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EJECUCIÓN del presupuestoA 30 de JUNIO de 2013
-Acuerdo del Pleno de la Corporación de 1 de agosto de 2013.
-Estado de Ejecución de los Presupuestos de Ingresos y Gastos
-Movimientos y situación de la Tesorería. Acta de arqueo.
Sesión Ordinaria1 de agosto de 2013
14o HACIENDA. Eiecución de Presupuesto del ejercicio 2013 y situación de laTesorería, a 30 de iunio de 2013. Dar cuenta.
Queda enterado el Pleno Provincial del informe de fecha 18 dejulio de 20'1.3, suscrito por la Sra. Interventora General de la Corporacióry en relacióncon la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2013 y situación de la Tesorería, a 30de junio de20'J.3, cuyo tenor literal es el siguiente :
"EJECUCIÓN OEr PRESUPUESTO DEL EIERCTCIO 201.3 y SITUACTON DE LATESORERÍA n sO DE JUNrO DE 20L3
La Base 35 de las de ejecución del presupuesto de esta Diputación Provincial para elejercicio 2013, que fue aprobado por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el día27 de diciembre de 2012, establece que en cumplimiento de lo dispuesto en el artícuIo 207del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de matzo, por el que se aprueba el texto refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Regla 105 y 106 de la Instrucción delModelo Normal de la Contabilidad Local (Orden 8F{A14041,12004, de 29 de noviembre), laPresidencia remitirá al Pleno en los meses de mayo, agosto y noviembre, informacióncorrespondiente a la ejecución de los presupuestos y del movimiento y situación de latesorería , cerrada al primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente.
Por consiguiente, de conformidad con 1o señalado anteriormente, se informa alPleno del estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2013 y el movimiento y lasituación de la tesorería de la Entidad, referidos todos ellos a la fecha 30 de junio delpresente año, siendo su detalle el siguiente:
Créditos iniciales
Modificaciones
Créditos definitivos
Gastos comorometidos
Obligaciones reconocidas netas
Pagos realizados
Gastos comprometidos respecto créditos definitivos
Obligaciones reconocidas netas respecto créditos definitivos
Pagos realizados respecto obligaciones reconocidas netas
EUROS
200.080.000,00
3.764.318,61
203.844.318,61
123.925.385,26
69.433.486,62
67.451.256,85
Yo
60,79
34,06
97,15
Sesión OrdinariaL de agosto de 2013
Previsiones iniciales
Modificaciones
Previsiones definitivas
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
Derechos reconocidos netos respecto previsiones definitivas
Recaudación neta resoecto derechos reconocidos netos
EUROS
200.080.000,00
3.764.318,61
203.844.318,61
81 .108 .139 ,88
79.863.640,75
%
39,79
98,47
Cobros realizados en eltrimestre
Pagos realizados en eltrimestre
Existencias en la tesorería al inicio del oeriodo
Existencias en la tesorería al final del periodo
EUROS
294.324.792,27
294.508.325,03
60.697.376,92
60.513.844,16
Exciv¡. Dtpur¿ctox PRovtNCrArnr Aucnxrrrc.tn Pü10fi)0{).c
Fecha Obtención 17/07/2013
I 60.697.376,92 ]Existencia anterior al periodo
De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Reintegros de Pago.De Recursos de Otros Entes.Por Movimientos Internos.De Operaciones Comerciales
TOTAL INGRESOS
95.762.896,17114.302.161,62
55.835,340,00
84.203.899,140,00
294.324.792.27I
Suman Existencias + Inoresos 355.022.169,1 9
92.257.604,82
114.948.014,443.098.806,63
0,0084.203.899,14
0,00
0,00
PAGOSDe Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes.Por Movimientos InternosDe Ooeraciones ComercialesPor diferencias de redondeo del Euro
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 111 a 30/6
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
2.130.662,38 -9.475,02 2.121.187,36 1.055.072,721.055.072,72 1.055.072,72 1.066.114,64RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
912A 100000027 49,74 49,741.055.072,72 100,00
1.000,00 1.000,00 450,00450,00 450,00 550,00GTOS.MATRÍCULAS,DCHOS.INSCRIP.CURSOS MIEMBROS ORG.GOBIERNO
912A 100010027 45,00 45,00450,00 100,00
14.555,84 14.555,84 7.277,927.277,92 7.277,92 7.277,92RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL
230A 101000019 50,00 50,007.277,92 100,00
40.249,72 40.249,72 20.124,8620.124,86 20.124,86 20.124,86RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSON.DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL
230A 101010019 50,00 50,0020.124,86 100,00
1.492.192,10 -92.626,86 1.399.565,24 607.845,95607.845,95 607.845,95 791.719,29RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBIERNO.
912A 110000027 43,43 43,43607.845,95 100,00
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120000024 50,00 50,0014.677,32 100,00
58.709,28 -11.090,50 47.618,78 14.677,3214.677,32 14.677,32 32.941,46RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120000026 30,82 30,8214.677,32 100,00
146.773,20 -11.922,29 134.850,91 54.125,4454.125,44 54.125,44 80.725,47RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL C. HOGAR PROVINCIAL.
230A 120000019 40,14 40,1454.125,44 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120000020
58.709,28 -11.888,43 46.820,85 13.879,3913.879,39 13.879,39 32.941,46RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120000023 29,64 29,6413.879,39 100,00
Suma 3.972.207,44 3.835.204,34-137.003,10 1.788.130,92 1.788.130,92 1.788.130,92 1.788.130,92 2.047.073,4246,62 46,62 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 2
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
234.837,12 -37.488,09 197.349,03 65.831,0965.831,09 65.831,09 131.517,94RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120000030 33,36 33,3665.831,09 100,00
88.063,92 88.063,92 44.031,9644.031,96 44.031,96 44.031,96RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL CULTURA Y EDUCACIÓN.
330A 120000021 50,00 50,0044.031,96 100,00
44.031,96 44.031,96 22.015,9822.015,98 22.015,98 22.015,98RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120000035 50,00 50,0022.015,98 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO A1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120000021
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL DEPORTES
340A 120000022 50,00 50,0014.677,32 100,00
14.677,32 14.677,32 7.338,667.338,66 7.338,66 7.338,66RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120000025 50,00 50,007.338,66 100,00
73.386,60 -1.109,00 72.277,60 29.354,6429.354,64 29.354,64 42.922,96RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120000029 40,61 40,6129.354,64 100,00
73.386,60 73.386,60 22.015,9822.015,98 22.015,98 51.370,62RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120000034 30,00 30,0022.015,98 100,00
58.709,28 58.709,28 29.354,6429.354,64 29.354,64 29.354,64RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL. PRESIDENCIA
912A 120000001 50,00 50,0029.354,64 100,00
58.709,28 -1.109,00 57.600,28 27.535,3927.535,39 27.535,39 30.064,89RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL.
920A 120000002 47,80 47,8027.535,39 100,00
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120000007 50,00 50,0014.677,32 100,00
Suma 4.676.719,80 4.500.010,61-176.709,19 2.064.963,90 2.064.963,90 2.064.963,90 2.064.963,90 2.435.046,7145,89 45,89 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL D.C.E.I.
920A 120000008
161.450,52 -22.313,75 139.136,77 51.237,8751.237,87 51.237,87 87.898,90RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL. RECURSOS HUMANOS
920A 120000009 36,83 36,8351.237,87 100,00
14.677,32 14.677,32 7.338,667.338,66 7.338,66 7.338,66RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL GEST.DOCUM. REG.E INFORM.
920A 120000011 50,00 50,007.338,66 100,00
278.869,08 -13.308,60 265.560,48 120.069,08120.069,08 120.069,08 145.491,40RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL SERVICIOS JURÍDICOS.
920A 120000012 45,21 45,21120.069,08 100,00
14.677,32 14.677,32 7.338,667.338,66 7.338,66 7.338,66RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL INFORMÁTICA.
920A 120000013 50,00 50,007.338,66 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR.
920A 120000014
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES.
920A 120000015
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120000016
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV.
