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PRESUPUESTOS 20 09 II II ANEXOS I-III

cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

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P R E S U P U E S T O S 2 0 0 9

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ANEXOS I-III

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ANEXO I NORMAS DE GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS La gestión del presupuesto de la Universidad se realizará por lo centros gestores

mediante el apoyo del sistema contable-informático de la ULPGC.

Cada unidad de gastos, a través del sistema contable-informático podrá obtener la

información precisa relativa a: crédito disponible en cada momento, saldo de

autorizaciones, saldo de disposiciones y saldo de obligaciones.

Asimismo, cada unidad podrá tener información a través del módulo de

contabilidad/gestión de la fase del procedimiento en que se encuentra un documento

contable (firmado por el jefe de contabilidad, Gerente y Rector, pendiente de firma,

rechazado,...).

Cada responsable de unidad de gastos velará por el cumplimiento de lo establecido en

la Ley General Presupuestaria y las bases de ejecución de los Presupuestos de la

Universidad, cuando establece que “No podrán adquirirse compromisos de gastos por

cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos”.

1. Las fases de gestión del Presupuesto de Gastos son las siguientes:

Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Pago.

Autorización

1. La autorización (fase A) es el acto por el cual, el órgano competente aprueba la

realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o determinada reservando a

tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La autorización inicia el

procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique la existencia de obligación

frente a terceros, pero supone el inicio del proceso administrativo y la afectación del

crédito del presupuesto de gastos por su importe.

2. Para la realización de esta fase, será necesario previamente, la iniciación del

expediente administrativo mediante Propuesta de Gasto que será acordada por el

Órgano competente responsable de la fase A.

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Disposición

1. La Disposición (Fase D) o compromiso de gasto, es el acto mediante el cual se

acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos la realización de

gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. Es un acto

jurídico con relevancia jurídica para terceros, vinculando a la Universidad a la

realización de un gasto concreto y por cuantía determinada.

Reconocimiento de la Obligación

1.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la

Universidad, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la

propuesta de pago correspondiente.

El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Universidad se producirá previa

acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o

el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y

comprometieron el gasto.

2.- Todo reconocimiento de una obligación llevará implícita la correspondiente

propuesta de pago, entendiendo como tal la solicitud por parte de la autoridad

competente que ha reconocido la existencia de una obligación para que de acuerdo con

la normativa vigente, el Servicio Económico y Financiero o Unidad que corresponda,

proceda a efectuar la ordenación de su pago. Corresponde la ordenación del pago al

Rector o persona en quien delegue.

3.-. Además de los requisitos expresados en el presente artículo, se tendrá en cuenta

las siguientes pautas para justificar el reconocimiento de la obligación:

a) El reconocimiento de la obligación se efectuará una vez recibida la factura y/o

justificantes que prueben la recepción de los bienes, la prestación del servicio o el

derecho del acreedor con todos los requisitos legales que correspondan al gasto

autorizado, y conformados por el responsable que propuso el gasto, mediante su firma e

identificación.

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b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones

satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad y precios de los bienes y servicios

recibidos, así como la comprobación de los cálculos en la factura. Cuando proceda

legalmente se deberá elaborar y suscribir la correspondiente acta de recepción.

c) A las facturas de gastos de representación y/o protocolarios, como comidas,

recepciones, etc., les acompañará una sucinta memoria justificativa suscrita por la

persona responsable en la que se identifique al/los beneficiario/s y se motive el

beneficio o utilidad de dicho gasto.

Orden de pago

La orden de pago (Fase P) es un acto interno que se expide por la autoridad

competente para dar cumplimiento a la obligación de pagar.

Cuando alguna de las fases anteriores haya de ser anulada, se registrará un documento

contable de anulación. A partir de la fase D, y dado que esta fase implica un

compromiso con un tercero, en el documento de anulación se detallará el motivo de la

anulación en el campo “Descripción”.

I.2. CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

La gestión de estos gastos se hará de la forma que a continuación se señala:

I.2.1. Gastos relacionados con pagos a personas físicas

1º La ejecución de estos gastos podrá hacerse mediante documento contable ADOP

siempre y cuanto las cuantías lo permitan atendiendo a lo dispuesto en la Ley de

Contratos del Sector Público.

2º Los pagos a personas físicas que lleven retención por el Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas nunca podrán ser pagados por el anticipo de caja.

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I.2.2. Gastos relacionados con atenciones protocolarias

Todos los gastos que se produzcan como consecuencia de los actos de protocolo y

representación que redunden en beneficio o utilidad de la Universidad se imputarán al

subconcepto 22601 “Atenciones protocolaria y representativas”. Sólo podrán imputarse

gastos de comida al subconcepto 2260601 “Reuniones, conferencias y cursos” cuando

se refieran a:

- Los cocktails de apertura y cierre de los actos que se organicen.

- Todos aquellos gastos de comida que se realicen para todos los asistentes al evento.

- Los gastos de comida o atención que se quiera tener con las personas que impartan

conferencias o participen en los actos cuando no perciban retribuciones, dietas o

cualquier clase de honorarios por ello.

- A las facturas de gastos de representación y/o protocolarios, les acompañará una

sucinta memoria justificativa suscrita por la persona responsable en la que se

identifique al/los beneficiario/s y se motive el beneficio o utilidad de dichos gastos.

I.2.3. Arrendamientos, adquisición de productos o bienes y servicios por importe igual o superior a 18.000 euros.

En el ámbito de la contratación, la fase A se identifica con la determinación del

presupuesto máximo de licitación sin incluir IGIC, para suministros o servicios.

1.2.3.1 Para los contratos de adquisición de productos o bienes y servicios por importe

igual o superior a 18.000 euros y hasta 60.000 euros, que se tramiten como expedientes

negociados sin publicidad, el órgano competente remitirá al Servicio de Patrimonio y

Contratación con el fin de continuar los trámites que para estos casos establece la Ley

de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre, la siguiente

documentación:

.

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Ofertas:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 162 de la LCSP, será necesario recabar, al

menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre

que ello sea posible, debiendo aportar la documentación acreditativa de haberlo

solicitado.

Las ofertas de las empresas podrán ser hechas por carta, telegrama, télex o telecopia.

Cuando las solicitudes de participación sean efectuadas por alguno de los tres últimos

medios, deberán ser confirmadas por carta de la misma fecha. También podrá

solicitarse la participación por correo electrónico. El envío de la solicitud de participación

por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y

recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique

fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto se procederá a la

obtención de copia impresa y a su registro que se incorporará al expediente.

Las solicitudes de ofertas deben contener los siguientes datos:

1.- La dirección del Centro al que se puede solicitar cualquier dato respecto de las

mismas.

2.- Fecha límite de recepción de ofertas y lengua en que debe ser redactada.

Las ofertas deberán contener los siguientes extremos:

1.-Característica técnicas, calidad y funcionalidad de las ofertas.

2.-Condiciones de mantenimiento, en su caso.

3.- Asistencia técnica y servicio postventa, en su caso.

4.- Plazo de entrega.

5.- Período de garantía.

6.- Datos de las empresas (domicilio, número de teléfono, CIF ó NIF, número de fax).

7.- Los importes ofertados deberán incluir transporte, instalación e impuestos (el I.G.I.C.

debe indicarse en todo caso, de forma independiente), así como cualquier otra

circunstancia necesaria.

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Informe del centro:

Informe justificativo, del responsable de la solicitud de contratación, referido únicamente

a los aspectos técnicos de las ofertas, expresando de forma detallada y motivada la

propuesta de adjudicación provisional a favor de una de las ofertas y las razones del

rechazo de las restantes.

Documentación que debe solicitarse a las empresas y remitirse junto a las ofertas

Se solicitará a las empresas junto la oferta la documentación que se establece en las

cláusulas 8 y 9 del pliego tipo de suministro y en las cláusulas 10 y 12 del pliego tipo de

servicios, (que figuran en la Página Web de la Universidad), y en los artículos 80.6 RG y

129 y 130 de la LCSP, ANEXO C- Pliego tipo suministro y ANEXO D- pliego tipo

servicios.

Autorización del gasto

En el caso de que la financiación sea con cargo a la unidad de gastos peticionaria, esta

deberá aportar el documento contable “Fase A” por el importe de la licitación. Y el del

IGIC de forma diferenciada en el mismo documento.

Cuando la financiación se pretenda con cargo a la unidad de gastos de los Servicio

Generales deberá aportar la autorización del gasto correspondiente órgano competente,

una vez se autorice la financiación, de conformidad con el procedimiento establecido en

el apartado 1.2.5 de las presentes normas.

1.2.3.2 Para los procedimientos negociados con publicidad de contratos comprendidos

entre 60.000 euros hasta los 100.000 euros, el órgano competente emitirá el

correspondiente documento A y se remitirá al Servicio de Patrimonio y Contratación con

el fin de continuar los trámites que para estos casos establece la Ley de Contratos del

Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre, escrito donde se especifique las

características técnicas de los bienes que se desea adquirir. Posteriormente, se

continuará el procedimiento siguiendo las directrices que le fije el Servicio de Patrimonio

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y Contratación en función de lo que, para el supuesto concreto, tenga establecido la Ley

de Contratos del Sector Público.

Resuelto el procedimiento de adjudicación, se remitirá el documento contable D al

Servicio Económico y Financiero acompañado de la documentación relativa a la

adjudicación.

Para la tramitación de la fase O, será necesario enviar la factura conformada por el

responsable de la unidad de gastos y para la fase P, el certificado de inventario. Estas

dos últimas fases pueden ser simultáneas.

I.2.4. Gastos no incluidos en los puntos anteriores

1º Se realizarán las fases contables que en cada caso se estimen convenientes por el

gestor de la unidad de gastos.

2º Al Servicio Económico y Financiero se remitirán los documentos contables

acompañados de la siguiente documentación:

• Memoria explicativa del gasto a realizar. ( Acompañará a la fase AD si se realiza o al

documento ADOP)

• Factura conformada por el responsable de la unidad de gastos cuando se remita el

documento contable que incluya la fase del pago (ADOP, OP, P).

3º Las facturas deben ser remitidas al Servicio Económico y Financiero en el plazo de

diez días desde su recepción en los casos en que el pago al proveedor no se realice

mediante el anticipo de caja fija. Cuando el pago se haya realizado mediante el anticipo

de caja, la factura será remitida en el momento en que se vaya a realizar su justificación

para la de reposición de fondos.

I.2.5. Gastos con cargo al capítulo 2 del presupuesto de Servicios Centrales

Si a una unidad de gastos se le autorizase realizar algún gasto con cargo al

presupuesto de Servicios Centrales, se procederá de la forma siguiente:

1º Se remitirá al Servicio de Patrimonio y Contratación memoria explicativa en la que

se haga constar el objeto del gasto y, si procede, los perceptores y los importes que

correspondan a cada uno.

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2º Una vez que el Servicio de Patrimonio y Contratación le comunique que ha sido

autorizado el gasto, podrá procederse a la realización del mismo.

3º Cuando se reciban las facturas, serán conformadas y remitidas al Servicio de

Patrimonio y Contratación para que proceda a contabilizar las fases de reconocimiento

de la obligación y propuesta de pago.

I.2.6. Gastos por contratos de cuantía futura cierta

Con el fin de garantizar el pago de los contratos con terceros de cuantía futura cierta

firmados por la Universidad, se procederá a realizar una fase AD por el total de las

cantidades devengables a lo largo del ejercicio económico con cargo al presupuesto

aprobado para dicho año. Posteriormente se realizarán los documentos OP por el

importe que proceda según se vaya produciendo el vencimiento de la obligación.

I.2.7. Gastos por suministros de carácter regular

Con el fin de garantizar el pago de los suministros de carácter regular, como energía

eléctrica o agua, entre otros, se procederá a realizar una fase A por las cantidades que

previsiblemente corresponderán al ejercicio.

I.3. GASTOS RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

1.- Se entiende por subvención, toda disposición dineraria realizada por la ULPGC a

favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un

comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de

una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y

formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el

fomento de una actividad de utilidad pública.

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2. Las subvenciones engloban un conjunto variado de figuras de distinta naturaleza

jurídica y económica, que adoptan las formas de ayudas, bonificaciones, becas, planes

de ayuda y en general todo aquello que pueda concretarse desde una política de

transferencias de fondos públicos para cualquier destino de utilidad o interés social.

