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PROCESO GESTIÓN FINANCIERA VERSIÓN 02 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA PÁGINA 1 de 2 VIGENTE DESDE 28/07/2020 COPIA CONTROLADA MINISTERIO DEL INTERIOR ALCANCE: Inicia con la parametrización y clasificación de apropiaciones del Presupuesto de la entidad en el SIIF y finaliza con la presentación de Estados Financieros razonables. OBJETIVO: Asegurar la oportunidad y calidad de los registros de las operaciones financieras cumpliendo la normatividad vigente con el fin de generar estados financieros razonables para la toma de decisiones. LÍDER DEL PROCESO: Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Coordinador de Grupo Financiero y Contable ÁREAS O DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO: Todas las dependencias del Ministerio del Interior. PROVEEDOR / ENTRADA Departamento Nacional de Planeación - Plan Nacional de Desarrollo Oficina Asesora de Planeación - Plan estratégico Institucional (PEI) Ministerio de Hacienda - Ley de presupuesto para cada vigencia - Decreto de liquidación de presupuesto Todas las Dependencias del Ministerio del Interior - Solicitudes de PAC para la vigencia Oficina Asesora de Planeación - Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros - Lineamientos del MIPG Ministerio de Hacienda / Presidencia de la Republica - Normatividad y reglamentación aplicable al proceso entre otros. Departamento Administrativo de la Función Pública / Ministerio del Interior - Política de Administración de Riesgos Oficina Asesora de Planeación - Fichas del Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) Todas las dependencias del Ministerio del Interior - Solicitudes de PAC mensual - Solicitudes de CDP - Solicitudes de Registro Presupuestal - Acto Administrativo. Subdirección de Gestión Contractual - Contrato o convenio para registro presupuestal Proveedores y/o Contratistas - Solicitudes - Facturas y Cuentas de Cobro. Subdirección de Gestión Humana - Solicitudes de legalización de comisiones - Nomina de Funcionarios de la entidad - Solicitud de expedición de RP de Viáticos, liberación de saldos de reservas de comisiones, solicitud de reducción de saldos de RP de Viáticos. SIIF - Presupuesto programado Ministerio de Hacienda - Ley de Presupuesto aprobada para la vigencia Oficina Asesora de Planeación - Solicitudes de seguimiento al Plan de Acción Oficina de Control Interno - Plan de Auditoria al Proceso Entidades Externas - Plan de Auditoria al Proceso. Oficina de Control Interno - Informes de Auditoria al Proceso - Informes de Seguimiento a Planea se mejoramiento Entidades Externas - Informes de Auditoria al Proceso. Oficina Asesora de Planeación - Informe de seguimiento a eficacia de riesgos - Resultado del seguimiento y/o medición del proceso - Resultados se seguimiento de la revisión por la Dirección - Todas las dependencias del Mininterior-Solicitud de creación de vigencias expiradas Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Reportes financiero y contables del portafolio de la contribución Banco Agrario de Colombia - Extracto bancario Banco de la Republica - Extracto bancario CLIENTE / SALIDA Plan de Acción y Presupuesto de la entidad cargado y programado en el SIIF - Oficina Asesora de Planeación - Documentación del Proceso (Procedimientos, Indicadores, Formatos, entre otros) Todas las dependencias del Ministerio del Interior - PAC Programado para la vigencia - Presupuesto de la entidad cargado y programado en el SIIF - Reservas constituidas y cargadas en el SIIF - Presupuesto desagregado en SIIF Manual aprobado de Políticas Contables del Ministerio del Interior. Matriz de Riesgos - Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias del Ministerio del Interior - Certificados de Disponibilidad Presupuestal - Registros Presupuestales - Autorización de pago o solicitud de modificación del plan de pagos PAC - Comprobantes de Pago a los funcionarios de la entidad. Subdirección de Gestión Humana- Orden de pago (legalización de Comisiones y Nomina de la entidad) - Solicitudes de legalización de viáticos ajustadas que se entregan a contabilidad Proveedores y/o Contratistas - Orden de Pago Dirección del Tesoro Nacional - DTN - Reintegro de Recursos a la DTN Contaduría General de la Nación - Informes Contables y Estados financieros Todas las dependencias del Ministerio del Interior - Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero. Oficina Asesora de Planeación - Informes de Ejecución Presupuestal - Reporte de seguimiento al Plan de Acción - Reporte de Seguimiento de Indicadores de Gestión - Reporte de Seguimiento de indicadores de Matriz de Riesgos Contaduría General de la Nación - Informes Contables y Estados financieros Control Interno - Ministerio del Interior - Resultados de la Auditoria Empresas de auditoría externa - Resultados de Auditoria Todas las Dependencias que soliciten vigencias expiradas Ministerio del Interior / Registro en Base de datos contratos de O.P. y Concesiones Registro de ingresos Fonsecon Conciliaciones contables Informe Mensual de Seguimiento ACTUAR Identificación y tratamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso Constitución de vigencias expiradas del proceso. TRANSFORMACIÓN O GESTIÓN PLANEAR Plan de Acción Definición de lineamientos de operación del proceso Definición de las necesidades de creación, modificación y/o eliminación de documentos e indicadores del proceso. Identificación, valoración y análisis de los riesgos del proceso Programación de PAC de la vigencia Registrar el Decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF para ejecución presupuestal Elaboración del Manual de Políticas Contables Fija plazo para cargue del presupuesto desagregado Distribución de trabajo para cumplimiento de entrega de certificados y registros Constitución de Reservas HACER Elaborar el Certificado de Disponibilidad Evaluar que exista disponibilidad de PAC, para realizar la programación de acuerdo con los requerimientos Presupuestal (Previa verificación de soportes) Expedición registro presupuestal Elaboración de orden de pago y giro de obligaciones Registrar transacciones, generar reportes, revisar bases de datos, generar informes Registrar transacciones contables, elaborar conciliaciones, consolidar información, generar informes contables y estados financieros y de Resultado. Comprometer las vigencias fiscales futuras, previa verificación de su autorización y su justificación técnica respectiva Reducción de Registros presupuestales de viáticos Liberación de saldos de Reservas Presupuestales cuando se han aprobado las actas Elaboración de Actas de liberación de reservas presupuestales VERIFICAR Seguimiento y control a la ejecución presupuestal e identificación de modificaciones y traslados Seguimiento al plan de acción vigente Seguimiento y resultados de cumplimiento de medición del proceso Seguimiento y resultados de cumplimiento de los indicadores de gestión Seguimiento y resultados de cumplimiento de los indicadores de control para mitigar los riesgos del proceso. Seguimiento del proceso a través de Auditoria internas y externa y planes de Mejoramiento Informes de Seguimiento y control a las reservas presupuestales Informes de Seguimiento y control a los recursos entregados en administración a entidades territoriales.