920A 120000017 50,00 50,0014.677,32 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120000031
Suma 5.175.753,68 4.963.422,14-212.331,54 2.265.625,49 2.265.625,49 2.265.625,49 2.265.625,49 2.697.796,6545,65 45,65 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
14.677,32 -1.109,00 13.568,32 13.568,32RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120000036
58.709,28 58.709,28 29.354,6429.354,64 29.354,64 29.354,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL INTERVENCIÓN.
931A 120000003 50,00 50,0029.354,64 100,00
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL PATRIMONIO.
933A 120000006 50,00 50,0014.677,32 100,00
73.386,60 73.386,60 29.911,3029.911,30 29.911,30 43.475,30RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120000033 40,76 40,7629.911,30 100,00
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL TESORERÍA.
934A 120000004 50,00 50,0014.677,32 100,00
90.345,64 90.345,64 45.172,8245.172,82 45.172,82 45.172,82RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120010024 50,00 50,0045.172,82 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 25.813,0425.813,04 25.813,04 37.761,56RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120010026 40,60 40,6025.813,04 100,00
516.260,80 -38.479,63 477.781,17 209.116,51209.116,51 209.116,51 268.664,66RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROVIN
230A 120010019 43,77 43,77209.116,51 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 25.813,0425.813,04 25.813,04 37.761,56RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120010020 40,60 40,6025.813,04 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120010023
374.289,08 -958,00 373.331,08 180.691,28180.691,28 180.691,28 192.639,80RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120010030 48,40 48,40180.691,28 100,00
Suma 6.491.197,88 6.236.403,71-254.794,17 2.840.852,76 2.840.852,76 2.840.852,76 2.840.852,76 3.395.550,9545,55 45,55 100,00
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 5
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
12.906,52 12.906,52 11.395,6811.395,68 11.395,68 1.510,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120010021 88,29 88,2911.395,68 100,00
64.532,60 -9.589,80 54.942,80 19.359,7819.359,78 19.359,78 35.583,02RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120010035 35,24 35,2419.359,78 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO A2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120010021
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL DEPORTES
340A 120010022
25.813,04 25.813,04 12.906,5212.906,52 12.906,52 12.906,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120010025 50,00 50,0012.906,52 100,00
51.626,08 51.626,08 25.813,0425.813,04 25.813,04 25.813,04RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120010029 50,00 50,0025.813,04 100,00
90.345,64 90.345,64 42.778,4042.778,40 42.778,40 47.567,24RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120010034 47,35 47,3542.778,40 100,00
77.440,12 -866,00 76.574,12 31.340,2131.340,21 31.340,21 45.233,91RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PRESIDENCIA
912A 120010001 40,93 40,9331.340,21 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL
920A 120010002
25.813,04 25.813,04 12.906,5212.906,52 12.906,52 12.906,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120010007 50,00 50,0012.906,52 100,00
25.813,04 25.813,04 12.906,5212.906,52 12.906,52 12.906,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL D.C.E.I.
920A 120010008 50,00 50,0012.906,52 100,00
Suma 6.865.490,96 6.600.240,99-265.249,97 3.010.259,43 3.010.259,43 3.010.259,43 3.010.259,43 3.589.981,5645,61 45,61 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
296.849,96 -25.143,58 271.706,38 115.173,26115.173,26 115.173,26 156.533,12RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120010009 42,39 42,39115.173,26 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 25.813,0425.813,04 25.813,04 37.761,56RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL. GEST.DOC.REG.E INF
920A 120010011 40,60 40,6025.813,04 100,00
38.719,56 38.719,56 19.359,7819.359,78 19.359,78 19.359,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120010012 50,00 50,0019.359,78 100,00
77.439,12 -958,00 76.481,12 32.266,3032.266,30 32.266,30 44.214,82RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120010013 42,19 42,1932.266,30 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120010014
12.906,52 12.906,52 6.453,266.453,26 6.453,26 6.453,26RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120010015 50,00 50,006.453,26 100,00
25.813,04 -958,00 24.855,04 6.453,266.453,26 6.453,26 18.401,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120010016 25,96 25,966.453,26 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120010017
64.532,60 -958,00 63.574,60 25.813,0425.813,04 25.813,04 37.761,56RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120010031 40,60 40,6025.813,04 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120010036
Suma 7.446.287,36 7.152.061,81-294.225,55 3.241.591,37 3.241.591,37 3.241.591,37 3.241.591,37 3.910.470,4445,32 45,32 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
103.252,16 7.300,00 110.552,16 51.626,0851.626,08 51.626,08 58.926,08RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INTERVENCIÓN
931A 120010003 46,70 46,7051.626,08 100,00
12.906,52 12.906,52 6.453,266.453,26 6.453,26 6.453,26RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120010006 50,00 50,006.453,26 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 22.701,6922.701,69 22.701,69 40.872,91RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120010033 35,71 35,7122.701,69 100,00
51.626,08 -958,00 50.668,08 19.359,7819.359,78 19.359,78 31.308,30RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TESORERÍA
934A 120010004 38,21 38,2119.359,78 100,00
49.424,20 -1.440,00 47.984,20 12.764,9212.764,92 12.764,92 35.219,28RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120030024 26,60 26,6012.764,92 100,00
9.884,84 -720,00 9.164,84 9.164,84RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120030026
375.623,92 -33.009,05 342.614,87 142.568,16142.568,16 142.568,16 200.046,71RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL CENTRO HOGAR PROVIN
230A 120030019 41,61 41,61142.568,16 100,00
39.539,36 -1.632,00 37.907,36 8.566,698.566,69 8.566,69 29.340,67RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120030020 22,60 22,608.566,69 100,00
39.539,36 -10.800,30 28.739,06 4.942,424.942,42 4.942,42 23.796,64RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120030023 17,20 17,204.942,42 100,00
919.290,12 -76.784,00 842.506,12 353.883,94353.883,94 353.883,94 488.622,18RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120030030 42,00 42,00353.883,94 100,00
79.078,72 79.078,72 34.702,0834.702,08 34.702,08 44.376,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120030021 43,88 43,8834.702,08 100,00
Suma 9.190.985,24 8.777.758,34-413.226,90 3.899.160,39 3.899.160,39 3.899.160,39 3.899.160,39 4.878.597,9544,42 44,42 100,00
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
118.618,08 -21.600,60 97.017,48 29.654,5229.654,52 29.654,52 67.362,96RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120030035 30,57 30,5729.654,52 100,00
1,00 9.200,00 9.201,00 4.222,404.222,40 4.222,40 4.978,60RETRIB.BÁSICAS GRUPO C1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120030021 45,89 45,894.222,40 100,00
19.769,68 -720,00 19.049,68 4.942,424.942,42 4.942,42 14.107,26RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL DEPORTES
340A 120030022 25,94 25,944.942,42 100,00
49.424,20 -1.440,00 47.984,20 14.827,2614.827,26 14.827,26 33.156,94RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120030025 30,90 30,9014.827,26 100,00
29.654,52 -720,00 28.934,52 9.884,849.884,84 9.884,84 19.049,68RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120030029 34,16 34,169.884,84 100,00
19.769,68 19.769,68 4.942,424.942,42 4.942,42 14.827,26RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120030034 25,00 25,004.942,42 100,00
138.387,76 -18.000,50 120.387,26 44.556,4044.556,40 44.556,40 75.830,86RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. PRESIDENCIA
912A 120030001 37,01 37,0144.556,40 100,00
49.424,20 -1.440,00 47.984,20 14.827,2614.827,26 14.827,26 33.156,94RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL
920A 120030002 30,90 30,9014.827,26 100,00
69.193,88 -10.800,30 58.393,58 19.769,6819.769,68 19.769,68 38.623,90RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120030007 33,86 33,8619.769,68 100,00
434.932,96 -35.120,72 399.812,24 177.090,85177.090,85 177.090,85 222.721,39RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL D.C.E.I.