3. Las subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios que no tengan

asignación nominativa y que afecten a un colectivo de beneficiarios potenciales, se

concederán de acuerdo a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad,

debiéndose, a tal efecto, estar debidamente autorizados (documento A). Si los

beneficiarios potenciales son, exclusivamente, miembros de la comunidad universitaria

de la ULPGC la publicidad podrá limitarse al propio ámbito universitario. Una vez

resuelta la convocatoria pública, la resolución deberá venir acompañada de la

correspondiente fase de disposición (documento D).

4. Hasta no se aprueben las normativas específicas de concesión de ayudas regirá lo

establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los

artículos que constituyan legislación básica, lo regulado en los Estatutos y en las Bases

de Ejecución del Presupuesto de la Universidad, en los aspecto que sean de aplicación

y, con carácter supletorio los preceptuado por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por la unidad administrativa responsable de la gestión de estos créditos, se seguirán los

trámites siguientes:

I.3.1. Subvenciones destinadas al personal de la Universidad

1º Se realizará una fase A por el importe global de las subvenciones a conceder como

inicio de los trámites y antes de la publicación de la convocatoria o reglamento para la

concesión.

2º Una vez que se resuelve la convocatoria por el órgano competente, se procederá a

realizar la fase D por la cuantía máxima otorgada y a los destinatarios correspondientes.

Este documento se remitirá al Servicio Económico y Financiero acompañado del

acuerdo del órgano por el que se resuelve la convocatoria y se designan los

beneficiarios y las cuantías de las subvenciones concedidas.

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3º En caso de tramitar un pago a justificar de una parte de la subvención otorgada, se

realizarán las fases OP por dicho importe. Cuando se tramiten documentos relativos a

estos pagos, se habrá de cumplimentar con una “S” la casilla “Pago a justificar”.

4º Una vez que el beneficiario de la subvención justifica la totalidad del gasto, se

procederá a realizar las fases OP por la diferencia entre lo realmente gastado (siempre

que no supere la cantidad otorgada) y lo anticipado. En el caso de no haberse tramitado

pago a justificar, se realizará el OP por la totalidad de lo justificado siempre que no

supere la cantidad otorgada.

5º El documento contable correspondiente al pago se remitirá al Servicio Económico y

Financiero acompañado del acuerdo del órgano que otorgó la subvención, una memoria

explicativa y las facturas que procedan en cada caso.

I.3.2. Otras subvenciones

1º Una vez que el responsable de la unidad de gastos acuerda la realización del gasto,

se ejecutará la fase A por el importe máximo que pudiera alcanzar la subvención y se

remitirá el documento contable, junto a una copia de las bases de la convocatoria

publicada, al Servicio Económico y Financiero.

2º Una vez que la unidad de gastos reciba el documento A autorizado, se podrá

proceder a resolver la convocatoria y a tramitar la fase D para cada uno de los

beneficiarios. Este documento se acompañará del acuerdo del órgano que resolvió la

convocatoria y designa beneficiarios y cuantías de las subvenciones.

3º Cuando el beneficiario justifique el gasto, se procederá a contabilizar las fases OP. El

documento contable OP se remitirá al Servicio Económico y Financiero acompañado de

las facturas justificativas del empleo de los fondos.

I.3.3. Subvenciones de menor cuantía Todas aquellas subvenciones contempladas en el artículo 23 del Reglamento de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que no tengan normas

específicas para su tramitación, deberán acreditar todos los requisitos y obligaciones

que determine la Ley de Subvenciones a través de una declaración responsable que

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acompañe a la solicitud de subvención, según el modelo que para ello se habilitará al

efecto.

4. GASTOS RELATIVOS A LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES REALES

En el capítulo 6 del presupuesto de gastos (Inversiones reales) se recogerán aquellos

gastos realizados directamente por la Universidad y destinados a la creación o

adquisición de bienes o servicios de capital, así como los destinados a la adquisición de

bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los

servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter

amortizable. A este respecto, un gasto se considerará amortizable cuando contribuya a mantener la actividad de la Universidad en ejercicios futuros. Los trámites a seguir para la gestión de estos gastos serán los siguientes:

I.4.1. Gastos por importe inferior a 18.000 euros

1º En los contratos menores de servicios o suministros cuyo importe sea inferior a

17.999 euros, y en los de obra cuyo importe sea inferior a 49.999 euros, se remitirá al

Servicio Económico y Financiero el documento contable AD, acompañado de una

memoria explicativa, firmada por el responsable de la unidad de gastos, en la que se

especifique el material que va a ser adquirido así como la necesidad de realizar el gasto

y una oferta o factura.

2º Una vez que se reciba en la unidad de gastos el documento contable AD

debidamente firmado, se podrá proceder a comunicar al proveedor que sirva la

mercancía y se remitirá al Servicio Económico y Financiero el documento contable OP

acompañado de la factura conformada por el responsable de la unidad de gastos y la

documentación que acredite el alta del bien en el inventario de la Universidad, en su

caso.

I.4.2. Gastos por importe igual o superior a 18.000 euros. 1.- En los procedimientos negociados sin publicidad cuyo importe se encuentre,

servicios o suministros por importe igual o superior a 18.000 euros y hasta 60.000

euros, se tramitará conforme a lo establecido en el apartado 1.2.3 de las presentes

normas.

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2.- Para los procedimientos negociados con publicidad servicios o suministros por

importe igual o superior a 60.000 euros y hasta 100.000 euros, que se tramiten con

cargo al capítulo 6 de Inversiones Reales, se tramitará conforme a lo establecido en el

apartado 1.2.3.2 de las presentes normas.

3.-Los contratos de obras se tramitarán de forma centralizada, a través de los servicios

de Obras e Instalaciones y Patrimonio y Contratación.

I.4.3. Gastos en inversiones reales a imputar al presupuesto de Servicios Centrales

Si se autorizase a realizar un gasto con cargo al presupuesto de los Servicios Centrales,

se enviará al Servicio de Patrimonio y Contratación sólo memoria explicativa, detallando

las características técnicas del bien que se pretende adquirir.

I.4.5. Gastos a realizar con cargo al concepto económico 640 “Proyectos de Investigación”

1º Este concepto económico se desarrolla por subconceptos de tal forma que cada

proyecto de investigación tendrá un subconcepto dentro del 640. Por lo tanto, a cada

subconcepto económico sólo podrán imputarse los gastos necesarios para la realización

del proyecto de investigación concreto.

2º Las adquisiciones de bienes destinados a la dotación de infraestructura para la

investigación, pero no relacionados con un proyecto de investigación concreto, se

imputarán al concepto económico que corresponda según la naturaleza del gasto.

3º Para la tramitación de estos gastos se seguirán las instrucciones descritas en los

apartados I.4.1 y I.4.2 anteriores, así como los trámites descritos para los Gastos

Corrientes en Bienes y Servicios si se tratase de gastos en material fungible

relacionados con un proyecto de investigación concreto.

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I.5 ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1º Según establece el artículo 227 del Decreto 30/2003 de 10 de marzo, por el que se

aprueban los nuevos Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los

directores de departamento, directores de centro y directores de instituto podrán

disponer de una cantidad en concepto de anticipo justificable a posteriori para

gestionarlo de forma autónoma, de acuerdo con las normas administrativas que se

establezcan.

2º Cada responsable de unidad de gastos, tendrá firma autorizada en la cuenta

corriente que haya abierto la Universidad a la UGA. En estas cuentas corrientes sólo

podrán recibirse los ingresos que realice la propia Universidad por reposición de fondos

y no podrán domiciliarse pagos.

3º Los pagos se realizarán mediante talones nominativos o transferencias bancarias. Si

se requiriese atender pagos en efectivo, la cantidad máxima autorizada a tener en caja

es de 60 euros, pero esta forma de pago es excepcional y deberá justificarse la

necesidad de realizar el pago en efectivo.

En las facturas pagadas mediante el anticipo de caja fija, se señalará en el reverso el

número del talón por el que ha sido pagada, o bien la fecha de la orden de transferencia

si se ha utilizado este medio de pago.

4º Cada trimestre se ordenará una transferencia bancaria desde la cuenta corriente del

anticipo de caja fija a la cuenta corriente 2052 8065 3500005801 de la Universidad por

el importe exacto de los intereses liquidados por la entidad bancaria. Una vez ordenada

la transferencia, se remitirá al Servicio Económico y Financiero copia del documento de

capitalización que haya remitido la entidad bancaria.

5º Todos los pagos inferiores a 100 euros habrán de realizarse mediante la cuenta

corriente de anticipo de caja fija, excepto aquellos pagos a personas físicas que lleven

retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

6º Las facturas y demás documentos originales de los pagos realizados con cargo a la

cuenta corriente del anticipo, junto con el documento contable y demás documentación

que proceda en cada caso, se remitirán debidamente relacionadas al Servicio

Económico y Financiero.

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7º Una vez comprobado por el Servicio Económico y Financiero que el importe total de

las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables citados,

continuará su tramitación con independencia del resultado del examen de las cuentas.

En caso de resultar defectos o anomalías, se informará al órgano gestor quien, en el

plazo de diez días, realizará las alegaciones que estime oportunas y, en su caso,

subsanará los defectos, dejando constancia de ello en la cuenta.

8º Las reposiciones de anticipos de caja fija se realizarán a través de documentos

contables acompañados de un anexo, con el fin de identificar a todos aquellos terceros

que han cobrado mediante el anticipo. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1) Al dar de alta un documento contable se debe indicar con una “S” si es de

Reposición (por defecto aparecerá “N”). En este documento se grabará el NIF ficticio

que tenga asignado la UGA y el importe total a reponer por concepto

presupuestario.

2) Cuando se haya cumplimentado el campo “Reposición” con la “S” y el resto de la

pantalla esté debidamente cumplimentado, se accede al Anexo con la tecla PF17.

Una vez introducidos correctamente los datos del Anexo se pulsa PF7 para dar de

alta al documento y, después, PF20 para confirmar el alta.

I.5.1. Cambio de firma autorizada en la cuenta corriente del anticipo de caja fija

1º Cuando se produzca un cambio de responsable de la unidad de gastos, la persona

que cesa deberá remitir al Servicio Económico y Financiero una reposición de fondos

por los gastos que hasta el momento de su cese se hayan realizado y estén pendientes

de reponer. De la situación en que queda el anticipo de caja dará cuenta por escrito al

nuevo responsable informándole, como mínimo, de lo siguiente: cantidad justificada y

pendiente de reponer, saldo en cuenta corriente, y talones emitidos que en ese

momento pudiesen quedar pendientes de cargar en la cuenta corriente. De esta

información dará traslado a la Gerencia, con el fin de evitar formalizar todo el anticipo

cada vez que se produzca un cambio de responsable.

2º El secretario de la unidad afectada por el cambio de responsable dará cuenta al

Servicio Económico y Financiero del nuevo responsable, a efectos de comunicar a La

Caja de Canarias el cambio de persona autorizada en la cuenta corriente y

reconocimiento de la firma.

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I.6. PAGO POR CAJERO Como paso previo a toda solicitud de pago a realizar a través del Cajero de la

Subdirección de Tesorería, se realizará un documento AD.

I.6.1. Confección del documento contable AD 1º Por la unidad de gastos que solicita el pago se confeccionará un documento contable

AD a nombre del titular del pago (no a nombre del cajero) para lo que será requisito

previo haber sido dado de alta como tercero.

2º En la memoria explicativa se hará constar claramente que el pago será realizado por

cajero o bien en la explicación del AD se añadirá “pago por cajero”. Si no se señalase

nada, se entenderá que el pago se realizará por tesorería.

I.6.2. Solicitud de talones/transferencias internacionales

1º Para la solicitud de esta modalidad de pago, los importes a pagar tienen que haber

sido contraídos previamente mediante documento AD (ver apartado I.7.1).

2º A la solicitud de pago mediante Cajero se tendrá que adjuntar:

1) Factura original o, en su defecto, factura pro-forma debidamente conformada por el

responsable de la Unidad de Gastos.

2) Copia del documento AD debidamente cumplimentado.

