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CEFP/011/2008 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO, MARZO DE 2008 PEF 2008. Recursos Presupuestales de las 32 Entidades Federativas

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

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CEFP/011/2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO, MARZO DE 2008

PEF 2008. Recursos Presupuestales

de las 32 Entidades Federativas

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Aguascalientes: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Aguascalientes por 8 mil 669.9 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 449.6 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 9 mil 119.5 millones de pesos, las ampliaciones

se integran por:

Un aumento de 87.9 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.2 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 361.7 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 15.9 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 7,938.1 8,669.9 9,119.5 449.6 5.2 11.0Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4,005.3 4,315.6 4,403.5 87.9 2.0 6.2 Educación Básica y Normal (FAEB) 2,465.4 2,697.7 2,677.7 -20.0 -0.7 5.0 Aportaciones para Salud (FASSA) 619.8 636.3 636.3 0.0 0.0 -0.8 Infraestructura Social (FAIS) 121.1 133.5 146.6 13.1 9.8 16.9 Aportaciones Múltiples (FAM) 154.5 151.6 183.0 1 31.3 20.7 14.5 FORTAMUNDF 339.4 373.7 411.1 37.4 10.0 17.1 Seguridad Pública (FASP) 76.0 76.0 93.5 17.5 23.0 18.9 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 57.1 58.6 58.6 0.0 0.0 -0.8 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 172.1 188.2 196.8 8.5 4.5 10.5

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3,932.8 4,354.3 4,716.0 361.7 8.3 15.9

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Aguascalientes

(Millones de pesos y variaciones)

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Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Aguascalientes registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 177.5

millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo,

el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura

hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 949.8 567.6 1,745.1 1,177.5 77.6

Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 -

Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 30.0 1.5 98.0 96.5 215.7

Conservación y Mantenimiento Carretero 132.1 87.9 170.2 82.3 24.5

Programa de Empleo Temporal 14.0 9.6 15.0 5.4 3.5

Programa Hidráulico 289.0 - 512.6 512.6 71.4

Ampliaciones a Universidades 368.2 409.8 468.2 58.4 22.9

Ampliaciones a Cultura - - 4.0 4.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 17.0 17.0 -

Infraestructura en Salud 56.5 - 118.0 118.0 101.8

Ampliaciones a Turismo - - 50.9 50.9 - 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Aguascalientes

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Aguascalientes

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 396.0 millones de pesos a 686.0 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 396.0 290.0 686.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 44.1 -0.7 43.4

Comunicaciones y Transportes 206.9 297.7 504.6

Secretaría de Economía 8.4 -0.6 7.7

Educación Pública 4.5 -0.2 4.4

Trabajo y Previsión Social 7.3 -0.7 6.7

Medio Ambiente y Recursos Naturales 14.4 -0.8 13.6

Procuraduría General de la República 20.2 -1.7 18.5

Desarrollo Social 68.7 -1.0 67.7

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 21.4 -2.0 19.4

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Aguascalientes por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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ANEXO

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Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 949.8 567.6 1,745.1 1,177.5 77.6

Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 -

Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5Aguascalientes - Ojuelos, Tramo: El Retoño - Edos. Ags. - Jal. - 50.0 50.0 0.0 -

Libramiento de Aguascalientes 5.0 - - - - Aguascalientes - Calvillo 55.0 - 30.0 30.0 -47.3Circuito de circunvalación continua. Primer anillo 0.0 - 50.0 50.0 - Modernización Boulevard Pabellón de Arteagas San José de García - - 33.5 33.5 -

Gastos asociados a inversión - 8.8 8.8 0.0 - Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 30.0 1.5 98.0 96.5 215.7

Jilotepec - Jesús Terán - - 4.0 4.0 - Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac. - - 17.0 17.0 -

Puertecitos de la Virgen Prolongación Av. Constitución - - 25.5 25.5 -

Blvd. San Marcos, Puente S/Río San Pedro, Calzada Sur. - - 16.5 16.5 -

Puerto de Concepción Tepezala - - 9.9 9.9 - Barrotes E.C. - José M. Morelos - Clavellinas - - 4.4 4.4 - El Conejal - San Antonio de la Pedroza - - 9.3 9.3 - Ejido Morelos - E.C. Túnel de Potrerillo - - 9.9 9.9 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 30.0 - - - - Gastos asociados a inversión - 1.5 1.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 132.1 87.9 170.2 82.3 24.5Programa de Empleo Temporal 14.0 9.6 15.0 5.4 3.5

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Aguascalientes(Millones de pesos)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

2008 Var. Real %

C/A

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9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 289.0 - 512.6 512.6 71.4Programa de Cultura del Agua 0.5 - - - - Programa de Agua Limpia 0.3 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 42.7 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

22.6 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 35.9 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 0.5 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 0.9 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 4.2 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 0.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 150.1 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 10.0 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 7.5 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 12.8 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.1 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.2 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 197.7 197.7 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 191.0 191.0 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 66.5 66.5 -

Gasto Corriente 0.3 - 57.4 57.4 18,401.6

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Aguascalientes(Millones de pesos)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

2008 Var. Real %

C/A

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10

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Universidades 368.2 409.8 468.2 58.4 22.9Universidades: 336.6Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS*

U. A. de Aguascalientes 15.2 - 15.2 15.2 -3.4U. Politécnica de Aguascalientes 0.6 - 0.6 0.6 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Aguascalientes 15.2 - 41.4 41.4 163.3U. Politécnica de Aguascalientes 0.6 - 1.2 1.2 93.3

Ampliaciones a Cultura - - 4.0 4.0 - Leer Para Crecer / Instituto de Cultura de Aguascalientes - - 2.0 2.0 -

Escuela Infantil de Música/ Instituto de Cultura de Aguascalientes - - 2.0 2.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 17.0 17.0 - Construcción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Aguascalientes - - 5.0 5.0 -

Construcción de Patinódromo en el Municipio de Aguascalientes - - 4.0 4.0 -

Construcción de la 1a. etapa de Villa Deportiva en el Municipio de Aguascalientes - - 4.0 4.0 -

Construcción de Gimnasio de Boxeo y Lucha en el Municipio de Aguascalientes - - 4.0 4.0 -

Infraestructura en Salud 56.5 - 118.0 118.0 101.8Equipamiento del Hospital Miguel Hidalgo 20.0 - - - - Ampliación del Centro de Salud a Centro de Salud con Servicios Ampliados del Mpio. de Calvillo 19.0 - - - -

Fortalecimiento del Hospital de Rincón de Romos 7.5 - - - - Construcción de la Sustitución por Obra Nueva del Centenario Hospital Miguel Hidalgo 10.0 - 112.0 112.0 982.3

Construcción Centro de Salud J. Guadalupe Peralta - - 6.0 6.0 -

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Aguascalientes(Millones de pesos)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

2008 Var. Real %

C/A

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11

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Turismo - - 50.9 50.9 - Rehabilitación y Remodelación del Centro Histórico, en el Municipio de Aguascalientes - - 6.5 6.5 -

Centro de Convenciones, Aguascalientes - - 30.0 30.0 - Museo del Agua, en el Municipio de Aguascalientes - - 9.6 9.6 - Rehabilitación y Remodelación del Centro Histórico, en el Municipio de Calvillo, Aguascalientes - - 4.8 4.8 -

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Aguascalientes(Millones de pesos)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

2008 Var. Real %

C/A

*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Baja California: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Baja California por 20 mil 122.9 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 1 mil 660.5 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 21 mil 783.4 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 175.5 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 5.6 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 1 mil 485.0 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 20.4 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 18,612.3 20,122.9 21,783.4 1,660.5 8.3 13.1Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 9,174.2 9,853.6 10,029.1 175.5 1.8 5.6 Educación Básica y Normal (FAEB) 5,716.9 6,092.7 6,094.6 1.9 0.0 3.0 Aportaciones para Salud (FASSA) 894.7 940.5 940.5 0.0 0.0 1.6 Infraestructura Social (FAIS) 234.7 256.6 281.8 25.2 9.8 16.0 Aportaciones Múltiples (FAM) 307.4 353.9 372.7 1 18.8 5.3 17.1 FORTAMUNDF 905.3 1,009.6 1,114.1 104.5 10.4 18.9 Seguridad Pública (FASP) 205.9 205.9 244.1 38.2 18.5 14.6 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 118.5 129.5 129.5 0.0 0.0 5.6 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 790.8 864.8 851.8 -13.0 -1.5 4.1

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9,438.1 10,269.3 11,754.3 1,485.0 14.5 20.4

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Baja California

(Millones de pesos y variaciones)

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Page 18: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Baja California registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 689.1

millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo,

el programa carretero, el ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para

cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y

deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,958.9 1,344.2 3,033.3 1,689.1 49.6

Alianza para el Campo - - 162.9 162.9 -

Construcción y Modernización de Carreteras 533.4 158.8 401.8 243.0 -27.2

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 96.0 52.0 292.0 240.0 193.9

Conservación y Mantenimiento Carretero 231.3 198.7 300.2 101.5 25.4

Programa de Empleo Temporal 11.0 8.5 12.0 3.5 5.4

Ferroviario y Portuario - 150.0 353.0 203.0 -

Programa Hidráulico 268.9 - 450.3 450.3 61.8

Ampliaciones a Universidades 731.7 776.2 900.7 124.4 18.9

Ampliaciones a Cultura - - 46.5 46.5 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 13.0 13.0 -

Infraestructura en Salud 86.6 - 101.0 101.0 12.7

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California

(Millones de pesos)

Conceptos

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Var. Real %

C/A

2008

Page 19: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Baja California

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 1 mil 298.2 millones de pesos a 1 mil 871.5 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,298.2 573.3 1,871.5

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 63.8 -1.0 62.8

Comunicaciones y Transportes 536.0 589.5 1,125.5

Secretaría de Economía 17.0 -1.1 16.0

Delegación en Baja California 6.7 -0.4 6.3

Subdelegación en Tijuana 10.4 -0.7 9.7

Educación Pública 4.9 -0.2 4.8

Trabajo y Previsión Social 10.7 -0.9 9.9

Medio Ambiente y Recursos Naturales 21.7 -1.1 20.6

Procuraduría General de la República 66.5 -5.9 60.5

Desarrollo Social 64.8 -0.9 63.9

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 24.6 -2.0 22.6

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 488.2 -3.2 485.0Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 297.2 -0.6 296.6

El Colegio de la Frontera Norte, A. C. 190.9 -2.5 188.4Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Baja California por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 20: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,958.9 1,344.2 3,033.3 1,689.1 49.6

Alianza para el Campo - - 162.9 162.9 -

Construcción y Modernización de Carreteras 533.4 158.8 401.8 243.0 -27.2Sonoita - Mexicali / Tramo San Luis Río Colorado - Mexicali 250.0 150.0 68.0 -82.0 -73.7

Libramiento de Ensenada 30.0 - 150.0 150.0 383.2Mexicali San Felipe 50.0 - 80.0 80.0 54.6Tecate -Tijuana 23.4 - 60.0 60.0 147.8Tijuana - Rosarito 150.0 - 35.0 35.0 -77.5Gastos asociados a inversión - 8.8 8.8 0.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 30.0 - - - -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 96.0 52.0 292.0 240.0 193.9Francisco Zarco - El Porvenir 19.0 - 61.0 61.0 210.3Km.140 Carr. (Ensenada-Lázaro Cárdenas)-Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir 21.4 - - - -

Bahía de los Angeles - La Gringa 16.0 - - - - Km. 75.5 (San Felipe - Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala - 50.0 61.0 11.0 -

El Sauzal - San Antonio de las Minas - Francisco Zarco - - 150.0 150.0 - Tijuana - Ensenada Tramo Rosarito - Primo Tapia. - - 18.0 18.0 - Gastos asociados a inversión - 2.0 2.0 0.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 39.6 - - - -

Conservación y Mantenimiento Carretero 231.3 198.7 300.2 101.5 25.4

Programa de Empleo Temporal 11.0 8.5 12.0 3.5 5.4

Ferroviario y Portuario - 150.0 353.0 203.0 -

Portuario - - 203.0 203.0 - API Ensenada adquisiciòn de reserva territorial (El Sauzal) y Dragado de Construcción - - 203.0 203.0 -

Ferroviario - 150.0 150.0 - - Programa Bahía Colonet - 150.0 150.0 0.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California(Millones de pesos)

Conceptos2008

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9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 268.9 - 450.3 450.3 61.8Programa de Cultura del Agua 0.2 - - - - Programa de Agua Limpia 0.6 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 83.4 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

23.2 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 0.5 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 0.9 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 3.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 0.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 118.5 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 15.7 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 4.1 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 0.6 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 10.4 - - - -

Adquisición de Terrenos 4.1 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.3 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 192.9 192.9 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 165.5 165.5 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 22.0 22.0 -

Gasto Corriente 2.5 - 70.0 70.0 2,659.4

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California(Millones de pesos)

Conceptos2008

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10

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Universidades 731.7 776.2 900.7 124.4 18.9Universidades: 668.9Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS*

U. A. de Baja California 31.1 - 31.1 31.1 -3.4U. Politécnica de Baja California 0.3 - 0.3 0.3 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Baja California 31.1 - 92.4 92.4 187.1U. Politécnica de Baja California 0.3 - 0.7 0.7 93.3

Ampliaciones a Cultura - - 46.5 46.5 - Museo Interactivo Tijuana "El Trompo" / Museo Interactivo Tijuana A.C. - - 22.6 22.6 -

Complemento Financiero para Construccion de la Sede de la Orquesta de Baja California y Conciertos Extramuros Otoño/Invierno/ Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California. A.C.

- - 19.0 19.0 -

Centro de Artes Musicales Orquesta de Baja California / Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California. A.C.

- - 4.8 4.8 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 13.0 13.0 -

Proyecto de Obra Deportiva en el Municipio de Tijuana - - 13.0 13.0 -

Infraestructura en Salud 86.6 - 101.0 101.0 12.7Hospitales, Operación 29.6 - - - - Terminación de la ampliación del Hospital General de Tecate 20.0 - - - -

Obra Nueva de la Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria con 2 quirófanos y una sala de 37.0 - - - -

Ampliación del Hospital General de Tecate, Segunda Etapa - - 24.0 24.0 -

Obra Nueva del Hospital del Niño y la Mujer de Mexicali, Primera Etapa (Consulta Externa) - - 45.0 45.0 -

Construcción del Centro de Salud, Ensenada - - 3.0 3.0 - Construcción del Centro de Salud, Tijuana - - 3.0 3.0 - Centro de Salud Mexicali - - 3.0 3.0 - Conclusión de Obra Nueva del Hospital Florido Morita - - 11.0 11.0 - Equipamiento del Hospital Florido Morita - - 12.0 12.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California(Millones de pesos)

Conceptos2008

*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Baja California Sur: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Baja California Sur por 5 mil 682.3 millones

de pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 225.4 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 5 mil 907.6 millones de pesos, las ampliaciones

se integran por:

Un aumento de 21.4 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 5.0 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 204.0 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 18.0 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 5,147.3 5,682.3 5,907.6 225.4 4.0 10.9Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 2,812.9 3,035.6 3,056.9 21.4 0.7 5.0 Educación Básica y Normal (FAEB) 1,837.6 1,975.2 1,960.9 -14.2 -0.7 3.1 Aportaciones para Salud (FASSA) 434.7 453.8 453.8 0.0 0.0 0.9 Infraestructura Social (FAIS) 49.4 54.1 59.4 5.3 9.8 16.2 Aportaciones Múltiples (FAM) 82.6 112.2 95.2 1 -17.0 -15.2 11.3 FORTAMUNDF 163.1 181.4 200.0 18.6 10.3 18.5 Seguridad Pública (FASP) 92.7 92.7 120.6 27.9 30.1 25.7 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 37.8 40.5 40.5 0.0 0.0 3.6 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 115.0 125.8 126.6 0.8 0.6 6.4

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2,334.5 2,646.7 2,850.7 204.0 7.7 18.0

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Baja California Sur

(Millones de pesos y variaciones)

Page 28: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Baja California Sur registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 104.1

millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo,

el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, así como las ampliaciones para

infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma

más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,053.5 656.5 1,760.7 1,104.1 61.5

Alianza para el Campo - - 96.1 96.1 -

Construcción y Modernización de Carreteras 256.6 277.8 457.8 180.0 72.4

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 224.9 0.9 158.1 157.2 -32.1

Conservación y Mantenimiento Carretero 137.6 180.6 311.0 130.4 118.4

Programa de Empleo Temporal 12.5 8.6 15.0 6.4 16.0

Programa Hidráulico 197.6 - 356.7 356.7 74.5

Ampliaciones a Universidades 175.7 188.6 212.9 24.3 17.2

Ampliaciones a Cultura - - 3.0 3.0 -

Infraestructura en Salud 48.7 - 150.0 150.0 197.71 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Sur

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 29: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Baja California

Sur también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones,

al pasar de 972.5 millones de pesos a 1 mil 434.8 millones de pesos en diferentes

Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 972.5 462.3 1,434.8

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 36.9 -1.0 35.9

Comunicaciones y Transportes 559.1 472.5 1,031.6

Secretaría de Economía 7.8 -0.5 7.2

Educación Pública 4.5 -0.1 4.3

Trabajo y Previsión Social 7.3 -0.6 6.7

Medio Ambiente y Recursos Naturales 16.5 -0.8 15.7

Procuraduría General de la República 23.9 -1.8 22.1

Desarrollo Social 51.8 -1.0 50.8

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 264.9 -4.4 260.5Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Baja California Sur por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 30: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,053.5 656.5 1,760.7 1,104.1 61.5

Alianza para el Campo - - 96.1 96.1 -

Construcción y Modernización de Carreteras 256.6 277.8 457.8 180.0 72.4La Paz - Los Cabos y Puente Álvaro Obregón 195.0 - - - - Puentes paralelos el Piojito carretera Cabo San Lucas-La Paz 38.0 22.0 22.0 0.0 -44.1

San Pedro - Cabo San Lucas Tramo: San Pedro - Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos - 200.0 290.0 90.0 -

La Paz - Los Cabos y Puente Álvaro Obregón. Tramo: Km. 184 + 500 Km. 200 + 000 - 40.0 40.0 0.0 -

San Ignacio - La Laguna - - 30.0 30.0 - San Javier-Loreto - - 30.0 30.0 - Benito Juárez - Villa Hidalgo-Ramaditas - - 30.0 30.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 23.6 - - - - Gastos asociados a inversión - 15.8 15.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 224.9 0.9 158.1 157.2 -32.1

Las Cuevas - La Rivera - El Rincón - San José del Cabo 15.0 - - - -

San Ignacio - La Laguna 25.0 - - - - San Javier - Loreto 10.0 - - - - Las Barrancas - Los Burros-El Chicharron - San Juanico 15.0 - - - - Los Barriles - El Cardonal - Boca del Álamo - Los Planes y Ramal al Cardonal 30.0 - - - -

Todos Los Santos - Cabo San Lucas 11.9 - - - - Cabos San Lucas - La Paz, Pasos Inferiores Vehiculares (PIVs), Km 5 + 711 y 7 + 300 25.0 - - - -

Las Barrancas - San Juanico - - 30.0 30.0 - Km. 75 + 000 - Bahía de Asunción 15.0 - 26.9 26.9 73.3Campo Fisher - Punta Abreojos 20.0 - 19.3 19.3 -6.7Ramal a Melitón Albañez 20.0 - 10.0 10.0 -51.7Los Planes-San Antonio 15.0 - 14.0 14.0 -9.8San Francisco de la Sierra - - 27.0 27.0 - Vizcaíno-Bahía de Tortugas 20.0 - 30.0 30.0 45.0Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 0.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 3.0 - - - -

Conservación y Mantenimiento Carretero 137.6 180.6 311.0 130.4 118.4

Programa de Empleo Temporal 12.5 8.6 15.0 6.4 16.0

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Sur(Millones de pesos)

Conceptos2008

Page 32: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 197.6 - 356.7 356.7 74.5Programa de Cultura del Agua 0.2 - - - - Programa de Agua Limpia 1.2 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 131.3 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

31.4 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 25.1 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 3.3 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 4.8 - - - -

Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.1 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 200.3 200.3 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 59.9 59.9 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 54.0 54.0 -

Gasto Corriente 0.3 - 42.5 42.5 14,046.1Ampliaciones a Universidades 175.7 188.6 212.9 24.3 17.2

Universidades: 160.6Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Baja California Sur 7.5 - 7.5 7.5 -3.4Ampliaciones a Educación

U. A. de Baja California Sur 7.5 - 16.6 16.6 112.8Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES*

U. A. de Baja California Sur - - 0.2 0.2 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Sur(Millones de pesos)

Conceptos2008

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10

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Cultura - - 3.0 3.0 - Pabellón Cultural de La República. "El Arco de La República Misión Cultural"/ Instituto Sudcaliforniano de Cultura

- - 3.0 3.0 -

Infraestructura en Salud 48.7 - 150.0 150.0 197.7Hospitales, Operación 9.7 - - - - Terminación del Hospital General de Cabo San Lucas 15.0 - - - - Sustitución del Hospital General JM Salvatierra por Hospital General de la Paz 20.0 - - - -

Terminación del Hospital de la Comunidad en Loreto de 12 camas 4.0 - - - -

Obra Nueva por Sustitución del Hospital Juan MarÍa Salvatierra de 120 Camas - - 150.0 150.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Sur(Millones de pesos)

Conceptos2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Campeche: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Campeche por 8 mil 101.5 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 1 mil 268.2 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 9 mil 369.7 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 39.4 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.0 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 1 mil 228.8 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 44.5 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal, por el aumento en la estimación de la RFP y porque para este ejercicio, Campeche fue clasificado dentro de los Estados con derecho al Fondo de Extracción de Hidrocarburos1.

1 Distribución que se determina conforme al Artículo 4°.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 7,355.0 8,101.5 9,369.7 1,268.2 15.7 23.1Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4,091.3 4,449.1 4,488.5 39.4 0.9 6.0 Educación Básica y Normal (FAEB) 2,442.9 2,606.3 2,592.6 -13.7 -0.5 2.6 Aportaciones para Salud (FASSA) 633.9 709.9 709.9 0.0 0.0 8.2 Infraestructura Social (FAIS) 307.8 337.5 370.6 33.1 9.8 16.3 Aportaciones Múltiples (FAM) 122.5 158.8 142.8 1 -16.0 -10.1 12.7 FORTAMUNDF 239.8 262.8 288.8 25.9 9.9 16.4 Seguridad Pública (FASP) 76.4 76.4 93.4 17.0 22.3 18.2 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 61.0 71.1 71.1 0.0 0.0 12.6 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 206.9 226.2 219.2 -7.1 -3.1 2.4Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3,263.7 3,652.4 4,881.2 1,228.8 33.6 44.5

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Campeche

(Millones de pesos y variaciones)

Page 38: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Campeche registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 064.6 millones

de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura

hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,614.2 1,080.1 2,144.6 1,064.6 28.4

Alianza para el Campo - - 174.4 174.4 -

Construcción y Modernización de Carreteras 760.5 510.8 806.0 295.2 2.4

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 60.9 0.9 20.9 20.0 -66.8

Conservación y Mantenimiento Carretero 123.3 139.7 210.0 70.3 64.6

Programa de Empleo Temporal 18.5 14.6 20.0 5.4 4.5

Programa Hidráulico 155.5 - 251.5 251.5 56.3

Ampliaciones a Universidades 382.0 414.1 475.9 61.8 20.4

Ampliaciones a Cultura - - 5.0 5.0 0.0

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 3.0 3.0 -

Infraestructura en Salud 113.5 - 116.0 116.0 -1.2

Ampliaciones a Turismo - - 62.0 62.0 - 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 39: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Campeche

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 934.3 millones de pesos a 1 mil 319.6 millones de pesos en diferentes

Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 934.3 385.3 1,319.6

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 48.1 -1.0 47.1

Comunicaciones y Transportes 746.7 390.9 1,137.6

Secretaría de Economía 5.3 -0.4 4.9

Educación Pública 4.6 -0.2 4.4

Trabajo y Previsión Social 8.0 -0.6 7.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales 20.4 -1.0 19.4

Procuraduría General de la República 17.0 -1.2 15.8

Desarrollo Social 84.2 -1.3 82.9Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Campeche por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 40: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,614.2 1,080.1 2,144.6 1,064.6 28.4

Alianza para el Campo - - 174.4 174.4 -

Construcción y Modernización de Carreteras 760.5 510.8 806.0 295.2 2.4Escárcega - Xpujil 160.0 150.0 200.0 50.0 20.8Ciudad del Carmen - Lím. Edos. Tab - Cam. Tramo: San Pedro - Zacatal 160.0 100.0 160.0 60.0 -3.4

Villahermosa - Escárcega, Tr. Escárcega - Lím. Estado Tabasco 160.0 - - - -

Tabasco/Camp - 150.0 200.0 50.0 - Cd. del Cármen - Campeche-Libramiento de Champotón 100.0 - 40.0 40.0 -61.3

Escárcega - Champotón 90.5 - - - - Escárcega - Champotón; Entronque Ley de la Reforma Agraria - Champotón. - 100.0 145.2 45.2 -

Desvío C.F. 180 Km. 121-131 (Proyecto Playa del Cármen - Champotón) - - 50.0 50.0 -

Desvío Carretera Federal 180 Km. 121. Km 131. (Proyecto Playa Esmeralda) - Champotón 90.0 - - - -

Gastos asociados a inversión - 10.8 10.8 10.8 - Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 60.9 0.9 20.9 20.0 -66.8

El Jobo - Colón - Ley Federal de la Reforma Agraria 45.0 - - - - Hopelchen - Dzibalchen 15.2 - 14.0 14.0 -11.0Calkini-Uxmal - - 6.0 6.0 - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 0.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 0.7 - - - -

Conservación y Mantenimiento Carretero 123.3 139.7 210.0 70.3 64.6Programa de Empleo Temporal 18.5 14.6 20.0 5.4 4.5

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche(Millones de pesos)

Conceptos2008

Page 42: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 155.5 - 251.5 251.5 56.3Programa de Cultura del Agua 0.2 - - - - Programa de Agua Limpia 0.8 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 80.9 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

43.1 - - - -

Otros de Inversión: Elaboración de Proyectos para APAZU 3.5 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 1.3 - - - -

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 4.9 - - - -

Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 4.1 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 7.8 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 2.2 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 6.8 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 176.4 176.4 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 37.4 37.4 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 3.2 3.2 -

Gasto Corriente - - 34.4 34.4 - Ampliaciones a Universidades 382.0 414.1 475.9 61.8 20.4

Universidades: 349.2Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Campeche 10.8 - 10.8 10.8 -3.4U. A. del Carmen 5.6 - 5.6 5.6 -3.4

Ampliaciones a Educación 0.0U. A. de Campeche 10.8 - 34.2 34.2 205.9U. A. del Carmen 5.6 - 11.2 11.2 93.3

Ampliaciones a Cultura - - 5.0 5.0 - Proyecto de Difusión Cultural (Programa de Difusión Cultural) / Universidad Autónoma del Cármen, Campeche

- - 5.0 5.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche(Millones de pesos)

Conceptos2008

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10

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 3.0 3.0 - Construcción de Centros Deportivos Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Cd. Cármen - - 3.0 3.0 -

Infraestructura en Salud 113.5 - 116.0 116.0 -1.2Hospitales, Operación 49.5 - - - - Terminación del Hospital General de 40 camas censables en Escárcega 30.0 - - - -

Terminación de una Unidad de Especialidades Médicas de Ontología en Campeche 14.0 - - - -

Construccion y Equipamiento del Hospital General con Especialidades de Campeche, de 120 Camas - - 50.0 50.0 -

Sustitucion del Hospital General de Escárcega, de 40 Camas - - 50.0 50.0 -

Conclusion del Hospital de la Comunidad de Xpujil 10.0 - 3.0 3.0 -71.0Conclusion de Obra Nueva del Hospital de la Comunidad de Sabancuy 10.0 - 3.0 3.0 -71.0

Unidad de Especialidades Médicas de Sangre e Imagenología en Campeche - - 10.0 10.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 62.0 62.0 - Área de Servicio Turísticos de Laguna Silvituc, Campeche - - 9.6 9.6 -

Construcción del Centro de Convenciones de Cd. del Cármen, Campeche - - 38.0 38.0 -

Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Ciudad de Champotón y del Área del Malecón, Campeche

- - 14.4 14.4 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche(Millones de pesos)

Conceptos2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Chiapas: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Chiapas por 34 mil 669.5 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 2 mil 610.5 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 37 mil 280.0 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 901.3 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.3 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 1 mil 709.2 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 21.7 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 31,684.6 34,669.5 37,280.0 2,610.5 7.5 13.7Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 18,912.4 20,300.4 21,201.7 901.3 4.4 8.3 Educación Básica y Normal (FAEB) 10,156.2 10,827.3 10,856.3 29.0 0.3 3.3 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,002.4 2,106.3 2,106.3 0.0 0.0 1.7 Infraestructura Social (FAIS) 3,634.8 3,960.4 4,349.2 388.8 9.8 15.6 Aportaciones Múltiples (FAM) 637.5 710.9 788.8 1 77.9 11.0 19.6 FORTAMUNDF 1,361.2 1,491.3 1,638.4 147.1 9.9 16.3 Seguridad Pública (FASP) 212.5 212.5 249.3 36.9 17.3 13.4 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 190.5 207.1 207.1 0.0 0.0 5.1 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 717.3 784.5 1,006.2 221.7 28.3 35.6

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12,772.2 14,369.1 16,078.3 1,709.2 11.9 21.7

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Chiapas

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Chiapas registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 605.4 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero y el aeroportuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura

hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,216.4 1,096.5 3,702.0 2,605.4 61.4

Alianza para el Campo 2 - - 625.0 625.0 - Construcción y Modernización de Carreteras 225.2 103.3 248.3 145.0 6.5Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 738.2 88.5 913.0 824.5 19.5Conservación y Mantenimiento Carretero 325.7 358.1 438.2 80.1 30.0Programa de Empleo Temporal 70.0 48.0 70.0 22.0 -3.4Aeroportuario - - 100.0 100.0 - Programa Hidráulico 351.0 - 541.3 541.3 49.0Ampliaciones a Universidades 466.5 498.6 612.0 113.4 26.8Ampliaciones a Cultura - - 32.1 32.1 - Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 13.2 13.2 - Infraestructura en Salud 39.7 - 122.0 122.0 197.0Ampliaciones a Turismo - - 35.9 35.9 -

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún sedesconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.

2 Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo lamecánica del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso;se destinaran 750 mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal dela SEMARNAT.

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

* El Fondo para la reconstrucción Económica y Social de Chiapas, se financiará con las aportaciones que realicen las Entidades Federativas con cargo al 10% de losIngresos del inciso d) fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación a los ingresos excedentes para programas yproyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas*

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Chiapas

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, casi

se duplicó el monto con respecto al Proyecto, al pasar de 1 mil 542.4 millones de

pesos a 2 mil 834.8 millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el

cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,542.4 1,292.4 2,834.8

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 160.4 -1.6 158.8

Comunicaciones y Transportes 814.5 1,058.7 1,873.2

Secretaría de Economía 11.1 -0.8 10.4

Delegación en Chiapas 7.9 -0.6 7.3

Subdelegación en Tapachula 3.3 -0.2 3.1

Educación Pública 5.4 -0.2 5.3

Salud 0.0 246.6 246.6

Trabajo y Previsión Social 8.7 -0.7 7.9

Reforma Agraria 12.6 -0.4 12.2

Medio Ambiente y Recursos Naturales 26.8 -1.3 25.5

Procuraduría General de la República 45.5 -3.4 42.1

Desarrollo Social 229.1 -1.3 227.8

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 21.5 -2.0 19.5

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 206.7 -1.3 205.5

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Chiapas por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,216.4 1,096.5 3,702.0 2,605.4 61.4

Alianza para el Campo 2 - - 625.0 625.0 -

Construcción y Modernización de Carreteras 225.2 103.3 248.3 145.0 6.5Ocozocoautla - Tuxlla Gutiérrez - - 40.0 40.0 - Tapanatepec - Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Las Choapas-Ocozocoautla) - Entronque La Pochota.

- 100.0 100.0 0.0 -

Ocozocoautla - Arraiga - 1.5 1.5 0.0 - Libramiento sur de Tuxlla Gutiérrez 150.0 - 50.0 50.0 -67.8Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tr. Ramal América Libre 40.0 - 40.0 40.0 -3.4Libramiento de Ocosingo - - 15.0 15.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 35.2 - - - - Gastos asociados a inversión - 1.8 1.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 738.2 88.5 913.0 824.5 19.5Villa Flores - Tonalá 100.0 - - - - Villa Flores - Villa Hidalgo 18.0 - - - - Paquete de Reconstrucción de Puentes Dañados por el Huracán Stan 29.9 - - - -

Paquete de Reconstrucción de Caminos 8.8 - - - - Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal 3.5 - - - - Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal 15.0 - - - - Tecpatan - Emiliano Zapata - San Miguel La Sardina - San Jose Maspac 7.0 - - - -

Mitontic Zivaltic - Chuchuntom 10.0 - - - - Socoltenango - Soyatitan 10.0 - - - - El paraíso - El Nopal 10.0 - - - - Baltazar Najera - Ranchería Chulija 5.0 - - - - Huitiupan - Sombra Carrizal 8.0 - - - - Jamaica - Manacal 15.0 - - - - Yajalón - Amado Nervo 20.0 - 20.0 20.0 -3.4Nueva Tenochtitlán - Ejido Bremen 10.0 - 10.0 10.0 -3.4Tapilula - Portacellis 10.0 - 9.0 9.0 -13.0Huitiupan - Sombra Carrizal - - 25.0 25.0 - Las Margaritas - Nuevo Momón - San Quintín 15.0 30.0 50.0 20.0 222.1Ángel Albino Corzo - Siltepec (229 + 300 - 239 + 300) 15.0 50.0 50.0 0.0 222.1E.C. (Fronteriza del Sur)-Roberto Barrios - San Antonio 15.0 6.0 6.0 0.0 -61.3Camino Las Pilas (Municipio de Metapa de Domínguez) - - 10.0 10.0 - Camino Cantón del Carmen (Municipio de Frontera Hidalgo) - - 13.0 13.0 -

Ejido Francisco I. Madero (Municipio de Frontera Hidalgo) - - 10.0 10.0 -

Cantón - El Aguinal - Galicia - - 15.0 15.0 - Tumbala - Xhanil 20.0 - 20.0 20.0 -3.4Niquivil - Pavencul - - 20.0 20.0 - Topón - Tapachulita - - 15.0 15.0 - Mapastepec - Acacoyahua - - 10.0 10.0 - Barra de San Simón - Mazatán - - 8.0 8.0 - Cash - San Miguel Tinajas - - 6.0 6.0 - Playa de Catazajá - Palenque - - 25.0 25.0 - Venustianso Carranza - Puxcatán - - 13.0 13.0 - Nueva Esperanza - Chiñintie - - 10.0 10.0 - Nuevo Limar - Usipa - - 10.0 10.0 - El Contento - Sibaca - Guaquitepec - - 10.0 10.0 - Cojtomil - Jetja - El Diamante - - 10.0 10.0 - Miguel Alemán - Raya de Tabasco - - 20.0 20.0 - Montecristo - Las Suizas - - 15.0 15.0 - Valdivia (Mapastepec) - Palmarcito (Pijijiapan) - - 15.0 15.0 -

Var. Real %

C/AConceptos

2008

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas**

(Millones de pesos)

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Acapetagua - El Arenal - Embarcadero - Río Arriba 15.0 - 15.0 15.0 -3.4E.C. Cd. Cuauhtémoc - Chihuahua - Ángel Albino Corzo - - 15.0 15.0 -

Ejido Francisco Mujica - Ranchería la Campana - - 20.0 20.0 - San Cristóbal - Saclamantón - San Juan Chamula 15.0 - 15.0 15.0 -3.4Peje de Oro - El Pinar 3.0 - 8.0 8.0 157.7E.C. Amatenago del Valle - Comitán) - San José Cruz Quemada - La Merced - - 10.0 10.0 -

Belizario Domínguez - Vicente Guerrero - - 20.0 20.0 - San Juan del Río - San Caralampio - - 9.0 9.0 - Belizario Dominguez - San José Ixtepec 15.0 - 13.0 13.0 -16.2Tila Chulum Juárez 15.0 - 20.0 20.0 28.8Sabanilla - Moyos - - 20.0 20.0 - Yajalón - Lázaro Cárdenas 15.0 - 5.0 5.0 -67.8Pueblo - Nuevo - Ponte Duro - El Manguito - - 15.0 15.0 - Pueblo - Nuevo - Solistahuacán - Chapayal - - 15.0 15.0 - Pijijiapán - Tapaculita - Topon - Palo Blanco - - 2.0 2.0 - San Pedro-Buenavista - Zaragoza - - 20.0 20.0 - E.C. Pulpitullo - Tocob Leglemal - - 4.0 4.0 - El Ambar - Nueva Libertad - - 17.5 17.5 - Bochil - Ixvontic - - 20.0 20.0 - Santa Catarina - Los Naranjos - - 20.0 20.0 - San Pedro Pavochil - Crucero Corona - - 20.0 20.0 - E.C. (Yajalón Sabanilla) - Paraíso - - 20.0 20.0 - Oxchuc - Plaza Yochib - - 20.0 20.0 - Pte. Vehícular Tr. Cristóbal Colón - Bebedero - - 6.0 6.0 - Mazatán - Barra de San José 15.0 - 16.0 16.0 3.1Crucero Tonina - Crucero Montelibano - - 30.0 30.0 - Simojovel - Sitalá 6.6 - 15.0 15.0 119.6Chicomuselo - Rizo de Oro - - 10.0 10.0 - Jaritas - Cd. Hidalgo - - 20.0 20.0 - Chanal la Mendoza - - 30.0 30.0 - El Jobito - Nueva Independencia - - 5.0 5.0 - Desvío Baja California - Baja California - - 5.0 5.0 - Nueva Independencia - José María Pino Suárez - - 5.0 5.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 293.4 - - - - Gastos asociados a inversión - 2.5 2.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 325.7 358.1 438.2 80.1 30.0

Programa de Empleo Temporal 70.0 48.0 70.0 22.0 -3.4

Aeroportuario - - 100.0 100.0 - Ampliación del Aeropuerto de Palenque - - 100.0 100.0 -

Var. Real %

C/AConceptos

2008

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas**

(Millones de pesos)

Page 53: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

10

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 351.0 - 541.3 541.3 49.0Programa de Cultura del Agua 2.0 - - - - Programa de Agua Limpia 2.1 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 81.3 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

206.6 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 2.1 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 0.5 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 0.9 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 1.3 - - - -

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 5.0 - - - -

Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 14.2 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 2.0 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 0.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 5.6 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 1.3 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 7.0 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 3.5 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.9 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.3 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 6.4 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 289.4 289.4 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 80.5 80.5 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 101.2 101.2 -

Gasto Corriente 7.6 - 70.2 70.2 792.6

Var. Real %

C/AConceptos

2008

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas**

(Millones de pesos)

Page 54: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

11

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Universidades 466.5 498.6 612.0 113.4 26.8Universidades: 426.5Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Chiapas 17.5 - 17.5 17.5 -3.4U. de Ciencias y Artes de Chiapas 1.6 - 1.6 1.6 -3.4U. Politécnica de Chiapas 0.4 - 0.4 0.4 -3.4U. Intercultural de Chiapas 0.5 - 0.5 0.5 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Chiapas 17.5 - 52.1 52.1 188.1U. de Ciencias y Artes de Chiapas 1.6 - 3.3 3.3 93.3U. Politécnica de Chiapas 0.4 - 0.8 0.8 93.3U. Intercultural de Chiapas 0.5 - 1.0 1.0 93.3

