803
Diputacio de Valencia 16:43:27 28/02/2017 Fecha Obtención ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA (2016) Pág. 1 Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA. GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 01 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 01100 CARGA FINANCIERA DE LA DEUDA 32.200.301,06 32.200.301,06 29.806.836,65 27.605.919,48 26.259.551,30 1.346.368,18 4.594.381,58 32.200.301,06 32.200.301,06 29.806.836,65 27.605.919,48 26.259.551,30 1.346.368,18 4.594.381,58 Total Gr. Progra. . . . 4.594.381,58 29.806.836,65 1.346.368,18 26.259.551,30 27.605.919,48 32.200.301,06 32.200.301,06 Total Política 4.594.381,58 29.806.836,65 1.346.368,18 26.259.551,30 27.605.919,48 32.200.301,06 32.200.301,06 Total Área de Gasto

Diputacio de Valencia Fecha Obtención 28/02/2017 16:43:27 · Diputacio de Valencia Fecha Obtención 28/02/2017 16:43:27 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN

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  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 1

    Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    01 DEUDA PÚBLICA.

    011 DEUDA PÚBLICA.

    01100 CARGA FINANCIERA DE LA DEUDA 32.200.301,06 32.200.301,06 29.806.836,65 27.605.919,48 26.259.551,30 1.346.368,18 4.594.381,58

    32.200.301,06 32.200.301,06 29.806.836,65 27.605.919,48 26.259.551,30 1.346.368,18 4.594.381,58Total Gr. Progra. . . .

    4.594.381,5829.806.836,65 1.346.368,1826.259.551,3027.605.919,4832.200.301,0632.200.301,06Total Política

    4.594.381,5829.806.836,65 1.346.368,1826.259.551,3027.605.919,4832.200.301,0632.200.301,06Total Área de Gasto

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 2

    Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

    132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

    13200 REHABILIT.CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00

    150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00Total Gr. Progra. . . .

    133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

    13300 ORDE. TRAF Y ESTAC. 1.143.233,43 1.143.233,43 1.142.325,93 1.112.060,37 958.885,58 153.174,79 31.173,06

    13305 ORDE. TRAF Y ESTAC. 31.956,44 31.956,44 31.956,44 19.173,86 19.173,86 12.782,58

    1.175.189,87 1.175.189,87 1.174.282,37 1.131.234,23 958.885,58 172.348,65 43.955,64Total Gr. Progra. . . .

    134 MOVILIDAD URBANA

    13400 MOVILIDAD 236.000,00 236.000,00 102.044,88 236.000,00

    236.000,00 236.000,00 102.044,88 236.000,00Total Gr. Progra. . . .

    136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

    13600 CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCION INCEND

    24.810.695,27 5.464.749,00 30.275.444,27 28.750.444,00 28.750.444,00 27.039.749,00 1.710.695,00 1.525.000,27

    24.810.695,27 5.464.749,00 30.275.444,27 28.750.444,00 28.750.444,00 27.039.749,00 1.710.695,00 1.525.000,27Total Gr. Progra. . . .

    2.104.955,9130.026.771,25 1.883.043,6527.998.634,5829.881.678,2331.986.634,146.789.938,8725.196.695,27Total Política

    15 VIVIENDA Y URBANISMO.

    150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

    15000 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

    5.328.702,04 -381.890,49 4.946.811,55 3.079.178,26 2.712.081,61 2.557.968,55 154.113,06 2.234.729,94

    5.328.702,04 -381.890,49 4.946.811,55 3.079.178,26 2.712.081,61 2.557.968,55 154.113,06 2.234.729,94Total Gr. Progra. . . .

    151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

    15100 FUNC.SERV.ASERORAMIENTO Y ASIST.MUNICIPA

    5.904.031,85 347.642,44 6.251.674,29 5.578.282,92 4.544.662,33 3.753.652,25 791.010,08 1.707.011,96

    5.904.031,85 347.642,44 6.251.674,29 5.578.282,92 4.544.662,33 3.753.652,25 791.010,08 1.707.011,96Total Gr. Progra. . . .

    153 VIAS PÚBLICAS

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 3

    Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    15300 VIAS PÚBLICAS 21.519.520,49 21.519.520,49 21.516.008,48 21.106.834,55 14.431.482,11 6.675.352,44 412.685,94

    15325 PAV.VÍAS PÚBLICAS 3.294.702,09 3.294.702,09 3.257.951,76 1.954.771,02 1.954.771,02 1.339.931,07

    15330 MOBILIARIO URBANO 2.022.030,50 2.022.030,50 1.959.838,08 1.683.036,16 1.541.723,71 141.312,45 338.994,34

    26.836.253,08 26.836.253,08 26.733.798,32 24.744.641,73 15.973.205,82 8.771.435,91 2.091.611,35Total Gr. Progra. . . .

    6.033.353,2535.391.259,50 9.716.559,0522.284.826,6232.001.385,6738.034.738,9226.802.005,0311.232.733,89Total Política

    16 BIENESTAR COMUNITARIO .

    161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

    16100 SANEAM. ABASTE. DISTRIB. AGUA 6.885.909,37 6.885.909,37 6.868.595,75 6.832.342,85 4.984.368,19 1.847.974,66 53.566,52

    16105 SANEAM. ABASTE. DISTRIB. AGUA 1.304.823,71 1.304.823,71 1.289.074,60 770.003,82 770.003,82 534.819,89

    8.190.733,08 8.190.733,08 8.157.670,35 7.602.346,67 4.984.368,19 2.617.978,48 588.386,41Total Gr. Progra. . . .

    162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

    16200 RECOG. ELIM. TRATAM. RESIDUOS 455.947,43 455.947,43 455.947,43 455.947,18 185.138,36 270.808,82 0,25

    16220 GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 720.000,00 14.986,74 734.986,74 421.087,03 421.087,03 331.800,97 89.286,06 313.899,71

    16221 GESTIÓN DE R.S.U. VOLUMINOSOS 22.764,00 22.764,00 22.764,00

    16225 RECOG.,ELIM.Y TRAT.RESID. 43.511,18 43.511,18 41.312,39 24.787,44 24.787,44 18.723,74

    720.000,00 537.209,35 1.257.209,35 918.346,85 901.821,65 516.939,33 384.882,32 355.387,70Total Gr. Progra. . . .

    165 ALUMBRADO PÚBLICO.

    16500 ALUMBRADO PÚBLICO. 2.660.314,00 2.660.314,00 2.660.314,00 2.660.236,98 940.499,33 1.719.737,65 77,02

    16505 ALUMB.PÚBLICO. 713.774,91 713.774,91 713.721,47 428.232,85 428.232,85 285.542,06

    3.374.088,91 3.374.088,91 3.374.035,47 3.088.469,83 940.499,33 2.147.970,50 285.619,08Total Gr. Progra. . . .

    1.229.393,1912.450.052,67 5.150.831,306.441.806,8511.592.638,1512.822.031,3412.102.031,34720.000,00Total Política

    17 MEDIO AMBIENTE.

    170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

    17000 FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 2.092.989,50 7.381,00 2.100.370,50 1.570.689,87 1.570.689,87 1.548.849,39 21.840,48 529.680,63

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 4

    Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    17002 PROYECTO AMBIENTAL TRATAMIENTO DE PURINES

    2.239,23 2.239,23 193,22 2.239,23

    17003 FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD 1.445.000,00 375.618,95 1.820.618,95 145.823,76 95.948,77 95.219,14 729,63 1.724.670,18

    17004 CAMB.CLIMÁTICO 217.247,42 217.247,42 217.247,42

    17005 ÁRB.MON.BOSQ.BIOD. 204.847,42 -203.847,42 1.000,00 1.000,00

    3.960.084,34 181.391,76 4.141.476,10 1.716.706,85 1.666.638,64 1.644.068,53 22.570,11 2.474.837,46Total Gr. Progra. . . .

    171 PARQUES Y JARDINES.

    17100 PARQUE Y JARDINES 9.308.643,29 9.308.643,29 9.241.201,17 8.834.680,24 6.029.770,04 2.804.910,20 473.963,05

    17101 PARQUES Y JARDINES 600.000,00 67,50 600.067,50 446.684,80 439.351,72 178.326,40 261.025,32 160.715,78

    17105 PARQUES Y JARD. 936.603,68 936.603,68 925.415,32 555.249,20 555.249,20 381.354,48

    600.000,00 10.245.314,47 10.845.314,47 10.613.301,29 9.829.281,16 6.208.096,44 3.621.184,72 1.016.033,31Total Gr. Progra. . . .

    172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

    17200 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS FORE

    16.081.757,49 426.733,72 16.508.491,21 15.764.531,52 15.764.531,51 15.665.139,60 99.391,91 743.959,70

    17201 LIMPIEZA DE PLAYAS 330.000,00 233.812,73 563.812,73 346.562,57 335.193,09 311.120,28 24.072,81 228.619,64

    17202 PARAJES NATURALES MUNICIPALES Y HUERTOS URBANOS

    1.608.747,42 -12.457,17 1.596.290,25 505.496,96 130.028,72 130.028,72 1.466.261,53

    17203 PROT. Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. ESPACIOS DEGRADADOS

    1.628.000,00 1.437.266,18 3.065.266,18 1.136.516,59 691.693,93 419.615,27 272.078,66 2.373.572,25

    17204 PROT. Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. RIESGOS GEOLÓGICOS.

    1.111.500,00 804.817,39 1.916.317,39 559.906,61 310.418,35 107.745,74 202.672,61 1.605.899,04

    17205 PROTEC.Y MEJ.MEDIO AMB. 397.983,33 64.577,58 462.560,91 64.577,58 30.455,65 30.455,65 432.105,26

    17206 DES.RURAL: PR.BIOM. 202.473,71 202.473,71 202.473,71

    21.360.461,95 2.954.750,43 24.315.212,38 18.377.591,83 17.262.321,25 16.503.620,89 758.700,36 7.052.891,13Total Gr. Progra. . . .