3) La presentación de factura pro-forma obliga a la justificación posterior mediante la

factura original correspondiente, paralizándose la tramitación de un nuevo pago por

Cajero hasta que dicho trámite sea cumplimentado.

4) Una vez tramitado el talón internacional, éste deberá ser retirado de la Subdirección

de Tesorería, en la calle Murga, 21-4ª planta, por el responsable de la unidad de

gastos.

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16

I.6.3. Anticipo de dietas

1º La normativa por la que se rigen las indemnizaciones por razón del servicio es la

siguiente:

a) Decreto 67/2002 de 20 de mayo (BOC nº 958 de 28 de junio de 2002).

b) Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Indemnizaciones por razón del servicio (BOCC nº 137, 22 de octubre de 1997).

c) Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo (BOE nº 129 de 30 de mayo de 2002). Este

Real Decreto sólo se aplicará a aquellos miembros de tribunales no pertenecientes a

la ULPGC.

d) Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se actualizan las cuantías de las dietas

de las comisiones de servicio en territorio nacional y de la indemnización por la

utilización de vehículo particular. (B.O.C. nº 39 , viernes 22 de febrero de 2008).

e) Las Bases de Ejecución Presupuestarias de la Universidad, así como la normativa

que se establezca o modifique por el Gobierno de Canarias.

2º La solicitud de anticipo de dietas se remitirá al Servicio Económico y Financiero,

adjuntando la orden de servicio original debidamente cumplimentada.

3º La cantidad que se anticipará será como máximo el 80% de las dietas y en función de

los días que se especifiquen en la mencionada orden de servicio.

4º El pago se realizará mediante transferencia bancaria, salvo que en la solicitud se

solicite expresamente el pago mediante talón nominativo. En este caso, el talón deberá

ser retirado por el interesado en la Subdirección de Tesorería, calle Murga, 21-4ª planta.

5º Los documentos a aportar en las liquidaciones de dietas y locomoción serán los

siguientes:

1) Para el concepto presupuestario 230 “Dietas”:

• Original de la orden de servicio

• Original de la cuenta justificativa (CUENTADANTE)

• Original de la declaración jurada (DECLARANTE)

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• Original de las facturas de hotel o agencia de viajes (la manutención no se

justifica documentalmente).

• Copia de todas las facturas que se contabilicen al 231, es decir, de todos los

medios de locomoción autorizados a utilizar según la orden de servicio,

incluyendo billete y copia de la renuncia si la hubiere.

2) Para el concepto presupuestario 231 “Locomoción”:

• Copia de la orden de servicio.

• Copia de la cuenta justificativa (CUENTADANTE).

• Copia de la declaración jurada (DECLARANTE).

• Copia de todas las facturas contabilizadas en el concepto 230, si las hubiere. La

manutención no se justifica documentalmente.

• Original de todas las facturas que se contabilicen en el concepto 231, siempre

que cumplan los requisitos expuestos en la introducción a este concepto

presupuestario.

• En caso de haber renuncia, el original de la misma se incluirá en la liquidación

del concepto presupuestario 231 del tercero adjuntándose una copia en la del

concepto presupuestario 230.

• En caso de no haber renuncia, se tramitará el billete original en el concepto

presupuestario 231 para el tercero, el original del billete se tramitará con el concepto

presupuestario 230. En ningún caso, el billete se tramitará junto al pago a la Caja

Tours, S.A., salvo que la liquidación sea igual a cero y no se haya percibido cantidad

alguna por anticipado (anticipo d e dietas).

• En las liquidaciones a la Caja Tours, S.A., deberá presentarse, junto con la

factura, copia del vale y de la orden de servicio (sólo esto, salvo caso excepcional).

I.6.4. Trámites comunes a todos los pagos realizados a través del Cajero del Servicio Económico y Financiero.

1º Cualquier solicitud de pago por Cajero deberá estar en el Servicio Económico y

Financiero como mínimo una semana antes de que deba realizarse el pago.

2º Para que el Cajero pueda proceder al pago, deberá estar en posesión del documento

contable correspondiente a la fase D debidamente firmado.

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3º Todos los documentos contables OP relacionados con los pagos a realizar por el

Cajero serán mecanizados en la Subdirección de Tesorería.

4º Salvo excepciones, no se tramitarán pagos de caja si el solicitante tiene otros pagos

pendientes de justificar.

5º El pago quedará supeditado a la liquidez existente en la cuenta corriente del Cajero.

I.7. PAGOS A JUSTIFICAR

1º En ningún caso podrán realizarse pagos a personas físicas con los fondos

provenientes de este tipo de pagos.

2º Los fondos librados “a justificar” con cargo a proyectos de investigación destinados a

cubrir los gastos necesarios para la realización del proyecto, y que no correspondan a

material inventariable, deberán ser solicitados al Servicio de Investigación.

3º Cuando se contabilicen los documentos relativos a estos pagos, se habrá de

cumplimentar la casilla “Pago a justificar” poniendo una “S”.

4º La cuantía de los “pagos a justificar” por este concepto no podrá superar el 70% del

crédito total asignado al proyecto de investigación en cada caso.

5º El plazo máximo para justificar la aplicación de las cantidades recibidas será de seis

meses y, excepcionalmente, como fecha límite el 31 de diciembre de cada ejercicio

presupuestario.

6º No se podrán expedir órdenes de pago “a justificar” a favor de un perceptor cuando,

transcurridos los plazos reglamentarios, no se haya justificado la inversión de los fondos

recibidos con anterioridad.

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I.8. DATOS A TENER EN CUENTA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO I.8.1 Comprobaciones a realizar en las facturas

En las facturas deben ser realizadas las siguientes comprobaciones:

• Que el importe sea correcto y coincida con el valor de la contraprestación.

• Que esté numerada.

• Que lleve el NIF del proveedor, si se tratase de una persona física, o el CIF si fuese

jurídica.

• IGIC reflejado (tipo 0 – exento- t% (excepto facturas de la península o extranjero).

• Que sea original.

• La fecha de expedición de la factura (debe coincidir con el año presupuestario).

• Que lleve el conforme del titular de la UGA y el sello.

• Que sea clara y con concepto especificados.

• IRPF (cuando proceda), según los tipos siguientes:

- Para cursos, conferencias, seminarios y similares, el 15 %.

- Para cursos, conferencias, seminarios y similares en el caso de extranjeros no

residentes, el 25%.

- A los becarios colaboradores no se les practicará retención a cuenta del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas si se encuentran en alguno de los

supuestos previstos en el artículo 7.j de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y artículo 2 del Reglamento del

citado Impuesto, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. Aún en el

caso de que no se encontraran en alguno de los citados supuestos, tampoco se les

practicará retención si los rendimientos del trabajo que perciban se encuentran por

debajo de los límites cuantitativos determinados por el artículo 81 del mencionado

Reglamento. Para los restantes casos, serán de aplicación las reglas que, para el

cálculo de las retenciones, se contienen en la Sección I del Capítulo II de dicho

Reglamento.

No se tramitarán facturas que mezclen material inventariable con material no

inventariable.

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I.8.2. Comprobaciones a realizar en el documento 1º En los documentos deben ser realizadas las siguientes comprobaciones:

• Que el importe coincida con la factura.

• Que los datos del documento (proveedor, nº de factura, IRPF, fecha, etc.)

coincidan con la factura.

• Que se detalle correctamente el tipo de gasto. Si no fuese así, habrá de

explicarse en una memoria.

• Que el gasto esté imputado al concepto que le corresponda (en caso de duda, consultar con la Subdirección de Contabilidad).

2º No habrá de cumplimentarse la casilla de descuento correspondiente al IGIG

soportado, salvo para las adquisiciones y servicios contratados por los Servicios

Generales de Investigación.

I.8.3. Comprobaciones a realizar en la remisión

1º Antes de remitir la documentación, deben ser realizadas las siguientes

comprobaciones:

• Que lleve la documentación requerida en cada caso detrás del documento

contable (documento, factura, memoria, orden de servicio, etc.).

• Que se realice la fase adecuada (A, AD, D, O, OP y ADOP).

• Que cuando se remita la fase D, O u OP, ésta vaya acompañada de una

fotocopia firmada de la fase A o D detrás del documento.

• Que en su caso, se remita certificado de inventario. Se inventariarán todos

aquellos gastos inventariables de importe superior a 90,15 euros, de acuerdo a

las Circulares del Servicio de Patrimonio y Contratación.

2º El escrito de remisión deberá llevar grapados los siguientes documentos según el

orden que se indica:

• Documento contable.

• Factura.

• Memoria si procede.

• Otra documentación que proceda.

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• Fotocopia del documento A o D si se trata de una fase O u OP.

3º En los casos en que se remitan documentos contables relacionados con

devoluciones realizadas por el Servicio Económico y Financiero, deberá reflejarse

en el escrito de remisión la referencia contable del documento que en su momento

devolvió la mencionada Unidad.

4º Como ya se señaló anteriormente, en los casos de anulaciones de fases

contables deberá detallarse, en el campo “Explicación” del documento, el motivo de

la anulación.

5º Todos los documentos contables, incluidos los anulados, deberán remitirse al

Servicio Económico y Financiero para el control secuencial de las referencias

contables.

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Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 010 - SERVICIOS CENTRALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 2.650.255,95 0,00 10.288.801,61 0,00 12.939.057,56GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

10 0,00 0,00 67.213,68 0,00 67.213,68ALTOS CARGOS10000 0,00 0,00 18.242,64 0,00 18.242,64RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS10001 0,00 0,00 46.047,37 0,00 46.047,37OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS1000101 0,00 0,00 2.923,67 0,00 2.923,67PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 1,02 0,00 4.717.372,23 0,00 4.717.373,25FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 1.833.154,68 0,00 1.833.154,68SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 352.254,34 0,00 352.254,34TRIENIOS DEL PAS12106 1,02 0,00 0,00 0,00 1,02OTRAS COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE12110 0,00 0,00 190.944,61 0,00 190.944,61RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 872.397,49 0,00 872.397,49COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 1.202.980,53 0,00 1.202.980,53COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 115.151,94 0,00 115.151,94PACE12113 0,00 0,00 150.488,64 0,00 150.488,64OTRAS COMPLEMENTARIAS DEL PAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 3.110.669,77 0,00 3.110.669,77LABORALES13010 0,00 0,00 1.936.220,52 0,00 1.936.220,52SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 252.273,90 0,00 252.273,90TRIENIOS DEL PAS LABORAL13012 0,00 0,00 2.425,85 0,00 2.425,85RESIDENCIA DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 27.102,79 0,00 27.102,79COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA13014 0,00 0,00 244.800,00 0,00 244.800,00COMPONENTE POR CANTIDAD DE TRABAJO13016 0,00 0,00 284.874,31 0,00 284.874,31C. DE PELIGROSIDAD/TOXICIDAD13017 0,00 0,00 269.559,06 0,00 269.559,06OTRAS COMPLEMENTARIAS DE LABORALES1301710 0,00 0,00 57.051,44 0,00 57.051,44PACE13018 0,00 0,00 5.914,00 0,00 5.914,00PLUS HOMOLOGACIÓN T.T.L.