920A 120030008 44,29 44,29177.090,85 100,00
257.005,84 -36.001,00 221.004,84 79.078,7279.078,72 79.078,72 141.926,12RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RECUROS HUMANOS
920A 120030009 35,78 35,7879.078,72 100,00
Suma 10.377.167,04 9.847.297,02-529.870,02 4.302.957,16 4.302.957,16 4.302.957,16 4.302.957,16 5.544.339,8643,70 43,70 100,00
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
69.193,88 -1.440,00 67.753,88 24.712,1024.712,10 24.712,10 43.041,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INF
920A 120030011 36,47 36,4724.712,10 100,00
39.539,36 -1.440,00 38.099,36 9.884,849.884,84 9.884,84 28.214,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120030012 25,94 25,949.884,84 100,00
217.466,48 -7.924,65 209.541,83 99.466,2799.466,27 99.466,27 110.075,56RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120030013 47,47 47,4799.466,27 100,00
9.884,84 9.884,84 4.942,424.942,42 4.942,42 4.942,42RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120030014 50,00 50,004.942,42 100,00
29.654,52 -4.320,00 25.334,52 4.942,424.942,42 4.942,42 20.392,10RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120030015 19,51 19,514.942,42 100,00
9.884,84 -720,00 9.164,84 9.164,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120030016
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120030017
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120030031
9.884,84 9.884,84 4.942,424.942,42 4.942,42 4.942,42RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120030036 50,00 50,004.942,42 100,00
108.733,24 -9.216,27 99.516,97 33.279,0033.279,00 33.279,00 66.237,97RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INTERVENCIÓN
931A 120030003 33,44 33,4433.279,00 100,00
9.884,84 -720,00 9.164,84 9.164,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120030006
Suma 10.881.295,88 10.325.644,94-555.650,94 4.485.126,63 4.485.126,63 4.485.126,63 4.485.126,63 5.840.518,3143,44 43,44 100,00
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
88.963,56 -10.800,30 78.163,26 29.654,5229.654,52 29.654,52 48.508,74RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120030033 37,94 37,9429.654,52 100,00
39.539,36 -720,00 38.819,36 14.827,2614.827,26 14.827,26 23.992,10RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TESORERÍA
934A 120030004 38,20 38,2014.827,26 100,00
50.271,48 -1.198,00 49.073,48 16.757,1616.757,16 16.757,16 32.316,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120040024 34,15 34,1516.757,16 100,00
41.892,90 41.892,90 20.607,5520.607,55 20.607,55 21.285,35RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120040026 49,19 49,1920.607,55 100,00
402.171,84 -40.842,37 361.329,47 144.734,03144.734,03 144.734,03 216.595,44RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 120040019 40,06 40,06144.734,03 100,00
33.514,32 -599,00 32.915,32 12.567,8712.567,87 12.567,87 20.347,45RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120040020 38,18 38,1812.567,87 100,00
16.757,16 16.757,16 8.378,588.378,58 8.378,58 8.378,58RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120040023 50,00 50,008.378,58 100,00
1.038.943,92 -229.547,49 809.396,43 200.201,79200.201,79 200.201,79 609.194,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120040030 24,73 24,73200.201,79 100,00
67.028,64 -8.399,00 58.629,64 24.435,3524.435,35 24.435,35 34.194,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120040021 41,68 41,6824.435,35 100,00
8.378,58 8.378,58 4.189,294.189,29 4.189,29 4.189,29RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120040035 50,00 50,004.189,29 100,00
1,00 7.800,00 7.801,00 3.590,043.590,04 3.590,04 4.210,96RETRIB.BÁSICAS GRUPO C2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120040021 46,02 46,023.590,04 100,00
Suma 12.668.758,64 11.828.801,54-839.957,10 4.965.070,07 4.965.070,07 4.965.070,07 4.965.070,07 6.863.731,4741,97 41,97 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
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Fecha Obtención
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
50.271,48 -1.198,00 49.073,48 16.757,1616.757,16 16.757,16 32.316,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL DEPORTES
340A 120040022 34,15 34,1516.757,16 100,00
8.378,58 8.378,58 4.189,294.189,29 4.189,29 4.189,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120040025 50,00 50,004.189,29 100,00
25.135,74 25.135,74 12.408,6612.408,66 12.408,66 12.727,08RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120040029 49,37 49,3712.408,66 100,00
125.678,70 -8.988,75 116.689,95 50.271,4850.271,48 50.271,48 66.418,47RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120040034 43,08 43,0850.271,48 100,00
117.300,12 -7.191,00 110.109,12 40.805,3440.805,34 40.805,34 69.303,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. PRESIDENCIA
912A 120040001 37,06 37,0640.805,34 100,00
16.757,16 -599,00 16.158,16 4.189,294.189,29 4.189,29 11.968,87RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL
920A 120040002 25,93 25,934.189,29 100,00
50.271,48 -7.191,00 43.080,48 8.378,588.378,58 8.378,58 34.701,90RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120040007 19,45 19,458.378,58 100,00
100.542,96 -23.522,12 77.020,84 18.398,0818.398,08 18.398,08 58.622,76RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. D.C.E.I.
920A 120040008 23,89 23,8918.398,08 100,00
192.707,34 -38.951,25 153.756,09 41.892,9041.892,90 41.892,90 111.863,19RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120040009 27,25 27,2541.892,90 100,00
58.650,06 -1.198,00 57.452,06 20.946,4520.946,45 20.946,45 36.505,61RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL GES.DOCUM.REG.E INF
920A 120040011 36,46 36,4620.946,45 100,00
16.757,16 16.757,16 4.990,824.990,82 4.990,82 11.766,34RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120040012 29,78 29,784.990,82 100,00
Suma 13.431.209,42 12.502.413,20-928.796,22 5.188.298,12 5.188.298,12 5.188.298,12 5.188.298,12 7.314.115,0841,50 41,50 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Clasificación
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
50.271,48 50.271,48 24.763,9424.763,94 24.763,94 25.507,54RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120040013 49,26 49,2624.763,94 100,00
92.164,38 -8.198,00 83.966,38 32.278,8832.278,88 32.278,88 51.687,50RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120040014 38,44 38,4432.278,88 100,00
16.757,16 16.757,16 8.378,588.378,58 8.378,58 8.378,58RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120040015 50,00 50,008.378,58 100,00
301.628,88 -16.195,63 285.433,25 130.078,29130.078,29 130.078,29 155.354,96RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120040016 45,57 45,57130.078,29 100,00
125.678,70 -8.389,50 117.289,20 50.870,7350.870,73 50.870,73 66.418,47RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120040017 43,37 43,3750.870,73 100,00
25.135,74 25.135,74 12.009,3012.009,30 12.009,30 13.126,44RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120040031 47,78 47,7812.009,30 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120040036
117.300,12 -8.000,00 109.300,12 46.082,1946.082,19 46.082,19 63.217,93RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. INTERVENCIÓN
931A 120040003 42,16 42,1646.082,19 100,00
8.378,58 8.378,58 4.189,294.189,29 4.189,29 4.189,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120040006 50,00 50,004.189,29 100,00
33.514,32 33.514,32 16.757,1616.757,16 16.757,16 16.757,16RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120040033 50,00 50,0016.757,16 100,00
67.028,64 -1.198,00 65.830,64 22.596,7322.596,73 22.596,73 43.233,91RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TESORERÍA
934A 120040004 34,33 34,3322.596,73 100,00
Suma 14.269.068,42 13.298.291,07-970.777,35 5.536.303,21 5.536.303,21 5.536.303,21 5.536.303,21 7.761.987,8641,63 41,63 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
629.643,56 -120.740,89 508.902,67 185.727,19185.727,19 185.727,19 323.175,48RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 120050019 36,50 36,50185.727,19 100,00
468.393,38 -43.387,89 425.005,49 154.543,07154.543,07 154.543,07 270.462,42RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120050030 36,36 36,36154.543,07 100,00
53.750,06 -11.517,87 42.232,19 42.232,19RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120050021
1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO E.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120050021
575.893,50 -44.600,73 531.292,77 225.168,15225.168,15 225.168,15 306.124,62RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PERSONAL CARRETERAS.