COPIA CONTROLADA · 2020. 9. 29. · PROCESO GESTIÓN FINANCIERA VERSIÓN 02 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA PÁGINA 2 de 2 VIGENTE DESDE 28/07/2020 COPIA CONTROLADA MINISTERIO

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Page 1: COPIA CONTROLADA · 2020. 9. 29. · PROCESO GESTIÓN FINANCIERA VERSIÓN 02 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA PÁGINA 2 de 2 VIGENTE DESDE 28/07/2020 COPIA CONTROLADA MINISTERIO

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA VERSIÓN 02

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA PÁGINA 1 de 2

VIGENTE DESDE 28/07/2020

COPIA CONTROLADA

MINISTERIO

DEL INTERIOR

ALCANCE: Inicia con la parametrización y clasificación de

apropiaciones del Presupuesto de la entidad en el SIIF y

finaliza con la presentación de Estados Financieros

razonables.

OBJETIVO: Asegurar la oportunidad y calidad de los registros de las operaciones financieras cumpliendo la normatividad vigente con el fin de generar estados financieros razonables para la toma de decisiones.

LÍDER DEL PROCESO:

Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)

Coordinador de Grupo Financiero y Contable

ÁREAS O DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO:

Todas las dependencias del Ministerio del Interior.

PROVEEDOR / ENTRADA

• Departamento Nacional de Planeación - Plan Nacional de Desarrollo

• Oficina Asesora de Planeación - Plan estratégico Institucional (PEI)

• Ministerio de Hacienda - Ley de presupuesto para cada vigencia - Decreto de liquidación de presupuesto

• Todas las Dependencias del Ministerio del Interior - Solicitudes de PAC para la vigencia

• Oficina Asesora de Planeación - Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros - Lineamientos del MIPG

• Ministerio de Hacienda / Presidencia de la Republica - Normatividad y reglamentación aplicable al proceso entre otros.