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PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

13020 0,00 0,00 30.447,90 0,00 30.447,90COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 67.026,54 0,00 67.026,54INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15010 0,00 0,00 1,02 0,00 1,02PRODUCTIVIDAD DEL PAS15011 0,00 0,00 58.865,52 0,00 58.865,52COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL15111 0,00 0,00 8.160,00 0,00 8.160,00OTRAS GRATIFICACIONES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

16 0,00 0,00 2.026.519,39 0,00 2.026.519,39CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 1.113.328,25 0,00 1.113.328,25SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 797.165,38 0,00 797.165,38SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16210 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00JUBILACIóN /FALLECIMIENTO PAS LABORAL16211 0,00 0,00 34.525,76 0,00 34.525,76PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS16212 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00COMPLEMENTO GARANTIZADO MATERNIDAD16213 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00MEJORA ACCION PROTECTORA DE LA MUFACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

17 2.650.254,93 0,00 300.000,00 0,00 2.950.254,93OTROS CONCEPTOS17400 163.573,31 0,00 0,00 0,00 163.573,31TRANSFORM.CONTRATOS LRU/LOU17404 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00PROGRAMA MEJORA RRHH17500 258.307,86 0,00 0,00 0,00 258.307,86COMP. ACCESO A LA UNIVERSIDAD17502 175.350,00 0,00 0,00 0,00 175.350,00COMP. PARA PROGRAMAS FORMATIVOS17503 1.186.974,50 0,00 0,00 0,00 1.186.974,50TELEFORMACIÓN178 866.049,26 0,00 0,00 0,00 866.049,26INCREMENTO PAGA EXTRA

2 50.500,00 0,00 10.481.750,00 0,00 10.532.250,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 50.500,00 0,00 622.000,00 0,00 672.500,00ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

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PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

200 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATU202 0,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCCIONES203 0,00 0,00 147.000,00 0,00 147.000,00MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES204 50.500,00 0,00 0,00 0,00 50.500,00MATERIAL DE TRANSPORTE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 162.000,00 0,00 162.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE214 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00ELEMENTOS DE TRANSPORTE215 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00MOBILIARIO Y ENSERES216 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 9.576.750,00 0,00 9.576.750,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22001 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES22002 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22003 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00MATERIAL PARA REPROGRAFÍAS22100 0,00 0,00 1.406.400,00 0,00 1.406.400,00ENERGíA ELéCTRICA22101 0,00 0,00 444.000,00 0,00 444.000,00AGUA22103 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00COMBUSTIBLE22104 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00VESTUARIO22105 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22112 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219900 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00OTROS SUMINISTROS22200 0,00 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00COMUNICACIONES TELEFóNICAS22201 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00COMUNICACIONES POSTALES22299 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00OTRAS COMUNICACIONES

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42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

223 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22400 0,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES22401 0,00 0,00 11.450,00 0,00 11.450,00SEGUROS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTES22403 0,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00OTROS RIESGOS22504 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00TRIBUTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE22505 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00OTROS TRIBUTOS22601 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV22602 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22603 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00JURíDICOS Y CONTENCIOSOS2260601 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00EN LA ULPGC2260602 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00FUERA DE LA ULPGC22611 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00CONTROL ALIMENTARIO ULPGC22699 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS22700 0,00 0,00 2.729.500,00 0,00 2.729.500,00LIMPIEZA Y ASEO22701 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00SEGURIDAD22703 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00POSTALES (MENSAJERÍA)22706 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TéCNICOS2270699 0,00 0,00 115.200,00 0,00 115.200,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00IMPRENTA22708 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00DESINSECCIóN Y DESRATIZACIóN22710 0,00 0,00 564.000,00 0,00 564.000,00JARDINERíA22711 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00MANTENIMIENTO PREVENTIVO22715 0,00 0,00 66.800,00 0,00 66.800,00TRANSPORTES DE PASAJEROS22717 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00MANTENIMIENTO CORRECTIVO22799 0,00 0,00 61.700,00 0,00 61.700,00OTROS TRABAJOS

23 0,00 0,00 121.000,00 0,00 121.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00DIETAS AL PERSONAL23002 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00DIETAS POR OPOSICIONES23100 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 5

28/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 010 - SERVICIOS CENTRALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

23102 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00LOCOMOCIóN POR OPOSICIONES23300 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00OTRAS INDEMNIZACIONESAL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

3 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00GASTOS FINANCIEROS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

35 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00INTERESES DE DEMORA Y GASTOS FINANCIEROS35999 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00OTROS GASTOS FINANCIEROS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 151.000,00 45.000,00 483.000,00 679.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 151.000,00 45.000,00 483.000,00 679.000,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4839999 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES48500 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00UCEFE48501 0,00 151.000,00 0,00 0,00 151.000,00UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN48502 0,00 0,00 0,00 309.000,00 309.000,00HOSPITAL CLINICO VETERINARIA48504 0,00 0,00 0,00 124.000,00 124.000,00CUCID

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 3.591.791,40 0,00 3.591.791,40INVERSIONES REALES

42B

62 0,00 0,00 2.070.597,00 0,00 2.070.597,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200000 0,00 0,00 1.625.303,00 0,00 1.625.303,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES6200100 0,00 0,00 195.294,00 0,00 195.294,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE6200599 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00OTROS ACTIVOS MATERIALES

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 6

28/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 010 - SERVICIOS CENTRALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

63 0,00 0,00 1.521.194,40 0,00 1.521.194,40INVERSIÓN REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCION63000 0,00 0,00 1.521.194,40 0,00 1.521.194,40EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

8 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00ACTIVOS FINANCIEROS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

83 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00CONCESIóN DE PRéSTAMOS FUERA DEL SECTOR83008 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

9 0,00 0,00 78.106,53 0,00 78.106,53PASIVOS FINANCIEROS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

91 0,00 0,00 78.106,53 0,00 78.106,53AMORTIZACIóN PRéSTAMOS MONEDA NACIONAL911 0,00 0,00 78.106,53 0,00 78.106,53AMORT.PTMO.L.P. SECTOR PÚBLICO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

2.700.755,95 151.000,00 25.185.449,54 483.000,00 28.520.205,49 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 7

28/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 01001 - ACCIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD LABORAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 236.760,00 0,00 236.760,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 236.760,00 0,00 236.760,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS2219906 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00MATERIAL PARA LA SEGURIDAD LABORAL22404 0,00 0,00 76.760,00 0,00 76.760,00SEGUROS VIDA/ACCIDENTE AL PERSONAL22624 0,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00PLAN DE FORMACION DEL PAS22716 0,00 0,00 83.000,00 0,00 83.000,00CONCIERTO SERVICIO DE PREVENCIÓN

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 0,00 430.680,00 0,00 430.680,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 0,00 430.680,00 0,00 430.680,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO48106 0,00 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00AYUDAS DE MATRÍCULA A DOCENTES48200 0,00 0,00 44.880,00 0,00 44.880,00FORMACIÓN DEL PAS48202 0,00 0,00 40.800,00 0,00 40.800,00AYUDAS MéDICAS4820301 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00AYUDAS MATRICULA PAS ULPGC48299 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00OTRAS AYUDAS AL PAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00INVERSIONES REALES

42B

62 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200002 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD

0,00 0,00 727.440,00 0,00 727.440,00 TOTAL UGA:

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 8

28/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 01002 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 3.686.990,60 0,00 3.686.990,60GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 1.476.400,23 0,00 1.476.400,23FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 584.494,28 0,00 584.494,28SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 89.115,77 0,00 89.115,77TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 59.441,19 0,00 59.441,19RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 277.436,13 0,00 277.436,13COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 427.025,46 0,00 427.025,46COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 38.887,40 0,00 38.887,40PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 1.344.015,23 0,00 1.344.015,23LABORALES13010 0,00 0,00 1.139.822,22 0,00 1.139.822,22SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 149.861,30 0,00 149.861,30TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 1.832,82 0,00 1.832,82COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA1301710 0,00 0,00 34.230,15 0,00 34.230,15PACE13020 0,00 0,00 18.268,74 0,00 18.268,74COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 35.133,14 0,00 35.133,14INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 35.133,14 0,00 35.133,14COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

42B

16 0,00 0,00 831.442,00 0,00 831.442,00CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 367.600,44 0,00 367.600,44SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 455.118,96 0,00 455.118,96SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 8.722,60 0,00 8.722,60PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 9

28/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 01002 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 390.121,70 0,00 390.121,70BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 41.292,00 0,00 41.292,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 0,00 3.005,00 0,00 3.005,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE216 0,00 0,00 38.287,00 0,00 38.287,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 338.011,70 0,00 338.011,70MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 52.375,70 0,00 52.375,70ORDINARIO NO INVENTARIABLE22001 0,00 0,00 12.020,00 0,00 12.020,00PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES22002 0,00 0,00 6.010,00 0,00 6.010,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22105 0,00 0,00 1.202,00 0,00 1.202,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS2219900 0,00 0,00 3.005,00 0,00 3.005,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 4.808,00 0,00 4.808,00MATERIAL DE FERRETERíA2219904 0,00 0,00 1.503,00 0,00 1.503,00MATERIAL AUDIOVISUAL22201 0,00 0,00 1.503,00 0,00 1.503,00COMUNICACIONES POSTALES223 0,00 0,00 601,00 0,00 601,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22602 0,00 0,00 1.202,00 0,00 1.202,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2260601 0,00 0,00 1.202,00 0,00 1.202,00EN LA ULPGC2260602 0,00 0,00 601,00 0,00 601,00FUERA DE LA ULPGC22609 0,00 0,00 601,00 0,00 601,00ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS22699 0,00 0,00 301,00 0,00 301,00OTROS GASTOS DIVERSOS22703 0,00 0,00 301,00 0,00 301,00POSTALES (MENSAJERÍA)2270600 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00PLAN ESTRATEGICO2270601 0,00 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00PLAN DE CALIDAD SERVICIOS/GESTION2270699 0,00 0,00 212.000,00 0,00 212.000,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 0,00 0,00 12.876,00 0,00 12.876,00IMPRENTA

23 0,00 0,00 10.818,00 0,00 10.818,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 1028/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 01002 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

23000 0,00 0,00 5.409,00 0,00 5.409,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 0,00 5.409,00 0,00 5.409,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO48305 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00BECAS DE BIBLIOTECAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 2.383.878,30 0,00 2.383.878,30INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 2.383.878,30 0,00 2.383.878,30INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62003 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00MOBILIARIO Y ENSERES62004 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS6200500 0,00 0,00 2.173.878,30 0,00 2.173.878,30FONDOS BIBLIOGRáFICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 6.486.990,60 0,00 6.486.990,60 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 1128/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 01005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL.

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 0,00 219.444,00 219.444,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 0,00 213.444,00 213.444,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE2219901 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00MATERIAL DE LABORATORIO2219902 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00OTROS SUMINISTROS22403 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00OTROS RIESGOS22404 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00SEGUROS VIDA/ACCIDENTE AL PERSONAL22505 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00OTROS TRIBUTOS22601 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV22602 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2260601 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00EN LA ULPGC2260602 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00FUERA DE LA ULPGC2270699 0,00 0,00 0,00 86.244,00 86.244,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00IMPRENTA22799 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00OTROS TRABAJOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

4 0,00 0,00 0,00 39.600,00 39.600,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 0,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00A SOC. MERC. ESTAT. ENT. EMPRESA Y OTR.

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 1228/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 01005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL.

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

440 0,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00RIC ULPGC

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4839917 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00BC AULAS,SERVICIOS Y APOYO SG INVESTIGAC4839999 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 0,00 40.956,00 40.956,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 0,00 40.956,00 40.956,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE62003 0,00 0,00 0,00 28.456,00 28.456,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 40: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 1328/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 01006 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-LA GRANJA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE215 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 10.700,00 0,00 10.700,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22103 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00COMBUSTIBLE22105 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22112 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219900 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00MATERIAL DE FERRETERíA223 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22699 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00OTROS GASTOS DIVERSOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23100 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

42B

6 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00INVERSIONES REALES

62 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200599 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00OTROS ACTIVOS MATERIALES

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 1428/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 01006 - TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

0,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 42: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 1528/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 011 - CONSEJO SOCIAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 0,00 180.941,75 180.941,75GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

10 0,00 0,00 0,00 47.533,29 47.533,29ALTOS CARGOS10000 0,00 0,00 0,00 17.674,85 17.674,85RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS10001 0,00 0,00 0,00 28.253,59 28.253,59OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS1000101 0,00 0,00 0,00 1.604,85 1.604,85PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 0,00 109.287,30 109.287,30FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 0,00 40.347,77 40.347,77SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 0,00 7.972,29 7.972,29TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 0,00 4.220,60 4.220,60RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 0,00 21.770,18 21.770,18COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 0,00 32.039,43 32.039,43COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 0,00 2.937,03 2.937,03PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

16 0,00 0,00 0,00 24.121,16 24.121,16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 0,00 23.525,44 23.525,44SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16211 0,00 0,00 0,00 595,72 595,72PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

2 0,00 0,00 0,00 259.383,83 259.383,83BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 0,00 0,00 0,00 6.568,24 6.568,24ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES203 0,00 0,00 0,00 6.568,24 6.568,24MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 1628/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 011 - CONSEJO SOCIAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