    10.543.761,9030.707.599,97 4.402.455,1924.355.785,8628.758.241,0539.302.002,9513.381.456,6625.920.546,29Total Política

    19.911.464,25108.575.683,39 21.152.889,1981.081.053,91102.233.943,10122.145.407,3563.069.975,45 59.075.431,90Total Área de Gasto

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 5

    Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

    221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

    22100 PRESTACIONES Y ACCION SOCIAL 1.423.000,00 1.423.000,00 434.755,54 434.755,54 434.755,54 988.244,46

    22101 PROGRAMA CONCILIACIÓN LABORAL 60.744,00 60.744,00 53.761,63 53.761,63 53.761,63 6.982,37

    1.483.744,00 1.483.744,00 488.517,17 488.517,17 488.517,17 995.226,83Total Gr. Progra. . . .

    995.226,83488.517,17 488.517,17488.517,171.483.744,001.483.744,00Total Política

    23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

    231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

    23100 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

    1.163.833,57 91.534,02 1.255.367,59 1.220.208,55 1.186.246,86 1.168.700,02 17.546,84 69.120,73

    23101 PROGRAMAS AYUNTAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES GRALES

    6.327.369,00 6.327.369,00 5.594.876,45 5.585.148,45 5.358.072,00 227.076,45 742.220,55

    23102 PROGRAMA MUJER Y TERCERA EDAD SONA LA DIPU

    2.090.000,00 -498.548,00 1.591.452,00 256.156,25 211.181,74 37.746,20 173.435,54 1.380.270,26

    23103 RELACIONES INSTITUCIONALES 588.396,61 1.000.000,00 1.588.396,61 1.145.403,80 910.819,39 547.858,15 362.961,24 677.577,22

    23104 PROGRAMA PREVENCION DROGODEPENDENCIAS

    205.000,00 205.000,00 132.830,00 116.705,00 30.770,00 85.935,00 88.295,00

    23105 TELEASISTENCIA 2.900.000,00 454.100,84 3.354.100,84 3.264.227,84 2.302.025,70 1.905.381,56 396.644,14 1.052.075,14

    23106 ASISTENCIA A DESHOSPITALIZADOS 130.000,00 130.000,00 112.342,14 112.342,14 112.342,14 17.657,86

    23107 AYUDA AL DESARROLLO 1.055.000,00 911.656,24 1.966.656,24 1.768.386,88 912.386,86 701.195,49 211.191,37 1.054.269,38

    14.459.599,18 1.958.743,10 16.418.342,28 13.494.431,91 11.336.856,14 9.862.065,56 1.474.790,58 5.081.486,14Total Gr. Progra. . . .

    5.081.486,1413.494.431,91 1.474.790,589.862.065,5611.336.856,1416.418.342,281.958.743,1014.459.599,18Total Política

    24 FOMENTO DEL EMPLEO.

    241 FOMENTO DEL EMPLEO.

    24100 PROMOCIÓN DE EMPLEO, GEST.EMPR.MUNICIPALES Y COOPERATIVISMO

    5.986.102,33 9.798.629,36 15.784.731,69 14.842.440,93 14.668.349,09 14.571.807,03 96.542,06 1.116.382,60

    24101 PLAN DE EMPLEO 3.150.000,00 3.150.000,00 3.147.640,00 313.908,29 174.095,84 139.812,45 2.836.091,71

    9.136.102,33 9.798.629,36 18.934.731,69 17.990.080,93 14.982.257,38 14.745.902,87 236.354,51 3.952.474,31Total Gr. Progra. . . .

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 6

    Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    3.952.474,3117.990.080,93 236.354,5114.745.902,8714.982.257,3818.934.731,699.798.629,369.136.102,33Total Política

    10.029.187,2831.973.030,01 1.711.145,0925.096.485,6026.807.630,6936.836.817,9725.079.445,51 11.757.372,46Total Área de Gasto

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 7

    Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    31 SANIDAD.

    311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

    31100 FUNCIONAMIENTO DE SALUD PUBLICA 133.248,91 133.248,91 130.692,51 130.692,51 129.368,09 1.324,42 2.556,40

    31101 CAMPAÑAS PREVENCION Y FOMENTO DE LA SALUD

    377.500,00 1.000.000,00 1.377.500,00 854.931,01 806.671,00 642.220,19 164.450,81 570.829,00

    510.748,91 1.000.000,00 1.510.748,91 985.623,52 937.363,51 771.588,28 165.775,23 573.385,40Total Gr. Progra. . . .

    312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

    31200 ASISTENCIA HOSPITALARIA GENERAL 105.773.677,09 786.625,39 106.560.302,48 106.337.859,71 106.337.859,71 97.979.741,59 8.358.118,12 222.442,77

    31201 ASISTENCIA PSIQUIATRICA DEL HOSPITAL BETERA

    3.881.149,20 63.359,56 3.944.508,76 2.922.073,86 2.796.863,39 2.685.246,68 111.616,71 1.147.645,37

    31202 ASISTENCIA PSIQUIATRICA EN CENTROS COMARCALES

    249.965,00 249.965,00 198.983,38 7.684,38 7.684,38 242.280,62

    109.904.791,29 849.984,95 110.754.776,24 109.458.916,95 109.142.407,48 100.672.672,65 8.469.734,83 1.612.368,76Total Gr. Progra. . . .

    2.185.754,16110.444.540,47 8.635.510,06101.444.260,93110.079.770,99112.265.525,151.849.984,95110.415.540,20Total Política

    32 EDUCACIÓN.

    320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

    32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 400.000,00 400.000,00 359.526,99 359.526,99 26.982,77 332.544,22 40.473,01

    32001 CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS 2.176.172,31 3.668,00 2.179.840,31 2.022.610,00 2.022.610,00 1.981.164,78 41.445,22 157.230,31

    2.576.172,31 3.668,00 2.579.840,31 2.382.136,99 2.382.136,99 2.008.147,55 373.989,44 197.703,32Total Gr. Progra. . . .

    323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

    32301 ACT.COL.LUÍS FORTICH 202.931,00 21.684,24 224.615,24 211.115,80 164.340,93 128.412,57 35.928,36 60.274,31

    32302 ACTIVIDADES DEL I.V.A.F. 2.563.226,84 -97.258,50 2.465.968,34 1.858.225,71 1.858.225,71 1.831.069,82 27.155,89 607.742,63

    32303 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA 728.326,92 9.158,91 737.485,83 587.189,65 567.231,09 543.364,64 23.866,45 170.254,74

    3.494.484,76 -66.415,35 3.428.069,41 2.656.531,16 2.589.797,73 2.502.847,03 86.950,70 838.271,68Total Gr. Progra. . . .

    324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

    32400 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA CAPATACES DE REQUENA

    1.214.227,19 36.729,30 1.250.956,49 1.106.940,67 1.019.555,52 982.933,43 36.622,09 231.400,97

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 8

    Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    32401 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA CAPATACES CATARROJA

    1.266.160,64 9.219,94 1.275.380,58 953.321,97 904.993,07 881.399,81 23.593,26 370.387,51

    32402 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL ADAPTADA

    477.525,84 4.189,28 481.715,12 309.715,47 301.932,66 292.657,73 9.274,93 179.782,46

    2.957.913,67 50.138,52 3.008.052,19 2.369.978,11 2.226.481,25 2.156.990,97 69.490,28 781.570,94Total Gr. Progra. . . .

    326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

    32600 PROGRAMA BANCO DE LIBROS A AYTOS. 2.353.731,27 2.353.731,27 2.353.731,27 240.369,66 240.369,66 2.113.361,61

    32601 TRANSF. EELL FORMACIÓN 1.479.000,00 -62.095,00 1.416.905,00 1.295.840,16 1.256.770,56 1.255.650,56 1.120,00 160.134,44

    32602 BECAS ESTUD. EXTRANJ. 530.023,80 44.858,02 574.881,82 181.150,35 174.513,47 161.344,04 13.169,43 400.368,35

    32603 BECAS PARA ESTUDIANTES POSGRADO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

    1.697.000,00 62.095,00 1.759.095,00 1.330.537,63 4.537,63 1.199,24 3.338,39 1.754.557,37

    32604 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

    150.000,00 150.000,00 48.038,18 48.038,18 44.996,11 3.042,07 101.961,82

    3.706.023,80 2.548.589,29 6.254.613,09 5.209.297,59 1.724.229,50 1.463.189,95 261.039,55 4.530.383,59Total Gr. Progra. . . .

    327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

    32700 IGUALDAD 1.250.000,00 1.250.000,00 837.591,70 798.211,16 211.336,35 586.874,81 451.788,84

    1.250.000,00 1.250.000,00 837.591,70 798.211,16 211.336,35 586.874,81 451.788,84Total Gr. Progra. . . .

    6.799.718,3713.455.535,55 1.378.344,788.342.511,859.720.856,6316.520.575,002.535.980,4613.984.594,54Total Política

    33 CULTURA.

    330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

    33000 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA

    2.611.464,11 -154.648,09 2.456.816,02 2.051.259,66 2.051.259,66 2.021.032,85 30.226,81 405.556,36

    2.611.464,11 -154.648,09 2.456.816,02 2.051.259,66 2.051.259,66 2.021.032,85 30.226,81 405.556,36Total Gr. Progra. . . .

    332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

    33220 ARCHIVO PROVINCIAL 819.672,30 44.961,00 864.633,30 584.078,66 427.123,59 376.588,38 50.535,21 437.509,71

    819.672,30 44.961,00 864.633,30 584.078,66 427.123,59 376.588,38 50.535,21 437.509,71Total Gr. Progra. . . .

