5
COMPRAS V SERVICIOS AGOSTO 2018 ~: .' :.;~;; -. - CAN11DAD "":'" ...... -:--. it ,_~. VALOR PAGO POR COMPLEMENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE NOHEMIAS LEOPOLDO 612 1621285-1 ALUMBRADO PUBLICO, PARA SERVICO EN EL 297 Q 11,200.00 PAXTOR RAMOS PARAJE CUXLlQUEL DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO. HERIBERTO NOE VALOR PAGO DE IMPRESION DE TALONARIOS 1421 321358-7 FORMA 31-B PARA SERVICIO EN LA DIRECCION 247 Q 24,000.00 REYES ANZUETO FINANCIERA.- VALOR PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 7363 275498-3 BENITO GOMEZ LOPEZ NUVE BLANCA DE 48 ROLLOS CON DOBLE HOJA 292 Q 15,600.00 PARA SERVICIO DE LOS BANOS PUBLICOS MUNICIPALES.- VALOR PAGO DE PINTURAS PARA SERVICIO HARLEN JULISSA SECRETARIA MUNICIPAL, RECEPCION MUNICIPAL, 3650 3758933-4 VASQUEZ DE LEON RECURSOS HUMANOS, DIRECCION MUNICIPAL DE 267 Q 7,355.00 PEREZ LA MUJER, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIALES Y POll CIA MUNICIPAL DE TRANSITO.- ESTACION PLUS, VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE, 46650 8697127-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL ANO 262 Q 24,565.00 SOCIEDAD ANONIMA 2018. VALOR PAGO DE TAMALES DE PAPA Y ARROZ MARIA ANITA SERVIDOS EN LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA 196 Q 2,625.00 112 4242717-7 ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE EL MENCHU MEJIA DIA 01-08-2018.- VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAMILA ELIZABETH REUNION DE COMUDE, REALIZADO EN EL SALON 196 Q 2,500.00 666 1078449-7 ALVAREZ Y ALVAREZ MUNICIPAL EL DIA MARTES 2407 DE 2018.- VALOR PAGO DE ALMUERZOS PEPIAN DE POLLO MARIA ANITA SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE 5TO ANIVERSARIO 111 4242717-7 ASOCIASION INDIGENA EL DIA 30 DE JULIO DE 196 Q 2,000.00 MENCHU MEJIA 2018, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LI: BRINDA.- VALOR PAGO DE TAMALES DE PAPA SERVIDOS EL MARIA ANITA DIA 26 DE JULIO DEL 2018 POR REFACCION EN LA 196 Q 1,120.00 110 4242717-7 MENCHU MEJIA UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO QUE SE REALIZO EN ESTE MUNICIPIO.- VALOR PAGO DE ALMUERZOS ESTOFADO DE RES MARIA ANITA SERVIDOS ENLA INGAURACION DEL SALON DE LA 196 Q 5,000.00 113 4242717-7 MENCHU MEJIA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE EL DIA 04 DE AGOSTO DEL ANO 2018.- ------------------------------- ---- -

COMPRAS V SERVICIOS AGOSTO 2018 · 680 7166970-1 lopez marroquin 267 q 3,800.00 oficina de la direccion municipal de urizandi planificacion de esta municipalidad. pago de escrituras

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Page 1: COMPRAS V SERVICIOS AGOSTO 2018 · 680 7166970-1 lopez marroquin 267 q 3,800.00 oficina de la direccion municipal de urizandi planificacion de esta municipalidad. pago de escrituras

COMPRAS V SERVICIOS AGOSTO 2018 ~:

.'

:.;~;; -. - CAN11DAD "":'" ...... -:--. it ,_~. VALOR PAGO POR COMPLEMENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE

NOHEMIAS LEOPOLDO 612 1621285-1 ALUMBRADO PUBLICO, PARA SERVICO EN EL 297 Q 11,200.00

PAXTOR RAMOS PARAJE CUXLlQUEL DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.