21 0,00 0,00 0,00 8.200,00 8.200,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE216 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 0,00 179.615,59 179.615,59MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22105 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS2219999 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00OTROS SUMINISTROS22200 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00COMUNICACIONES TELEFóNICAS22201 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00COMUNICACIONES POSTALES22202 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00COMUNICACIONES TELEGRáFICAS22601 0,00 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV2260601 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00EN LA ULPGC2260602 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00FUERA DE LA ULPGC22701 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00SEGURIDAD22703 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00POSTALES (MENSAJERÍA)2270699 0,00 0,00 0,00 83.615,59 83.615,59OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00IMPRENTA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00DIETAS AL PERSONAL23003 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00DIETAS DEL CONSEJO SOCIAL.23100 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL23103 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00LOCOMOCIÓN DEL CONSEJO SOCIAL.23303 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00OTRAS INDEMNIZACIONES CONSJ.SOCIAL

4 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 1728/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 011 - CONSEJO SOCIAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO48505 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE ULPGC

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62001 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE62004 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 0,00 458.325,58 458.325,58 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 1828/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 015 - RECTORADO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 58.000,00 40.500,00 98.500,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

20 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES203 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE214 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00ELEMENTOS DE TRANSPORTE216 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 41.500,00 31.500,00 73.000,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22001 0,00 0,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES22002 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22106 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO2219902 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00OTROS SUMINISTROS22201 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00COMUNICACIONES POSTALES22202 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00COMUNICACIONES TELEGRáFICAS223 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22601 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV22602 0,00 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2260601 0,00 0,00 6.000,00 7.000,00 13.000,00EN LA ULPGC2260602 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 11.000,00FUERA DE LA ULPGC22699 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS22703 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00POSTALES (MENSAJERÍA)22707 0,00 0,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00IMPRENTA

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 1928/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 015 - RECTORADO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

22799 0,00 0,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00OTROS TRABAJOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 0,00 12.000,00 9.000,00 21.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 7.000,00 4.000,00 11.000,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO484 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00AY. OTROS COLECTIVOS NO INSTITUCIONALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE62003 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00MOBILIARIO Y ENSERES62004 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 65.000,00 55.500,00 120.500,00 TOTAL UGA:

Page 47: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 2028/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02006 - INVERSIONES UNIVERSITARIAS CP

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

6 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200000 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 48: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 2128/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 022 - CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA.

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 246.200,00 0,00 61.550,00 0,00 307.750,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 1.600,00 0,00 400,00 0,00 2.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI216 1.600,00 0,00 400,00 0,00 2.000,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 232.600,00 0,00 58.150,00 0,00 290.750,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 3.200,00 0,00 800,00 0,00 4.000,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 3.200,00 0,00 800,00 0,00 4.000,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22105 160,00 0,00 40,00 0,00 200,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22112 80,00 0,00 20,00 0,00 100,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219900 40,00 0,00 10,00 0,00 50,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219999 160,00 0,00 40,00 0,00 200,00OTROS SUMINISTROS22201 2.000,00 0,00 500,00 0,00 2.500,00COMUNICACIONES POSTALES22601 960,00 0,00 240,00 0,00 1.200,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV2260601 8.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10.000,00EN LA ULPGC22614 42.000,00 0,00 10.500,00 0,00 52.500,00EVALUACION INSTITUCIONAL22628 122.000,00 0,00 30.500,00 0,00 152.500,00PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE22632 2.800,00 0,00 700,00 0,00 3.500,00PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD22699 1.600,00 0,00 400,00 0,00 2.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS2270601 26.400,00 0,00 6.600,00 0,00 33.000,00PLAN DE CALIDAD SERVICIOS/GESTION2270699 8.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10.000,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 12.000,00 0,00 3.000,00 0,00 15.000,00IMPRENTA

23 12.000,00 0,00 3.000,00 0,00 15.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 6.000,00 0,00 1.500,00 0,00 7.500,00DIETAS AL PERSONAL23100 6.000,00 0,00 1.500,00 0,00 7.500,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

Page 49: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 2228/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 022 - CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA.

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

4 9.600,00 0,00 2.400,00 0,00 12.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 9.600,00 0,00 2.400,00 0,00 12.000,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4839999 9.600,00 0,00 2.400,00 0,00 12.000,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 4.200,00 0,00 1.050,00 0,00 5.250,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 4.200,00 0,00 1.050,00 0,00 5.250,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 1.000,00 0,00 250,00 0,00 1.250,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE62003 2.400,00 0,00 600,00 0,00 3.000,00MOBILIARIO Y ENSERES62004 800,00 0,00 200,00 0,00 1.000,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

260.000,00 0,00 65.000,00 0,00 325.000,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 50: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 2328/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02201 - ORDENACIÓN ACADÉMICA, EEES Y TELEFORMACI

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 329.466,25 0,00 0,00 0,00 329.466,25BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI216 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 256.203,25 0,00 0,00 0,00 256.203,25MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 1.530,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22003 150.163,25 0,00 0,00 0,00 150.163,25MATERIAL PARA REPROGRAFÍAS22601 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV2260601 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00EN LA ULPGC2260602 3.060,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00FUERA DE LA ULPGC22612 20.400,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA EN L22621 40.800,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00ACCION ECTS SIST. TRANF. CDTOS. EUROPEOS22703 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00POSTALES (MENSAJERÍA)2270699 2.040,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00IMPRENTA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 5.763,00 0,00 0,00 0,00 5.763,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 2.754,00 0,00 0,00 0,00 2.754,00DIETAS AL PERSONAL23100 3.009,00 0,00 0,00 0,00 3.009,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

24 66.300,00 0,00 0,00 0,00 66.300,00GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS240 66.300,00 0,00 0,00 0,00 66.300,00EDICIóN Y DISTRIBUCIóN

Page 51: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 2428/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02201 - ORDENACIÓN ACADÉMICA, EEES Y TELEFORMACI

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

4 13.397,70 0,00 0,00 0,00 13.397,70TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 13.397,70 0,00 0,00 0,00 13.397,70A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO48304 3.011,04 0,00 0,00 0,00 3.011,04BECAS DE COLABORACIóN EN CENTROS4839999 10.386,66 0,00 0,00 0,00 10.386,66OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 506.524,00 0,00 0,00 0,00 506.524,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 506.524,00 0,00 0,00 0,00 506.524,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 345.924,00 0,00 0,00 0,00 345.924,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE62004 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS6200599 30.600,00 0,00 0,00 0,00 30.600,00OTROS ACTIVOS MATERIALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

849.387,95 0,00 0,00 0,00 849.387,95 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 52: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 2528/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02301 - ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

20 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES203 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI215 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 203.000,00 0,00 203.000,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22001 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES22002 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE2219902 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00MATERIAL DE FERRETERíA2219903 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00MATERIAL FOTOGRáFICO22201 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00COMUNICACIONES POSTALES223 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22403 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00OTROS RIESGOS22601 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV22602 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2260601 0,00 0,00 163.500,00 0,00 163.500,00EN LA ULPGC2260602 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00FUERA DE LA ULPGC22699 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS22701 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00SEGURIDAD2270699 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00IMPRENTA

Page 53: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 2628/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02301 - ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

23 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4839999 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62004 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 54: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 2728/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02302 - AULAS Y ASOCIACIONES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

20 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES203 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 0,00 37.560,00 37.560,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE223 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22403 0,00 0,00 0,00 190,00 190,00OTROS RIESGOS22505 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00OTROS TRIBUTOS2260601 0,00 0,00 0,00 31.655,00 31.655,00EN LA ULPGC2260602 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00FUERA DE LA ULPGC2270699 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00IMPRENTA22799 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00OTROS TRABAJOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4839999 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

Page 55: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 2828/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02302 - TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 56: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 2928/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02303 - SERVICIO DE DEPORTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 237.000,00 0,00 237.000,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 39.500,00 0,00 39.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22001 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES22002 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22103 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00COMBUSTIBLE22105 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22106 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO22108 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00MATERIAL DEPORTIVO, DIDáCTICO Y CULTURAL2219900 0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00OTROS SUMINISTROS22200 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00COMUNICACIONES TELEFóNICAS22201 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00COMUNICACIONES POSTALES223 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22403 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00OTROS RIESGOS22505 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00OTROS TRIBUTOS22601 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV22609 0,00 0,00 129.300,00 0,00 129.300,00ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS22703 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00POSTALES (MENSAJERÍA)22707 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00IMPRENTA22799 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00OTROS TRABAJOS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 3028/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02303 - SERVICIO DE DEPORTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

23 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4830600 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00OTRAS AYUDAS A ESTUDIANTES48506 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO ULPGC.

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE62003 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 TOTAL UGA:

42B

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 3128/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02401 - PROYECTOS DE INVESTIGACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 35.647,00 0,00 0,00 35.647,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 22.407,00 0,00 0,00 22.407,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22601 0,00 1.200,02 0,00 0,00 1.200,02ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV2260601 0,00 12.999,98 0,00 0,00 12.999,98EN LA ULPGC2260602 0,00 4.907,00 0,00 0,00 4.907,00FUERA DE LA ULPGC22799 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00OTROS TRABAJOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 13.240,00 0,00 0,00 13.240,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 6.620,00 0,00 0,00 6.620,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 6.620,00 0,00 0,00 6.620,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 1.192.325,00 0,00 0,00 1.192.325,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 1.192.325,00 0,00 0,00 1.192.325,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO48101 0,00 263.604,00 0,00 0,00 263.604,00PLAN DE FORMACIóN PERSONAL INVESTIGADOR48302 0,00 928.721,00 0,00 0,00 928.721,00BECAS DE TERCER CICLO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 3.537.285,00 0,00 0,00 3.537.285,00INVERSIONES REALES

64 0,00 3.537.285,00 0,00 0,00 3.537.285,00GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMAT.64000 0,00 131.785,00 0,00 0,00 131.785,00INVERSIóN PARA INVESTIGACIóN64004 0,00 3.405.500,00 0,00 0,00 3.405.500,00BOLSA PARA PROYECTOS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 3228/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02401 - TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

0,00 4.765.257,00 0,00 0,00 4.765.257,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 3328/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02402 - SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 475.073,45 0,00 475.073,45GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 80.360,50 0,00 80.360,50FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 33.304,04 0,00 33.304,04SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 7.381,07 0,00 7.381,07TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 3.401,01 0,00 3.401,01RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 15.233,89 0,00 15.233,89COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 19.273,72 0,00 19.273,72COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 1.766,77 0,00 1.766,77PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 275.452,55 0,00 275.452,55LABORALES13010 0,00 0,00 217.709,14 0,00 217.709,14SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 24.391,21 0,00 24.391,21TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 5.176,91 0,00 5.176,91COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA13015 0,00 0,00 9.158,09 0,00 9.158,09COMPONENTE DE INFORMÁTICA13016 0,00 0,00 8.837,04 0,00 8.837,04C. DE PELIGROSIDAD/TOXICIDAD1301710 0,00 0,00 6.797,06 0,00 6.797,06PACE13020 0,00 0,00 3.383,10 0,00 3.383,10COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 6.721,14 0,00 6.721,14INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 6.721,14 0,00 6.721,14COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

16 0,00 0,00 112.539,26 0,00 112.539,26CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 21.090,31 0,00 21.090,31SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 90.692,89 0,00 90.692,89SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 756,06 0,00 756,06PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 3428/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02402 - SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

2 0,00 52.425,30 0,00 0,00 52.425,30BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 22.400,00 0,00 0,00 22.400,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 22.400,00 0,00 0,00 22.400,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 30.025,30 0,00 0,00 30.025,30MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS2219999 0,00 30.025,30 0,00 0,00 30.025,30OTROS SUMINISTROS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 19.060,00 0,00 0,00 19.060,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 19.060,00 0,00 0,00 19.060,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4839999 0,00 19.060,00 0,00 0,00 19.060,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 41.200,00 0,00 0,00 41.200,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 41.200,00 0,00 0,00 41.200,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62003 0,00 41.200,00 0,00 0,00 41.200,00MOBILIARIO Y ENSERES

0,00 112.685,30 475.073,45 0,00 587.758,75 TOTAL UGA:

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 3528/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02403 - PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS2270699 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 3628/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02404 - SERVICIO DE PUBLICACIONES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 64.930,76 0,00 0,00 64.930,76MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22001 0,00 1.226,06 0,00 0,00 1.226,06PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES22002 0,00 1.226,06 0,00 0,00 1.226,06MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22201 0,00 2.450,09 0,00 0,00 2.450,09COMUNICACIONES POSTALES22703 0,00 1.226,06 0,00 0,00 1.226,06POSTALES (MENSAJERÍA)2270699 0,00 58.802,49 0,00 0,00 58.802,49OTROS TRABAJOS TÉCNICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 3.069,24 0,00 0,00 3.069,24INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 1.534,62 0,00 0,00 1.534,62DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 1.534,62 0,00 0,00 1.534,62LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200599 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00OTROS ACTIVOS MATERIALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL UGA:

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 3728/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02410 - TERCER CICLO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 215.974,98 0,00 0,00 0,00 215.974,98BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 80.490,22 0,00 0,00 0,00 80.490,22MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 3.065,11 0,00 0,00 0,00 3.065,11ORDINARIO NO INVENTARIABLE22602 18.360,00 0,00 0,00 0,00 18.360,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2260601 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00EN LA ULPGC2260602 3.065,11 0,00 0,00 0,00 3.065,11FUERA DE LA ULPGC22631 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00FONDO PARA PROGRAMA DE DOCTORADO22635 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00DOCTORADO MENCIÓN CALIDAD22699 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 135.484,76 0,00 0,00 0,00 135.484,76INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 4.597,19 0,00 0,00 0,00 4.597,19DIETAS AL PERSONAL23001 35.862,39 0,00 0,00 0,00 35.862,39DIETAS POR TESIS DOCTORALES23100 6.130,32 0,00 0,00 0,00 6.130,32LOCOMOCIóN DEL PERSONAL23101 88.894,86 0,00 0,00 0,00 88.894,86LOCOMOCIóN TESIS DOCTORALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 30.651,62 0,00 0,00 0,00 30.651,62TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 30.651,62 0,00 0,00 0,00 30.651,62A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4839999 30.651,62 0,00 0,00 0,00 30.651,62OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

6 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00INVERSIONES REALES

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 3828/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02410 - TERCER CICLO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

62 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200503 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00FONDO PARA PROGRAMA DE DOCTORADO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

266.626,60 0,00 0,00 0,00 266.626,60 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 66: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 3928/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02501 - POLÍTICA ASISTENCIAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

4 1.028.253,00 0,00 0,00 0,00 1.028.253,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 1.028.253,00 0,00 0,00 0,00 1.028.253,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO48303 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00BECAS DE COLABORACIóN EN DEPARTAMENTOS48304 117.363,00 0,00 0,00 0,00 117.363,00BECAS DE COLABORACIóN EN CENTROS48305 21.707,50 0,00 0,00 0,00 21.707,50BECAS DE BIBLIOTECAS4830600 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00OTRAS AYUDAS A ESTUDIANTES4830603 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00AYUDAS CURSOS Y PRÁCTICAS4830604 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00AYUDAS ORLAS FIN DE CURSO4830606 6.750,00 0,00 0,00 0,00 6.750,00PROY. ASOCIACIONES-VIAJE REPRESENTANTES4830608 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00ACCIONES DE APOYO A LA MOVILIDAD DE ESTU4830609 528.253,00 0,00 0,00 0,00 528.253,00AYUDAS A RESIDENTES UNIVERSITARIOS4839901 9.397,50 0,00 0,00 0,00 9.397,50BECAS COLABORACIÓN SERVICIO DEPORTES4839902 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00BECAS COLABORACIÓN PREINSCRIPCIÓN-MATRÍC4839917 151.191,00 0,00 0,00 0,00 151.191,00BC AULAS,SERVICIOS Y APOYO SG INVESTIGAC4839999 44.091,00 0,00 0,00 0,00 44.091,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

1.028.253,00 0,00 0,00 0,00 1.028.253,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 67: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 4028/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02502 - ACCESO Y ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 447.500,00 0,00 0,00 0,00 447.500,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 1.345,00 0,00 0,00 0,00 1.345,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE216 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 399.495,00 0,00 0,00 0,00 399.495,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 6.468,00 0,00 0,00 0,00 6.468,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22001 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES22002 2.710,00 0,00 0,00 0,00 2.710,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22105 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22112 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU22201 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00COMUNICACIONES POSTALES22601 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV22602 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2260601 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00EN LA ULPGC2260602 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00FUERA DE LA ULPGC22623 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00COORDINACIÓN ACCESO A LA UNIVERSIDAD22625 130.035,00 0,00 0,00 0,00 130.035,00PROGRAMA VOCALES2270601 15.532,00 0,00 0,00 0,00 15.532,00PLAN DE CALIDAD SERVICIOS/GESTION22707 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00IMPRENTA22799 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00OTROS TRABAJOS

23 46.660,00 0,00 0,00 0,00 46.660,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00DIETAS AL PERSONAL23100 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL23300 1.660,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00OTRAS INDEMNIZACIONESAL PERSONAL

Page 68: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 4128/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02502 - ACCESO Y ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62003 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00MOBILIARIO Y ENSERES62004 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 69: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 4228/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02601 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 2.209.984,05 0,00 2.209.984,05GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 79.345,53 0,00 79.345,53FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 28.945,97 0,00 28.945,97SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 6.190,76 0,00 6.190,76TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 3.086,93 0,00 3.086,93RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 14.889,59 0,00 14.889,59COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 24.029,57 0,00 24.029,57COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 2.202,71 0,00 2.202,71PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 1.569.228,29 0,00 1.569.228,29LABORALES13010 0,00 0,00 1.200.914,83 0,00 1.200.914,83SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 100.200,31 0,00 100.200,31TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 44.617,25 0,00 44.617,25COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA13015 0,00 0,00 164.846,71 0,00 164.846,71COMPONENTE DE INFORMÁTICA1301710 0,00 0,00 42.072,00 0,00 42.072,00PACE13020 0,00 0,00 16.577,19 0,00 16.577,19COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 37.205,67 0,00 37.205,67INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 37.205,67 0,00 37.205,67COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

16 0,00 0,00 524.204,56 0,00 524.204,56CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 16.179,65 0,00 16.179,65SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 507.745,72 0,00 507.745,72SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 279,19 0,00 279,19PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

Page 70: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 4328/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02601 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 1.155.673,10 0,00 1.155.673,10BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 23.810,00 0,00 23.810,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE216 0,00 0,00 22.610,00 0,00 22.610,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 1.131.863,10 0,00 1.131.863,10MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22112 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219902 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00MATERIAL DE FERRETERíA2270699 0,00 0,00 926.663,10 0,00 926.663,10OTROS TRABAJOS TÉCNICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4839999 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 246.878,09 0,00 246.878,09INVERSIONES REALES

62 0,00 0,00 246.878,09 0,00 246.878,09INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE62004 0,00 0,00 240.278,09 0,00 240.278,09EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS6200500 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00FONDOS BIBLIOGRáFICOS

Page 71: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 4428/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02601 - INFORMATICA Y COMUNICACIONES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 3.627.535,24 0,00 3.627.535,24 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 72: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 4528/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02602 - FORMACION CONTINUA Y EXTENSION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 0,00 36.120,00 36.120,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 0,00 30.920,00 30.920,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 0,00 6.625,00 6.625,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22001 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES22002 0,00 0,00 0,00 451,00 451,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22003 0,00 0,00 0,00 902,00 902,00MATERIAL PARA REPROGRAFÍAS22201 0,00 0,00 0,00 902,00 902,00COMUNICACIONES POSTALES22299 0,00 0,00 0,00 361,00 361,00OTRAS COMUNICACIONES22602 0,00 0,00 0,00 1.829,00 1.829,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2260601 0,00 0,00 0,00 2.510,00 2.510,00EN LA ULPGC2260602 0,00 0,00 0,00 14.740,00 14.740,00FUERA DE LA ULPGC2270699 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00IMPRENTA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 0,00 0,00 0,00 7.380,00 7.380,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 0,00 0,00 0,00 7.380,00 7.380,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4839999 0,00 0,00 0,00 7.380,00 7.380,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

6 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00INVERSIONES REALES

Page 73: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 4628/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02602 - FORMACION CONTINUA Y EXTENSION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62004 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 74: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 4728/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02604 - PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 0,00 68.300,00 68.300,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 0,00 45.300,00 45.300,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE2260601 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00EN LA ULPGC22699 0,00 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00OTROS GASTOS DIVERSOS22707 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00IMPRENTA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62001 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE62004 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS

42B

0,00 0,00 0,00 74.300,00 74.300,00 TOTAL UGA:

Page 75: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 4828/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02605 - OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECIFICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22202 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00COMUNICACIONES TELEGRáFICAS22602 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2260601 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00EN LA ULPGC2260602 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00FUERA DE LA ULPGC22703 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00POSTALES (MENSAJERÍA)22706 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TéCNICOS22707 0,00 0,00 0,00 4.100,00 4.100,00IMPRENTA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 76: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 4928/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02701 - PROFESORADO.

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 96.200,00 0,00 0,00 0,00 96.200,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 86.700,00 0,00 0,00 0,00 86.700,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22601 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV2260601 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00EN LA ULPGC2260602 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00FUERA DE LA ULPGC22636 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00PROGRAMA DE VISITANTES22699 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00OTROS GASTOS DIVERSOS2270699 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00IMPRENTA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00DIETAS AL PERSONAL23100 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 66.950,00 0,00 0,00 0,00 66.950,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 66.950,00 0,00 0,00 0,00 66.950,00A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO48100 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00PLAN DE FORMACIóN DEL PERSONAL DOCENTE48199 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00OTRAS AYUDAS AL PROFESORADO4839999 7.950,00 0,00 0,00 0,00 7.950,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES

163.150,00 0,00 0,00 0,00 163.150,00 TOTAL UGA:

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 5028/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02801 - RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 0,00 200.763,92 200.763,92BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 0,00 168.423,92 168.423,92MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE2219902 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00MATERIAL DE FERRETERíA22201 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00COMUNICACIONES POSTALES22402 0,00 0,00 0,00 23.200,00 23.200,00SEGUROS DE BECARIOS22403 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00OTROS RIESGOS22601 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV2260601 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00EN LA ULPGC2260602 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00FUERA DE LA ULPGC2260687 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00CAMPUS DE EXCELENCIA22614 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00EVALUACION INSTITUCIONAL22620 0,00 0,00 0,00 17.022,40 17.022,40ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD (OM)22637 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00PROMOCION INTERNACIONAL DE LA ULPGC22699 0,00 0,00 0,00 901,52 901,52OTROS GASTOS DIVERSOS22703 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00POSTALES (MENSAJERÍA)2270699 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00IMPRENTA

23 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 5128/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02801 - RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

4 554.127,60 0,00 0,00 220.143,31 774.270,91TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

48 554.127,60 0,00 0,00 220.143,31 774.270,91A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO4810202 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00TS- ULPGC4810203 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00TS APORTACION DEL OAPEE48107 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00PROGRAMA DE COOPERACION INTERUNIVERSIT.48109 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00PROYECTOS UNIÓN EUROPEA48111 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00OTRA MOV.AMERICA LATINA4820401 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00ERASMUS MOVILIDAD ULPGC4820402 3.672,00 0,00 0,00 0,00 3.672,00ERASMUS MOVILIDAD OAPEE4830001 115.050,00 0,00 0,00 0,00 115.050,00SM- UNIÓN EUROPEA4830003 153.600,00 0,00 0,00 0,00 153.600,00SOCRATES ERASMUS ESTUDIANTES OAPEE4830004 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00ERASMUS ESTUDIANTES EN PRACTICAS4830005 7.905,60 0,00 0,00 0,00 7.905,60ERASMUS ESTUDIANTES PRACTICAS OAPEE48301 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00OTRAS BECAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES4830110 213.100,00 0,00 0,00 0,00 213.100,00OTRAS BECAS DE MOVILIDAD; SÉNECA4830605 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00FUNDACIÓN CAROLINA.48308 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00PROGRAMA AMÉRICA LATINA-USA-AUSTRALIA4839999 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00OTRAS BECAS A ESTUDIANTES48511 0,00 0,00 0,00 34.143,31 34.143,31APORTACIONES SOLIDARIAS