    333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

    33300 GESTIÓN CULTURAL Y MUSEÍSTICA 6.149.421,88 -225.000,00 5.924.421,88 5.110.699,76 5.110.699,76 5.032.825,54 77.874,22 813.722,12

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 9

    Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    33301 MUSEU DE PREHISTORIA 673.000,00 190.451,76 863.451,76 661.996,01 598.989,15 486.059,41 112.929,74 264.462,61

    33302 MUSEU D'ETNOLOGIA 490.000,00 92.275,45 582.275,45 553.707,50 534.728,93 436.484,82 98.244,11 47.546,52

    33303 MUSEO TAURINO. 197.285,36 40.000,00 237.285,36 148.872,07 147.013,35 72.648,47 74.364,88 90.272,01

    33304 MUSEU VALENCIA IL.LUSTRACIO Y MODERNIDAD

    1.199.238,20 423.273,56 1.622.511,76 1.355.502,59 1.304.361,50 811.438,79 492.922,71 318.150,26

    33305 TEATRO ESCALANTE 1.454.754,83 -176.632,80 1.278.122,03 1.141.447,23 1.065.391,46 887.818,01 177.573,45 212.730,57

    33306 T.PRINCIPAL 429.000,00 429.000,00 401.271,46 341.072,13 122.722,14 218.349,99 87.927,87

    10.592.700,27 344.367,97 10.937.068,24 9.373.496,62 9.102.256,28 7.849.997,18 1.252.259,10 1.834.811,96Total Gr. Progra. . . .

    334 PROMOCIÓN CULTURAL.

    33400 PROMOCION CULTURAL 1.023.414,60 -45.254,30 978.160,30 574.532,25 521.610,00 403.097,69 118.512,31 456.550,30

    33402 INSTITUCIO ALFONS EL MAGNANIM 632.900,50 3.901,92 636.802,42 428.634,34 304.902,36 195.513,43 109.388,93 331.900,06

    33403 ASISTENCIA Y RECURSOS CULTURALES 3.575.575,28 3.575.575,28 3.419.008,82 3.368.100,93 839.048,95 2.529.051,98 207.474,35

    33404 SERVICIO DE PUBLICACIONES 24.594,00 24.594,00 13.037,89 13.037,89 13.018,92 18,97 11.556,11

    33406 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 285.000,00 37.981,65 322.981,65 295.014,90 295.014,90 204.148,51 90.866,39 27.966,75

    33407 PROM.CULT.Y SERV.ADVOS. 1.015.400,00 265.810,40 1.281.210,40 689.435,61 619.394,91 340.055,32 279.339,59 661.815,49

    33408 DIF.Y FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES

    3.301.500,00 150.693,74 3.452.193,74 2.490.820,21 1.808.679,80 522.618,53 1.286.061,27 1.643.513,94

    33411 MEMORIA HISTÓRICA 356.000,00 517.224,33 873.224,33 518.993,09 243.206,03 234.755,37 8.450,66 630.018,30

    33412 PLAN INTERV.EN CULTURA 150.000,00 150.000,00 126.445,00 126.445,00 126.445,00 23.555,00

    10.214.384,38 1.080.357,74 11.294.742,12 8.555.922,11 7.300.391,82 2.752.256,72 4.548.135,10 3.994.350,30Total Gr. Progra. . . .

    336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

    33600 PROTECCIÓN PATRIMONIO INMUEBLE 4.170.000,00 10.883.218,91 15.053.218,91 10.690.718,91 2.529.011,58 1.708.502,65 820.508,93 12.524.207,33

    33601 PROTECCIÓN PATRIMONIO MUEBLE 375.000,00 765.400,00 1.140.400,00 756.686,91 681.286,91 681.286,91 459.113,09

    33603 RESTAURACION DE BIENES CULTURALES 144.500,00 27.146,35 171.646,35 52.871,99 52.871,99 39.451,52 13.420,47 118.774,36

    33605 PROTEC.Y GEST.PATRIM.HIST.-ARTÍST. 68.587,98 68.587,98 68.587,98 41.152,79 41.152,79 27.435,19

    4.689.500,00 11.744.353,24 16.433.853,24 11.568.865,79 3.304.323,27 2.429.241,08 875.082,19 13.129.529,97Total Gr. Progra. . . .

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 10

    Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

    33700 PROMOCION Y FOMENTO DE LA JUVENTUD 2.238.000,00 -87.214,23 2.150.785,77 1.625.048,23 1.435.708,25 902.608,25 533.100,00 715.077,52

    2.238.000,00 -87.214,23 2.150.785,77 1.625.048,23 1.435.708,25 902.608,25 533.100,00 715.077,52Total Gr. Progra. . . .

    338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

    33800 PLAZA DE TOROS 948.979,80 1.449.482,64 2.398.462,44 1.252.378,91 719.857,52 598.467,75 121.389,77 1.678.604,92

    948.979,80 1.449.482,64 2.398.462,44 1.252.378,91 719.857,52 598.467,75 121.389,77 1.678.604,92Total Gr. Progra. . . .

    22.195.440,7435.011.049,98 7.410.728,1816.930.192,2124.340.920,3946.536.361,1314.421.660,2732.114.700,86Total Política

    34 DEPORTE.

    341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

    34100 FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    4.634.050,00 841.560,44 5.475.610,44 4.981.578,54 4.159.467,30 1.546.867,52 2.612.599,78 1.316.143,14

    4.634.050,00 841.560,44 5.475.610,44 4.981.578,54 4.159.467,30 1.546.867,52 2.612.599,78 1.316.143,14Total Gr. Progra. . . .

    342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

    34200 PROGRAMA DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL

    212.479,29 212.479,29 212.479,29 212.479,29

    34201 PROGRAMA DE PISCINAS CUBIERTAS 97.967,84 97.967,84 97.958,34 97.958,34 97.958,34 9,50

    34202 INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 2.000.000,00 3.680.454,53 5.680.454,53 5.483.442,06 3.180.574,56 3.180.574,56 2.499.879,97

    2.000.000,00 3.990.901,66 5.990.901,66 5.793.879,69 3.278.532,90 3.278.532,90 2.712.368,76Total Gr. Progra. . . .

    4.028.511,9010.775.458,23 5.891.132,681.546.867,527.438.000,2011.466.512,104.832.462,106.634.050,00Total Política

    35.209.425,17169.686.584,23 23.315.715,70128.263.832,51151.579.548,21186.788.973,38163.148.885,60 23.640.087,78Total Área de Gasto

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 11

    Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

    412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

    41200 MEJORA ESTR. AGROP. SIS. PRODUC 86.307,00 86.307,00 86.307,00 86.307,00 86.307,00

    41205 MEJORA ESTR. AGROP. SIS. PRODUC 35.316,91 35.316,91 35.316,79 21.190,07 21.190,07 14.126,84

    121.623,91 121.623,91 121.623,79 107.497,07 86.307,00 21.190,07 14.126,84Total Gr. Progra. . . .

    414 DESARROLLO RURAL.

    41400 DESARROLLO RURAL 200.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00

    41401 AGRICULTURA ECOLÓGICA 259.147,42 259.147,42 259.147,42

    259.147,42 200.000,00 459.147,42 100.000,00 459.147,42Total Gr. Progra. . . .

    419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

    41901 OTRAS ACTUACIONES DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

    100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

    100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00Total Gr. Progra. . . .

    473.274,26321.623,79 121.190,0786.307,00207.497,07680.771,33321.623,91359.147,42Total Política

    42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

    425 ENERGÍA.

    42500 PLAN EFICIENCIA ENERG.CALDERAS 3.358.228,57 3.358.228,57 2.362.616,26 1.891.134,44 1.655.782,16 235.352,28 1.467.094,13

    42501 PLAN EFIC.ENERG.ILUM.INT. 4.510.247,50 4.510.247,50 4.182.244,24 3.993.611,96 3.777.702,32 215.909,64 516.635,54

    42505 ENERGÍA. 70.969,94 70.969,94 70.969,94 42.581,97 42.581,97 28.387,97

    7.939.446,01 7.939.446,01 6.615.830,44 5.927.328,37 5.433.484,48 493.843,89 2.012.117,64Total Gr. Progra. . . .

    2.012.117,646.615.830,44 493.843,895.433.484,485.927.328,377.939.446,017.939.446,01Total Política

    43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

    431 COMERCIO.

    43100 COMERCIO. 160.000,00 160.000,00 160.000,00 159.999,99 158.800,00 1.199,99 0,01

    160.000,00 160.000,00 160.000,00 159.999,99 158.800,00 1.199,99 0,01Total Gr. Progra. . . .

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 12

    Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

    43200 PLANES DE TURISMO 4.249.811,00 2.156.767,50 6.406.578,50 6.406.578,50 6.406.266,34 6.327.669,27 78.597,07 312,16

    43205 INFORM.Y PROM.TURÍST. 151.171,07 151.171,07 151.171,07 90.702,66 90.702,66 60.468,41

    4.249.811,00 2.307.938,57 6.557.749,57 6.557.749,57 6.496.969,00 6.327.669,27 169.299,73 60.780,57Total Gr. Progra. . . .

    60.780,586.717.749,57 170.499,726.486.469,276.656.968,996.717.749,572.467.938,574.249.811,00Total Política

    44 TRANSPORTE PÚBLICO.

    441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

    44100 PROM. MANT. Y DESAR. TRANSP. 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00

    44110 TRANSP.COLEC.URB.VIAJ. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

    1.049.900,00 1.049.900,00 1.049.900,00 49.900,00 49.900,00 1.000.000,00Total Gr. Progra. . . .

    442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

    44200 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE 156.341,50 156.341,50 156.341,50 156.340,80 94.897,61 61.443,19 0,70

    44205 INFRAESTRUC.TRANSP. 4.492,94 4.492,94 4.492,94 2.695,76 2.695,76 1.797,18

    160.834,44 160.834,44 160.834,44 159.036,56 94.897,61 64.138,95 1.797,88Total Gr. Progra. . . .

    1.001.797,881.210.734,44 64.138,95144.797,61208.936,561.210.734,441.210.734,44Total Política

    45 INFRAESTRUCTURAS.

    452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

    45200 RECURSOS HIDRAULICOS 1.745.000,00 199.194,08 1.944.194,08 1.226.819,56 1.206.138,74 118.668,34 1.087.470,40 738.055,34

    45205 REC.HIDRÁULICOS. 170.906,69 170.906,69 164.440,62 98.664,37 98.664,37 72.242,32

    1.745.000,00 370.100,77 2.115.100,77 1.391.260,18 1.304.803,11 118.668,34 1.186.134,77 810.297,66Total Gr. Progra. . . .