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES*

U. A. de Chiapas - - 36.2 36.2 - Ampliaciones a Cultura - - 32.1 32.1 -

Modernización Tecnológica en Bibilioteca Pública Central de Chiapas / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas

- - 0.5 0.5 -

Equipamiento de Mobiliario para 40 Bibliotecas Públicas Municipales y Biblioteca Pública Central / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas

- - 1.6 1.6 -

Templo y Ex Convento de Santo Domingo de Guzman (Templo y Atrio) / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas

- - 5.0 5.0 -

Orquesta Sinfónica de Chiapas / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas - - 10.0 10.0 -

Museo de Arte Litúrgico en Tecpatán / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas - - 15.0 15.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 13.2 13.2 - 2a. etapa de la Construcción del Polideportivo en el Municipio de Comitán de Domínguez - - 2.2 2.2 -

Construcción de Tribunas en el Estadio de Futbol en el Municipio de Comitán de Domínguez - - 1.0 1.0 -

Construcción de Unidad Deportiva en el Municipio de Jiquipilas - - 2.0 2.0 -

Construcción de Canchas Populares de Usos Múltiples en Varios Municipios Chiapanecos - - 8.0 8.0 -

Var. Real %

C/AConceptos

2008

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas**

(Millones de pesos)

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12

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Infraestructura en Salud 39.7 - 122.0 122.0 197.0Hospitales, Operación 31.7 - - - - Hospital de Comitán de Domínguez 60 Camas Primera Etapa - - 80.0 80.0 -

Conclusión del Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez 8 - 20.0 20.0 141.6Hospital de Villaflores Primera Etapa - - 15.0 15.0 - Ampliación del Hospital de Palenque - - 7.0 7.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 35.9 35.9 - Proyecto del Centro Integralmente Planeado Desarrollo Urbano en el Estado de Chiapas - - 7.1 7.1 -

Desarrollo Turístico "Soconusco", Chiapas - - 9.6 9.6 - Parque el "Huacal", en el Municipio de Tapachula, Chiapas - - 4.8 4.8 -

Proyecto del Centro Integralmente Planeado Servicios Públicos "Cascadas de Agua Azul", Chiapas - - 5.1 5.1 -

Mejoramiento Integral del Parque Morelos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - - 4.5 4.5 -

Proyecto del Centro Integralmente Planeado Adquisición de Terrenos, en Chiapas - - 4.8 4.8 -

2 Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo lamecánica del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso; sedestinaran 750 mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal de laSEMARNAT.Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Var. Real %

C/AConceptos

2008

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún sedesconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.** El Fondo para la reconstrucción Económica y Social de Chiapas, se financiará con las aportaciones que realicen las Entidades Federativas con cargo al 10% de losIngresos del inciso d) fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación a los ingresos excedentes para programas yproyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas**

(Millones de pesos)

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Chihuahua: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Chihuahua por 21 005.2 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 1 mil 697.3 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 22 mil 702.5 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 243.1 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.5 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 1 mil 454.2 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.0 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 19,245.5 21,005.2 22,702.5 1,697.3 8.1 14.0Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 9,983.1 10,761.5 11,004.5 243.1 2.3 6.5 Educación Básica y Normal (FAEB) 5,777.6 6,267.3 6,261.1 -6.1 -0.1 4.7 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,176.5 1,204.1 1,204.1 0.0 0.0 -1.1 Infraestructura Social (FAIS) 656.6 715.7 785.9 70.3 9.8 15.7 Aportaciones Múltiples (FAM) 298.5 321.9 360.6 1 38.7 12.0 16.7 FORTAMUNDF 1,027.3 1,124.6 1,235.3 110.7 9.8 16.2 Seguridad Pública (FASP) 171.5 171.5 207.0 35.5 20.7 16.6 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 122.9 133.8 133.8 0.0 0.0 5.2 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 752.1 822.6 816.6 -6.0 -0.7 4.9

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9,262.4 10,243.7 11,697.9 1,454.2 14.2 22.0

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Chihuahua

(Millones de pesos y variaciones)

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Chihuahua registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 569.1 millones

de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el ferroviario y aeroportuario, el programa hidráulico, para

cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y

deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,039.1 1,357.1 3,926.2 2,569.1 86.1

Alianza para el Campo - - 319.8 319.8 -

Construcción y Modernización de Carreteras 237.8 142.8 683.8 541.0 177.9

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 219.0 42.5 556.5 514.0 145.6

Conservación y Mantenimiento Carretero 306.7 302.4 327.2 24.8 3.1

Programa de Empleo Temporal 35.0 24.0 37.0 13.0 2.2

Ferroviario y Aeroportuario - - 180.0 180.0 -

Programa Hidráulico 377.6 - 698.7 698.7 -

Ampliaciones a Universidades 794.0 845.4 1,012.9 167.5 23.3

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 8.1 8.1 -

Infraestructura en Salud 69.0 - 102.3 102.3 43.31 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chihuahua

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 61: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Chihuahua

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 1 mil 041.8 millones de pesos a 2 mil 300.8 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,041.8 1,259.0 2,300.8

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 100.9 -1.7 99.2

Comunicaciones y Transportes 596.2 1,272.8 1,869.0

Secretaría de Economía 16.6 -1.1 15.5

Delegación en Chihuahua 9.3 -0.6 8.7

Subdelegación en Ciudad Juárez 7.3 -0.5 6.8

Educación Pública 4.6 -0.2 4.4

Trabajo y Previsión Social 11.9 -1.0 10.9

Medio Ambiente y Recursos Naturales 19.6 -1.0 18.6

Procuraduría General de la República 55.2 -4.7 50.5

Desarrollo Social 106.2 -1.2 105.0

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 20.5 -2.0 18.5

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 110.3 -1.0 109.3Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Chihuahua por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,039.1 1,357.1 3,926.2 2,569.1 86.1

Alianza para el Campo - - 319.8 319.8 -

Construcción y Modernización de Carreteras 237.8 142.8 683.8 541.0 177.9Cuauhtémoc - La Junta 57.0 75.0 60.0 -15.0 1.7Chihuahua - Parral (Vía Corta); Tramos: km 92 + 000 - km 103 + 000 y km 122 + 000 al km 138 + 000 100.0 - - - -

Puerto Sabinal - Badiraguato Tr: Pto. Sabinal - Los Frailes Lím. Edos. Sin - Dgo - Chi 50.0 - - - -

La Junta - San Pedro - - 110.0 110.0 - Chihuahua - Delicias - - 90.0 90.0 - Galeana.Janos, Tr. Galeano - Nuevo Casas Grandes - - 60.0 60.0 - Parral - Matamoros - Lím. Edo. Durango - - 40.0 40.0 - Chihuahua - Parral (Vía Corta); tramos: km. 92 + 000 - km 103 + 000, km 122 + 000 al km 138 + 000 km. y 166 + 000 al km. 180 + 000

- 66.0 142.0 76.0 -

Puerto Sabinal Badiraguato Tr. Pto Sabinal - Los Frailes ( Lím. Edos. Sin./Dgo./Chih.) - - 80.0 80.0 -

San Rafael - Bahuichivo - - 100.0 100.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 30.8 - - 0.0 - Gastos asociados a inversión - 1.8 1.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 219.0 42.5 556.5 514.0 145.6Julimes - El Cuervo 25.0 20.0 - -20.0 - Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. (Guachochi-Creel) - 20.0 - -20.0 -

San Lorenzo - Santa Clara 40.0 - 50.0 50.0 20.8Aboreachi - Yoquuivo - Polanco - Morelos - - 80.0 80.0 - San Francisco de Borja - Nonoava - Rocheachi Tr. Nanoava - Rocheachi, Subtramo. Nanoava km. 38 + 000

- - 100.0 100.0 -

San Francisco de Borja - Nonoava 45.0 - 80.0 80.0 71.8Julimes - Estación Chilicote - - 40.0 40.0 - Libramiento Sur de Cuauhtémoc - - 120.0 120.0 - Libramiento Norte - Sur Parral - - 40.0 40.0 - Villa López - Salaices - - 10.0 10.0 - Mesa del Huracán - Juan Mata Ortiz - - 30.0 30.0 - Villa Coronado - San Pedro 5.0 - 4.0 4.0 -22.7Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 104.0 - - 0.0 - Gastos asociados a inversión - 2.5 2.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 306.7 302.4 327.2 24.8 3.1

Programa de Empleo Temporal 35.0 24.0 37.0 13.0 2.2

Ferroviario y Portuario - - 180.0 180.0 -

Ferroviario - - 80.0 80.0 - Libramiento ferroviario de Cd. Juárez - - 80.0 80.0 -

Aeroportuario - - 100.0 100.0 - Creel, Bocoyna, Chihuahua - - 100.0 100.0 -

Var. Real %

C/A

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chihuahua

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Page 64: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 377.6 - 698.7 698.7 - Programa de Cultura del Agua 0.5 - - - - Programa de Agua Limpia 1.4 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 140.9 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

55.7 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 19.2 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 12.1 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 21.3 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 4.8 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 74.1 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 8.7 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 15.0 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 1.6 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 18.8 - - - -

Adquisición de Terrenos 1.4 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.1 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 0.6 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 283.2 283.2 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 202.4 202.4 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 127.1 127.1 -

Gasto Corriente 1.2 - 86.0 86.0 6,825.7

Var. Real %

C/A

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chihuahua

(Millones de pesos)

Conceptos2008

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10

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Universidades 794.0 845.4 1,012.9 167.5 23.3

Universidades: 725.8Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Chihuahua 16.0 - 16.0 16.0 -3.4U. A. de Ciudad Juárez 18.0 - 18.0 18.0 -3.4Colegio de Chihuahua 0.1 - 0.1 0.1 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Chihuahua 16.0 - 37.4 37.4 125.7U. A. de Ciudad Juárez 18.0 - 52.0 52.0 179.5Colegio de Chihuahua 0.1 - 0.2 0.2 93.3

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES *

U. A. de Chihuahua - - 30.3 30.3 - U. A. de Ciudad Juárez - - 13.5 13.5 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 8.1 8.1 - Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Municipio de Parral - - 5 5.0 -

Rehabilitación de Cancha Sintética de Futbol y Pista de Atletismo en el Municipio de Cd. Juárez - - 3 3.1 -

Infraestructura en Salud 69.0 - 102.3 102.3 43.3Terminación del Hospital Infantil, 60 camas - Cd. Juárez 25.0 - - - -

Terminación del Hospital General de 60 camas en Parral 25.0 - - - -

Terminación del Capacits en Cd. Juárez 5.0 - - - - Terminación del Cessa de Guachochí 7.0 - - - - Terminación del Centro de Salud con servicios ampliados en Chihuahua (col.Nogales) 7.0 - - - -

Ampliación de Obra y Equipamiento de 70 Camas del Hospital de Salud Mental Cd. Juárez - - 22.0 22.0 -

Sustitucion del Hospital General en Parral - - 40.0 40.0 - Conclusión Centro de Salud con Servicios Ampliados en Creel - - 6.8 6.8 -

Hospital Infantil de Chihuahua - - 23.5 23.5 -

Centro de Salud con Servicios Ampliados Cuauhtémoc - - 10.0 10.0 -

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Var. Real %

C/A

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chihuahua

(Millones de pesos)

Conceptos2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Coahuila: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Coahuila por 17 mil 878.1 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 1 mil 120.1 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 18 mil 998.1 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 145.1 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 5.5 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 975.0 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 17.2 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 16,508.3 17,878.1 18,998.1 1,120.1 6.3 11.2Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 8,492.8 9,127.9 9,273.0 145.1 1.6 5.5 Educación Básica y Normal (FAEB) 5,657.3 6,081.8 6,051.7 -30.0 -0.5 3.4 Aportaciones para Salud (FASSA) 820.8 851.3 851.3 0.0 0.0 0.2 Infraestructura Social (FAIS) 258.6 284.6 312.6 27.9 9.8 16.8 Aportaciones Múltiples (FAM) 240.3 263.6 288.4 1 24.7 9.4 16.0 FORTAMUNDF 794.1 870.1 955.9 85.8 9.9 16.3 Seguridad Pública (FASP) 142.5 142.5 169.5 27.0 19.0 15.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 154.8 169.8 169.8 0.0 0.0 6.1 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 424.4 464.1 473.8 9.7 2.1 7.9

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 8,015.6 8,750.2 9,725.2 975.0 11.1 17.2

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Coahuila

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Coahuila registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 505.0 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para

infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma

más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,859.0 1,308.4 2,813.4 1,505.0 46.2

Alianza para el Campo - - 228.5 228.5 -

Construcción y Modernización de Carreteras 477.3 402.3 582.3 180.0 17.9

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 261.7 1.5 247.2 245.7 -8.7

Conservación y Mantenimiento Carretero 243.2 257.8 303.0 45.2 20.4

Programa de Empleo Temporal 27.5 16.0 29.0 13.0 1.9

Programa Hidráulico 211.6 - 499.4 499.4 128.1

Ampliaciones a Universidades 593.2 630.8 713.6 82.8 16.2

Ampliaciones a Cultura - - 27.8 27.8 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 2.0 2.0 -

Infraestructura en Salud 44.4 - 180.6 180.6 292.5

Partida Informativa: Ramo 23

Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana de la Laguna - - 250.0 250.0 -1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Coahuila

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Coahuila

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 1 mil 148.0 millones de pesos a 1 mil 626.5 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,148.0 478.5 1,626.5

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 47.3 -0.9 46.4

Comunicaciones y Transportes 764.8 494.4 1,259.2

Secretaría de Economía 18.4 -1.2 17.2

Delegación en Coahuila 10.1 -0.7 9.4

Subdelegación en Piedras Negras 4.1 -0.3 3.8

Subdelegación en Torreón 4.2 -0.3 3.9

Educación Pública 4.4 -0.1 4.2

Trabajo y Previsión Social 14.2 -1.1 13.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales 16.7 -0.9 15.8

Procuraduría General de la República 45.1 -3.7 41.5

Desarrollo Social 68.2 -0.9 67.3

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 63.7 -6.0 57.7

Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 21.4 -2.0 19.4

Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 20.7 -2.0 18.7

Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la ciudad de Torreón, Estado d 21.7 -2.0 19.6

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 105.2 -1.0 104.2Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Coahuila por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,859.0 1,308.4 2,813.4 1,505.0 46.2

Alianza para el Campo - - 228.5 228.5 -

Construcción y Modernización de Carreteras 477.3 402.3 582.3 180.0 17.9Zacatecas-Saltillo, tramo Concepción del Oro - Sallillo 150.0 150.0 150.0 0.0 -3.4San Buenaventura - Cuatro Ciénegas 125.1 - 70.0 70.0 -45.9Morelos Cd. Acuna Tr. Zaragoza Cd. Acuña 140.0 50.0 80.0 30.0 -44.8Acuña - Piedras Negras 30.0 200.0 200.0 0.0 544.2Torreón-Saltillo Tr. La Cuchilla - El Porvenir 30.7 0.0 80.0 80.0 151.8Libramiento Poniente de Saltillo 1.5 0.5 0.5 0.0 - Gastos asociados a inversión - 1.8 1.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 261.7 1.5 247.2 245.7 -8.7Hipólito - Camaleón 10.5 - - - - Camino: Puerto de Flores - San Antonio de las Alazanas 5.2 - - - -

Dolores Finisterre 5.0 - - - - Villa Unión - Santa Mónica - Guerrero 43.0 - - - - Fraustro - Paredón 39.6 - - - - Puente sobre Arroyo San Lorenzo 70.3 - - - - El Sauz - Palau 20.0 - 80.0 80.0 286.5Ramal a Nueva Victoria - - 40.0 40.0 - Ramal a San Patricio - - 8.0 8.0 - Muzquiz - Ojinaga - - 40.0 40.0 - Viesca - Ahuichila - - 20.0 20.0 - Santa Mónica - Guadalupe 15.0 - 12.0 12.0 -22.7Ramal a Ricardo Flores Magón - - 17.0 17.0 - Acceso a Allende (Carretera 57) - - 28.7 28.7 - Gastos asociados a inversión - 1.5 1.5 0.0 -

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 53.1 - - - -

Conservación y Mantenimiento Carretero 243.2 257.8 303.0 45.2 20.4

Programa de Empleo Temporal 27.5 16.0 29.0 13.0 1.9

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Coahuila(Millones de pesos)

Conceptos2008

Page 74: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 211.6 - 499.4 499.4 128.1Programa de Cultura del Agua 0.2 - - - - Programa de Agua Limpia 0.3 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 61.8 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

67.9 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 14.2 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 0.5 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 0.9 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 5.9 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 4.0 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 1.2 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 16.2 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 0.7 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 10.2 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 22.7 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.1 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.6 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 0.6 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 253.2 253.2 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 169.1 169.1 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 9.1 9.1 -

Gasto Corriente 3.8 - 68.1 68.1 1,627.2Ampliaciones a Universidades 593.2 630.8 713.6 82.8 16.2

Universidades: 542.3Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Coahuila 25.5 - 25.5 25.5 - Ampliaciones a Educación

U. A. de Coahuila 25.5 - 57.3 57.3 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Coahuila(Millones de pesos)

Conceptos2008

Page 75: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

10

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Cultura - - 27.8 27.8 - Teatro de la Ciudad / Municipo de Muzquiz, Coahuila - - 5.2 5.2 - Casa de la Cultura "Maria del Pilar Tijerina de Guadiana"/ Presidencia Municipal San Juan de Sabinas Coahuila

- - 6.7 6.7 -

Parque Cultural del Cincuentenario / Universidad Autónoma de Coahuila - - 10.0 10.0 -

Complemento Financiero Para Construcción de Edificio de Bellas Artes/ Municipio de Sabinas, Coahuila.

- - 6.0 6.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 2.0 2.0 - Construción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Frontera - - 2.0 2.0 -

Infraestructura en Salud 44.4 - 180.6 180.6 292.5Operación: Hospitales Generales de Múzquiz, Allende y Cd. Acuña 12.4 - - - -

Terminación del Hospital General en el Municipio de Palau, Múzquiz 30 camas 22.0 - - - -

Sustitución por obra nueva del Hospital de la Mujer por un Hospital General en Saltillo de 90 camas 10.0 - - - -

Sustitución por Obra Nueva del Hospital de la Mujer por un Hospital General en Saltillo de 90 Camas - - 80.0 80.0 -

Fortalecimiento del Centro de Salud en la Rosita - - 0.4 0.4 - Obra Nueva por Sustitución del Hospital General de Monclova - - 67.0 67.0 -

Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud - - 20.1 20.1 -

Obra Nueva por Sustitución del Hospital de Muzquiz - - 13.0 13.0 -

Partida Informativa: Ramo 23Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana de la Laguna - - 250.0 250.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Coahuila(Millones de pesos)

Conceptos2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE COLIMA

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Colima: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Colima por 5 mil 917.8 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 204.6 millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar

un total en este grupo, de 6 mil 122.4 millones de pesos, las ampliaciones tienen

su origen en:

Un aumento de 204.6 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 14.7 por ciento con respecto al 2007. Este incremento se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Mientras que para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, se aprobó el mismo monto que contenía el Proyecto del Ejecutivo Federal, aunque en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 5.9 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 5,376.1 5,917.8 6,122.4 204.6 3.5 10.0Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 2,852.9 3,127.1 3,127.1 0.0 0.0 5.9 Educación Básica y Normal (FAEB) 1,737.2 1,871.0 1,869.1 -1.9 -0.1 4.0 Aportaciones para Salud (FASSA) 495.2 528.0 528.0 0.0 0.0 3.0 Infraestructura Social (FAIS) 78.2 86.1 94.5 8.4 9.8 16.8 Aportaciones Múltiples (FAM) 105.4 172.0 126.2 1 -45.7 -26.6 15.8 FORTAMUNDF 180.3 197.8 217.5 19.6 9.9 16.6 Seguridad Pública (FASP) 74.7 74.7 91.2 16.6 22.2 18.1 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 41.5 43.8 43.8 0.0 0.0 2.2 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 140.5 153.7 156.6 2.9 1.9 7.7

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2,523.3 2,790.7 2,995.3 204.6 7.3 14.7

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Colima

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Colima registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 563.4 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura,

universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte,

infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura

turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se

presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,162.9 920.3 2,483.8 1,563.4 106.4

Alianza para el Campo - - 106.5 106.5 -

Construcción y Modernización de Carreteras 58.1 110.8 182.9 72.1 204.2

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 122.4 0.8 194.8 194.0 53.8

Conservación y Mantenimiento Carretero 59.7 94.8 164.1 69.3 165.6

Programa de Empleo Temporal 13.5 12.0 15.0 3.0 7.4

Ferroviario y Portuario - - 403.7 403.7 -

Programa Hidráulico 228.9 - 517.5 517.5 118.5

Ampliaciones a Universidades 662.4 701.9 787.3 85.3 14.8

Ampliaciones a Cultura - - 30.0 30.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 3.0 3.0 -

Infraestructura en Salud 17.8 - 82.0 82.0 344.3

Ampliaciones a Turismo - - 7.6 7.6 - 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Colima

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Colima también

resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, casi se

duplicó el monto con respecto al Proyecto, al pasar de 430.8 millones de pesos a

843.4 millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro

siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 430.8 412.7 843.4

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 41.9 -0.8 41.0

Comunicaciones y Transportes 276.2 418.4 694.6

Secretaría de Economía 6.5 -0.4 6.1

Educación Pública 4.0 -0.1 3.9

Trabajo y Previsión Social 6.8 -0.6 6.2

Medio Ambiente y Recursos Naturales 15.4 -1.0 14.4

Procuraduría General de la República 21.3 -1.8 19.5

Desarrollo Social 58.7 -1.0 57.7Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Colima por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,162.9 920.3 2,483.8 1,563.4 106.4

Alianza para el Campo - - 106.5 106.5 -

Construcción y Modernización de Carreteras 58.1 110.8 182.9 72.1 204.2Manzanillo - Cihuatlán 30.0 100.0 100.0 0.0 222.1E.C. (Manzanillo - Coquimatlán) Tr. Veladreo de Comatlán - La Rosa - La Fundición - - 50.0 50 -

Manzanillo - Melaque, Tr. Libramiento Cihuatlán - - 22.1 22 - Gastos asociados a inversión 10.8 10.8 0.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 28.1 - - - -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 122.4 0.8 194.8 194.0 53.8Ixtlahuacán - Las Conchas 10.0 - - - - Las Conchas - Agua de la Virgen 15.0 - - - - Pueblo Juárez - Agua Zarca - La Sidra 8.1 - - - - Rincón de López - Banco de Jicotán - - 8.0 8.0 - La Estación - Caleras - - 10.0 10.0 - Ixtlahuacán - La Presa 8.0 - 8.0 8.0 -3.4Agua de la Virgen - Santa Inés - - 5.0 5.0 - Estudio y Proyecto Entr. Paseo Gaviotas - - 1.0 1.0 - Libramiento Manzanillo - El Naranjo - - 20.0 20.0 - Entr. Chandiablo - - 20.0 20.0 - Coquimatlán - Jala - - 7.0 7.0 - Puerta de Aznar - Tepames - - 18.0 18.0 - Entr. Planta de tratamiento - - 20.0 20.0 - San Antonio Agua Salada - La Loma - - 20.0 20.0 - Puerta de Aznar - Estapilla - - 12.0 12.0 - Estampilla - La Tuna Tr. 0 + 000 - 11 + 000 - - 10.0 10.0 - Los Asmoles-Jilotupa-Tamala Tr. 1+000 - 14+000 - - 10.0 10.0 - La Fundición - La Atravesada - Coalatilla - - 15.0 15.0 - Las Tunas - Las Conchas - - 10.0 10.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 81.3 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.8 0.8 0.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Colima(Millones de pesos)

Conceptos2008

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9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Conservación y Mantenimiento Carretero 59.7 94.8 164.1 69.3 165.6

Programa de Empleo Temporal 13.5 12.0 15.0 3.0 7.4

Ferroviario y Portuario - - 403.7 403.7 -

Portuario - - 323.7 323.7 - Manzanillo, Laguna de Cuyutlán - - 323.7 323.7 -

Ferroviario - - 80.0 80.0 - Libramiento ferroviario de Manzanillo - - 80.0 80.0 -

Programa Hidráulico 228.9 - 517.5 517.5 118.5Programa de Cultura del Agua 0.4 - - - - Programa de Agua Limpia 0.6 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 99.4 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

51.7 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 0.5 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 0.9 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.2 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) 36.6 - - - - Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 0.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 20.9 - - - - Programa de Desarrollo Parcelario 3.0 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 5.8 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 0.3 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 4.8 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.1 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.2 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 0.6 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 151.3 151.3 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 323.7 323.7 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 4.4 4.4 - Gasto Corriente 0.4 - 38.1 38.1 9,104.6

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Colima(Millones de pesos)

Conceptos2008

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10

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Universidades 662.4 701.9 787.3 85.3 14.8Universidades: 605.6Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. de Colima 28.4 - 28.4 28.4 -3.4Ampliaciones a Educación

U. de Colima 28.4 - 56.9 56.9 93.3Ampliaciones a Cultura - - 30.0 30.0 -

Complemento Financiero para Construcción del Complejo Recreativo Cultural y Deportivo Piedra Lisa (Rotonda de Colimenses Ilustres y Museos de la Ciencias y Tecnologías) / Secretaría de Cultura de Colima.

- - 30.0 30.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 3.0 3.0 - Construción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Colima - - 3.0 3.0 -

Infraestructura en Salud 17.8 - 82.0 82.0 344.3Hospitales, Operación 9.8 - - - - Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 8.0 - - - - Ampliación del Centro de Salud Mirador de la Cumbre - - 4.5 4.5 - Conclusión del Centro Estatal de Cancerología, Colima - - 40.1 40.1 - Fortalecimiento del Hospital de Tecoman - - 4.5 4.5 - Centro de Salud La Culebra - - 0.6 0.6 - Centro de Salud Montitlan - - 2.1 2.1 - Centro de Salud Jiliotupa - - 2.1 2.1 - Laboratorio Estatal - - 28.0 28.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 7.6 7.6 - Proyecto Ecoturistico y de Salud Mujeres Volcán de Colima - - 7.6 7.6 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Var. Real %

C/A

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Colima(Millones de pesos)

Conceptos2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL DISTRITO

FEDERAL Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, Seguridad Pública y Protección

Civil, al Fondo Metropolitano, así como las ampliaciones para infraestructura

turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

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3

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

Page 89: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Distrito Federal: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Distrito Federal por 85 mil 337.1 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 3 mil 371.0 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 88 mil 708.1 millones de pesos.

Estas son ampliaciones netas, debido a que se aumentaron 3 mil 449.6 millones

de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa

de crecimiento real del 12.0 por ciento con respecto al 2007; el origen de dicho

incremento se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el

aumento en la estimación de la RFP. Por el contrario, la suma de los Ramos 25 y

33 registró una disminución de 78.6 millones de pesos, aunque en términos reales

muestra una tasa de crecimiento de 11.4 por ciento con respecto al aprobado para

el 2007.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 76,707.4 85,337.1 88,708.1 3,371.0 4.0 11.8

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 33,492.7 38,697.6 38,619.0 -78.6 -0.2 11.4 Educación Básica y Normal (FAEB Ramo 25) 26,235.2 30,981.5 30,590.8 -390.7 -1.3 12.7

Aportaciones para Salud (FASSA) 2,343.3 2,387.0 2,387.0 0.0 0.0 -1.6

Aportaciones Múltiples (FAM) 418.9 442.4 448.8 6.4 1.5 3.5

FORTAMUNDF 2,707.9 2,961.5 3,252.2 290.7 9.8 16.1

Seguridad Pública (FASP) 315.9 315.9 376.0 60.1 19.0 15.0

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,471.5 1,609.3 1,564.2 -45.1 -2.8 2.7

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 43,214.8 46,639.5 50,089.1 3,449.6 7.4 12.0Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Distrito Federal

(Millones de pesos)2008 (C-B)

Ampliaciones2007 Aprobado

(A)Conceptos

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

Page 90: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal se asignaron recursos

adicionales al Distrito Federal por 6 mil 568.1, para destinarse a diferentes rubros

como el programa Alianza para el Campo, el programa hidráulico, para cultura, a

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como las ampliaciones para

infraestructura hospitalaria y al turismo, para Seguridad Pública y Protección Civil

y al Fondo Metropolitano, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más

detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007 Ampliaciones

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B

Total Sectores 915.6 - 6,568.1 6,568.1 593.2

Alianza para el Campo - - 77.4 77.4 -

Programa Hidráulico 878.6 - 4,990.7 4,990.7 448.9

Universidad Autónoma de la Ciudad de México - - 100.0 100.0 -

Ampliaciones a Cultura - - 91.6 91.6 -

Infraestructura en Salud 37.0 - 50.8 50.8 32.6

Ampliaciones a Turismo - - 7.6 7.6 -

Ramo 23: - - 1,250.0 1,250.0 -

Seguridad Pública - - 500.0 500.0 -

Protección Civil - - 750.0 750.0 -

Partida Informativa: Ramo 23

Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana del Valle de México - - 3,550.0 3,550.0 -

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Var. Real %

C/A

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Ampliación al Gasto Identificado por Sectores para el Distrito Federal

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Page 91: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Distrito Federal también

resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 9

mil 136.6 millones de pesos a 13 mil 843.2 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 9,136.6 4,706.6 13,843.2

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 29.2 -0.6 28.7

Secretaría de Economía 12.7 -1.1 11.6

Salud 0.0 2,325.7 2,325.7

Hospital General de México 0.0 1,613.1 1,613.1

Hospital Juárez de México 0.0 712.6 712.6

Trabajo y Previsión Social 26.8 -1.5 25.4

Procuraduría General de la República 116.8 -13.7 103.1

Desarrollo Social 5.7 1,597.7 1,603.4

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 642.9 -40.3 602.6

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 8,302.4 840.3 9,142.7

Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A. C. 33.6 -0.4 33.2

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. 173.8 -2.5 171.3

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 181.1 -1.6 179.5

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7,789.7 846.0 8,635.7

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 40.9 0.0 40.9

Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora 83.1 -1.1 82.1Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Distrito Federal por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 92: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

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8

Continúa

2007 Ampliaciones Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 915.6 - 6,568.1 6,568.1 593.2

Alianza para el Campo - - 77.4 77.4 -

Programa Hidráulico 878.6 - 4,990.7 4,990.7 448.9Programa de Cultura del Agua 1.0 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 613.0 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) 20.0 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 6.3 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 11.1 - - - - Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 21.3 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 7.3 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 6.2 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 0.3 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 6.9 - - - - Adquisición de Terrenos 0.7 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) 0.5 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 2,329.0 2,329.0 - Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 17.1 17.1 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 604.4 604.4 - Gasto Corriente 184.1 - 2,040.2 2,040.2 970.9

Ampliaciones a Universidades - - 100.0 100.0 -

Universidad Autónoma de la Ciudad de México - - 100.0 100.0 -

Ampliaciones a Cultura - - 91.6 91.6 -

Academia Mexicana de la Lengua, A.C. (Modernización de Recinto, Información, Difusión, Adecuación de Espacios, Conservación de Acervos, Publicaciones Operación y Fortalecimiento Institucional)

- - 2.0 2.0 -

Arte y Discapacidad (Trabajo a favor de las personas con Capacidades Diferentes, Talleres y Presentación de la Producción Bahay) / Arte Acción Teatro de Movimiento A.C.

- - 0.3 0.3 -

Encuentros Regionales de Creadores, Artistas y Promotores Culturales/ Asamblea para la Cultura y la Democracia A.C. - - 1.0 1.0 -

Difusión de la Cultura Afromestiza de México / Asociación Cultural Xquenda A.C. - - 0.5 0.5 -

Asociación de Escritores de México. A.C. (Edición Independiente, Difusión y Fomento a la Lectura; Formación, Reflexión e Investigación, Arte Independiente, Mejoramiento del Centro Cultural la Piramide)

- - 0.7 0.7 -

Asociación Manuel Álvarez Bravo A.C. (conservación, mantenimiento e investigación del archivo Manuel Álvarez Bravo) - - 0.7 0.7 -

Rescate de la Zona de Monumentos Históricos del Centro de Tlalpan (Restauración de la Casa del Virrey de Mendoza) / Delegación Tlalpan - INAH

- - 2.0 2.0 -

Rescate de la Zona de Monumentos Históricos del Centro de Tlalpan. Primera fase de la Restauración de la Antigua Casa de Moneda de Tlalpan - Secundaria Pública No. 29 / Delegación Tlalpan-INAH

- - 3.0 3.0 -

Museo Dolores Olmedo (Adecuación de Áreas y Servicios para Personas con Capacidades Diferentes; Publicación del Catálogo de la Colección Prehispánica del Museo; Catalogo de la Colección PREH) / Fideicomiso del Museo Dolores Olmedo

- - 1.0 1.0 -

Fideicomiso Diego Rivera y Frida Kahlo - - 1.0 1.0 - Museo Franz Mayer - - 1.0 1.0 - Recuperación Cultural del Teatro del Pueblo "Mercado Abelardo L. Rodríguez" / Banda Do Saci Capoeira México, A.C. - - 1.5 1.5 -

Foro Mexicano de la Cultura / Camping Feria de Arte Emergente A.C. - - 0.3 0.3 -

Var. Real %

C/A

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Ampliación al Gasto Identificado por Sectores para el Distrito Federal

(Millones de pesos)

Conceptos2008

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9

Continúa

2007 Ampliaciones Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Feria de Arte para Escuelas de Artes Plásticas, Galerias Independientes y Empresas Culturales Independientes / Camping Feria de Arte Emergente A.C.

- - 0.3 0.3 -

Casa Refugio Citlaltepetl. A.C. - - 0.9 0.9 - Contigo América Institución Teatral Independiente, A.C. (Mantenimiento y Rehabilitación ) - - 0.3 0.3 -

Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte / El Colectivo de Mujeres en la Música A.C. - - 0.2 0.2 -

Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México Ficco / Festival Internacional de Cine Contemporáneo A.C. - - 0.2 0.2 -

Catalogación de Acervos Históricos (Archivo Joaquín Amaro, Abelardo L. Rodríguez, y Colección Adolfo de la Huerta) / Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca

- - 0.4 0.4 -

Fomento Autoral Mexicano, A.C. (Escuela de Escritores, Casa del Escritor, Teatros de Sogem, Biblioteca, Videoteca y Promoción Cultural)

- - 1.0 1.0 -

Fundación Amigos de la Letra Impresa, A.C. (Fomento, Promocion y Difusion de la Lectura) - - 5.0 5.0 -

Fundacion Conmemoraciones 2010 A.C. (Restaurar la Casa de la Familia Rivas Mercado / Conjunto Cultural Rivas Mercado) - - 10.0 10.0 -

Conservación y Catalogación del Archivo Fotográfico de Mariana Yampolsky/ Fundación Cultural Mariana Yampolsky A.C. - - 0.5 0.5 -

Exposición Fotográfica de la Colección de Miguel y Rosa Covarrubias. Casa Luis Barragán / Fundación Luis Barragán A.C. - - 0.2 0.2 -

Semana México en Berlín / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura - - 1.5 1.5 -

Circuito Metropolitano Cinematográfico / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura - - 1.0 1.0 -

Programa de Arte Urbano / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura - - 2.0 2.0 -

Feria del Libro en el Zócalo / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura - - 5.0 5.0 -

Orquesta Filarmónica y Agrupaciones Musicales, Giras Delegacionales y Nacionales / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura

- - 2.0 2.0 -

Centro Cultural Ollín Yoliztli, Escuelas de Música y Danza / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura - - 5.0 5.0 -

Equipamiento Teatro de las Vizcainas / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura - - 4.0 4.0 -

Festivales Populares / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura - - 12.0 12.0 -

Programas de Fomento a la Lectura / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura - - 5.0 5.0 -

Acondicionamiento y Equipamiento del Archivo Histórico / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura - - 2.0 2.0 -

Complemento de Operación y Programa Cultural de las Fábricas de Artes y Oficios (faros) Secretaría de Cultura - - 4.7 4.7 -

Museo del Estanquillo / Museo del Estanquillo A.C. - - 2.0 2.0 - Equipamiento Técnico para Radios Comunitarias / Red de Radios Comunitarias de México A.C. - - 1.0 1.0 -

Antigua Basílica de Guadalupe (Programa General de Rehabilitación 2007-2012) - - 2.0 2.0 -

Diagnóstico de la Cultura en México y su Papel en la Conformación de la Identidad Nacional / U.N.A.M. - - 6.0 6.0 -

Complemento Financiero para Construcción de la Casa de Cultura "La Carpa Dos" / Unión de Colonos de San Miguel Teotongo A.C. - - 1.5 1.5 -

V Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente "Voces Contra el Silencio" / Video Independiente A.C. - - 1.0 1.0 -

Var. Real %

C/A

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Ampliación al Gasto Identificado por Sectores para el Distrito Federal

(Millones de pesos)

Conceptos2008

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10

Concluye

2007 Ampliaciones Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Infraestructura en Salud 37.0 - 50.8 50.8 32.6 Estudio de factibilidad del Hospital General de Tláhuac 3.0 - - - - Equipamiento del Hospital General de Xoco 7.5 - - - - Equipamiento del Hospital General Balbuena 3.0 - - - - Equipamiento del Hospital General Villa 3.0 - - - - Equipamiento del Hospital General Rubén Leñero 3.0 - - - - Equipamiento del Hospital General Iztapalapa 3.0 - - - - Equipamiento del Hospital General Milpa Alta 2.5 - - - - Equipamiento del Hospital General Dr. Gregorio Salas 2.5 - - - - Equipamiento del Hospital General de Ticomán 2.5 - - - - Reforzamiento de la red de servicios de Tláhuac 7.0 - - - - Centro de Salud San Bartolo Ameyalco - - 0.2 0.2 - Centro de Salud Nayaritas - - 0.6 0.6 - 33 Centros de Salud - - 10.0 10.0 - 12 Centros de Salud - - 5.0 5.0 - Hospital General de Topilejo - - 10.0 10.0 - Hospital General de Tlalpan - - 10.0 10.0 - Hospital Pediátrico de la Villa - - 10.0 10.0 - Hospital Pediátrico Iztacalco - - 5.0 5.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 7.6 7.6 -

Proyecto Ecoturístico en la Delegación de Tlahuac, D.F. - - 7.6 7.6 -

Ramo 23: - - 1,250.0 1,250.0 -

Seguridad Pública - - 500.0 500.0 - Protección Civil - - 750.0 750.0 -

Partida Informativa: Ramo 23 - - 3,550.0 3,550.0 - Fondo Metropolitano (Zona Metropolitana del Valle de México) - - 3,550.0 3,550.0 -

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembrede 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

Var. Real %

C/A

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Ampliación al Gasto Identificado por Sectores para el Distrito Federal

(Millones de pesos)

Conceptos2008

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE

DURANGO Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Durango: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Durango por 12 mil 265.2 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 613.2 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 12 mil 878.4 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 74.4 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.2 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 538.8 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 18.8 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 11,215.5 12,265.2 12,878.4 613.2 5.0 11.0Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 6,954.6 7,567.4 7,641.8 74.4 1.0 6.2 Educación Básica y Normal (FAEB) 4,325.7 4,653.1 4,653.5 0.4 0.0 4.0 Aportaciones para Salud (FASSA) 918.2 983.1 983.1 0.0 0.0 3.5 Infraestructura Social (FAIS) 520.5 568.0 623.8 55.8 9.8 15.8 Aportaciones Múltiples (FAM) 199.3 296.2 228.4 1 -67.9 -22.9 10.8 FORTAMUNDF 478.2 520.4 570.7 50.3 9.7 15.3 Seguridad Pública (FASP) 120.8 120.8 141.7 20.9 17.3 13.4 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 61.8 64.7 64.7 0.0 0.0 1.2 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 330.2 361.1 375.9 14.9 4.1 10.0