42B

6 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00INVERSIONES REALES

62 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62004 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS6200500 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00FONDOS BIBLIOGRáFICOS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 5228/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02801 - RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

554.127,60 0,00 0,00 421.907,23 976.034,83 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 80: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 5328/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 02802 - COMUNICACIONES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 127.319,94 0,00 0,00 100.330,06 227.650,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 0,00 330,06 330,06REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 0,00 0,00 330,06 330,06MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 127.319,94 0,00 0,00 100.000,00 227.319,94MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22201 1.680,06 0,00 0,00 0,00 1.680,06COMUNICACIONES POSTALES22602 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2270602 0,00 0,00 0,00 86.000,00 86.000,00PLAN DE COMUNICACION2270699 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 60.000,00 0,00 0,00 4.000,00 64.000,00IMPRENTA22799 3.639,88 0,00 0,00 0,00 3.639,88OTROS TRABAJOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

127.319,94 0,00 0,00 100.330,06 227.650,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Page 82: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad
Page 83: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 24328/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 300 - EDIFICIO DE ARQUITECTURA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 379.856,52 0,00 379.856,52GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 129.011,09 0,00 129.011,09FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 55.282,96 0,00 55.282,96SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 14.228,02 0,00 14.228,02TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 5.668,35 0,00 5.668,35RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 24.047,17 0,00 24.047,17COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 27.283,58 0,00 27.283,58COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 2.501,01 0,00 2.501,01PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 158.223,15 0,00 158.223,15LABORALES13010 0,00 0,00 129.260,34 0,00 129.260,34SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 21.319,94 0,00 21.319,94TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 1.832,82 0,00 1.832,82COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA1301710 0,00 0,00 3.441,88 0,00 3.441,88PACE13020 0,00 0,00 2.368,17 0,00 2.368,17COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 3.968,44 0,00 3.968,44INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 3.968,44 0,00 3.968,44COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

42B

16 0,00 0,00 88.653,84 0,00 88.653,84CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 33.870,51 0,00 33.870,51SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 53.523,23 0,00 53.523,23SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 1.260,10 0,00 1.260,10PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 24428/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 300 - EDIFICIO DE ARQUITECTURA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 15.412,68 0,00 15.412,68BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 10.912,68 0,00 10.912,68MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 494,66 0,00 494,66MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22105 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS2219900 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 4.168,02 0,00 4.168,02MATERIAL DE FERRETERíA223 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22707 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00IMPRENTA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62003 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

42B

0,00 0,00 410.269,20 0,00 410.269,20 TOTAL UGA:

Page 85: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 24528/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 305 - EDIFICIO DE CIENCIAS BASICAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 330.962,33 0,00 330.962,33GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 151.026,58 0,00 151.026,58FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 66.366,57 0,00 66.366,57SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 14.674,64 0,00 14.674,64TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 6.802,02 0,00 6.802,02RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 29.018,81 0,00 29.018,81COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 31.288,51 0,00 31.288,51COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 2.876,03 0,00 2.876,03PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 101.596,19 0,00 101.596,19LABORALES13010 0,00 0,00 89.278,59 0,00 89.278,59SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 6.498,63 0,00 6.498,63TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 1.832,82 0,00 1.832,82COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA1301710 0,00 0,00 2.294,60 0,00 2.294,60PACE13020 0,00 0,00 1.691,55 0,00 1.691,55COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 2.737,31 0,00 2.737,31INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 2.737,31 0,00 2.737,31COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

42B

16 0,00 0,00 75.602,25 0,00 75.602,25CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 39.660,07 0,00 39.660,07SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 34.430,06 0,00 34.430,06SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 1.512,12 0,00 1.512,12PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 24628/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 305 - EDIFICIO DE CIENCIAS BASICAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 33.067,22 0,00 33.067,22BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 21.800,00 0,00 21.800,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 11.167,22 0,00 11.167,22MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22112 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219900 0,00 0,00 5.467,22 0,00 5.467,22PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00OTROS SUMINISTROS22201 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00COMUNICACIONES POSTALES223 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS2270699 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23100 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00INVERSIONES REALES

62 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62003 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

63 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00INVERSIÓN REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCION

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 24728/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 305 - EDIFICIO DE CIENCIAS BASICAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

6300100 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.63003 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 376.029,55 0,00 376.029,55 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 24828/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 310 - EDIFICIO CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 622.847,83 0,00 622.847,83GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 312.108,07 0,00 312.108,07FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 136.535,81 0,00 136.535,81SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 28.892,40 0,00 28.892,40TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 13.877,36 0,00 13.877,36RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 59.842,04 0,00 59.842,04COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 65.831,03 0,00 65.831,03COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 7.129,43 0,00 7.129,43PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 166.989,50 0,00 166.989,50LABORALES13010 0,00 0,00 142.224,15 0,00 142.224,15SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 16.541,95 0,00 16.541,95TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 1.832,82 0,00 1.832,82COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA1301710 0,00 0,00 3.684,10 0,00 3.684,10PACE13020 0,00 0,00 2.706,48 0,00 2.706,48COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 4.360,97 0,00 4.360,97INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 4.360,97 0,00 4.360,97COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

42B

16 0,00 0,00 139.389,29 0,00 139.389,29CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 79.924,29 0,00 79.924,29SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 56.545,66 0,00 56.545,66SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 2.919,34 0,00 2.919,34PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 24928/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 310 - EDIFICIO CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 58.250,44 0,00 58.250,44BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE215 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 22.250,44 0,00 22.250,44MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22103 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00COMBUSTIBLE22105 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS2219900 0,00 0,00 4.450,00 0,00 4.450,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 4.250,44 0,00 4.250,44OTROS SUMINISTROS22799 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00OTROS TRABAJOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE

42B

0,00 0,00 687.098,27 0,00 687.098,27 TOTAL UGA:

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 25028/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 315 - EDIFICIO DE CIENCIAS JURIDICAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 532.773,64 0,00 532.773,64GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 237.544,92 0,00 237.544,92FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 103.661,58 0,00 103.661,58SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 15.405,74 0,00 15.405,74TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 10.476,35 0,00 10.476,35RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 47.187,12 0,00 47.187,12COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 55.067,78 0,00 55.067,78COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 5.746,35 0,00 5.746,35PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 170.944,08 0,00 170.944,08LABORALES13010 0,00 0,00 146.908,86 0,00 146.908,86SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 16.283,48 0,00 16.283,48TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 1.832,82 0,00 1.832,82COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA1301710 0,00 0,00 3.212,44 0,00 3.212,44PACE13020 0,00 0,00 2.706,48 0,00 2.706,48COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 4.509,66 0,00 4.509,66INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 4.509,66 0,00 4.509,66COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

42B

16 0,00 0,00 119.774,98 0,00 119.774,98CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 68.206,09 0,00 68.206,09SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 49.276,59 0,00 49.276,59SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 2.292,30 0,00 2.292,30PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 25128/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 315 - EDIFICIO DE CIENCIAS JURIDICAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 50.689,11 0,00 50.689,11BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE216 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 13.689,11 0,00 13.689,11MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 2.089,11 0,00 2.089,11ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22105 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22112 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219900 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00MATERIAL DE FERRETERíA2219904 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00MATERIAL AUDIOVISUAL2219999 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00OTROS SUMINISTROS22201 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00COMUNICACIONES POSTALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE

0,00 0,00 589.462,75 0,00 589.462,75 TOTAL UGA:

Page 92: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 25228/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 320 - EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 526.418,16 0,00 526.418,16GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 243.264,22 0,00 243.264,22FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 103.661,58 0,00 103.661,58SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 18.532,50 0,00 18.532,50TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 10.476,35 0,00 10.476,35RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 47.187,12 0,00 47.187,12COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 56.319,32 0,00 56.319,32COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 7.087,35 0,00 7.087,35PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 161.554,44 0,00 161.554,44LABORALES13010 0,00 0,00 132.909,06 0,00 132.909,06SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 21.084,93 0,00 21.084,93TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 2.209,32 0,00 2.209,32COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA1301710 0,00 0,00 2.982,96 0,00 2.982,96PACE13020 0,00 0,00 2.368,17 0,00 2.368,17COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 4.085,92 0,00 4.085,92INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 4.085,92 0,00 4.085,92COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

42B

16 0,00 0,00 117.513,58 0,00 117.513,58CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 71.268,73 0,00 71.268,73SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 44.017,06 0,00 44.017,06SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 2.227,79 0,00 2.227,79PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

Page 93: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 25328/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 320 - EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22112 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219900 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00MATERIAL DE FERRETERíA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE62004 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

63 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00INVERSIÓN REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCION6300599 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00OTROS ACTIVOS MATERIALES.

0,00 0,00 570.418,16 0,00 570.418,16 TOTAL UGA:

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 25428/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 325 - EDIFICIO DE EDUCACION FISICA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 371.573,39 0,00 371.573,39GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 124.208,47 0,00 124.208,47FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 55.282,96 0,00 55.282,96SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 9.058,20 0,00 9.058,20TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 5.668,35 0,00 5.668,35RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 24.047,17 0,00 24.047,17COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 27.283,58 0,00 27.283,58COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 2.868,21 0,00 2.868,21PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 156.482,67 0,00 156.482,67LABORALES13010 0,00 0,00 131.332,32 0,00 131.332,32SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 17.275,53 0,00 17.275,53TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 1.832,82 0,00 1.832,82COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA1301710 0,00 0,00 3.673,83 0,00 3.673,83PACE13020 0,00 0,00 2.368,17 0,00 2.368,17COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 4.030,86 0,00 4.030,86INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 4.030,86 0,00 4.030,86COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

42B

16 0,00 0,00 86.851,39 0,00 86.851,39CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 32.621,83 0,00 32.621,83SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 52.969,46 0,00 52.969,46SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 1.260,10 0,00 1.260,10PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 25528/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 325 - EDIFICIO DE EDUCACION FISICA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 10.300,00 0,00 10.300,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE215 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00MOBILIARIO Y ENSERES216 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 8.600,00 0,00 8.600,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22103 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00COMBUSTIBLE22105 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS2219900 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00OTROS SUMINISTROS22201 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00COMUNICACIONES POSTALES22699 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00OTROS GASTOS DIVERSOS22703 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00POSTALES (MENSAJERÍA)2270699 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00OTROS TRABAJOS TÉCNICOS22707 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00IMPRENTA22799 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00OTROS TRABAJOS

42B

6 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00INVERSIONES REALES

62 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE62003 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 25628/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 325 - EDIFICIO DE EDUCACION FISICA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 390.873,39 0,00 390.873,39 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 97: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 25728/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 330 - EDIF. DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 527.649,95 0,00 527.649,95GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 237.590,51 0,00 237.590,51FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 103.567,43 0,00 103.567,43SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 16.808,78 0,00 16.808,78TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 10.476,35 0,00 10.476,35RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 46.622,12 0,00 46.622,12COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 55.067,78 0,00 55.067,78COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 5.048,05 0,00 5.048,05PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 166.565,41 0,00 166.565,41LABORALES13010 0,00 0,00 142.224,15 0,00 142.224,15SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 16.209,64 0,00 16.209,64TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 1.832,82 0,00 1.832,82COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA1301710 0,00 0,00 3.592,32 0,00 3.592,32PACE13020 0,00 0,00 2.706,48 0,00 2.706,48COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 4.360,97 0,00 4.360,97INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 4.360,97 0,00 4.360,97COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

42B

16 0,00 0,00 119.133,06 0,00 119.133,06CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 60.499,57 0,00 60.499,57SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 56.405,70 0,00 56.405,70SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 2.227,79 0,00 2.227,79PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 25828/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 330 - EDIF. DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 35.578,00 0,00 35.578,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 18.878,00 0,00 18.878,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 14.478,00 0,00 14.478,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE215 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00MOBILIARIO Y ENSERES216 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 16.700,00 0,00 16.700,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22103 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00COMBUSTIBLE22105 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22106 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO22112 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219900 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00OTROS SUMINISTROS223 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22706 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TéCNICOS22799 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00OTROS TRABAJOS

42B

6 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00INVERSIONES REALES

63 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00INVERSIÓN REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCION63000 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 25928/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 330 - TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

