGUEL

DESDE EL MATADERO A LA ROTONDA DE SIDENOR. D.A. NÚM.

4701/2018

66.049,74 0,00 0,00 66.049,74

31 1530 22680 220180019106

(RTGG) MODIF. INSTALACIONES STR 3012 LINEAS 30 KW DC

BASAURI 3 Y 4 PARA REMODELACION PUENTE BASKONIA D.A. NUM.

4546/2018

138.779,00 0,00 0,00 138.779,00

31 1530 60102 220180015670

(R.P.) ASISTENCIA TECNICA OBRAS DE REURBANIZACION DEL

INTERIOR DEL GRUPO FEDERICO MAYO (FASE II) .D.A. NÚM.

3638/2018

5.445,00 0,00 0,00 5.445,00

31 1530 60102 220180015308

OBRA DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL GRUPO FEDERICO

MAYO (FASE 2) ENTRE LAS C/ VALENCIA Y ARAGON. D.A. NÚM.

3499/2018

11.510,94 0,00 0,00 11.510,94

31 1530 60102 220180015308

OBRA DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL GRUPO FEDERICO

MAYO (FASE 2) ENTRE LAS C/ VALENCIA Y ARAGON. D.A. NÚM.

3499/2018

32.416,29 0,00 0,00 32.416,29

31 1530 60102 220180015308

OBRA DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL GRUPO FEDERICO

MAYO (FASE 2) ENTRE LAS C/ VALENCIA Y ARAGON. D.A. NÚM.

3499/2018

203.548,66 0,00 0,00 203.548,66

31 1530 60102 220180008948(GV 73.000 ¤) OBRAS DE REURBANIZACION DEL INTERIOR DEL

GRUPO FEDERICO MAYO (FASE II)12.278,60 12.278,60 0,00 0,00

31 1530 60102 220180020036RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 201947.080,49 47.080,49 0,00 0,00

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

AreaNúmero

Operación

31 1530 60104 220180018062REURBANZACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO DE BASOZELAI (

J.R. JIMENEZ, BASOZELAI, S. OCHOA). D.A. NÚM. 4276/2018114.950,00 0,00 0,00 114.950,00

31 1530 60104 220180014234REURBANZACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO DE BASOZELAI (

J.R. JIMENEZ, BASOZELAI, S. OCHOA). D.A. NÚM. 3201/201811.050,00 0,00 11.050,00 0,00

31 1530 60104 220180020040RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 201918.488,27 18.488,27 0,00 0,00

31 1530 60110 220180019377OBRAS DE REASFALTADO DE LA CALLE JUAN XXIII (DESDE EL Nº 1

HASTA EL Nº 12). D.A. NÚM. 4650/2018 Y 4649/20189.463,00 0,00 0,00 9.463,00

31 1530 60110 220180019377OBRAS DE REASFALTADO DE LA CALLE JUAN XXIII (DESDE EL Nº 1

HASTA EL Nº 12). D.A. NÚM. 4650/2018 Y 4649/201810.400,00 0,00 0,00 10.400,00

31 1530 60110 220180019378OBRAS DE BADENES Y PASOS ELEVADOS EN VARIAS ZONAS DEL

MUNICIPIO. D.A. NÚM. 4657/2018 Y 4656/201826.299,35 0,00 0,00 26.299,35

31 1530 60110 220180020044RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 20194.439,99 4.439,99 0,00 0,00

31 1530 60114 220180005691OBRA DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA CALLE ASTURIAS 20-

24. D.A. NÚM. 1588/2018594,07 0,00 594,07 0,00

31 1530 60114 220180020049RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 2019363,82 363,82 0,00 0,00

31 1530 60127 220180019453OBRA DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CUADRO

2.2. D.A. NÚM. 4495/201836.000,00 0,00 0,00 36.000,00

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

AreaNúmero

Operación

31 1530 60127 220180019453OBRA DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CUADRO

2.2. D.A. NÚM. 4495/2018117.089,20 0,00 0,00 117.089,20

31 1530 60127 220180011229INSTALACION DE LUMINARIAS EN SISTEMA DE ALUMBRADO

PUBLICO1.245,67 1.245,67 0,00 0,00

31 1530 60127 220180020037RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 201935.665,13 35.665,13 0,00 0,00

31 1530 62510 220180018152OBRA ARE DE MANTENIMIENTO EN BIZKOTXALDE PARKEA. D.A.

NÚM. 4319/201819.543,76 0,00 0,00 19.543,76

31 1530 62510 220180020038RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 201925.456,24 25.456,24 0,00 0,00

31 1602 21001 220169000003G.P. 12/15. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA.

ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES. D.A. NUM. 99/2016170,91 0,00 0,00 170,91

31 1611 21001 2201800019912ª PRÓRROGA (01.07.18/30.06.19) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. D.A. NÚM. 872/2018174,02 0,00 0,00 174,02

31 1611 21001 220180017658 TRABAJOS URGENTES DE FONTANERIA. D.A. NÚM. 4110/2018 435,10 0,00 0,00 435,10

31 1611 21001 220179000123PERIODO: 01/02/2018 A 31/12/2018. PRORROGA CONTRATO DE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA. D.A. NÚM. 3467/20171.315,55 0,00 0,00 1.315,55

31 1611 21001 220180001189FRA. Nº 0182018. SERVICIO DE RETEN PARA AVERIAS EN LA RED DE

AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BASAURI. ENERO 2018240,19 0,00 0,00 240,19

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

AreaNúmero

Operación

31 1611 22102 220180000493GASTOS DERIVADOS DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA RED

SECUNDARIA. INFORME DE FECHA 07/02/20181.002,38 0,00 0,00 1.002,38

31 1611 22102 220180000492GASTOS DERIVADOS DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA RED

PRIMARIA. INFORME DE FECHA 07/02/2018142.445,00 0,00 0,00 142.445,00

31 1632 22701 2201800015501RA PRÓRROGA (01.08.18/31.07.19) CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA,

RECOGIDA DE R.S.U. Y SERV. COMPLEMENTARIOS. PLENO 22.02.186.171,16 0,00 0,00 6.171,16

31 1712 22701 220179000098AÑO 2018. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES

Y ZONAS VERDES EN BASAURI. D.A. NÚM. 3271/20179.899,22 0,00 0,00 9.899,22

31 1712 22701 220180000018

AÑO 2018. CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE FLOR DE

TEMPORADA DESTINADA A LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO.

D.A. 4207/2017

11.350,35 0,00 0,00 11.350,35

31 1712 60103 220180012832

DIRECCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD OBRA DE

REHABILITACION DEL MURO SOBRE EL RIO NERVION EN

SOLOARTE. D.A. 2886/2018

4.771,19 0,00 0,00 4.771,19

31 1712 60103 220180012832

DIRECCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD OBRA DE

REHABILITACION DEL MURO SOBRE EL RIO NERVION EN

SOLOARTE. D.A. 2886/2018

5.867,77 0,00 0,00 5.867,77

31 1712 60103 220180013074(DFB - RTGG - RP) OBRAS NUEVO ENCAUZAMIENTO RIO NERVION

EN LA ZONA DE SOLOARTE DE BASAURI. D.A. NÚM. 2980/20183.562,74 0,00 0,00 3.562,74

31 1712 60103 220180013074(DFB - RTGG - RP) OBRAS NUEVO ENCAUZAMIENTO RIO NERVION

EN LA ZONA DE SOLOARTE DE BASAURI. D.A. NÚM. 2980/2018600.101,89 0,00 0,00 600.101,89

31 1712 60103 220180020048RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 20191.445,10 0,00 0,00 1.445,10

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

AreaNúmero

Operación

31 1712 60103 220180012699CONTRATACION DIRECCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION

DEL MURO SOBRE EL RIO NERVIÓN EN SOLOARTE2.172,76 2.172,76 0,00 0,00

31 1712 60103 220180006207(RTGG) OBRA DE REHABILITACION MURO RIO NERVION EN

SOLOARTE303.870,77 303.870,77 0,00 0,00

31 1712 62510 220180020045RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 20193.419,73 3.419,73 0,00 0,00

31 4591 21101 2201800019921º PRÓRROGA (16.07.18/15.07.19) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD. D.A. NÚM. 875/2018183,32 0,00 0,00 183,32

31 4591 21101 220180015338SUSTITUCION CERRADURA DE CONTROL DE ACCESO AL EDIFICIO

BIDEARTE. D.A. NÚM. 3490/2018558,42 0,00 0,00 558,42

31 4591 21101 220180009990OBRA DE REPARACION DEL TEJADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL

PARQUE CANTABRIA. D.A. NÚM. 2347/2018600,00 0,00 0,00 600,00

31 4591 21101 220180017882

CONTRATO OBRA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLAS

PARA CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN EL PARQUE KANTABRIA.

D.A. 4255/18

14.200,56 0,00 0,00 14.200,56

31 4591 21101 220180001990

01.04.18/31.12.18. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS

INSTALACIONES DE CALEFACCION, AGUA CALIENTE Y GAS. D.A.

858/2018

2.648,30 0,00 0,00 2.648,30

31 4592 21201 2201800019921º PRÓRROGA (16.07.18/15.07.19) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD. D.A. NÚM. 875/2018200,19 0,00 0,00 200,19

31 4592 21201 220169000054GP AÑOS 2017-2018. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE

ASCENSORES PUBLICOS. D.A. NUM. 1332/2016847,80 0,00 0,00 847,80

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

AreaNúmero

Operación

31 4592 21201 220180006519MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA ELEVADORA INSTALADA EN

CAMIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. D.A. NÚM. 1837/20182.721,52 0,00 0,00 2.721,52

31 4592 21201 220179000071AÑOS 2018-2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAMPAS

MECÁNICAS EN LA C/ DRES. LANDA. D.A. NÚM. 2606/20175.729,50 0,00 0,00 5.729,50

31 4592 21201 220179000090

EJERCICIOS 2018-2019. SERVICIO DE IMPRESION, ESCANEO Y

COPIA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO. D.A.

3020/2017

12.890,00 0,00 0,00 12.890,00

31 4592 21201 220180004760AÑO 2018. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

ASCENSORES EN BASAURI. D.A. NÚM. 1477/20181.877,36 0,00 0,00 1.877,36

31 4592 21301 220180012006PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS

VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO D.A. NUM. 2757/20182.011,65 0,00 0,00 2.011,65

31 4592 21301 220180015927GASTOS DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA

LOCAL4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

31 4592 22101 220180002418

GASTO TRANSPORTE POR RED DE LA ENERGIA GENERADA EN LAS

INTALACIONES FOTOVOLCAICAS MUNICIPALES. INFORME DE

FECHA 16.03.18

206,64 0,00 0,00 206,64

31 4592 22101 220179000050G.A. 03/17. AÑO 2018. PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

DE ENERGÍA ELECTRICA. D.A. NÚM. 2096/201781.224,45 0,00 0,00 81.224,45

31 4592 22103 220180019346

REAJUSTE DE GASTO POR SUMINISTRO DE GAS PARA LA SEDE DE

LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA. D.A. NÚM.

4458/2018

249,53 0,00 0,00 249,53

31 4592 22103 220179000119

PERIODO: 01/04/2018 A 31/12/2018. PRORROGA DEL CONTRATO DE

SUMINISTRO DE GAS (AYUNTAMIENTO Y OO.AA.).D.A. NÚM.