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4,260.9 4,697.8 5,236.6 538.8 11.5 18.8

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Durango

(Millones de pesos y variaciones)

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Durango registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 183.9 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como

las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro

siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,420.8 1,071.3 3,255.3 2,183.9 29.9

Alianza para el Campo - - 256.8 256.8 - Construcción y Modernización de Carreteras 934.0 215.8 690.8 475.0 -28.5Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 208.9 52.0 438.5 386.5 102.8Conservación y Mantenimiento Carretero 204.3 326.3 350.7 24.4 65.9Programa de Empleo Temporal 26.5 18.0 28.0 10.0 2.1Programa Hidráulico 453.2 - 780.9 780.9 66.5Ampliaciones a Universidades 431.8 459.2 529.3 70.1 18.5Ampliaciones a Cultura - - 18.7 18.7 - Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 1.6 1.6 - Infraestructura en Salud 162.0 - 133.2 133.2 -20.6Ampliaciones a Turismo - - 26.8 26.8 -

Partida Informativa: Ramo 23Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana de la Laguna - - 250.0 250.0 -

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de laFederación el 13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de laFederación el 13 de diciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Durango

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 101: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Durango

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 991.4 millones de pesos a 1 mil 832.5 millones de pesos en diferentes

Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 991.4 841.1 1,832.5

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 111.7 -51.1 60.6

Comunicaciones y Transportes 685.0 895.9 1,580.9

Secretaría de Economía 10.8 -0.7 10.0

Delegación en Durango 7.6 -0.5 7.1

Subdelegación en Gómez Palacio 3.1 -0.2 2.9

Educación Pública 4.9 1.5 6.4

Trabajo y Previsión Social 7.0 -0.5 6.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales 22.1 -1.0 21.1

Procuraduría General de la República 24.5 -1.7 22.8

Desarrollo Social 125.5 -1.2 124.3Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Durango por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 102: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

Page 103: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,420.8 1,071.3 3,255.3 2,183.9 29.9

Alianza para el Campo - - 256.8 256.8 -

Construcción y Modernización de Carreteras 934.0 215.8 690.8 475.0 -28.5Durango - Mazatlán 150.0 - - - - Periférico Gómez Palacio - Lerdo 170.0 - - - - Durango - Lím. Edos. Zac/Dgo T. Der. Independencia y Libertad 462.4 100.0 250.0 150.0 -47.8

Libramiento Sur de Durango - 50.0 100.0 50.0 - Ramales de acceso a Libramiento Noroeste - - 80.0 80.0 - Durango - Parral 151.6 60.0 150.0 90.0 -4.4Corredor vial del norte-Prolongación Circunvalación - - 80.0 80.0 - Boulevard Miguel Alemán de Gómez Palacio - - 25.0 25.0 - Gastos asociados a inversión - 5.8 5.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 208.9 52.0 438.5 386.5 102.8Los Herrera - Tamazula 25.0 20.0 60.0 40.0 131.9Durango - Tepic 25.0 30.0 65.0 35.0 151.3Puente San Juan del Río - - 5.0 5.0 - Nazareno - Cuencamé - - 10.0 10.0 - Villa Juárez - Lerdo - - 10.0 10.0 - Navios - Regocijo 15.0 - 20.0 20.0 28.8Inde - E.C. (El Palmito - La Zarca) - - 38.5 38.5 - Compuertas San Fernando - Villa Juárez - - 42.0 42.0 - San Bernardino de Milpillas - La Flor - - 25.0 25.0 - Topia - La Cañada del Macho - - 25.0 25.0 - La Ferrería - E.C. Durango - El Mezquital - - 9.0 9.0 - Tepehuanes - San Juan del Negro - - 20.0 20.0 - Los Altares - Otaez - - 20.0 20.0 - Libramiento Sta.María del Oro - - 11.0 11.0 - Atotonilco - E.C. Guanacevi - - 14.0 14.0 - León Guzmán - Juan E. García - - 5.0 5.0 - Pino Gordo - E.C. Durango - Mazatlàn - - 37.0 37.0 - Otinapa - Zaragoza 15.0 - 20.0 20.0 28.8Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 128.9 - - - - Gastos asociados a inversión - 2.0 2.0 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 204.3 326.3 350.7 24.4 65.9

Programa de Empleo Temporal 26.5 18.0 28.0 10.0 2.1

Var. Real %

C/A

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Durango

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Page 104: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 453.2 - 780.9 780.9 66.5Programa de Cultura del Agua 0.8 - - - - Programa de Agua Limpia 2.3 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 134.2 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

98.4 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 46.4 - - - -

Programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 5.3 - - - -

Otros de Inversión: Programa de Apoyo al Organismo Estatal para Obras y Acciones de Infraestructura Hidráulica en los Municipios

10.3 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 1.4 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 2.6 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 3.4 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 1.5 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 21.7 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 8.2 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 11.0 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 7.2 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 77.3 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 18.1 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.6 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.2 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 328.6 328.6 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 317.1 317.1 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 53.8 53.8 -

Gasto Corriente 2.2 - 81.4 81.4 3,429.5Ampliaciones a Universidades 431.82 459.25 529.34 70.09 18.46

Universidades: 394.75Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. Juárez del Edo. de Durango 17.88 - 17.88 17.88 -3.36U. Politécnica de Durango 0.33 - 0.33 0.33 -3.36U. Politécnica de Gómez Palacios 0.33 - 0.33 0.33 -3.36

Ampliaciones a EducaciónU. Juárez del Edo. de Durango 17.88 - 48.06 48.06 159.75U. Politécnica de Durango 0.33 - 0.66 0.66 93.27U. Politécnica de Gómez Palacios 0.33 - 0.66 0.66 93.27

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES *

U. Juárez del Edo. de Durango - - 2.18 2.18 -

Var. Real %

C/A

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Durango

(Millones de pesos)

Conceptos2008

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10

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Cultura - - 18.7 18.7 - Fonoteca "Silvestre Revueltas" / Gobierno del Estado de Durango, Instituto de Cultura de Durango - - 0.2 0.2 -

Biblioteca Central "Sala de Colecciones Especiales" / Gobierno del Estado de Durango, Instituto de Cultura de Durango

- - 8.5 8.5 -

Casa de La Cultura "Francisco Zarco" Ciudad Lerdo / Gobierno del Estado de Durango, Instituto de Cultura de Durango

- - 5.0 5.0 -

Centro Estatal de Las Artes "Centauro del Norte" / Gobierno del Estado de Durango, Instituto de Cultura de Durango

- - 5.0 5.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 1.6 1.6 - Construcción de Domos en 4 Canchas de Basquetbol en el Municipio de San Juan del Río - - 1.6 1.6 -

Infraestructura en Salud 162.0 - 133.2 133.2 -20.6Hospitales, Operación 45.0 - - - - Terminación del Hospital de Especialidades de 150 camas 90.0 - - - -

Terminación del Hospital de Lerdo 27.0 - - - - Hospital Regional de Alta Especialidad - Conclusión, Durango - - 80.0 80.0 -

Hospital General de Lerdo - Conclusión - - 27.0 27.0 -

Hospital de la Comunidad de Nuevo Ideal - Conclusión - - 3.0 3.0 -

Hospital Básico de la Comunidad del Mezquital - - 1.6 1.6 - Hospital Básico de La Comunidad en La Guajolota - - 1.6 1.6 - Hospital General Santa María del Oro - - 20.0 20.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 26.8 26.8 - Equipamiento de las Grutas de Rosario en Lerdo, Durango - - 8.6 8.6 -

Proyecto Turístico del "Cañón de Fernández", Durango - - 4.8 4.8 -

Centro Ecoturístico el "Cañón de Catedral", Durango - - 4.8 4.8 - Rehabilitación del Centro Histórico de Gómez Palacio, Durango - - 8.6 8.6 -

Partida Informativa: Ramo 23

Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana de la Laguna - - 250.0 250.0 -

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Var. Real %

C/A

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Durango

(Millones de pesos)

Conceptos2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Guerrero: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Guerrero por 24 mil 989.9 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 1 mil 662.3 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 26 mil 652.2 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 464.0 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.8 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 1 mil 198.3 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 24.5 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 23,027.0 24,989.9 26,652.2 1,662.3 6.7 11.8Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 16,452.8 17,721.0 18,185.0 464.0 2.6 6.8 Educación Básica y Normal (FAEB) 9,565.5 10,358.3 10,229.1 -129.2 -1.2 3.3 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,169.5 2,291.6 2,291.6 0.0 0.0 2.1 Infraestructura Social (FAIS) 2,491.2 2,713.4 2,979.8 266.3 9.8 15.6 Aportaciones Múltiples (FAM) 481.4 477.1 567.3 1 90.2 18.9 13.9 FORTAMUNDF 985.2 1,066.3 1,167.9 101.6 9.5 14.6 Seguridad Pública (FASP) 152.4 152.4 178.5 26.1 17.1 13.2 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 130.6 140.3 140.3 0.0 0.0 3.8 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 477.0 521.7 630.6 109.0 20.9 27.8

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6,574.1 7,268.9 8,467.2 1,198.3 16.5 24.5

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Guerrero

(Millones de pesos y variaciones)

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Guerrero registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 516.7 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como

las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro

siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,425.7 1,443.9 3,960.7 2,516.7 57.8

Alianza para el Campo 2 - - 383.2 383.2 -

Construcción y Modernización de Carreteras 325.3 323.7 591.7 268.0 75.8

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 488.0 26.5 593.5 567.0 17.5

Conservación y Mantenimiento Carretero 201.6 237.1 311.9 74.8 49.5

Programa de Empleo Temporal 55.0 34.0 55.0 21.0 -3.4

Programa Hidráulico 498.0 - 701.1 701.1 36.1

Ampliaciones a Universidades 770.3 822.6 1,113.4 290.7 39.7

Ampliaciones a Cultura - - 24.1 24.1 -

Infraestructura en Salud 87.5 - 140.0 140.0 54.6

Ampliaciones a Turismo - - 46.8 46.8 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún sedesconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. 2 Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo lamecánica del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso;se destinaran 750 mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal dela SEMARNAT.Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Guerrero

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 1 mil 234.7 millones de pesos a 2 mil 161.9 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,234.7 927.2 2,161.9

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 147.3 3.6 150.9

Delegación en Guerrero 100.7 -1.1 99.5

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 46.6 4.8 51.4

Comunicaciones y Transportes 725.2 932.8 1,658.0

Secretaría de Economía 10.4 -0.7 9.6

Delegación en Guerrero 6.6 -0.5 6.2

Subdelegación en Chilpancingo 3.7 -0.3 3.4

Educación Pública 5.0 -0.2 4.8

Trabajo y Previsión Social 10.7 -0.7 9.9

Medio Ambiente y Recursos Naturales 34.3 -1.1 33.2

Procuraduría General de la República 36.9 -3.3 33.6

Desarrollo Social 241.1 -1.2 239.9

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 23.9 -2.0 21.9Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Guerrero por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,425.7 1,443.9 3,960.7 2,516.7 57.8

Alianza para el Campo 2 - - 383.2 383.2 -

Construcción y Modernización de Carreteras 325.3 323.7 591.7 268.0 75.8Iguala - Cd. Altamirano, Tr. Iguala - Ent. Cocula 2.5 - - - - Feliciano - Zihuatanejo (Libramientos de Ixtapa y el Chico) 62.1 - - - -

Cuemavaca - Chilpanclngo Tr. Zumpango - Chilpancingo 100.0 50.0 83.0 33.0 -19.8

Acapulco - Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas - San Marcos - 100.0 100.0 0.0 -

Acapulco-Huatulco Tr. Cayaco - San Marcos 100.0 168.3 193.3 25.0 86.8Acapulco - Zihuatanejo Tr. San Jerónimo - Lib. de Tecpan - - 70.0 70.0 -

Feliciano - Zihuatanejo Tr. Uruapan - Lázaro Cárdenas - - 70.0 70.0 -

Mozimba Pie de la Cuesta - - 70.0 70.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 60.7 - - - - Gastos asociados a inversión - 5.4 5.4 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 488.0 26.5 593.5 567.0 17.5Tlapa - Metlatonoc 30.5 - - - - Tlalpa - Alcozauca 15.0 - - - - Ixcateopan - Tlalixtaquilla 15.0 - - - - Puente Zirándaro 20.0 - - - - San Nicolás - Tierra Colorada 15.0 - - - - San Marcos - Tecomate Pesquería 8.0 - - - - Las Peñitas - Barra de Tecoanapa 10.0 - - - - Tetipac - Pilcaya 14.0 - - - - Atlamajalcingo del Río - Copanatoyac 11.0 - - - - Copala - Las Peñas 8.0 - - - - Xalitla - San Francisco - Ozomatlán - Ahuetlixpa 22.0 - - - - Escalerillas - Acatepec 14.0 - - - - Lucerito - Tlacoapa 25.0 - - - - Río Encajonado - Calpanapa 19.0 - - - - Mozimba - Pie de la Cuesta 60.7 - - - - San José la Pala - Lechugas 6.0 - - - - Rancho Nuevo de la Democracia - Jicayan del Tovar - - 10.0 10.0 - Xalitla San Francisco Ozomatlán - Ahuetixtla - - 15.0 15.0 - Juliantla - Tlamacazapa 8.0 - 10.0 10.0 20.8San José Poliutla - San Miguel Tecomatlán - 15.0 15.0 0.0 - E.C. (Coyuca de Benítez - Tepetixtla) - Pueblo Viejo - - 11.0 11.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Cd. Altamirano - Zihuatanejo Entr. Teretaro Mpio. Coyuca de Catalán - - 15.0 15.0 -

San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - - 20.0 20.0 - Xochistlahuaca - Plan de Guadalupe - - 12.0 12.0 - Santana Ayahualulco - - 18.0 18.0 - Atzacoaloya - El Jaguey - Zizicazapa - - 5.0 5.0 - San Nicolás - Tierra Colorada - - 7.0 7.0 - Copalillo - Tlalcozotitlán 14.0 - 15.0 15.0 3.5Libramiento Ometepec - - 8.0 8.0 - Atoyac - Pie de la Cuesta /Tr. Atoyac - San Juan de las Flores) 15.0 10.0 10.0 0.0 -35.6

Ramal de San Cristobal - - 20.0 20.0 - Camino de la "Y" de Arcelia - Cuahulotitlán - Colonia - - 15.0 15.0 - Santanadel Águila - Santa Rosa - Ixcapuzalco - Las Juntas - El Ahuaje - El Nanche Colorado - San Pablo Oriente

- - 20.0 20.0 -

Puente de San Bartolo (E.C. Estatal) - Santa Rosa Primera - - 6.0 6.0 -

Puente La Montaña, de las Comunidades de la Montaña y El Tamarindo - - 7.0 7.0 -

Puerto de Gallo - Filo de Caballos - - 25.0 25.0 - San Luis San Pedro - Rancho Nuevo - Ajuchitlán (Origen en Ajichitlán) - - 16.0 16.0 -

La Providencia - Santa Rosa - - 13.0 13.0 - Tierra Colorada - El Terrero - El Tabacal - - 25.0 25.0 - Tlapa - Marquelia 18.0 - 15.0 15.0 -19.5Providencia - Pueblos Santos - - 10.0 10.0 - Santa Rosa - El Mameyal - Coyuca de Catalán - - 15.0 15.0 - La Unión - Cuahuayutla - - 15.0 15.0 - Atzacoaloya - Hueyicantenago - - 20.0 20.0 -

Ocotito - Tlahuizapa - Coacoyulillo - Jaleca de Catalán - - 16.0 16.0 -

Puente Vehicular en la Colonia Obrera, Chilpancingo - - 16.0 16.0 - Puente Vehicular S/Carretera Chilpancingo-Mazatlán - - 10.0 10.0 - Petatlán - San José de los Olivos - - 15.0 15.0 - Santa Rosa - San Antonio - Durazno - El Porvenir - - 12.0 12.0 - Los Bajitos, Cordón Grande - Platanillo - - 15.0 15.0 - Tecpan - El Balcón - - 10.0 10.0 - La Galera - Fresnos de Puerto Rico - - 15.0 15.0 - Eduardo Neri - C.F. México-Acapulco - - 10.0 10.0 - Metlatonoc - Tlacoachistlahuaca - - 80.0 80.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 139.8 - - - - Gastos asociados a inversión - 1.5 1.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 201.6 237.1 311.9 74.8 49.5

Programa de Empleo Temporal 55.0 34.0 55.0 21.0 -3.4

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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10

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 498.0 - 701.1 701.1 36.1Programa de Cultura del Agua 0.3 - - - - Programa de Agua Limpia 1.6 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 191.0 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

214.3 - - - -

Programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4.7 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 1.0 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 1.7 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 1.3 - - - -

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 5.0 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 1.5 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) 28.3 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 1.1 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 34.1 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 0.9 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 3.4 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 3.5 - - - -

Adquisición de Terrenos 3.1 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.1 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 418.4 418.4 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 146.4 146.4 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 35.8 35.8 -

Gasto Corriente 1.2 - 100.6 100.6 8,001.3 Ampliaciones a Universidades 770.3 822.6 1,113.4 290.7 39.7

Universidades: 704.2Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS*

U. A. de Guerrero 32.9 - 32.9 32.9 -3.4U. Intercultural de Guerrero 0.2 - 0.2 0.2 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Guerrero 32.9 - 81.5 81.5 139.4U. Intercultural de Guerrero 0.2 - 0.3 0.3 93.3

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES *

U. A. de Guerrero - - 175.8 175.8 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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11

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Cultura - - 24.1 24.1 - Restauración de 7 Retablos de Arte Sacro del Templo del "Patrón San José " y El Campanario del Templo "San José"

- - 2.5 2.5 -

Rostros de Guerrero (Edición y Publicación) / Arca Arte y Cultura de Acapulco. A.C - - 0.3 0.3 -

Casa de La Cultural En Zihuatanejo / Ayuntamiento de José Azueta, Gro. - - 2.0 2.0 -

Festival Franciscano Yohuala 2008 / Consejo de Fomento a la Cultura Iguala. A.C - - 2.3 2.3 -

Cine - Club Cultural / Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C - - 0.5 0.5 -

Capacitación de Promotores Culturales / Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C.

- - 0.3 0.3 -

Museos Comunitarios Montaña / Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C. - - 2.5 2.5 -

Premio Estatal de Literatura Indígena / Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C.

- - 0.5 0.5 -

Promoción de Cultura Comunitaria / Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C. - - 0.5 0.5 -

Programas en la Montaña de Guerrero / Coordinadora de Ciudadanos por la democracia y Gestión Social A.C. - - 1.0 1.0 -

Guerrero Ancestral. Serie Documental / Gobierno del Estado de Guerrero, Representación en el Distrito Federal

- - 1.2 1.2 -

Restauración del Museo de Casa de la Máscara / Gobierno del Estado de Guerrero, Representación en el Distrito Federal

- - 0.3 0.3 -

Rehabilitación del Fortín de Álvarez; Restauración de la Capilla de la Ex - Hacienda de Juan Álvarez ; Restauración del Museo de la Máscara ; Evento de la Nao, Festival Internacional Acapulco / Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Acapulco.

- - 5.0 5.0 -

Programa de Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura Cultural de la Universidad Autónoma de Guerrero

- - 1.0 1.0 -

Programa de Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura Cultural de la Universidad Autónoma de Guerrero

- - 1.0 1.0 -

Imágenes, Voces y Música de los Pueblos de Guerrero. Programa de Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura Cultural de la Universidad Autónoma de Guerrero

- - 0.3 0.3 -

Recuperación del Museo a la Bandera y Santuario a la Patria / Ayuntamiento de Iguala, Museo a la Bandera - - 3.0 3.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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12

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Infraestructura en Salud 87.5 - 140.0 140.0 54.6Hospital General de Taxco 15.0 - - - - Terminación del Hospital de Taxco 42.5 - - - - Hospital de Cancerología de Acapulco 20.0 - - - - Obra Nueva por Sustitución del Hospital General de Chilpancingo de los Bravo 10.0 - 45.0 45.0 334.9

Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Renacimiento 60 Camas, Acapulco de Juárez - - 55.0 55.0 -

Fortalecimiento del Hospital General de 60 Camas de Ometepec - - 30.0 30.0 -

Hospital Civil de Coyuca de Benítez - - 10.0 10.0 - Ampliaciones a Turismo - - 46.8 46.8 -

Mejoramiento de los Accesos Principales a Playas del Municipio de Acapulco, Guerrero - - 18.2 18.2 -

Alumbrado de Playas, en el Municipio de Acapulco, Guerrero - - 9.6 9.6 -

Señalización y Semaforización, Municipio de Acapulco, Guerrero - - 10.5 10.5 -

Construcción de Cunetas y Rehabilitación de Camino Mediante Pavimentación y Remodelar Viviendas, "Vainilla" Municipio de José Azueta Zihuatanejo, Guerrrero

- - 4.8 4.8 -

Mantenimiento de las "Cascadas Mesas de Bravo", Municipio de José Azueta Zihuatanejo, Guerrero - - 3.7 3.7 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero

(Millones de pesos)

Conceptos

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. 2 Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo lamecánica del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso; sedestinaran 750 mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal de laSEMARNAT.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

2008 Var. Real %

C/A

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados de Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún sedesconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Guanajuato: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Guanajuato por 28 mil 111.4 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 2 mil 691.3 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 30 mil 802.7 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 642.4 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 9.3 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 2 mil 048.9 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.9 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 25,726.9 28,111.4 30,802.7 2,691.3 9.6 15.7Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 13,548.2 14,675.4 15,317.8 642.4 4.4 9.3 Educación Básica y Normal (FAEB) 7,449.8 8,089.3 8,210.8 121.5 1.5 6.5 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,527.2 1,583.8 1,583.8 0.0 0.0 0.2 Infraestructura Social (FAIS) 1,607.7 1,757.2 1,929.7 172.5 9.8 16.0 Aportaciones Múltiples (FAM) 407.2 473.8 506.3 1 32.5 6.9 20.2 FORTAMUNDF 1,551.1 1,689.7 1,853.7 164.0 9.7 15.5 Seguridad Pública (FASP) 180.9 180.9 217.6 36.7 20.3 16.3 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 156.2 170.1 170.1 0.0 0.0 5.2 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 668.1 730.6 845.8 115.2 15.8 22.3

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12,178.7 13,436.0 15,484.9 2,048.9 15.2 22.9

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Guanajuato

(Millones de pesos y variaciones)

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Guanajuato registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 368.5 millones

de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura

hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,918.9 1,023.5 3,392.0 2,368.5 70.8

Alianza para el Campo - - 424.3 424.3 -

Construcción y Modernización de Carreteras 482.7 175.8 624.3 448.5 25.0

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 106.3 0.9 73.9 73.0 -32.8

Conservación y Mantenimiento Carretero 326.5 214.0 382.7 168.7 13.3

Programa de Empleo Temporal 19.5 13.0 21.0 8.0 4.1

Programa Hidráulico 314.4 - 600.7 600.7 84.6

Ampliaciones a Universidades 576.5 619.8 706.0 86.2 18.3

Ampliaciones a Cultura - - 54.1 54.10 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 2.5 2.5 -

Infraestructura en Salud 93.0 - 193.0 193.0 100.5

Ampliaciones a Turismo - - 9.6 9.6 -

Fondo Metropolitano ( Ramo 23)

Zona Metropolitana de la Ciudad de León - - 300.00 300.00 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 123: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Guanajuato

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 1 mil 333.5 millones de pesos a 2 mil 037.0 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,333.5 703.5 2,037.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 71.1 -1.1 70.0

Comunicaciones y Transportes 753.2 698.2 1,451.4

Secretaría de Economía 9.5 -0.6 8.9

Delegación en Guanajuato 6.7 -0.4 6.3

Subdelegación en Celaya 2.7 -0.2 2.6

Educación Pública 4.0 -0.1 3.9

Trabajo y Previsión Social 10.2 -0.9 9.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales 13.9 -0.9 13.0

Procuraduría General de la República 29.3 -2.6 26.6

Desarrollo Social 147.5 -1.2 146.3

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 21.1 -2.0 19.1

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 273.7 14.7 288.4

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 93.6 15.7 109.3

CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 77.1 -0.4 76.7

Centro de Investigación en Óptica, A. C. 103.0 -0.5 102.5Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Guanajuato por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 124: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,918.9 1,023.5 3,392.0 2,368.5 70.8

Alianza para el Campo - - 424.3 424.3 -

Construcción y Modernización de Carreteras 482.7 175.8 624.3 448.5 25.0León - Aguascalientes, Tr. León - Lagos de Moreno 30.0 - - - - Libramiento de Guanajuato 50.0 - - - - Celaya - Salvatierra 150.0 - - - - San Felipe - Entr. Carretera 57 139.0 - 50.0 50.0 -65.2Libramiento de Guanajuato (Norponiente) - - 33.5 33.5 - Celaya - Salvatierra - 50.0 270.0 220.0 - Salvatierra - Acámbaro - - 50.0 50.0 - Irapuato - León 113.7 110.0 200.0 90.0 70.0Dolores Hidalgo - San Miguel Allende (Estudios y Proyectos) - - 5.0 5.0 -

Gastos asociados a inversión - 15.8 15.8 - - Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 106.3 0.9 73.9 73.0 -32.8

San José de Guanajuato Ent. Autopista de San Antonio Morales 10.0 - - - -

San Luis de la Paz - Río Verde (Tr. Chupadero - Mesas de Jesús - El Realito) 11.0 - - - -

Acceso Santiago Maravatío 6.8 - - - - Pueblo Nuevo - Irapuato. (Modernización del Km. 1 + 076 - 15 + 680) 17.0 - - - -

San Miguel Octopan-Celaya 17.0 - - - - Principes - Cabras - - 5.0 5.0 - Mesa de San Agustín - El Borrego - - 6.3 6.3 - Lagunillas - Mezquite de Luna - - 2.0 2.0 -

Atotonilco - Cruz del Palmar. E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende), (Camino que bordea la Presa Ignacio Allende) - - 23.0 23.0 -

San Miguel Actopan - San Ramón - - 14.2 14.2 - La Barranca - Candelas - - 5.0 5.0 - Puente Vehícular S/Río Lerma "Pastor Ortíz" - - 13.5 13.5 - Tarimoro - La Montada - - 4.0 4.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 44.5 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 - -

Conservación y Mantenimiento Carretero 326.5 214.0 382.7 168.7 13.3

Programa de Empleo Temporal 19.5 13.0 21.0 8.0 4.1

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 126: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 314.4 0.0 600.7 600.7 84.6Programa de Cultura del Agua 0.3 - - - - Programa de Agua Limpia 0.3 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 76.4 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

46.8 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 1.7 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 1.0 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 1.7 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 1.4 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 2.0 - - - - Cuenca Lerma Chapala 22.3 - - - - Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 1.1 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 132.7 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 7.4 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 3.4 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 2.8 - - - -

Adquisición de Terrenos 4.9 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.1 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 0.6 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 262.5 262.5 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 164.5 164.5 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 63.6 63.6 - Gasto Corriente 7.4 - 110.2 110.2 1,338.9

Ampliaciones a Universidades 576.5 619.8 706.0 86.2 18.3Universidades: 527.0 - - - - Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. de Guanajuato 24.4 - 24.4 24.4 -3.4U. Politécnica de Guanajuato 0.3 - 0.3 0.3 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. de Guanajuato 24.4 - 60.8 60.8 140.5U. Politécnica de Guanajuato 0.3 - 0.7 0.7 93.3

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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10

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Cultura - - 54.1 54.1 -

Museo de Historia de Celaya / Ayuntamiento de Celaya, Gto. - - 0.9 0.9 -

Museo de Arte Octavio Ocampo / Ayuntamiento de Celaya, Gto. - - 1.5 1.5 -

Museo de Historia Natural de Celaya / Ayuntamiento de Celaya, Gto. - - 5.0 5.0 -

Restauración del Templo del Corazón de María / Ayuntamiento de Celaya, Gto. - - 4.0 4.0 -

Remodelación Teatro de La Ciudad / Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto. - - 1.0 1.0 -

Restauración y Mantenimiento de La Antigua Fábrica El Anillo de Hierro / Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto. - - 2.5 2.5 -

Orquesta Sinfónica Juvenil "Silvestre Revueltas" / Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C - - 2.0 2.0 -

Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C. ( Actividades Culturales) - - 2.2 2.2 -

Establecimiento del Centro Cultural y Documentación Teatral Enrique Ruelas / Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas. A.C.

- - 5.0 5.0 -

Forum Cultural Guanajuato, Fomento y Difusión de Las Artes Plásticas y Escénicas / Gobierno del Estado de Guanuajuato - - 5.0 5.0 -

Forum Cultural de Guanajuato, Equipamiento del Museo de Arte e Historia de Guanajuato/ Gobierno del Estado de Guanuajuato - - 10.0 10.0 -

Orquesta Sinfónica de La Universidad de Guanajuato / Universidad Autónoma de Guanajuato - - 6.0 6.0 -

Centro Cultural de Irapuato Terminación Proyecto Ejecutivo / Gobierno del Estado de Guanuajuato - - 5.0 5.0 -

Parque Temático Minero "Mineral de la Luz" / Gobierno del Estado de Guanajuato - - 4.0 4.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 2.5 2.5 - Rehabilitación de Instalaciones Deportivas en el Municipio de León - - 2.5 2.5 -

Infraestructura en Salud 93.0 - 193.0 193.0 100.5Hospital General de Salamanca 29.0 - 24.0 24.0 -20.0Hospital General de Silao 19.0 - 26.0 26.0 32.2Hospital Comunitario de Jaral del Progreso 25.0 - 24.0 24.0 -7.2Hospital Comunitario de Manuel Doblado 20.0 - 22.0 22.0 6.3Hospital General de Apaseo El Alto - - 21.0 21.0 - Hospital General de Valle de Santiago - - 27.0 27.0 - Hospital Comunitario de Abasolo - - 29.0 29.0 - Fortalecimiento del Sistema de la Red de Urgencias - - 20.0 20.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 10 10 -

Grutas Turísticas del Estado de Guanajuato - - 9.6 9.6 -

Fondo Metropolitano ( Ramo 23) - - 300.0 300.0 -

Zona Metropolitana de la Ciudad de León - - 300.0 300.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE

HIDALGO Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Hidalgo: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Hidalgo por 17 mil 760.7 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 1 mil 360.1 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 19 mil 120.8 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 323.3 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.7 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 1 mil 036.9 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 23.2 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 16,296.4 17,760.7 19,120.8 1,360.1 7.7 13.4Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 10,289.6 11,140.3 11,463.5 323.3 2.9 7.7 Educación Básica y Normal (FAEB) 6,259.4 6,776.0 6,721.9 -54.2 -0.8 3.8 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,311.2 1,442.9 1,442.9 0.0 0.0 6.3 Infraestructura Social (FAIS) 1,033.4 1,132.1 1,243.2 111.1 9.8 16.3 Aportaciones Múltiples (FAM) 372.1 367.8 449.6 1 81.8 22.3 16.8 FORTAMUNDF 743.7 810.5 889.2 78.7 9.7 15.5 Seguridad Pública (FASP) 123.8 123.8 151.0 27.1 21.9 17.8 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 81.2 88.2 88.2 0.0 0.0 4.9 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 364.7 398.9 477.5 78.6 19.7 26.5

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6,006.8 6,620.4 7,657.3 1,036.9 15.7 23.2

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Hidalgo

(Millones de pesos y variaciones)

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Hidalgo registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 177.1 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como

las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro

siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,430.1 1,315.7 3,492.8 2,177.1 38.9

Alianza para el Campo - - 340.8 340.8 -

Construcción y Modernización de Carreteras 516.0 355.8 430.8 75.0 -19.3

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 530.6 123.5 708.0 584.5 28.9

Conservación y Mantenimiento Carretero 194.5 193.9 228.7 34.8 13.6

Programa de Empleo Temporal 50.0 30.0 50.0 20.0 -3.4

Programa Hidráulico 441.8 - 763.7 763.7 21.9

Ampliaciones a Universidades 555.8 612.5 758.4 145.9 31.9

Ampliaciones a Cultura - - 14.0 14.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 7.0 7.0 -

Infraestructura en Salud 141.4 - 141.8 141.8 -3.1

Ampliaciones a Turismo - - 49.6 49.6 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún sedesconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Hidalgo(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 133: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Hidalgo también

resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de

970.9 millones de pesos a 1 mil 678.4 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 970.9 707.5 1,678.4

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 67.7 -1.1 66.6

Comunicaciones y Transportes 693.0 714.3 1,407.3

Secretaría de Economía 6.3 -0.4 5.8

Educación Pública 5.1 -0.2 4.9

Trabajo y Previsión Social 9.5 -0.7 8.8

Medio Ambiente y Recursos Naturales 15.1 -0.9 14.1

Procuraduría General de la República 26.7 -2.3 24.4

Desarrollo Social 147.5 -1.1 146.5Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Hidalgo por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,430.1 1,315.7 3,492.8 2,177.1 38.9

Alianza para el Campo - - 340.8 340.8 -

Construcción y Modernización de Carreteras 516.0 355.8 430.8 75.0 -19.3Pachuca - Tulancingo 40.0 - - - - Ixmiquilpan - Portezuelos 50.2 - - - - Atotonilco El Grande - Mineral del Monte 250.0 125.0 125.0 0.0 -51.7Jorobas - Tula 100.0 120.0 120.0 0.0 16.0Pachuca - Cd. Sahagun Tramo: ( Entr. Carr. Pirámides - Tulancingo) - Cd. Sahagun - 100.0 100.0 0.0 -

Paso a desnivel en la C.F. Actopan-Ixmiquilpan y E.C.E. Actopan Tula - - 20.0 20.0 -

C.F. Pachuca - Cd. Valles Tr. Ixmiquilpan - Portezuelo - - 15.0 15.0 - Libramiento Sur Pachuca, 1a. etapa - - 40.0 40.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 75.8 - - - - Gastos asociados a inversión - 10.8 10.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 530.6 123.5 708.0 584.5 28.9San Felipe Orizatlán - Piedra Incada 32.0 - - - - Apan - Santa Cruz 28.0 - - - - Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillas - Los Lirios - La Unión 24.6 - - - -

Milpa Grande - San Juan Tlatepexi 12.0 - - - - Nicolas Flores - Cerritos 20.0 - - - - Libramiento Oriente Actopan 15.0 - - - - Actopan - Atotonilco (10 + 000 - 19 + 000) - 50.0 50.0 0.0 - La Estancia - Pacula 15.0 - 20.0 20.0 28.8Otongo-Tepehuacan de Guerrero - Huatepango - Santa Ana de Allende, tr. San Juan Ahuehueco - Huatepango 40.0 62.0 62.0 0.0 49.8

Tepemaxac - Amaxac - E.C. (San Felipe Orizatlán -Huejutla) 18.0 - 30.0 30.0 61.1

Nicolás Flores - Cerritos - - 20.0 20.0 - Huehuetla - San Lorenzo - Lím. Ixhuatlán de Madero, Puebla 30.0 - 20.0 20.0 -35.6

Agua Blanca, Hgo. - Zacualpan, Ver. 10.0 - 12.0 12.0 16.0Libramiento Tizayuca - - 15.0 15.0 - Maravillas - San Sebastián de Juárez, Segunda Etapa. - - 14.0 14.0 -

Libramiento de Tepantepec, tramo: Bocamiño - La Puerta 11.0 10.0 10.0 0.0 -12.1

Progreso - El Tephe 100.0 - 20.0 20.0 -80.7Zacualtipan - Zoyatla, 2da Etapa - - 10.0 10.0 - Paso a Desnivel de la C.E. Pachuca - Tulancingo E. C. Pachuca Real del Monte, 2da Etapa - - 20.0 20.0 -

Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa, 2da Etapa, Tramo Acatitlán - Iztlacoyotla - - 20.0 20.0 -

Huichapan - Tecozautla - - 20.0 20.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Hidalgo

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Libramiento Tepatepec - - 10.0 10.0 -

E. C. F. México - Tuxpan, con E.C. Huapalcalco en Tulancingo, 2da. Etapa (Acceso a Universidad Politécnica) - - 25.0 25.0 -

E.C. Molango - Xochicuatlán - Texcaco - - 20.0 20.0 - Blvd. de Acceso a la Universidad Politécnica E. C. F. México - Tuxpan, 2da. Etapa - - 25.0 25.0 -

C. F. México - Tampico, Acceso a Huejutla, 2da. Etapa - - 20.0 20.0 - Distribuidor Vial Cubitos - La Paz E.C. F. Pachuca - Cd. Sahagun - - 20.0 20.0 -

Puente Vehicular "Colonial", S/Río Rosas - - 15.0 15.0 - Distribuidor Vial Panorámico Entr. Antigua C.E. La Paz - Blvd. Everardo Márquez - - 25.0 25.0 -

Huapalcalco - El Acocul - Estación de Apulco - - 30.0 30.0 - C.A. Aserradero - San Gabriel - Tepozán - - 35.0 35.0 - Tecamatl - Teocalco - - 30.0 30.0 - Dañhu - E.C. Llano Largo - Polotitlán - - 17.0 17.0 - Santiago Tulantepec - Ventopica - Cuatepec - - 13.0 13.0 - Atitalaquia - Apaxco (Lím. Edos. Hidalgo/México) - - 15.0 15.0 - Tlahuelipan - Atitalaquia - - 15.0 15.0 - Paso por Acaxochitlán - - 8.5 8.5 - Apan - La Unión - - 15.0 15.0 - Distribuidor Vial Tepeji del Río - - 25.0 25.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 175.0 - - - - Gastos asociados a inversión - 1.5 1.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 194.5 193.9 228.7 34.8 13.6

Programa de Empleo Temporal 50.0 30.0 50.0 20.0 -3.4

Programa Hidráulico 441.8 - 763.7 763.7 21.9Programa de Cultura del Agua 0.6 - - - - Programa de Agua Limpia 2.2 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 77.2 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

158.6 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 55.5 - - - -

Otros de Inversión: Elaboración de Estudios y Programa Especial Federal 4.1 - - - -

Programa de Asistencia Técnico para la Mejora de Eficiencias del Sector del Agua y Saneamiento 2.5 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 2.4 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 4.3 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.2 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 4.7 - - - - Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) 9.4 - - - - Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 2.8 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 36.3 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 19.8 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 8.6 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 31.0 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 10.8 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.3 - 243.0 243.0 85,290.9Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.5 - 259.8 259.8 53,810.4

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 5.1 - 191.5 191.5 3,525.4

Gasto Corriente 3.0 - 69.4 69.4 2,135.5

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Hidalgo

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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10

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Universidades 555.8 612.5 758.4 145.9 31.9Universidades: 508.1Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS*

U. A. del Edo. de Hidalgo 21.8 - 21.8 21.8 -3.4U. Politécnica de Tulancingo 0.9 - 0.9 0.9 -3.4U. Politécnica de Pachuca 0.8 - 0.8 0.8 -3.4U. Politécnica Francisco I. Madero (Hgo) 0.3 - 0.3 0.3 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. del Edo. de Hidalgo 21.8 - 50.5 50.5 123.5U. Politécnica de Tulancingo 0.9 - 1.8 1.8 93.3U. Politécnica de Pachuca 0.8 - 1.6 1.6 93.3U. Politécnica Francisco I. Madero (Hgo) 0.3 - 0.7 0.7 93.3

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES *

U. A. del Edo. de Hidalgo - - 67.5 67.5 - Ampliaciones a Cultura - - 14.0 14.0 -

Mobiliario para Bibliotecas / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

- - 1.0 1.0 -

Biblioteca Digital (Modernización de Recintos, Incorporación de Nuevas Tecnologías, Automatizar Gestión Bibliotecaria. Primera Etapa 12 Bibliotecas Regionales) / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal Para la Cultura y las Artes de Hidalgo