450A 120050034 42,38 42,38225.168,15 100,00
15.357,16 15.357,16 7.678,587.678,58 7.678,58 7.678,58RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120050009 50,00 50,007.678,58 100,00
353.214,68 -46.996,55 306.218,13 111.337,06111.337,06 111.337,06 194.881,07RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120050014 36,36 36,36111.337,06 100,00
43.434,91 43.434,91 21.044,9621.044,96 21.044,96 22.389,95RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120060024 48,45 48,4521.044,96 100,00
21.818,52 21.818,52 10.782,6810.782,68 10.782,68 11.035,84RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120060026 49,42 49,4210.782,68 100,00
361.860,39 361.860,39 173.612,45173.612,45 173.612,45 188.247,94RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 120060019 47,98 47,98173.612,45 100,00
Suma 16.792.435,58 15.554.414,30-1.238.021,28 6.426.197,35 6.426.197,35 6.426.197,35 6.426.197,35 9.128.216,9541,31 41,31 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
24.925,14 24.925,14 11.836,3511.836,35 11.836,35 13.088,79RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120060020 47,49 47,4911.836,35 100,00
9.122,20 9.122,20 4.561,104.561,10 4.561,10 4.561,10RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERSONAL.IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120060023 50,00 50,004.561,10 100,00
527.854,23 -2.805,00 525.049,23 257.652,03257.652,03 257.652,03 267.397,20RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120060030 49,07 49,07257.652,03 100,00
64.197,98 -1.100,00 63.097,98 29.722,0529.722,05 29.722,05 33.375,93RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120060021 47,10 47,1029.722,05 100,00
37.744,85 37.744,85 18.808,4418.808,44 18.808,44 18.936,41RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120060035 49,83 49,8318.808,44 100,00
1,00 3.000,00 3.001,00 1.260,501.260,50 1.260,50 1.740,50RETRIB.BÁSICAS TRIENIOS.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120060021 42,00 42,001.260,50 100,00
18.023,13 18.023,13 8.920,738.920,73 8.920,73 9.102,40RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL DEPORTES
340A 120060022 49,50 49,508.920,73 100,00
17.195,94 17.195,94 8.597,978.597,97 8.597,97 8.597,97RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 120060025 50,00 50,008.597,97 100,00
25.143,46 25.143,46 12.390,6012.390,60 12.390,60 12.752,86RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120060029 49,28 49,2812.390,60 100,00
127.801,08 -8.528,52 119.272,56 61.240,7261.240,72 61.240,72 58.031,84RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CARRETERAS.
450A 120060034 51,35 51,3561.240,72 100,00
69.362,72 69.362,72 32.749,2232.749,22 32.749,22 36.613,50RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PRESIDENCIA
912A 120060001 47,21 47,2132.749,22 100,00
Suma 17.713.807,31 16.466.352,51-1.247.454,80 6.873.937,06 6.873.937,06 6.873.937,06 6.873.937,06 9.592.415,4541,75 41,75 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
23.172,90 3.200,00 26.372,90 12.859,9612.859,96 12.859,96 13.512,94RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL
920A 120060002 48,76 48,7612.859,96 100,00
28.494,89 28.494,89 13.876,7313.876,73 13.876,73 14.618,16RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120060007 48,70 48,7013.876,73 100,00
102.172,55 -1.900,00 100.272,55 49.081,5449.081,54 49.081,54 51.191,01RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL D.C.E.I.
920A 120060008 48,95 48,9549.081,54 100,00
147.890,71 147.890,71 72.121,6272.121,62 72.121,62 75.769,09RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120060009 48,77 48,7772.121,62 100,00
39.887,07 39.887,07 19.605,1719.605,17 19.605,17 20.281,90RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL GEST.DOCUM, REG.E INFORM.
920A 120060011 49,15 49,1519.605,17 100,00
84.815,56 84.815,56 40.243,9640.243,96 40.243,96 44.571,60RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120060012 47,45 47,4540.243,96 100,00
77.527,83 77.527,83 38.060,8138.060,81 38.060,81 39.467,02RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120060013 49,09 49,0938.060,81 100,00
58.269,53 58.269,53 27.943,2627.943,26 27.943,26 30.326,27RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120060014 47,96 47,9627.943,26 100,00
7.529,06 7.529,06 3.713,703.713,70 3.713,70 3.815,36RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120060015 49,32 49,323.713,70 100,00
59.840,58 59.840,58 29.061,5129.061,51 29.061,51 30.779,07RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.PERSONAL. PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120060016 48,56 48,5629.061,51 100,00
30.639,37 30.639,37 14.175,7014.175,70 14.175,70 16.463,67RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120060017 46,27 46,2714.175,70 100,00
Suma 18.374.047,36 17.127.892,56-1.246.154,80 7.194.681,02 7.194.681,02 7.194.681,02 7.194.681,02 9.933.211,5442,01 42,01 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
11.609,46 11.609,46 5.570,895.570,89 5.570,89 6.038,57RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120060031 47,99 47,995.570,89 100,00
2.917,86 2.917,86 1.458,931.458,93 1.458,93 1.458,93RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120060036 50,00 50,001.458,93 100,00
88.617,48 88.617,48 43.726,6543.726,65 43.726,65 44.890,83RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INTERVENCIÓN
931A 120060003 49,34 49,3443.726,65 100,00
11.262,33 11.262,33 5.524,545.524,54 5.524,54 5.737,79RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120060006 49,05 49,055.524,54 100,00
60.207,30 -2.385,46 57.821,84 27.871,1727.871,17 27.871,17 29.950,67RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120060033 48,20 48,2027.871,17 100,00
43.825,37 43.825,37 21.022,3721.022,37 21.022,37 22.803,00RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TESORERÍA
934A 120060004 47,97 47,9721.022,37 100,00
145.552,54 -1.671,00 143.881,54 60.138,2660.138,26 60.138,26 83.743,28RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERS.PLANES Y OBRAS MUNIC.
169A 121000024 41,80 41,8060.138,26 100,00
105.978,24 -10.827,11 95.151,13 38.027,0038.027,00 38.027,00 57.124,13RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL MEDIO AMB.Y R.S.
170A 121000026 39,96 39,9638.027,00 100,00
1.192.674,18 -136.970,31 1.055.703,87 424.369,36424.369,36 424.369,36 631.334,51RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL C. HOGAR PROVINC.
230A 121000019 40,20 40,20424.369,36 100,00
82.074,72 -9.572,50 72.502,22 27.635,9327.635,93 27.635,93 44.866,29RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL B.SOCIAL
230A 121000020 38,12 38,1227.635,93 100,00
65.482,90 -10.795,65 54.687,25 17.627,5417.627,54 17.627,54 37.059,71RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.DESTINO.PERS.IGUALDAD Y JUVENT.
230A 121000023 32,23 32,2317.627,54 100,00
Suma 20.184.249,74 18.765.872,91-1.418.376,83 7.867.653,66 7.867.653,66 7.867.653,66 7.867.653,66 10.898.219,2541,93 41,93 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.794.133,34 -231.472,88 1.562.660,46 559.298,68559.298,68 559.298,68 1.003.361,78RETRIBUC. COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO
230A 121000030 35,79 35,79559.298,68 100,00
192.919,94 -9.235,47 183.684,47 72.947,3572.947,35 72.947,35 110.737,12RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PER.CULTURA Y EDUC.
330A 121000021 39,71 39,7172.947,35 100,00
156.730,98 -18.288,70 138.442,28 52.761,3152.761,31 52.761,31 85.680,97RETRIBUC.COMPLEMENTAR. D.DESTINO PERSONAL U.MUSEO ARQU.PROV.