3465/2017

147.977,44 0,00 0,00 147.977,44

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA,OBRAK ETA KONTRATAZIOACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

AreaNúmero

Operación

31 4592 22104 220180008331SUMINISREO DE GAS DE SOLDADURA PARA EL TALLER DE

HERRERIA DE LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 2203/2018463,41 0,00 0,00 463,41

31 4592 22104 220180002641PRÓRROGA (DEL 01.07.18/30.06/19) CONTRATO DE SUMINISTRO DE

GASOLEO DE CALEFACCIÓN ""C"". D.A. NÚM. 1068/20186.577,24 0,00 0,00 6.577,24

31 4592 22104 2201800030401ª PRORROGA (01.07.18/31.12.18) CONTRATO SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA. D.A. NÚM. 1231/20189.802,51 0,00 0,00 9.802,51

31 4592 22201 220180009741CONTRATO SERVICIO DE TELECOMUNICACIIÓN INTEGRAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BASAURI. D.A. NÚM. 2398/201825.879,54 0,00 0,00 25.879,54

31 4592 62501 220180001393 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA. D.A. NÚM. 674/2018 284,93 0,00 284,93 0,00

31 4593 22105 220179000028AÑOS 2017-2018. SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EPIS PARA LA

BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 1244/2017143,98 0,00 0,00 143,98

TOTAL AREA URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACIÓN 2.705.755,84 458.481,47 67.102,82 2.180.171,55

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

32 1722 77110 220180017677AÑO 2018. SUBVENCIONES A PERSONAS FISICAS PARA

ADQUISICION DE TAXIS ELECTRICOS. D.A NÚM. 1945/201864.000,00 0,00 64.000,00 0,00

32 1723 22739 220180013024

AÑO 2018. SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

AVITUALLAMIENTO PARA LA MARCHA CICLISTA. D.A. NÚM.

2917/2018

431,96 0,00 0,00 431,96

32 1723 22739 220180013610AÑO 2018. ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN LIGADA A LA SEMANA

DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. D.A. NÚM. 2924/2018619,35 0,00 0,00 619,35

32 1723 22739 220180019098

DISEÑO E IMPRESION DE PANELES EXPLICATIVOS DE LA

RECOGIDA SELECTIVA EN EVENTOS MUNICIPALES.D.A. NUM.

4491/2018

1.390,29 0,00 0,00 1.390,29

32 1723 22739 220180008441AÑO 2018. SUMINISTRO DE BOLSAS COMPOSTABLES PARA

DOMICILIOS. D.A. NÚM. 2198/20185.901,90 0,00 0,00 5.901,90

TOTAL AREA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 72.343,50 0,00 64.000,00 8.343,50

Progr. Subconc. Número Operación

Créditos de Incorporación Voluntaria HIGITASUNA ETA INGURUMENA

al Ejercicio 2019 MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al

ejercicio 2019

Situación de los créditos

Descripción operaciónArea

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

43 4911 21501 220179000026

AÑOS 2017-2019. MANTENIMIENTO GENERICO DE LA

CARTOGRAFIA ESCALA 1:500 DEL MUNICIPIO DE BASAURI. D.A.

NÚM. 1235/2017

9.048,68 0,00 0,00 9.048,68

43 4911 22727 220180003003AÑO 2018. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

INFORMATICO MUNICIPAL. D.A. NÚM. 1094/20181.292,48 0,00 0,00 1.292,48

43 4911 22727 220180019332

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO Y

SOPORTE DEL ENS Y RGPD (AYUNTAMIENTO Y OO.AA.). D.A.

4509/2018

23.086,80 0,00 0,00 23.086,80

43 4911 62602 220180020047RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 20191.616,04 1.616,04 0,00 0,00

43 4911 62699 220180017128

CONTRATO SUMINISTRO DE ORDENADORES PERSONALES,

PORTATILES Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS. D.A. NÚM.

4013/2018

33.109,69 0,00 33.109,69 0,00

43 4911 62699 220180017128

CONTRATO SUMINISTRO DE ORDENADORES PERSONALES,

PORTATILES Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS. D.A. NÚM.

4013/2018

66.890,31 0,00 66.890,31 0,00

43 4911 62699 220180020046RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 20192.649,06 2.649,06 0,00 0,00

43 4911 64405 220180020035RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 2019179.999,60 179.999,60 0,00 0,00

43 4911 64499 220180017948ADQUISICION LICENCIAS HERRAMIENTA ""TOAD"" PARA BASE DE

DATOS ORACLE D.A. NUM. 4270/2018339,34 0,00 0,00 339,34

Descripción operaciónProgr. Subconc.

INFORMAZIOKO TEKNOLOGIAKCréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

Area Número Operación

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"Descripción operaciónProgr. Subconc.

INFORMAZIOKO TEKNOLOGIAKCréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

Area Número Operación

43 4911 64499 220180011554

CONTRATO SERVICIO DESARROLLO E IMPLANTACION SISTEMA

DE INFORMACION DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL 2.0.

D.A. 2635/2018

11.801,35 0,00 0,00 11.801,35

43 4911 64499 220180012845 DESARROLLO SOFTWARE PARA WEB BASAURI KIROLAK 1.250,84 1.250,84 0,00 0,00

43 4911 64499 220180020043RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 20195.219,42 5.219,42 0,00 0,00

TOTAL AREA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 336.303,61 190.734,96 100.000,00 45.568,65

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

50 9121 22603 220180011836AÑO 2018. CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIA DE

MEDIOS (PUBLICIDAD). LOTE 2. D.A. NÚM. 2694/2018437,98 0,00 0,00 437,98

50 9121 22603 220180011837AÑO 2018. CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIA DE

MEDIOS (PUBLICIDAD) LOTE 1. D.A. NÚM. 2695/2018652,71 0,00 0,00 652,71

TOTAL AREA ALCALDIA 1.090,69 0,00 0,00 1.090,69

Area Número Operación Descripción operación

Créditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019

ALKATETZA

ALCALDIA

Progr. Subconc.

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

51 1325 22698 220180015756MEJORA DEL CONTROL DEL ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO DE LA

POLICIA. D.A. NÚM. 3666/2018101,09 0,00 0,00 101,09

51 1325 22698 220180019113ABONO FACTURA DEL GOBIERNO VASCO POR LA REALLIZACION DE

8 ANALITICAS DE DROGA EN SALIVA. D.A. NUM. 4498/2018131,52 0,00 0,00 131,52

51 1325 22714 220179000167

PERIODO: 01.07.18/31.12.18. PRORROGA DEL SERVICIO DE

RETIRADA CON GRUA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA. D.A.

4125/2015

11.319,64 0,00 0,00 11.319,64

TOTAL AREA SEGURIDAD CIUDADANA 11.552,25 0,00 0,00 11.552,25

Descripción operaciónProgr. Subconc.

HERRITAR SEGURANTZACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 SEGURIDAD CIUDADANA

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

Area Número Operación

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

53 9202 22202 220180015299ENVIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA HASTA EL MES DE

DICIEMBRE DE 2018. D.A. NÚM. 3518/2018557,87 0,00 0,00 557,87

53 9202 22202 220179000025AÑOS 2018-Y 2019 (ENERO - ABRIL).. SERVICIO DE

COMUNICACIONES POSTALES. D.A. NÚM. 1115/20175.203,02 0,00 0,00 5.203,02

53 9202 22603 220180006717

(RTGG) GASTOS DIVERSOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE

INSERCION OBLIGATORIA EN MEDIOS DE COMUNICACION. D.A.

1865/2018

10.637,91 0,00 0,00 10.637,91

53 9203 22718 220179000088AÑO 2018. 2ª PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE

ASISTENCIA Y DEFENSA JURIDICA EXTERNA. D.A. NÚM. 3017/2017892,14 0,00 0,00 892,14

TOTAL AREA SECRETARIA GENERAL Y ASESORAMIENTO LEGAL 17.290,94 0,00 0,00 17.290,94

Descripción operaciónProgr. Subconc.

IDAZKARITZA OROKORRA ETA LEGE-AHOLKULARITZACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 SECRETARIA GENERAL Y ASESORAMIENTO LEGAL

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

AreaNúmero

Operación

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

60 9204 22623 220179000042

PERIODO:01.06.17/31.05.19. CONTRATACION DEL SERVICIO DE

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES AJENO. D.A. NÚM.

1898/2017

3.467,51 0,00 0,00 3.467,51

60 9204 22743 220179000109

AÑO 2018. PRORROGA SERVICIOS EN MATERIA DE PREV.

RIESGOS LABORALES Y ENLACE ENTRE AYUNTAMIENTO Y EL

SPA. D.A. 3334/2017

345,40 0,00 0,00 345,40

TOTAL RECURSOS HUMANOS 3.812,91 0,00 0,00 3.812,91

Número Operación Descripción operación

EJERCICIO 2018

GIZA BALIABIDEAK

al Ejercicio 2019 RECURSOS HUMANOS

Créditos de Incorporación Voluntaria

Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

Area Progr. Subconc.

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

71 3241 21101 220180006397AÑO 2018. REPARACION AVERIAS DE LOS PORTEROS

AUTOMATICOS DE LOS CENTROS ESCOLARES. D.A. NÚM. 1753/2018284,00 0,00 0,00 284,00

TOTAL AREA EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION 284,00 0,00 0,00 284,00

Descripción operaciónProgr. Subconc.

EUSKARA, KULTURA ETA HEZKUNTZACréditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019 EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION

EJERCICIO 2018 Incorporación

voluntaria al ejercicio

2019

Situación de los créditos

AreaNúmero

Operación

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"

72 3341 22609 220180008443AÑO 2018. ORGANIZACION E IMPARTICION DE CLASES SEMINARIO DE

GUITARRA Y BATERIA EN EL GAZTEGUNE. D.A. NÚM. 2198/2018269,20 0,00 0,00 269,20

72 3341 22725 220180017943GASTOS PROGRAMA GAZTE TEKNO EN LOS GAZTEGUNES DE

BASOZELAI Y SAN MIGUEL D.A. NUM. 4116/2018600,00 0,00 0,00 600,00

72 3341 22725 220180007507

AÑO 2018. CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL

PROGRAMA ""MULTIABENTURA UDALEKUAK 2018"". D.A. NÚM.

1992/2018

744,00 0,00 0,00 744,00

72 3341 42201 220180017039

AÑO 2018. APORTACION POR PARTICIPACION EN EL PLAN DE

FOMENTO DE EMPLEO JOVEN"" UDAL GAZTEDI 2018"". D.A. NÚM.

3986/2018

281,80 0,00 0,00 281,80

72 3382 22704 220180015432SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE FUEGOS ARTIFICIALES EN

FIESTAS SAN FAUSTO 2018. D.A. NÚM. 3449/2018202,69 0,00 0,00 202,69

72 3382 22704 220180006518AÑO 2018. SONORIZACION PREGON DE FIESTAS. FESTEJOS. D.A.

NÚM. 1843/2018786,50 0,00 0,00 786,50

72 3411 21202 220180007243AÑO 2018. SERVICIO MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE

ARTUNDUAGA. D.A. NÚM. 1955/2018400,00 0,00 0,00 400,00

72 3411 22704 220180008360SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DE LA SELECCION CADETE DE BASAURI. D.A. NÚM. 2126/2018106,61 0,00 0,00 106,61

72 3411 48199 220180009986AÑO 2018. SUBVENCIÓN DEPORTE: REALIZACION ACTIVIDADES DE

CARÁCTES ESTABLE Y/O EN COMPETICIONES. D.A. NÚM. 2456/2018136,29 0,00 0,00 136,29

Subconc.

