Disertación Uruguay

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  • 7/24/2019 Disertacin Uruguay

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    EXPERIENCIA ARGENTINA

    EN LA IMPLEMENTACIN DE

    UNIDADES DE AUDITORA INTERNA

    EN EL ESTADO.

    LECCIONES DEL PASADO.

    LIC. CARLOS D. ZARLENGA.

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    Lic. Carlos D., Zarlenga.

    Ley 24.156

    Siste! "e A"i#ist$!%i 'i#!#%ie$!(-P$es)*)est+-C+#t!")$,!.-Tes+$e$,!.-C$-"it+ P/0i%+.-Siste!s C+#e+s(

    -Re%)$s+s )!#+s.-A"i#ist$!%i "e 3ie#es.-C+#t$!t!%i+#es.

    -Siste! "e C+#t$+0(-Siste! "e C+#t$+0 Ete$#+( AUDITORA GENERAL DE LA

    NACIN.-Siste! "e C+#t$+0 I#te$#+( SINDICATURA GENERAL DE LANACIN SIGEN U#i"!"es "e A)"it+$,! I#te$#!.

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    E0 SISTEMA DE CONTROL INTERNO(

    SIGEN

    $7!#+

    NORMATI8O

    DE SUPER8ISION

    DE COORDINACION

    UAI

    De#t$+ "e %!"! 9)$is"i%%i

    y e#ti"!"es "e0 PEN:"e*e#"e$;#(

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    L!AUTORIDAD SUPERIOR"e %!"! 9)$is"i%%i + e#ti"!""e*e#"ie#te "e0 PEN: se$; $es*+#s!/0e

    DEL MANTENIMIENTO >UN ADECUADO SISTEMACONTROL INTERNO

    CONTROL PRE8IO > POSTERIOR

    P0!# "e O$7!#i?!%i

    Re70!e#t+s

    M!#)!0es "e P$+%e"iie#t+s

    UAI

    CONTROL POSTERIORA%ti@i"!"es:

    Le7!0es. 'i#!#%ie$!s.

    A"i#ist$!ti@!s. O*e$!ti@!s.

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    El MODELO DE CONTROLque aplique y coordine SIGENdeber ser:

    INTEGRAL e INTEGRADO

    A3ARCAR ASPECTOS

    E8ALUAR

    'UNDADOS EN CRITERIOS

    Concebir a la jurisdiccino entidad como una

    TOTALIDADPresupuestariosEconmicosFinancierosPatrimonialesNormativosDe estin

    Pro!ramas

    Proyectos

    "peraciones

    Econom#a

    E$iciencia

    E$icacia

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    UNI8ERSO DE CONTROL

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    PROCESO DE INSTALACIN( 8!%,+ "e C+#t$+0.

    Est$)%t)$! "e 0! UAI.-Pe$Fi0 "e0 A)"it+$ I#te$#+( S) "esi7#!%i.

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    -

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    PRO3LEMAS EN LA INSTALACIN(

    Re"!%%i "e 0! Ley y Desi7#!%i "e A)t+$i"!"es.

    -E0 *$i#%i*i+ "e $es*+#s!/i0i"!" y e0 %+#%e*t+ "e!%%+)#t!/i0ityH.

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    ALGUNOS PRODUCTOS(-Si#"i%!t)$! S+%i!0.-A)"it+$,!s Es*e%i!0es.

    -P$i@!ti?!%i+#es.-A)"it+$,!s "e

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    UNIDADES DE AUDITORA INTERNA.

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    -A)"it+$,! C)e#t! "e I#@e$si.

    -A)"it+$,!s Es*e%i!0es

    -A)"it+$,! "e T$!#sFe$e#%i!s "e '+#"+s.-A)"it+$,! "e Ci$%)it+s A"i#ist$!ti@+s.

    -A)"it+$,! "e Siste!s C+*)t!"+$i?!"+s "e I#F+$!%i.

    -A)"it+$,! "e A%ti@i"!"es: P$+7$!!s y P$+ye%t+s.

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    2 3e#eFi%i+s(

    C+#+%iie#t+ "e 0!s "eFi%ie#%i!s e# !te$i! "e( Est$)%t)$! +$7!#i?!ti@!.

    Siste!s !"i#ist$!ti@+s y +*e$!ti@+s.

    N+$!s y *$+%e"iie#t+s.

    A/ie#te "e C+#t$+0. A)se#%i! "e P+0,ti%! "e Re%)$s+s )!#+s.

    I#"i%!"+$es "e Res)0t!"+s.

    Ge#e$!$ %!/i+ "e %+#")%t!s "e 7esti.

    As)i$ 0! $es*+#s!/i0i"!" "e 0! !"i#ist$!%i "e 0+s$e%)$s+s.

    UNIDADES DE AUDITORA INTERNA.

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    MIRANDO EL PRESENTE PENSANDO EL'UTURO.

    E0 P$ese#te es P!s!"+.

    C!/i+ e# e0 M!$%+ N+$!ti@+ I#te$#!%i+#!0.

    -M!y+$ Ne%esi"!" "e T$!#s*!$e#%i!.-L)%J! %+#t$! e0 '$!)"e y 0! C+$$)*%i.

    -Re%)$s+s 'i#!#%ie$+s Es%!s+s @s. Ne%esi"!"es S+%i!0esC$e%ie#tes.

    -C!/i+ C)0t)$!0 e# 0! Gesti P/0i%!.

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    AUDITORA INTERNA.

    %&a auditoria interna es una actividad independiente yobjetiva de ase!uramiento y consultor#a' cuya $inalidad esa!re!ar el valor y mejorar las operaciones de unaor!ani(acin.

    %)yuda a que la misma cumpla con sus objetivosmediante la aplicacin de un en$oque sistemtico ydisciplinado para evaluar y mejorar la e$icacia de los

    procesos de administracin del ries!o' control y direccin.

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    C + # t $ + 0 I # t e $ # + s e " e F i # e " e ! # e $ ! ! * 0 i ! % + +) # * $ + % e s + 0 0 e @ ! " + ! % ! / + * + $ e 0 C + # s e 9 + " e

    A " i # i s t $ ! % i & # : 0 ! G e $ e # % i ! y + t $ + * e $ s + # ! 0 " e 0 !O $ 7 ! # i ? ! % i & # : K ) e e s t ; " i s e L ! " + * ! $ ! * $ + * + $ % i + # ! $ ) # ! 7 ! $ ! # t , ! $ ! ? + # ! / 0 e s + / $ e e 0 0 + 7 $ + " e + / 9 e t i @ + se # ) # ! + ; s " e 0 ! s s i 7 ) i e # t e s % ! t e 7 + $ , ! s (

    E F e % t i @ i " ! " y e F i % i e # % i ! " e 0 ! s + * e $ ! % i + # e s

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    E8ALUACIN DELSISTEMA DE CONTROL INTERNO

    DEL CON

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