330A 121000035 38,11 38,1152.761,31 100,00
11.230,25 -812,00 10.418,25 4.872,244.872,24 4.872,24 5.546,01RETRIB.COMPL.C.DESTINO.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 121000021 46,77 46,774.872,24 100,00
66.484,30 -1.139,00 65.345,30 25.333,3525.333,35 25.333,35 40.011,95RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL DEPORTES
340A 121000022 38,77 38,7725.333,35 100,00
61.541,12 -817,00 60.724,12 25.120,0625.120,06 25.120,06 35.604,06RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERS.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 121000025 41,37 41,3725.120,06 100,00
106.536,54 -1.053,00 105.483,54 46.556,6646.556,66 46.556,66 58.926,88RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 121000029 44,14 44,1446.556,66 100,00
529.585,32 -39.197,08 490.388,24 208.906,53208.906,53 208.906,53 281.481,71RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL CARRETERAS.
450A 121000034 42,60 42,60208.906,53 100,00
240.134,92 -21.590,35 218.544,57 88.865,2288.865,22 88.865,22 129.679,35RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL PRESIDENCIA
912A 121000001 40,66 40,6688.865,22 100,00
91.596,68 91.596,68 36.940,2636.940,26 36.940,26 54.656,42RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.SECRETARIA GRAL.
920A 121000002 40,33 40,3336.940,26 100,00
Suma 23.435.143,13 21.693.160,82-1.741.982,31 8.989.255,32 8.989.255,32 8.989.255,32 8.989.255,32 12.703.905,5041,44 41,44 100,00
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Créditos Iniciales
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
107.263,02 -13.505,81 93.757,21 34.059,9734.059,97 34.059,97 59.697,24RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSON.CONTRATACIÓN.
920A 121000007 36,33 36,3334.059,97 100,00
333.447,52 -32.923,09 300.524,43 118.070,02118.070,02 118.070,02 182.454,41RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPL.DESTINO PERSON. D.C.E.I.
920A 121000008 39,29 39,29118.070,02 100,00
574.840,56 -66.853,55 507.987,01 191.939,85191.939,85 191.939,85 316.047,16RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL R. HUMANOS
920A 121000009 37,78 37,78191.939,85 100,00
123.979,10 -9.701,35 114.277,75 48.407,6648.407,66 48.407,66 65.870,09RETRIB.COMPL.C. DESTINO.PERSONAL GEST.DOCUM.REGIS.E INFORM.
920A 121000011 42,36 42,3648.407,66 100,00
239.091,16 -7.334,19 231.756,97 97.863,3397.863,33 97.863,33 133.893,64RETRIBUCIONES COMPLEM. C.DESTINO PERSONAL SERV. JURÍDICOS.
920A 121000012 42,23 42,2397.863,33 100,00
230.898,60 230.898,60 106.422,60106.422,60 106.422,60 124.476,00RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSON.INFORMÁTICA.
920A 121000013 46,09 46,09106.422,60 100,00
255.522,70 -29.963,44 225.559,26 85.697,9585.697,95 85.697,95 139.861,31RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL R. INTERIOR
920A 121000014 37,99 37,9985.697,95 100,00
38.077,48 -882,00 37.195,48 12.863,5512.863,55 12.863,55 24.331,93RETRIB.COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL TELECOMUNICACION.
920A 121000015 34,58 34,5812.863,55 100,00
214.229,22 -7.566,44 206.662,78 89.241,0289.241,02 89.241,02 117.421,76RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.P.MÓVIL Y TALL.
920A 121000016 43,18 43,1889.241,02 100,00
102.801,38 -7.411,47 95.389,91 40.987,9440.987,94 40.987,94 54.401,97RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.BOP E IMPRENTA PROV.
920A 121000017 42,97 42,9740.987,94 100,00
Suma 25.655.293,87 23.737.170,22-1.918.123,65 9.814.809,21 9.814.809,21 9.814.809,21 9.814.809,21 13.922.361,0141,35 41,35 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
56.496,44 -989,00 55.507,44 21.649,3221.649,32 21.649,32 33.858,12RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL SERV.ASIST.MUNICIPIOS
920A 121000031 39,00 39,0021.649,32 100,00
14.275,52 14.275,52 3.568,883.568,88 3.568,88 10.706,64RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL ATENC.CIUDADANOS EXTR
920A 121000036 25,00 25,003.568,88 100,00
250.540,24 -17.269,85 233.270,39 101.367,35101.367,35 101.367,35 131.903,04RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS. INTERVENCIÓN.
931A 121000003 43,45 43,45101.367,35 100,00
39.847,64 39.847,64 17.317,5117.317,51 17.317,51 22.530,13RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL PATRIMONIO
933A 121000006 43,46 43,4617.317,51 100,00
186.979,70 -17.026,40 169.953,30 69.730,8469.730,84 69.730,84 100.222,46RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.DESTINO PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 121000033 41,03 41,0369.730,84 100,00
123.518,36 -8.984,62 114.533,74 49.047,6649.047,66 49.047,66 65.486,08RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL TESORERÍA.
934A 121000004 42,82 42,8249.047,66 100,00
288.613,50 -14.198,01 274.415,49 117.930,77117.930,77 117.930,77 156.484,72RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍF.PERS.PLANES Y OBRAS MUNIC.
169A 121010024 42,98 42,98117.930,77 100,00
184.112,64 -18.264,00 165.848,64 68.074,3368.074,33 68.074,33 97.774,31RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL MEDIO AMB.Y R.S
170A 121010026 41,05 41,0568.074,33 100,00
1.638.257,26 -184.839,54 1.453.417,72 592.743,98592.743,98 592.743,98 860.673,74RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO C. HOGAR PROVINC.
230A 121010019 40,78 40,78592.743,98 100,00
133.822,54 -16.574,36 117.248,18 45.111,3745.111,37 45.111,37 72.136,81RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.B.SOCIAL
230A 121010020 38,48 38,4845.111,37 100,00
Suma 28.571.757,71 26.375.488,28-2.196.269,43 10.901.351,22 10.901.351,22 10.901.351,22 10.901.351,22 15.474.137,0641,33 41,33 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
108.399,14 -16.766,65 91.632,49 31.912,4731.912,47 31.912,47 59.720,02RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.ESPECÍFICO.PER.IGUALDAD YJUVEN.
230A 121010023 34,83 34,8331.912,47 100,00
2.417.524,48 -305.258,28 2.112.266,20 777.471,33777.471,33 777.471,33 1.334.794,87RETRIBUC.COMPLEMENT.C.ESPECIFICO PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO
230A 121010030 36,81 36,81777.471,33 100,00
324.318,00 -21.726,73 302.591,27 124.957,03124.957,03 124.957,03 177.634,24RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PER.CULTURA Y ED.
330A 121010021 41,30 41,30124.957,03 100,00
235.447,50 -27.044,94 208.402,56 82.333,2382.333,23 82.333,23 126.069,33RETRIBUC.COMPLEMENTAR.D.ESPECÍFICO PERSONAL U.MUSEO ARQ.PROV
330A 121010035 39,51 39,5182.333,23 100,00
28.420,48 -2.165,00 26.255,48 11.986,7211.986,72 11.986,72 14.268,76RETRIB.COMPL.C.ESPECÍF.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 121010021 45,65 45,6511.986,72 100,00
106.304,30 -8.739,75 97.564,55 41.571,0941.571,09 41.571,09 55.993,46RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERS.DEPORTES
340A 121010022 42,61 42,6141.571,09 100,00
100.942,58 -6.332,90 94.609,68 42.168,9342.168,93 42.168,93 52.440,75RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 121010025 44,57 44,5742.168,93 100,00
177.326,34 -8.752,78 168.573,56 77.186,8677.186,86 77.186,86 91.386,70RETRIBUCIONES COMPLEMEN.C.ESPECIFICO PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 121010029 45,79 45,7977.186,86 100,00
869.168,16 -61.937,13 807.231,03 339.830,74339.830,74 339.830,74 467.400,29RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO PERSONAL CARRETERAS
450A 121010034 42,10 42,10339.830,74 100,00
452.348,02 -41.856,60 410.491,42 164.425,89164.425,89 164.425,89 246.065,53RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO.PERS.PRESIDENCIA
912A 121010001 40,06 40,06164.425,89 100,00
Suma 33.391.956,71 30.695.106,52-2.696.850,19 12.595.195,51 12.595.195,51 12.595.195,51 12.595.195,51 18.099.911,0141,03 41,03 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
184.392,52 -1.913,44 182.479,08 82.064,0382.064,03 82.064,03 100.415,05RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍF PERS.SECRETRÍA GRAL
920A 121010002 44,97 44,9782.064,03 100,00
160.842,96 -17.939,32 142.903,64 55.730,9055.730,90 55.730,90 87.172,74RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON.CONTRATAC
920A 121010007 39,00 39,0055.730,90 100,00
506.901,30 -46.211,15 460.690,15 187.091,01187.091,01 187.091,01 273.599,14RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL D.C.E.I.