EJERCICIO 2018

Area

JAIAK, GAZTERIA ETA KIROLAK

FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES

Descripción operación

Créditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019

Número

Operación

Incorporación

voluntaria al

ejercicio 2019

Situación de los créditos

Progr.

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Disponible AUTORIZADO DISPUESTO

y "RC" "A" "D"Subconc.

EJERCICIO 2018

Area

JAIAK, GAZTERIA ETA KIROLAK

FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES

Descripción operación

Créditos de Incorporación Voluntaria

al Ejercicio 2019

Número

Operación

Incorporación

voluntaria al

ejercicio 2019

Situación de los créditos

Progr.

72 3411 62313 220180017393CONTRATO SUMINISTRO SUSTITUCION DEL CESPED ARTIFICIAL EN

EL CAMPO DE FUTBOL DE ARTUNDUAGA. D.A. NÚM. 4051/201822.804,56 0,00 0,00 22.804,56

72 3411 62313 220180017393CONTRATO SUMINISTRO SUSTITUCION DEL CESPED ARTIFICIAL EN

EL CAMPO DE FUTBOL DE ARTUNDUAGA. D.A. NÚM. 4051/2018158.000,00 0,00 0,00 158.000,00

72 3411 62313 220180020039RETENCION DE CREDITO PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL

EJERCICIO 201919.195,44 19.195,44 0,00 0,00

TOTAL AREA FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES 203.527,09 19.195,44 0,00 184.331,65

5_4_2_Borondatez sartzen diren kredituak_zehetasunak arloka.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

(PI)

(M)

(PF)

(DL)

( I )

(P)

63.190.512

63.220.836

Año 2018. Urtea

DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN EGIKARITZA. INDARREKO EKITALDIA

Laburpena / Resumen

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE

59.105.059

4.115.777

Hasierako Aurrekontua / Presupuesto Inicial

Aldaketak / Modificaciones

Amaierako Aurrekontua / Presupuesto Final

Likidatutako Eskubide Garbiak / Derechos Liquidados Netos

Egindako Diru-sarrera Garbiak / Ingresos realizados Netos

Sartzeke dagoena / Pendiente de ingreso

46.640.119

16.550.392

46.640.119

16.550.392

63.190.512 63.220.836

59.105.059

4.115.777

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

(PI) (M) (PF) (DL) ( I ) (P)

DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN EGIKARITZA /EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Año 2018. Urtea

6_1_Indarreko ekitaldiko diru-sarrerak_laburpen orokorra.xls

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BASAURIKO UDALA

2018

Clasificación

Pág. 1PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de EjecuciónCAPÍTULO :

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Der/Prev Rec/Der

Impuestos Directos 174.140,69444.045,9612.056.094,7355.586,3912.111.681,1212.500.140,6912.326.000,0012.326.000,001 101,41 96,45

Impuestos Indirectos 472.720,75143.129,55829.591,204.434,00834.025,20972.720,75500.000,00500.000,002 194,54 85,29

Tasas y Otros Ingresos 337.311,151.422.454,405.894.442,1228.110,575.922.552,697.316.896,526.979.585,3710.801,946.968.783,433 104,83 80,56

Transferencias Corrientes 2.403.482,421.851.976,8928.042.787,971.835,4128.044.623,3829.894.764,8627.491.282,441.016.646,4426.474.636,004 108,74 93,81

Ingresos Patrimoniales 22.286,5515.214,48124.772,07124.772,07139.986,55117.700,00117.700,005 118,94 89,13

92,37107,19Total de operaciones corrientes: 46.387.119,43 1.027.448,38 47.414.567,81 50.824.509,37 47.037.654,46 89.966,37 46.947.688,09 3.876.821,28 3.409.941,56

Enajenación de Inversiones Reales 3.777.052,733.724,134.773.328,604.773.328,604.777.052,731.000.000,001.000.000,006 477,71 99,92

Transferencias de Capital -502.016,44235.231,7050.774,4950.774,49286.006,19788.022,63665.022,63123.000,007 36,29 17,75

Activos Financieros -6.654.653,503.296.238,797.550,713.303.789,503.296.238,799.950.892,299.820.892,29130.000,008 33,13 100,00

Pasivos financieros 4.037.029,004.037.029,004.037.029,004.037.029,004.037.029,009 100,00 100,00

Total de operaciones de capital: 253.000,00 15.522.943,92 15.775.943,92 12.396.326,71 12.164.921,59 7.550,71 12.157.370,88 238.955,83 -3.379.617,2198,0778,58

Suma 46.640.119,43 16.550.392,30 63.190.511,73 63.220.836,08 59.202.576,05 97.517,08 59.105.058,97 4.115.777,11 30.324,35100,05 93,49

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BASAURIKO UDALA

2018

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Pág. 1PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Der/Prev Rec/Der

6.487.255,8111202 -12.744,196.500.000,00 175.770,666.335.513,60 24.028,4599 IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA

6.311.485,156.500.000,00 99,80 97,29

1.983.067,4011301 45.067,401.938.000,00 105.696,281.890.830,01 13.458,8999 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

1.877.371,121.938.000,00 102,33 94,67

640.178,7111401 140.178,71500.000,00 98.031,86546.703,55 4.556,7099 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

542.146,85500.000,00 128,04 84,69

120.252,8413001 5.252,84115.000,00 120.252,8498 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. TESORERIA

120.252,84115.000,00 104,57 100,00

3.269.385,9313001 -3.614,073.273.000,00 64.547,163.218.381,12 13.542,3599 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN

3.204.838,773.273.000,00 99,89 98,03

972.720,7528201 472.720,75500.000,00 143.129,55834.025,20 4.434,0099 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

829.591,20500.000,00 194,54 85,29

2.089.389,2931001 -110.610,712.200.000,00 573.136,671.516.252,6298 TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS 1.516.252,622.200.000,00 94,97 72,57

31001 -1.000,001.000,0099 RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

1.000,00

248.331,3731002 -1.668,63250.000,00 67.601,46180.729,9198 TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA. TESORERÍA

180.729,91250.000,00 99,33 72,78

26.367,0331002 25.367,031.000,00 26.367,0399 TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA

26.367,031.000,00 2.636,70 100,00

41.500,1231003 -9.499,8851.000,00 4.579,7036.920,4299 TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL

36.920,4251.000,00 81,37 88,96

7.171,6631004 -328,347.500,00 7.171,6698 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. TESORERÍA

7.171,667.500,00 95,62 100,00

745,1031004 -254,901.000,00 8,60736,5099 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

736,501.000,00 74,51 98,85

39.804,0031005 -16.196,0056.000,00 40.247,00 443,0098 TASA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA

39.804,0056.000,00 71,08 100,00

1.777.193,5631009 -72.806,441.850.000,00 501.821,301.275.372,2698 TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA 1.275.372,261.850.000,00 96,06 71,76

177.345,1331015 14.345,13163.000,00 554,33176.945,86 155,0699 TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA

176.790,80163.000,00 108,80 99,69

4.917,3131020 -82,695.000,00 4.917,3198 TASA SERVICIOS ESPECIALES POLICÍA MUNICIPAL

4.917,315.000,00 98,35 100,00

2.153,6031021 -846,403.000,00 2.153,6098 TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES. TESORERÍA

2.153,603.000,00 71,79 100,00

31021 -1.000,001.000,0099 TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES 1.000,00

31022 -1.000,001.000,0099 TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN 1.000,00

31023 -1.000,001.000,0099 TASA SERVICIOS REPARACION BRIGADA MUNICIPAL

1.000,00

20.252,9231101 20.252,922.617,6417.635,2899 TASA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

17.635,28 87,08

31102 -1.000,001.000,0099 TASA LICENCIA TAXIS 1.000,00

Suma 17.418.500,00 17.418.500,00 17.908.032,53 16.231.155,77 60.618,45 16.170.537,32 1.737.495,21 489.532,53102,81 90,30

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BASAURIKO UDALA

2018

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Pág. 2PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Der/Prev Rec/Der

80.667,3831105 19.667,3861.000,00 26.532,8154.134,5799 TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS

54.134,5761.000,00 132,24 67,11

286.850,2731201 184.850,27102.000,00 86.349,16201.859,06 1.357,9599 TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS 200.501,11102.000,00 281,23 69,90

84.674,7732103 33.674,7751.000,00 4.802,8084.413,77 4.541,8099 TASA OCUPACION OBRAS 79.871,9751.000,00 166,03 94,33

49.777,3132104 -22.222,6972.000,00 8.158,1041.619,2199 TASA OCUPACION SUPERFICIE 41.619,2172.000,00 69,14 83,61

35.219,2032105 30.219,205.000,00 6.160,5029.058,7099 TOCUP - TASA PUESTOS BARRACAS 29.058,705.000,00 704,38 82,51

1.882,9832107 882,981.000,00 2.108,70 225,7299 TOCSM - TASA OCUPACION SERVICIOS SUMINISTROS

1.882,981.000,00 188,30 100,00

1.101.136,5232109 101.136,521.000.000,00 230,001.101.238,99 332,4799 TOSUM - TASA OCUPACION EMPRESAS SUMINISTRO

1.100.906,521.000.000,00 110,11 99,98

32199 -1.000,001.000,0099 TASA SERVICIOS INDETERMINADOS 1.000,00

337.167,2032201 31.167,20306.000,00 8.434,16328.733,0499 TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES

328.733,04306.000,00 110,19 97,50

4.623,8032202 723,803.900,00 4.623,8099 TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO

4.623,803.900,00 118,56 100,00

85.350,0034002 15.350,0070.000,00 85.760,00 410,0098 P.P. COLONIAS DE VERANO 85.350,0070.000,00 121,93 100,00

74.512,0834012 7.512,0867.000,00 74.512,0898 P.P. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 74.512,0867.000,00 111,21 100,00

31.323,0034013 1.323,0030.000,00 32.619,00 1.296,0098 P.P. CURSOS Y TALLERES PARA TERCERA EDAD

31.323,0030.000,00 104,41 100,00

5.652,0034099 1.652,004.000,00 655,004.997,0099 P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES

4.997,004.000,00 141,30 88,41

23.077,4138001 3.077,4120.000,00 23.077,4198 REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS DE EE. CC.

23.077,4120.000,00 115,39 100,00

10.408,9438001 9.408,941.000,00 3.204,897.204,0599 REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.

7.204,051.000,00 1.040,89 69,21

262.874,7639101 62.874,76200.000,00 103.917,27159.312,53 355,0499 MULTAS DE TRAFICO 158.957,49200.000,00 131,44 60,47

10.106,4439102 9.106,441.000,00 10.106,4499 SANCIONES INSPECCION FISCAL 10.106,441.000,00 1.010,64 100,00

22.461,3639103 21.461,361.000,00 13.778,728.736,39 53,7599 SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES

8.682,641.000,00 2.246,14 38,66

8.172,5239201 3.172,525.000,00 8.172,5298 RECARGOS TRIBUTARIOS 8.172,525.000,00 163,45 100,00

84.896,5439201 24.896,5460.000,00 85.351,19 454,6599 RECARGOS TRIBUTARIOS RECAUDACIÓN EJECUT.