    453 CARRETERAS .

    45300 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES

    6.615.743,81 788.051,81 7.403.795,62 6.261.794,30 5.837.653,95 5.636.382,85 201.271,10 1.566.141,67

    45301 CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CARRETERAS

    37.314.480,00 28.163.107,41 65.477.587,41 47.975.482,69 33.237.073,43 30.220.885,19 3.016.188,24 32.240.513,98

    43.930.223,81 28.951.159,22 72.881.383,03 54.237.276,99 39.074.727,38 35.857.268,04 3.217.459,34 33.806.655,65Total Gr. Progra. . . .

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 13

    Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    454 CAMINOS VECINALES.

    45400 OTRAS INVERSIONES PLAN DE CAMINOS 6.000.000,00 2.594.301,16 8.594.301,16 2.579.301,16 2.502.691,75 2.110.497,40 392.194,35 6.091.609,41

    45405 CAMINOS VECINALES. 878.895,53 878.895,53 859.947,10 476.621,48 476.621,48 402.274,05

    6.000.000,00 3.473.196,69 9.473.196,69 3.439.248,26 2.979.313,23 2.110.497,40 868.815,83 6.493.883,46Total Gr. Progra. . . .

    41.110.836,7759.067.785,43 5.272.409,9438.086.433,7843.358.843,7284.469.680,4932.794.456,6851.675.223,81Total Política

    46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

    463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.

    46300 INVEST. CIENT. TEC APLICADA 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00

    6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00Total Gr. Progra. . . .

    6.580,00 6.580,006.580,006.580,006.580,00Total Política

    49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

    491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

    49100 MEDIOS DE COMUNIC.,PRODUC.Y DIFUSIÓN PROGRAMAS AUDIOVISUALES

    429.548,90 1.366.578,15 1.796.127,05 1.403.558,26 1.392.076,83 903.878,22 488.198,61 404.050,22

    49105 SOC.DE LA INFORMAC. 40.123,46 40.123,46 40.123,46 24.074,07 24.074,07 16.049,39

    429.548,90 1.406.701,61 1.836.250,51 1.443.681,72 1.416.150,90 903.878,22 512.272,68 420.099,61Total Gr. Progra. . . .

    492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

    49200 GESTION DEL CONOCIMIENTO 303.980,76 303.980,76 303.980,76 303.980,75 272.762,75 31.218,00 0,01

    49205 GEST.DEL CONOCIM. 9.940,01 9.940,01 9.940,01 5.964,01 5.964,01 3.976,00

    313.920,77 313.920,77 313.920,77 309.944,76 272.762,75 37.182,01 3.976,01Total Gr. Progra. . . .

    424.075,621.757.602,49 549.454,691.176.640,971.726.095,662.150.171,281.720.622,38429.548,90Total Política

    45.082.882,7575.697.906,16 6.678.117,2651.414.133,1158.092.250,37103.175.133,1256.713.731,13 46.461.401,99Total Área de Gasto

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 14

    Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

    912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

    91200 ACTUACIONES DE PRESIDENCIA PARA FINES DE COMPETENCIA PROV.

    2.132.394,60 1.570.070,11 3.702.464,71 3.105.840,28 1.855.521,02 1.448.019,61 407.501,41 1.846.943,69

    91201 FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLITICOS

    122.782,45 6.500,00 129.282,45 129.217,48 129.217,48 96.913,11 32.304,37 64,97

    91202 PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS 8.352.279,46 20.004,89 8.372.284,35 7.540.579,65 7.516.488,60 7.385.360,10 131.128,50 855.795,75

    10.607.456,51 1.596.575,00 12.204.031,51 10.775.637,41 9.501.227,10 8.930.292,82 570.934,28 2.702.804,41Total Gr. Progra. . . .

    2.702.804,4110.775.637,41 570.934,288.930.292,829.501.227,1012.204.031,511.596.575,0010.607.456,51Total Política

    92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

    920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

    92000 FUNCIONAMIENTO DE SECRETARIA GENERAL

    911.302,97 911.302,97 843.269,75 843.269,75 832.530,45 10.739,30 68.033,22

    92001 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 3.681.714,43 40.000,00 3.721.714,43 3.030.282,05 3.030.282,05 2.990.102,33 40.179,72 691.432,38

    92002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    214.458,72 403.083,23 617.541,95 319.662,50 303.297,25 163.317,59 139.979,66 314.244,70

    92003 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA

    46.500,00 15.000,00 61.500,00 10.260,11 10.260,11 9.736,18 523,93 51.239,89

    92004 FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL 2.014.478,99 135.495,37 2.149.974,36 1.521.838,88 1.351.444,79 1.313.717,09 37.727,70 798.529,57

    92005 IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

    1.849.385,31 99.149,01 1.948.534,32 1.385.119,19 1.259.948,48 1.205.090,04 54.858,44 688.585,84

    92007 DOCUMENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 154.000,00 154.000,00 42.331,90 21.277,90 7.088,90 14.189,00 132.722,10

    92008 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 48.413,51 3.395,99 51.809,50 50.597,28 44.267,89 20.491,57 23.776,32 7.541,61

    92009 CONTRATACION Y SUMINISTROS 1.336.570,33 104.056,00 1.440.626,33 829.042,21 745.027,08 680.845,05 64.182,03 695.599,25

    92010 CENTRAL DE COMPRAS 772.191,53 84.717,88 856.909,41 343.314,33 339.926,30 332.015,61 7.910,69 516.983,11

    92012 PREVISIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

    1.978.573,34 160.000,00 2.138.573,34 2.369.728,02 2.369.728,02 2.317.281,70 52.446,32 -231.154,68

    92017 APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

    800.000,00 800.000,00 714.722,93 714.722,93 714.722,93 85.277,07

    13.807.589,13 1.044.897,48 14.852.486,61 11.460.169,15 11.033.452,55 10.586.939,44 446.513,11 3.819.034,06Total Gr. Progra. . . .

    922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 15

    Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    92200 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS

    464.537,00 726,00 465.263,00 368.613,38 368.613,34 332.661,37 35.951,97 96.649,66

    92203 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PLANES ECONOMICO FINANCIEROS

    1.500.000,00 -654.491,76 845.508,24 5.352,00 5.352,00 5.352,00 840.156,24

    92204 TRANSFERENCIAS Y COMPETENCIAS ENTIDADES LOCALES

    250.000,00 250.000,00 15.548,50 15.548,50 15.548,50 234.451,50

    2.214.537,00 -653.765,76 1.560.771,24 389.513,88 389.513,84 353.561,87 35.951,97 1.171.257,40Total Gr. Progra. . . .

    923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

    92300 SERVICIOS GENERALES DE INFORMATICA 9.681.698,86 2.500.264,09 12.181.962,95 10.267.117,99 6.777.056,21 5.666.664,58 1.110.391,63 5.404.906,74

    92301 TRANSPARENCIA 838.498,38 -20.000,00 818.498,38 447.560,21 399.610,21 390.568,25 9.041,96 418.888,17

    10.520.197,24 2.480.264,09 13.000.461,33 10.714.678,20 7.176.666,42 6.057.232,83 1.119.433,59 5.823.794,91Total Gr. Progra. . . .

    929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

    92900 FONDO CONTINGENCIA 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

    3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00Total Gr. Progra. . . .

    13.814.086,3722.564.361,23 1.601.898,6716.997.734,1418.599.632,8132.413.719,182.871.395,8129.542.323,37Total Política

    93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

    931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

    93100 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAPTACIÓN FONDOS EUROPEOS

    2.178.518,45 2.178.518,45 1.954.461,53 1.954.461,53 1.928.591,96 25.869,57 224.056,92

    93101 CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

    40.000,00 40.000,00 32.392,06 19.587,06 19.127,22 459,84 20.412,94

    93103 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

    2.178.518,45 40.000,00 2.218.518,45 1.986.853,59 1.974.048,59 1.947.719,18 26.329,41 244.469,86Total Gr. Progra. . . .

    932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

    93200 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA

    12.311.559,45 -47.643,58 12.263.915,87 9.214.442,00 9.027.525,95 8.464.752,81 562.773,14 3.236.389,92

    12.311.559,45 -47.643,58 12.263.915,87 9.214.442,00 9.027.525,95 8.464.752,81 562.773,14 3.236.389,92Total Gr. Progra. . . .

    933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

    93300 ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO Y MANTENIMIENTO

    11.846.743,21 1.806.300,19 13.653.043,40 11.338.808,88 10.082.756,97 9.045.776,91 1.036.980,06 3.570.286,43

  • Diputacio de Valencia 16:43:2728/02/2017Fecha Obtención

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

    (2016) Pág. 16

    Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

    GASTOS COMPROMET.

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETAS

    PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

    PAGO A 31 DE DICIEMBRE

    REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

    CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

    SUBPROGRAMA

    93301 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO 2.418.869,05 2.235.582,94 4.654.451,99 347.319,97 129.299,65 104.929,89 24.369,76 4.525.152,34

    93302 PROYECTOS ESPECIFICOS Y MANTENIMIENTO

    4.072.262,18 372.134,24 4.444.396,42 2.765.338,28 2.495.624,73 1.825.583,42 670.041,31 1.948.771,69

    93303 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 26.111.378,44 26.111.378,44 24.008.854,56 20.209.617,40 15.717.744,04 4.491.873,36 5.901.761,04

    93305 GESTIÓN DEL PATRIMONIO IFS 2016 < 5000 HAB.

    4.554.959,72 4.554.959,72 4.508.506,92 2.705.104,18 2.705.104,18 1.849.855,54

    18.337.874,44 35.080.355,53 53.418.229,97 42.968.828,61 35.622.402,93 26.694.034,26 8.928.368,67 17.795.827,04Total Gr. Progra. . . .