920A 121010008 40,61 40,61187.091,01 100,00
1.004.861,84 -106.868,46 897.993,38 359.257,25359.257,25 359.257,25 538.736,13RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERSONAL R.HUMAN.
920A 121010009 40,01 40,01359.257,25 100,00
182.083,10 -7.558,83 174.524,27 74.127,6574.127,65 74.127,65 100.396,62RETRIB.COMPL.C.ESPECÍFICO PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INFORM.
920A 121010011 42,47 42,4774.127,65 100,00
469.169,70 -27.536,16 441.633,54 191.688,77191.688,77 191.688,77 249.944,77RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL SERV.JURID.
920A 121010012 43,40 43,40191.688,77 100,00
445.396,84 -6.652,89 438.743,95 206.572,90206.572,90 206.572,90 232.171,05RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS.INFORMÁTICA
920A 121010013 47,08 47,08206.572,90 100,00
379.650,30 -46.626,38 333.023,92 126.407,35126.407,35 126.407,35 206.616,57RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON. R.INTER.
920A 121010014 37,96 37,96126.407,35 100,00
48.768,20 -1.131,00 47.637,20 16.855,5816.855,58 16.855,58 30.781,62RETRIB.COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSONAL TELECOMUNICAC.
920A 121010015 35,38 35,3816.855,58 100,00
469.471,94 -29.051,71 440.420,23 197.611,91197.611,91 197.611,91 242.808,32RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO.PERS.P.MÓVIL Y T
920A 121010016 44,87 44,87197.611,91 100,00
Suma 37.243.495,41 34.255.155,88-2.988.339,53 14.092.602,86 14.092.602,86 14.092.602,86 14.092.602,86 20.162.553,0241,14 41,14 100,00
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
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Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
155.321,26 -11.714,87 143.606,39 62.018,9962.018,99 62.018,99 81.587,40RETRIB. COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS.BOP E IMPRENTA P.
920A 121010017 43,19 43,1962.018,99 100,00
100.789,60 -7.595,97 93.193,63 34.172,0634.172,06 34.172,06 59.021,57RETRIBUC.COMPLEM.C.ESPECIFICO PERSONAL SERV.ASIST.MUNICIPIOS
920A 121010031 36,67 36,6734.172,06 100,00
25.265,20 -769,00 24.496,20 7.525,727.525,72 7.525,72 16.970,48RETR.COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO PERSONAL ATENC.CIUDADANOS EXTR.
920A 121010036 30,72 30,727.525,72 100,00
427.076,96 -23.459,26 403.617,70 182.364,97182.364,97 182.364,97 221.252,73RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFIC.PERS.INTERVENCIÓN
931A 121010003 45,18 45,18182.364,97 100,00
64.285,84 -627,00 63.658,84 28.011,9228.011,92 28.011,92 35.646,92RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS. PATRIMONIO
933A 121010006 44,00 44,0028.011,92 100,00
333.950,62 -35.365,51 298.585,11 120.048,14120.048,14 120.048,14 178.536,97RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 121010033 40,21 40,21120.048,14 100,00
204.302,52 -11.836,53 192.465,99 86.056,8586.056,85 86.056,85 106.409,14RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSONAL.TESOR.
934A 121010004 44,71 44,7186.056,85 100,00
330.000,00 330.000,00 190.118,83190.118,83 190.118,83 139.881,17RETRIBUC.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD FUNCIONARIOS
920A 121030009 57,61 57,61190.118,83 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RPT FUNCIONARIOS
920A 121030109
1,00 1,00 1,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO
221A 127000009
17.485,42 17.485,42 6.499,036.499,03 6.499,03 10.986,39RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROVINCIAL
230A 130000019 37,17 37,176.499,03 100,00
Suma 38.902.973,83 35.823.266,16-3.079.707,67 14.809.419,37 14.809.419,37 14.809.419,37 14.809.419,37 21.013.846,7941,34 41,34 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
14.827,40 -1.080,00 13.747,40 13.747,40RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. PRESIDENCIA
912A 130000001
27.558,36 27.558,36 14.140,5614.140,56 14.140,56 13.417,80RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INFOM.
920A 130000011 51,31 51,3114.140,56 100,00
9.375,80 9.375,80 4.687,904.687,90 4.687,90 4.687,90RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.RÉGIMEN INTERIOR
920A 130000014 50,00 50,004.687,90 100,00
24.362,93 -1.078,00 23.284,93 4.593,614.593,61 4.593,61 18.691,32RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.BOP E IMPRENTA PROVINC.
920A 130000017 19,73 19,734.593,61 100,00
20.414,48 20.414,48 10.044,3410.044,34 10.044,34 10.370,14RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROV.
230A 130020019 49,20 49,2010.044,34 100,00
24.606,52 -1.835,00 22.771,52 22.771,52RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL FIJO.PRESIDENCIA
912A 130020001
30.402,30 30.402,30 15.599,4215.599,42 15.599,42 14.802,88RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL FIJO GEST.DOCUM.REG.E INFORM.
920A 130020011 51,31 51,3115.599,42 100,00
9.865,82 9.865,82 4.932,914.932,91 4.932,91 4.932,91RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO R.INTER.
920A 130020014 50,00 50,004.932,91 100,00
30.196,22 -1.516,00 28.680,22 4.739,534.739,53 4.739,53 23.940,69RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO BOP E IMPR.PRV.
920A 130020017 16,53 16,534.739,53 100,00
50.140,83 104.683,09 154.823,92 95.582,0495.582,04 95.582,04 59.241,88RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y OBRAS MUNIC
169A 131000024 61,74 61,7495.582,04 100,00
14.081,76 14.081,76 28.163,5228.163,52 28.163,52 -14.081,76RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE Y R.SÓLIDOS
170A 131000026 200,00 200,0028.163,52 100,00
Suma 39.158.806,25 36.178.272,67-2.980.533,58 14.991.903,20 14.991.903,20 14.991.903,20 14.991.903,20 21.186.369,4741,44 41,44 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
485.522,70 1.446.529,26 1.932.051,96 843.647,90843.647,90 843.647,90 1.088.404,06RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 131000019 43,67 43,67843.647,90 100,00
11.861,22 11.861,22 23.722,4423.722,44 23.722,44 -11.861,22RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL.
230A 131000020 200,00 200,0023.722,44 100,00
24.911,13 24.911,13 49.822,2649.822,26 49.822,26 -24.911,13RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 131000023 200,00 200,0049.822,26 100,00
481.489,62 158.962,93 640.452,55 934.575,90934.575,90 934.575,90 -294.123,35RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DR.ESQUERDO
230A 131000030 145,92 145,92934.575,90 100,00
81.923,94 206.595,67 288.519,61 146.932,32146.932,32 146.932,32 141.587,29RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 131000021 50,93 50,93146.932,32 100,00
50.538,06 50.538,06 101.076,12101.076,12 101.076,12 -50.538,06RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL U.MUSEO ARQU.PROV.
330A 131000035 200,00 200,00101.076,12 100,00
4.690,05 4.690,05 9.380,109.380,10 9.380,10 -4.690,05RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES.
340A 131000022 200,00 200,009.380,10 100,00
4.820,34 64.359,30 69.179,64 9.640,689.640,68 9.640,68 59.538,96RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 131000025 13,94 13,949.640,68 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CICLO HÍDRICO.