- - 1.5 1.5 -

Fortalecimiento de Acervos, Bibliotecas Regionales del Estado / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

- - 1.9 1.9 -

Museos Regionales / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo - - 3.6 3.6 -

Produccion Editorial / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo - - 2.0 2.0 -

Complemento Financiero para la Construcción de la Casa de Música / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

- - 4.0 4.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 7.0 7.0 - Construcción de Dormitorios del Centro Estatal de Alto Rendimiento en el Municipio de Pachuca - - 3.5 3.5 -

Construcción de la 1a. etapa de Canchas de Futbol, Gradas, Vestidores, Canchas y Exteriores en el Municipio de Tula de Allende

- - 1.5 1.5 -

Construcción de Pista Atlética en el Estadio de Futbol "Revolución Mexicana" en el Municipio de Pachuca - - 2.0 2.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Hidalgo

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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11

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Infraestructura en Salud 141.4 - 141.8 141.8 -3.1Hospitales, Operación 73.4 - - - - Sustitución de un Centro de Salud en la localidad de Nopala, Mpio. de Nopala de Villagrán 1.0 - - - -

Construcción de un Centro de Salud en la localidad de Santa María Magdalena Mpio. de Tepeji del Río de Ocampo

1.0 - - - -

Sustitución del Hospital General de Tulancingo (Proyecto Ejecutivo y Primera Etapa) - - 32.7 32.7 -

Conclusión del Hospital General de Ixmiquilpan 60 Camas 20.0 - 20.0 20.0 -3.4

Conclusión del Hospital General de Huejutla 30 Camas 10.0 - 30.0 30.0 189.9

Segunda Etapa del Hospital Infantil de Pachuca 60 Camas 36.0 - 32.0 32.0 -14.1

Centro Estatal de Transfusión Sanguínea - - 12.6 12.6 - Obra Nueva Hospital de Especialidades 60 Camas de Pachuca - - 10.0 10.0 -

Obra Nueva de Salud de Santa Ana Hueytlapan - - 3.0 3.0 - Hospital de Huehuetla - - 1.5 1.5 -

Ampliaciones a Turismo - - 49.6 49.6 - Rehabilitación de Imagen Urbana Centro Histórico de San Agustín Mezquititlán, Hidalgo - - 10.6 10.6 -

Rehabilitación de Imagen Urbana Centro Histórico de Atotonilco el Grande, Hidalgo - - 6.7 6.7 -

Rehabilitación de la Imagen Urbana Centro Histórico de Cuautepec, Hidalgo - - 5.7 5.7 -

Rehabilitación de la Imagen Urbana Centro Histórico de Ixmiquilpan, Hidalgo - - 8.6 8.6 -

Desarrollo Ecoturístico San José 2a. etapa, Municipio de Tlanchinol, Hidalgo - - 0.4 0.4 -

Equipamiento Turístico Zoquiltilpan, Yahualica Hidalgo - - 0.4 0.4 - Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Huejutla de Reyes, Hidalgo - - 8.6 8.6 -

Rehabilitación de Imagen de la Imagen Urbana del Centro Histórico, Pachuca Hidalgo - - 8.6 8.6 -

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuiránentre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será elcriterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Hidalgo

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE JALISCO

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Jalisco: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Jalisco por 41 mil 931.2 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 3 mil 180.3 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 45 mil 111.5 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 523.1 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.5 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 2 mil 657.2 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 18.6 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 38,380.4 41,931.2 45,111.5 3,180.3 7.6 13.6Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 17,376.0 18,814.5 19,337.6 523.1 2.8 7.5 Educación Básica y Normal (FAEB) 9,591.8 10,410.7 10,462.8 52.1 0.5 5.4 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,504.5 2,620.5 2,620.5 0.0 0.0 1.1 Infraestructura Social (FAIS) 1,020.7 1,117.8 1,227.6 109.7 9.8 16.2 Aportaciones Múltiples (FAM) 441.7 511.7 529.5 1 17.9 3.5 15.9 FORTAMUNDF 2,136.0 2,334.1 2,562.7 228.6 9.8 15.9 Seguridad Pública (FASP) 228.8 228.8 269.6 40.8 17.8 13.9 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 197.0 217.8 217.8 0.0 0.0 6.8 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,255.6 1,373.2 1,447.2 74.0 5.4 11.4Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 21,004.4 23,116.7 25,773.9 2,657.2 11.5 18.6

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Jalisco

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Jalisco registraron Ampliaciones Netas por un total de 4 mil 595.7 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como

las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro

siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 4,014.9 2,820.9 7,416.6 4,595.7 78.5

Alianza para el Campo - - 487.4 487.4 -

Construcción y Modernización de Carreteras 981.3 500.8 1,080.8 580.0 6.4

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 252.3 11.5 172.2 160.7 -34.0

Conservación y Mantenimiento Carretero 317.0 308.3 437.5 129.2 33.4

Programa de Empleo Temporal 25.5 19.0 27.0 8.0 2.3

Programa Hidráulico 282.7 - 1,455.3 1,455.3 397.5

Ampliaciones a Universidades 2,019.1 1,981.3 2,362.1 380.8 13.1

Ampliaciones a Cultura - - 54.0 54.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 17.5 17.5 -

Infraestructura en Salud 137.0 - 207.9 207.9 46.6

Ampliaciones a Turismo - - 14.9 14.9 -

Fondo Metropolitano ( Ramo 23)

Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara - - 1,100.0 1,100.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Jalisco

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

(Millones de pesos)

Conceptos2008

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Jalisco también

resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1

mil 494.5 millones de pesos a 2 mil 359.2 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,494.5 864.7 2,359.2

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 112.2 -1.4 110.8

Comunicaciones y Transportes 935.3 883.0 1,818.3

Secretaría de Economía 12.6 -0.9 11.7

Educación Pública 4.7 -0.2 4.6

Trabajo y Previsión Social 14.2 -0.9 13.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales 28.5 -1.3 27.2

Procuraduría General de la República 71.0 -6.8 64.2

Desarrollo Social 155.4 -1.1 154.3

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 60.5 -5.1 55.4

Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 19.9 -2.0 17.9

Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 19.8 -1.1 18.7

Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco 20.8 -2.0 18.7

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 100.1 -0.6 99.5Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Jalisco por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 4,014.9 2,820.9 7,416.6 4,595.7 78.5

Alianza para el Campo - - 487.4 487.4 -

Construcción y Modernización de Carreteras 981.3 500.8 1,080.8 580.0 6.4Lagos de Moreno - San Luis Potosí Tr. Lagos de Moreno - Las Amarillas 60.0 - - - -

Guadalajara - Zacatecas-Saltillo, Tr. Entr. Periférico de Guadalajara - Los Camacho, Carretera No. 54 138.3 - - - -

Libramiento de Guadalajara 21.0 - - - - Lagos de Moreno-San Luís Potosí Tr. Lagos de Moreno - Las Amarillas - 50.0 160.0 110.0 -

Lagos de Moreno - San Luis Potosí Tr. Las Amarillas -Villa de Arriaga 100.0 150.0 150.0 0.0 45.0

Guadalajara - Zapotlanejo 163.0 65.0 130.0 65.0 -22.9Ameca - Ameca 70.0 50.0 90.0 40.0 24.2Guadalajara Barra de Navidad, tramo Entronque Acatlán - Cocula 45.0 50.0 130.0 80.0 179.2

Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca 50.0 - 60.0 60.0 16.0

Ent. Tecoman Melaque Tr. Cihuatlán Melaque Amp. de 7 a 12 mts. 84.5 50.0 100.0 50.0 14.4

Guadalajara - Zacatecas-Saltillo Tr. Entr. Periférico de Guadalajara - Los Camacho, Carr-54 - 50.0 80.0 30.0 -

Sayula - Tapalpa - San Gabriel - Minatitlán - - 30.0 30.0 - 2o. Túnel Libramiento Luis Donaldo Colosio Mpio. Puerto Vallarta - - 60.0 60.0 -

Chapala - San Nicolás de Ibarra - Lím. Poncitlán - - 30.0 30.0 - Guadalajara - Barra de Navidad (Carr. Federal 80 Tr. Cocula - Ahutlan) Estudios y Proyectos - - 5.0 5.0 -

Manzanillo - Puerto Vallarta (Carretera Fed. Tr. Vallarta - Tuito) Estudios y Proyectos - - 10.0 10.0 -

Autopista Guadalajara - Colima Tr. Sayula - Tonila (Estudios y Proyectos) - - 5.0 5.0 -

Ferrovla Guadalajara-Aguascalientes (Estudios y Proyectos). - - 5.0 5.0 -

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 249.5 - - - - Gastos asociados a inversión - 35.8 35.8 - -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 252.3 11.5 172.2 160.7 -34.0Milpillas - San José del Valle - Rancho Viejo - Joconoxtle 25.0 - - - -

San Andrés Cohamiata - Pueblo Nuevo 24.0 - - - - Villa Hidalgo - Las Flores 8.0 - - - - Yahualica - Lím. de estados Jalisco - Zacatecas 5.0 - - - - Contla - Apatzingan 14.0 - - - - El Grullo - Zenzontla - Tuxcacuexco 20.0 10.0 22.0 12.0 6.3Talpa - Llano Grande - Tomatlán 56.7 - 31.2 31.2 -46.8El Tule - Presa Cajón de Peñas 3.0 - 9.5 9.5 206.0Zapotitlán - Comala 10.0 - 15.0 15.0 45.0Villa Purificación - Chamela 21.0 - 15.0 15.0 -31.0El Salvador - Presa de Santa Rosa 9.0 - 12.0 12.0 28.8Puerto Vallarta - Tuhito 200 Norte - - 10.0 10.0 - Los Tazumbos, Jilotlán - Crucero de la Ruana - - 3.0 3.0 - Elaboraciòn de Proyecto de Villa Corona - Autlán - - 10.0 10.0 - Buen País - Tonilita - Tonila - - 10.0 10.0 - Puente Zipoco y la Carrasca - - 10.0 10.0 - Cabecera Municipal de Zapotiltic - - 8.0 8.0 - Acceso a la Higuera, Municipio de Tuxpan - - 5.0 5.0 - Ixtlahuacan de los Membrillos - Atequiza - - 10.0 10.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 56.6 - - - - Gastos asociados a inversión - 1.5 1.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 317.0 308.3 437.5 129.2 33.4

Programa de Empleo Temporal 25.5 19.0 27.0 8.0 2.3

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Jalisco

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Programa Hidráulico 282.7 - 1,455.3 1,455.3 397.5Programa de Cultura del Agua 0.5 - - - - Programa de Agua Limpia 1.2 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 98.6 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

44.8 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 1.9 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 3.4 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 3.1 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 2.0 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) 55.4 - - - - Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 2.3 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 33.3 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 1.8 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 7.2 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 0.3 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 8.1 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.2 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.6 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 0.6 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 1,089.8 1,089.8 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 228.0 228.0 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 56.5 56.5 -

Gasto Corriente 17.6 - 81.0 81.0 344.7Ampliaciones a Universidades 2,019.1 1,981.3 2,362.1 380.8 13.1Universidades: 1,710.5

Aportación Federal para el Nuevo Edificio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 148.0 - - - -

Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. de Guadalajara 79.9 - 79.9 79.9 -3.4U. Politécnica de Jalisco 0.4 - 0.4 0.4 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. de Guadalajara 79.9 - 270.9 270.9 227.5U. Politécnica de Jalisco 0.4 - - 0.0 -100.0U. Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara - - 0.8 0.8 -

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES *

U. de Guadalajara - - 28.8 28.8 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Jalisco

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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10

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Cultura - - 54.0 54.0 -

Creación de Un Pabellón Geológico en El Museo de Paleonología / Ayuntamiento de Guadalajara, Jal. - - 2.2 2.2 -

Creación de Museo Funerario. Intervención Integral del Panteón de Santa Paula ó de Belem / Ayuntamiento de Guadalajara, Jal.

- - 8.0 8.0 -

Recinto Fortificado La Isla de Mezcala / Ayuntamiento de Guadalajara, Jal. - - 25.0 25.0 -

Escuela de Conservación y Restauración de Occidente - - 1.3 1.3 -

Desarrollo de Programa Socio-Cultural Asociado a la Construcción del Museo Guggenheim / Guadalajara Capital Cultural A.C.

- - 10.0 10.0 -

Casa de Cultura de Cocula / Ayuntamiento de Cocula, Jal. - - 3.0 3.0 -

Museo Hospital de Indios / Ayuntamiento de Tapalpa, Jal. - - 1.5 1.5 -

Adopte una Obra de Arte (Restauración Integral de Iglesia de Santa Mónica) - - 3.0 3.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 17.5 17.5 - Rehabilitación de la Unidad Deportivaen el Municipio de Colotlán - - 1.0 1.0 -

Construcción de la Unidad Deportiva en el Municipio de Etzatlán - - 1.0 1.0 -

Estadio de Futbol en el Municipio de Tlaquepaque - - 4.0 4.0 - Rehabilitación de la Unidad Deportiva en el Municipio de Zapopan - - 2.0 2.0 -

Domo de Usos Multiples en el Municipio de Tequila - - 2.0 2.0 - 1a. etapa del Complejo Acuático del Centro Universitario del Sur en el Municipio de Zapotlán El Grande

- - 5.0 5.0 -

Remodelación de la Unidad Deportiva de Ahualulco en el Municipio de Ahualulco - - 2.5 2.5 -

Infraestructura en Salud 137.0 - 207.9 207.9 46.6Hospitales, Operación 45.0 - - - -

Fortalecimiento, Ampliación, Equipamiento del OPD Hospitales Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y Diálisis peritonial ambulatoria. Juan I. Menchaca Centro Integral de Trauma, Rehabilitación la Funcionalidad de Pacientes, Hemodiálisis.

52.0 - - - -

Sustitución por obra nueva del Hospital Regional de la Barca Jalisco 40.0 - - - -

Obra Nueva por Sustitución del Hospital Regional de la Barca, Jal. (Segunda Etapa) - - 54.0 54.0 -

Fortalecimiento, Remodelación y Equipamiento del Hospital General de Occidente, Zapopan - - 12.0 12.0 -

Fortalecimiento, Ampliación y Equipamiento del Instituto de Cirugía Reconstructiva, Guadalajara - - 5.0 5.0 -

Fortalecimiento, Ampliación y Equipamiento del Organismo Público Descentralizado Hospitales Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y Juan I.

- - 40.0 40.0 -

Hospital Regional de Tamazula - - 14.0 14.0 - Hospital Regional de Mascota - - 22.0 22.0 - Hospital Regional Sierra de Amaula El Grullo - - 28.0 28.0 - Obra Nueva Centro de Salud Arandas - - 8.6 8.6 - Fortalecimiento del Centro de Salud Arandas - - 0.6 0.6 - Oficinas Administrativas de Tepatitlan - - 3.0 3.0 - Centro de Salud San Ignacio Cerro Gordo - - 3.6 3.6 - Hospital General Lagos de Moreno - - 17.0 17.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 14.9 14.9 - Museo Religioso en la Explanada del Papa, Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco - - 4.8 4.8 -

Proyecto Imagen Urbana, Obra Cableado Subterráneo, Calles y Banquetas en el Municipio de Mazamitla, Jalisco

- - 2.5 2.5 -

Adoquinado en Ingreso 1a. etapa en la del Cruz de Loreto, en el Municipio de Tomatlán, Jalisco - - 3.3 3.3 -

Remodelación Centro Histórico de Talpa de Allende, Jalisco - - 3.6 3.6 -

Construcción de Muelle para Lanchas, Puerto Vallarta, Jalisco - - 0.7 0.7 -

Fondo Metropolitano ( Ramo 23) - - 1,100.0 1,100.0 - Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara - - 1,100.0 1,100.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Jalisco(Millones de pesos)

Conceptos2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de México: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de México por 77 mil 058.4 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 7 mil 320.2 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 84 mil 378.6 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 1 mil 760.0 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.5 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 5 mil 560.2 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.3 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 70,376.7 77,058.4 84,378.6 7,320.2 9.5 15.9Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 33,017.1 35,327.1 37,087.1 1,760.0 5.0 8.5 Educación Básica y Normal (FAEB) 17,290.5 18,487.5 18,903.8 416.3 2.3 5.7 Aportaciones para Salud (FASSA) 4,795.2 4,914.2 4,914.2 0.0 0.0 -1.0 Infraestructura Social (FAIS) 2,633.2 2,891.7 3,175.6 283.8 9.8 16.5 Aportaciones Múltiples (FAM) 807.2 854.6 1,011.1 1 156.4 18.3 21.0 FORTAMUNDF 4,436.5 4,877.4 5,362.8 485.4 10.0 16.8 Seguridad Pública (FASP) 404.7 404.7 477.2 72.4 17.9 13.9 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 486.0 530.5 530.5 0.0 0.0 5.5 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2,163.8 2,366.5 2,712.0 345.5 14.6 21.1

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 37,359.5 41,731.3 47,291.5 5,560.2 13.3 22.3

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de México

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de México registraron Ampliaciones Netas por un total de 12 mil 483.4 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero y el aeroportuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura

hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 3,250.0 1,395.3 13,878.7 12,483.4 312.7

Alianza para el Campo - - 415.1 415.1 -

Construcción y Modernización de Carreteras 1,251.9 315.8 1,185.1 869.3 -8.5

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 97.1 15.9 228.7 212.8 127.6

Conservación y Mantenimiento Carretero 124.0 237.1 300.9 63.8 134.5

Programa de Empleo Temporal 32.0 22.0 22.0 0.0 -33.6

Aeroportuario - - 1,000.0 1,000.0 -

Programa Hidráulico 867.1 - 5,901.9 5,901.9 -

Ampliaciones a Universidades 797.9 804.5 906.7 102.2 9.8

Ampliaciones a Cultura - - 89.1 89.1 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 35.4 35.4 -

Infraestructura en Salud 80.0 - 223.8 223.8 170.4

Ampliaciones a Turismo - - 20.0 20.0 -

Partida Informativa: Ramo 23Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana del Valle de México - - 3,550.0 3,550.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 154: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de México también

resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1

mil 233.2 millones de pesos a 2 mil 442.7 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,233.2 1,209.5 2,442.7

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 78.6 -1.3 77.3

Comunicaciones y Transportes 738.2 1,225.9 1,964.1

Secretaría de Economía 8.9 -0.6 8.4

Educación Pública 4.6 -0.2 4.5

Trabajo y Previsión Social 18.5 -1.2 17.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales 22.9 -1.3 21.7

Procuraduría General de la República 49.7 -4.9 44.7

Desarrollo Social 243.6 -1.1 242.5

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 68.2 -6.0 62.2

Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx. 23.1 -2.0 21.1

Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 22.3 -2.0 20.3

Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 22.7 -2.0 20.7Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de México por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 3,250.0 1,395.3 13,878.7 12,483.4 312.7

Alianza para el Campo - - 415.1 415.1 -

Construcción y Modernización de Carreteras 1,251.9 315.8 1,185.1 869.3 -8.5Naucalpan - Toluca (Tr: Blvd. Aeropuerto - Xonacatlán) 215.5 - - - -

Toluca -Taxco (Tr: El Capulín -Tenancingo, tercer carril) 15.0 - - - -

Texcoco - Ecatepec (Distribuidor Vial Km. 23 + 500) 30.0 - - - - México - Pachuca Tr. Tecamac - Los Reyes Acozac 60.0 - - - - Dist. Vial. Piedras Negras (km28 + 500 Carr. Fed. La Paz -Texcoco) 20.0 - - - -

Texcoco - Calpulalpan 80.0 - 75.0 75.0 -9.4Distribuidor Carretera Libre México - Pachuca - Periférico Norte ( San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Mex.)

- - 50.0 50.0 -

Entronque la Marquesa (Carretera Federal México Toluca ) - 30.0 30.0 0.0 -

México - Cuautla Tr. Chalco Nepantla Lím, Edos. México - Morelos. 250.0 150.0 250.0 100.0 -3.4

Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas (Lim. Edos. Mex/Qro) - 50.0 400.0 350.0 -

Naucalpan - Toluca (Tr: Ampliación a 4 carriles-Xonacatlán Blvd. Aeropuerto) - 50.0 250.0 200.0 -

Los Reyes - Texcoco (Entronque Piedras Negras) - - 40.0 40.0 - Ampliación del Puente en Carretera Federal México-Pachuca km 31 + 600 - - 25.0 25.0 -

Vialidad Paralela al Río de los Remedios Naucalpan - - 29.3 29.3 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 581.4 - 0.0 0.0 - Gastos asociados a inversión - 35.8 35.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 97.1 15.9 228.7 212.8 127.6Santa Ana Ixtlahuaca - La Guadalupana - Palos Amarillos 0.3 - - - -

El Oro - Tepetongo 15.0 - - - - Molino Blanco - Papalotla y San Felipe Teotitlán - San Miguel Ometuxco - Xala 4.1 - - - -

E. C. (Villa Victoria - El Oro) - El Quelite - San Antonio Pueblo Nuevo 10.0 - - - -

El Quelite - Pueblo Nuevo - E.C. (Villa Victoria - El Oro) - 5.0 - -5.0 -

San Juan de las Tablas - Los Dolores (Arcos del Sitio) - 10.0 - -10.0 - Concepción - La Venta - Tepetates - - 5.0 5.0 - La Huerta - La Cuadrilla - San Francisco Solís - San Vicente Solís Temazcalcingo - - 10.0 10.0 -

San Martín - Palmar de Guadalupe - Pachuquilla - El Zapote - Agua Dulce - Lím. Mpal. Zumpahuacan - - 8.0 8.0 -

Guadalupe Chico - La Mesa E. C. Villa Victoria - El Oro - - 5.0 5.0 -

E.C. San Felipe del Progreso - La Cienega - Dios Padre Ejido San Miguel Agua Bendita - - 5.0 5.0 -

La Tinaja - Arroyo Zarco - Quince Letras - E. K. 28.4 (Toluca - Amanalco de Becerra) - - 10.0 10.0 -

E. K. 18.8 (Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso) -Santa Ana la Ladera - San Antonio del Río Tr.Km. 2 + 000 al km. 4 + 000

- - 5.0 5.0 -

Emiliano Zapata San Marcos Nepantla - - 7.5 7.5 - Ahuatenco - Col. Campesina, San Antonio del Progreso (Pavimentación) - - 8.0 8.0 -

San Juan Teacalco - San Bartolomé Actopan - - 5.0 5.0 -

Chapa de Mota - Doxchicho - Jilotepec - Chapa de Mota - - 5.8 5.8 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Continúa

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9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Santiago Casandeje - San Miguel Tenochtitlán E. K. 5.5 (Atlacomulco - El Oro) - - 10.0 10.0 -

Km. 46.9 (Villa del Carbón - Atalcomulco) - San Pedro del Rosal - San Antonio Enchisi - San Francisco Chalchihuapan (Reconst.)

- - 15.0 15.0 -

Camino acceso a Santo Domingo Aztacameca (Amp. a 4 carriles) - - 10.0 10.0 -

Libramiento Sur de Coyotepec - - 18.0 18.0 - Santa Bárbara - Los Piñones - Potrero Arriba - - 10.0 10.0 - Tultenago - El Mogote E.C. autopista Atlacomulco -Maravatío - - 8.0 8.0 -

San Francisco del Río - San Cristóbal de los Baños - Jalpa (Municipio de San Felipe del Progreso) - - 12.0 12.0 -

Acambay - San Mateo el Viejo - - 10.0 10.0 - San Martín Ahuatepec - Hda. Cuatenco - - 7.0 7.0 - La Estación - La Fábrica - La Concepción - San Felipe de Jesús - - 15.0 15.0 -

San Lorenzo - Talcotepec - - 10.0 10.0 - Blvd. Chiautla - - 13.0 13.0 - Texcaltitlán - Sultepec - Huyatenco - - 10.0 10.0 - Col. Álvaro Obregón Llano Grande Metepec - - 5.5 5.5 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 67.7 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 124.0 237.1 300.9 63.8 134.5Programa de Empleo Temporal 32.0 22.0 22.0 0.0 -33.6Aeroportuario - - 1,000.0 1,000.0 -

Ampliación del Aeropuerto de Toluca - - 1,000.0 1,000.0 -

Programa Hidráulico 867.1 - 5,901.9 5,901.9 - Programa de Cultura del Agua 0.3 - - - - Programa de Agua Limpia 1.2 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 220.6 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

106.0 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 12.8 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 2.9 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 5.1 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.9 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 2.2 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) 5.4 - - - -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 158: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

10

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 3.4 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 2.9 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 2.7 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 0.0 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 6.5 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.3 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.2 - - - -

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 4,981.0 4,981.0 -

Programa de Infraestructura Hidroagrícola - - 20.0 20.0 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 114.2 114.2 -

Gasto Corriente 491.7 - 786.7 786.7 54.6Ampliaciones a Universidades 797.9 804.5 906.7 102.2 9.8

Universidades: 734.8Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. del Edo. de México 29.7 - 29.7 29.7 -3.4U. E. del Valle de Ecatepec 0.3 - 0.3 0.3 -3.4U. Intercultural del Edo. México 0.8 - 0.8 0.8 -3.4U. Politécnica del Valle de México 0.5 - 0.5 0.5 -3.4U. Politécnica del Valle de Toluca (Metepec, Méx.) 0.2 - 0.2 0.2 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. del Edo. de México 29.7 - 67.1 67.1 117.9U. E. del Valle de Ecatepec 0.3 - 0.7 0.7 93.3U. Intercultural del Edo. México 0.8 - 1.6 1.6 93.3U. Politécnica del Valle de México 0.5 - 0.9 0.9 93.3U. Politécnica del Valle de Toluca (Metepec, Mex.) 0.2 - 0.4 0.4 93.3

Ampliaciones a Cultura - - 89.1 89.1 - Museo de Sitio "Valle de Bravo" / Instituto Mexiquense de Cultura - - 2.0 2.0 -

Iglesia San Juan Bautista / Instituto Mexiquense de Cultura - - 2.0 2.0 -

Unidad Cultural Ocuilan / Instituto Mexiquense de Cultura - - 3.0 3.0 -

Red Estatal de Bibliotecas / Instituto Mexiquense de Cultura - - 1.0 1.0 -

Auditorio Nexquipayac / Ayuntamiento de Atenco, Edo. México - - 2.0 2.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 159: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

11

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Cafébreria Gnosos/Actuar Mexiquense A.C. - - 1.0 1.0 - Restauración y Conservación de La Parroquia San Jerónimo Tepetlacalco Arquidiócesis de Tlalnepantla, Edo. de México

- - 1.0 1.0 -

Museo de Sitio "San Lucas del Pulque" / Ayuntamiento de Temascaltepec, Edo. de México - - 1.3 1.3 -

Festival de Intercambio Cultural Cuba-Jaltenco / Ayuntamiento de Jaltenco, Edo. de México - - 0.3 0.3 -

Equipamiento y Rehabilitación del Teatro Municipal / Ayuntamiento de Jilotepec, Edo. de México - - 1.1 1.1 -

Casa de La Cultura "Álvaro Obregón" / Ayuntamiento de Lerma, Edo. de México - - 1.0 1.0 -

Remodelación y Rehabilitación de la Casa de Cultura / Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Edo. de México - - 1.0 1.0 -

Complemento Financiero para Construcción de La Casa de La Cultura de "Santa Ma. la Asunción" / Ayuntamiento de Ocoyoacac, Edo. de México

- - 1.0 1.0 -

La Revolución Mexicana en Corrido / Ayuntamiento de Ocuilan, Edo. de México - - 0.1 0.1 -

Acondicionamiento como Cine y Teatro de la Unidad Socio Cultural "Dr. Jorge Jiménez Cantú" / Ayuntamiento de Polotitlán, Edo. de México

- - 1.0 1.0 -

Remodelación y Ampliación del Centro Cultural Regional "José Ma. Velasco" / Ayuntamiento de Temascalcingo, Edo. de México

- - 2.0 2.0 -

Restauración del Auditorio Municipal / Ayuntamiento de Tezoyucan, Edo. de México - - 0.5 0.5 -

Rescate y Rehabilitación del Mural del Pueblo de Tultepec "Tultepec Pueblo de Artistas" / Ayuntamiento de Tultepec, Edo. de México

- - 0.2 0.2 -

Rehabilitación de la Escuela de Bellas Artes de Tultepec "Tepochcalli"/ Ayuntamiento de Tultepec, Edo. de México

- - 1.0 1.0 -

Terminación del Auditorio y Módulo Cultural CTM " San Pablo". Ayuntamiento de Tultiltán, Edo. de México - - 1.0 1.0 -

Casa de Cultura Municipal "Víctor Urban Velazco" / Ayuntamiento de Tultepec, Edo. de México - - 1.0 1.0 -

Remodelación Cultural del Centro de Tultitlán (Concha Acústica) / Ayuntamiento de Tultitlán, Edo. de México - - 2.5 2.5 -

Festival Cultural / Ayuntamiento de Tultitlán, Edo. de México - - 2.5 2.5 -

Infraestructura y Mantenimiento de la Casa de la Cultura / Ayuntamiento de Tultitlán, Edo. de México - - 1.0 1.0 -

Restauración de los Teatros y Auditorios Municipales de Valle de Chalco / Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, Edo. de México

- - 1.0 1.0 -

Rehabilitación y Equipamiento del Auditorio Municipal / Ayuntamiento de Villa Guerrero, Edo. de México - - 1.5 1.5 -

Rehabilitación y Mantenimiento de la Casa de Cultura /Ayuntamiento de Villa Victoria, Edo. de México - - 1.5 1.5 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 160: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

12

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Rehabilitación de Bibliotecas y Casa de Cultura / Ayuntamiento de Xonacatlán, Edo. de México - - 2.5 2.5 -

Red Pro-Cultura, Espacios Móviles Comunitarios / Foro Ciudadano A.C., Edo. de México - - 2.5 2.5 -

Travesía Musical / Fundación Mexicana de Arte Joven A.C., Edo de México - - 1.0 1.0 -

Centro de Desarrollo de Arte y Cultura/ Fundación Nuevo Milenio A.C. - - 0.3 0.3 -

Adquisición de Instrumentos Musicales Orquesta Sinfónica del Estado México / Gobierno del Estado de México, Instituto Mexiquense de Cultura

- - 2.0 2.0 -

Complemento Financiero para Construcción de dos Casas de la Cultura (Pueblo de San Luis Ayucan y Santana Jilotzingo) /Gobierno del Estado de México, Instituto Mexiquense de Cultura

- - 3.0 3.0 -

Núcleo Multidisciplinario de Cultura y Arte/ Izcalli Icniuhtlis A.C., Edo. de México - - 1.0 1.0 -

Remodelación y Acondicionamiento de Centro Cultural y Multidisciplinario "Torre Cultural de Nezahualcóyotl" / Movimiento de Lucha en Nezahualcoyotl A.C.

- - 2.0 2.0 -

Complemento Financiero para Construcción del Auditorio de Usos Múltiples / Movimiento Mazahua: Aprendiendo a Servir A.C.

- - 1.5 1.5 -

Complemento Financiero para Readecuación de un Espacio para el Desarrollo Cultural / Neza Educa A.C. - - 2.0 2.0 -

Restitución Códice Mexiquense "Tira de Tepexpan" / Ollinka Amigos de Tepexpan A.C. - - 0.1 0.1 -

El Arte en tu Camellón 2008, "El Arte al Alcance de Todos" / Unión Vecinal Atizapense. A.C. - - 1.4 1.4 -

Proyecto Cultural " La Fábrica" Cultura y Arte / Unión Vecinal Atizapense. A.C. - - 2.0 2.0 -

Rescate Histórico de los Templos Religiosos del Municipio de Tecámac de Felipe Villanueva / Ayuntamiento de Tecámac, Edo. de México

- - 0.2 0.2 -

Proyecto Adecuación de Espacios del Centro de Artes y Oficios / Centro de Artes y Oficios San Cristóbal. A.C. - - 2.0 2.0 -

Casa de Cultura Comunal "El Jagüey" / Comisariado de Bienes Comunales de Santa María de la Asuncíon, Edo. de México

- - 1.0 1.0 -

Migrando con Mi Cultura/ Construyendo Puentes A.C. - - 2.0 2.0 - Centro Cultural Obispado / Educa Neza A.C. - - 1.5 1.5 - Aulas para El Desarrollo de Habilidades Culturales / Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente, Ixtapaluca, Chimalhuacan, Chalco, Universidad Inter Cultural, Secretaría de Educación. Edo. de Méx.

- - 1.5 1.5 -

Primer Encuentro Cultural y Artístico de Estudiantes del Nivel Superior / Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl, Edo. de México

- - 0.7 0.7 -

Teatro Universitario / Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl, Edo. de México - - 1.0 1.0 -

Festival Internacional Ecatepec 2008 / Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Edo. de México - - 5.0 5.0 -

Complemento Financiero para Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Casa de Cultura /Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Edo. de México

- - 5.0 5.0 -

Fábrica de Artes y Oficios "Faro" del Viento / Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Edo. de México - - 5.0 5.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 161: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

13

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Rehabilitación y Equipamiento de la Casa de Cultura de la Pirámide y Programa Municipal de Apoyo Editorial y Fomento a la Lectura. (Casa de Cultura La Pirámide) /Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Edo. de México

- - 4.0 4.0 -

Plan Anual de Actividades a Desarrollar en la Casa de Cultura "Sor Juana Inés de La Cruz"; Fundación de un Museo de la Etnia Otomí; Colocación de Murales sobre la Historia de Jiquipilco; Rotonda de Hombres Ilustres de Jiquipilco y Monumento al Tlachiquer

- - 1.0 1.0 -

Complemento Financiero para Construcción de 2 Centros Culturales Indígenas/ Ayuntamiento de Temoaya, Edo. de México

- - 2.5 2.5 -

Festival Cultural Tultitlán "2008" / Ayuntamiento de Tultitlán, Edo. de México - - 1.0 1.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 35.4 35.4 - Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Temoaya - - 1.0 1.0 -

Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Valle de Chalco - - 1.0 1.0 -

Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Temascaltepec - - 1.0 1.0 -

Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Temascalcingo - - 1.0 1.0 -

Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Lerma - - 1.0 1.0 -

Pista de Canotaje en la Presa Villa Victoria en el Municipio de Villa Victoria - - 2.7 2.7 -

Rehabilitación de Instalaciones Deportivas Populares en el Municipio de Nezahualcoyotl - - 3.0 3.0 -

Construcción de Unidad Deportiva en el Municipio de Xonacatlán - - 1.4 1.4 -

Construcción de la Unidad Deportiva Capultitlán en el Municipio de Capultitlán, Toluca - - 1.5 1.5 -

Construcción de Gradas del Campo Deportivo San Francisco Mihualtepec en el Municipio de San Francisco Mihualtepec, Donato Guerra

- - 2.5 2.5 -

Construcción de Unidad Deportiva Tutuapan en el Municipio de Tutuapan, Ixtapan del Oro - - 2.5 2.5 -

Construcción de Instalaciones de la Escuela del Deporte en el Municipio de Cabecera Capulhuác de Mira Fuentes - - 2.0 2.0 -

Construcción de Canchas de Futbol en el Municipio de Miahuatlán de Hidalgo, Ixtapan del Oro - - 0.5 0.5 -

2a. etapa de la Construcción de Gradas del Campo Deportivo en el Municipio de San Lucas Texcaltitlán, Donato Guerra

- - 1.8 1.8 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 162: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

14

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Terminación de la 1a. etapa de la Unidad Deportiva Santa Mónica en el Municipio de Atenco - - 5.0 5.0 -

Ampliación y Rehabilitación del Centro de Alto Rendimiento Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán en el municipio de Zinacantepec

- - 7.5 7.5 -

Infraestructura en Salud 80.0 - 223.8 223.8 170.4Modernización y equipamiento del Centro de Salud en la cabecera municipal y en la delegación Cujingo del Municipio de Juchitepec

8.0 - - - -

Modernización y equipamiento del Centro de Salud en la cabecera municipal, Sultepequito, San Pedro Hueyahualco y Santa Cruz Texcalapa del Municipio de Sultepec

16.0 - - - -

Transformación de un Centro de Salud por un Cessa en Texcaltitlán 10.0 - - - -

Transformación de un Centro de Salud por un Cessa del Municipio de Amatepec, localidad de Puente Viejo 12.0 - - - -

Transformación de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en el Municipio de San José del Rincón 22.0 - - - -

Transformación de un Centro de Salud por un Cessa en Colorines en el Municipio de Valle de Bravo 12.0 - - - -

Hospital de Alta Especialidad para los Niños y las Mujeres en Toluca - - 75.5 75.5 -

Hospital General Texcoco - - 60.0 60.0 - Hospital Comunitario de Tultitlán - - 18.0 18.0 - Construcción del Hospital Materno Infantil en Chalco, Oriente del Estado - - 60.0 60.0 -

Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud - - 10.3 10.3 - Ampliaciones a Turismo - - 20.0 20.0 -

Corredor Turístico Ecatepec - Teotihuacan -Acolman - Otumba, Estado de México - - 20.0 20.0 -

Partida Informativa: Ramo 23 - - 3,550.0 3,550.0 -

Fondo Metropolitano (Zona Metropolitana del Valle de México) - - 3,550.0 3,550.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE

MICHOACÁN Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Michoacán: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Michoacán por 26 mil 530.5 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 2 mil 123.6 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 28 mil 654.0 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 508.8 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.6 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 1 mil 614.7 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.0 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 24,453.6 26,530.5 28,654.0 2,123.6 8.0 13.2Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 14,905.3 16,087.0 16,595.8 508.8 3.2 7.6 Educación Básica y Normal (FAEB) 9,136.7 9,880.0 9,832.9 -47.1 -0.5 4.0 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,481.3 1,604.7 1,604.7 0.0 0.0 4.7 Infraestructura Social (FAIS) 1,660.2 1,815.5 1,993.7 178.2 9.8 16.1 Aportaciones Múltiples (FAM) 425.1 413.6 500.4 1 86.8 21.0 13.7 FORTAMUNDF 1,251.5 1,351.5 1,479.5 128.0 9.5 14.2 Seguridad Pública (FASP) 185.7 185.7 216.3 30.6 16.5 12.6 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 156.4 170.5 170.5 0.0 0.0 5.4 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 608.5 665.5 797.8 132.3 19.9 26.7Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9,548.3 10,443.5 12,058.2 1,614.7 15.5 22.0

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Michoacán

(Millones de pesos y variaciones)

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Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Michoacán registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 010.4 millones

de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura

hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,282.3 1,521.1 3,531.4 2,010.4 49.5

Alianza para el Campo - - 432.8 432.8 -

Construcción y Modernización de Carreteras 170.7 194.8 319.8 125.0 81.0

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 295.3 53.0 324.2 271.2 6.1

Conservación y Mantenimiento Carretero 392.4 395.6 518.9 123.3 27.8

Programa de Empleo Temporal 34.5 23.6 38.6 15.0 8.1

Programa Hidráulico 465.8 - 706.0 706.0 46.5

Ampliaciones a Universidades 801.8 854.1 1,086.9 232.8 31.0

Ampliaciones a Cultura - - 9.0 9.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 15.7 15.7 -

Infraestructura en Salud 121.8 - 67.2 67.2 -46.7

Ampliaciones a Turismo - - 12.3 12.3 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconocecual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Michoacán(Millones de pesos)

Conceptos2008

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Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Michoacán

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 1 mil 713.3 millones de pesos a 1 mil 800.2 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,713.3 86.9 1,800.2

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 126.3 -1.8 124.5

Comunicaciones y Transportes 1,210.1 99.2 1,309.3

Secretaría de Economía 9.5 -0.7 8.8

Educación Pública 4.4 -0.2 4.2

Trabajo y Previsión Social 8.4 -0.7 7.7

Medio Ambiente y Recursos Naturales 27.9 -1.2 26.7

Procuraduría General de la República 40.7 -3.9 36.7

Desarrollo Social 186.0 -1.1 184.9

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 24.5 -2.0 22.4

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 75.6 -0.6 75.0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Michoacán por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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ANEXO

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2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,282.3 1,521.1 3,531.4 2,010.4 49.5

Alianza para el Campo - - 432.8 432.8 -

Construcción y Modernización de Carreteras 170.7 194.8 319.8 125.0 81.0Lázaro Cárdenas Puente Dr. Ignacio Chávez 50.0 50.0 50.0 0.0 -3.4Morelia - Jiquilpan - - 25.0 25.0 - Morelia - Salamanca - - 25.0 25.0 - Zacapu Ent. Autopista Maravatío Zapotlanejo 60.0 140.0 140.0 0.0 125.5Libramiento Uruapan - - 50.0 50.0 - Uruapan - Zamora - - 25.0 25.0 - Proyectos) no identificados en el Tomo VII del PEF 60.7 - - - - Gastos asociados a inversión - 4.8 4.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 295.3 53.0 324.2 271.2 6.1Corungueo - Donaciano Ojeda 20.0 - - - - Zitácuaro La Presa, tr. La Mora - La Presa 25.0 - - - - Ent. La Presa - Susupuato de Guerrero 25.0 - - - - Ostula - E.C. (Costera) 2.3 - - - - Puente José Sixto Verduzco - Pénjamo 8.0 - - - - Puerta de Rayo- Las Gallinas - Los Puentes 8.0 - - - - Tacaztcuaro - La Magdalena 3.0 - - - - Ucares - Tarecuato (Santiago Tangamandapio) 5.0 - - - - La Palma - E.C. (Sahuayo - La Barca); Tramo: 0 + 000 al 9 + 425 10.0 - - - -

Churumuco - Cuatro Caminos (0 + 000 - 32 + 300) 24.0 32.5 32.5 0.0 30.9Acuitzio - Las Canoas 10.0 6.0 6.0 0.0 -42.0Terecuato - Ucares - 3.0 3.0 0.0 - Tepehuaje - Las Guacamayas - 10.0 10.0 0.0 - Peribán - Los Reyes 10.0 - 13.0 13.0 25.6Purépero - Caurio de Guadalupe - - 15.0 15.0 - Tinguindin - Los Reyes 25.0 - 20.0 20.0 -22.7Villamar - Cotija 11.0 - 5.0 5.0 -56.1Puente José Sixto - Tetecala - - 8.0 8.0 - Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes - - 5.0 5.0 - El Paraíso - San Juanico - - 2.5 2.5 - El Oro - Tepetongo, Mich. - - 15.0 15.0 - Tepehuaje - Alzangarro - - 4.2 4.2 - Circuito Turístico Lago de Zirahuen - - 15.0 15.0 - Carmino Tierras Blancas - Santa María - - 11.0 11.0 - San Isidro - Cuamacuaro - - 10.0 10.0 - Paso de la Virgen - El Olivo - - 20.0 20.0 - Patamba - La Cantera - - 14.5 14.5 - Pomaro - Maruata - - 8.0 8.0 - Villa Victoria - Tehuantepec - - 10.0 10.0 - Cotija - Gallineros - - 25.0 25.0 - Boca de Apiza - Laticla (Eje Costero Colima -Michoacán - Guerrero) - - 23.0 23.0 -

El Paraíso - La Esperanza - - 12.0 12.0 - Aguililla - Colcoman - - 15.0 15.0 - Los Olivos - Tumbiscatio - - 10.0 10.0 - Tumbiscatio - Los Chivos - Las Cruces - - 10.0 10.0 -

Proyectos) no identificados en el Tomo VII del PEF 109.0 - - - -

Gastos asociados a inversión - 1.5 1.5 0.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Michoacán

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Conservación y Mantenimiento Carretero 392.4 395.6 518.9 123.3 27.8

Programa de Empleo Temporal 34.5 23.6 38.6 15.0 8.1

Programa Hidráulico 465.8 - 706.0 706.0 46.5Programa de Cultura del Agua 0.8 - - - - Programa de Agua Limpia 1.4 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 109.7 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

71.7 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 60.4 - - - -

Programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4.2 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 2.9 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 5.1 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 1.5 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 1.0 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) 14.2 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 3.4 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 136.9 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 3.2 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 17.1 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 7.2 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 8.1 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.3 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.5 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 5.7 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 211.3 211.3 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 283.6 283.6 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 76.0 76.0 -

Gasto Corriente 10.7 - 135.1 135.1 1,120.2Ampliaciones a Universidades 801.8 854.1 1,086.9 232.8 31.0

Universidades: 732.9Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. Michoacana de S. N. Hgo. 34.3 - 34.3 0.0 -3.4U. Intercultural de Michoacana 0.2 - 0.2 0.0 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. Michoacana de S. N. Hgo. 34.3 - 76.8 42.5 116.6U. Intercultural de Michoacán 0.2 - 0.3 0.2 93.3

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES*

U. Michoacana de S. N. Hgo. - - 121.3 121.3 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Michoacán

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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10

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Cultura - - 9.0 9.0 - Colectivo de Trabajadores del Arte y la Cultura de Michoacán, Fábrica de Artes y Oficios de Morelia, Puerto Cultural en Latinoamérica/ Adopte una Obra de Arte A.C.