    934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

    93400 ACTIVIDADES DE DEPOSITARIA 465.410,92 -50.000,00 415.410,92 367.870,03 367.870,03 362.945,57 4.924,46 47.540,89

    465.410,92 -50.000,00 415.410,92 367.870,03 367.870,03 362.945,57 4.924,46 47.540,89Total Gr. Progra. . . .

    21.324.227,7154.537.994,23 9.522.395,6837.469.451,8246.991.847,5068.316.075,2135.022.711,9533.293.363,26Total Política

    94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

    942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

    94200 REPARACION DAÑOS INCENDIOS E INUNDACIONES

    1.000.000,00 1.813.373,03 2.813.373,03 1.476.123,73 1.115.941,68 949.419,99 166.521,69 1.697.431,35

    94202 OTRAS INVERSIONES PLAN PROV.OBRAS Y SERV

    32.300.000,00 11.162.159,41 43.462.159,41 28.840.476,78 24.729.942,81 23.714.833,30 1.015.109,51 18.732.216,60

    94203 OTRAS INVERSIONES PLAN DE NUCLEOS 2.819.387,95 2.819.387,95 2.033.285,12 1.444.844,68 1.444.844,68 1.374.543,27

    94204 PLAN MEJ.INFR.AYTOS 2.000.000,00 12.971.490,39 14.971.490,39 10.480.131,14 7.802.536,88 6.909.379,91 893.156,97 7.168.953,51

    35.300.000,00 28.766.410,78 64.066.410,78 42.830.016,77 35.093.266,05 33.018.477,88 2.074.788,17 28.973.144,73Total Gr. Progra. . . .

    28.973.144,7342.830.016,77 2.074.788,1733.018.477,8835.093.266,0564.066.410,7828.766.410,7835.300.000,00Total Política

    66.814.263,22130.708.009,64 13.770.016,8096.415.956,66110.185.973,46177.000.236,68108.743.143,14 68.257.093,54Total Área de Gasto

    448.955.481,89 209.191.387,67 658.146.869,56 546.448.050,08 476.505.265,31 408.531.013,09 67.974.252,22 181.641.604,25Total

  • Diputacio de Valencia 16:46:2828/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

    (2016) Pág. 1

    GRUPO PROG.POLÍTICA

    ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

    1 2 3 4 6 7 9TOTAL

    8

    0 DEUDA PÚBLICA.

    01 DEUDA PÚBLICA.

    27.605.919,48011 DEUDA PÚBLICA. 1.429.479,49 26.176.439,99

    27.605.919,48Total Política 1.429.479,49 26.176.439,99

    27.605.919,48Total Área de Gasto 1.429.479,49 26.176.439,99

    1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

    13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

    132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

    1.131.234,23133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

    1.131.234,23

    134 MOVILIDAD URBANA

    28.750.444,00136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

    27.039.749,00 1.710.695,00

    29.881.678,23Total Política 27.039.749,00 2.841.929,23

    15 VIVIENDA Y URBANISMO.

    2.712.081,61150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

    1.697.967,52 151.098,54 205.200,22657.815,33

    4.544.662,33151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

    2.301.589,36 1.925.240,50317.832,47

    24.744.641,73153 VIAS PÚBLICAS 24.744.641,73

    32.001.385,67Total Política 3.999.556,88 975.647,80 2.076.339,04 24.949.841,95

    16 BIENESTAR COMUNITARIO .

    7.602.346,67161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 7.602.346,67

    901.821,65162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

    83.056,15 14.986,74 480.734,62323.044,14

    3.088.469,83165 ALUMBRADO PÚBLICO. 3.088.469,83

    11.592.638,15Total Política 323.044,14 83.056,15 14.986,74 11.171.551,12

    17 MEDIO AMBIENTE.

    1.666.638,64170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

    1.561.513,46 30.000,00 7.381,0067.744,18

    9.829.281,16171 PARQUES Y JARDINES. 569.522,30 9.213.624,9946.133,87

  • Diputacio de Valencia 16:46:2828/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

    (2016) Pág. 2

    GRUPO PROG.POLÍTICA

    ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

    1 2 3 4 6 7 9TOTAL

    8

    17.262.321,25172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

    15.264.399,63 1.090.640,07 660.616,25246.665,30

    28.758.241,05Total Política 1.561.513,46 360.543,35 15.863.921,93 1.098.021,07 9.874.241,24

    102.233.943,10Total Área de Gasto 5.561.070,34 1.659.235,29 45.063.066,12 1.113.007,81 48.837.563,54

    2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE

    EMPLEADOS.

    488.517,17221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

    102.091,91 69.663,63 263.000,0053.761,63

    488.517,17Total Política 102.091,91 53.761,63 69.663,63 263.000,00

    23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

    11.336.856,14231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1.176.828,02 7.402.182,62 239.682,372.518.163,13

    11.336.856,14Total Política 1.176.828,02 2.518.163,13 7.402.182,62 239.682,37

    24 FOMENTO DEL EMPLEO.

    14.982.257,38241 FOMENTO DEL EMPLEO. 14.982.257,38

    14.982.257,38Total Política 14.982.257,38

    26.807.630,69Total Área de Gasto 1.278.919,93 2.571.924,76 22.454.103,63 239.682,37 263.000,00

    3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.31 SANIDAD.

    937.363,51311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 130.692,51 806.671,00

    109.142.407,48312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

    2.372.993,87 106.337.859,71 7.211,11424.342,79

    110.079.770,99Total Política 2.503.686,38 424.342,79 107.144.530,71 7.211,11

    32 EDUCACIÓN.

    2.382.136,99320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 1.990.724,96 331.885,0459.526,99

    2.589.797,73323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

    2.368.597,96 12.464,00 250,95208.484,82

    2.226.481,25324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

    2.017.783,73 40.425,48168.272,04

    1.724.229,50326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

    5.238,68 1.634.446,8884.543,94

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    (2016) Pág. 3

    GRUPO PROG.POLÍTICA

    ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

    1 2 3 4 6 7 9TOTAL

    8

    798.211,16327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 531.985,87266.225,29

    9.720.856,63Total Política 6.382.345,33 787.053,08 2.510.781,79 40.676,43

    33 CULTURA.

    2.051.259,66330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 2.051.259,66

    427.123,59332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 289.656,67 33.000,00 2.000,00102.466,92

    9.102.256,28333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 5.371.628,21 76.364,16 565.922,343.088.341,57

    7.300.391,82334 PROMOCIÓN CULTURAL. 228.545,63 5.028.647,59 447.105,261.596.093,34

    3.304.323,27336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

    45.071,84 3.251.451,287.800,15

    1.435.708,25337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

    413.471,911.022.236,34

    719.857,52338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 438.236,19 42.000,00 37.988,02201.633,31

    24.340.920,39Total Política 8.379.326,36 6.018.571,63 5.593.483,66 650.982,20 3.698.556,54

    34 DEPORTE.

    4.159.467,30341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 3.477.355,60 287.666,83394.444,87

    3.278.532,90342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 3.278.532,90

    7.438.000,20Total Política 394.444,87 3.477.355,60 3.566.199,73

    151.579.548,21Total Área de Gasto 17.265.358,07 7.624.412,37 118.726.151,76 698.869,74 7.264.756,27

    4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

    41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

    107.497,07412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

    107.497,07

    414 DESARROLLO RURAL.

    100.000,00419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

    100.000,00

    207.497,07Total Política 100.000,00 107.497,07

    42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

    5.927.328,37425 ENERGÍA. 5.927.328,37

    5.927.328,37Total Política 5.927.328,37

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    GRUPO PROG.POLÍTICA

    ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

    1 2 3 4 6 7 9TOTAL

    8

    43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

    159.999,99431 COMERCIO. 159.999,99

    6.496.969,00432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 4.018.811,00 2.478.158,00

    6.656.968,99Total Política 4.018.811,00 2.638.157,99

    44 TRANSPORTE PÚBLICO.

    49.900,00441 TRANSPORTE DE VIAJEROS 49.900,00

    159.036,56442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 159.036,56

    208.936,56Total Política 208.936,56

    45 INFRAESTRUCTURAS.

    1.304.803,11452 RECURSOS HIDRÁULICOS. 277.177,631.027.625,48

    39.074.727,38453 CARRETERAS . 4.521.845,19 32.065.278,51 1.318.677,211.168.926,47

    2.979.313,23454 CAMINOS VECINALES. 2.979.313,23

    43.358.843,72Total Política 4.521.845,19 2.196.551,95 32.065.278,51 4.575.168,07

    46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

    6.580,00463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.

    6.580,00

    6.580,00Total Política 6.580,00

    49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

    1.416.150,90491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 1.386.914,7929.236,11

    309.944,76492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 309.944,76

    1.726.095,66Total Política 29.236,11 1.696.859,55

    58.092.250,37Total Área de Gasto 4.521.845,19 2.225.788,06 4.118.811,00 32.065.278,51 15.160.527,61

    9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

    91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

    9.501.227,10912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 7.415.885,26 971.465,68 1.013.272,82100.603,34

    9.501.227,10Total Política 7.415.885,26 100.603,34 971.465,68 1.013.272,82

    92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

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    GRUPO PROG.POLÍTICA

    ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

    1 2 3 4 6 7 9TOTAL

    8

    11.033.452,55920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 9.020.979,92 716.722,93 133.977,191.161.772,51

    389.513,84922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

    1.790,00387.723,84

    7.176.666,42923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 2.217.283,37 2.259.114,252.700.268,80

    929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

    18.599.632,81Total Política 11.238.263,29 4.249.765,15 716.722,93 2.394.881,44

    93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

    1.974.048,59931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 1.954.461,53 19.587,06

    9.027.525,95932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 5.887.816,71 3.139.709,24

    35.622.402,93933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 1.744.546,97 712.419,18 22.914.721,5810.250.715,20

    367.870,03934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 367.864,51 5,52

    46.991.847,50Total Política 9.954.689,72 13.410.011,50 5,52 712.419,18 22.914.721,58

    94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

    35.093.266,05942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

    40.000,00 280.531,47 34.772.734,58

    35.093.266,05Total Política 40.000,00 280.531,47 34.772.734,58

    110.185.973,46Total Área de Gasto 28.608.838,27 17.760.379,99 5,52 1.728.188,61 3.387.832,09 58.700.728,98