• Departamento Administrativo de la Función Pública / Ministerio del Interior - Política de Administración de Riesgos

• Oficina Asesora de Planeación - Fichas del Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN)

• Todas las dependencias del Ministerio del Interior - Solicitudes de PAC mensual - Solicitudes de CDP - Solicitudes de Registro Presupuestal - Acto Administrativo.

• Subdirección de Gestión Contractual - Contrato o convenio para registro presupuestal

• Proveedores y/o Contratistas - Solicitudes - Facturas y Cuentas de Cobro.

• Subdirección de Gestión Humana - Solicitudes de legalización de comisiones - Nomina de Funcionarios de la entidad - Solicitud de expedición de RP de Viáticos, liberación de saldos de reservas de comisiones, solicitud de reducción de saldos de RP de Viáticos.

• SIIF - Presupuesto programado

• Ministerio de Hacienda - Ley de Presupuesto aprobada para la vigencia

• Oficina Asesora de Planeación - Solicitudes de seguimiento al Plan de Acción

• Oficina de Control Interno - Plan de Auditoria al Proceso

• Entidades Externas - Plan de Auditoria al Proceso.

• Oficina de Control Interno - Informes de Auditoria al Proceso - Informes de Seguimiento a Planea se mejoramiento

• Entidades Externas - Informes de Auditoria al Proceso.

• Oficina Asesora de Planeación - Informe de seguimiento a eficacia de riesgos - Resultado del seguimiento y/o medición del proceso - Resultados se seguimiento de la revisión por la Dirección - Todas las dependencias del Mininterior-Solicitud de creación de vigencias expiradas

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Reportes financiero y contables del portafolio de la contribución

• Banco Agrario de Colombia - Extracto bancario • Banco de la Republica - Extracto bancario

CLIENTE / SALIDA

• Plan de Acción y Presupuesto de la entidad cargado y programado en el SIIF - Oficina Asesora de Planeación - Documentación del Proceso (Procedimientos, Indicadores, Formatos, entre otros)

• Todas las dependencias del Ministerio del Interior - PAC Programado para la vigencia - Presupuesto de la entidad cargado y programado en el SIIF - Reservas constituidas y cargadas en el SIIF - Presupuesto desagregado en SIIF

• Manual aprobado de Políticas Contables del Ministerio del Interior.

• Matriz de Riesgos - Oficina Asesora de Planeación

• Todas las dependencias del Ministerio del Interior - Certificados de Disponibilidad Presupuestal - Registros Presupuestales - Autorización de pago o solicitud de modificación del plan de pagos PAC - Comprobantes de Pago a los funcionarios de la entidad.

• Subdirección de Gestión Humana- Orden de pago (legalización de Comisiones y Nomina de la entidad) - Solicitudes de legalización de viáticos ajustadas que se entregan a contabilidad

• Proveedores y/o Contratistas - Orden de Pago

• Dirección del Tesoro Nacional - DTN - Reintegro de Recursos a la DTN

• Contaduría General de la Nación - Informes Contables y Estados financieros

• Todas las dependencias del Ministerio del Interior - Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero.

• Oficina Asesora de Planeación - Informes de Ejecución Presupuestal - Reporte de seguimiento al Plan de Acción - Reporte de Seguimiento de Indicadores de Gestión - Reporte de Seguimiento de indicadores de Matriz de Riesgos

• Contaduría General de la Nación - Informes Contables y Estados financieros

• Control Interno - Ministerio del Interior - Resultados de la Auditoria

• Empresas de auditoría externa - Resultados de Auditoria

• Todas las Dependencias que soliciten vigencias expiradas

• Ministerio del Interior / Registro en Base de datos contratos de O.P. y Concesiones

• Registro de ingresos Fonsecon

• Conciliaciones contables

• Informe Mensual de Seguimiento

ACTUAR

• Identificación y tratamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso

• Constitución de vigencias expiradas del proceso.

TRANSFORMACIÓN O GESTIÓN

PLANEAR

• Plan de Acción

• Definición de lineamientos de operación del proceso

• Definición de las necesidades de creación, modificación y/o eliminación de documentos e indicadores del proceso.

• Identificación, valoración y análisis de los riesgos del

• proceso

• Programación de PAC de la vigencia

• Registrar el Decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia en el SIIF para ejecución presupuestal

• Elaboración del Manual de Políticas Contables

• Fija plazo para cargue del presupuesto desagregado

• Distribución de trabajo para cumplimiento de entrega de certificados y registros

• Constitución de Reservas

HACER

• Elaborar el Certificado de Disponibilidad

• Evaluar que exista disponibilidad de PAC, para realizar la programación de acuerdo con los requerimientos

• Presupuestal (Previa verificación de soportes)

• Expedición registro presupuestal

• Elaboración de orden de pago y giro de obligaciones

• Registrar transacciones, generar reportes, revisar bases de datos, generar informes

• Registrar transacciones contables, elaborar conciliaciones, consolidar información, generar informes contables y estados financieros y de Resultado.