84.896,5460.000,00 141,49 100,00

39202 -10.000,0010.000,0098 COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10.000,00

0,2439202 -999,761.000,00 18.356,03 18.355,7999 COSTAS DE PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

0,241.000,00 0,02 100,00

-11,5739301 -1.011,571.000,00 11,5798 INTERESES DE DEMORA -11,571.000,00 -1,16 100,00

31.314,5739301 19.512,6310.801,94 11.801,94 31.432,34 117,7799 INTERESES DE DEMORA 31.314,571.000,00 265,33 100,00

Suma 19.493.400,00 10.801,94 19.504.201,94 20.540.170,25 18.628.582,59 88.130,96 18.540.451,63 1.999.718,62 1.035.968,31105,31 90,26

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BASAURIKO UDALA

2018

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Pág. 3PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Der/Prev Rec/Der

39302 -1.000,001.000,0099 INTERESES DE DEMORA INSPECCION FISCAL

1.000,00

113.374,1739601 -36.625,83150.000,00 113.374,1798 COMPENSACIÓN OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES

113.374,17150.000,00 75,58 100,00

5.199,7639901 -6.800,2412.000,00 5.199,7698 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES

5.199,7612.000,00 43,33 100,00

39902 -1.000,001.000,0098 OINP EJECUCIÓN SUBSIDIARIA 1.000,00

15.488,5439904 15.488,543.338,1112.150,4398 INDEMNIZACIONES 12.150,43 78,45

73.137,6739905 -16.862,3390.000,00 4.888,3868.249,2998 VENTA DE MATERIAL RECICLABLE 68.249,2990.000,00 81,26 93,32

1.684,8039906 1.684,801.684,8098 VENTA DE CHATARRA GENERADA POR LA BRIGADA

5.745,0039910 1.745,004.000,00 5.745,0098 CURSOS DIVERSOS CULTURA 5.745,004.000,00 143,63 100,00

24.155,3339911 -844,6725.000,00 24.155,3398 INGRESOS ENERGIA ELECTRICA 24.155,3325.000,00 96,62 100,00

2.085,0039912 85,002.000,00 2.085,0098 TALLERES Y CURSOS PROGRAMA DE IGUALDAD

2.085,002.000,00 104,25 100,00

8.717,4439999 -7.665,9916.383,43 8.717,4498 OTROS INGRESOS 8.717,4416.383,43 53,21 100,00

46.174,8040001 6.174,8040.000,00 48.010,21 1.835,4198 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS

46.174,8040.000,00 115,44 100,00

550,4140102 50,41500,00 550,4198 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 550,41500,00 110,08 100,00

23.126,0541001 3.126,0520.000,00 23.126,0598 G.V. SUBVENCIÓN EQUIPOS DROGODEPENDENCIAS

23.126,0520.000,00 115,63 100,00

623.865,9941003 -1.134,01625.000,00 623.865,9998 G.V. SUBVENCIÓN CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL

623.865,99625.000,00 99,82 100,00

656,7541004 156,75 656,75 656,7598 G.V. AGENDA ESCOLAR 21 656,75500,00 100,00 100,00

13.350,0041007 13.350,00 13.350,00 10.680,002.670,0098 INTEGRACIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PLANEAMIENTO URBANÍSTIC

2.670,00100,00 20,00

41009 -54.000,0054.000,0098 G.V. ASISTENCIA SOCIAL 54.000,00

9.275,0041011 275,009.000,00 9.275,0098 G.V. JUZGADO DE PAZ 9.275,009.000,00 103,06 100,00

11.658,0041013 1.658,0010.000,00 11.658,0098 G.V. PROGRAMAS DE DROGODEPENDENCIAS

11.658,0010.000,00 116,58 100,00

23.525,7441016 23.525,7423.525,7498 G.V. MANTENIMIENTO CENTROS E.S.O. 23.525,74 100,00

637.610,0041022 145.926,00491.684,00 491.684,00 637.610,0098 G.V. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 637.610,00129,68 100,00

64.460,0041023 14.460,0050.000,00 16.115,0048.345,0098 G.V. PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA

48.345,0050.000,00 128,92 75,00

29.749,2741024 19.749,2710.000,00 29.749,2798 G.V. PLAN ACCION AMBIENTAL (AGENDA 21 Y OTROS)

29.749,2710.000,00 297,49 100,00

Suma 20.613.783,43 515.992,69 21.129.776,12 22.273.759,97 20.327.301,43 89.966,37 20.237.335,06 2.036.424,91 1.143.983,85105,41 90,86

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BASAURIKO UDALA

2018

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Pág. 4PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Der/Prev Rec/Der

33.228,3641029 3.228,3630.000,00 33.228,3698 G.V. SUBVENCION ACTIVIDADES INMIGRACION

30.000,00 110,76

490.487,8541102 490.487,85 490.487,85 220.719,53269.768,3298 LANBIDE. ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

269.768,32100,00 55,00

6.446,0041103 6.446,005.878,00568,0098 IVAP AYUDAS A LA FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

568,00 8,81

26.446.992,0042001 1.565.356,0024.881.636,00 1.565.356,0024.881.636,0098 D.F. UDALKUTXA. PARTICIPACIÓN IMPTOS. CONCERTADOS

24.881.636,0024.881.636,00 106,29 94,08

1.098.310,7242010 648.310,72450.000,00 1.098.310,7298 D.F. GIZARTEKUTXA.SUBVENCION ASISTENCIA SOCIAL

1.098.310,72450.000,00 244,07 100,00

214.509,7842011 -490,22215.000,00 214.509,7898 D.F. FONDO EXTRAORD. SISTEMA VASCO SERV. SOCIALES

214.509,78215.000,00 99,77 100,00

14.938,0042012 2.938,0012.000,00 12.000,00 14.938,0098 D.F. CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES

14.938,00124,48 100,00

23.761,5942014 23.761,5923.761,5998 D.F. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 23.761,59 100,00

1.777,5042017 -4.222,506.000,00 1.777,5098 D.F. EUSKAL DANTZA AGERKETA 1.777,506.000,00 29,63 100,00

56.843,8942023 6.843,8950.000,00 56.843,8998 D.F. SUBV. PROGRAMAS PROMOCIÓN EUSKERA

56.843,8950.000,00 113,69 100,00

14.499,3242201 11.499,323.000,00 14.499,3298 AYTO. DE ETXEBARRI. PARTICIPACION C.I.P.

14.499,323.000,00 483,31 100,00

7.717,8442202 7.717,84 7.717,84 7.717,8498 PROYECTO ROCKEIN.CONCURSO BANDAS NERBIOI-IBAIZABAL 2018-19

7.717,84100,00 100,00

47101 -20.000,0020.000,0098 SUBV. CONVENIO EXPLOTACIÓN VALLAS PUBLICITARIAS

20.000,00

1.250,0047199 1.250,00 1.250,00 1.250,0098 OTRAS EMPRESAS PATROCINADORAS 1.250,00100,00 100,00

1.850,6754001 350,671.500,00 1.850,6798 RENTA DE FINCAS URBANAS 1.850,671.500,00 123,38 100,00

86.376,1854003 7.376,1879.000,00 189,1886.187,0099 ARRENDAMIENTO PARCELAS DE GARAJE EN SOLOARTE

86.187,0079.000,00 109,34 99,78

11.127,0254201 -872,9812.000,00 11.127,0298 PARTICIPACIÓN EN TRASPASO DE PARCELAS DE GARAJE

11.127,0212.000,00 92,73 100,00

13.498,5854301 -1.501,4215.000,00 13.498,5898 ADJUDICACIÓN Y SUBASTA DE LOCALES DE NEGOCIO

13.498,5815.000,00 89,99 100,00

8.775,7655001 8.775,768.775,7698 CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

8.775,76 100,00

15.025,3055002 9.025,306.000,00 15.025,3098 CANON CONCESIÓN MERCADO MUNICIPAL

6.000,00 250,42

3.028,3355003 28,333.000,00 3.028,3398 CANON CONCESIÓN TANATORIO 3.028,333.000,00 100,94 100,00

304,7156001 -895,291.200,00 304,7198 INTERESES DE DEPÓSITOS 304,711.200,00 25,39 100,00

92,37107,19 3.409.941,563.876.821,2846.947.688,0989.966,3747.037.654,4650.824.509,3747.414.567,811.027.448,3846.387.119,43Total de operaciones corrientes:

Suma 46.387.119,43 1.027.448,38 47.414.567,81 50.824.509,37 47.037.654,46 89.966,37 46.947.688,09 3.876.821,28 3.409.941,56107,19 92,37

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BASAURIKO UDALA

2018

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Pág. 5PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Der/Prev Rec/Der

4.701.000,0060312 3.701.000,001.000.000,00 1.000.000,00 4.701.000,0098 ENAJENACION SUELO URBANIZABLE S. FAUSTO-BIDEBIETA-POZOKOETXE

4.701.000,00470,10 100,00

65001 98 CUOTAS DE URBANIZACIÓN

76.052,7365002 76.052,733.724,1372.328,6098 CARGAS URBANÍSTICAS POR CAMBIO DE USO

72.328,60 95,10

71001 98 G.V. SUBV. ACCESIBILIDAD ENTORNO URBANO Y EDIFICACIONES

118.493,5971002 7.313,8938.179,70 111.179,70 111.179,707.313,8998 T.C. G.V. SUBV. OBRAS DE ACCESIBILIDAD

7.313,8973.000,00 106,58 6,17

90.822,6071004 -20,3390.842,93 90.842,93 74.052,0016.770,6098 G.V. SUBVENCIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA

16.770,6099,98 18,47

72001 -500.000,00500.000,00 500.000,0098 D.F. SUBV.ESTABILIZACIÓN MURO RÍO NERVIÓN

72002 -36.000,0036.000,00 36.000,0098 D.F. SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA

50.000,0072009 50.000,00 50.000,0098 T.C. DFB CATASTRO 50.000,00 100,00

26.690,0072101 26.690,0026.690,0098 CONSORCIO DE AGUAS. AYUDAS ECONÓMICAS A OBRAS MUNICIPALES

26.690,00 100,00

98.632,4782301 -31.367,53130.000,00 106.183,18 7.550,7198 ANTICIPOS AL PERSONAL 98.632,47130.000,00 75,87 100,00

3.197.606,3283304 3.197.606,32 3.197.606,32 3.197.606,3298 REINTEGRO DE ANTICIPOS A LARGO PLAZO A BILBAO RIA 2000

3.197.606,32100,00 100,00

87001 -3.350.067,923.350.067,92 3.350.067,9298 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

87002 -3.273.218,053.273.218,05 3.273.218,0598 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

4.037.029,0093312 4.037.029,00 4.037.029,00 4.037.029,0098 PRESTAMO A L/P RENOVACION SAN FAUSTO-BIDEBIETA-POZOKOETXE

4.037.029,00100,00 100,00

253.000,00 15.522.943,92 15.775.943,92 12.396.326,71 12.164.921,59 7.550,71 12.157.370,88 238.955,83 -3.379.617,21Total de operaciones de capital: 78,58 98,07

Suma 46.640.119,43 16.550.392,30 63.190.511,73 63.220.836,08 59.202.576,05 97.517,08 59.105.058,97 4.115.777,11 30.324,35100,05 93,49

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BASAURIKO UDALA1Pág.