    Total 31.841.740,47 1.429.485,01 192.090.321,12 37.264.988,15 130.203.258,77 26.176.439,99 476.505.265,3157.236.031,80 263.000,00

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    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    01103 1.429.479,49

    31 1.166.727,17

    310 1.166.727,17

    31000 26.927,97

    31002 355.143,47

    31005 3.420,07

    31008 8.871,16

    31015 723.673,40

    31016 43.421,42

    31017 5.269,68

    35 262.752,32

    352 247.207,84

    35200 247.207,84

    359 15.544,48

    35900 15.544,48

    9 26.176.439,99

    91 26.176.439,99

    911 76.923,08

    9110701 76.923,08

    913 26.099.516,91

    9130401 1.033.103,00

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    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    9130402 2.168.260,96

    9130403 753.197,00

    9130404 3.454.597,68

    9130405 2.071.191,12

    9130406 1.152.101,44

    9130407 2.008.988,20

    9130408 1.007.579,12

    9130409 1.767.682,66

    9130410 1.057.076,00

    9130601 1.538.461,56

    9130701 1.538.461,52

    9130802 1.656.666,68

    9130902 434.187,36

    9131001 354.943,72

    9131002 354.943,72

    9131004 364.273,97

    9131005 1.092.134,52

    9131101 916.666,68

    9131102 916.666,68

    9131103 458.333,32

    27.605.919,48TOTAL PROGRAMA 0110

    1330 ORDE. TRAF Y ESTAC.

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    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    7 1.131.234,23

    76 1.131.234,23

    762 1.131.234,23

    7620077 19.173,86

    7621577 1.112.060,37

    1.131.234,23TOTAL PROGRAMA 1330

    13604 27.039.749,00

    46 27.039.749,00

    462 3.964.749,00

    4620077 3.964.749,00

    467 23.075.000,00

    46700 23.075.000,00

    7 1.710.695,00

    76 1.710.695,00

    767 1.710.695,00

    76700 1.710.695,00

    28.750.444,00TOTAL PROGRAMA 1360

    15001 1.697.967,52

    12 1.317.060,79

    120 452.244,59

    12000 149.279,77

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    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    12001 14.475,73

    12003 191.704,06

    12004 10.078,40

    12006 86.706,63

    121 864.816,20

    12100 303.314,92

    12101 510.161,90

    12103 51.339,38

    15 101.080,12

    150 101.080,12

    15000 101.080,12

    16 279.826,61

    160 271.953,27

    16000 271.953,27

    162 7.873,34

    16209 7.873,34

    2 657.815,33

    22 657.815,33

    226 11.753,57

    22699 143,62

    2269955 11.609,95

    227 646.061,76

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    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    22706 573.222,18

    2270615 72.839,58

    4 151.098,54

    46 151.098,54

    463 151.098,54

    46300 146.230,33

    4630015 4.868,21

    7 205.200,22

    76 205.200,22

    762 205.200,22

    76200 205.200,22

    2.712.081,61TOTAL PROGRAMA 1500

    15101 2.301.589,36

    12 1.811.199,82

    120 641.553,17

    12000 319.576,40

    12001 24.029,48

    12003 153.252,53

    12006 144.694,76

    121 1.169.646,65

    12100 263.835,32

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    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    12101 859.425,35

    12103 46.385,98

    15 149.730,39

    150 149.730,39

    15000 149.730,39

    16 340.659,15

    160 340.659,15

    16000 340.659,15

    2 317.832,47

    22 317.832,47

    220 20.366,14

    22001 20.366,14

    226 13.830,43

    22604 12.777,73

    2260455 1.052,70

    227 283.635,90

    22706 176.738,45

    2270615 106.897,45

    4 1.925.240,50

    46 1.424.230,50

    462 1.383.011,50

    46200 1.383.011,50

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    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    463 35.111,00

    46300 35.111,00

    467 6.108,00

    46700 6.108,00

    48 501.010,00

    480 174.285,00

    48000 174.285,00

    481 326.725,00

    48100 300.000,00

    4810077 26.725,00

    4.544.662,33TOTAL PROGRAMA 1510

    1530 VIAS PÚBLICAS7 21.106.834,55

    76 21.106.834,55

    762 21.106.834,55

    7621577 21.106.834,55

    21.106.834,55TOTAL PROGRAMA 1530

    1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS7 1.954.771,02

    76 1.954.771,02

    762 1.954.771,02

    7620077 1.954.771,02

    1.954.771,02TOTAL PROGRAMA 1532

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 8

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    15337 1.683.036,16

    76 1.683.036,16

    762 1.683.036,16

    7620015 1.683.036,16

    1.683.036,16TOTAL PROGRAMA 1533

    1610 SANEAM. ABASTE. DISTRIB. AGUA7 7.602.346,67

    76 7.602.346,67

    762 7.602.346,67

    7620077 770.003,82

    7621577 6.832.342,85

    7.602.346,67TOTAL PROGRAMA 1610

    1620 RECOG. ELIM. TRATAM. RESIDUOS7 455.947,18

    76 455.947,18

    762 455.947,18

    7621577 455.947,18

    455.947,18TOTAL PROGRAMA 1620

    1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS2 323.044,14

    22 323.044,14

    227 323.044,14

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 9

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    22799 323.044,14

    4 83.056,15

    46 83.056,15

    467 83.056,15

    46702 83.056,15

    6 14.986,74

    62 1.159,97

    622 1.159,97

    6220015 1.159,97

    65 13.826,77

    650 13.826,77

    6500015 13.826,77

    7 24.787,44

    76 24.787,44

    762 24.787,44

    7620077 24.787,44

    445.874,47TOTAL PROGRAMA 1622

    1650 ALUMBRADO PÚBLICO.7 3.088.469,83

    76 3.088.469,83

    762 3.088.469,83

    7620077 428.232,85

    7621577 2.660.236,98

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 10

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    3.088.469,83TOTAL PROGRAMA 1650

