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MUNICIPIO DE PASTO SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL “FRANCISCO DE LA VILLOTA” Decreto 0360 del 26 de agosto del 2003 CÓDIGO DANE 252001003096 - NIT: 800206349 – 2 ORDEN DE SUMINISTROS No.001-09 Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: JAVIER ARTURO MARTINEZ. Y/O REPRESENTACIONES MC, el suministro de elementos de papelería y oficina para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota. SITIO DONDE PRESTARA EL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Diciembre quince (15) de dos mil ocho (2.008) VALOR TOTAL : Un millón novecientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos m/cte ($1.955.500.oo) FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente. IMPUTACION PRESUPUESTAL TITULO 2 GASTOS CAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA 2102 GASTOS GENERALES SUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENES ARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las

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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL“FRANCISCO DE LA VILLOTA”

Decreto 0360 del 26 de agosto del 2003CÓDIGO DANE 252001003096 - NIT: 800206349 – 2

ORDEN DE SUMINISTROS No.001-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: JAVIER ARTURO MARTINEZ. Y/O REPRESENTACIONES MC, el suministro de elementos de papelería y oficina para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Diciembre quince (15) de dos mil ocho (2.008)

VALOR TOTAL : Un millón novecientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos m/cte ($1.955.500.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

________________________________ ________________________________Ec. FRANCISCO JUAJINOY ESPAÑA Contratista Rector C.C. o NIT:

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Decreto 0360 del 26 de agosto del 2003CÓDIGO DANE 252001003096 - NIT: 800206349 – 2

ORDEN DE SUMINISTROS No.002-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS LTDA., NIT: 814.004.273-5 el suministro de siete vidrios 4mm de diferentes dimensiones y silicona para instalación, para la sede central Colegio de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Enero quince (15) de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Setenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/cte ($75.545.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.003-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, y teniendo en cuenta que la alcaldía de pasto transfirió recursos ala fondo de servicios educativos mediante resolución No.494 del 29 de julio de 2008; por medio de la presente orden se solicita a: INVERSIONES MONSERRAT LTDA, NIT. 800097073-6 el suministro de DOTACION en ropa de labor y calzado para el personal administrativo de la sede central de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Enero veintiséis (26) de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Un millón seiscientos setenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte ($1.678.600.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020105 DOTACION DE PERSONAL

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.004-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS LTDA., NIT: 814.004.273-5 el suministro de cinco vidrios cristal 4mm fileteados de diferentes dimensiones para la sede central Colegio de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Enero 24 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : cincuenta mil ochocientos cuarenta y ocho pesos m/cte ($50.848.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.005-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: JAVIER ARTURO MARTINEZ. Y/O REPRESENTACIONES MC, el suministro de elementos e insumos de aseo para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : marzo 2 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : ochocientos diecisiete mil quinientos pesos m/cte ($817.500.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.006-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: JAVIER ARTURO MARTINEZ. Y/O REPRESENTACIONES MC, el suministro de elementos e insumos para aseo de las instalaciones y papelería para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : marzo 27 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : trescientos cincuenta mil pesos m/cte ($350.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.007-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: JAVIER ARTURO MARTINEZ. Y/O REPRESENTACIONES MC, el suministro de papeleria, oficina y materiales para trabajos en preescolar para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : marzo 27 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Un millon setenta mil pesos m/cte ($1.070.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.008-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: JAVIER ARTURO MARTINEZ. Y/O REPRESENTACIONES MC, el suministro de elementos de aseo para la sede central de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : abril 20 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Doscientos setenta y cinco mil pesos m/cte ($275.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.009-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: JAVIER ARTURO MARTINEZ. Y/O REPRESENTACIONES MC, el suministro de elementos de oficina para la sede central de la I.E.M. Francisco de la Villota.SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : abril 27 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Doscientos noventa y un mil quinientos seis pesos m/cte ($291.506.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.009-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: JAVIER ARTURO MARTINEZ. Y/O REPRESENTACIONES MC, el suministro de papel Kimberly y Bombillos para los diferentes salones de la sede central de la I.E.M. Francisco de la Villota.SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : mayo 4 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Cien mil pesos m/cte ($100.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.009-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: JAVIER ARTURO MARTINEZ. Y/O REPRESENTACIONES MC, el suministro de papelería, elementos de oficina y encuadernación de los libros de calificaciones de las diferentes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : mayo 8 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte ($852.400.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.010-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CARLOS ANDRES MARTINEZ HUERTAS. Y/O REPRESENTACIONES MC, NIT: 98393802-2 el suministro de elementos de aseo, papelería, de oficina, para docentes y para evento encuentro de los pueblos de las diferentes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Mayo 22 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Dos millones cuatrocientos treinta y dos mil trecientos pesos m/cte ($2.432.300.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.011-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CARLOS ANDRES MARTINEZ HUERTAS. Y/O REPRESENTACIONES MC, NIT: 98393802-2 el suministro de papelería y pintura para trabajos que se presentaran en el evento encuentro de los pueblos de las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Junio 4 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Doscientos ochenta y tres mil quinientos treinta y un pesos m/cte ($283.531.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.012-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: OSCAR MAURICIO CALPA, NIT: 87066506-0 el suministro de 1000 BONOS en full color, en propalcote de 240 gr, para el evento encuentro de los pueblos de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Junio 10 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Noventa mil pesos m/cte ($90.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUPROGRAMA 210202 ADQUISICION DE SERVICIOSARTICULO 21020213 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.013-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: Departamento de Publicaciones del sindicato del magisterio de Nariño SIMANA, el suministro de material bibliográfico para las diferentes áreas, impresión y reproducción para la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Junio 10 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Ciento noventa mil pesos m/cte ($190.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUPROGRAMA 210202 ADQUISICION DE SERVICIOSARTICULO 21020213 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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Decreto 0360 del 26 de agosto del 2003CÓDIGO DANE 252001003096 - NIT: 800206349 – 2