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)EJERCICIOS CERRADOS

DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados

Obligaciones Pendientes de PagoEjercicio

3.230.100,25 3.230.100,25 3.230.100,252017

3.230.100,25 3.230.100,25 3.230.100,25TOTAL

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DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

1Pág.

BASAURIKO UDALA

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2017.10.9201.16001 Seguridad Social. POLITICA SOCIAL

3.098,47 3.098,47 3.098,47

2017.11.2311.22729 Asistencia Técnica.Prog. Socio-Educativo. FAMILIA E

40.716,33 40.716,33 40.716,33

2017.11.2312.22606 Actividades Socio-Culturales-Deportivas.

3.060,22 3.060,22 3.060,22

2017.11.2312.22729 Asistencia Técnica.Prog. Socio-Educativo. TERCERA

17.144,37 17.144,37 17.144,37

2017.11.2312.22761 Cursos formación Alzheimer. TERCERA EDAD

10.041,38 10.041,38 10.041,38

2017.11.2312.62501 Mobiliario. TERCERA EDAD 1.573,00 1.573,00 1.573,00

2017.11.2314.48099 T.Cor. a Familias. AYUDAS C. SOCIAL

2.300,00 2.300,00 2.300,00

2017.11.2315.22711 Servicios asistenciales. AYUDAS DOMICILIARIAS

150.368,40 150.368,40 150.368,40

2017.11.2315.22759 Servicio Mediación Hipotecaria. AYUDAS DOMICILIARIAS

1.000,00 1.000,00 1.000,00

2017.11.2316.22605 Reuniones, conferencias, cursillos. IGUALDAD

4.133,97 4.133,97 4.133,97

2017.11.2316.22723 Secretaría Técnica Escuela Empoderamiento. IGUALDAD

6.875,00 6.875,00 6.875,00

2017.11.2316.22741 Programas educativos. IGUALDAD

9.285,50 9.285,50 9.285,50

2017.11.2316.22755 Programas de Educación e Información Sexual. IGUALDAD

1.500,00 1.500,00 1.500,00

2017.11.2316.22764 Servicio Oficina Información a la Mujer. IGUALDAD

15.158,00 15.158,00 15.158,00

2017.11.2317.22609 Gastos diversos por campañas.COOP.DES.E INMIG.

4.938,60 4.938,60 4.938,60

2017.11.9201.16001 Seguridad Social. BIENESTAR SOCIAL

10.906,77 10.906,77 10.906,77

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DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

2Pág.BASAURIKO UDALA

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2017.13.3111.22717 Servicio de recogida de animales. SALUD PUBLICA

13.548,80 13.548,80 13.548,80

2017.13.3112.22609 Gastos diversos por campañas.PREVENCION

524,95 524,95 524,95

2017.13.9201.16001 Seguridad Social. SALUD, INMIGRACION Y

2.663,90 2.663,90 2.663,90

2017.20.9201.16001 Seguridad Social. HACIENDA Y PROM. ECONOMICA

5.090,46 5.090,46 5.090,46

2017.21.0111.33201 Intereses préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL

4.310,45 4.310,45 4.310,45

2017.21.0111.93301 Amortización de préstamos a L/P. DEUDA MUNICIPAL

107.000,00 107.000,00 107.000,00

2017.21.9201.16001 Seguridad Social. HACIENDA 11.140,00 11.140,00 11.140,00

2017.22.9201.16001 Seguridad Social. PATRIMONIO 2.487,47 2.487,47 2.487,47

2017.22.9331.16205 Seguros del personal. PATRIMONIO

17.518,20 17.518,20 17.518,20

2017.22.9331.20101 Arrendamiento edificios y otras construcciones. PATRIMONIO

1.258,07 1.258,07 1.258,07

2017.23.2411.22609 Gastos diversos campañas información. SERVICIOS AL

545,71 545,71 545,71

2017.23.2412.22704 Contratos socio-culturales. CENTRO DE INICIACIÓN

52.315,17 52.315,17 52.315,17

2017.23.2413.16001 Seguridad Social. LANBIDE 5.614,93 5.614,93 5.614,93

2017.23.4310.22785 Líneas de ayuda al comercio . PROMOCIÓN ECON. Y

326,70 326,70 326,70

2017.23.4310.77101 T Cap. empresas, comercio y hosteleria. PROMOC ECON Y

7.039,64 7.039,64 7.039,64

2017.23.9201.16001 Seguridad Social. EMPLEO, CONSUMO,PROM.ECON. Y

945,30 945,30 945,30

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DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

3Pág.BASAURIKO UDALA

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2017.30.9201.16001 Seguridad Social. POLITICA TERRITORIAL Y

4.332,50 4.332,50 4.332,50

2017.31.1361.22719 Servicio de bomberos. SERVICIO CONTRA INCENDIOS

179,32 179,32 179,32

2017.31.1511.60130 Puentes de Artunduaga y Baskonia. URBANISMO

2017.31.1511.60302 Solares Patrimonio Municipal del Suelo. URBANISMO

345.188,06 345.188,06 345.188,06

2017.31.1511.78099 T. Capital a familias. URBANISMO

11.818,22 11.818,22 11.818,22

2017.31.1530.20201 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. VIAS P.

2.130,04 2.130,04 2.130,04

2017.31.1530.21001 RMC. infraest. y bienes naturales. VIAS PUBLICAS

44.890,36 44.890,36 44.890,36

2017.31.1530.22707 Estudios y trabajos técnicos. VIAS PUBLICAS

13.709,91 13.709,91 13.709,91

2017.31.1530.60120 Urb. y eliminación de barreras arquiitect.. VIAS PUBLICAS

1.975,31 1.975,31 1.975,31

2017.31.1530.60123 Reforma del cruce de Particular de Asturias. VIAS PUBLICAS

13.959,82 13.959,82 13.959,82

2017.31.1530.60125 Pasarela en barrio alto de Urbi. VIAS PUBLICAS

2017.31.1602.21001 RMC. infraest. y bienes naturales. ALCANT. Y AGUAS RES

1.143,74 1.143,74 1.143,74

2017.31.1602.62302 Red de saneamiento y pluviales. ALCANT. Y AGUAS

47.210,63 47.210,63 47.210,63

2017.31.1611.21001 RMC. infraest. y bienes naturales. ABASTECIMIENTO AGUA

13.338,54 13.338,54 13.338,54

2017.31.1611.22102 Suministro de agua. ABASTECIMIENTO AGUA

467.964,66 467.964,66 467.964,66

2017.31.1632.22701 Gastos por limpieza. LIMPIEZA VIARIA

382.663,68 382.663,68 382.663,68

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DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

4Pág.BASAURIKO UDALA

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2017.31.1712.21001 RMC. infraest. y bienes naturales. PARQUES Y JARDINES

2.206,68 2.206,68 2.206,68

2017.31.1712.22701 Gastos por limpieza. PARQUES Y JARDINES

80.425,53 80.425,53 80.425,53

2017.31.4414.22775 Lanzadera San Miguel-Metro. MOVILIDAD SOSTENIBLE

33.201,66 33.201,66 33.201,66

2017.31.4591.21101 RMC. edificios y otras construcciones

17.332,42 17.332,42 17.332,42

2017.31.4591.22701 Gastos por limpieza. EDIFICIOS PÚBLICOS

185.577,10 185.577,10 185.577,10

2017.31.4591.62299 Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS

21.885,06 21.885,06 21.885,06

2017.31.4592.21201 RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. COMPRAS

55.094,07 55.094,07 55.094,07

2017.31.4592.21301 RMC. material de transporte. COMPRAS

1.882,26 1.882,26 1.882,26

2017.31.4592.22001 Material ordinario no inventariable. COMPRAS

4.876,21 4.876,21 4.876,21

2017.31.4592.22101 Energía eléctrica. COMPRAS 105.309,46 105.309,46 105.309,46

2017.31.4592.22103 Gas. COMPRAS 71.510,69 71.510,69 71.510,69

2017.31.4592.22104 Combustibles y Carburantes. COMPRAS

8.172,94 8.172,94 8.172,94

2017.31.4592.22201 Comunicaciones telefonicas. COMPRAS

14.178,83 14.178,83 14.178,83

2017.31.4593.22105 Vestuario. BRIGADA 21.818,07 21.818,07 21.818,07

2017.31.9201.16001 Seguridad Social. URBANISMO VIV. OBRAS Y CONTRATAC.

68.506,89 68.506,89 68.506,89

2017.32.1722.22705 Servicio Inspección Técnica Medioambiental. MEDIO

147,93 147,93 147,93

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DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

5Pág.BASAURIKO UDALA

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2017.32.1722.22707 Estudios y trabajos técnicos. MEDIO AMBIENTE

10.311,21 10.311,21 10.311,21

2017.32.1722.60105 Implantación 5º contenedor en todo el municipio. M. AMBIENTE

89.295,17 89.295,17 89.295,17

2017.32.1722.62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.797,22 15.797,22 15.797,22

2017.32.1723.21001 RMC. infraest. y bienes naturales. AGENDA 21 LOCAL

406,02 406,02 406,02

2017.32.1723.22617 Gastos gestión medioambiental sostenible. AGENDA 21 LOCAL

498,62 498,62 498,62

2017.32.1723.22738 Programa educación medioambiental. AGENDA 21

8.369,16 8.369,16 8.369,16

2017.32.1723.22739 Campañas de concienciación medioambiental. AGENDA 21

9.783,36 9.783,36 9.783,36

2017.32.9201.16001 Seguridad Social. MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

969,68 969,68 969,68

2017.41.9201.16001 Seguridad Social. PARTICIPACION

805,81 805,81 805,81

2017.41.9241.22609 Gastos diversos campañas información. PARTICIPACION

18.794,65 18.794,65 18.794,65

2017.41.9241.22640 Gastos grabación Plenos. Transparencia.PARTICIPACION

484,00 484,00 484,00

2017.41.9241.22707 Estudios y trabajos técnicos. PARTICIPACION CIUDADANA

19.078,62 19.078,62 19.078,62

2017.42.9201.16001 Seguridad Social. MODERNIZACION Y ATENCION

4.841,26 4.841,26 4.841,26

2017.43.4911.21501 RMC. equipos procesos de información. INFORMATIZACION

11.800,42 11.800,42 11.800,42

2017.43.4911.22727 Servicios informáticos. INFORMATIZACION

2.756,94 2.756,94 2.756,94

2017.43.4911.62699 Equipos procesos de información. INFORMATIZACION

17.999,79 17.999,79 17.999,79

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DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

6Pág.BASAURIKO UDALA

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2017.43.4911.64499 Software equipos procesos informatización.