    17001 1.561.513,46

    12 932.393,84

    120 348.032,54

    12000 161.674,11

    12001 28.292,49

    12003 59.355,51

    12004 28.387,95

    12005 16.896,63

    12006 53.425,85

    121 584.361,30

    12100 145.704,62

    12101 427.553,81

    12103 11.102,87

    13 237.075,99

    130 237.075,99

    13000 103.981,86

    13002 133.094,13

    15 97.511,31

    150 95.366,31

    15000 74.347,97

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 11

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    15001 21.018,34

    151 2.145,00

    15100 495,00

    15101 1.650,00

    16 294.532,32

    160 288.645,65

    16000 288.645,65

    162 5.886,67

    16202 2.100,00

    16209 3.786,67

    2 67.744,18

    22 67.744,18

    221 215,14

    22199 215,14

    226 9.963,52

    22602 8.168,11

    22606 1.795,41

    227 57.565,52

    22706 1.275,69

    2270615 20.561,53

    22799 35.728,30

    4 30.000,00

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    (2016) Pág. 12

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    48 30.000,00

    481 30.000,00

    48100 30.000,00

    6 7.381,00

    62 7.381,00

    625 7.381,00

    6250055 7.381,00

    1.666.638,64TOTAL PROGRAMA 1700

    1710 Parques y Jardines2 46.133,87

    22 46.133,87

    221 8.237,82

    22103 2.729,84

    22199 5.440,48

    2219955 67,50

    227 37.896,05

    22799 37.896,05

    4 569.522,30

    46 569.522,30

    462 563.522,30

    46200 387.217,85

    4620015 176.304,45

    468 6.000,00

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    (2016) Pág. 13

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    46800 6.000,00

    7 9.213.624,99

    76 9.213.624,99

    762 9.213.624,99

    7620015 2.160.415,03

    7620077 555.249,20

    7621577 6.497.960,76

    9.829.281,16TOTAL PROGRAMA 1710

    1720 PROTEC.Y MEJ.MEDIO AMB.2 246.665,30

    20 23.032,75

    202 23.032,75

    20200 23.032,75

    21 138.748,09

    214 138.748,09

    21400 138.748,09

    22 84.884,46

    221 51.922,25

    22103 49.755,59

    22199 2.166,66

    227 32.962,21

    22706 32.962,21

    4 15.264.399,63

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

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    (2016) Pág. 14

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    44 15.264.399,63

    449 15.264.399,63

    44900 15.264.399,63

    6 1.090.640,07

    62 118.900,00

    623 118.900,00

    62300 13.200,00

    6230015 105.700,00

    65 971.740,07

    650 971.740,07

    65000 4.794,23

    6500014 430.808,49

    6500015 536.137,35

    7 660.616,25

    76 660.616,25

    762 660.616,25

    7620015 130.028,72

    7620077 30.455,65

    7621577 500.131,88

    17.262.321,25TOTAL PROGRAMA 1720

    22101 102.091,91

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    (2016) Pág. 15

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    16 102.091,91

    162 102.091,91

    16204 102.091,91

    2 53.761,63

    22 53.761,63

    224 1.460,20

    22400 1.460,20

    227 52.301,43

    22799 52.301,43

    4 69.663,63

    48 69.663,63

    481 69.663,63

    48100 69.663,63

    8 263.000,00

    83 263.000,00

    831 263.000,00

    83100 253.000,00

    83101 10.000,00

    488.517,17TOTAL PROGRAMA 2210

    23101 1.176.828,02

    12 846.968,06

    120 317.741,46

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    (2016) Pág. 16

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    12000 81.348,36

    12001 77.225,87

    12003 93.190,33

    12006 65.976,90

    121 529.226,60

    12100 123.561,74

    12101 378.798,80

    12103 26.866,06

    13 51.270,36

    130 51.270,36

    13000 24.155,16

    13002 27.115,20

    15 78.699,33

    150 78.699,33

    15000 73.037,09

    15001 5.662,24

    16 199.890,27

    160 197.247,24

    16000 197.247,24

    162 2.643,03

    16202 249,70

    16209 2.393,33

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 17

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    2 2.518.163,13

    22 2.518.163,13

    221 1.967,39

    22102 1.967,39

    226 28.844,00

    22602 26.408,25

    2260255 1.452,00

    22699 983,75

    227 2.487.351,74

    22706 88.172,70

    22799 1.945.078,20

    2279915 454.100,84

    4 7.402.182,62

    46 6.164.113,76

    462 5.158.840,76

    46200 5.060.590,76

    4620078 98.250,00

    463 1.005.273,00

    46300 1.005.273,00

    48 1.238.068,86

    480 508.703,19

    48000 227.882,41

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    (2016) Pág. 18

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    48001 120.000,00

    48003 25.000,00

    48005 7.800,00

    48006 6.000,00

    48007 20.000,00

    48008 20.000,00

    48009 20.000,00

    48010 20.000,00

    48011 7.020,78

    48012 35.000,00

    482 729.365,67

    48200 133.743,03

    4820015 416.482,09

    4820077 179.140,55

    7 239.682,37

    78 239.682,37

    780 239.682,37

    7800012 5.173,06

    7800013 13.785,46

    7800014 37.205,96

    7800015 183.517,89

    11.336.856,14TOTAL PROGRAMA 2310

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    (2016) Pág. 19

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    24104 14.982.257,38

    44 7.796.102,33

    440 6.610.000,00

    44000 6.610.000,00

    449 1.186.102,33

    44904 1.186.102,33

    46 7.046.342,60

    462 7.046.342,60

    46200 174.095,84

    4620014 1.164.393,26

    4620015 5.707.853,50

    48 139.812,45

    482 139.812,45

    48200 139.812,45

    14.982.257,38TOTAL PROGRAMA 2410

    31101 130.692,51

    12 100.948,93

    120 42.377,82

    12000 16.184,54

    12001 14.311,51

    12006 11.881,77

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 20

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    121 58.571,11

    12100 14.631,89

    12101 43.939,22

    15 8.560,96

    150 8.560,96

    15000 8.560,96

    16 21.182,62

    160 21.182,62

    16000 21.182,62

    4 806.671,00

    46 806.671,00

    462 806.671,00

    46200 806.671,00

    937.363,51TOTAL PROGRAMA 3110

    3120 Actuac. Salud1 2.372.993,87

    12 580.635,23

    120 259.870,46

    12000 24.332,91

    12001 25.263,58

    12003 28.502,72

    12004 58.507,08

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 21

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    12005 64.436,77

    12006 58.827,40

    121 320.764,77

    12100 95.010,36

    12101 178.931,23

    12103 46.823,18

    13 1.276.242,13

    130 467.204,26

    13000 200.863,58

    13002 266.340,68

    131 809.037,87

    13100 375.396,57

    13102 433.641,30

    15 16.000,61

    150 16.000,61

    15000 2.380,10

    15001 13.620,51

    16 500.115,90

    160 490.649,96

    16000 490.649,96

    162 9.465,94

    16202 5.159,27

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 22

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    16209 4.306,67

    2 424.342,79

    21 505,31

    214 505,31

    21400 505,31

    22 423.837,48

    221 32.357,04

    22102 16.293,88

    22103 1.205,92

    22106 3.297,95

    22110 2.077,21

    22199 9.482,08

    223 2.516,00

    22300 2.516,00

    225 11.134,00

    22502 11.134,00

    226 40.060,76

    22699 40.060,76

    227 337.769,68

    22799 313.477,39

    2279955 24.292,29

    4 106.337.859,71

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 23

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    46 106.337.859,71

    467 106.337.859,71

    46701 6.010.121,04

    46703 100.327.738,67

    6 7.211,11

    62 7.211,11

    623 6.433,78

    62300 6.433,78

    625 777,33

    62500 777,33

    109.142.407,48TOTAL PROGRAMA 3120

    3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.1 1.990.724,96

    12 1.575.496,64

    120 725.783,79

    12001 541.357,70

    12006 184.426,09

    121 849.712,85

    12100 255.519,74

    12101 326.964,43

    12103 267.228,68

    15 32.975,60

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 24

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    150 25.745,60

    15000 25.745,60

    151 7.230,00

    15100 7.230,00

    16 382.252,72

    160 382.252,72

    16000 382.252,72

    2 59.526,99

    22 59.526,99

    227 59.526,99

    22706 27.000,00

    22799 32.526,99

    4 331.885,04

    46 31.885,04

    462 31.885,04

    46200 31.885,04

    48 300.000,00

    480 300.000,00

    48000 300.000,00

    2.382.136,99TOTAL PROGRAMA 3200

    32301 2.368.597,96

    12 1.825.711,18

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    (2016) Pág. 25

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    120 860.804,23

    12000 53.396,62

    12001 452.779,76

    12003 62.151,48

    12004 82.295,02

    12005 9.865,93

    12006 200.315,42

    121 964.906,95

    12100 306.685,45

    12101 491.138,80

    12103 167.082,70

    15 90.980,87

    150 90.980,87

    15000 90.980,87

    16 451.905,91

    160 442.199,24

    16000 442.199,24

    162 9.706,67

    16209 9.706,67

    2 208.484,82

    22 208.484,82

    223 72.648,00

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

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    (2016) Pág. 26

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    22301 69.316,01

    2230115 3.331,99

    226 6.102,45

    22699 6.102,45

    227 129.734,37

    22799 117.441,77

    2279915 12.292,60

    4 12.464,00

    48 12.464,00

    480 12.464,00

    4800077 12.464,00

    6 250,95

    62 250,95

    623 250,95

    62300 250,95

    2.589.797,73TOTAL PROGRAMA 3230

    32401 2.017.783,73

    12 1.376.407,66

    120 651.704,39

    12000 114.169,64

    12001 308.453,14

    12003 43.105,20

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

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    (2016) Pág. 27

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    12004 28.712,78

    12005 23.670,04

    12006 133.593,59

    121 724.703,27

    12100 282.883,48

    12101 312.274,53

    12103 129.545,26

    13 144.850,07

    130 144.850,07

    13000 71.536,04

    13002 73.314,03

    15 80.084,68

    150 80.084,68

    15000 68.142,58

    15001 11.942,10

    16 416.441,32

    160 400.945,83

    16000 400.945,83

    162 15.495,49

    16202 9.752,17

    16209 5.743,32

    2 168.272,04

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    (2016) Pág. 28

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    21 7.881,29

    213 2.070,44

    21300 2.070,44

    214 5.810,85

    21400 5.810,85

    22 160.390,75

    220 2.015,74

    22001 2.015,74

    221 70.422,69

    22101 9.520,72

    22102 6.735,64

    2210255 28,76

    22103 7.814,51

    2210315 3.354,59

    22199 42.968,47

    223 14.854,51

    22300 14.854,51

    225 772,58

    22502 772,58

    226 15.795,39

    22699 15.795,39

    227 56.529,84

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

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    (2016) Pág. 29

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    22799 52.983,70

    2279915 3.546,14

    6 40.425,48

    62 40.425,48

    623 40.425,48

    62300 15.988,80

    6230015 24.436,68

    2.226.481,25TOTAL PROGRAMA 3240

    3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN1 5.238,68

    16 5.238,68

    160 5.238,68

    16000 5.238,68

    2 84.543,94

    22 84.543,94

    226 75.357,08

    22699 75.357,08

    227 9.186,86

    22706 9.186,86

    4 1.634.446,88

    46 1.483.700,06

    462 1.478.900,06

    46200 1.238.530,40

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

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    (2016) Pág. 30

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    4620015 240.369,66

    468 4.800,00

    46800 4.800,00

    48 150.746,82

    480 5.168,67

    4801577 5.168,67

    481 145.578,15

    48100 1.076,54

    4810077 144.501,61

    1.724.229,50TOTAL PROGRAMA 3260

    32702 266.225,29

    22 266.225,29

    226 39.700,39

    22606 39.700,39

