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7/24/2019 Disertacin Uruguay
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EXPERIENCIA ARGENTINA
EN LA IMPLEMENTACIN DE
UNIDADES DE AUDITORA INTERNA
EN EL ESTADO.
LECCIONES DEL PASADO.
LIC. CARLOS D. ZARLENGA.
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Lic. Carlos D., Zarlenga.
Ley 24.156
Siste! "e A"i#ist$!%i 'i#!#%ie$!(-P$es)*)est+-C+#t!")$,!.-Tes+$e$,!.-C$-"it+ P/0i%+.-Siste!s C+#e+s(
-Re%)$s+s )!#+s.-A"i#ist$!%i "e 3ie#es.-C+#t$!t!%i+#es.
-Siste! "e C+#t$+0(-Siste! "e C+#t$+0 Ete$#+( AUDITORA GENERAL DE LA
NACIN.-Siste! "e C+#t$+0 I#te$#+( SINDICATURA GENERAL DE LANACIN SIGEN U#i"!"es "e A)"it+$,! I#te$#!.
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Lic. Carlos D., Zarlenga.
E0 SISTEMA DE CONTROL INTERNO(
SIGEN
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NORMATI8O
DE SUPER8ISION
DE COORDINACION
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y e#ti"!"es "e0 PEN:"e*e#"e$;#(
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Lic. Carlos D., Zarlenga.
L!AUTORIDAD SUPERIOR"e %!"! 9)$is"i%%i + e#ti"!""e*e#"ie#te "e0 PEN: se$; $es*+#s!/0e
DEL MANTENIMIENTO >UN ADECUADO SISTEMACONTROL INTERNO
CONTROL PRE8IO > POSTERIOR
P0!# "e O$7!#i?!%i
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M!#)!0es "e P$+%e"iie#t+s
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CONTROL POSTERIORA%ti@i"!"es:
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A"i#ist$!ti@!s. O*e$!ti@!s.
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El MODELO DE CONTROLque aplique y coordine SIGENdeber ser:
INTEGRAL e INTEGRADO
A3ARCAR ASPECTOS
E8ALUAR
'UNDADOS EN CRITERIOS
Concebir a la jurisdiccino entidad como una
TOTALIDADPresupuestariosEconmicosFinancierosPatrimonialesNormativosDe estin
Pro!ramas
Proyectos
"peraciones
Econom#a
E$iciencia
E$icacia
Lic. Carlos D. Zarlenga.
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Lic. Carlos D., Zarlenga.
UNI8ERSO DE CONTROL
- 2
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Lic. Carlos D., Zarlenga.
PROCESO DE INSTALACIN( 8!%,+ "e C+#t$+0.
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Lic. Carlos D., Zarlenga.
PRO3LEMAS EN LA INSTALACIN(
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Lic. Carlos D., Zarlenga.
ALGUNOS PRODUCTOS(-Si#"i%!t)$! S+%i!0.-A)"it+$,!s Es*e%i!0es.
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Lic. Carlos D., Zarlenga.
UNIDADES DE AUDITORA INTERNA.
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UNIDADES DE AUDITORA INTERNA.
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MIRANDO EL PRESENTE PENSANDO EL'UTURO.
E0 P$ese#te es P!s!"+.
C!/i+ e# e0 M!$%+ N+$!ti@+ I#te$#!%i+#!0.
-M!y+$ Ne%esi"!" "e T$!#s*!$e#%i!.-L)%J! %+#t$! e0 '$!)"e y 0! C+$$)*%i.
-Re%)$s+s 'i#!#%ie$+s Es%!s+s @s. Ne%esi"!"es S+%i!0esC$e%ie#tes.
-C!/i+ C)0t)$!0 e# 0! Gesti P/0i%!.
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Lic. Carlos D., Zarlenga.
AUDITORA INTERNA.
%&a auditoria interna es una actividad independiente yobjetiva de ase!uramiento y consultor#a' cuya $inalidad esa!re!ar el valor y mejorar las operaciones de unaor!ani(acin.
%)yuda a que la misma cumpla con sus objetivosmediante la aplicacin de un en$oque sistemtico ydisciplinado para evaluar y mejorar la e$icacia de los
procesos de administracin del ries!o' control y direccin.
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C + # t $ + 0 I # t e $ # + s e " e F i # e " e ! # e $ ! ! * 0 i ! % + +) # * $ + % e s + 0 0 e @ ! " + ! % ! / + * + $ e 0 C + # s e 9 + " e
A " i # i s t $ ! % i & # : 0 ! G e $ e # % i ! y + t $ + * e $ s + # ! 0 " e 0 !O $ 7 ! # i ? ! % i & # : K ) e e s t ; " i s e L ! " + * ! $ ! * $ + * + $ % i + # ! $ ) # ! 7 ! $ ! # t , ! $ ! ? + # ! / 0 e s + / $ e e 0 0 + 7 $ + " e + / 9 e t i @ + se # ) # ! + ; s " e 0 ! s s i 7 ) i e # t e s % ! t e 7 + $ , ! s (
E F e % t i @ i " ! " y e F i % i e # % i ! " e 0 ! s + * e $ ! % i + # e s
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E8ALUACIN DELSISTEMA DE CONTROL INTERNO
DEL CON
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