- - 5.0 5.0 -

Festival Internacional de Cine de Morelia - - 4.0 4.0 - Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 15.7 15.7 -

Rehabilitación de la Unidad Deportiva “Benito Juárez” y Empastado de Campo Deportivo en el Municipio de Puruándiro

- - 2.5 2.5 -

Campo Deportivo con Empastado de en el Municipio de Tenencia Morelos - - 1.3 1.3 -

Campo Deportivo con Empastado en el Municipio de Zináparo - - 1.3 1.3 -

Campo Deportivo con Empastado en el Municipio de Huandacareo - - 1.3 1.3 -

Campo Deportivo con Empastado en el Municipio de Copando - - 1.3 1.3 -

Campo Deportivo con Empastado en el Municipio de Panindícuaro - - 1.3 1.3 -

Techado de la Alberca Olímpica del Complejo Acuático Aquiles Serdán del Centro Deportivo Ejército de la Revolución en el Municipio de Morelia

- - 2.0 2.0 -

Techado de la Alberca de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte en el Municipio de Morelia - - 2.0 2.0 -

Construcción de Pista de Atletismo de Arcilla en el Municipio de Morelia - - 1.4 1.4 -

Campo Deportivo con Empastado en el Municipio Santa Ana Maya - - 1.3 1.3 -

Infraestructura en Salud 121.8 - 67.2 67.2 -46.7Hospitales, Operación 76.8 - - - - Obra Nueva por Sustitución del Laboratorio Estatal 27.0 - - - - Sustitución del Banco de Sangre 18.0 - - - - Fortalecimiento del Hospital General - - 10.0 10.0 - Equipamiento para Centros de Salud - - 3.7 3.7 - Centro de Salud Zinaparo - - 2.4 2.4 - Centro de Salud Tanaquillo - - 1.7 1.7 - Centro de Salud La Noria - - 1.3 1.3 - Centro de Salud Uruapan - - 0.9 0.9 - Centro de Salud Epitacio Huerta - - 0.7 0.7 - Centro de Salud Tumbiscatio - - 0.7 0.7 - Centro de Salud Pastor Ortiz - - 0.7 0.7 - Centro de Salud Vista Hermosa - - 0.7 0.7 - Centro de Salud Yurecuaro - - 0.7 0.7 - Centro de Salud Ansihuacaro - - 0.6 0.6 - Centro de Salud Benito Juárez - - 0.6 0.6 - Centro de Salud San Antonio Molinos - - 0.6 0.6 - Centro de Salud Tarimbaro - - 0.6 0.6 - Centro de Salud Tahuato - - 0.6 0.6 - Centro de Salud Zinzingareo - - 0.6 0.6 - Centro de Salud El Encinal - - 0.5 0.5 - Centro de Salud La Jabonera - - 0.5 0.5 - Centro de Salud La Gambara - - 0.5 0.5 - Centro de Salud La Luz - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Melchor Ocampo - - 0.5 0.5 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Michoacán

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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11

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Centro de Salud Ocampo - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Pajacuaran - - 0.5 0.5 - Centro de Salud San Francisco de los Reyes - - 0.5 0.5 - Centro de Salud San Juan Yurecuaro - - 0.5 0.5 - Centro de Salud San Lorenzo Querendaro - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Santa María de Los Ángeles - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Tacupa - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Tuzantala - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Batuecas - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Villa Mar - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Zinapecuaro - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Contepec - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Acuitzeramo - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Cojumatlan de Regules - - 0.5 0.5 - Centro de Salud El Cenidor - - 0.5 0.5 - Centro de Salud El Caracol - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Panindicuaro - - 0.5 0.5 - Centro de Salud Quinceo - - 0.5 0.5 - Centro de Salud La Lobera - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Cañada de Magdalena - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Caureo de Guadalupe - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Cenguio - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Espinal - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Grangenal - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Guyabo - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Llano - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Reventón - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Zapote - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Héroes de Chapultepec - - 0.4 0.4 - Centro de Salud La Estancia - - 0.4 0.4 - Centro de Salud San Antonio Carupo - - 0.4 0.4 - Centro de Salud San Juan Tararameo - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Santiago Puriatzicuaro - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Zicata de Grande de Morelos - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Las Ranas - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Plan de las Palmas - - 0.4 0.4 - Centro de Salud San Pedro de los Sauces - - 0.4 0.4 - Centro de Huaco - - 0.4 0.4 - Centro de Salud San Nicolás Tumbactatiro - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Tlapuahjaua - - 0.4 0.4 - Hospital General Dr. Miguel Silvas - - 10.0 10.0 - Hospital Infantil Eva Samano de López Mateos - - 10.0 10.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 12.3 12.3 - Reordenamiento y Restauración de la Imagen y Acceso al "Santuario de la Mariposa Monarca", Municipio de Angangueo, Michoacán

- - 9.0 9.0 -

Mejoramiento de Imagen Urbana Santa Clara del Cobre, Michoacán - - 3.3 3.3 -

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconocecual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Michoacán

(Millones de pesos)

Conceptos2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Morelos: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Morelos por 11 mil 363.8 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 696.1 millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar

un total en este grupo, de 12 mil 059.9 millones de pesos, las ampliaciones se

integran por:

Un aumento de 165.1 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.7 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 531.0 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 14.5 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 10,576.9 11,363.8 12,059.9 696.1 6.1 10.2Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 5,806.6 6,244.0 6,409.1 165.1 2.6 6.7 Educación Básica y Normal (FAEB) 3,601.0 3,912.3 3,886.2 -26.1 -0.7 4.3 Aportaciones para Salud (FASSA) 746.7 767.4 767.4 0.0 0.0 -0.7 Infraestructura Social (FAIS) 367.7 404.3 444.0 39.7 9.8 16.7 Aportaciones Múltiples (FAM) 199.5 196.0 240.9 1 44.8 22.9 16.7 FORTAMUNDF 510.3 557.4 612.0 54.6 9.8 15.9 Seguridad Pública (FASP) 107.2 107.2 128.1 20.9 19.5 15.5 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 73.1 79.6 79.6 0.0 0.0 5.1 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 201.0 219.8 251.0 31.2 14.2 20.7Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4,770.4 5,119.8 5,650.8 531.0 10.4 14.5

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Morelos

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Morelos registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 290.1 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como

las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro

siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,163.0 693.7 1,983.8 1,290.1 64.8

Alianza para el Campo - - 210.9 210.9 -

Construcción y Modernización de Carreteras 267.2 112.8 340.8 228.0 23.3

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 101.0 0.8 132.7 131.9 27.0

Conservación y Mantenimiento Carretero 128.8 107.2 213.3 106.1 60.0

Programa de Empleo Temporal 10.0 7.0 12.0 5.0 16.0

Programa Hidráulico 176.0 - 356.6 356.6 95.9

Ampliaciones a Universidades 435.0 465.9 537.3 71.4 19.4

Ampliaciones a Cultura - - 9.2 9.2 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 4.0 4.0 -

Infraestructura en Salud 45.0 - 151.9 151.9 226.2

Ampliaciones a Turismo - - 15.0 15.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Nota: Como complemento del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y para efecto de atender de manera integral a la zonas de mayor marginación sedestinarán a la Zona Mixteca de Puebla 150 mdp y para los municipios del Oriente del Estado de Morelos, se destinarán 50 millones de pesos.

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Morelos(Millones de pesos)

Conceptos2008

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Morelos

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 460.0 millones de pesos a 925.1 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 460.0 465.1 925.1

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 44.4 -0.7 43.7

Comunicaciones y Transportes 270.1 471.0 741.1

Secretaría de Economía 6.6 -0.5 6.1

Educación Pública 4.7 -0.2 4.5

Trabajo y Previsión Social 9.2 -0.7 8.5

Medio Ambiente y Recursos Naturales 13.4 -0.8 12.6

Procuraduría General de la República 27.1 -2.0 25.2

Desarrollo Social 84.5 -1.0 83.4Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Morelos por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,163.0 693.7 1,983.8 1,290.1 64.8

Alianza para el Campo - - 210.9 210.9 -

Construcción y Modernización de Carreteras 267.2 112.8 340.8 228.0 23.3E.C. (Cuernavaca-Iguala) - Puente de Ixtla 67.2 - - - - Cuautla - Izúcar de Matamoros 100.0 - - - - Acatlipa - Alpuyeca 100.0 - - - - Entr. Puente de Ixtla - - 30.0 30.0 - Cuautla lzucar de Matamoros (Jantetelco) - 50.0 173.0 123.0 - Acatlipa - Alpuyeca - 60.0 90.0 30.0 - Emiliano Zapata - Zacatepec - - 20.0 20.0 - Atlatlahuacan - Totolapan - - 23.0 23.0 - Libramiento de Norponiente de Cuernavaca (Estudios y Proyectos) - - 2.0 2.0 -

Gastos asociados a Inversión - 2.8 2.8 0.0 - Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 101.0 0.8 132.7 131.9 27.0

Tlatenchi - Tequesquitengo 10.0 - - - - Tetecala - Contlalco 4.0 - - - - Puente de Ixtla - Tetecala 10.0 - - - - Valle de Vázquez - Chimalacatlán 13.7 - - - - Jojutla - Tlalquiltenango 10.0 - - - - Tlayacapan - Totolapan - - 7.8 7.8 - Huautla - Santiopan - - 6.5 6.5 - Col. Loma Linda Tetlama - - 4.3 4.3 - Paso a Desnivel Galeana (en el crucero Galanea - Zacatepec) - - 16.0 16.0 -

Cruz de Lima - Yecapixtla - - 10.0 10.0 - Valle de Vázquez - Chilamacatlán - - 9.1 9.1 - Acceso aTetela del Volcán - - 8.0 8.0 - Tetecala - Contlalco - - 5.0 5.0 - Otilio Montaño - Santa Rosa 30 - Chinconcuac 10.0 - 16.0 16.0 54.6Tlaquiltenango - Tlaltizapan - - 6.7 6.7 - Tlaquiltenango - Jojutla - - 5.6 5.6 - Par Vial Oaxtepec - - 12.0 12.0 - Fierro del Toro - El Capulín - Jalatlaco 20.0 - 5.0 5.0 -75.8Ramal Ejido Lomas de Chapultepec - - 10.0 10.0 - Tlayca - Los Estanques - - 4.1 4.1 - La Nopalera - Santa Úrsula - - 5.8 5.8 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 23.3 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.8 0.8 - -

Conservación y Mantenimiento Carretero 128.8 107.2 213.3 106.1 60.0

Programa de Empleo Temporal 10.0 7.0 12.0 5.0 16.0

Programa Hidráulico 176.0 - 356.6 356.6 95.9Programa de Cultura del Agua 0.6 - - - - Programa de Agua Limpia 1.6 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 45.2 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

45.6 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 30.4 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 0.5 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 0.9 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.9 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 0.8 - - - -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Morelos

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 0.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 2.1 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 0.0 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 5.4 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 30.8 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 7.1 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.1 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.2 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 191.5 191.5 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 91.1 91.1 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 13.5 13.5 -

Gasto Corriente 1.2 - 60.6 60.6 4,783.1 Ampliaciones a Universidades 435.0 465.9 537.3 71.4 19.4

Universidades: 397.8Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. del Edo. de Morelos 18.1 - 18.1 18.1 -3.4C. Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos - - 0.1 0.1 -

U. Politécnica de Morelos 0.5 - 0.5 0.5 -3.4Ampliaciones a Educación

U. A. del Edo. de Morelos 18.1 - 51.7 51.7 175.3C. Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos - - 0.2 0.2 -

U. Politécnica de Morelos 0.5 - 0.9 0.9 93.3Ampliaciones a Cultura - - 9.2 9.2 -

Restauración de Centro Histórico. Municipio de Tepalcingo, Morelos - - 6.0 6.0 -

Diseño, Elaboración y Operación del Sitio Web de la CONAIMUC/ Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de Cultura A.C.

- - 0.4 0.4 -

Revisión del Marco Legal y Administrativo para el Desarrollo Cultural Municipal / Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de Cultura A.C.

- - 0.8 0.8 -

Cinco Seminarios Regionales con la Temática "Cultura y Desarrollo desde lo Local" / Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de Cultura A.C.

- - 2.0 2.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 4.0 4.0 - Unidad Deportiva José María Morelos en el Municipio de Cuautla - - 2.0 2.0 -

Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Zacatepetl - - 2.0 2.0 -

Infraestructura en Salud 45.0 - 151.9 151.9 226.2Terminación de la Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud a un Hospital de la Comunidad de Ocuituco

8.0 - - - -

Terminación de la Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud a un Hospital de la Comunidad de Temixco (obra nueva y equipamiento)

17.0 - - - -

Ampliación del Hospital General de Cuernavaca 20.0 - - - - Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria Jojutla - - 40.0 40.0 -

Equipamiento del Hospital del Niño Morelense - - 12.0 12.0 - Hospital de la Mujer - - 7.0 7.0 - Hospital Comunitario Ocuituco - - 21.9 21.9 - Hospital de Temixco - - 10.0 10.0 - Centro de Salud Cuentepec Temixco - - 7.0 7.0 - Centro de Salud Casahutlan Amacuzac - - 7.0 7.0 - Centro de Salud San Rafael Zaragoza - - 7.0 7.0 - Hospital Comunitario de Jonatepec - - 21.0 21.0 - Hospital General de 60 Camas de Jojutla - - 19.0 19.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 15.0 15.0 -

Corredor Turístico, Ruta de los Conventos, Morelos - - 15.0 15.0 -

Nota: Como complemento del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y para efecto de atender de manera integral a la zonas de mayor marginación se destinarána la Zona Mixteca de Puebla 150 mdp y para los municipios del Oriente del Estado de Morelos, se destinarán 50 millones de pesos.

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Morelos

(Millones de pesos)

Conceptos2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE NAYARIT

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Nayarit: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Nayarit por 8 mil 551.2 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 539.9 millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar

un total en este grupo, de 9 mil 091.0 millones de pesos, las ampliaciones se

integran por:

Un aumento de 109.5 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.2 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 430.4 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.0 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 7,799.1 8,551.2 9,091.0 539.9 6.3 12.6Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4,626.8 4,977.3 5,086.7 109.5 2.2 6.2 Educación Básica y Normal (FAEB) 2,922.7 3,138.1 3,128.7 -9.4 -0.3 3.4 Aportaciones para Salud (FASSA) 605.0 647.5 647.5 0.0 0.0 3.4 Infraestructura Social (FAIS) 271.0 296.7 325.8 29.1 9.8 16.2 Aportaciones Múltiples (FAM) 163.3 180.6 194.7 1 14.2 7.8 15.3 FORTAMUNDF 300.3 326.2 357.7 31.5 9.7 15.1 Seguridad Pública (FASP) 96.2 96.2 115.6 19.5 20.3 16.2 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 55.3 58.9 58.9 0.0 0.0 3.0 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 213.2 233.2 257.8 24.6 10.5 16.8Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3,172.3 3,573.9 4,004.3 430.4 12.0 22.0

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Nayarit

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Nayarit registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 331.1 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para

infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma

más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,309.5 773.3 2,104.4 1,331.1 55.3

Alianza para el Campo - - 203.5 203.5 -

Construcción y Modernización de Carreteras 113.7 2.8 152.8 150.0 29.9

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 233.0 51.5 266.2 214.7 10.4

Conservación y Mantenimiento Carretero 120.7 127.9 213.5 85.6 70.9

Programa de Empleo Temporal 15.5 15.0 17.0 2.0 6.0

Programa Hidráulico 245.3 - 419.4 419.4 65.2

Ampliaciones a Universidades 538.8 576.1 668.7 92.6 19.9

Ampliaciones a Cultura - - 6.0 6.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 7.0 7.0 -

Infraestructura en Salud 42.5 - 150.3 150.3 242.0

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconocecual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nayarit(Millones de pesos)

Conceptos2008

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Nayarit también

resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de

495.0 millones de pesos a 941.1 millones de pesos en diferentes Ramos como se

aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 495.0 446.0 941.1

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 55.5 -1.1 54.4

Comunicaciones y Transportes 263.9 452.3 716.2

Secretaría de Economía 6.4 -0.4 6.0

Educación Pública 4.6 -0.2 4.5

Trabajo y Previsión Social 7.5 -0.6 6.9

Medio Ambiente y Recursos Naturales 17.7 -1.0 16.7

Procuraduría General de la República 22.6 -1.9 20.7

Desarrollo Social 116.9 -1.2 115.7Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Nayarit por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,309.5 773.3 2,104.4 1,331.1 55.3

Alianza para el Campo - - 203.5 203.5 -

Construcción y Modernización de Carreteras 113.7 2.8 152.8 150.0 29.9San Pedro Ixcatán - Jesús María 113.7 - - - - Tepic - Aguascalientes Tr. El Cajón - Lím. Edos. Nay./Jal. - - 100.0 100.0 -

Camino Ruíz - Zacatecas - - 50.0 50.0 - Gastos asociados a inversión - 2.8 2.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 233.0 51.5 266.2 214.7 10.4Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lím. de Edos. Nay/Jal. 103.5 - - - -

Pantanal-Xalisco (pavimentación) 10.0 - - - - Valle de Banderas-Bucerias 15.0 - - - - San Pedro Ixcatán - Jesús María (64 + 900 - 101 + 900) - 50.0 50.0 0.0 -

Valle de Banderas - Bucerías - - 20.0 20.0 - E. C. (Tepic - Aguascalientes) - La Yesca 25.0 - 15.0 15.0 -42.0Novillero - Santiago Ixcuintla - - 6.0 6.0 - E.C.I.16 - Toro Mocho - - 15.0 15.0 - Jomulco - Los Ahuajes - - 18.7 18.7 - Carrillo - Puerto Zapotán - - 10.0 10.0 - Santa Cruz Papalares - - 20.0 20.0 - Campos los Limones - - 20.0 20.0 - Francisco I. Madero - Pochotitán 3a Etapa km. 3 + 800 Km.15 + 343 - - 20.0 20.0 -

Las Varas - San Blas - - 40.0 40.0 - San Fernando - Santiago - Pochotitán - Aguapan - - 15.0 15.0 - Novillero - Palmar de Cuahutla - - 15.0 15.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 79.5 - - - - Gastos asociados a inversión - 1.5 1.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 120.7 127.9 213.5 85.6 70.9

Programa de Empleo Temporal 15.5 15.0 17.0 2.0 6.0

Programa Hidráulico 245.3 0.0 419.4 419.4 65.2Programa de Cultura del Agua 0.3 - - - - Programa de Agua Limpia 0.6 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 49.4 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

44.0 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 23.3 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.3 - - - -

Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 1.5 - - - -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nayarit

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 69.3 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 0.9 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 2.7 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 35.0 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 3.9 - - - -

Adquisición de Terrenos 9.2 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.5 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 0.6 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 119.5 119.5 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 218.4 218.4 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 26.7 26.7 -

Gasto Corriente 1.8 - 54.8 54.8 2,841.4Ampliaciones a Universidades 538.8 576.1 668.7 92.6 19.9

Universidades: 492.5Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Nayarit 23.1 - 23.1 23.1 -3.4Ampliaciones a Educación

U. A. de Nayarit 23.1 - 69.4 69.4 190.1Ampliaciones a Cultura - - 6.0 6.0 -

Centro de Arte Contemporaneo Emilia Ortíz. (CENACEO)/ Gobierno del Estado de Nayarit, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit

- - 6.0 6.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 7.0 7.0 - Construcción de la 1a. etapa de la Unidad Deportiva en el Municipio de Bahía de Banderas - - 7.0 7.0 -

Infraestructura en Salud 42.5 - 150.3 150.3 242.0Hospitales, Operación 18.5 - - - - Hospital general de 30 camas, ampliación a 46 camas en Santiago Ixcluincla 9.0 - - - -

Construcción de Laboratorio Estatal de Salud Pública 15.0 - - - - Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Hospital Integral en Ixtlan del Río (Tercera Etapa) - - 8.5 8.5 -

Fortalecimiento en Hospital General de San Francisco - - 15.0 15.0 -

Obra Nueva de una Unidad de Hemodiálisis en Tepic - - 12.1 12.1 - Fortalecimiento en Hospital General de Rosa Morada - - 18.0 18.0 - Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud - - 6.6 6.6 -

Laboratorio Estatal de Salud Pública, Rosa Morada - - 20.0 20.0 -

Sustitución por Obra Nueva de Centro de Salud con Servicios Ampliados de la Peñita de Jaltemba - - 10.0 10.0 -

Unidad de Especialidades Médicas (Sorid Compostela) - - 2.1 2.1 -

Hospital General de Tepic - - 28.0 28.0 - Conclusión Obra Centro de Salud con Servicios Ampliados de Santiago Ixquincla - - 30.0 30.0 -

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconocecual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nayarit

(Millones de pesos)

Conceptos2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

Page 194: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

Page 195: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Nuevo León: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Nuevo León por 28 mil 897.8 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 1 mil 840.2 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 30 mil 738.0 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 246.5 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.7 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 1 mil 593.8 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 19.4 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 26,018.0 28,897.8 30,738.0 1,840.2 6.4 14.2Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 10,716.6 11,581.2 11,827.7 246.5 2.1 6.7 Educación Básica y Normal (FAEB) 6,419.5 6,942.1 6,954.4 12.3 0.2 4.7 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,223.8 1,276.1 1,276.1 0.0 0.0 0.8 Infraestructura Social (FAIS) 307.6 337.5 370.7 33.1 9.8 16.4 Aportaciones Múltiples (FAM) 320.0 357.8 389.9 1 32.1 9.0 17.7 FORTAMUNDF 1,335.0 1,465.6 1,611.0 145.4 9.9 16.6 Seguridad Pública (FASP) 193.1 193.1 230.0 36.8 19.1 15.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 100.1 115.1 115.1 0.0 0.0 11.1 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 817.2 893.7 880.5 -13.2 -1.5 4.1

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 15,301.4 17,316.6 18,910.4 1,593.8 9.2 19.4

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Nuevo León

(Millones de pesos y variaciones)

Page 196: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Nuevo León registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 309.7 millones

de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las

ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro

siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 4,054.9 2,993.0 5,302.8 2,309.7 26.4

Alianza para el Campo - - 182.3 182.3 -

Construcción y Modernización de Carreteras 1,042.9 335.8 1,076.8 741.0 -0.2

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 50.1 31.0 209.0 178.0 303.1

Conservación y Mantenimiento Carretero 252.4 301.3 341.2 39.9 30.6

Programa de Empleo Temporal 23.5 18.0 26.0 8.0 6.9

Programa Hidráulico 272.5 - 594.7 594.7 110.9

Ampliaciones a Universidades 2,300.9 2,306.9 2,653.9 346.9 11.5

Ampliaciones a Cultura - - 1.6 1.6 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 9.0 9.0 -

Infraestructura en Salud 112.6 - 108.4 108.4 -7.0

Fondo Metropolitano ( Ramo 23)

Zona Metropolitana de la ciudad de Monterrey - - 100.0 100.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nuevo León

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 197: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Nuevo León

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones al

pasar de 1 mil 023.8 millones de pesos a 1 mil 978.6 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,023.8 954.7 1,978.6

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 55.4 -1.0 54.4

Comunicaciones y Transportes 758.2 966.9 1,725.1

Secretaría de Economía 13.7 -0.9 12.8

Educación Pública 4.4 -0.1 4.2

Trabajo y Previsión Social 13.1 -0.8 12.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales 15.5 -0.9 14.6

Procuraduría General de la República 38.6 -3.6 35.0

Desarrollo Social 82.7 -0.9 81.8

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 42.4 -3.9 38.4

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Nuevo León por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 198: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

Page 199: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 4,054.9 2,993.0 5,302.8 2,309.7 26.4

Alianza para el Campo - - 182.3 182.3 -

Construcción y Modernización de Carreteras 1,042.9 335.8 1,076.8 741.0 -0.2Libramiento Noroeste de Monterrey 140.0 100.0 170.0 70.0 17.3Cd. Victoria Monterrey Tr. Allende - Monterrey 150.0 70.0 120.0 50.0 -22.7Montemorelos - General Terán China 150.0 50.0 130.0 80.0 -16.2Monterrey - Cd. Mier Tr. Monterrey - Lím. Edos. N.L./Tamps. 120.0 50.0 130.0 80.0 4.7

Monterrey - Reynosa Tr. Cadereyta - La Sierrita 150.0 50.0 130.0 80.0 -16.2Sabinas - Colombia 160.0 - 80.0 80.0 -51.7Monterrey - Sabinas Hidalgo - Colombia Tr. Monterrey Sabinas 60.0 - 80.0 80.0 28.8

Paso a desnivel en Vìa Tampico incluye drenaje pluvial de Vìa Tampico a Rìo Santa Catarina - - 110.0 110.0 -

Paso a desnivel en Av. Juan Pablo Segundo y Av. República Mexicana - - 31.0 31.0 -

Puerta de Garza (Paso a desnivel en San Nicolas de los Garza y Juan Pablo Segundo. Municipio de San Nicolas de los Garza)

- - 80.0 80.0 -

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 112.9 - - - - Gastos asociados a inversión - 15.8 15.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 50.1 31.0 209.0 178.0 303.1E.C. (Doctor Arroyo - La Poza) - Lím. de Edos. N.L./Tamps. 14.3 19.0 39.0 20.0 163.6

Cadereyta - San Mateo - - 8.0 8.0 - Ejido San Isidro - Lím. de Edos. NL/ Tamps. - - 20.0 20.0 - China - Mendez - - 15.0 15.0 - El Charquillo - San Ramón Martínez - - 15.0 15.0 - Iturbide - Santa Rosa - - 5.0 5.0 - Los Herrera - E.C. (Monterrey - Reynosa) - 10.0 30.0 20.0 - Joya de Bocaccely - Límite de Edos. N. L./Tamps. - - 10.0 10.0 - Zaragoza - Tepozanes - El Refugio - - 25.0 25.0 - Dieciocho de Marzo - Ciénegas del Toro - - 15.0 15.0 - El Goche - Emilio Caranza - - 10.0 10.0 - El Vapor - Tierras - - 15.0 15.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 35.8 - - - - Gastos asociados a inversión - 2.0 2.0 - -

Conservación y Mantenimiento Carretero 252.4 301.3 341.2 39.9 30.6

Programa de Empleo Temporal 23.5 18.0 26.0 8.0 6.9

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nuevo León

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 200: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Programa Hidráulico 272.5 - 594.7 594.7 110.9Programa de Cultura del Agua 1.1 - - - - Programa de Agua Limpia 0.9 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 81.6 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

46.5 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 106.7 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 0.5 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 0.9 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.3 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 0.6 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 7.2 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 6.3 - - - -

Adquisición de Terrenos 3.7 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.7 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 7.7 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 218.9 218.9 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 91.3 91.3 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 188.6 188.6 -

Gasto Corriente 6.0 - 95.8 95.8 1,443.4Ampliaciones a Universidades 2,300.9 2,306.9 2,653.9 346.9 11.5

Universidades: 1,989.1Forum de Monterrey 125.0 - - - -

Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Nuevo León 93.4 - 93.4 93.4 -3.4Ampliaciones a Educación

U. A. de Nuevo León 93.4 - 253.5 253.5 162.3

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nuevo León

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 201: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

10

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Cultura - - 1.6 1.6 -

Rehabilitación de La Hacienda de San Antonio Aristas Mina, Nuevo León. Hacienda del Muerto/ Patronato Promoción Socio Cultural de Mina, Nuevo León A.B.P.

- - 1.6 1.6 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 9.0 9.0 - Gimnasio Multiusos Zona Sur en el municipio de Apodaca - - 4.0 4.0 -

Conclusión de Obras de la Ciudad Deportiva Municipal en el Municipio de Guadalupe - - 3.0 3.0 -

Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Alfonso Domínguez" en el Municipio de Salinas Victoria - - 1.0 1.0 -

Centro Municipal Rural de Desarrollo Deportivo en el Municipio de Cerralvo - - 1.0 1.0 -

Infraestructura en Salud 112.6 - 108.4 108.4 -7.0 Hospitales, Operación 22.6 - - - -

Terminacion de Obra del Centro Materno-Infantil en Guadalupe N.L. 90.0 - 100.0 100.0 7.4

Obra Nueva del Centro de Salud en Apodaca - - 1.5 1.5 - Red de Servicios de Salud, Apodaca - - 6.9 6.9 -

Fondo Metropolitano ( Ramo 23) - - 100.0 100.0 -

Zona Metropolitana de la ciudad de Monterrey - - 100.0 100.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nuevo León(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE

OAXACA Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Oaxaca: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Oaxaca por 27 mil 609.9 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 1 mil 787.8 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 29 mil 397.8 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 452.2 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.5 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de1 mil 335.6 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.7 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 25,326.4 27,609.9 29,397.8 1,787.8 6.5 12.2Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 17,497.0 19,004.7 19,457.0 452.2 2.4 7.5 Educación Básica y Normal (FAEB) 10,430.8 11,356.3 11,145.1 -211.2 -1.9 3.3 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,733.8 1,838.1 1,838.1 0.0 0.0 2.4 Infraestructura Social (FAIS) 3,071.3 3,344.1 3,672.4 328.3 9.8 15.5 Aportaciones Múltiples (FAM) 481.6 550.0 564.8 1 14.8 2.7 13.3 FORTAMUNDF 1,110.0 1,202.6 1,317.6 114.9 9.6 14.7 Seguridad Pública (FASP) 160.4 160.4 189.4 29.0 18.1 14.1 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 88.5 93.4 93.4 0.0 0.0 1.9 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 420.5 459.9 636.3 176.4 38.4 46.2

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 7,829.4 8,605.2 9,940.8 1,335.6 15.5 22.7

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Oaxaca

(Millones de pesos y variaciones)

Page 206: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Oaxaca registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 824.5 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como

las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro

siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,658.1 1,304.1 4,128.5 2,824.5 50.1

Alianza para el Campo 2 - - 567.6 567.6 -

Construcción y Modernización de Carreteras 871.2 283.6 693.6 410.0 -23.1

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 477.8 155.0 940.2 785.2 90.2

Conservación y Mantenimiento Carretero 299.2 345.0 410.2 65.2 32.5

Programa de Empleo Temporal 82.0 57.0 82.0 25.0 -3.4

Programa Hidráulico 351.8 - 502.9 502.9 38.1

Ampliaciones a Universidades 435.8 463.5 687.3 223.8 52.4

Ampliaciones a Cultura - - 63.7 63.7 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 12.8 12.8 -

Infraestructura en Salud 140.2 - 152.3 152.3 4.9

Ampliaciones a Turismo - - 16.0 16.0 - Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún sedesconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. 2 Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo lamecánica del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso; sedestinaran 750 mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal de laSEMARNAT.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Page 207: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Oaxaca también

resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1

mil 517.9 millones de pesos a 2 mil 888.9 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

Proyecto Ampliaciones 2008

Aprobado

Total 1,517.9 1,371.1 2,888.9

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 101.8 -1.3 100.5

Comunicaciones y Transportes 952.1 1,285.4 2,237.5

Secretaría de Economía 8.9 -0.6 8.3

Educación Pública 5.8 -0.2 5.6

Salud 0.0 96.2 96.2

Trabajo y Previsión Social 9.6 -0.7 8.9

Reforma Agraria 15.7 -0.6 15.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales 23.6 -1.2 22.4

Procuraduría General de la República 34.1 -2.8 31.3

Desarrollo Social 345.5 -1.2 344.3

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 20.6 -2.0 18.6Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Oaxaca por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 2,658.1 1,304.1 4,128.5 2,824.5 50.1

Alianza para el Campo 2 - - 567.6 567.6 -

Construcción y Modernización de Carreteras 871.2 283.6 693.6 410.0 -23.1Arriaga - La Ventosa 200.0 55.0 55.0 - -73.4Acceso al Puerto Salina Cruz 200.0 105.0 105.0 - -49.3Mitla - Entr. Tequisistlán. - - 80.0 80.0 0.0Mitla - Tehuantepec (Puente Lachiguiri) 315.0 92.8 92.8 0.0 -71.5Acayucan - Entr. La Ventosa - - 100.0 100.0 - Oaxaca - Puerto Escondido Tr. La 'Y' Ejutla - Puerto Escondido - - 80.0 80.0 -

Puerto Escondido-Huatulco - - 100.0 100.0 -

Pinotepa Nal. - P. Escondido Tr. Río Grande - P. Escondido - - 50.0 50.0 -

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 156.2 - - - - Gastos asociados a inversión - 30.8 30.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 477.8 155.0 940.2 785.2 90.2Blvd. Pinotepa Nacional 10.0 - - - - Mariscala de Juárez - Santa Cruz - Tacache - Gpe. de Ramírez - Santiago Tamazola 8.0 - - - -

San Idelfonso Sola - Sta. Cruz Zenzontepec 11.0 - - - - E.C. (Putla-Pinotepa Nacional) - Santa Ma. Ipalapa 5.0 - - - - Mariscala de Juárez - Barranca Honda 11.0 - - - - Nejapa de Madero - Santa Ana Tavela 11.0 - - - - Huajuapan San Francisco - El Zapote 100.0 - - - - Km 55 + 000 E.C. (San Pedro y San Pablo Ayutla) -Asunción Cacalotepec - San Isidro Huayapan - Santa María Alotepec

22.0 20.0 20.0 - -12.1

Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guerrero de Humbolt 15.0 - 25.0 25.0 61.1Boca del Perro - San Juan Teita 8.0 20.0 20.0 0.0 141.6Sta. Ma. Ayu (Oax.) - Ahuehuetitlan - Magdalena Tetaltepec - Chila (Pue). 9.0 20.0 20.0 0.0 114.7

Santiago Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C. (Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquistla)

- 20.0 20.0 0.0 -

Nochistlán - San Miguel Piedras 8.0 20.0 20.0 0.0 141.6Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso 19.0 55.0 55.0 0.0 179.7

Tezoatlán de Segura y Luna - San Juan Diquiyu - - 10.0 10.0 - San Miguel el Grande - Tlaxiaco - - 30.0 30.0 - Km.65 + 000 E.C. (Huahuapan de León Tehuacán) Chazumba - San Miguel Ixtapa - - 35.0 35.0 -

Km.30 + 400 E.C. Miahuatlán - San José la Chiguirí -San Andrés Mixtepec - Sta Catarina Quioquitán - - 30.0 30.0 -

Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo - - 25.0 25.0 - San Pedro Chayuco - Unión de los Angeles - - 25.0 25.0 - La Luz - Tataltepec de Valdés 15.0 - 30.0 30.0 93.3

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 210: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ojite - Cuauhtémoc - Santa Cruz Itundujia 15.0 - 35.0 35.0 125.5Cazadero - Cerro Iguana - - 8.5 8.5 - Lachixova - Hondura Lucero - - 8.0 8.0 - Acceso Loma Bonita - Entr. Con Tlacojalpan Tr. Km 0 + 000 - 15 + 000 - - 10.0 10.0 -

Tlapa - Guerrero - Huajuapan de León - Oaxaca Vía Luz de Juárez - Calihuala - - 25.0 25.0 -

Km 16 + 000 E.C. (Ayotzintepec - Río Chiquito) San Pedro Tepinapa comunal - San Pedro Tepinapa Ejidal - Santa María Lovani

- - 20.0 20.0 -

Ámate Colorado - Zaragoza Itundujia 11.0 - 25.0 25.0 119.6San Pablo Tijaltepec - Santa Catarina Ticua - - 10.0 10.0 -

Km. 1+ 000 E.C. (Ayotzintepec - La Alicia - Llano Tortuga - La Chachalaca - Arroyo Macho - Asunción Lachixila) 5.0 - 25.0 25.0 383.2

Miahuatlán - San Carlos Yautepec 11.0 - 25.0 25.0 119.6Km. 89 + 000 E.C. (Mitla - Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totoltepec Villa de Morelos - Lím. Edo. de Veracruz

22.0 - 20.0 20.0 -12.1

Km. 14 + 655 E.C. (Tuxtepec - Palomares) - La Reforma - Ayotzintepec 10.0 - 6.1 6.1 -41.1

Miahuatlán - San Pablo Cuatlán - San Jerónimo Cuatlán - Piedra Larga - La Palma 9.8 - 25.0 25.0 146.5

Juquila - San Miguel Panixtlahuaca 11.0 - 10.8 10.8 -5.1Santa Catarina Juquila - San Marcos Zacatepec - Río Grande 19.0 - 8.5 8.5 -56.8

La Venta - San Miguel Chimalapa 8.0 - 3.3 3.3 -60.1Km. 222 + 600 E.C. (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - El Mezquite - Santa María Chimalapa 15.0 - 30.0 30.0 93.3

Chimalapa - La Libertad - - 12.0 12.0 - E.C. Tehuantepec - Juchitán - Álvaro Obregón - - 10.0 10.0 - San Pedro Huilotepec - San Mateo del Mar - - 10.0 10.0 - Estudios y Proyectos del Libramiento sur de Oaxaca - - 20.0 20.0 - San Pedro Topiltepec - Magdalena Yodocono - San Pedro Tidaa - San Juan Diuxi - - 35.0 35.0 -

Trinidad Huaxtepec - Acaquizapán - Joluxtla -Cosoltepec - Chinango - Tultitlán de Guadalcazar - San Miguel Ixtapan - - 25.0 25.0 -

Putla - San Juan Lagunas - La Palizada - El Amate - - 10.0 10.0 - Asunción Atoyaquillo - Putla de Guerrero - - 20.0 20.0 - Zaachila - CBTA 78 - San Miguel Peras - - 15.0 15.0 - San Juan Mixtepec - Tejocotes - Santiago Juxtlahuaca - - 35.0 35.0 - Reforma - Nejapa - - 34.0 34.0 - E.C. Los Llanos de Amuzgos - Santa María - El Rincón - - 20.0 20.0 - Atoyaquillo - La Victoria - - 20.0 20.0 - Puente S/Río Coicoyán (Guadalupe La Libertad - Tlalixtaquilla, Gro.) - - 9.0 9.0 -

Cuatunaco - Pochutla - E. C. Pochutla - Huatulco - - 5.0 5.0 - Proyectos) no identificados en el Tomo VII del PEF 89.0 - - - -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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10

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Conservación y Mantenimiento Carretero 299.2 345.0 410.2 65.2 32.5

Programa de Empleo Temporal 82.0 57.0 82.0 25.0 -3.4

Programa Hidráulico 351.8 - 502.9 502.9 38.1Programa de Cultura del Agua 1.9 - - - - Programa de Agua Limpia 2.8 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 59.5 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

200.3 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 10.7 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 2.4 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 4.3 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 3.9 - - - -

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 6.7 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 1.7 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) 5.9 - - - - Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 9.8 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 0.1 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 0.6 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 8.6 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 1.1 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 13.2 - - - -

Adquisición de Terrenos 12.3 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.5 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 0.6 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 301.7 301.7 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 112.4 112.4 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 22.2 22.2 - Gasto Corriente 4.8 - 66.6 66.6 1,240.3

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Page 212: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

11

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Universidades 435.8 463.5 687.3 223.8 52.4Universidades: 401.9Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. Benito Juárez de Oaxaca 14.8 - 14.8 14.8 -3.4U. del Mar - - 1.7 1.7 - U. Tecnológica de la Mixteca 1.6 - 1.6 1.6 -3.4U. del Istmo 0.4 - 0.4 0.4 -3.4U. de la Sierra Sur - - 0.2 0.2 - U. del Papaloapan 0.4 - 0.2 0.2 -51.7

Ampliaciones a Educación 0.0U. A. Benito Juárez de Oaxaca 14.8 - 49.2 49.2 221.0U. del Mar - - 3.3 3.3 - U. Tecnológica de la Mixteca 1.6 - 3.1 3.1 93.3U. del Istmo 0.4 - 0.8 0.8 93.3U. de la Sierra Sur - - 0.5 0.5 - U. del Papaloapan - - 0.4 - -

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES*

U. A. Benito Juárez de Oaxaca - - 147.6 147.6 -

Ampliaciones a Cultura - - 63.7 63.7 -

Museo de los Pintores Oaxaqueños, Restauración de Acervo en Propiedad del Museo y del Recinto / Asociación de Amigos del Museo de los Pintores Oaxaqueños, A.C.