    227 226.524,90

    22706 226.524,90

    4 531.985,87

    46 424.866,25

    462 424.866,25

    46200 424.866,25

    48 107.119,62

    480 107.119,62

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

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    (2016) Pág. 31

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    48000 107.119,62

    798.211,16TOTAL PROGRAMA 3270

    33001 2.051.259,66

    12 1.557.333,88

    120 653.033,69

    12000 97.836,90

    12001 265.649,08

    12003 143.588,62

    12004 9.356,62

    12005 8.811,25

    12006 127.791,22

    121 904.300,19

    12100 251.737,87

    12101 632.340,81

    12103 20.221,51

    13 1.838,17

    130 1.838,17

    13000 1.838,17

    15 124.602,68

    150 124.602,68

    15000 124.602,68

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 32

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    16 367.484,93

    160 360.201,60

    16000 360.201,60

    162 7.283,33

    16209 7.283,33

    2.051.259,66TOTAL PROGRAMA 3300

    3322 ARCHIVOS1 289.656,67

    12 219.763,76

    120 93.348,27

    12000 36.780,09

    12001 36.830,46

    12005 7.916,70

    12006 11.821,02

    121 126.415,49

    12100 35.879,21

    12101 89.628,36

    12103 907,92

    15 17.117,28

    150 17.117,28

    15000 17.117,28

    16 52.775,63

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 33

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    160 52.775,63

    16000 52.775,63

    2 102.466,92

    22 102.279,67

    227 102.279,67

    22706 24.263,67

    22799 24.712,70

    2279915 53.303,30

    23 187,25

    231 187,25

    23120 187,25

    4 33.000,00

    48 33.000,00

    481 33.000,00

    4810077 33.000,00

    6 2.000,00

    62 2.000,00

    625 2.000,00

    62500 2.000,00

    427.123,59TOTAL PROGRAMA 3322

    33301 5.371.628,21

    12 3.766.076,03

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    (2016) Pág. 34

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    120 1.585.273,83

    12000 630.684,51

    12001 184.211,64

    12003 258.863,08

    12004 48.689,38

    12005 195.027,62

    12006 267.797,60

    121 2.180.802,20

    12100 608.736,39

    12101 1.488.858,16

    12103 83.207,65

    13 241.732,55

    130 241.732,55

    13000 100.022,47

    13002 141.710,08

    15 325.029,47

    150 324.328,30

    15000 305.001,71

    15001 19.326,59

    151 701,17

    15100 701,17

    16 1.038.790,16

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 35

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    160 1.023.260,16

    16000 1.023.260,16

    162 15.530,00

    16209 15.530,00

    2 3.088.341,57

    20 116.617,67

    200 1.201,61

    20000 1.201,61

    202 91.695,65

    20200 88.798,91

    2020015 2.896,74

    203 234,44

    20300 234,44

    209 23.485,97

    20900 17.062,17

    20902 6.423,80

    21 63.659,49

    210 58.558,72

    21000 8.950,41

    2100015 49.608,31

    212 290,40

    21200 290,40

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 36

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    213 850,80

    21300 850,80

    215 977,36

    21500 977,36

    219 2.982,21

    21900 2.982,21

    22 2.908.064,41

    220 47.205,32

    22001 47.116,32

    22002 89,00

    221 32.289,27

    22199 32.289,27

    222 9.744,87

    22201 9.744,87

    223 78.841,00

    22300 78.841,00

    224 670,00

    22402 670,00

    226 346.059,28

    22601 42.261,98

    22602 82.632,44

    22606 17.329,08

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 37

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    22609 29.203,53

    22699 174.632,25

    227 2.393.254,67

    22706 2.227.972,67

    2270615 36.323,86

    2270655 3.872,00

    22799 111.029,55

    2279915 14.056,59

    4 76.364,16

    46 24.264,16

    462 24.264,16

    46200 24.264,16

    48 52.100,00

    481 2.100,00

    4810077 2.100,00

    482 50.000,00

    48200 50.000,00

    6 565.922,34

    62 141.666,09

    623 4.437,91

    62300 4.437,91

    625 135.950,20

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 38

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    62500 41.995,20

    6250015 93.955,00

    626 1.277,98

    62600 1.277,98

    63 420.596,00

    632 21.538,00

    6320015 21.538,00

    633 399.058,00

    6330014 399.058,00

    68 3.660,25

    689 3.660,25

    68900 3.660,25

    9.102.256,28TOTAL PROGRAMA 3330

    33401 462,17

    16 462,17

    160 462,17

    16000 462,17

    2 1.580.970,77

    20 4.643,60

    209 4.643,60

    20902 4.343,60

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 39

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    2090215 300,00

    22 1.576.327,17

    220 57.809,36

    22000 249,08

    22001 57.560,28

    221 4.998,37

    22199 4.998,37

    222 1.988,93

    22201 1.949,21

    2220155 39,72

    223 13.757,04

    22300 13.757,04

    226 536.980,18

    22601 1.551,00

    22602 98.165,69

    2260215 423,50

    22606 113.548,89

    2260655 1.658,42

    22609 226.155,53

    2260915 3.520,00

    22699 91.957,15

    227 960.793,29

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

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    (2016) Pág. 40

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    22706 906.834,70

    2270615 9.523,48

    22799 44.435,11

    4 4.902.202,59

    45 18.000,00

    453 18.000,00

    45390 18.000,00

    46 3.208.086,07

    462 3.178.086,07

    46200 3.120.586,07

    46201 57.500,00

    463 30.000,00

    46300 30.000,00

    48 1.676.116,52

    480 99.481,65

    48000 99.481,65

    481 93.533,34

    48100 82.700,00

    4810077 10.833,34

    482 1.483.101,53

    48200 1.462.807,79

    4820015 20.293,74

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    (2016) Pág. 41

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    7 447.105,26

    76 296.990,47

    762 294.190,47

    76203 294.190,47

    768 2.800,00

    76800 2.800,00

    78 150.114,79

    780 150.114,79

    78002 150.114,79

    6.930.740,79TOTAL PROGRAMA 3340

    3341 PROMOCIÓN CULTURAL1 228.083,46

    12 175.116,83

    120 65.098,96

    12001 20.368,91

    12003 29.902,50

    12006 14.827,55

    121 110.017,87

    12100 26.425,62

    12101 67.446,39

    12103 16.145,86

    15 12.372,00

  • Diputacio de Valencia 16:46:5428/02/2017Fecha Obtención

    RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

    (2016) Pág. 42

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    150 12.372,00

    15000 12.372,00

    16 40.594,63

    160 40.594,63

    16000 40.594,63

    2 15.122,57

    22 15.122,57

    220 12.898,38

    22000 1.889,30

    22001 5.920,79

    22002 4.450,79

    22003 637,50

    222 871,64

    22201 871,64

    226 1.352,55

    22606 1.047,63

    22699 304,92

    4 126.445,00

    45 126.445,00

    453 126.445,00

    45300 126.445,00

    369.651,03TOTAL PROGRAMA 3341

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    (2016) Pág. 43

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    3360 PROTEC.Y GEST.PATRIM.HIST.-ARTÍST.2 7.800,15

    22 7.800,15

    220 2.675,80

    22000 2.675,80

    223 5.124,35

    22300 5.124,35

    6 45.071,84

    68 45.071,84

    689 45.071,84

    68900 17.925,49

    6890015 27.146,35

    7 3.251.451,28

    76 2.614.411,21

    762 2.591.568,31

    7620012 50.000,00

    7620013 514.166,31

    7620014 161.401,11

    7620015 310.913,36

    7620077 41.152,79

    7621577 1.513.934,74

    763 4.222,90

    7631577 4.222,90

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    (2016) Pág. 44

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    768 18.620,00

    7680014 18.620,00

    78 637.040,07

    780 637.040,07

    7800012 825,00

    7800013 333.067,79

    7800014 291.897,73

    7800015 11.249,55

    3.304.323,27TOTAL PROGRAMA 3360

    33702 1.022.236,34

    22 1.022.236,34

    226 159.856,68

    22602 28.096,20

    22699 131.760,48

    227 862.379,66

    22706 2.862,09

    2270615 73.810,00

    22799 785.707,57

    4 413.471,91

    46 353.949,27

    462 330.395,35

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    (2016) Pág. 45

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    46200 307.118,47

    46201 23.276,88

    463 23.553,92

    46300 23.553,92

    48 59.522,64

    482 59.522,64

    48200 59.522,64

    1.435.708,25TOTAL PROGRAMA 3370

    33801 438.236,19

    12 299.864,36

    120 114.930,70

    12000 1.120,15

    12001 37.802,97

    12003 33.114,30

    12005 23.958,30

    12006 18.934,98

    121 184.933,66

    12100 50.224,65

    12101 121.738,31

    12103 12.970,70

    13 20.189,54

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    (2016) Pág. 46

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    130 20.189,54

    13000 10.723,16

    13002 9.466,38

    15 28.453,08

    150 28.453,08

    15000 26.634,72

    15001 1.818,36

    16 89.729,21

    160 87.529,21

    16000 87.529,21

    162 2.200,00

    16209 2.200,00

    2 201.633,31

    22 201.633,31

    221 4.295,58

    22113 4.295,58

    226 130.226,49

    22601 18.479,87

    22602 90.810,10

    22609 4.170,90

    22699 16.765,62

    227 67.111,24

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    (2016) Pág. 47

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    22706 67.111,24

    4 42.000,00

    48 42.000,00

    482 42.000,00

    48200 42.000,00

    6 37.988,02

    62 37.988,02

    625 37.988,02

    62500 37.988,02

    719.857,52TOTAL PROGRAMA 3380

    34102 394.444,87

    22 394.444,87

    226 248.694,47

    22602 127.236,21

    22606 49.458,26

    22609 72.000,00

    227 145.750,40

    22706 145.750,40

    4 3.477.355,60

    46 858.536,25

    462 821.149,48

    46200 498.548,08

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    (2016) Pág. 48

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    4620015 256.861,61

    46201 65.739,79

    463 37.386,77

    46300 37.386,77

    48 2.618.819,35

    481 24.540,00

    48100 24.540,00

    482 2.594.279,35

    48200 2.588.498,78

    4820015 5.780,57

    7 287.666,83

    76 287.666,83

    762 287.666,83

    7620014 265.644,60

    7621577 22.022,23

    4.159.467,30TOTAL PROGRAMA 3410

    3420 Inst. y mat. Deportivo7 3.278.532,90

    76 3.278.532,90

    762 3.260.589,30

    7620015 3.162.630,96

    7620115 97.958,34

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    (2016) Pág. 49

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    768 17.943,60

    7680015 17.943,60

    3.278.532,90TOTAL PROGRAMA 3420

    4120 MEJORA ESTR. AGROP. SIS. PRODUC7 107.497,07

    76 107.497,07

    762 107.497,07

    7620077 21.190,07

    7621577 86.307,00

    107.497,07TOTAL PROGRAMA 4120

    4190 O.actuac.de agric.,ganad. Y pesca4 100.000,00

    48 100.000,00

    482 100.000,00

    48200 100.000,00

    100.000,00TOTAL PROGRAMA 4190

    4250 ENERGÍA.7 5.927.328,37

    76 5.927.328,37

    762 5.927.328,37

    7620077 42.581,97

    7620177 5.535.224,45

    7621577 349.521,95

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    (2016) Pág. 50

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    5.927.328,37TOTAL PROGRAMA 4250

    4310 COMERCIO.7 159.999,99

    76 159.999,99

    762 159.999,99

    7621577 159.999,99

    159.999,99TOTAL PROGRAMA 4310

    4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.4 4.018.811,00

    41 4.018.811,00

    410 4.018.811,00

    41000 4.018.811,00

    7 2.478.158,00

    71 1.731.000,00

    710 1.731.000,00

    71000 1.731.000,00

    76 747.158,00

    762 747.158,00

    7620077 90.702,66

    7621577 656.455,34

    6.496.969,00TOTAL PROGRAMA 4320

    4410 PROM. MANT. Y DESAR. TRANSP.7 49.900,00

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    (2016) Pág. 51

    OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

    76 49.900,00

    762 49.900,00

    7621577 49.9