ORDEN DE SUMINISTROS No.014-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a CARMEN ALICIA GALINDRES R. Y/O EQUIPOS Y SUMINISTROS DE NARIÑO, NIT: 27.211.663-7, el suministro de dos toner 101A y dos toner II Premium recarga para la fotocopiadora de la sede central Colegio de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Junio 10 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Ciento veintiséis mil pesos m/cte ($126.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

________________________________ ________________________________Ec. FRANCISCO JUAJINOY ESPAÑA Contratista Rector C.C. o NIT:

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ORDEN DE SUMINISTROS No.015-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a ALMACEN CUERPO DE BOMBEROS PASTO, el suministro de recarga de 7 extintores y 20 soportes para los mismos, de las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Junio 10 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Ciento Setenta y nueve mil pesos m/cte ($179.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUPROGRAMA 210202 ADQUISICION DE SERVICIOSARTICULO 21020298 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

________________________________ ________________________________Ec. FRANCISCO JUAJINOY ESPAÑA Contratista Rector C.C. o NIT:

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Decreto 0360 del 26 de agosto del 2003CÓDIGO DANE 252001003096 - NIT: 800206349 – 2

ORDEN DE SUMINISTROS No. 016-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CARLOS ANDRES MARTINEZ HUERTAS. Y/O REPRESENTACIONES MC, NIT: 98393802-2 el suministro de elementos de oficina y papelería, según Fra No. 0069; para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Agosto 3 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : un millón setenta mil setecientos pesos m/cte ($1.070.700.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

________________________________ ________________________________Ec. FRANCISCO JUAJINOY ESPAÑA Contratista Rector C.C. o NIT:

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ORDEN DE SUMINISTROS No.017-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a CARLOS ANDRES MARTINEZ HUERTAS. Y/O REPRESENTACIONES MC, NIT: 98393802-2, el suministro de un adaptador de corriente, base disipadora y mantenimiento computador portátil de Rectoría de la sede central Colegio de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Julio 2 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Trescientos mil pesos m/cte ($300.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

________________________________ ________________________________Ec. FRANCISCO JUAJINOY ESPAÑA Contratista Rector C.C. o NIT:

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ORDEN DE SUMINISTROS No.018-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a JOSE ALBERTO JURADO Y/O FERRETERIA J. ALBERTO, C.C. No. 12.962.269-5, el suministro de materiales y elementos varios para diferentes arreglos y mantenimiento de las instalaciones de las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Julio 10 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Dos millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta pesos m/cte ($2.453.250.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.019-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, y teniendo en cuenta que la alcaldía de Pasto transfirió recursos ala fondo de servicios educativos mediante resolución No.475 del 30 de junio de 2009; por medio de la presente orden se solicita a: INVERSIONES MONSERRAT LTDA, NIT. 800097073-6 el suministro de DOTACION en ropa de labor y calzado para el personal administrativo de la sede central de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Agosto 3 de dos mil nueve (2.009)VALOR TOTAL : Un millón trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos

cuarenta y cinco pesos m/cte ($1.384.845.oo)FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente

orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020105 DOTACION DE PERSONAL

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

________________________________ ________________________________Ec. FRANCISCO JUAJINOY ESPAÑA Contratista Rector C.C. o NIT:

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ORDEN DE SUMINISTROS No.020-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, y teniendo en cuenta que la alcaldía de Pasto transfirió recursos ala fondo de servicios educativos mediante resolución No.475 del 30 de junio de 2009; por medio de la presente orden se solicita a: CONFECCIONES LUBER, NIT. 860027132-1 el suministro de DOTACION en ropa de labor y calzado para el personal administrativo de la sede central de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Agosto 3 de dos mil nueve (2.009)VALOR TOTAL : Cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos quince pesos

m/cte ($461.615.oo)FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente

orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020105 DOTACION DE PERSONAL

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No. 021-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CREACIONES PIEDRAHITA , NIT. 31.190.569-5 el suministro de 10 UNIFORMES DEPORTIVOS: CAMISETAS y PANTALONETAS para de la sede central de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Agosto 3 de dos mil nueve (2.009)VALOR TOTAL : Ciento noventa mil pesos m/cte ($190.000.oo)FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente

orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210202 ADQUISICION DE SERVICIOSARTICULO 210200226 ACTIVIDADES CIENTIFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No. 022-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: MERY YANETH MENA BRAVO Y/O RECARTONERS, NIT: 37005218-6, el suministro de recargas de tinta según fra No. 4614 para las diferentes impresoras de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Agosto 3 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : novecientos setenta y siete mil cien pesos m/cte ($977.100.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No. 023-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CARLOS ANDRES MARTINEZ HUERTAS. Y/O REPRESENTACIONES MC, NIT: 98393802-2 el suministro de pilas grande y mediana para actividades de comité de emergencia de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Agosto 3 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Ciento ochenta y cuatro mil novecientos pesos m/cte ($184.900.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No. 024-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CARMEN HELENA FLOREZ. La compra de elementos para la banda de paz de pilas grande y mediana para actividades de comité de emergencia de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Agosto 3 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : ciento cincuenta mil pesos m/cte ($150.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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Decreto 0360 del 26 de agosto del 2003CÓDIGO DANE 252001003096 - NIT: 800206349 – 2

ORDEN DE SUMINISTROS No. 025-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CARLOS ANDRES MARTINEZ HUERTAS. Y/O REPRESENTACIONES MC, NIT: 98393802-2 el suministro de elementos de oficina y papelería, según Fra No. 0070; para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Agosto 3 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : un millón doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos diez pesos m/cte ($1.255.810.oo)

FORMA DE PAGO : Dos contados: 50% al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente y el otro 50% en dos meses.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No. 026-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CARLOS ANDRES MARTINEZ HUERTAS. Y/O REPRESENTACIONES MC, NIT: 98393802-2 el suministro de elementos de oficina y papelería; para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Septiembre 10 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : un millón doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos diez pesos m/cte ($1.255.810.oo)

FORMA DE PAGO : Dos contados: 50% al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente y el otro 50% en dos meses.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No. 027-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: BLANCA DORIS YAQUENO MARTINEZ: C.C. 30.737.874 de Pasto, el suministro arreglos florales para la ceremonia de grado promoción 2008 – 2009 de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : septiembre 11 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : doscientos mil pesos m/cte ($200.000.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE SERVICIOSARTICULO 21020226 ACTIVIDADES CIENTIFICAS, CULTURALERS Y DEPORTIVAS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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ORDEN DE SUMINISTROS No.028-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, y teniendo en cuenta que la alcaldía de pasto transfirió recursos ala fondo de servicios educativos mediante resolución No.494 del 29 de julio de 2008; por medio de la presente orden se solicita a: INVERSIONES MONSERRAT LTDA, NIT. 800097073-6 el suministro de DOTACION en ropa de labor y calzado para el personal administrativo de la sede central Colegio de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Septiembre 29 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Dos millones trescientos ocho mil setenta y cinco pesos m/cte ($2.308.075.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020105 DOTACION DE PERSONAL