47.211,30 47.211,30 47.211,30

2017.43.9201.16001 Seguridad Social. TECNOLOGIAS INFORMACION

5.540,82 5.540,82 5.540,82

2017.50.9121.22602 Atenciones protocolarias y represent. PRESIDENCIA

166,90 166,90 166,90

2017.50.9121.22603 Publicidad y propaganda. PRESIDENCIA CORPORACIÓN

11.556,51 11.556,51 11.556,51

2017.50.9204.16001 Seguridad Social. PERSONAL 9.425,79 9.425,79 9.425,79

2017.51.1325.21301 RMC. material de transporte. SEGURIDAD CIUDADANA

1.800,31 1.800,31 1.800,31

2017.51.1325.22105 Vestuario. SEGURIDAD CIUDADANA

151,00 151,00 151,00

2017.51.1325.22111 Utiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA

166,62 166,62 166,62

2017.51.1325.22714 Servicio de grua retirada vehículos. SEGURIDAD

33.958,89 33.958,89 33.958,89

2017.51.1325.22746 Servicio de control de acceso. SEGURIDAD CIUDADANA

15.002,22 15.002,22 15.002,22

2017.51.9201.16001 Seguridad Social. SEGURIDAD CIUDADANA

47.590,66 47.590,66 47.590,66

2017.53.9201.16001 Seguridad Social. SECRETARIA GRAL. Y ASES. LEGAL

4.706,83 4.706,83 4.706,83

2017.53.9202.22202 Gastos postales. FE PUBLICA 18.224,04 18.224,04 18.224,04

2017.53.9202.22603 Publicidad y propaganda. FE PUBLICA

280,28 280,28 280,28

2017.53.9203.22718 Contratación servicios jurídicos. ASESORÍA JURÍCA

2.420,00 2.420,00 2.420,00

2017.60.9201.16001 Seguridad Social. RECURSOS HUMANOS

4.298,66 4.298,66 4.298,66

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DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

7Pág.BASAURIKO UDALA

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2017.60.9204.12201 Retribuciones en especie. PERSONAL

4.484,26 4.484,26 4.484,26

2017.60.9204.16001 Seguridad Social. PERSONAL 1.018,82 1.018,82 1.018,82

2017.60.9204.16201 Formación y perfeccionamiento personal funcionario. PERSONAL

3.348,00 3.348,00 3.348,00

2017.60.9204.22002 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PERSONAL

48,50 48,50 48,50

2017.60.9204.22743 Servicio prevención riesgos laborales. PERSONAL

5.615,61 5.615,61 5.615,61

2017.70.9201.16001 Seguridad Social. POLITICA CULTURAL Y EUSKERA

1.699,12 1.699,12 1.699,12

2017.71.3241.21101 RMC. edificios y otras construcciones. COLEGIOS

14.765,21 14.765,21 14.765,21

2017.71.3241.62205 Edificios y otras construcciones.COLEGIOS

8.016,00 8.016,00 8.016,00

2017.71.3345.20201 Arrendamiento maquinaria, instal y utillaje. OTRAS ACT. CULT

20.570,00 20.570,00 20.570,00

2017.71.3345.22704 Contratos socio-culturales. OTRAS ACTIVIDADES

68.829,33 68.829,33 68.829,33

2017.71.3345.22773 Servicios Enseñanza Escuela de Música. OTRAS ACT.

24.450,00 24.450,00 24.450,00

2017.71.3351.22704 Contratos socio-culturales. PROMOCION SOCIAL EUSKERA

60.278,58 60.278,58 60.278,58

2017.71.3351.22707 Estudios y trabajos técnicos. PROMOCION SOCIAL EUSKERA

12.254,01 12.254,01 12.254,01

2017.71.3351.22798 Otros servicios exteriores. PROMOCION SOCIAL EUSKERA

541,28 541,28 541,28

2017.71.3351.48901 T.Cor. a empresas, comercio y hostelería. PROM. SOC.

350,00 350,00 350,00

2017.71.9201.16001 Seguridad Social. EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION

2.021,31 2.021,31 2.021,31

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DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

8Pág.BASAURIKO UDALA

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2017.72.3341.22704 Contratos socio-culturales. PROMOCION JUVENTUD

17.999,64 17.999,64 17.999,64

2017.72.3382.20201 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje.

1.280,41 1.280,41 1.280,41

2017.72.3382.22704 Contratos socio-culturales. FESTEJOS

2.780,80 2.780,80 2.780,80

2017.72.3382.22748 Gastos de distribuidoras y Sdad. de Autores. FESTEJOS

87,70 87,70 87,70

2017.72.3411.21202 Mantenimiento campo futbol Artunduaga. DEPORTE

3.634,80 3.634,80 3.634,80

2017.72.3411.22698 Otros dastos diversos. DEPORTE 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2017.72.3411.22704 Contratos socio-culturales. DEPORTE

2.021,40 2.021,40 2.021,40

2017.72.9201.16001 Seguridad Social. FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTE

952,36 952,36 952,36

3.230.100,25 3.230.100,25 3.230.100,25

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EJERCICIO PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIALANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

1Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

92.019,181997

102.000,631999

182,522000

19,642002

53,002003

102,17102,17146,212005

352,92352,92423,392006

433,07433,075.289,652007

2.455,402.455,405.106,302008

3.323,093.323,0917.425,742009

2.163,882.163,88307.675,992010

2.566,822.566,8245.104,022011

9.066,009.066,0070.834,732012

43.935,8243.935,82245.888,052013

53.123,0053.123,0062,90495.539,172014

4.407,114.407,11139,56336.331,762015

6.189,496.189,4978,83591.438,402016

58.083,6158.083,61237,843.092.175,322017

186.202,38186.202,38519,135.407.653,70TOTAL

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EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA2 Pág.

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONESRECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBROEJERCICIO

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

92.019,181997

102.000,631999

28,53153,992000

19,642002

53,002003

5,5738,472005

63,926,552006

4.845,8610,722007

2.406,62244,282008

13.211,23891,422009

303.539,211.972,902010

35.906,166.631,042011

56.237,575.531,162012

189.334,5612.617,672013

413.906,1828.572,892014

315.091,9516.972,262015

354.294,78231.032,962016

850.574,042.183.755,512017

TOTAL 2.733.538,632.488.431,82

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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

1Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018

16.889,30I.A.E. (IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS)

1997.99.13001

75.129,88IMPTO. CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS1997.99.28201

57.538,82SANCIONES DE INSPECCION FISCAL1999.99.39101

44.461,81INTERESES DE DEMORA. INSPECCION FISCAL1999.99.39302

182,52I.A.E. (IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS)

2000.99.13001

19,64IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2002.99.11301

53,00IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2003.99.11301

102,17102,17146,21IMPTO. INCREM. VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2005.99.11401

352,92352,92423,39IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2006.99.11301

142,52IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2007.99.11202

317,13317,13659,34IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2007.99.11301

4.371,85IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2007.99.11401

115,94115,94115,94TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2007.99.31021

150,35150,35352,06IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2008.99.11202

757,66757,662.325,63IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2008.99.11301

146,42146,42754,63IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2008.99.11401

84,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2008.99.28201

112,73112,73112,73TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2008.99.31201

106,32TASA OCUPACION OBRAS2008.99.32103

1.288,241.288,241.370,93SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2008.99.39103

188,09188,0910.834,17IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2009.99.11202

938,24938,243.027,22IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2009.99.11301

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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

2Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018

2.123,422.123,422.123,42IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2009.99.11401

600,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2009.99.28201

152,18TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2009.99.31003

55,28TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2009.99.31021

73,3473,34633,47MULTAS DE TRAFICO2009.99.39101

300.000,00G.V. PLAN LOCAL DE INSERCION SOCIO-LABORAL2010.98.41018

447,93447,932.703,14IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2010.99.11202

755,17755,173.288,08IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2010.99.11301

960,78960,781.684,77MULTAS DE TRAFICO2010.99.39101

633,66633,6629.912,55IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2011.99.11202

1.126,391.126,394.665,38IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2011.99.11301

2.286,11IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2011.99.11401

5.240,36IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2011.99.13001

40,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2011.99.28201

138,00TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2011.99.31003

20,60P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES2011.99.34099

709,71709,712.703,96MULTAS DE TRAFICO2011.99.39101

97,0697,0697,06SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2011.99.39103

720,94720,9435.215,75IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2012.99.11202

2.074,082.074,0810.938,82IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2012.99.11301

949,99949,995.247,48IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2012.99.11401

8.239,82IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2012.99.13001

1.315,551.315,551.343,89IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2012.99.28201

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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

3Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018

55,70TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2012.99.31003

8,198,19185,28TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2012.99.31021

88,01TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2012.99.31105

292,10292,10292,10TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2012.99.31201

132,21TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2012.99.32201

3.705,153.705,158.825,60MULTAS DE TRAFICO2012.99.39101

270,07SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2012.99.39103

10.963,0810.963,0825.458,54TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2013.98.31001

1.887,951.887,954.522,84TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA (I)2013.98.31002

13.060,5413.060,5431.634,14TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2013.98.31009

1.239,971.239,9741.717,04IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2013.99.11202

4.163,584.163,5820.287,22IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2013.99.11301

121,37121,37322,85IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2013.99.11401

53.446,08IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS (II)2013.99.13001

141,26141,26450,39IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2013.99.28201

25,8325,8325,83TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA2013.99.31015

45.000,00TASA LICENCIA APERTURA2013.99.31101

1.342,481.342,482.271,85TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2013.99.31105

421,96421,96875,17TASA OCUPACION SUPERFICIE2013.99.32104

94,90REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS.EE CC. RECAUDACION

2013.99.38001

9.967,809.967,8019.031,20MULTAS DE TRAFICO2013.99.39101

600,00600,00750,00SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2013.99.39103

17.849,05TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2014.98.31001

2.825,90TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA2014.98.31002

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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

4Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018

19.648,22TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2014.98.31009

11.769,8911.769,89112.560,75IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2014.99.11202

30.820,0230.820,0262,9072.520,37IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2014.99.11301

82,9082,9099.065,28IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2014.99.11401

97.394,50IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2014.99.13001

16.727,83IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2014.99.28201

644,11TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2014.99.31003

8,37TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2014.99.31004

154,98154,98232,47TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA2014.99.31015

200,16TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2014.99.31105

7.489,39TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2014.99.31201

64,9464,94686,30TASA OCUPACION SUPERFICIE2014.99.32104

1.452,92TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2014.99.32201

42,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES2014.99.34099

10.230,2710.230,2741.247,84MULTAS DE TRAFICO2014.99.39101

4.943,71SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2014.99.39103

859,92859,92107.349,60IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2015.99.11202

3.547,193.547,19139,5673.439,70IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2015.99.11301

26.389,51IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2015.99.11401

78.608,71IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN

2015.99.13001

41,50IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2015.99.28201

200,12TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2015.99.31003

640,82TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA2015.99.31015

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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

5Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018

322,85TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2015.99.31105

1.424,34TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2015.99.31201

1.194,90TASA OCUPACION SUPERFICIE2015.99.32104

1.653,65TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2015.99.32201

1.695,82REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.2015.99.38001

38.605,25MULTAS DE TRAFICO2015.99.39101

4.764,99SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2015.99.39103

239.334,95LANBIDE. SUBV. PROY. DESARROLLO ECON. Y CREACION DE EMPLEO

2016.98.41102

752,33752,33109.863,06IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2016.99.11202

3.683,473.683,4762,9078.879,49IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2016.99.11301

1.553,691.553,697.485,67IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2016.99.11401

74.841,65IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN

2016.99.13001

553,26IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2016.99.28201

1.386,41TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2016.99.31003

1.208,02TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA2016.99.31015

1.263,55TASA LICENCIA APERTURA2016.99.31101

3.755,70TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2016.99.31105

546,88TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2016.99.31201

55,98TASA OCUPACION OBRAS2016.99.32103

1.568,46TASA OCUPACION SUPERFICIE2016.99.32104

1.452,92TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2016.99.32201

78,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES2016.99.34099

200,00200,0015,9357.609,35MULTAS DE TRAFICO2016.99.39101

11.555,05SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2016.99.39103

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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

6Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018

14.955,4514.955,45553.205,74TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2017.98.31001

715,58715,5880.512,33TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA. TESORERÍA

2017.98.31002

15.997,3115.997,31619.131,86TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2017.98.31009

6.120,80VENTA DE MATERIAL RECICLABLE2017.98.39905

1.089,00OTROS INGRESOS2017.98.39999

126,20G.V. AGENDA ESCOLAR 212017.98.41004

9.116,83G.V. MAPAS MUNICIPALES PARA MEJORA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

2017.98.41006

8.291,60G.V. MANTENIMIENTO CENTROS E.S.O.2017.98.41016

6.209,74G.V. PLAN ACCION AMBIENTAL (AGENDA 21 Y OTROS)

2017.98.41024

23.400,00G.V. PLAN ACCION PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL BASCONIA

2017.98.41025

47.518,90G.V. SUBVENCION ACTIVIDADES INMIGRACION2017.98.41029

230.005,40LANBIDE.ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO

2017.98.41102

605,50IVAP AYUDAS A LA FORMACION DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

2017.98.41103

381.902,00D.F. UDALKUTXA. PARTICIPACIÓN IMPTOS. CONCERTADOS

2017.98.42001

4.091,50D.F. EUSKAL DANTZA AGERKETA2017.98.42017

409,40ADJUDICACIÓN Y SUBASTA DE LOCALES DE NEGOCIO

2017.98.54301

3.696,27CARGAS URBANÍSTICAS POR CAMBIO DE USO2017.98.65002

1.316,971.316,9711.875,09G.V. SUBV. ACCESIBILIDAD EN ENTORNO URBANO Y EDIFICACIONES

2017.98.71001

29.552,05G.V. PROGRAMAS (HIRIGUNE) Y OTROS (COMERCIO URBANO)

2017.98.71012

46.901,54T.C. DFB CATASTRO2017.98.72009

26.719,00CONSORCIO DE AGUAS. AYUDAS ECONÓMICAS A OBRAS MUNICIPALES

2017.98.72101

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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

7Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018

369,91369,9119,88201.271,79IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2017.99.11202

5.493,815.493,8162,90115.192,79IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA2017.99.11301

2.013,952.013,95109.031,63IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2017.99.11401

2.325,192.325,19100.845,27IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN

2017.99.13001

7.849,257.849,25213.568,54IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2017.99.28201

7.920,90TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA2017.99.31002

26,3426,345.193,90TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL2017.99.31003

163,68163,68155,061.051,32TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA2017.99.31015

3.840,97TASA LICENCIA APERTURA2017.99.31101

1.148,82TASA LICENCIA TAXIS2017.99.31102

363,73363,7316.484,63TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS2017.99.31105

75,7275,7215.894,02TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2017.99.31201

3.020,003.020,0018.026,71TASA OCUPACION OBRAS2017.99.32103

6.741,21TASA OCUPACION SUPERFICIE2017.99.32104

6.039,00TOCUP - TASA PUESTOS BARRACAS2017.99.32105

263,34TOCSM - TASA OCUPACION SERVICIOS SUMINISTROS

2017.99.32107

24.232,76TOSUM - TASA OCUPACION EMPRESAS SUMINISTRO

2017.99.32109

4.981,44TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2017.99.32201

119,00TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO2017.99.32202

740,00740,001.135,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES2017.99.34099

6.375,31REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.2017.99.38001

2.580,892.580,89128.281,35MULTAS DE TRAFICO2017.99.39101

75,8375,8313.935,19SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2017.99.39103

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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

8Pág.EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2018 31/12/2018

119,68ARRENDAMIENTO PARCELAS DE GARAJE EN SOLOARTE

2017.99.54003

186.202,38186.202,38519,135.407.653,70TOTAL

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EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

9 Pág.

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

16.889,30I.A.E. (IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS)

1997.99.13001

75.129,88IMPTO. CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS

1997.99.28201

57.538,82SANCIONES DE INSPECCION FISCAL1999.99.39101

44.461,81INTERESES DE DEMORA. INSPECCION FISCAL

1999.99.39302

28,53153,99I.A.E. (IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS)

2000.99.13001

19,64IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2002.99.11301

53,00IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2003.99.11301

5,5738,47IMPTO. INCREM. VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2005.99.11401

63,926,55IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2006.99.11301

137,534,99IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2007.99.11202

336,485,73IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2007.99.11301

4.371,85IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2007.99.11401

TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2007.99.31021

201,71IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2008.99.11202

1.373,91194,06IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2008.99.11301

608,21IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2008.99.11401

84,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2008.99.28201

TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2008.99.31201

106,32TASA OCUPACION OBRAS2008.99.32103

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EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

10 Pág.

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

32,4750,22SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2008.99.39103

9.953,12692,96IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2009.99.11202

2.026,6262,36IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2009.99.11301

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2009.99.11401

600,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2009.99.28201

116,8335,35TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL

2009.99.31003

46,758,53TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2009.99.31021

467,9192,22MULTAS DE TRAFICO2009.99.39101

300.000,00G.V. PLAN LOCAL DE INSERCION SOCIO-LABORAL

2010.98.41018

478,861.776,35IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2010.99.11202

2.463,3869,53IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2010.99.11301

596,97127,02MULTAS DE TRAFICO2010.99.39101

27.705,441.573,45IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2011.99.11202

2.779,00759,99IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2011.99.11301

1.675,19610,92IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2011.99.11401

2.494,372.745,99IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2011.99.13001

40,00IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2011.99.28201

131,506,50TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL

2011.99.31003

20,60P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES

2011.99.34099

1.060,06934,19MULTAS DE TRAFICO2011.99.39101

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EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

11 Pág.

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2011.99.39103

32.528,411.966,40IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2012.99.11202

7.435,341.429,40IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2012.99.11301

4.277,8519,64IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2012.99.11401

7.416,25823,57IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2012.99.13001

28,34IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2012.99.28201

55,70TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL

2012.99.31003

177,09TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES2012.99.31021

51,7936,22TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS

2012.99.31105

TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2012.99.31201

132,21TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2012.99.32201

4.252,76867,69MULTAS DE TRAFICO2012.99.39101

42,38227,69SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2012.99.39103

11.763,442.732,02TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2013.98.31001

2.194,79440,10TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA (I)

2013.98.31002

15.369,623.203,98TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2013.98.31009

38.104,302.372,77IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2013.99.11202

13.718,152.405,49IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2013.99.11301

101,24100,24IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2013.99.11401

53.446,08IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS (II)

2013.99.13001

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EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

12 Pág.

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

309,13IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2013.99.28201

TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA

2013.99.31015

45.000,00TASA LICENCIA APERTURA2013.99.31101

929,37TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS

2013.99.31105

384,4868,73TASA OCUPACION SUPERFICIE2013.99.32104

88,975,93REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS.EE CC. RECAUDACION

2013.99.38001

7.774,991.288,41MULTAS DE TRAFICO2013.99.39101

150,00SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2013.99.39103

16.006,631.842,42TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2014.98.31001

2.521,88304,02TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA2014.98.31002

17.427,572.220,65TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2014.98.31009

98.229,562.561,30IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2014.99.11202

36.358,145.405,11IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2014.99.11301

98.303,56678,82IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2014.99.11401

97.394,50IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2014.99.13001

7.451,849.275,99IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2014.99.28201

644,11TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL

2014.99.31003

8,37TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2014.99.31004

77,49TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA

2014.99.31015

200,16TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS

2014.99.31105

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EJERCICIOS CERRADOS

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13 Pág.

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

7.489,39TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2014.99.31201

621,36TASA OCUPACION SUPERFICIE2014.99.32104

1.452,92TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2014.99.32201

42,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES

2014.99.34099

26.257,894.759,68MULTAS DE TRAFICO2014.99.39101

4.104,92838,79SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2014.99.39103

103.275,993.213,69IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2015.99.11202

63.359,206.672,87IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2015.99.11301

26.130,39259,12IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2015.99.11401

78.608,71IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN

2015.99.13001

41,50IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2015.99.28201

200,12TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL

2015.99.31003

284,13356,69TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA

2015.99.31015

322,85TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS

2015.99.31105

1.424,34TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2015.99.31201

1.081,45113,45TASA OCUPACION SUPERFICIE2015.99.32104

1.653,65TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2015.99.32201

1.695,82REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.

2015.99.38001

32.337,906.267,35MULTAS DE TRAFICO2015.99.39101

4.717,4047,59SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2015.99.39103

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EJERCICIOS CERRADOS

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14 Pág.

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

36.765,98202.568,97LANBIDE. SUBV. PROY. DESARROLLO ECON. Y CREACION DE EMPLEO

2016.98.41102

103.676,645.434,09IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2016.99.11202

68.520,036.738,89IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2016.99.11301

3.096,842.835,14IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2016.99.11401

74.841,65IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN

2016.99.13001

92,74460,52IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2016.99.28201

904,75481,66TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL

2016.99.31003

624,41583,61TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA

2016.99.31015

1.263,55TASA LICENCIA APERTURA2016.99.31101

2.231,671.524,03TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS

2016.99.31105

340,37206,51TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2016.99.31201

55,98TASA OCUPACION OBRAS2016.99.32103

1.288,77279,69TASA OCUPACION SUPERFICIE2016.99.32104

1.452,92TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2016.99.32201

78,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES

2016.99.34099

48.465,898.959,39MULTAS DE TRAFICO2016.99.39101

10.672,59882,46SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2016.99.39103

81.310,42456.939,87TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS2017.98.31001

12.449,6467.347,11TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA. TESORERÍA

2017.98.31002

104.867,34498.267,21TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA2017.98.31009

6.120,80VENTA DE MATERIAL RECICLABLE2017.98.39905

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EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

15 Pág.

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

1.089,00OTROS INGRESOS2017.98.39999

126,20G.V. AGENDA ESCOLAR 212017.98.41004

9.116,83G.V. MAPAS MUNICIPALES PARA MEJORA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

2017.98.41006

8.291,60G.V. MANTENIMIENTO CENTROS E.S.O.2017.98.41016

6.209,74G.V. PLAN ACCION AMBIENTAL (AGENDA 21 Y OTROS)

2017.98.41024

1.404,0021.996,00G.V. PLAN ACCION PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL BASCONIA

2017.98.41025

47.518,90G.V. SUBVENCION ACTIVIDADES INMIGRACION

2017.98.41029

230.005,40LANBIDE.ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO

2017.98.41102

605,50IVAP AYUDAS A LA FORMACION DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

2017.98.41103

381.902,00D.F. UDALKUTXA. PARTICIPACIÓN IMPTOS. CONCERTADOS

2017.98.42001

4.091,50D.F. EUSKAL DANTZA AGERKETA2017.98.42017

409,40ADJUDICACIÓN Y SUBASTA DE LOCALES DE NEGOCIO

2017.98.54301

3.696,27CARGAS URBANÍSTICAS POR CAMBIO DE USO

2017.98.65002

10.558,12G.V. SUBV. ACCESIBILIDAD EN ENTORNO URBANO Y EDIFICACIONES

2017.98.71001

5.170,5724.381,48G.V. PROGRAMAS (HIRIGUNE) Y OTROS (COMERCIO URBANO)

2017.98.71012

46.901,54T.C. DFB CATASTRO2017.98.72009

26.719,00CONSORCIO DE AGUAS. AYUDAS ECONÓMICAS A OBRAS MUNICIPALES

2017.98.72101

137.925,5462.996,22IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA2017.99.11202

76.752,6333.009,25IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

2017.99.11301

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EJERCICIOS CERRADOS

BASAURIKO UDALA

16 Pág.

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

3.954,46103.063,22IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA

2017.99.11401

75.481,3323.038,75IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN

2017.99.13001

486,02205.233,27IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2017.99.28201

7.920,90TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA2017.99.31002

553,074.614,49TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL

2017.99.31003

562,45480,25TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA

2017.99.31015

3.840,97TASA LICENCIA APERTURA2017.99.31101

1.148,82TASA LICENCIA TAXIS2017.99.31102

1.060,4015.060,50TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS

2017.99.31105

79,3415.738,96TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS2017.99.31201

15.006,71TASA OCUPACION OBRAS2017.99.32103

2.213,314.527,90TASA OCUPACION SUPERFICIE2017.99.32104

6.039,00TOCUP - TASA PUESTOS BARRACAS2017.99.32105

263,34TOCSM - TASA OCUPACION SERVICIOS SUMINISTROS

2017.99.32107

24.232,76TOSUM - TASA OCUPACION EMPRESAS SUMINISTRO

2017.99.32109

2.905,842.075,60TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES2017.99.32201

119,00TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO

2017.99.32202

190,00205,00P.P. SERVICIOS Y ACTVIDADES MUNICIPALES

2017.99.34099

4.465,351.909,96REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.