HERIBERTO NOE VALOR PAGO DE IMPRESION DE TALONARIOS

1421 321358-7 FORMA 31-B PARA SERVICIO EN LA DIRECCION 247 Q 24,000.00 REYES ANZUETO

FINANCIERA.-

VALOR PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO

7363 275498-3 BENITO GOMEZ LOPEZ NUVE BLANCA DE 48 ROLLOS CON DOBLE HOJA

292 Q 15,600.00 PARA SERVICIO DE LOS BANOS PUBLICOS MUNICIPALES.-

VALOR PAGO DE PINTURAS PARA SERVICIO HARLEN JULISSA SECRETARIA MUNICIPAL, RECEPCION MUNICIPAL,

3650 3758933-4 VASQUEZ DE LEON RECURSOS HUMANOS, DIRECCION MUNICIPAL DE 267 Q 7,355.00 PEREZ LA MUJER, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIALES Y

POll CIA MUNICIPAL DE TRANSITO.-

ESTACION PLUS, VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE,

46650 8697127-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL ANO 262 Q 24,565.00 SOCIEDAD ANONIMA

2018.

VALOR PAGO DE TAMALES DE PAPA Y ARROZ MARIA ANITA SERVIDOS EN LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA

196 Q 2,625.00 112 4242717-7 ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE EL MENCHU MEJIA DIA 01-08-2018.-

VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAMILA ELIZABETH

REUNION DE COMUDE, REALIZADO EN EL SALON 196 Q 2,500.00 666 1078449-7 ALVAREZ Y ALVAREZ

MUNICIPAL EL DIA MARTES 2407 DE 2018.-

VALOR PAGO DE ALMUERZOS PEPIAN DE POLLO

MARIA ANITA SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE 5TO ANIVERSARIO

111 4242717-7 ASOCIASION INDIGENA EL DIA 30 DE JULIO DE 196 Q 2,000.00 MENCHU MEJIA

2018, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LI: BRINDA.-

VALOR PAGO DE TAMALES DE PAPA SERVIDOS EL MARIA ANITA DIA 26 DE JULIO DEL 2018 POR REFACCION EN LA

196 Q 1,120.00 110 4242717-7 MENCHU MEJIA UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE

TRANSITO QUE SE REALIZO EN ESTE MUNICIPIO.-

VALOR PAGO DE ALMUERZOS ESTOFADO DE RES MARIA ANITA SERVIDOS ENLA INGAURACION DEL SALON DE LA

196 Q 5,000.00 113 4242717-7 MENCHU MEJIA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE EL

DIA 04 DE AGOSTO DEL ANO 2018.-

------------------------------- ---- -

Page 2: COMPRAS V SERVICIOS AGOSTO 2018 · 680 7166970-1 lopez marroquin 267 q 3,800.00 oficina de la direccion municipal de urizandi planificacion de esta municipalidad. pago de escrituras

VALOR PAGO ALMUERZOS SERVIDOS EN

CAMILA ELIZABETH ACTIVIDAD DE LA VI UNIFICACION DE LA POLICIA

677 1078449-7 MUNICIPAL DE TRANSITO ANUAL CONVOCADO 196 Q 3,200.00 ALVAREZ Y ALVAREZ

POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA PNC EL JUEVES 26 DE JULLIO DE 2018.-

VALOR PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA

55 3659652-3 GERARDO GARCIA MUSICAL EN LA INAGURACION DEL SALON DEL HERNANDEZ BARRIO XOLVE, QUE SE REALIZO EL DIA 4 DE

187 Q 8,500.00

AGOSTO DEL ANO 2018.-

JOSE ARTURO ACABAL VALOR PAGO DE VIAJES POR EXTRACCION DE

527 2948771-4 BASURA DEL 26 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 299 Q 11,700.00 MARIN

ANO 2018.-

VALOR PAGO DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO A LA UKOTZIJAL IXIM CON TRES ACOMPANANTES

ALEJO HERNANDEZ AL DEPARTAMENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ; 162 1821033-3 299 Q 1,925.00

SON POR RESPRESTAR A SAN FRANCISCO ELALTO EN LA ELECCION DE REINA NACIONAL RABIN AJAW 2018

VALOR PAGO DE LIBRAS DE CARNE PARA

CRECENCIA TZIC SERVICIO APOYO AL COMITE DE REFORESTACION

04 8480044-5 POR INAGURACION DEL INVERNADERO 196 Q 2,500.00 TORIBIO

MUNICIPAL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-

PAGO DE TONER KONICA MINOLTA TN-323 MARIA DEL CARMEN

KIZHUB 287/227/367 QUE SERVIRAN EN LA 680 7166970-1 LOPEZ MARROQUIN 267 Q 3,800.00

OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE URIZANDI

PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PAGO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA ESCRITURA

290 2543702-K JUAN CARLOS DE AMPLIACION NO. 120, 121 Y DECLARACION

183 Q 1,500.00 ALVAREZ HERNANDEZ JURADA 122 QUE SERVIRAN PARA PROYECTOS

QUE SE REALIZAN EN CONSEJO DE DESARROLLO.