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

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Decreto 0360 del 26 de agosto del 2003CÓDIGO DANE 252001003096 - NIT: 800206349 – 2

ORDEN DE SUMINISTROS No. 029-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CARLOS ANDRES MARTINEZ HUERTAS. Y/O REPRESENTACIONES MC, NIT: 98393802-2 el suministro de elementos de oficina y papelería; para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : octubre 9 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Doscientos treinta y ocho mil ochocientos veintinueve pesos m/cte ($238.829.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

________________________________ ________________________________Ec. FRANCISCO JUAJINOY ESPAÑA Contratista Rector C.C. o NIT:

Page 32: Cons Tan CIA

MUNICIPIO DE PASTOSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL“FRANCISCO DE LA VILLOTA”

Decreto 0360 del 26 de agosto del 2003CÓDIGO DANE 252001003096 - NIT: 800206349 – 2

ORDEN DE SUMINISTROS No. 029-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CARLOS ANDRES MARTINEZ HUERTAS. Y/O REPRESENTACIONES MC, NIT: 98393802-2 el suministro de elementos de oficina y papelería; para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : octubre 9 de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y un pesos m/cte ($348.671.oo)

FORMA DE PAGO : Un contado al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

________________________________ ________________________________Ec. FRANCISCO JUAJINOY ESPAÑA Contratista Rector C.C. o NIT:

Page 33: Cons Tan CIA

MUNICIPIO DE PASTOSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL“FRANCISCO DE LA VILLOTA”

Decreto 0360 del 26 de agosto del 2003CÓDIGO DANE 252001003096 - NIT: 800206349 – 2

ORDEN DE SUMINISTROS No. 030-09

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 24-1 y el parágrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, por medio de la presente orden se solicita a: CARLOS ANDRES MARTINEZ HUERTAS. Y/O REPRESENTACIONES MC, NIT: 98393802-2 el suministro de elementos de oficina y papelería; para las diferentes sedes de la I.E.M. Francisco de la Villota.

SITIO DONDE PRESTARAEL SERVICIO : I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA FECHA : Noviembre de dos mil nueve (2.009)

VALOR TOTAL : Dos millón doscientos setenta y seis mil quinientos setenta pesos m/cte ($2.276.560.oo)

FORMA DE PAGO : crédito al cumplimiento del objeto de la presente orden, previa constancia de prestación del servicio a satisfacción debidamente firmada por el funcionario competente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

TITULO 2 GASTOSCAPITULO 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPROGRAMA 2102 GASTOS GENERALESSUBPROGRAMA 210201 ADQUISICION DE BIENESARTICULO 21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS

El contratista acepta las obligaciones y responsabilidades contempladas en la presente orden de servicios y en las normas pertinentes de la ley 80 de 1993 y manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 8o. de la misma ley.

________________________________ ________________________________Ec. FRANCISCO JUAJINOY ESPAÑA Contratista Rector C.C. o NIT:

Page 34: Cons Tan CIA

MUNICIPIO DE PASTOSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL“FRANCISCO DE LA VILLOTA”

Decreto 0360 del 26 de agosto del 2003CÓDIGO DANE 252001003096 - NIT: 800206349 – 2

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL FRANCISCO DE LA VILLOTA.

H A C E C O S N T A R:

Que la señora ALBA CRISTINA GUZMAN, identificada con cedula de ciudadanía No. 59.819.325 de Pasto, labora en esta Institución Educativa, sede escuela de Charguayaco; nombrada mediante decreto 1096 de diciembre de 1993, como docente de tiempo completo desde el 1° de enero de 1994 hasta la presente fecha sin interrupción alguna.

________________________________Ec. FRANCISCO JUAJINOY ESPAÑA Rector