2017.99.38001

81.582,6644.117,80MULTAS DE TRAFICO2017.99.39101

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EJERCICIOS CERRADOS

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17 Pág.

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

11.827,702.031,66SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES2017.99.39103

119,68ARRENDAMIENTO PARCELAS DE GARAJE EN SOLOARTE

2017.99.54003

TOTAL 2.733.538,632.488.431,82

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Zenbakia Konpromiso-kredituaren izendapena Besteren finantzaketa

Número Denominación del Crédito de Compromiso Financiación ajena

01_0_2018 43 4911 64499Software equipos procesos informatización.

INFORMATIZACION80.000,00 80.000,00 0,00

02_0_2018 31 1511 22608 Indemnizaciones. URBANISMO 420.459,54 420.459,54 0,00

03_0_2018 31 1511 36101 Intereses de demora. URBANISMO 12.095,41 24.743,74 0,00

GUZTIRA / TOTAL 512.554,95 525.203,28 0,00

Partida presupuestaria

KONPROMISO-KREDITUETAKO GASTUEN EGOERA 2018/12/31n

ESTADO DE GASTOS DE CREDITOS DE COMPROMISO A 31/12/2018

Aurrekontuzko kontzeptua 2020 urte eta

hurrengoakAño 2019. urtea

8_1_ Etorkizuneko ekitaldiak_konpromiso-kredituak.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Año 2018. Urtea

AURREKONTUTIK KANPOKO SALDOAK

SALDOS NO PRESUPUESTARIOS

Aurrekontutikkanpoko zordunak /

Deudores nopresupuestarios

Aurrekontutikkanpoko

hartzekodunak /Acreedores no

pptarios

Aplikatzeke daudendiru-sarrerak /

Ingresos ptes. deaplicación

Aplikatzeke daudenordainketak / Pagosptes. de aplicación

GUZTIRA / TOTAL

2018/01/01 51.350 1.313.789 4.949 79.991 1.450.079

2018/12/31 50.985 1.586.386 1.017 215.551 1.853.939

51.350

1.313.789

4.949 79.991

1.450.079

50.985

1.586.386

1.017

215.551

1.853.939

0

1.000.000

2.000.000

AURREKONTUTIK KANPOKO SALDOAK (dirutan) / SALDOS NO PRESUPUESTARIOS (metálico)

Año 2018. Urtea

(eurotan / en euros)

Jasotako abalak / Avales RECIBIDOS Eratutako abalak / Avales CONSTITUIDOS

2018/01/01 3.385.470 7.046

2018/12/31 3.481.702 7.046

3.385.470

7.046

3.481.702

7.0460

2.000.000

4.000.000

ABAL SALDOAK (dirutan ez) / SALDOS DE VALORES (no metálico)

Año 2018. Urtea(eurotan / en euros)

9_1_Aurrekontutik kanpoko kontzeptuak_laburpen orokorra.xls

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BASAURIKO UDALA

DESCRIPCIÓN

Pág. 1

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Org. Econ. DEBE HABER SALDO

PERIODO DESDE HASTA01/01/2018 31/12/2018

10042 DEUDORES POR I.V.A. 321.725,67 270.741,05 50.984,62

10043 ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 9.400,00 9.400,00

10600 ANTICIPOS DE CAJA FIJA 16.130,10 16.130,10

10601 ANTICIPOS POR PROVISIONES DE FONDOS 210.400,74 210.400,74

20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A. 373.796,30 484.108,29 110.311,99

20049 ACREEDORES POR I.V.A. 1.212.947,33 1.277.980,53 65.033,20

20100 DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P 51.119,63 458.269,65 407.150,02

20101 FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS (METALICO) 8.537,55 127.412,50 118.874,95

20102 FIANZA PARCELAS DE GARAJE 1.701,84 55.897,36 54.195,52

20200 INGRESOS DUPLIC., EXCESIVOS O INDEBIDOS 26.519,19 29.115,52 2.596,33

20300 S.S. ACREDORA CUOTAS TRABAJ. Y AYUNTAM. 2.948.973,92 3.188.224,02 239.250,10

20401 RETENCION I.R.P.F. TRABAJO PERSONAL 1.990.372,82 2.539.694,64 549.321,82

20403 RETENCION I.R.P.F. PROFESIONALES 22.898,31 28.470,99 5.572,68

20405 RETENCION I.R.P.F. RETRIBUC. EN ESPECIE 13.043,69 16.255,88 3.212,19

20503 ELKARKIDETZA 222.708,85 253.575,93 30.867,08

20505 RETENCION JUDICIAL DE HABERES Y OTRAS 1.096,74 1.096,74

30100 INGRESOS RECAUDACION PDTES. LIQUIDACION 615.471,24 616.488,71 1.017,47

30106 INGRESOS SUBV. OTROS ENTES A ORG. AUTON. 2.102,40 2.102,40

30108 INGRESOS PTES. CONTAB. PRESUPUESTARIA 778.362,67 778.362,67

30201 INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION 577,52 577,52

30202 INGRESOS EN CTAS. OPER. PDTES.APLICACION 4.208,36 4.208,36

40102 PAGOS POR DOMICILIACIONES AUTORIZADAS 404.376,29 404.376,29

40104 OTROS PAGOS PTES. DE APLICACION 500,00 500,00

40105 PAGOS POR FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 5.150,00 5.150,00

41000 PROVISIONES FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PDTES. JUSTIF. 6.346,11 6.346,11

45001 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS PAJ 8.602,00 8.602,00

50001 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 23.146.282,92 23.146.282,92

70800 AVALES RECIBIDOS 3.798.747,62 317.045,62 3.481.702,00

80801 AVALES ENTREGADOS 7.046,00 7.046,00

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BASAURIKO UDALA

DESCRIPCIÓN

Pág. 2

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Org. Econ. DEBE HABER SALDO

PERIODO DESDE HASTA01/01/2018 31/12/2018

90001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO 1.419.554,74 1.419.554,74

91001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO 1.588.839,93 1.588.839,93

TOTAL 39.210.494,48 37.056.706,47 5.342.686,71

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

CTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUEST. NO PRESUP. CTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUEST.

400 ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE 51.644.236,95 430 DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE 59.202.576,05

401 ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS 3.230.100,25 431 DEUDORES EJERCCIOS CERRADOS 2.488.431,82

410 ACREEDORES POR IVA 1.212.947,33 410 ACREEDORES POR IVA 1.209.692,81

418 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 97.517,08

419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST. 43.099,93 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST. 44.670,64

440 DEUDORES POR IVA 270.195,93 440 DEUDORES POR IVA 270.741,05

45 ACREEDORES R.O.E. 137.826,60 45 DEUDORES R.O.E. 134.037,72

472 H.P. IVA SOPORTADO 1.419.554,74 472 H.P. IVA SOPORTADO 1.419.554,74

475 H.P. ACREEDOR DIVERSOS CONCEPTOS 2.400.111,12 475 H.P. ACREEDOR DIVERSOS CONCEPTOS 2.206.691,51

476 ORGAN. PREVISIÓN SOCIAL ACREEDORES 3.171.682,77 476 ORGAN. PREVISIÓN SOCIAL ACREEDORES 3.369.084,75

477 H.P. IVA REPERCUTIDO 1.588.839,93 477 H.P. IVA REPERCUTIDO 1.588.839,93

554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 1.400.722,19 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 1.396.790,67

555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 543.655,26 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 404.876,29

556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA 23.146.282,92 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA 23.146.282,92

558 PROVISIONES DE FONDOS 27.859,32 558 PROVISIONES DE FONDOS 31.078,21

560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 10.239,39 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 63.270,40

561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 51.119,63 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 268.386,65

TOTAL PAGOS A) 54.971.854,28 35.424.137,06 B) TOTAL COBROS D) 61.691.007,87 35.553.998,29 E)

EXISTENCIAS FINALES 15.178.695,57 C) EXISTENCIAS INICIALES 8.329.680,75 F)

TOTAL DEBE A + B + C = 105.574.686,91 TOTAL HABER D + E + F = 105.574.686,91

NO PRESUP.

DIRUZAINTZAKO KONTUA

CUENTA DE TESORERÍA

AÑO 2018 URTEA

PAGOS COBROS

10_1_Diruzaintzako Kontua.xls

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Basauriko Udala - Ayuntamiento de Basauri Likidazioa - 2018 - Liquidación

Año 2018. Urtea

VARIACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍADIRUZAINTZAKO IZAKINEN ALDAKUNTZA

Año 2018. Urtea HILEKO IZAKINEN ALDAKUNTZA / VARIACION DE LAS EXISTENCIAS MENSUALES

(milaka eurotan / miles de euros)

-3.149

689720

-729

3.130

2.703

-3.064

722

-243

2.153

792

3.126

-3.500

-2.500

-1.500

-500

500

1.500

2.500

3.500

4.500

Hilabete -3.149 689 720 -729 3.130 2.703 -3.064 722 -243 2.153 792 3.126

Urt. Ots. Mar. Apir. Maiat. Ekain. Uztail. Abuz. Irail. Urria Azar. Abend.

Año 2018. Urtea HILABETEKA PILATUTAKO IZAKINAK / EXISTENCIAS ACUMULADAS MENSUALES

(milaka eurotan / miles de euros)

8.329

5.869

6.589

5.180 5.860

8.990

11.693

8.629

9.351

9.108

11.26112.053

15.179

5.000

10.000

15.000

Hilabete 8.329 5.180 5.869 6.589 5.860 8.990 11.693 8.629 9.351 9.108 11.261 12.053 15.179

18.1.1 Urt. Ots. Mar. Apir. Maiat. Ekain. Uztail. Abuz. Irail. Urria Azar. Abend.

10_2_Diruzaintzako izakinen aldakuntza.xls

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