450A 131000029
34.315,80 34.315,80 68.631,6068.631,60 68.631,60 -34.315,80RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERAS.
450A 131000034 200,00 200,0068.631,60 100,00
Suma 40.338.880,11 39.234.793,69-1.104.086,42 17.179.332,52 17.179.332,52 17.179.332,52 17.179.332,52 22.055.461,1743,79 43,79 100,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
30.120,12 1.099.797,02 1.129.917,14 60.344,6460.344,64 60.344,64 1.069.572,50RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PRESIDENCIA
912A 131000001 5,34 5,3460.344,64 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SECRETARÍA GRAL.
920A 131000002
4.820,34 4.820,34 9.640,689.640,68 9.640,68 -4.820,34RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIÓN.
920A 131000007 200,00 200,009.640,68 100,00
134.359,32 134.359,32 248.912,53248.912,53 248.912,53 -114.553,21RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL D.C.E.I.
920A 131000008 185,26 185,26248.912,53 100,00
102.045,90 102.045,90 201.152,76201.152,76 201.152,76 -99.106,86RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RECURSOS HUMANOS
920A 131000009 197,12 197,12201.152,76 100,00
9.640,68 9.640,68 19.281,3619.281,36 19.281,36 -9.640,68RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.GEST.DOCUM.REGIST E INFORM.
920A 131000011 200,00 200,0019.281,36 100,00
13.049,91 13.049,91 26.099,8226.099,82 26.099,82 -13.049,91RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS JURÍDICOS.
920A 131000012 200,00 200,0026.099,82 100,00
11.498,94 11.498,94 23.636,7623.636,76 23.636,76 -12.137,82RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFORMÁTICA.
920A 131000013 205,56 205,5623.636,76 100,00
128.769,09 128.769,09 241.822,71241.822,71 241.822,71 -113.053,62RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR.
920A 131000014 187,80 187,80241.822,71 100,00
4.820,34 4.820,34 9.640,689.640,68 9.640,68 -4.820,34RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TELECOMUNICACIONES.
920A 131000015 200,00 200,009.640,68 100,00
Suma 40.778.005,75 40.773.716,35-4.289,40 18.019.864,46 18.019.864,46 18.019.864,46 18.019.864,46 22.753.851,8944,19 44,19 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
31.767,72 31.767,72 63.535,4463.535,44 63.535,44 -31.767,72RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQU.MÓVIL Y TALLER
920A 131000016 200,00 200,0063.535,44 100,00
41.735,94 4.289,40 46.025,34 83.471,8883.471,88 83.471,88 -37.446,54RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BOP E IMPRENTA PROVINCIAL
920A 131000017 181,36 181,3683.471,88 100,00
62.328,03 62.328,03 124.656,06124.656,06 124.656,06 -62.328,03RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV.ASIST.MUNIC.
920A 131000031 200,00 200,00124.656,06 100,00
13.049,91 13.049,91 23.904,2423.904,24 23.904,24 -10.854,33RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ATENC.CIUDADANOS EXTR.
920A 131000036 183,18 183,1823.904,24 100,00
44.815,62 44.815,62 89.631,2489.631,24 89.631,24 -44.815,62RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.IMAGEN Y PROMOC.INST
920A 131000038 200,00 200,0089.631,24 100,00
23.722,44 23.722,44 47.444,8847.444,88 47.444,88 -23.722,44RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN
931A 131000003 200,00 200,0047.444,88 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO.
933A 131000006
12.486,36 12.486,36 24.777,8724.777,87 24.777,87 -12.291,51RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARQUITECTURA.
933B 131000033 198,44 198,4424.777,87 100,00
23.722,44 23.722,44 47.444,8847.444,88 47.444,88 -23.722,44RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TESORERÍA.
934A 131000004 200,00 200,0047.444,88 100,00
100,00 100,00 100,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PAMER
172A 131010026
16.876,65 8.252,34 25.128,99 14.081,7614.081,76 14.081,76 11.047,23RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL AGENCIA EXPER.EMPL.Y DESAR.ALIC
433A 131010025 56,04 56,0414.081,76 100,00
Suma 41.048.611,86 41.056.864,208.252,34 18.538.812,71 18.538.812,71 18.538.812,71 18.538.812,71 22.518.051,4945,15 45,15 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
318.000,00 318.000,00 144.183,15144.183,15 144.183,15 173.816,85RETRIBUCION.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD PER.LABORAL
920A 131020009 45,34 45,34144.183,15 100,00
1,00 1,00 1,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL
221A 137000009
109.000,00 109.000,00 52.338,3552.338,35 52.338,35 56.661,65DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCT.AL PERS.AL SERVICIO DIPUTACIÓN.
920A 150000009 48,02 48,0252.338,35 100,00
627.225,00 627.225,00 312.937,80312.937,80 312.937,80 314.287,20FONDO PRODUCTIVIDAD RELACIONADO PROGR.REDUC.ABSENTISMO
920A 150010009 49,89 49,89312.937,80 100,00
2.000.000,00 2.000.000,00 1.049.201,301.049.201,30 1.049.201,30 950.798,70PRODUCTIVIDAD RELAC.CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
920A 150020009 52,46 52,461.049.201,30 100,00
380.000,00 380.000,00 217.077,12217.077,12 217.077,12 162.922,88GRATIFICACIONES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN.
920A 151000009 57,13 57,13217.077,12 100,00
147.250,00 147.250,00 18.282,2718.282,27 18.282,27 128.967,73GRATIFICACIONES AL PERSONAL SERV.DIPUTACIÓN.PROGR.FORMACIÓN
920B 151000009 12,42 12,4218.282,27 100,00
214.605,14 214.605,14 89.232,4889.232,48 89.232,48 125.372,66CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN PLANES Y OBRAS MUN.
169A 160000024 41,58 41,5889.232,48 100,00
131.943,18 131.943,18 47.729,1747.729,17 47.729,17 84.214,01CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y R.SÓLIDOS
170A 160000026 36,17 36,1747.729,17 100,00
1.906.664,71 1.906.664,71 816.900,71816.900,71 816.900,71 1.089.764,00CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.
230A 160000019 42,84 42,84816.900,71 100,00
108.210,89 108.210,89 38.150,4738.150,47 38.150,47 70.060,42CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.
230A 160000020 35,26 35,2638.150,47 100,00
Suma 46.991.511,78 46.999.764,128.252,34 21.324.845,53 21.324.845,53 21.324.845,53 21.324.845,53 25.674.918,5945,37 45,37 100,00
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
82.803,48 82.803,48 31.821,6031.821,60 31.821,60 50.981,88CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 160000023 38,43 38,4331.821,60 100,00
2.652.688,46 2.652.688,46 1.056.177,081.056.177,08 1.056.177,08 1.596.511,38CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CENTRO DR.ESQUERDO
230A 160000030 39,82 39,821.056.177,08 100,00
270.145,18 270.145,18 131.934,10131.934,10 131.934,10 138.211,08CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 160000021 48,84 48,84131.934,10 100,00
212.969,49 212.969,49 80.018,0680.018,06 80.018,06 132.951,43CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.U.MUSEO ARQU.PROV.
330A 160000035 37,57 37,5780.018,06 100,00
81.630,27 81.630,27 28.263,7528.263,75 28.263,75 53.366,52CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.
340A 160000022 34,62 34,6228.263,75 100,00
87.490,97 87.490,97 29.830,5229.830,52 29.830,52 57.660,45CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 160000025 34,10 34,1029.830,52 100,00
127.117,56 127.117,56 48.752,4548.752,45 48.752,45 78.365,11CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.
450A 160000029 38,35 38,3548.752,45 100,00
795.434,95 795.434,95 311.567,16311.567,16 311.567,16 483.867,79CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.
450A 160000034 39,17 39,17311.567,16 100,00
322.866,21 322.866,21 124.909,19124.909,19 124.909,19 197.957,02CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA
912A 160000001 38,69 38,69124.909,19 100,00
866.463,43 866.463,43 319.144,31319.144,31 319.144,31 547.319,12CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO
912A 160000027 36,83 36,83319.144,31 100,00
Suma 52.491.121,78 52.499.374,128.252,34 23.487.263,75 23.487.263,75 23.487.263,75 23.487.263,75 29.012.110,3744,74 44,74 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
75.821,95 75.821,95 32.941,6532.941,65 32.941,65 42.880,30CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.