0,00 0,00 567.227,95 0,00 567.227,95 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

Page 100: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 26028/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 335 - EDIFICIO DE FORMACION DEL PROFESORADO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 431.687,97 0,00 431.687,97GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 246.835,25 0,00 246.835,25FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 107.966,11 0,00 107.966,11SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 22.055,94 0,00 22.055,94TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 10.789,82 0,00 10.789,82RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 48.093,73 0,00 48.093,73COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 53.065,31 0,00 53.065,31COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 4.864,34 0,00 4.864,34PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 86.128,77 0,00 86.128,77LABORALES13010 0,00 0,00 70.594,08 0,00 70.594,08SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 12.345,77 0,00 12.345,77TRIENIOS DEL PAS LABORAL1301710 0,00 0,00 1.835,68 0,00 1.835,68PACE13020 0,00 0,00 1.353,24 0,00 1.353,24COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 2.164,88 0,00 2.164,88INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 2.164,88 0,00 2.164,88COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

16 0,00 0,00 96.559,07 0,00 96.559,07CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 64.846,77 0,00 64.846,77SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 29.136,90 0,00 29.136,90SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 2.575,40 0,00 2.575,40PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

2 0,00 0,00 17.349,22 0,00 17.349,22BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Page 101: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 26128/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 335 - EDIFICIO DE FORMACION DEL PROFESORADO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 4.801,01 0,00 4.801,01REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 601,01 0,00 601,01EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE215 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 12.548,21 0,00 12.548,21MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 2.784,03 0,00 2.784,03ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22103 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00COMBUSTIBLE22105 0,00 0,00 647,00 0,00 647,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22112 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219900 0,00 0,00 2.157,00 0,00 2.157,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00OTROS SUMINISTROS22201 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00COMUNICACIONES POSTALES22707 0,00 0,00 1.600,18 0,00 1.600,18IMPRENTA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62003 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00MOBILIARIO Y ENSERES62004 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS

63 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00INVERSIÓN REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCION63003 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 26228/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 335 - EDIFICIO DE FORMACION DEL PROFESORADO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 454.037,19 0,00 454.037,19 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 26328/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 340 - EDIFICIO DE HUMANIDADES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 643.807,73 0,00 643.807,73GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 266.810,65 0,00 266.810,65FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 114.556,89 0,00 114.556,89SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 23.704,70 0,00 23.704,70TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 11.610,02 0,00 11.610,02RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 51.028,76 0,00 51.028,76COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 60.324,25 0,00 60.324,25COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 5.586,03 0,00 5.586,03PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 224.548,90 0,00 224.548,90LABORALES13010 0,00 0,00 185.854,62 0,00 185.854,62SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 30.263,10 0,00 30.263,10TRIENIOS DEL PAS LABORAL1301710 0,00 0,00 5.048,08 0,00 5.048,08PACE13020 0,00 0,00 3.383,10 0,00 3.383,10COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 5.709,58 0,00 5.709,58INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 5.709,58 0,00 5.709,58COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

16 0,00 0,00 146.738,60 0,00 146.738,60CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 68.273,48 0,00 68.273,48SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 75.985,31 0,00 75.985,31SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 2.479,81 0,00 2.479,81PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

2 0,00 0,00 18.000,97 0,00 18.000,97BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 26428/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 340 - EDIFICIO DE HUMANIDADES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 11.500,97 0,00 11.500,97MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22105 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22112 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219900 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 1.700,97 0,00 1.700,97MATERIAL DE FERRETERíA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

6 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62003 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

63 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00INVERSIÓN REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCION63004 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

0,00 0,00 670.808,70 0,00 670.808,70 TOTAL UGA:

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 26528/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 345 - EDIFICIO DE INFORMATICA Y MATEMATICAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 478.770,93 0,00 478.770,93GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 217.616,70 0,00 217.616,70FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 92.672,12 0,00 92.672,12SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 15.940,91 0,00 15.940,91TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 9.342,68 0,00 9.342,68RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 42.780,48 0,00 42.780,48COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 52.314,39 0,00 52.314,39COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 4.566,12 0,00 4.566,12PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 149.454,12 0,00 149.454,12LABORALES13010 0,00 0,00 124.575,63 0,00 124.575,63SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 17.465,06 0,00 17.465,06TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 1.832,82 0,00 1.832,82COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA1301710 0,00 0,00 3.212,44 0,00 3.212,44PACE13020 0,00 0,00 2.368,17 0,00 2.368,17COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 3.819,75 0,00 3.819,75INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 3.819,75 0,00 3.819,75COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

42B

16 0,00 0,00 107.880,36 0,00 107.880,36CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 55.324,21 0,00 55.324,21SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 50.580,38 0,00 50.580,38SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 1.975,77 0,00 1.975,77PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 26628/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 345 - EDIFICIO DE INFORMATICA Y MATEMATICAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 24.453,95 0,00 24.453,95BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

20 0,00 0,00 1.091,16 0,00 1.091,16ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES203 0,00 0,00 1.091,16 0,00 1.091,16MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 7.100,00 0,00 7.100,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI213 0,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE215 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 15.962,79 0,00 15.962,79MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22103 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00COMBUSTIBLE22105 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22106 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO22112 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219900 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 4.042,79 0,00 4.042,79MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00OTROS SUMINISTROS22201 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00COMUNICACIONES POSTALES223 0,00 0,00 330,00 0,00 330,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22707 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00IMPRENTA

23 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23100 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 26728/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 345 - EDIFICIO DE INFORMATICA Y MATEMATICAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

6 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00INVERSIONES REALES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

62 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200000 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES6200100 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE62003 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00MOBILIARIO Y ENSERES62004 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00EQUIPOS PROCESOS INFORMáTICOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 515.224,88 0,00 515.224,88 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 26828/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 350 - EDIFICIO DE INGENIERIAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 649.682,29 0,00 649.682,29GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 308.041,43 0,00 308.041,43FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 136.629,96 0,00 136.629,96SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 20.991,26 0,00 20.991,26TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 13.877,36 0,00 13.877,36RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 60.407,04 0,00 60.407,04COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 68.334,11 0,00 68.334,11COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 7.801,70 0,00 7.801,70PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 191.156,57 0,00 191.156,57LABORALES13010 0,00 0,00 164.557,38 0,00 164.557,38SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 18.050,22 0,00 18.050,22TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 1.832,82 0,00 1.832,82COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA1301710 0,00 0,00 3.671,36 0,00 3.671,36PACE13020 0,00 0,00 3.044,79 0,00 3.044,79COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 5.050,88 0,00 5.050,88INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 5.050,88 0,00 5.050,88COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

42B

16 0,00 0,00 145.433,41 0,00 145.433,41CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 86.677,20 0,00 86.677,20SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 55.578,83 0,00 55.578,83SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 3.177,38 0,00 3.177,38PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

Page 109: cubierta presupuestos 09a - ulpgc.es · 3 b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad

Presupuesto por UGA

Fecha : Página 26928/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 350 - EDIFICIO DE INGENIERIAS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 46.299,75 0,00 46.299,75BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

20 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES203 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE215 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 23.299,75 0,00 23.299,75MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22103 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00COMBUSTIBLE22105 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS2219900 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 2.499,75 0,00 2.499,75OTROS SUMINISTROS22201 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00COMUNICACIONES POSTALES223 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

42B

6 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00INVERSIONES REALES

62 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO62003 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 27028/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 350 - TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

0,00 0,00 710.982,04 0,00 710.982,04 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 27128/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 355 - EDIFICIO DE VETERINARIA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

1 0,00 0,00 602.896,87 0,00 602.896,87GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

12 0,00 0,00 155.048,55 0,00 155.048,55FUNCIONARIOS12010 0,00 0,00 66.366,57 0,00 66.366,57SUELDOS DEL PAS12011 0,00 0,00 18.704,51 0,00 18.704,51TRIENIOS DEL PAS12110 0,00 0,00 6.802,02 0,00 6.802,02RESIDENCIA DEL PAS12111 0,00 0,00 29.018,81 0,00 29.018,81COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS12112 0,00 0,00 31.288,51 0,00 31.288,51COMPLEMENTO ESPECíFICO DEL PAS1211210 0,00 0,00 2.868,13 0,00 2.868,13PACE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

13 0,00 0,00 297.551,04 0,00 297.551,04LABORALES13010 0,00 0,00 242.403,39 0,00 242.403,39SUELDOS DEL PAS LABORAL13011 0,00 0,00 30.019,21 0,00 30.019,21TRIENIOS DEL PAS LABORAL13013 0,00 0,00 1.832,82 0,00 1.832,82COMPONENTE DE DIRECCIÓN O JEFATURA13016 0,00 0,00 12.720,04 0,00 12.720,04C. DE PELIGROSIDAD/TOXICIDAD1301710 0,00 0,00 6.177,55 0,00 6.177,55PACE13020 0,00 0,00 4.398,03 0,00 4.398,03COMPONENTE GENERAL AL PUESTO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

15 0,00 0,00 7.434,23 0,00 7.434,23INCENTIVOS AL RENDIMIENTO15011 0,00 0,00 7.434,23 0,00 7.434,23COMPONENTE DE CALIDAD DEL PAS LABORAL

16 0,00 0,00 142.863,05 0,00 142.863,05CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES16010 0,00 0,00 40.705,79 0,00 40.705,79SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO16011 0,00 0,00 100.645,14 0,00 100.645,14SEGURIDAD SOCIAL PAS LABORAL16211 0,00 0,00 1.512,12 0,00 1.512,12PAGAS COMPENSACIóN/CONCERTACIóN 91 PAS

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 27228/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 355 - EDIFICIO DE VETERINARIA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 9.400,00 0,00 9.400,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22002 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00MAT. INFORMáTICO NO INVENTARIABLE22103 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00COMBUSTIBLE2219900 0,00 0,00 3.225,27 0,00 3.225,27PRODUCTOS DE LIMPIEZA2219902 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00MATERIAL DE FERRETERíA2219999 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00OTROS SUMINISTROS22201 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00COMUNICACIONES POSTALES223 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00TRANSPORTE DE MERCANCÍAS22799 0,00 0,00 574,73 0,00 574,73OTROS TRABAJOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23100 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

42B

6 0,00 0,00 10.425,48 0,00 10.425,48INVERSIONES REALES

62 0,00 0,00 10.425,48 0,00 10.425,48INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO6200100 0,00 0,00 8.385,48 0,00 8.385,48MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE62003 0,00 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00MOBILIARIO Y ENSERES

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 27328/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 355 - EDIFICIO DE VETERINARIA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 627.322,35 0,00 627.322,35 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 27428/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 360 - ADMÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

2 0,00 0,00 29.520,00 0,00 29.520,00BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

21 0,00 0,00 14.120,00 0,00 14.120,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI212 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 0,00 0,00 11.520,00 0,00 11.520,00MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE215 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

22 0,00 0,00 12.900,00 0,00 12.900,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS22000 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00ORDINARIO NO INVENTARIABLE22100 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00ENERGíA ELéCTRICA22105 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00PRODUCTOS ALIMENTICIOS22111 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00REPUESTOS MAQUINARIA,ELEMENTOS TRANSPORT22112 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO Y DE COMU2219902 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00MATERIAL DE FERRETERíA22601 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV2260602 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00FUERA DE LA ULPGC22707 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00IMPRENTA

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

23 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00INDEMNIZACIONES POR RAZóN DEL SERVICIO23000 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00DIETAS AL PERSONAL23100 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00LOCOMOCIóN DEL PERSONAL

6 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00INVERSIONES REALES

62 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00INVERSIÓN N. ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

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Presupuesto por UGA

Fecha : Página 27528/11/2008

Año Presupuestario: 2009 Cod. Presupuesto: 1

UGA: 360 - ADMÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42ADOCENCIA

42B

INVESTIGACIÓN

42CGESTIÓN Y SERVICIOSA LA C.UNIVERSITARIA

42D

IMPACTO SOCIAL YSERVICIOS A LA SOCIEDAD TOTAL

62003 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

0,00 0,00 35.520,00 0,00 35.520,00 TOTAL UGA:

PROGRAMASESTRUCTURA ECONÓMICA

42BINVESTIGACIÓN

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