- - 10.0 10.0 -

Barrios de Oaxaca / Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez - - 4.0 4.0 -

Impulso a las Casas del Pueblo / Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Cultura - - 3.0 3.0 -

Centros Regionales de Cultura/ Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Cultura - - 2.0 2.0 -

Restauración del Museo de Arte Contemporáneo / Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaria de Cultura, Instituto del Patrimonio Cultural.

- - 3.0 3.0 -

Fiestas de los Lunes del Cerro "Guelaguetza" / Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretarías de Cultura y de Turismo. - - 10.0 10.0 -

Proyecto Bandas Mixe / Independent Recordings S.C. - - 0.7 0.7 - Complemento Financiero Para Construcción y Equipamiento de La Facultad de Artes de La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

- - 28.0 28.0 -

Biblioteca Pública Cultural/ Gobierno del Estado de Oaxaca - - 3.0 3.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 12.8 12.8 - Construcción de Cancha - Auditorio en el Municipio de Nochixtlán (San Miguel Chicahua) - - 4.0 4.0 -

Construcción de Cancha - Auditorio en el Municipio de Nochixtlán (El Fortín Alto) - - 0.5 0.5 -

Construcción de Campo de Pelota Mixteca en el Municipio de San Pedro Pochutla - - 0.3 0.3 -

Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Juchitán - - 8.0 8.0 -

Infraestructura en Salud 140.2 - 152.3 152.3 4.9Hospitales, Operación 54.2 - - - - Terminación del Hospital General de Puerto Escondido 17.0 - - - - Terminación de la Ampliación del Hospital General de de 60 camas en San Juan Bautista Tuxtepec 29.0 - - - -

Terminación de la Sustitución con Ampliación del Hospital General de Salina Cruz 10.0 - - - -

Terminación del Hospital Básico Comunitario de Valle Nacional 5.0 - - - -

Terminación del Hospital Básico Comunitario de Loma Bonita 5.0 - - - -

Hospital Básico San Agustín Loxicha 10.0 - 15.0 15.0 45.0

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

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12

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Terminación del Centro de Salud con Servicios Ampliados en Santa María Lachixio 10.0 - 7.0 7.0 -32.8

Hospital Básico Teotitlán de Flores Magón - - 16.8 16.8 - Hospital Básico San Felipe Jalapa de Díaz - - 16.5 16.5 -

Hospital de 12 Camas Teotitlán de Río Grande Tututepec - - 16.0 16.0 -

Terminación de Equipamiento Centro Avanzado de Atención Primaria Pinotepan de Don Luís - - 10.0 10.0 -

Terminación del Centro Avanzado de Atención Primaria San Lucas Ojitlán - - 5.0 5.0 -

Terminación del Hospital Básico Comunitario San Miguel Soyaltepec (Temascal) - - 8.0 8.0 -

Terminación del Hospital Básico Comunitario Santa María Chilchotla - - 8.0 8.0 -

Terminación del Hospital Básico Comunitario Santa María Huatulco - - 10.0 10.0 -

Terminación del Hospital Básico Comunitario Villa Sola de Vera - - 8.0 8.0 -

Terminación del Hospital Básico Comunitario Nejapa de Madero - - 8.0 8.0 -

Terminación del Hospital Básico Comunitario Santos Reyes Nopala - - 8.0 8.0 -

Terminación del Hospital Básico Comunitario San Pedro Huamelula - - 8.0 8.0 -

Terminación del Centro de Salud con Servicios Ampliados San José El Paraíso Tehuantepec - - 8.0 8.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 16.0 16.0 - Construcción Boulevard "Playa Zicatela", Municipio Santa María Colotepec, Oaxaca - - 7.5 7.5 -

Construcción Boulevard "Virgilio Uribe" Municipio de Oaxaca - - 1.5 1.5 -

Módulo de Servicios para Peregrinos, Municipio de Santa Catarina, Juquila, Oaxaca - - 7.0 7.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca

(Millones de pesos)

Conceptos

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007. 2 Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo la mecánicadel Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso; se destinaran 750mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

2008 Var. Real %

C/A

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuiránentre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será elcriterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Puebla: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Puebla por 31 mil 513.5 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 2 mil 626.6 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 34 mil 140.1 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 756.2 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 9.6 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 1 mil 870.4 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 21.8 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 28,680.6 31,513.5 34,140.1 2,626.6 8.3 15.0Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 15,985.3 17,381.3 18,137.5 756.2 4.4 9.6 Educación Básica y Normal (FAEB) 8,472.5 9,172.9 9,275.2 102.3 1.1 5.8 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,614.2 1,747.6 1,747.6 0.0 0.0 4.6 Infraestructura Social (FAIS) 2,504.3 2,741.6 3,010.7 269.1 9.8 16.2 Aportaciones Múltiples (FAM) 544.8 621.4 641.7 1 20.2 3.3 13.8 FORTAMUNDF 1,709.7 1,872.3 2,056.6 184.4 9.8 16.2 Seguridad Pública (FASP) 191.4 191.4 227.8 36.4 19.0 15.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 159.6 171.5 171.5 0.0 0.0 3.8 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 788.8 862.7 1,006.4 143.7 16.7 23.3Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12,695.3 14,132.2 16,002.6 1,870.4 13.2 21.8

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Puebla

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Puebla registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 705.5 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como

las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro

siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 3,158.0 2,124.7 4,830.2 2,705.5 47.8

Alianza para el Campo - - 441.4 441.4 -

Construcción y Modernización de Carreteras 402.8 7.8 667.8 660.0 60.2

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 285.2 56.9 295.5 238.6 0.1

Conservación y Mantenimiento Carretero 177.8 213.4 213.4 0.0 16.0

Programa de Empleo Temporal 70.0 50.0 70.0 20.0 -3.4

Programa Hidráulico 426.1 - 688.1 688.1 56.0

Ampliaciones a Universidades 1,684.2 1,796.6 2,071.2 274.6 18.8

Ampliaciones a Cultura - - 31.2 31.2 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 24.0 24.0 -

Infraestructura en Salud 111.8 - 147.0 147.0 27.0

Ampliaciones a Turismo - - 30.7 30.7 -

Fondo Metropolitano ( Ramo 23)

Zona Metropolitana de Puebla - - 150.0 150.0 -

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Nota: Como complemento del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y para efecto de atender de manera integral a la zonas de mayor marginación sedestinarán a la Zona Mixteca de Puebla 150 mdp y para los municipios del Oriente del Estado de Morelos, se destinarán 50 millones de pesos.

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Puebla también

resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1

mil 067.6 millones de pesos a 1 mil 971.2 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

Proyecto Ampliaciones 2008

Aprobado

Total 1,067.6 903.5 1,971.2

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 74.1 -1.3 72.8

Comunicaciones y Transportes 393.1 918.6 1,311.7

Secretaría de Economía 12.6 -0.9 11.7

Educación Pública 4.6 -0.2 4.4

Trabajo y Previsión Social 11.6 -0.8 10.8

Medio Ambiente y Recursos Naturales 18.3 -0.9 17.4

Procuraduría General de la República 29.7 -2.8 26.9

Desarrollo Social 230.1 -1.0 229.1

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 64.0 -6.0 58.0

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 229.6 -1.2 228.4Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Puebla por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 3,158.0 2,124.7 4,830.2 2,705.5 47.8

Alianza para el Campo - - 441.4 441.4 -

Construcción y Modernización de Carreteras 402.8 7.8 667.8 660.0 60.2Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapan de León 100.0 - - - -

Izucar de Matamoros Límite de Morelos Cuautla - - 80.0 80.0 - Arco Norte de la Zona Metropolitana de la Cd. de México 5.0 4.0 4.0 0.0 -22.7Huejotzingo - San Martín Texmelucan 180.0 - 150.0 150.0 -19.5Autopista Federal Puebla-Orizaba (Construcción del arco oriente de la ciudad de Puebla) - - 100.0 100.0 -

Distribuidor Vial Arco Oriente Carretera Federal (Puebla- Tehuacán), Construcción del Arco Oriente en la Ciudad de Puebla Distribuidor Vial Carretera Federal Puebla – Tehuacán

- - 100.0 100.0 -

Interestatal Puebla - Nahutla Libramiento Teziutlán (Puebla - Nautla) - - 230.0 230.0 -

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 117.8 - - - - Gastos asociados a inversión - 3.8 3.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 285.2 56.9 295.5 238.6 0.1San Pedro Tetitlán - San Gabriel Chilac 16.0 - - - - Zacatlán - Tlatempa 10.0 - - - - Zacatlán - Hueyapán 10.0 - - - - Caxhuacán - Zapotitlán 10.0 - - - - E.C. Km. 26 + 000 Carr. (Tecamachalco-Cañada) -Tlacotepec de Juárez 2.0 - - - -

Texcapa - Tlapacoya 11.0 - - - - La Unión – Patla – Chicontla 10.0 - - - - Pahuatlan - Tlacuilotepec 10.0 - - - - Santo Tomás Hueyotlipan - E.C. (Puebla - Tehuacán) 10.0 - - - - Tehuitzingo - La Noria Hidalgo 20.0 - - - - San Lucas El Grande - San Salvador El Verde 7.9 - - - - Guadalupe Calderón - Tepeaca 5.0 - - - - Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba 5.0 - - - - Chapultepec - Ahuacatlán 10.0 - - - - Parque Industrial Chachapa - E.C. (Puebla - Tehuacan) 3.0 - - - - Chiautzingo - E.C.(Teotlalcingo - El Verde) 20.0 - - - - Tepeyahualco - E.C.(Puebla - Xalapa) 10.0 - - - - San Francisco Cuautlancingo - Canoas Altas 5.0 - - - - Cuetzalán - Mazatepec 10.0 - - - - Tepetzintla - E.C. Zacatlán - Ahuacatlán 10.0 - - - - Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitlán 5.0 - - - - Huitlapan - Cuatro Caminos - 35.0 35.0 0.0 - Libramiento Chiahutla de Tapia (Estudio) - - 3.0 3.0 - Tonahuiztla .E.C Principal - Segunda Etapa (Pavimentación y Modernización del Camino) - - 4.0 4.0 -

Ramal a Tejalpa - - 7.0 7.0 - Izucar de Matamoros San Juan Epatlán (2da.Etapa) - - 5.5 5.5 - Ramal a Hermenegildo Galeana - Rancho Nuevo - - 10.0 10.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Arco Norte de la Zona Metropolitana de la Cd. de México - - -4.0 -4.0 - San Jerónimo - Xayacatlán - Gabino Barreda - - 12.5 12.5 - Xicotlán - Chila de la Sal - - 11.0 11.0 - Puente Vehícular Sobre Río Tizac - Gabino Barreda - - 4.0 4.0 - Xochitepec - Mitepec - - 7.0 7.0 - Buena Vista Chinantla - - 5.0 5.0 - Salitrillo - Ibarra Ramos (Carretera Panamericana, 2da.Etapa) - - 8.0 8.0 -

Ahuatempan - Acatlán - - 37.0 37.0 - Elaboración de Proyecto 2da. Etapa Santa Cruz el Organal - Puente Márquez - - 0.6 0.6 -

Ayoxuztla de Zapata - Coetzala (2da.Etapa) - - 18.0 18.0 - Tulancingo - San Miguel - Tlalpexi - Xixingo de Reyes (2da.Etapa) - - 17.0 17.0 -

Lagunillas de Rayón - San José los Laureles - San José Chietla - Zompahuacán - Cuayuca - - 8.0 8.0 -

Olomatlán - Yetla - El Progreso - - 10.0 10.0 - Libramiento de Atlixco - - 14.0 14.0 - Chichiquila - Yalotepec - - 10.0 10.0 - Guadalupe Vicitoria - Maravillas - González Ortega - - 10.0 10.0 -

Guadalupe Sarabia - La Garita (Carretera Tepeyahualco) - - 8.0 8.0 -

La Cumbre - Acocomotla - - 8.0 8.0 - Alta Luz - El Triunfo - - 5.0 5.0 - Guadalupe Victoria - Cuauhtémoc - - 5.0 5.0 - Esperanza - San José Cuayachapa (Modernización y Ampliación Esperanza - San Jóse Cuayichapa) - - 5.0 5.0 -

Avalos - Llano Grande - Tlachichuca - - 5.0 5.0 - Palmarito - Guadalupe Enrriquez - - 5.0 5.0 - E.C. km. 3 + 500 (Cuacnopalan - Santa Catarina Los Reyes) - Bellavista 3.0 21.0 21.0 0.0 576.5

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 82.3 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 177.8 213.4 213.4 0.0 16.0

Programa de Empleo Temporal 70.0 50.0 70.0 20.0 -3.4

Programa Hidráulico 426.1 - 688.1 688.1 56.0Programa de Cultura del Agua 0.8 - - - - Programa de Agua Limpia 1.4 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 170.8 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

155.5 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 3.2 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 20.1 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 2.1 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 4.9 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 60.0 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 6.3 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.1 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 0.6 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 523.2 523.2 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 88.6 88.6 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 6.3 6.3 - Gasto Corriente 0.2 - 70.0 70.0 33,709.2

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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10

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Universidades 1,684.2 1,796.6 2,071.2 274.6 18.8Universidades: 1,539.6Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

Benemérita U. A. de Puebla 71.2 - 71.2 71.2 -3.4U. de la Sierra - - 0.3 0.3 0.0U. Politécnica de Puebla 0.5 - 0.5 0.5 -3.4U. Intercultural de Puebla 0.2 - 0.2 0.2 -3.4U. Interserrana del Edo. de Puebla 0.5 - 0.5 0.5 -3.4

Ampliaciones a EducaciónBenemérita U. A. de Puebla 71.2 - 199.0 199.0 170.2U. de la Sierra - - 0.5 0.5 0.0U. Politécnica de Puebla 0.5 - 1.0 1.0 93.3U. Intercultural de Puebla 0.2 - 0.3 0.3 93.3U. Interserrana del Edo. de Puebla 0.5 - 0.9 0.9 93.3U. de Oriente - - 0.2 0.2 -

Ampliaciones a Cultura - - 31.2 31.2 - Complejo Cultural Palafoxiano, "Biblioteca Palafoxiana" / Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura - - 10.0 10.0 -

Museo Casa de Alfeñique Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Puebla - - 2.0 2.0 -

Cartografia Cultural del Estado. Secretaría de Cultura de Puebla - - 1.2 1.2 -

Rescate Arquitectónico Museo de Arte San Pedro, Centro Cultural Santa Rosa, Museo Erasto Cortéz /Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura

- - 2.0 2.0 -

Templo de San Francisco de Asís/ Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura - - 16.0 16.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 24.0 24.0 - 1a. etapa de Velódromo Techado en el Municipio de Cuautlancingo - - 16.0 16.0 -

Construcción de Unidad Deportiva en el Municipio de Chiautla de Tapia - - 8.0 8.0 -

Infraestructura en Salud 111.8 - 147.0 147.0 27.0Hospitales, Operación 64.8 - - - - Terminación del Hospital General de 45 camas de Zacatlán 35.0 - - - -

Fortalecimiento del Hospital de la comunidad de 12 camas de Zapotitlán 12.0 - - - -

Obra Nueva del Hospital General de Izúcar de Matamoros - - 77.0 77.0 - Hospital General Zona Norte, Puebla - - 70.0 70.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 30.7 30.7 - Mejoramiento de la Imagen Urbana de Zacatlán 2a. Etapa, Puebla - - 7.6 7.6 -

Museo de Sitio en la Zona Arquelógica de "Cantona" 1a. Etapa. Municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla - - 2.9 2.9 -

Desarrollo Turístico de "Cuetzalan Pueblo Mágico", 5a. Etapa, Cuetzalan del Progreso Puebla - - 2.9 2.9 -

Espectáculo de Luz y Sonido en la "Zona Arqueológica de Cholula", San Ándres Cholula Puebla - - 5.8 5.8 -

Mejoramiento de la Plataforma Ceremonial, Escalinatas de Acceso, Gradería y Adquisición del Toldo Desmontable, Municipio de Atlixco, Puebla

- - 2.9 2.9 -

Iluminación del Centro Histórico de la Cd. de Puebla - - 8.6 8.6 -

Fondo Metropolitano ( Ramo 23) - - 150.0 150.0 -

Zona Metropolitana de Puebla - - 150.0 150.0 -

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Nota: Como complemento del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y para efecto de atender de manera integral a la zonas de mayor marginación se destinarána la Zona Mixteca de Puebla 150 mdp y para los municipios del Oriente del Estado de Morelos, se destinarán 50 millones de pesos.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Querétaro: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Querétaro por 12 mil 224.1 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 871.5 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 13 mil 095.6 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 200.6 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.6 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 670.8 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 19.8 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 11,126.8 12,224.1 13,095.6 871.5 7.1 13.7Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 5,561.7 5,994.5 6,195.2 200.6 3.3 7.6 Educación Básica y Normal (FAEB) 3,104.2 3,385.3 3,359.3 -26.1 -0.8 4.6 Aportaciones para Salud (FASSA) 820.1 879.5 879.5 0.0 0.0 3.6 Infraestructura Social (FAIS) 429.9 470.4 516.5 46.2 9.8 16.1 Aportaciones Múltiples (FAM) 268.9 237.8 327.4 1 89.6 37.7 17.7 FORTAMUNDF 507.6 560.4 616.8 56.4 10.1 17.4 Seguridad Pública (FASP) 93.6 93.6 114.5 20.9 22.3 18.2 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 60.5 64.7 64.7 0.0 0.0 3.4 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 276.9 302.9 316.4 13.6 4.5 10.4Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5,565.1 6,229.6 6,900.4 670.8 10.8 19.8

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Querétaro

(Millones de pesos y variaciones)

Page 228: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Querétaro registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 203.7 millones

de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las

ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro

siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,248.1 1,090.3 2,294.0 1,203.7 77.6

Alianza para el Campo - - 194.2 194.2 -

Construcción y Modernización de Carreteras 346.4 354.0 677.1 323.1 88.9

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 0.4 30.9 137.9 107.0 33,215.2

Conservación y Mantenimiento Carretero 121.0 120.1 123.1 3.0 -1.7

Programa de Empleo Temporal 22.0 15.0 18.0 3.0 -20.9

Programa Hidráulico 136.1 - 237.7 237.7 68.8

Ampliaciones a Universidades 532.6 570.3 656.6 86.3 19.1

Ampliaciones a Cultura - - - - -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 7.3 7.3 -

Infraestructura en Salud 89.7 - 142.1 142.1 53.1

Fondo Metropolitano ( Ramo 23)

Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro - - 100.0 100.0 - 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Querétaro

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Page 229: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Querétaro

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 1 mil 089.9 millones de pesos a 1 mil 515.9 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,089.9 425.9 1,515.9

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 37.5 -0.9 36.6

Comunicaciones y Transportes 585.4 436.1 1,021.5

Secretaría de Economía 9.6 -0.7 8.9

Educación Pública 4.4 -0.2 4.2

Trabajo y Previsión Social 8.9 -0.7 8.2

Medio Ambiente y Recursos Naturales 14.3 -0.8 13.4

Procuraduría General de la República 24.3 -2.0 22.3

Desarrollo Social 101.0 -1.0 100.0

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 20.7 -2.0 18.7

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 283.9 -1.8 282.0

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C. 57.4 -0.4 57.0

CIATEQ, A. C. Centro de Tecnología Avanzada 118.7 -0.8 118.0

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 107.7 -0.6 107.1Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Querétaro por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 230: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,248.1 1,090.3 2,294.0 1,203.7 77.6

Alianza para el Campo - - 194.2 194.2 -

Construcción y Modernización de Carreteras 346.4 354.0 677.1 323.1 88.9Libramiento Surponiente de Querétaro 100.0 30.0 45.0 15.0 -56.5Anillo 2 de la Cd. de Querétaro - 100.0 300.0 200.0 - San Juan del Rio Xilitla Tr. San Juan del Río Lím. Edos. Qro/SLP 116.0 203.2 60.0 -143.2 -50.0

Galeras Bernal - - 251.3 251.3 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 130.4 - - - - Gastos asociados a inversión - 20.8 20.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 0.4 30.9 137.9 107.0 33,215.2E. C.(Tolimán - Peña Miller) - San Miguel Palmas - - 18.0 18.0 - Tolimán - Mesa de Chagoya - - 9.0 9.0 - Tolimán - Bomintza - - 5.0 5.0 - El Llano - San Pedro Escanela - - 12.0 12.0 - El Colón Fuenteño - - 33.0 33.0 - E.C.Peña Miller - San Miguel Palmas - La Ordeña - - 7.0 7.0 - Jalpan - Sabino Chico - - 5.0 5.0 - Landa de Matamoros - Pacula - 30.0 0.0 -30.0 - Camargo - Río Blanco - - 15.0 15.0 - Maconi - Piñones - - 30.0 30.0 - Obejas - Apartadero - - 3.0 3.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 0.4 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 121.0 120.1 123.1 3.0 -1.7

Programa de Empleo Temporal 22.0 15.0 18.0 3.0 -20.9

Programa Hidráulico 136.1 - 237.7 237.7 68.8Programa de Cultura del Agua 0.5 - - - - Programa de Agua Limpia 0.6 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 46.8 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

52.3 - - - -

Otros de Inversión: AFEF, FIES, INCENTIVOS 14.7 - - - - Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.2 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 7.3 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 1.4 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 3.7 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 5.1 - - - -

Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.2 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 162.4 162.4 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 39.1 39.1 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 3.6 3.6 -

Gasto Corriente 1.2 - 32.5 32.5 2,519.9

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Querétaro

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

Page 232: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Universidades 532.6 570.3 656.6 86.3 19.1Universidades: 486.9Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Querétaro 22.5 - 22.5 22.5 -3.4U. Politécnica de Querétaro 0.4 - 0.4 0.4 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Querétaro 22.5 - 62.7 62.7 169.4U. Politécnica de Querétaro 0.4 - 0.8 0.8 93.3

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 7.3 7.3 - Unidad Deportiva El Pueblito en el Municipio de Corregidora - - 1.0 1.0 -

Construcción de 6 Canchas de Usos Múltiples en el Municipio de Querétaro - - 2.4 2.4 -

Conversión de Cancha de Frontón de 30 Metros ya Existente en Cancha de Frontón Trinquete en el Municipio de Querétaro

- - 3.5 3.5 -

Equipamiento del Centro Deportivo Multidisciplinario Cadereyta en el Municipio de Cadereyta de Montes - - 0.4 0.4 -

Infraestructura en Salud 89.7 - 142.1 142.1 53.1Hospitales, Operación 23.7 - - - - Ampliación del Hospital General de Jalpa 16.0 - - - - Hospital General de Querétaro 90 Camas - - 84.1 84.1 - Hospital General (Urgencias, Tococirugia y Hospitalización) Cadereyta de Montes 20.0 - 19.0 19.0 -8.1

Hospital General San Juan del Río 30.0 - 21.0 21.0 -32.3Centro de Salud San José La Peñuela - - 1.5 1.5 - Centro de Salud San Nicolás de La Torre - - 1.5 1.5 - Centro de Salud El Atorón - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Donica - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Galindillo - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Jacal de la Piedad - - 0.4 0.4 - Centro de Salud San Idelfonso Tultepec (Centro) - - 0.8 0.8 - Centro de Salud San José Hito - - 0.4 0.4 - Centro de Salud San Pedro Tenago - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Chiteje de Garabato - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Colón - - 0.8 0.8 - Centro de Salud El Blanco - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Galeras - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Zamorano - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Puerto del Coyote - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Pedro Escobedo - - 0.8 0.8 - Centro de Salud Epigmenio González (El Ahorcado) - - 0.4 0.4 - Centro de Salud La D - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Escolásticas - - 0.4 0.4 - Centro de Salud La Lira - - 0.4 0.4 - Centro de Salud La Palma - - 0.4 0.4 - Centro de Salud San Cirilo - - 0.4 0.4 - Centro de Salud San Clemente - - 0.4 0.4 - Centro de Salud San Fandila - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Sauz (Sauz Alto y Sauz Bajo) - - 0.4 0.4 - Centro de Salud La Venta Ajuchitlacito - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Arcilla - - 0.4 0.4 - Centro de Salud La Llave - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Organal - - 0.4 0.4 - Centro de Salud Santa Bárbara de la Cueva - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Sitio - - 0.4 0.4 - Centro de Salud El Lindero - - 0.8 0.8 - Centro de Salud San Miguel Galindo - - 0.4 0.4 -

Fondo Metropolitano ( Ramo 23) - - 100.0 100.0 - Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro - - 100.0 100.0 -

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Querétaro

(Millones de pesos)

Conceptos2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

Page 233: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Quintana Roo: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Quintana Roo por 9 mil 611.4 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 577.7 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 10 mil 189.1 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 74.3 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.8 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 503.4 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 12.8 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 8,962.6 9,611.4 10,189.1 577.7 6.0 9.9Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4,421.6 4,813.7 4,887.9 74.3 1.5 6.8 Educación Básica y Normal (FAEB) 2,658.0 2,870.5 2,846.9 -23.6 -0.8 3.5 Aportaciones para Salud (FASSA) 652.5 700.4 700.4 0.0 0.0 3.7 Infraestructura Social (FAIS) 226.2 247.9 272.2 24.3 9.8 16.3 Aportaciones Múltiples (FAM) 185.1 226.5 220.8 1 -5.7 -2.5 15.3 FORTAMUNDF 365.6 411.3 454.9 43.6 10.6 20.2 Seguridad Pública (FASP) 92.1 92.1 122.2 30.0 32.6 28.2 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 75.3 82.5 82.5 0.0 0.0 6.0 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 166.8 182.4 187.9 5.5 3.0 8.9

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4,541.0 4,797.7 5,301.1 503.4 10.5 12.8

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Quintana Roo

(Millones de pesos y variaciones)

Page 237: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Quintana Roo registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 107.8

millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo,

el programa carretero, y portuario, el programa hidráulico, para cultura,

universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte,

infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura

turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se

presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,164.3 568.8 1,676.6 1,107.8 39.2

Alianza para el Campo - - 121.5 121.5 -

Construcción y Modernización de Carreteras 557.2 310.8 630.8 320.0 9.4

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 74.8 20.9 167.9 147.0 116.9

Conservación y Mantenimiento Carretero 122.9 98.8 184.2 85.4 44.8

Programa de Empleo Temporal 20.0 17.6 24.0 6.4 16.0

Programa Hidráulico 178.6 - 258.3 258.3 39.7

Ampliaciones a Universidades 111.0 120.7 138.5 17.8 20.6

Ampliaciones a Cultura - - 7.0 7.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 10.0 10.0 -

Infraestructura en Salud 99.8 - 99.5 99.5 -3.6

Ampliaciones a Turismo - - 35.0 35.0 - 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Quintana Roo

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Page 238: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Quintana Roo

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 739.4 millones de pesos a 1 mil 290.1 millones de pesos en diferentes

Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 739.4 550.6 1,290.1

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 42.3 -0.8 41.5

Comunicaciones y Transportes 518.2 558.8 1,077.0

Secretaría de Economía 8.4 -0.5 7.9

Educación Pública 4.6 -0.2 4.4

Trabajo y Previsión Social 7.7 -0.6 7.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales 18.9 -1.1 17.8

Procuraduría General de la República 28.1 -2.1 26.0

Desarrollo Social 88.8 -1.0 87.8

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 22.5 -2.0 20.5

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Quintana Roo por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 239: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,164.3 568.8 1,676.6 1,107.8 39.2

Alianza para el Campo - - 121.5 121.5 -

Construcción y Modernización de Carreteras 557.2 310.8 630.8 320.0 9.4Escárcega - Chetumal 7.0 - - - - Puente Internacional Río Hondo 110.0 - - - -

Escárcega - Chetumal. Entronque a desnivel Insurgentes 3.0 - - - -

Perimetral Cozumel 20.0 - - - - Cafetal-Tulúm 150.0 150.0 150.0 0.0 -3.4Tulúm - Playa del Cármen 100.0 150.0 150.0 0.0 45.0Tr. Tulúm-Cobá, lím. Edos. Q. Roo/Yucatán 65.5 - 30.0 30.0 -55.7Paso Desnivel Kabah/ Cancún - - 30.0 30.0 - Paso Desnivel Puerto Morelos Benito Juárez - - 50.0 50.0 - Paso a desnivel Av. Juàrez, Playa del Cármen km 289+900/Av. 34, Playa del Cármen km 290+799/av. Constituyentes, Playa del Cármen

- - 120.0 120.0 -

Libramiento Tulúm - - 40.0 40.0 - Libramiento Playa del Cármen - - 50.0 50.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 101.7 - - - - Gastos asociados a inversión - 10.8 10.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 74.8 20.9 167.9 147.0 116.9Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos 24.0 - 45.0 45.0 81.2Caobas - Arroyo Negro 50.0 20.0 40.0 20.0 -22.7E.C.F. Reforma - Puerto Juárez - Miguel Hidalgo -Caanlumil - Maya - Balam - Kuchumatan - - 10.0 10.0 -

E.C.F. Lázaro Cárdenas - Polyuc - Tr. Altamirano Nuevo Plan de la Noria - San Isidro Poniente - Otón P. Blanco - - 10.0 10.0 -

La Pimientita - Gabilanes - - 15.0 15.0 - E.C.F. ( Chetumal - Escarcega) San José de la Montaña -Tomas Garrido - Dos Aguadas) - - 15.0 15.0 -

Ucum - La Unión Primera Etapa - - 20.0 20.0 - Ramal a Pimientitas - - 12.0 12.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 0.8 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 0.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Quintana Roo

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Conservación y Mantenimiento Carretero 122.9 98.8 184.2 85.4 44.8

Programa de Empleo Temporal 20.0 17.6 24.0 6.4 16.0

Programa Hidráulico 178.6 - 258.3 258.3 39.7Programa de Cultura del Agua 0.5 - - - - Programa de Agua Limpia 1.4 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 72.0 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

53.2 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 17.3 - - - -

Otros de Inversión: Otras Fuentes de Recursos para Sustitución de Equipo 0.3 - - - -

Programa de Atención a Microregiones 0.5 - - - - Programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 1.1 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.2 - - - -

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 5.0 - - - - Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 3.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 11.8 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 2.7 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 4.1 - - - -

Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.2 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 1.9 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 175.9 175.9 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 37.5 37.5 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 19.9 19.9 -

Gasto Corriente 0.8 - 24.8 24.8 2,898.9Ampliaciones a Universidades 111.0 120.7 138.5 17.8 20.6

Universidades: 103.7Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. de Quintana Roo 3.5 - 3.5 3.5 -3.4U. del Caribe - - 1.2 1.2 0.0U. intercultural de Quintana Roo 0.2 - 0.1 0.1 -51.7

Ampliaciones a EducaciónU. de Quintana Roo 3.5 - 10.2 10.2 179.6U. del Caribe - - 2.5 2.5 - U. Intercultural de la Zona Maya - - 0.2 0.2 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Quintana Roo

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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10

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Cultura - - 7.0 7.0 - Remodelación y Rehabilitación de la Casa del Escritor de Bacalar/ Gobierno del Estado de Quintana Roo, Instituto Quintanaroense de Cultura

- - 1.0 1.0 -

Remodelación y Equipamiento del Museo de la Cultura Maya de Chetumal / Gobierno del Estado de Quinana Roo, Instituto Quintanaroense de Cultura

- - 3.0 3.0 -

Puesta en Valor del Fuerte de Bacalar (Anfiteatro) / Gobierno del Estado de Quinana Roo, Instituto Quintanaroense de Cultura

- - 3.0 3.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 10.0 10.0 - 2a. etapa de Fosa de Clavados en el Municipio de Chetumal - - 5.0 5.0 -

Construcción de la 2a. etapa de la Alberca olímpica en el Municipio de Chetumal - - 5.0 5.0 -

Infraestructura en Salud 99.8 - 99.5 99.5 -3.6Hospitales, Operación 29.8 - - - - Fortalecimiento de los Servicios Maternos en el Hospital General de Chetumal 10.0 - - - -

Conclusión del Hospital General 120 Camas Playa del Cármen 50.0 - 90.0 90.0 73.9

Proyecto Ejecutivo del Hospital General Cancún 10.0 - 9.5 9.5 -8.0Ampliaciones a Turismo - - 35.0 35.0 -

Proyecto Integral de Acceso a Playas en Puerto Morelos, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo - - 18.2 18.2 -

Imagen Urbana de Cozumel, Quintana Roo - - 8.6 8.6 - Construcción del Malecón Turístico de "Holbox". Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo - - 5.8 5.8 -

Impulso al Turismo Cultural en la "Zona Maya". Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo - - 2.4 2.4 -

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Quintana Roo

(Millones de pesos)

Conceptos2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE SINALOA

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Sinaloa: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Sinaloa por 17 mil 970.9 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 1 mil 291.5 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 19 mil 262.4 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 245.7 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.2 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de1 mil 045.8 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 20.6 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 16,388.0 17,970.9 19,262.4 1,291.5 7.2 13.6Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 8,545.1 9,229.8 9,475.5 245.7 2.7 7.2 Educación Básica y Normal (FAEB) 5,128.7 5,565.7 5,550.1 -15.5 -0.3 4.6 Aportaciones para Salud (FASSA) 987.1 1,048.1 1,048.1 0.0 0.0 2.6 Infraestructura Social (FAIS) 520.9 572.1 628.3 56.2 9.8 16.5 Aportaciones Múltiples (FAM) 263.7 270.3 320.3 1 49.9 18.5 17.4 FORTAMUNDF 824.0 894.6 980.6 86.0 9.6 15.0 Seguridad Pública (FASP) 144.0 144.0 170.7 26.7 18.5 14.5 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 159.8 169.7 169.7 0.0 0.0 2.7 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 516.9 565.3 607.8 42.5 7.5 13.6

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 7,842.9 8,741.1 9,786.9 1,045.8 12.0 20.6

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Sinaloa

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Sinaloa registraron Ampliaciones Netas por un total de 3 mil 185.9 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, portuario y ferroviario, el programa hidráulico, para cultura,

universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte,

infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura

turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se

presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 3,186.8 2,320.9 5,506.7 3,185.9 67.0

Alianza para el Campo - - 421.5 421.5 -

Construcción y Modernización de Carreteras 283.7 322.4 472.4 150.0 60.9

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 280.2 132.5 391.6 259.1 35.1