ESDRAS GEOVANNY VALOR PAGO DE LIBRAS CARNE QUE SIRVIO DE

105 9997187-9 ALMUERZO POR EL FALLECIMEINTO DEL SENOR 196 Q 3,520.00 ALVAREZ COS

SANTOS HERNANDEZ.-

PAGO DE 11 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS QUE JUAN CARLOS SERYIRAN PARA ADJUNTAR A PAPELERIAS DE

183 Q 1,100.00 289 2543702-K ALVAREZ HERNANDEZ PROYECTOS QUE SE PRESENTAN A CONSEJO DE

DESARROLLO.

PAGO DE 25 AUTENTICAS DE DOCUMENTOS QUE JUAN CARLOS SERVIRAN PARA ADJUNTAR A PAPELERIAS DE

183 Q 2,500.00 291 2543702-K ALVAREZ HERNANDEZ PROYECTOS QUE SE PRESENTAN A CONSEJO DE

DESARROLLO.

VALOR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS

MANUELA DEL PROFESIONALES DE ASESORIA LABORAL, JUICIO LABORAL PROMOVIDO CONTRA LA

48 3048007-8 CARMEN GRANADOS 183 Q 1,500.00 CASTILLO

MUNICIPALIDAD, PRESENTACION DE MEMORIAL, ADJUNTANDO PLICA DE POSICIONES Y ASISTENCIA A CONFESION JUDICIAL

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PAGO MANO DE OBRA POR CORRECCION DE FALLA ELECTRICA EN EQUIPO HIDRONEUMATICO

186 2053839-1 ALEX JOEL VASQUEZ CALiBRACION DEL SISTEMA, REVISION DE

299 Q 4,000.00 GOMEZ FLUCSOMETRICOS Y PRUEBAS EN BOMBA DE

BANOS DE HOMBRES Y MUJERES UBICADOS EN LA PLAZA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

VALOR PAGO DE CORRECCION, REVISION,

188 2053839-1 ALEX JOEL VASQUEZ CHEQUEO, DIAGNOSTICO A BANCO DE

299 Q 8,000.00 GOMEZ TRANSFORMADORES EN POZO MECANICO DE

CHUIJA DE ESTE MUNICIPIO.

VLOR PAGO DE CORRECIONES ELECTRICOS EN

194 2053839-1 ALEX JOEL VASQUEZ PANEL DE ARRANQUE MOLINO XOUA DE ESTE

299 Q 5,000.00 GOMEZ MUNICIPIO Y PROGRAMACIONES GENERALES POR

FALLAS ELECTRICAS

JOSE ARTURO ACABAL VALOR PAGO POR VIAJES DE EXTRACCION DE

528 2948771-4 BASURA DE ESTE MUNICIPIO DEL DIA 03 AL 08 DE 299 Q 8,100.00 MARIN

AGOSTO DEL ANO EN CURSO.

VALOR PAGO POR SERVICIOTECNICO A

YAMAN AMARU COX COMPONENTES ELECTRONICOS Y

623 4686067-3 REPROGRAMACION LOGICA DE PLANTA 199 Q 7,000.00 ELIAS

TELEFONICA Y SUS 24 EXTENSIONES (LiMPIEZA DE SARRO Y REEMPLAZO DE ROSETAS.

VALOR PAGO DE PLACAS FINAS DE MARMOL

532 CARLOS ENRIQUE VERDE CON LETRAS RESALTADAS FONDO

279 Q 3,200.00 1269754-0 JUAREZ RIVAS DORADO POR COLOCACION EN LA INAGURACION

DEL BARRIO XOLVE.