• Comprometer las vigencias fiscales futuras, previa verificación de su autorización y su justificación técnica respectiva

• Reducción de Registros presupuestales de viáticos

• Liberación de saldos de Reservas Presupuestales cuando se han aprobado las actas

• Elaboración de Actas de liberación de reservas presupuestales

VERIFICAR

• Seguimiento y control a la ejecución presupuestal e identificación de modificaciones y traslados

• Seguimiento al plan de acción vigente

• Seguimiento y resultados de cumplimiento de medición del proceso

• Seguimiento y resultados de cumplimiento de los indicadores de gestión

• Seguimiento y resultados de cumplimiento de los indicadores de control para mitigar los riesgos del proceso.

• Seguimiento del proceso a través de Auditoria internas y externa y planes de Mejoramiento

• Informes de Seguimiento y control a las reservas presupuestales

• Informes de Seguimiento y control a los recursos entregados en administración a entidades territoriales.

Page 2: COPIA CONTROLADA · 2020. 9. 29. · PROCESO GESTIÓN FINANCIERA VERSIÓN 02 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA PÁGINA 2 de 2 VIGENTE DESDE 28/07/2020 COPIA CONTROLADA MINISTERIO

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA VERSIÓN 02

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA PÁGINA 2 de 2

VIGENTE DESDE 28/07/2020

COPIA CONTROLADA

MINISTERIO

DEL INTERIOR

CONTROL DE CAMBIOS

Versión DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS FECHA

(DD/MM/AAAA)

02

La caracterización para la presente versión se modificó en los siguientes aspectos:

1. Se actualizó a la plantilla vigente de caracterización conforme a la estructura del SIGI. 2. Se realizó una revisión general del proceso actualizando las actividades del ciclo PHVA.

28/07/2020

ELABORÓ

HELMUT HERNÁNDEZ GÓMEZ Coordinador Financiero y Contable

Subdirección Administrativa y Financiera

ANGÉLICA MARÍA RICAURTE Contratista Grupo Financiero y Contable Subdirección Administrativa y Financiera

REVISÓ

MEDARDO RODRIGUEZ BECERRA

Subdirector Administrativo y Financiero Validado a través del correo [email protected] con fecha

del 27/07/2020

FORMALIZÓ

EDNA PAOLA NAJAR RODRÍGUEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación

RECURSOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DEL

PROCESO:

Recursos Humanos, legales, Recursos Tecnológicos,

Recursos Físicos, Recursos Económicos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LOS CUALES LE APUNTA:

Fortalecer la capacidad Institucional promoviendo el talento humano, la participación

ciudadana, la gestión del conocimiento e innovación y el uso de nuevas tecnologías, en el

marco de la cultura de la transparencia y la legalidad

PACTOS DEL PLAN DE DESARROLLO A LOS CUALES LE APUNTA:

Pacto por una Gestión Pública efectiva

LINEA DE DEFENSA DE MIPG:

1er. Línea de Defensa

CARGOS, ROLES O PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO:

• Ministro, viceministros, Secretario General

• Jefes de oficina,

• Directores, subdirectores

• Servidores públicos y contratistas

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA GESTIÓN DEL PROCESO

• Plan Nacional de Desarrollo

• Ley de Presupuesto

• Decreto de Liquidación del Presupuesto Nacional

• Plan Estratégico Institucional

• Plan de Acción

• Manual de Políticas Contables

• Procedimientos publicados en la plataforma SIGI

• Guías o manuales publicados en la plataforma SIGI

• Formatos y/o registros del proceso publicados en la plataforma SIGI

• Indicadores publicados en la plataforma SIGI

• Matriz de Riesgos

• Informes de Gestión

• Informes Estados Financieros.

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:

• Planes de Mejoramiento

• Plan de Acción

• Plan Anual de Adquisiciones

• Programa Anual Mensualizado de Caja

• Matriz de Riesgos

• Sistema Integral de Información Financiera - SIIF

• Indicadores de Gestión

• Informes de Gestión

• Informes de Ejecución Presupuestal