Conservación y Mantenimiento Carretero 138.1 147.6 319.2 171.6 123.4

Programa de Empleo Temporal 20.0 16.0 22.0 6.0 6.3

Portuario y Ferroviario - - 230.0 230.0 -

Programa Hidráulico 772.4 - 1,341.6 1,341.6 67.8

Ampliaciones a Universidades 1,600.1 1,702.4 2,157.4 455.0 30.3

Ampliaciones a Cultura - - 5.0 5.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 7.0 7.0 -

Infraestructura en Salud 92.3 - 130.0 130.0 36.2

Ampliaciones a Turismo - - 9.0 9.0 - 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sinaloa

(Millones de pesos)

Conceptos2008

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Sinaloa también

resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1

mil 052.9 millones de pesos a 1 mil 626.9 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,052.9 574.0 1,626.9

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 116.5 -1.6 114.8

Comunicaciones y Transportes 716.4 586.7 1,303.1

Secretaría de Economía 8.8 -0.6 8.2

Educación Pública 4.7 -0.2 4.5

Trabajo y Previsión Social 10.5 -0.8 9.7

Medio Ambiente y Recursos Naturales 21.3 -0.9 20.4

Procuraduría General de la República 58.2 -5.6 52.6

Desarrollo Social 94.6 -1.0 93.7

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 21.8 -2.0 19.8Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Sinaloa por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 3,186.8 2,320.9 5,506.7 3,185.9 67.0

Alianza para el Campo - - 421.5 421.5 -

Construcción y Modernización de Carreteras 283.7 322.4 472.4 150.0 60.9Mazatlán-Culiacán, Tramo: Acceso Sur Culiacán - 255.0 255.0 - - Mazatlán-Culiacán, Tramo: Acceso Norte Mazatlán 20.0 0.0 30.0 30.0 45.0PSV Entr. Topolobampo 43.0 60.0 60.0 0.0 34.8E.C. México 15 - Rancho Viejo-Entr. Autopista Bénito Juárez - - 40.0 40.0 -

PSV Juan José Ríos - - 40.0 40.0 - Eje carretero Topolobampo-Ojinaga Tr. San Bias-El Fuerte Choix - - 40.0 40.0 -

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 220.7 - - - - Gastos asociados a inversión - 7.4 7.4 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 280.2 132.5 391.6 259.1 35.1San Ignacio - Lím. Edos. Sinaloa/Dgo. Tr: Tepehuajes - Lím. Edos. Sin./Dgo. - Toyaltita 30.0 - - - -

Badiraguato - Santiago de los Caballeros 12.0 50.0 50.0 0.0 302.6Tepuche - San Antonio - Encino Gordo 15.0 50.0 50.0 0.0 222.1Puente Jalpa San Antonio Km. 30 + 0000 - 10.0 10.0 0.0 - Ocoroni - San Blas 15.0 20.0 20.0 0.0 28.8El Dorado - El Salado - - 50.0 50.0 - Quila - Valle Escondido - - 12.0 12.0 - El Dorado - El Manguito - - 10.0 10.0 - Carretera Internacional No. 15 El Oso - - 15.0 15.0 - Carretera Autopista Mazatlán Culiacán - Higuera de Abuya - - 10.0 10.0 -

Carretera Internacional Méx 15-Chiqueritos - - 3.9 3.9 - Carretera Internacional Méx 15-Obispo - - 3.2 3.2 - Sinaloa de Leyba - Bacurato 15.0 - 20.0 20.0 28.8Estación Naranjo - Playa segunda - - 20.0 20.0 - E.C. México 15 - Cosala - - 30.0 30.0 - Ahome - El Porvenir - Zapotitlán 20.0 - 20.0 20.0 -3.4Macapule - El Colorado 45.0 - 20.0 20.0 -57.1Calle 100 E.C. Las Glorias a Calle 11 - - 20.0 20.0 - Distribuidor Víal Culiacancito - - 25.0 25.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 128.2 - - - - Gastos asociados a inversión - 2.5 2.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 138.1 147.6 319.2 171.6 123.4

Programa de Empleo Temporal 20.0 16.0 22.0 6.0 6.3

Portuario y Ferroviario - - 230.0 230.0 -

Portuario - - 150.0 150.0 - API Mazatlán Alineación de Muelles - - 100.0 100.0 - Modernización del Puerto de Topolobampo - - 50.0 50.0 -

Ferroviario - - 80.0 80.0 - Libramiento ferroviario de Culiacán - - 80.0 80.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sinaloa

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Programa Hidráulico 772.4 - 1,341.6 1,341.6 67.8Programa de Cultura del Agua 0.5 - - - - Programa de Agua Limpia 0.9 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 87.5 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

35.4 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 98.3 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 10.9 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 3.4 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 4.1 - - - -

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 0.0 - - - -

Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 0.0 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 24.5 - - - -

Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) 123.0 - - - - Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 116.5 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 154.9 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 59.7 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 9.4 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 15.5 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 16.3 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.2 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.9 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 192.5 192.5 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 798.4 798.4 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 164.3 164.3 -

Gasto Corriente 10.6 - 186.4 186.4 1,599.0Ampliaciones a Universidades 1,600.1 1,702.4 2,157.4 455.0 30.3

Universidades: 1,465.2Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Sinaloa 66.8 - 66.8 66.8 -3.4U. de Occidente 0.0 - 1.3 1.3 - U. Politécnica de Sinaloa 0.7 - 0.7 0.7 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Sinaloa 66.8 - 176.2 176.2 155.0U. de Occidente 0.0 - 2.6 2.6 - U. Politécnica de Sinaloa 0.7 - 1.4 1.4 93.3

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES*

U. A. de Sinaloa - - 206.0 206.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sinaloa

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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10

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Cultura - - 5.0 5.0 - Remodelación del Auditorio Inés Arredondo / Ayuntamiento de Culiacan de Rosales, Sinaloa. - - 5.0 5.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 7.0 7.0 - Construcción de la 1a. etapa del Centro Estatal de Alto Rendimiento en el Municipio de Culiacán - - 5.0 5.0 -

Canchas de Usos Múltiples para Escuelas Deportivas Municipales Sinaloa, Varios Municipios - - 2.0 2.0 -

Infraestructura en Salud 92.3 0.0 130.0 130.0 36.2Hospitales, Operación 28.3 - - - - Construcción de Hospital General, 30 camas, Guamúchil en el Municipio de Salvador Alvarado 6.0 - - - -

Conclusión del Hospital General, 30 camas, la Cruz Elota 8.0 - - - -

Terminación del Hospital Materno Infantil en Culiacán 20.0 - - - - Segunda Etapa de la Sustitución del Hospital General de Mazatlán 120 Camas 30.0 - 70.0 70.0 125.5

Hospital General de 30 Camas El Dorado - - 30.0 30.0 - Hospital General de 50 Camas Escuinapa - - 30.0 30.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 9.0 9.0 - Construcción del "Museo del Carnaval", Municipio de Mazatlán, Sinaloa - - 7.6 7.6 -

Segunda etapa del Centro Recreativo "Cerro del Monje", Sinaloa - - 1.4 1.4 -

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sinaloa

(Millones de pesos)

Conceptos2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE

SAN LUIS POTOSÍ Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de San Luis Potosí: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de San Luis Potosí por 17 mil 226.3 millones

de pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 1 mil 186.4 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 18 mil 412.7 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 234.8 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.7 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 951.6 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 23.7 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 15,632.6 17,226.3 18,412.7 1,186.4 6.9 13.8Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 9,627.2 10,491.1 10,725.9 234.8 2.2 7.7 Educación Básica y Normal (FAEB) 5,996.8 6,509.1 6,467.9 -41.2 -0.6 4.2 Aportaciones para Salud (FASSA) 906.0 992.4 992.4 0.0 0.0 5.9 Infraestructura Social (FAIS) 1,117.5 1,222.8 1,342.8 120.0 9.8 16.1 Aportaciones Múltiples (FAM) 249.2 302.8 299.9 1 -3.0 -1.0 16.3 FORTAMUNDF 764.5 832.7 913.4 80.8 9.7 15.5 Seguridad Pública (FASP) 147.2 147.2 172.8 25.5 17.3 13.4 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 94.2 99.4 99.4 0.0 0.0 2.0 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 351.7 384.6 437.3 52.7 13.7 20.2

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6,005.5 6,735.2 7,686.8 951.6 14.1 23.7

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de San Luis Potosí

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de San Luis Potosí registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 862.3

millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo,

el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las

ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro

siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,296.8 1,624.7 3,487.0 1,862.3 46.7

Alianza para el Campo - - 260.2 260.2 -

Construcción y Modernización de Carreteras 658.3 361.3 641.3 280.0 -5.9

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 121.5 11.5 184.8 173.3 47.0

Conservación y Mantenimiento Carretero 205.9 285.2 499.4 214.2 134.4

Programa de Empleo Temporal 46.5 29.0 47.0 18.0 -2.3

Programa Hidráulico 276.5 - 589.1 589.1 105.9

Ampliaciones a Universidades 881.0 937.7 1,063.2 125.5 16.6

Ampliaciones a Cultura - - 40.0 40.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 2.0 2.0 -

Infraestructura en Salud 107.1 - 160.0 160.0 44.41 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de San Luis Potosí

(Millones de pesos)

Conceptos2008

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de San Luis Potosí

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 1 mil 260.5 millones de pesos a 1 mil 837.3 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,260.5 576.8 1,837.3

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 69.5 -1.1 68.4

Comunicaciones y Transportes 834.2 585.5 1,419.7

Secretaría de Economía 6.5 -0.4 6.1

Educación Pública 4.4 -0.2 4.2

Trabajo y Previsión Social 8.9 -0.7 8.2

Medio Ambiente y Recursos Naturales 16.0 -1.0 15.0

Procuraduría General de la República 28.6 -2.6 26.0

Desarrollo Social 172.5 -1.0 171.5

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 120.0 -1.7 118.3

El Colegio de San Luis, A.C. 51.4 -0.6 50.8

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 68.6 -1.1 67.5Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de San Luis Potosí por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,296.8 1,624.7 3,487.0 1,862.3 46.7

Alianza para el Campo - - 260.2 260.2 -

Construcción y Modernización de Carreteras 658.3 361.3 641.3 280.0 -5.9Cd. Valles San Luis Potosí: P.S.V. Circuito Oriente Km 260 + 590 = 1 + 693.53 - 42.0 42.0 0.0 -

PSV José de Galvez - 30.5 30.5 0.0 - Cd. Valles-San Luis Potosí: Ciudad Fernández-Ríoverde: P.S.V. Cd. Fernández Km. 136 + 660 y P.S.V. San Ciro de Acosta Km. 134+ 500

- 67.0 67.0 0.0 -

Villa de Arriaga-San Luis Potosí - - 175.0 175.0 - San Felipe - Entr.Carretera 57 - 196.0 196.0 0.0 - Libramiento Tamazunchale - - 50.0 50.0 - Las Arcinas San Luis Potosí - - 55.0 55.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 658.3 - - - - Gastos asociados a Inversión - 25.8 25.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 121.5 11.5 184.8 173.3 47.0Libramiento de Cerritos 4.0 - - - - San Ciro de Acosta - Vaqueros 8.0 - - - Aquismon - El Saucito 60.0 - 42.0 42.0 -32.4Puente Arquillo de Santa María del Río - - 18.4 18.4 - Aguazarra - San Francisco - - 18.4 18.4 - Charcas - Libramiento - - 13.0 13.0 - Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaletla - 10.0 10.0 0.0 - Ampliación Puente Vehícular Veastegui - Río Verde - - 15.0 15.0 - Blvd. Universidad (Río Verde - Sanciro de Acosta) 8.0 - 6.0 6.0 -27.5Blvd. Guadalcazar - - 6.0 6.0 - Camino Alaquines - San José del Corito - - 16.0 16.0 - Puente "El Detalle" (Cd. Valles) 9.0 - 3.5 3.5 -62.4Xantol - Las Huertas (Cd. Valles) - - 15.0 15.0 -

Palmas - Huayal - Higuito - Carrizo - Palmar Alto - San José de las Adjuntas (Mpio. San Martín Chalchicuautla) - - 20.0 20.0 -

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 32.5 - - - - Gastos asociados a inversión - 1.5 1.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 205.9 285.2 499.4 214.2 134.4

Programa de Empleo Temporal 46.5 29.0 47.0 18.0 -2.3

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de San Luis Potosi

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Programa Hidráulico 276.5 - 589.1 589.1 105.9Programa de Cultura del Agua 0.9 - - - - Programa de Agua Limpia 1.6 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 46.3 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

95.7 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 46.5 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 1.0 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 1.7 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 8.6 - - - -

Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 5.1 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 1.1 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 17.6 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 31.7 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 15.4 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.9 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.2 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 439.7 439.7 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 59.3 59.3 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 12.0 12.0 -

Gasto Corriente 2.2 - 78.0 78.0 3,343.2Ampliaciones a Universidades 881.0 937.7 1,063.2 125.5 16.6

Universidades: 805.3Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de San Luis Potosí 36.6 - 36.6 36.6 -3.4U. Politécnica de San Luis Potosí 1.2 - 1.2 1.2 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. de San Luis Potosí 36.6 - 85.4 85.4 125.1U. Politécnica de San Luis Potosí 1.2 - 2.3 2.3 93.3

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de San Luis Potosi

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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10

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Cultura - - 40.0 40.0 - Proyectos Prioritarios para el Desarrollo Cultural de San Luís Potosí (Casa de Cultura "Ahualulco" ; Casa de Cultura "Cerritos"; Casa de Cultura "Ciudad del Maíz"; Museo de Arte Sacro; Centro Cultural y Recreativo "Ojo de Agua"; Casa de Cultura "Venado

- - 40.0 40.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 2.0 2.0 - Centro Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de San Luis Potosi - - 2.0 2.0 -

Infraestructura en Salud 107.1 - 160.0 160.0 44.4Hospitales, Operación 27.6 - - - - Segunda Etapa de la Obra Nueva del Hospital General Materno Infantil del Niño y la Mujer 20.0 - 70.5 70.5 240.6

Fortalecimiento con Alta Especialidad del Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto 4.5 - 34.5 34.5 640.9

Segunda Etapa de la Obra Nueva del Hospital General de Soledad Graciano Sánchez 55.0 - 40.0 40.0 -29.7

Red de Servicios de Salud - - 15.0 15.0 -

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de San Luis Potosi

(Millones de pesos)

Conceptos2008

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE SONORA

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Sonora: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Sonora por 19 mil 933.8 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 1 mil 168.3 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 21 mil 102.1 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 231.8 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.3 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 936.5 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 15.1 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 18,349.6 19,933.8 21,102.1 1,168.3 5.9 11.1Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 8,281.2 8,875.8 9,107.6 231.8 2.6 6.3 Educación Básica y Normal (FAEB) 4,838.5 5,214.5 5,226.7 12.2 0.2 4.4 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,178.3 1,224.7 1,224.7 0.0 0.0 0.4 Infraestructura Social (FAIS) 309.1 339.6 373.0 33.3 9.8 16.6 Aportaciones Múltiples (FAM) 254.3 254.3 317.5 1 63.2 24.8 20.6 FORTAMUNDF 760.9 832.9 914.8 81.9 9.8 16.2 Seguridad Pública (FASP) 206.3 206.3 243.4 37.1 18.0 14.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 167.5 184.1 184.1 0.0 0.0 6.2 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 566.3 619.3 623.5 4.1 0.7 6.4

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 10,068.4 11,058.0 11,994.5 936.5 8.5 15.1

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Sonora

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Sonora registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 397.4 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura

hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,007.3 1,256.4 3,653.8 2,397.4 75.9

Alianza para el Campo - - 444.7 444.7 -

Construcción y Modernización de Carreteras 314.7 200.8 520.8 320.0 59.9

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 369.2 137.5 447.5 310.0 17.1

Conservación y Mantenimiento Carretero 198.3 200.0 361.2 161.2 76.0

Programa de Empleo Temporal 27.0 18.0 29.0 11.0 3.8

Portuario - - 150.0 150.0 -

Programa Hidráulico 377.7 - 645.5 645.5 65.2

Ampliaciones a Universidades 656.3 700.1 882.1 182.0 29.9

Ampliaciones a Cultura - - 13.3 13.3 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 10.0 10.0 -

Infraestructura en Salud 64.1 - 148.8 148.8 124.2

Ampliaciones a Turismo - - 1.0 1.0 - 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sonora

(Millones de pesos)

Conceptos2008

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Sonora también

resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1

mil 149.1 millones de pesos a 1 mil 937.0 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,149.1 787.9 1,937.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 79.8 -1.5 78.3

Comunicaciones y Transportes 652.9 802.2 1,455.1

Secretaría de Economía 18.2 -1.2 17.0

Delegación en Sonora 9.6 -0.7 9.0

Subdelegación en Ciudad Obregón 3.0 -0.2 2.8

Subdelegación en San Luis Río Colorado 2.7 0.1 2.8

Subdelegación en Nogales 3.0 -0.5 2.5

Educación Pública 4.7 -0.2 4.5

Trabajo y Previsión Social 11.1 -0.8 10.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales 18.1 -1.1 17.0

Procuraduría General de la República 52.5 -5.0 47.5

Desarrollo Social 98.6 -0.9 97.7

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 21.3 -2.0 19.3

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 192.0 -1.6 190.4Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Sonora por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,007.3 1,256.4 3,653.8 2,397.4 75.9

Alianza para el Campo - - 444.7 444.7 -

Construcción y Modernización de Carreteras 314.7 200.8 520.8 320.0 59.9Puente La Cabullona 10.0 - - - - Caborca-Sonoyta 100.0 200.0 200.0 0.0 93.3Sonoyta-San Luis Río Colorado - - 120.0 120.0 - Libramiento de Hermosillo - - 50.0 50.0 - Costera de Sonora, Tr. Golfo de Santa Clara-Puerto Peñasco - - 150.0 150.0 -

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 204.7 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.8 0.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 369.2 137.5 447.5 310.0 17.1Navojoa - Etchojoa - Huatabampo, Tr. Navojoa - Etchojoa 15.0 - - - - Agiabampo - Santa Bárbara 12.0 - - - - Santa Cruz - Manuel Altamirano 10.0 - - - - Ramal a Cajeme 10.0 - - - - Huatabampo - Santa Bárbara 10.0 - - - - Huatabampo - Las Milpas - Camojoa 15.0 - - - - Puerto Libertad - El Desemboque - - 35.0 35.0 - San Miguel de Horcasitas Entr. Hermosillo - Ures - - 25.0 25.0 - Soyopa - Entronque Hermosillo - Sahuaripa - - 25.0 25.0 - Soyopa - Entronque Hermosillo -Yécora - - 25.0 25.0 - El Crucero (Huasabas) Villa Hidalgo - - 25.0 25.0 - Pueblo de Alamos - Nacori Grande 20.0 - 10.0 10.0 -51.7Tepache - San Pedro de la Cueva 45.0 - 20.0 20.0 -57.1Vialidad Yaqui - Mayo 25.0 115.0 115.0 0.0 344.5La Pera - La Valdeza - Bacoachi 20.0 - 25.0 25.0 20.8Saric - El Sasabe 15.0 - 25.0 25.0 61.1Nogales - Santa Cruz 22.2 - 25.0 25.0 8.8Carretera a La Misa (Guaymas) - 20.0 20.0 0.0 - Etchojoa - Huatabampo - - 15.0 15.0 - Ruta Corta Chihuahua - Guaymas Ortiz - La Misa - E.C.(Hermosillo Chichuahua) - - 30.0 30.0 -

Ures - Rayón - - 25.0 25.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 150.0 - - - - Gastos asociados a inversión - 2.5 2.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 198.3 200.0 361.2 161.2 76.0

Programa de Empleo Temporal 27.0 18.0 29.0 11.0 3.8

Portuario ** - - 150.0 150.0 - API Guaymas rehabilitación del muelle, terminal de cruceros, dragado - - 150.0 150.0 -

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sonora

(Millones de pesos)

2008

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Programa Hidráulico 377.7 - 645.5 645.5 65.2Programa de Cultura del Agua 0.5 - - - - Programa de Agua Limpia 0.9 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 193.3 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

28.3 - - - -

Otros de Inversión: Fortalecimiento Institucional 2.4 - - - - Conservación y Operación de Distritos de Riego 7.9 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 3.4 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.1 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 2.3 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 101.2 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 17.7 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 4.4 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 4.1 - - - -

Adquisición de Terrenos 2.6 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.7 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 247.3 247.3 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 238.0 238.0 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 60.6 60.6 - Gasto Corriente 5.9 - 99.5 99.5 1,541.1

Ampliaciones a Universidades 656.3 700.1 882.1 182.0 29.9Universidades: 601.7Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. de Sonora 19.6 - 19.6 19.6 -3.4Instituto Tecnológico de Sonora 7.7 - 7.7 7.7 -3.4C. de Estudios Superiores del Estado de Sonora - - 0.7 0.7 -

Ampliaciones a EducaciónU. de Sonora 19.6 - 74.5 74.5 268.2Instituto Tecnológico de Sonora 7.7 - 20.0 20.0 149.7C. de Estudios Superiores del Estado de Sonora - - 1.4 1.4 -

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES*

Instituto Tecnológico de Sonora - - 58.1 - -

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sonora

(Millones de pesos)

2008

Continúa

Page 272: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

10

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Cultura - - 13.3 13.3 - Centro Cultural, Social, Artístico y Deportivo Villa Juárez / Ayuntamiento Benito Juárez, Sonora. - - 1.0 1.0 -

Centro Cultural Caborca/ Ayuntamiento Caborca, Sonora. - - 2.0 2.0 - Casa de La Cultura de Agua Prieta, Sonora. - - 2.0 2.0 - Festival de las Calacas (Festival Regional de los Municipios de Sonora) / Ayuntamiento de Guaymas, Sonora

- - 0.3 0.3 -

Fiestas del PITIC, 2008 Ayuntamiento de Hermosillo / Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora - - 1.0 1.0 -

Rehabilitación General del Teatro Auditorio Romero Gómez Aguilar / Ayuntamiento de Navojoa, Sonora - - 3.0 3.0 -

Centro Cultural Municipal, Nogales Sonora / Gobierno de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura - - 3.0 3.0 -

Restauración del Antiguo Templo de San Antonio de Padua, Hermosillo Sonora. Instituto Sonorense de Cultura. - - 1.0 1.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 10.0 10.0 - Construcción de la Unidad Deportiva en el Municipio de Hermosillo - - 3.5 3.5 -

Construcción de Módulos Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Navojoa - - 6.5 6.5 -

Infraestructura en Salud 64.1 - 148.8 148.8 124.2Hospitales, Operación 14.1 - - - - Terminación de Obra Nueva del Hospital de la Mujer Hermosillo - - 26.1 26.1 -

Equipamiento de la Sustitución del Hospital General Huatabampo 50.0 - 20.0 20.0 -

Hospital General Guaymas - - 20.0 20.0 - Hospital General Obregón - - 30.0 30.0 - Hospital General Caborca - - 33.0 33.0 - Conclusión Hospital de Alta Especialidad en Gerontología - - 1.5 1.5 - Obra Nueva Unidad de Especialidades Médicas Cirugía Ambulatoria Navojoa - - 18.2 18.2 -

Ampliaciones a Turismo - - 1.0 1.0 -

Mirador Turístico en Rayón, Sonora - - 1.0 1.0 -

** API Administración Portuaria Integral

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

Conceptos

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sonora

(Millones de pesos)

2008

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE TABASCO

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Tabasco: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Tabasco por 22 mil 981.0 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 1 mil 159.4 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 24 mil 140.3 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 310.1 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.5 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 849.2 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 4.5 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 22,085.9 22,981.0 24,140.3 1,159.4 5.0 5.6Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 7,926.0 8,510.8 8,820.9 310.1 3.6 7.5 Educación Básica y Normal (FAEB) 4,435.1 4,710.2 4,750.3 40.1 0.9 3.5 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,022.1 1,116.3 1,116.3 0.0 0.0 5.5 Infraestructura Social (FAIS) 856.0 937.5 1,029.5 92.0 9.8 16.2 Aportaciones Múltiples (FAM) 326.2 351.9 397.6 1 45.7 13.0 17.8 FORTAMUNDF 630.0 686.3 753.0 66.7 9.7 15.5 Seguridad Pública (FASP) 117.7 117.7 139.4 21.8 18.5 14.5 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 104.7 115.9 115.9 0.0 0.0 7.0 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 434.3 475.0 518.9 43.9 9.2 15.5

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 14,159.9 14,470.2 15,319.4 849.2 5.9 4.5

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Tabasco

(Millones de pesos y variaciones)

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Tabasco registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 961.9 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para

infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma

más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,753.8 1,010.5 2,972.4 1,961.9 63.8

Alianza para el Campo - - 277.0 277.0 -

Construcción y Modernización de Carreteras 629.9 405.8 870.8 465.0 33.6

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 78.9 0.9 102.9 102.0 26.0

Conservación y Mantenimiento Carretero 130.3 127.4 265.2 137.8 96.7

Programa de Empleo Temporal 21.0 18.0 33.0 15.0 51.9

Programa Hidráulico 387.9 - 632.1 632.1 57.5

Ampliaciones a Universidades 418.8 458.4 611.9 153.5 41.2

Ampliaciones a Cultura - - 34.9 34.9 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 24.2 24.2 -

Infraestructura en Salud 87.0 - 120.5 120.5 33.9

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tabasco*

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

* El Fondo para la reconstrucción Económica y Social de Tabasco, se financiará con las aportaciones que realicen las Entidades Federativas con cargo al 10% de losIngresos del inciso d) fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación a los ingresos excedentes para programas yproyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Tabasco

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 868.7 millones de pesos a 1 mil 585.4 millones de pesos en diferentes

Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 868.7 716.8 1,585.4

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 95.9 -1.1 94.8

Comunicaciones y Transportes 624.3 723.3 1,347.6

Secretaría de Economía 6.7 -0.4 6.2

Educación Pública 5.3 -0.2 5.1

Trabajo y Previsión Social 8.5 -0.7 7.8

Medio Ambiente y Recursos Naturales 14.7 -0.9 13.7

Procuraduría General de la República 27.1 -1.9 25.1

Desarrollo Social 86.3 -1.3 85.0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Tabasco por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,753.8 1,010.5 2,972.4 1,961.9 63.8

Alianza para el Campo - - 277.0 277.0 -

Construcción y Modernización de Carreteras 629.9 405.8 870.8 465.0 33.6Puerto Fronterizo El Ceibo 50.0 - - - - Villahermosa - Cd. del Cármen Tr. Villarhermosa-Macultepec 50.0 150.0 180.0 30.0 247.9

Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla 100.0 - 100.0 100.0 -3.4

Villahermosa-Escárcega Tr: Macuspana-lím. Edos. Tab./Camp. 20.0 50.0 140.0 90.0 576.5Cárdenas -Huimanguillo Carr. Malpaso - EI Bellote 100.0 70.0 120.0 50.0 16.0Villahermosa -Teapa - Tr. Villahermosa - Entr. Jalapa 120.0 20.0 90.0 70.0 -27.5

Raudales de Malpaso - EI Bellote Tr. Comacalco-Paralso-EI Bellote 40.0 50.0 80.0 30.0 93.3

Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez - - 20.0 20.0 - Puerto Fronterizo El Ceibo, Tenosique, Tabasco - Lagunitas, Petén, Guatemala - 50.0 95.0 45.0 -

Santa Cruz Jalapita - EI Bellote - - 30.0 30.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 149.9 - - - - Gastos asociados a Inversión - 15.8 15.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 78.9 0.9 102.9 102.0 26.0Oxolotán - Buena Vista 4.0 - - - - Buenos Aires - Tomás Garrido, Tacotalpa 2.0 - - - - Boca del Río Chico - Boda de San Antonio 25.0 - 25.0 25.0 -3.4Camino E.W.O. - Apatzingan - - 23.0 23.0 0.0Tapijulapa - Oxolotlán 32.0 - 16.0 16.0 -51.7Chimalapa 1a.-Chimalapa 2a. 5.1 - 11.0 11.0 108.4Cd. Pemex - Monte Grande - - 27.0 27.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 10.8 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 130.3 127.4 265.2 137.8 96.7

Programa de Empleo Temporal 21.0 18.0 33.0 15.0 51.9

Programa Hidráulico 387.9 - 632.1 632.1 57.5Programa de Cultura del Agua 0.5 - - - - Programa de Agua Limpia 0.9 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 51.7 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) 47.7 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 223.4 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.5 - - - -

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 21.2 - - - - Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 5.1 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 3.7 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 5.3 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) 0.1 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 18.5 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 213.1 213.1 - Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 42.0 42.0 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 310.8 310.8 - Gasto Corriente 7.3 - 66.1 66.1 774.4

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tabasco **

(Millones de pesos)

2008 Var. Real %

C/AConceptos

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Universidades 418.8 458.4 611.9 153.5 41.2Universidades: 382.9Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. J. A. de Tabasco 16.2 - 16.2 16.2 -3.4U. Popular de la Chontalpa 1.1 - 1.1 1.1 -3.4U. Intercultural de Tabasco 0.3 - 0.3 0.3 -3.4U. Politécnica de Tenosique (Tab) 0.4 - 0.2 0.2 -51.7U. Politécnica de Paraíso (Tab) 0.4 - 0.2 0.2 -51.7

Ampliaciones a EducaciónU. J. A. de Tabasco 16.2 - 46.6 46.6 178.0U. Popular de la Chontalpa 1.1 - 2.3 2.3 93.3U. Intercultural de Tabasco 0.3 - 0.5 0.5 93.3U. Politécnica Mesoamericana - - 0.4 0.4 - U. Politécnica del Golfo de México - - 0.4 0.4 -

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES*

U. J. A. de Tabasco - - 85.4 - - Ampliaciones a Cultura - - 34.9 34.9 -

Remodelación de la Casa de Cultura. Fomentar la Cultura y las Artes para un Mejor Mañana de los Niños y Jóvenes Jalpanenses / Ayuntamiento de Jalpa de Mendez, Tab.

- - 1.4 1.4 -

Recuperación y Mantenimiento Mayor de la Infraestructura Cultural del Tabasco. - - 17.0 17.0 -

Secretaria de Educación de Bachilleres "Cabina 39 Radio Comunitaria" / Ayuntamiento de Nacajuca, Tab. - - 0.5 0.5 -

Talleres Culturales de la Lengua Chontal Música Tradicional y Danza Tradicional (Puesta en Marcha de 16 Talleres de la Lengua Chontal 16 de la Música, 16 de Danza y Tradiciones Indigenas Chontal) / Ayuntamiento de Nacajuca, Tab.

- - 1.3 1.3 -

Proyecto Estratégico: Rehabilitación del Planetario " Tabasco 2000" Instituto Estatal de Cultura / Gobierno del Estado de Tabasco, Instituto de Cultura de Tabasco.

- - 4.0 4.0 -

Proyecto Cultural Ejecutivo Sobre la Zona Arqueológica de Malpasito del Municipio de Huimanguillo, Tab. - - 4.7 4.7 -

Creación de la Orquesta Sinfónica del Municipio / Ayuntamiento de Nacajuca, Tab. - - 1.3 1.3 -

Radio - Difusora Cultural de la Voz de Los Chontales / Ayuntamiento de Nacajuca, Tab. - - 3.1 3.1 -

Compañía de Taetro Chontal (Poner En Escena Las Obras "La Tragedia del Jaguar" y "El Hombre del Sureste") / Ayuntamiento de Nacajuca.

- - 1.6 1.6 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 24.2 24.2 - Rehabilitación de Instalaciones Deportivas Populares en el Municipio de Villahermosa - - 5.0 5.0 -

Construcción de Módulos Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Villahermosa - - 4.0 4.0 -

Rehabilitación de la Pista de Tartán en el Municipio de Villahermosa - - 3.0 3.0 -

Construcción del Palacio de los Deportes (Primera Etapa) en el Municipio de Jalpa de Méndez - - 3.3 3.3 -

Rehabilitación del Estadio de Beisbol Fernando Aguirre Colorado en el Municipio de Huimanguillo - - 4.6 4.6 -

Rehabilitación y Equipamiento del Gimnasio Municipal en el Municipio de Huimanguillo - - 1.2 1.2 -

Rehabilitación de la Unidad Deportiva (Primera Etapa) en el Municipio de Nacajuca - - 3.1 3.1 -

Infraestructura en Salud 87.0 - 120.5 120.5 33.9Hospitales, Operación 41.0 - - - -

Conclusión del Laboratorio Estatal de Salud Pública Villahermosa 20.0 - 23.5 23.5 13.5

Hospital General Comalcalco - - 30.0 30.0 - Construcción del Hospital Comunitario Jonutla 26.0 - 10.0 10.0 -62.8Construcción del Hospital General Cárdenas - - 7.0 7.0 - Hospital Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus - - 50.0 50.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tabasco **

(Millones de pesos)

2008 Var. Real %

C/A

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

Conceptos

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembrede 2007.

** El Fondo para la reconstrucción Económica y Social de Tabasco, se financiará con las aportaciones que realicen las Entidades Federativas con cargo al 10% de los Ingresos del incisod) fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación a los ingresos excedentes para programas y proyectos de inversión eninfraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE

TAMAULIPAS Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Tamaulipas: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Tamaulipas por 23 mil 141.9 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 1 mil 826.6 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 24 mil 968.6 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 234.2 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 5.4 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 1 mil 592.4 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 26.4 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 20,916.1 23,141.9 24,968.6 1,826.6 7.9 15.4Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 10,986.5 11,745.9 11,980.1 234.2 2.0 5.4 Educación Básica y Normal (FAEB) 6,831.3 7,353.8 7,296.7 -57.1 -0.8 3.2 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,504.1 1,544.9 1,544.9 0.0 0.0 -0.7 Infraestructura Social (FAIS) 522.0 573.0 629.3 56.2 9.8 16.5 Aportaciones Múltiples (FAM) 308.8 297.9 371.6 1 73.7 24.7 16.3 FORTAMUNDF 959.7 1,053.0 1,157.4 104.4 9.9 16.6 Seguridad Pública (FASP) 188.1 188.1 222.2 34.2 18.2 14.2 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 137.2 149.7 149.7 0.0 0.0 5.5 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 535.3 585.4 608.1 22.7 3.9 9.8

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9,929.6 11,396.0 12,988.4 1,592.4 14.0 26.4

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Tamaulipas

(Millones de pesos y variaciones)

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Tamaulipas registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 143.0 millones

de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, el programa hidráulico, para cultura,

universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así

como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el

cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este

documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,514.2 1,708.1 3,851.1 2,143.0 48.0

Alianza para el Campo - - 338.0 338.0 -

Construcción y Modernización de Carreteras 593.6 267.4 610.4 343.0 -0.6

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 127.8 12.5 446.1 433.6 237.3

Conservación y Mantenimiento Carretero 242.9 343.4 358.6 15.2 42.7

Programa de Empleo Temporal 41.0 20.0 42.0 22.0 -1.0

Aeroportuario 2 - - 100.0 100.0 -

Programa Hidráulico 378.1 - 654.8 654.8 67.4

Ampliaciones a Universidades 995.8 1,064.8 1,193.0 128.2 15.8

Ampliaciones a Cultura - - 2.0 2.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 4.0 4.0 -

Infraestructura en Salud 135.0 - 102.2 102.2 -26.91 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tamaulipas

(Millones de pesos)

Conceptos2008

2 En el Dictamen del PEF 2008 se específica que corresponden a la 1a. Etapa del aeropuerto de la pesca, pero en el Decreto señala que son recursos para el Fondo para elFortalecimiento de la Infraestructura del Estado de Tamaulipas.

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Tamaulipas

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 1 mil 135.0 millones de pesos a 2 mil 036.5 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

Proyecto Ampliaciones2008

Aprobado

Total 1,135.0 901.5 2,036.5

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 123.5 -1.4 122.1

Comunicaciones y Transportes 771.2 915.3 1,686.5

Secretaría de Economía 21.5 -1.4 20.1

Delegación en Tamaulipas 5.4 -0.4 5.1

Subdelegación en Tampico 3.3 -0.2 3.1

Subdelegación en Matamoros 4.0 -0.3 3.7

Subdelegación en Nuevo Laredo 3.7 -0.2 3.5

Subdelegación en Reynosa 5.1 -0.3 4.8

Educación Pública 4.9 -0.2 4.7

Trabajo y Previsión Social 16.3 -1.2 15.0

Medio Ambiente y Recursos Naturales 22.1 -1.0 21.1

Procuraduría General de la República 57.1 -5.5 51.7

Desarrollo Social 96.1 -1.1 94.9

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 22.4 -2.0 20.4

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Tamaulipas por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,514.2 1,708.1 3,851.1 2,143.0 48.0

Alianza para el Campo - - 338.0 338.0 -

Construcción y Modernización de Carreteras 593.6 267.4 610.4 343.0 -0.6Lauro del Villar 40.0 - - - - Entronque Tula - Cd. Victoria, Tr. El Chihue - Ent. Cd. Mante 145.0 - - - -

Reynosa - Cd Mier 170.0 200.0 100.0 -100.0 -43.2

Monterrey -Tampico- Tr. libramiento González y Manuel 140.0 50.0 50.0 0.0 -65.5

Manuel Aldama-Soto la Marina - Rayones 98.6 - 200.0 200.0 96.0Tampico - Cd. Mante Tr. González - Cd. Mante - - 100.0 100.0 - Entr. Tula - Cd. Victoria/Lib. Victoria, Entr. Chihue/Naciones Unidas - Zaragoza/Victoria - - 143.0 143.0 -

Gastos asociados a inversión - 17.4 17.4 0.0 - Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 127.8 12.5 446.1 433.6 237.3

Aldama - El Higueron 10.0 10.0 10.0 0.0 -3.4Tula - Santa Ana de Nahola 10.4 - 16.0 16.0 48.7Arramberri - Villa Hidalgo - - 50.0 50.0 - Burgos - Linares - - 50.0 50.0 - Victoria - Villa de Casas - - 35.0 35.0 - Vista Hermosa - El Costeño - - 87.6 87.6 - Miquihuana San José del Llano 8.0 - 25.0 25.0 202.0Soto La Marina - La Pesca 85.3 - 170.0 170.0 92.6Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 14.1 - - - - Gastos asociados a inversión - 2.5 2.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 242.9 343.4 358.6 15.2 42.7

Programa de Empleo Temporal 41.0 20.0 42.0 22.0 -1.0

Aeroportuario 2 - - 100.0 100.0 - Aeropuerto de la pesca (Ejec. de obra 1ra. Etapa) - - 100.0 100.0 -

Programa Hidráulico 378.1 - 654.8 654.8 67.4Programa de Cultura del Agua 0.7 - - - - Programa de Agua Limpia 0.8 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 113.3 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

68.1 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 4.8 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 19.1 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.5 - - - -

Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 5.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 25.7 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 58.1 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 38.4 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 7.6 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 16.4 - - - -

Adquisición de Terrenos 1.8 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.9 - - - -

Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 0.6 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 269.6 269.6 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 227.5 227.5 -

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 40.8 40.8 -

Gasto Corriente 13.8 - 117.0 117.0 719.2

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tamaulipas

(Millones de pesos)

2008Conceptos

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Universidades 995.8 1,064.8 1,193.0 128.2 15.8Universidades: 910.3Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Tamaulipas 42.4 - 42.4 42.4 -3.4U. Politécnica de Cd. Victoria (Tamps) 0.2 - 0.2 0.2 -3.4U. Politécnica de Altamira (Tamps) 0.2 - 0.2 0.2 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Tamaulipas 42.4 - 84.7 84.7 93.3U. Politécnica de Cd. Victoria (Tamps) 0.2 - 0.4 0.4 93.3U. Politécnica de Altamira (Tamps) 0.2 - 0.4 0.4 93.3

Ampliaciones a Cultura - - 2.0 2.0 - Museo de Historia del Conde de Sierra Gorda Santander Jiménez / Gobierno del Estado de Tamaulipas, Instituto Tamaulipeco de Cultura

- - 2.0 2.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 4.0 4.0 - Construcción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Cd. Victoria - - 4.0 4.0 -

Infraestructura en Salud 135.0 - 102.2 102.2 -26.9Terminación de la obra del Hospital de 186 camas en Matamoros 40.0 - - - -

Terminación del Hospital Materno Infantil en Reynosa 50.0 - - - - Terminación del Hospital en Ciudad Mante 45.0 - - - - Conclusión del Hospital General 30 Camas Río Bravo - - 30.2 30.2 - Construcción del Banco de Sangre - - 12.0 12.0 - Unidad de Especialidades Médicas Cirugía Ambulatoria Tampico - - 10.0 10.0 -

Obra Nueva 30 Camas Hospital General Altamira - - 50.0 50.0 -

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007.