GEORGINA MARIZOL VALOR PAGO DE RESPUESTOS PARA SERVICIO DEL 2982 687929-2 DE PAZ SANTIAGO CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 NO. 298 Q 4,900.00

HERNANDEZ 02

GEORGINA MARIZOL VALOR PAGO DE RESPUESTOS PARA SERVICIO DEL 2981 687929-2 DE PAZ SANTIAGO CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 NO. 298 Q 3,985.00

HERNANDEZ 02

VALOR PAGO Dt LIBRAS DE POllO CORPORACION

COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE 1340 9646820-3 MEGAN, SOCIEDAD 196 Q 1,001.25

BRINDA AL GUPO UNION DINAMISMO DE LA ANONIMA

ALDEA PAXIXIL

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA SELECCION DE LA ALDEA PACHAJ DE ESTE

631 1615848-2 ZAQUEO ZACARIAS

MUNICIPIO POR INICIO DEL CAMPEONATO DE 233 Q 1,500.00 MATULGUOX

FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA SELECCION FEMENINA DE LA ALDEA TACAJALVE

EDGAR LEOPOLDO DE ESTE MUNICIPIO POR INICIO DEL 233 Q 1,500.00 1993 2200057-7

PEREZTZUN CAMPEONATO DE FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS

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VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA

JUAN JERONIMO SELECCION FEMENINA DE LA ALDEA SAN

1278 2298955-2 ANTONIO SUA DE ESTE MUNICIPIO POR INICIO 233 Q 1,500.00 GONZALEZ ALVAREZ DEL CAMPEONATO DE FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA

EDGAR LEOPOLDO SELECCION FEMENINA DE LA ALDEA PABATOC DE

1999 2200057-7 ESTE MUNICIPIO POR INICIO DEL CAMPEONATO 233 Q 1,500.00 PEREZTZUN DE FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA

ZAQUEO ZACARIAS SELECCION FEMENINA DE LA ALDEA PAXIXIL DE

636 1615848-2 ESTE MUNICIPIO POR INICIO DEL CAMPEONATO 233 Q 1,500.00 MATULGUOX DE FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA

1998 2200057-7 EDGAR LEOPOLDO SELECCION DE LA ALDEA CHIRRENOX DE ESTE PEREZTZUN MUNICIPIO POR INICIO DEL CAMPEONATO DE

233 Q 1,500.00

FERIA.-

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA

1280 2298955-2 JUAN JERONIMO SELLECCION DE LA ALDEA CHIVARRETO DE ESTE

233 GONZALEZ ALVAREZ MUNICIPIO POR INICIO DEL CAMPEONATO DE Q 1,500.00

FERIA.-

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA

633 1615848-2 ZAQUEO ZACARIAS SELLECCION DE LA ALDEA PAXIXIL DE ESTE

233 Q 1,500.00 MATULGUOX MUNICIPIO POR INICIO DEL CAMPEONATO DE

FERIA

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA EDGAR LEOPOLDO SELLECCION DE LA ALDEA PACHAJ DE ESTE

233 Q 1,500.00 1994 2200057-7 PEREZTZUN MUNICIPIO POR INICIO DEL CAMPEONATO DE

FERIA.-

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA

5359736-2 LUS ALBETO GARCIA SELLECCION DE DEL CASCO URBANO DE ESTE

233 Q 1,500.00 503 MUNICIPIO POR INICIO DEL CAMPEONATO DE PAXTOR FERIA.-

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA

31 4265741-5 LUIS ODONIEL SELLECCION DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO

233 Q 1,500.00 C~AVEZ ALVAREZ DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO POR

INICIO DEL CAMPEONATO DE FERIA.-

VALOR PAGO JUEGO DE UNIFORMES PARA LA EDGAR LEOPOLDO SELLECCION DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO

233 Q 1,500.00 1985 2200057-7 PEREZTZUN DE LA ALDEA CHIVARRETO DE ESTE MUNICIPIO

POR INICIO DEL CAMPEONATO DE FERIA.-

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PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ANALISIS JURIDICOS DE PROCESO DE NULIDAD DE

MANUELA DEL CONTRATO, PAGO DE PRESTACIONES OLINDA 49 3048007-8 CARMEN GRANADOS MARIANELA REYES BOTZOC NO. 08004-4-31 Y 183 Q 3,500.00

CASTILLO CONFLICTO COLECTIVO PROMOVIDO POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD

VALOR PAGO DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES TIPO 336613-8 JUAN JOSE BATZ

AMERICANO PARA SERVIIO DE LA ALCALDIA 286 Q 5,000.00 5342 MEJIA

COMUNITARIA DE LA ALDEA PAXIXIL.