2 En el Dictamen del PEF 2008 se específica que corresponden a la 1a. Etapa del aeropuerto de la pesca, pero en el Decreto señala que son recursos para el Fondo para elFortalecimiento de la Infraestructura del Estado de Tamaulipas.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tamaulipas

(Millones de pesos)

2008Conceptos

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

Page 293: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

Page 294: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Tlaxcala: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Tlaxcala por 7 mil 930.8 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 657.1 millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar

un total en este grupo, de 8 mil 587.9 millones de pesos, las ampliaciones se

integran por:

Un aumento de178.3 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.1 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 478.9 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 20.9 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 7,298.6 7,930.8 8,587.9 657.1 8.3 13.7Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4,107.9 4,418.7 4,597.0 178.3 4.0 8.1 Educación Básica y Normal (FAEB) 2,495.2 2,703.7 2,692.5 -11.3 -0.4 4.3 Aportaciones para Salud (FASSA) 570.3 605.9 605.9 0.0 0.0 2.7 Infraestructura Social (FAIS) 266.0 292.8 321.5 28.7 9.8 16.8 Aportaciones Múltiples (FAM) 159.0 147.9 187.7 1 39.8 26.9 14.1 FORTAMUNDF 339.8 373.2 410.4 37.2 10.0 16.7 Seguridad Pública (FASP) 65.9 65.9 111.4 45.5 69.1 63.4 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 48.9 51.3 51.3 0.0 0.0 1.3 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 162.7 177.9 216.2 38.3 21.5 28.4

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3,190.7 3,512.1 3,991.0 478.9 13.6 20.9

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Tlaxcala

(Millones de pesos y variaciones)

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Page 295: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Tlaxcala registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 027.9 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para

infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma

más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 1,013.9 662.8 1,690.7 1,027.9 61.1

Alianza para el Campo - - 146.6 146.6 -

Construcción y Modernización de Carreteras 315.3 210.8 409.3 198.5 25.4

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 62.0 9.9 109.1 99.2 70.0

Conservación y Mantenimiento Carretero 106.6 115.8 188.5 72.7 70.9

Programa de Empleo Temporal 18.0 14.5 20.0 5.5 7.4

Programa Hidráulico 143.6 - 266.8 266.8 79.6

Ampliaciones a Universidades 271.1 311.8 385.6 73.9 37.4

Ampliaciones a Cultura - - 5.0 5.0 -

Infraestructura en Salud 97.3 - 159.7 159.7 58.6

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tlaxcala

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún sedesconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.

Page 296: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Tlaxcala

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 556.3 millones de pesos a 926.6 millones de pesos en diferentes Ramos

como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 556.3 370.3 926.6

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 37.3 -0.8 36.6

Comunicaciones y Transportes 396.8 375.9 772.7

Secretaría de Economía 6.7 -0.5 6.2

Educación Pública 4.6 -0.2 4.4

Trabajo y Previsión Social 7.7 -0.6 7.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales 14.6 -0.9 13.6

Procuraduría General de la República 18.8 -1.5 17.3

Desarrollo Social 69.8 -1.1 68.7Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Tlaxcala por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 297: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

Page 298: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,013.9 662.8 1,690.7 1,027.9 61.1

Alianza para el Campo - - 146.6 146.6 -

Construcción y Modernización de Carreteras 315.3 210.8 409.3 198.5 25.4Calpulalpan - Ocotoxco 150.0 100.0 150.0 50.0 -3.4Apizaco - Tlaxco 50.0 - 14.0 14.0 -72.9Libramiento de Tlaxcala - 50.0 50.0 0.0 - Entronque Humantla - - 20.0 20.0 - Libramiento de Aplzaco - 50.0 50.0 0.0 - Libramiento Calpulalpan - - 20.0 20.0 - Conclusión Zacatelco - Lím. Edo. - - 20.0 20.0 - Libramiento de Poniente Tlaxcala - - 70.0 70.0 - Tlaxcala-Puebla Vía Zacatelco (Estudios y Proyectos) - - 1.0 1.0 - Troncal Cuapiaxtla - Lím Edos (Estudios y Proyectos) - - 1.5 1.5 - Tlaxcala-Xoxtla (Estudios y Proyectos) - - 1.0 1.0 - Texcoco - Libramiento Calpulalpan (Estudios y Proyectos) - - 1.0 1.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 115.3 - - - - Gastos asociados a inversión - 10.8 10.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 62.0 9.9 109.1 99.2 70.0Atzayanca(Tlaxcala) - Libres(Puebla) 21.0 9.0 9.0 0.0 -58.6Colonia Aurora , Tlax. Papalotla de Xicoténcatl, Pue. - - 50.0 50.0 - Santa Cruz Pocitos - La Soledad - El Cármen 12.0 - 20.0 20.0 61.1Cuapliaxtla (Tlax.) - Rafael Lara Grajales 12.0 - 5.2 5.2 -58.1Distribuidor Ocotoxco - - 15.0 15.0 - Xaltocan - E.C.(Apizaco - Muñoz) - - 7.0 7.0 - Puente a Desnivel Papalotla - San Cosme (Estudios y Proyectos) - - 1.0 1.0 -

San Marcos - Contla - Mpío. Panalotla (Estudios y Poyectos) - - 1.0 1.0 -

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 17.0 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 106.6 115.8 188.5 72.7 70.9

Programa de Empleo Temporal 18.0 14.5 20.0 5.5 7.4

Programa Hidráulico 143.6 - 266.8 266.8 79.6Programa de Cultura del Agua 1.3 - - - - Programa de Agua Limpia 0.6 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 50.9 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

71.5 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.2 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 2.9 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 6.9 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 7.1 - - - -

Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) 0.1 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 187.8 187.8 - Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 33.8 33.8 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 4.1 4.1 - Gasto Corriente - - 41.2 41.2 -

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto por Sectores para el Estado de Tlaxcala

(Millones de pesos)

2008Conceptos

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Universidades 271.1 311.8 385.6 73.9 37.4Universidades: 247.9

Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Tlaxcala 11.2 - 11.2 11.2 -3.4U. Politécnica de Tlaxcala 0.5 - 0.5 0.5 -3.4

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Tlaxcala 11.2 - 34.1 34.1 194.9U. Politécnica de Tlaxcala 0.5 - 0.9 0.9 93.3

Distribución del Fondo de Consolidación de las UPES*U. A. de Tlaxcala - - 27.2 - -

Ampliaciones a Cultura - - 5.0 5.0 -

Museo de Arte de Tlaxcala (Conservación y Restauración de Obra Plástica, Talleres y Exposiciones) / Gobierno del Tlaxcala - - 5.0 5.0 -

Infraestructura en Salud 97.3 - 159.7 159.7 58.6Hospitales, Operación 21.3 - - - -

Terminación del Hospital General de 45 camas en Calpulalpan 25.0 - - - -

Terminación de la Obra Nueva por sustitución y equipamiento, del Hospital de la Mujer de 45 camas en San Pablo Apetatitlán 51.0 - - - -

Hospital de la Mujer - - 55.0 55.0 - Sustitución por Obra Nueva del Hospital General Huamantla - - 90.0 90.0 - Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud 5 Camas, Apizaco - - 11.2 11.2 -

Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud Apetatitlán de Antonio Carbajal - - 3.5 3.5 -

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto por Sectores para el Estado de Tlaxcala

(Millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

2008Conceptos

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entreOaxaca, Chiapas y Guerrero; 2mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio dedistribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ

Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

Page 302: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Veracruz: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Veracruz por 47 mil 505.3 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 3 mil 688.3 millones de pesos para dicha Entidad

Federativa, para dar un total en este grupo, de 51 mil 193.6 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 924.3 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.3 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 2 mil 764.0 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 24.3 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 43,027.0 47,505.3 51,193.6 3,688.3 7.8 15.0Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 25,095.4 27,202.5 28,126.8 924.3 3.4 8.3 Educación Básica y Normal (FAEB) 14,665.3 15,821.1 15,758.3 -62.7 -0.4 3.8 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,352.8 2,623.3 2,623.3 0.0 0.0 7.7 Infraestructura Social (FAIS) 3,522.0 3,857.8 4,236.4 378.7 9.8 16.2 Aportaciones Múltiples (FAM) 704.8 730.7 840.4 1 109.7 15.0 15.2 FORTAMUNDF 2,254.8 2,450.5 2,686.6 236.1 9.6 15.1 Seguridad Pública (FASP) 245.9 245.9 288.5 42.7 17.4 13.4 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 231.3 250.1 250.1 0.0 0.0 4.5 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,118.5 1,223.2 1,443.0 219.8 18.0 24.7

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 17,931.6 20,302.8 23,066.8 2,764.0 13.6 24.3

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Veracruz

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Veracruz registraron Ampliaciones Netas por un total de 3 mil 701.5 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura

hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 3,346.3 1,858.1 5,559.6 3,701.5 60.6

Alianza para el Campo - - 688.1 688.1 - Construcción y Modernización de Carreteras 661.8 200.8 530.8 330.0 -22.5Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 155.8 30.9 478.4 447.5 196.7Conservación y Mantenimiento Carretero 565.4 376.9 555.7 178.8 -5.0Programa de Empleo Temporal 57.0 40.0 57.0 17.0 -3.4Portuario - - 710.0 710.0 - Programa Hidráulico 552.7 - 840.1 840.1 46.9Ampliaciones a Universidades 1,151.6 1,209.5 1,417.7 208.2 19.0Ampliaciones a Cultura - - 16.0 16.0 - Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 46.3 46.3 - Infraestructura en Salud 202.0 - 209.1 209.1 - Ampliaciones a Turismo - - 10.4 10.4 -

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Veracruz

(Millones de pesos)

Conceptos2008 Var. Real

% C/A

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún sedesconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.

Page 305: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Veracruz

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 1 mil 929.3 millones de pesos a 2 mil 647.9 millones de pesos en

diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS 2008 Proyecto

Ampliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 1,929.3 718.6 2,647.9

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 145.1 -1.7 143.4

Comunicaciones y Transportes 1,209.8 735.7 1,945.5

Secretaría de Economía 17.1 -1.1 16.0

Delegación en Veracruz 6.2 -0.4 5.8

Subdelegación en Coatzacoalcos 2.5 -0.2 2.4

Subdelegación en Poza Rica 3.0 -0.2 2.8

Subdelegación en el Puerto de Veracruz 5.3 -0.3 5.0

Educación Pública 5.6 -0.2 5.5

Trabajo y Previsión Social 17.9 -1.1 16.8

Medio Ambiente y Recursos Naturales 34.5 -1.3 33.2

Procuraduría General de la República 52.9 -5.2 47.7

Desarrollo Social 232.9 -1.4 231.4

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 44.7 -4.0 40.6

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 168.7 -0.9 167.8Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Veracruz por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

Page 306: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

7

ANEXO

Page 307: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

8

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Total Sectores 3,346.3 1,858.1 5,559.6 3,701.5 60.6

Alianza para el Campo - - 688.1 688.1 -

Construcción y Modernización de Carreteras 661.8 200.8 530.8 330.0 -22.5Entr. Autopista Orizaba - Córdoba - Fortín de las Flores, carretera: Tehuacán - Córdoba 80.0 - - - -

Cardel- Tihuatlán 210.0 50.0 50.0 0.0 -77.0México Tuxpan Tr. Nuevo Necaxa - Tihuatlán 6.0 5.0 5.0 0.0 -19.5Acceso al Puerto de Coatzacoalcos 40.0 - 140.0 140.0 238.2Puente Prieto-Canoas - Pánuco 100.0 50.0 50.0 0.0 -51.7Acceso al Puerto de Veracruz 50.0 50.0 50.0 0.0 -3.4Acayucán - Ent. La Ventosa 100.0 25.0 75.0 50.0 -27.5Libramiento Ferroviario de Córdoba 75.8 - 70.0 70.0 -10.8Puente San Cristóbal - - 25.0 25.0 - Puente de los Países Bajos - - 5.0 5.0 - Libramiento Coatepec - - 40.0 40.0 - Gastos asociados a inversión - 20.8 20.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 155.8 30.9 478.4 447.5 196.7Tierra Blanca - Congregación Morelos 4.5 - - - - Tierra Blanca - Las Prietas 23.0 - - - - Amate - Las Conchas 10.0 - - - - Huatusco - Elotepec - Tr. Congregación San Diego Elotepec, Lím. Edo. Puebla. - - 30.0 30.0 -

Tlamatoca - Acapulapa - - 10.0 10.0 - Antonio Plaza - Encanto - - 10.0 10.0 - Hipolito Landero - La Virgen - - 20.0 20.0 - La Chinatla - Poblado II - - 40.0 40.0 - Otapa 5 de Mayo - - 20.0 20.0 - Camino Costero Huasteco - - 50.0 50.0 - Brecha a la Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca) 23.0 10.0 10.0 - -58.0Pueblito - Ursulo Galván - 20.0 20.0 - - Juan Rodríguez Clara - E.C. (Autopista la Tinaja) - - 50.0 50.0 - Coapan - La Breña - - 20.0 20.0 - Omealca - Matatenatito - Tierra Blanca - - 40.0 40.0 - El Postre - Rincón de Poxtla - - 8.0 8.0 - Puente Xotla - Paso Limón - - 8.0 8.0 - Chontla - Mata de Otates - - 15.0 15.0 - Soyata - Juan Jacob Torres - - 15.0 15.0 - Tlapan el Laurel - - 14.0 14.0 - San Isidro - Peña Blanca - - 20.0 20.0 - Jaltipa - Lomas de Tacamichapan - - 20.0 20.0 - Tatahutapan - Benigno Mendoza - - 23.0 23.0 - E. C. Acceso a Carretera Estatal en el Km.87 de la Autopista (La Tinaja-Cosoleacaque) (Tr. Chalcaltianguis - Carlos A. Carrillo)

- - 34.5 34.5 -

Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 95.3 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 - -

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Veracruz

(Millones de pesos)

2008 Var. Real %

C/AConceptos

Page 308: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

9

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Conservación y Mantenimiento Carretero 565.4 376.9 555.7 178.8 -5.0

Programa de Empleo Temporal 57.0 40.0 57.0 17.0 -3.4

Portuario ** - - 710.0 710.0 - API Veracruz Obras de ampliación del Puerto - - 350.0 350.0 - API Tuxpan Libramiento de Acceso Definitivo al Puerto - - 160.0 160.0 - API Cotazacoalcos Desarrollo del Puerto - - 200.0 200.0 -

Programa Hidráulico 552.7 - 840.1 840.1 46.9Programa de Cultura del Agua 0.8 - - - - Programa de Agua Limpia 1.4 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 113.7 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

183.8 - - - -

Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 80.2 - - - -

Programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 26.7 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 0.5 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 0.9 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.5 - - - -

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 11.0 - - - - Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 7.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 0.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 56.3 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 54.5 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 6.1 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.1 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.6 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 307.7 307.7 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 131.7 131.7 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 304.9 304.9 - Gasto Corriente 5.6 - 95.8 95.8 1,553.8

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Veracruz

(Millones de pesos)

2008 Var. Real %

C/AConceptos

Page 309: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas · Alianza para el Campo - - 118.9 118.9 - Construcción y Modernización de Carreteras 60.0 58.8 172.3 113.5 177.5 Caminos Rurales y

10

Continúa

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Ampliaciones a Universidades 1,151.6 1,209.5 1,417.7 208.2 19.0Universidades: 1,052.7Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS*

U. Veracruzana 49.4 - 49.4 49.4 -3.4Ampliaciones a Educación

U. Veracruzana 49.4 - 158.7 158.7 210.2Ampliaciones a Cultura - - 16.0 16.0 -

Castillo de Teayo (Conservación Restauración de Zona Arqueológica)/ Ayuntamiento de Teayo, Ver. - - 1.0 1.0 -

Iluminación Escénica de la Zona Arqueológica El Tajin / Gobierno del Veracruz - - 5.0 5.0 -

Consolidación del Museo "Francisco Gabilondo Soler Cri Cri", Municipio de Orizaba, Veracruz - - 5.0 5.0 -

Cumbre Tajin / Gobierno del Veracruz - - 3.0 3.0 - "Red Pro-Cultura: Espacios Móviles Comunitarios" / Centro de Estudios Interdiciplinarios en Bio, Antropologia y Patrimonio A.C, Foro Ciudadano A.C.

- - 2.0 2.0 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 46.3 46.3 - Construcción de Unidad Deportiva en el Municipio de Atoyac - - 2.5 2.5 -

Construcción del Campo de Futbol en el Municipio de Xochiapa - - 2.0 2.0 -

Construcción de Parque de Beisbol en el Municipio de Juan Rodríguez Clara - - 5.0 5.0 -

Construcción del Estadio de Futbol en el Municipio de Acayucan - - 3.0 3.0 -

Gimnasio para Lucha en el Municipio de Xalapa - - 3.0 3.0 - Construcción de la 2a. etapa de la Pista de Canotaje en el Municipio de Tuxpan - - 10.0 10.0 -

Estudios Técnicos para el Centro Estatal de Alto Rendimiento en el Municipio de Veracruz - - 4.0 4.0 -

Construcción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Coatepec - - 1.0 1.0 -

Construcción del Parque Urbano "Rosa Borunda" en el Municipio de Minatitlán - - 6.0 6.0 -

Construcción del Centro Deportivo Comunitario en el Municipio de Acayucan - - 1.0 1.0 -

Construcción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Xalapa - - 2.0 2.0 -

Unidad Deportiva San Sebastián en el Municipio de Ixtaczoquitlán - - 2.0 2.0 -

Construcción de Módulos Populares Deportivos de Usos Múltiples en el Municipio de Omealca - - 1.0 1.0 -

Construcción de Módulos Populares Deportivos de Usos Múltiples en el Municipio de Santiago Tuxtla - - 1.0 1.0 -

Construcción del Gimnasio Municipal en el Municipio de Yecuautla - - 1.8 1.8 -

Gradas, Baños y Alumbrado de 2 Campos de Futbol en el Municipio de Jalcomulco - - 1.0 1.0 -

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Veracruz

(Millones de pesos)

2008 Var. Real %

C/AConceptos

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11

Concluye

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución

en otros)Aprobado

AProyecto

BAprobado 1

CC-B

Infraestructura en Salud 202.0 - 209.1 209.1 - Hospitales, Operación 132.0 - - - - Conclusión de la Obra Nueva por Sustitución del Hospital General 30 Camas Naranjos 35.0 - 40.0 40.0 10.4

Conclusión de la Obra Nueva por Sustitución del Hospital General 30 Camas Álamo 35.0 - 40.0 40.0 10.4

Ampliación del Hospital General Martínez de la Torre - - 17.5 17.5 - Ampliación del Hospital General Misantla - - 10.0 10.0 - Ampliación del Hospital General Poza Rica - - 18.0 18.0 - Ampliación del Hospital General Altotonga - - 10.0 10.0 - Fortalecimiento al Hospital General Tuxpan - - 7.0 7.0 - Hospital de Psiquiatría de Orizaba - - 37.1 37.1 - Sustitución por Obra Nueva de Hospital General de 30 Camas en Perote - - 29.5 29.5 -

Ampliaciones a Turismo - - 10.4 10.4 - Proyecto de Señalización, Coatepec y Jalcomulco, Veracruz - - 1.9 1.9 -

Mejoramiento de Imagen Urbana. Jalcomulco, Veracruz - - 0.4 0.4 -

Desarrollo Turístico de San Andrés Tuxtla, Veracruz - - 4.3 4.3 - Construcción del Pavimento del Corredor Asfáltico, Municipio Ángel R. Cabada, Veracruz - - 3.8 3.8 -

** API Administración Portuaria Integral

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Veracruz

(Millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyectode Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de2007.

2008 Var. Real %

C/AConceptos

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13de diciembre de 2007.

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuiránentre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será elcriterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE

YUCATÁN Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Yucatán: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Yucatán por 13 mil 013.2 millones de pesos,

derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó

ampliaciones por 838.7 millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar

un total en este grupo, de 13 mil 852.0 millones de pesos, las ampliaciones se

integran por:

Un aumento de 223.1 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.1 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 615.6 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 18.9 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 11,914.9 13,013.2 13,852.0 838.7 6.4 12.3Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 6,617.2 7,108.4 7,331.6 223.1 3.1 7.1 Educación Básica y Normal (FAEB) 3,603.9 3,848.7 3,877.6 28.8 0.7 4.0 Aportaciones para Salud (FASSA) 918.9 951.3 951.3 0.0 0.0 0.0 Infraestructura Social (FAIS) 674.6 741.7 814.5 72.8 9.8 16.7 Aportaciones Múltiples (FAM) 271.8 322.1 327.9 1 5.8 1.8 16.6 FORTAMUNDF 577.3 633.4 696.2 62.8 9.9 16.5 Seguridad Pública (FASP) 104.4 104.4 129.8 25.3 24.3 20.1 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 96.3 102.1 102.1 0.0 0.0 2.4 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 370.0 404.6 432.2 27.6 6.8 12.9

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5,297.7 5,904.8 6,520.4 615.6 10.4 18.9

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Yucatán

(Millones de pesos y variaciones)

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Yucatán registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 706.3 millones de

pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa

carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de

enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para

infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma

más detallada se presenta en el anexo de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,957.3 1,337.6 3,043.9 1,706.3 50.3

Alianza para el Campo - - 285.6 285.6 -

Construcción y Modernización de Carreteras 576.2 251.8 641.8 390.0 7.6

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 26.1 0.9 223.9 223.0 729.0

Conservación y Mantenimiento Carretero 187.2 147.9 249.1 101.2 28.6

Programa de Empleo Temporal 36.0 24.0 38.0 14.0 2.0

Programa Hidráulico 214.3 - 405.8 405.8 83.0

Ampliaciones a Universidades 857.0 913.0 1,042.7 129.7 17.6

Ampliaciones a Cultura - - 2.7 2.7 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 10.0 10.0 -

Infraestructura en Salud 60.5 - 144.3 144.3 130.51 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Yucatán

(Millones de pesos)

Conceptos2008

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Yucatán

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 927.7 millones de pesos a 1 mil 814.1 millones de pesos en diferentes

Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 927.7 886.4 1,814.1

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 81.9 -1.1 80.7

Comunicaciones y Transportes 512.4 728.2 1,240.6

Secretaría de Economía 6.7 -0.5 6.3

Educación Pública 5.4 -0.2 5.2

Salud 0.0 167.3 167.3

Trabajo y Previsión Social 9.2 -0.7 8.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales 19.3 -1.1 18.3

Procuraduría General de la República 20.8 -1.6 19.2

Desarrollo Social 116.3 -1.4 114.9

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 22.9 -2.0 20.9

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 132.7 -0.6 132.2Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Yucatán por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 1,957.3 1,337.6 3,043.9 1,706.3 50.3

Alianza para el Campo - - 285.6 285.6 -

Infraestructura Carretera y Portuaria 576.2 251.8 641.8 390.0 7.6Mérida - Kantunil 22.0 - - - - Mérida - Tizimin 158.0 70.0 100.0 30.0 -38.8Periférico de Mérida 10.0 - 60.0 60.0 479.8Mérida - Progreso II 180.0 100.0 100.0 0.0 -46.3Puente Yucalpetén 100.0 75.0 75.0 0.0 -27.5Mérida - Tetiz, ramales a Sisal y Celestún 106.2 - 80.0 80.0 -27.2Kantunil-Pisté - Valladolid - - 80.0 80.0 -

Puerto de Abrigo Yucalpetec - Chelém - Chubuma Puerto - - 40.0 40.0 -

Mérida-Lím. Edos. Yucatán/Camp - - 50.0 50.0 - Teya-Lím. Edos. Yuc./Q. Roo - - 50.0 50.0 - Gastos asociados a inversión - 6.8 6.8 0.0 -

Construcción y Modernización de Carreteras 26.1 0.9 223.9 223.0 729.0Mocuyche - Tekit de Regil 8.4 - - - - Calkini - Uxmal - - 15.0 15.0 - Conkal - Chiubchulub - - 50.0 50.0 - Muna - Peto - - 20.0 20.0 - Uayma - Valladolid - - 30.0 30.0 - Izamal - Temax - - 30.0 30.0 - Nablam - Hunuku - - 30.0 30.0 - Chunchucmil - San Mateo - - 8.0 8.0 - Chaat Pat - Chunztzalam - - 10.0 10.0 - Peto Valladolid - - 30.0 30.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 17.7 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 187.2 147.9 249.1 101.2 28.6

Programa de Empleo Temporal 36.0 24.0 38.0 14.0 2.0

Programa Hidráulico 214.3 - 405.8 405.8 83.0Programa de Cultura del Agua 0.3 - - - - Programa de Agua Limpia 0.6 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 83.9 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

63.2 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 2.5 - - - -

Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 5.0 - - - - Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 4.1 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 2.1 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 9.6 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 31.6 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 7.9 - - - -

Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.2 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 216.6 216.6 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 63.3 63.3 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 35.2 35.2 - Gasto Corriente 3.2 - 90.7 90.7 2,639.9

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Yucatán

(Millones de pesos)

2008Conceptos

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Universidades 857.0 913.0 1,042.7 129.7 17.6Universidades: 783.4Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Yucatán 36.7 - 36.7 36.7 -3.4U. de Valladolid (Yuc) 0.2 - 0.1 0.1 -51.7

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Yucatán 36.7 - 92.9 92.9 144.6

Ampliaciones a Cultura - - 2.7 2.7 - Festival de la Ciudad Mérida 2008/ Ayuntamiento de Mérida, Yuc. - - 2.0 2.0 -

Organización Macay (Conservación y Mantenimiento Paseo Escultórico) / Macay A.C. - - 0.7 0.7 -

Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 10.0 10.0 - Construcción de la Unidad Deportiva para Personas con Discapacidad en el Municipio de Mérida - - 5.0 5.0 -

Construcción de 5 Unidades Deportivas Municipales, Varios Municipios - - 5.0 5.0 -

Infraestructura en Salud 60.5 - 144.3 144.3 130.5Construcción del Laboratorio Estatal de Salud Pública 42.5 - - - - Fortalecimiento del Centro de Salud Ticul - - 2.0 2.0 - Construcción del Hospital de la Comunidad 12 Camas Yaxcaba - - 20.0 20.0 -

Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria - - 30.8 30.8 -

Centro de Salud con Servicios Ampliados en Progreso Yucatán. - - 9.4 9.4 -

Conclusión del Hospital General de Tkax 18.0 - 27.5 27.5 47.6

Conclusión Terminación del Hospital General de Valladolid - - 25.5 25.5 -

Oncología - - 13.9 13.9 - Unidad de Especialidades Médicas de Hemodiálisis - - 15.2 15.2 -

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Yucatán

(Millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

2008Conceptos

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE

ZACATECAS Marzo de 2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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2

Presentación

El Gasto Federal Descentralizado también denominado Gasto Federalizado que

tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008),

asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento

nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el

Ejecutivo Federal, asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con

relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra

asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas

por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así

como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos

enviada por el Ejecutivo Federal.

Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto

por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró

importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en

ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7

por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007,

destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa

hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para

juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para

infraestructura turística.

El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública

Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades

Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con

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3

motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de

Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,

lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al

haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos.

Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se

presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero

de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su

calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho

rubro son estimaciones preliminares.

Finalmente, es pertinente tomar en consideración que, los montos

correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa

pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la

distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las

cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las

cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal

Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se

realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía

durante el año.

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4

Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Zacatecas: Gasto Federalizado

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el

Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de

Gasto Federalizado para el Estado de Zacatecas por 11 mil 732.1 millones de

pesos, derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados

aprobó ampliaciones por 767.4 millones de pesos para dicha Entidad Federativa,

para dar un total en este grupo, de 12 mil 499.6 millones de pesos, las

ampliaciones se integran por:

Un aumento de 154.9 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.6 por ciento con respecto al aprobado en el 2007.

Así como por un incremento de 612.5 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 20.3 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP.

Variación real %

Monto % 2008 Aprobado/ 2007 Aprobado

Gasto Federalizado 10,664.5 11,732.1 12,499.6 767.4 6.5 13.3Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 6,374.6 7,006.4 7,161.4 154.9 2.2 8.6 Educación Básica y Normal (FAEB) 4,141.7 4,448.5 4,432.2 -16.3 -0.4 3.4 Aportaciones para Salud (FASSA) 608.4 773.8 773.8 0.0 0.0 22.9 Infraestructura Social (FAIS) 613.3 669.8 735.6 65.8 9.8 15.9 Aportaciones Múltiples (FAM) 184.6 224.6 227.5 1 2.9 1.3 19.1 FORTAMUNDF 432.2 468.0 512.7 44.7 9.5 14.6 Seguridad Pública (FASP) 81.4 81.4 97.7 16.3 20.0 16.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 54.4 57.6 57.6 0.0 0.0 2.3 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 258.6 282.8 324.4 41.6 14.7 21.2

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4,289.9 4,725.7 5,338.2 612.5 13.0 20.3

2008 Proyecto

(B)

2008 Aprobado

(C)

1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar , debido a que aún no sepublican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008.

2008 (C-B) Ampliaciones2007

Aprobado (A)

Conceptos

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Federal Identificado para el Estado de Zacatecas

(Millones de pesos y variaciones)

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5

Gasto por Sectores

El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los

recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en

diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado

de Zacatecas registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil 656.7 millones

de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el

programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e

instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura

hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se

aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo

de este documento.

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,164.8 1,360.1 3,016.8 1,656.7 34.7

Alianza para el Campo - - 366.4 366.4 -

Construcción y Modernización de Carreteras 739.0 415.8 945.8 530.0 23.7

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 72.4 23.0 62.7 39.7 -16.3

Conservación y Mantenimiento Carretero 254.3 229.7 199.0 -30.7 -24.4

Programa de Empleo Temporal 33.5 20.0 25.0 5.0 -27.9

Programa Hidráulico 277.0 - 486.0 486.0 69.5

Ampliaciones a Universidades 621.3 671.6 766.4 94.8 19.2

Ampliaciones a Cultura - - 42.8 42.8 -

Infraestructura en Salud 167.2 - 83.9 83.9 -51.5

Ampliaciones a Turismo - - 38.8 38.8 -

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, elProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Zacatecas

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp sedistribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún sedesconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.

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6

Gasto de las Delegaciones Federales

El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Zacatecas

también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al

pasar de 873.0 millones de pesos a 1 mil 510.7 millones de pesos en diferentes

Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente.

RAMOS2008

ProyectoAmpliaciones o Reasignaciones

2008 Aprobado

Total 873.0 637.7 1,510.7

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 76.1 -1.3 74.8

Comunicaciones y Transportes 642.2 644.0 1,286.2

Secretaría de Economía 7.9 -0.5 7.3

Educación Pública 4.4 -0.2 4.3

Trabajo y Previsión Social 7.8 -0.7 7.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales 15.6 -0.9 14.6

Procuraduría General de la República 19.8 -1.5 18.3

Desarrollo Social 99.3 -1.2 98.0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto dePresupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008Gasto Identificado para el Estado de Zacatecas por Delegaciones Federales

(Millones de pesos)

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7

ANEXO

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8

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Total Sectores 2,164.8 1,360.1 3,016.8 1,656.7 34.7

Alianza para el Campo - - 366.4 366.4 -

Construcción y Modernización de Carreteras 739.0 415.8 945.8 530.0 23.7

Zacatecas-San Luis Potosí Tr. Las Arcinas - San Luis Potosí 534.2 200.0 - -200.0 -100.0

Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango - 100.0 - -100.0 - Zacatecas - Saltlllo, Tramo Entr. Villa de Cos.-Lím.Edos. Zac.-Coah. 90.0 100.0 550.0 450.0 490.6

Aguascalientes-Zacatecas Tr. Ojo Caliente - Las Arcinas - - 60.0 60.0 - Guadalajara-Zacatecas, Tr. La Escondida - Cienegulllas - - 120.0 120.0 - Fresnillo-Durango - - 140.0 140.0 - Malpaso - Jérez - - 60.0 60.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 114.8 - - - - Gastos asociados a inversión - 15.8 15.8 0.0 -

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 72.4 23.0 62.7 39.7 -16.3El Santuario - E.C. Jalpa/Aguascalientes 4.3 - - - - Col. Hidalgo - Ejido Loreto - Luis Moya 4.0 - - - - Huejuquilla - San Juan Capistrano Límite de Estados Zac./Nay. (175 + 500 - 204 + 500) - 8.0 8.0 0.0 -

Entr. Huejucar - Monte Escobedo - San Luis - - 5.0 5.0 - Laguna Grande la Masita - - 5.0 5.0 - El Tule - Santa Elena - - 10.0 10.0 - Boca de Río Chico - Rincón de la Florida, Entr. Fresnillo Vlaparaiso - - 3.7 3.7 -

Morfín Chávez - Entr. Fresnillo - Estación San José - - 7.0 7.0 - Parque Industrial Ojocaliente - E.C. Vía del Ferrocarril - - 9.0 9.0 - Valparaiso - Trojes - San Mateo 5.0 7.0 7.0 0.0 35.3Valparaiso - San Martín - Santa Ana de Arriba - 6.5 6.5 0.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 59.1 - - - - Gastos asociados a inversión - 1.5 1.5 0.0 -

Conservación y Mantenimiento Carretero 254.3 229.7 199.0 -30.7 -24.4

Programa de Empleo Temporal 33.5 20.0 25.0 5.0 -27.9

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Zacatecas

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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9

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Programa Hidráulico 277.0 - 486.0 486.0 69.5Programa de Cultura del Agua 1.0 - - - - Programa de Agua Limpia 5.3 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 141.2 - - - -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS)

62.4 - - - -

Conservación y Operación de Distritos de Riego 0.5 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 0.9 - - - -

Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 3.2 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 0.6 - - - -

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 4.7 - - - -

Programa de Desarrollo Parcelario 2.1 - - - -

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 2.7 - - - -

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 42.0 - - - -

Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 6.1 - - - -

Adquisición de Terrenos 0.9 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales)

0.7 - - - -

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 364.7 364.7 -

Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 55.4 55.4 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 3.5 3.5 - Gasto Corriente 3.0 - 62.4 62.4 1,924.3

Ampliaciones a Universidades 621.3 671.6 766.4 94.8 19.2Universidades: 567.9

Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS *

U. A. de Zacatecas 26.0 - 26.0 26.0 -3.5U. Politécnica de Zacatecas 0.7 - 0.7 0.7 -2.8

Ampliaciones a EducaciónU. A. de Zacatecas 26.0 - 66.7 66.7 148.0U. Politécnica de Zacatecas 0.7 - 1.4 1.4 94.5

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Zacatecas

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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10

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Ampliaciones a Cultura - - 42.8 42.8 - Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento del Antiguo Templo de San Agustín, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"

- - 3.0 3.0 -

Red Estatal de Festivales Culturales, Inst. Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" - - 5.0 5.0 -

Centro Cultural Universitario, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" - - 2.0 2.0 -

Programa Especial de desarrollo Cultural Infantil, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" - - 0.6 0.6 -

Centro Cultural de Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" - - 2.0 2.0 -

Centro Cultural Villa de Guadalupe, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" - - 2.0 2.0 -

Centro Cultural José González Echeverría, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" - - 2.0 2.0 -

Fortalecimiento del Museo Pedro Coronel, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" - - 2.0 2.0 -

Reconversión Productiva de los Artesanos Zacatecanos / Ideaz - - 3.0 3.0 -

Desarrollo de Mujeres Artesanas en el Medio Rural y Colonias Populares, Instituto de desarrollo Artesanal del Zacatecas - - 3.7 3.7 -

Recuperación, Preservación y Difusión de los Oficios Artesanales de las Diferentes Regiones del Estado, Instituto de Desarrollo Artesanal de Zacatecas

- - 3.5 3.5 -

Establecimiento de un Centro Regional para la Investigación Cultural e Histórica de la Artesanía Zacatecana y el Desarrollo del Diseño. Instituto de Desarrollo Artesanal del Zacatecas

- - 1.1 1.1 -

Desarrollo Artesanal del Municipio de Teúl de González Ortega, Instituto de Desarrollo Artesanal del Zacatecas - - 1.5 1.5 -

Equipamiento Museográfico (Casa Museo Ramón López Velarde), Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas - - 1.0 1.0 -

Trabajos de Mantenimiento y Protección del Frontispicio del Santuario de la Soledad, Estado de Zacatecas-INAH - - 0.5 0.5 -

Primer Etapa, Retablo Mayor en el Interior de la Catedral de Zacatecas, Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas - INAH

- - 4.0 4.0 -

Rescate de los Fondos Documentales y Artísticos de la Catedral de Zacatecas, Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas

- - 1.0 1.0 -

Proyecto de Reintegración del Atrio del Convento de Guadalupe, Pintura, Protección Anti Aves, Reforestación, Estado de Zacatecas-INAH

- - 1.4 1.4 -

Restauración del Santuario de San Judas Tadeo y de su Pintura Interior, Estado de Zacatecas - INAH - - 1.6 1.6 -

"El Arte en tu Camellón " / Tendiendo Puentes A.C. - - 1.9 1.9 -

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Zacatecas

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Continúa

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11

2007Ampliaciones (Netas,

por aumento en unos rubros y la disminución en

otros)

Var. Real %

Aprobado A

Proyecto B

Aprobado 1

CC-B C/A

Infraestructura en Salud 167.2 - 83.9 83.9 -51.5Hospitales, Operación 124.2 - - - - Construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en Concepción del Oro 26.0 - - - -

Construcción de una Unidad de Especialidades Médicas de Oncología en Ciudad Cuauhtémoc 17.0 - - - -

Construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados Río Grande - - 26.0 26.0 -

Transformación del Centro de Salud a un Centro de Salud con Servicios Ampliados Pinos - - 26.0 26.0 -

Ampliación del Hospital General Guadalupe - - 10.0 10.0 - Centro de Salud Tacoaleche - - 6.0 6.0 - Centro de Salud Fresnillo - - 16.0 16.0 -

Ampliaciones a Turismo - - 38.8 38.8 - 1a. etapa Rescate Cromático Decorativo Centro Histórico Corredor Auza - Juárez, Zacatecas - - 3.8 3.8 -

Maqueta Real con Luz y Sonido de la Ciudad de Zacatecas - - 16.3 16.3 -

Parque Temático Zacatecas en Miniatura, Guadalupe Zacatecas - - 7.7 7.7 -

Regeneración Urbana del Primer Cuadro Zona "A" de Protección Centro Histórico, Municipio de Jeréz, Zacatecas - - 7.2 7.2 -

Regeneración Urbana Primer Cuadro Zona "A" de Protección Centro Histórico, Municipio de Teul de González Ortega, Zacatecas

- - 1.9 1.9 -

Regeneración Urbana Primer Cuadro Zona "A" de Protección, Municipio Pinos, Zacatecas - - 1.9 1.9 -

1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 dediciembre de 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007 - 2008Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Zacatecas

(Millones de pesos)

Conceptos2008

Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entreOaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio dedistribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información.

* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales

Concluye

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LX Legislatura Marzo 2008

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