920A 160000002 43,45 43,4532.941,65 100,00
108.930,78 108.930,78 42.025,9442.025,94 42.025,94 66.904,84CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN.
920A 160000007 38,58 38,5842.025,94 100,00
602.456,33 602.456,33 265.514,44265.514,44 265.514,44 336.941,89CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.
920A 160000008 44,07 44,07265.514,44 100,00
721.761,45 721.761,45 339.996,89339.996,89 339.996,89 381.764,56CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN.RECURSOS HUMANOS
920A 160000009 47,11 47,11339.996,89 100,00
167.465,37 167.465,37 68.030,2168.030,21 68.030,21 99.435,16CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.GEST.DOCUM.R.E INFOR.
920A 160000011 40,62 40,6268.030,21 100,00
319.911,98 319.911,98 127.925,53127.925,53 127.925,53 191.986,45CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.
920A 160000012 39,99 39,99127.925,53 100,00
317.105,14 317.105,14 127.024,52127.024,52 127.024,52 190.080,62CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA.
920A 160000013 40,06 40,06127.024,52 100,00
342.308,43 342.308,43 179.780,24179.780,24 179.780,24 162.528,19CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR.
920A 160000014 52,52 52,52179.780,24 100,00
35.524,67 35.524,67 16.322,9316.322,93 16.322,93 19.201,74CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TELECOMUNICACIONES.
920A 160000015 45,95 45,9516.322,93 100,00
353.512,04 353.512,04 141.671,11141.671,11 141.671,11 211.840,93CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PARQUE MÓVIL Y TALLER
920A 160000016 40,08 40,08141.671,11 100,00
Suma 55.535.919,92 55.544.172,268.252,34 24.828.497,21 24.828.497,21 24.828.497,21 24.828.497,21 30.715.675,0544,70 44,70 100,00
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
172.847,49 172.847,49 75.671,1975.671,19 75.671,19 97.176,30CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BOP E IMPR.PROV.
920A 160000017 43,78 43,7875.671,19 100,00
107.226,17 107.226,17 58.045,2658.045,26 58.045,26 49.180,91CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.ASIST.MUNIC.
920A 160000031 54,13 54,1358.045,26 100,00
28.257,59 28.257,59 11.751,3711.751,37 11.751,37 16.506,22CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. ATENC.CIUDADANOS EXTR
920A 160000036 41,59 41,5911.751,37 100,00
14.788,00 14.788,00 25.430,5125.430,51 25.430,51 -10.642,51CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM.INST.
920A 160000038 171,97 171,9725.430,51 100,00
339.235,82 339.235,82 133.371,45133.371,45 133.371,45 205.864,37CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.
931A 160000003 39,32 39,32133.371,45 100,00
44.600,30 44.600,30 16.362,7516.362,75 16.362,75 28.237,55CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.
933A 160000006 36,69 36,6916.362,75 100,00
226.199,46 226.199,46 83.934,4683.934,46 83.934,46 142.265,00CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.
933B 160000033 37,11 37,1183.934,46 100,00
161.013,11 161.013,11 67.026,5667.026,56 67.026,56 93.986,55CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.
934A 160000004 41,63 41,6367.026,56 100,00
100,00 100,00 100,00CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PAMER
172A 160000126
4.886,57 2.363,21 7.249,78 4.046,164.046,16 4.046,16 3.203,62CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE
433A 160000125 55,81 55,814.046,16 100,00
20.000,00 20.000,00 2.921,332.921,33 2.921,33 17.078,67GTOS.MATRÍCULA,DCHOS.INSCRIP.ASISTENC.CURSOS PERSONAL DIPUT.
920B 162000009 14,61 14,612.921,33 100,00
Suma 56.655.074,43 56.665.689,9810.615,55 25.307.058,25 25.307.058,25 25.307.058,25 25.307.058,25 31.358.631,7344,66 44,66 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
101.764,00 101.764,00 32.439,0032.439,00 32.439,00 69.325,00SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
221A 162020016 31,88 31,8832.439,00 100,00
370.975,00 23.866,91 394.841,91 105.543,79105.543,79 105.543,79 289.298,12MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS SOCIALES.
221A 162040009 26,73 26,73105.543,79 100,00
190.000,00 -17.566,91 172.433,09 78.569,6978.569,69 78.569,69 93.863,40MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: AYUDA FAMILIAR
221A 162040109 45,57 45,5778.569,69 100,00
95.000,00 -6.300,00 88.700,00 9.723,3188.673,45 9.723,31 78.976,69MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO
221A 162050009 99,97 10,9688.673,45 100,00
92.882,00 92.882,00 24.909,9224.909,92 22.167,58 2.742,34 67.972,08MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CELEBR.STA.RITA
221A 162090009 26,82 26,8224.909,92 88,99
30.051,00 30.051,00 30.051,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: PREMIOS JUBILACIÓN.
221A 162090109
83.000,00 83.000,00 34.880,4076.999,13 34.880,40 48.119,60ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS
453A 202000034 92,77 42,0276.999,13 100,00
256.000,00 256.000,00 105.307,85240.956,33 105.307,85 150.692,15ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO
933A 202000006 94,12 41,14240.956,33 100,00
5.000,00 5.000,00 446,56446,56 446,56 4.553,44ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I.
920A 203000008 8,93 8,93446,56 100,00
100,00 100,00 100,00ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER
920A 204000016
100,00 100,00 100,00ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO PERSONAL MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)
172A 204010026
Suma 57.879.946,43 57.890.561,9810.615,55 25.955.596,12 25.955.596,12 25.698.878,77 25.696.136,43 2.742,34 32.191.683,2144,84 44,39 99,99
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
2.500,00 2.500,00 2.500,00GTOS.ALQUILER SERVID.PLATAFORMAS VIRTUALES Y HERRAM.WEB.
920B 209000009
6.000,00 6.000,00 5.602,905.602,90 5.602,90 397,10REPARACIÓN Y MANTENIM.TORRES VIGILANCIA PLAYAS DE LA PROVIN.
134A 210000008 93,38 93,385.602,90 100,00
1.320.000,00 1.320.000,00 487.707,531.320.000,00 487.707,53 832.292,47MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS
172A 210000026 100,00 36,951.320.000,00 100,00
341.190,00 -446,82 340.743,18 136.073,22318.767,57 130.888,91 5.184,31 204.669,96MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA, ALBAÑ.TOSSAL MANISES E ILLETA
336A 210000033 93,55 39,93318.767,57 96,19
3.535.000,00 3.535.000,00 1.428.445,913.297.561,21 1.428.286,88 159,03 2.106.554,09GASTOS EN CONSERVACION Y REPARACION RED VIARIA PROVINCIAL
453A 210010034 89,19 40,413.152.845,21 99,99
30,20 30,20 30,2030,20 30,20C.R. GTOS.CONSERACIÓN Y REPARACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL
453A 210018034 100,00 100,0030,20 100,00
1.125.000,00 1.125.000,00 258.541,06976.003,61 231.943,98 26.597,08 866.458,94GTOS.CONSERV.SEÑALIZAC.Y BALIZAMIENTO. RED VIARIA PROVINCIAL
453A 210020034 86,76 22,98976.003,61 89,71
129.000,00 129.000,00 8.798,658.798,65 8.633,65 165,00 120.201,35REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.EDIFICIO C. HOGAR PROVINCIAL
231A 212000008 6,82 6,828.798,65 98,12
60.000,00 60.000,00 10.683,9610.683,96 10.683,96 49.316,04REPARACIÓN,MANTEMIENTO Y CONSERV.DEL EDIFIC.C.DR. ESQUERDO
231C 212000008 17,81 17,8110.683,96 100,00
18.000,00 18.000,00 18.000,00REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MUBAG
333A 212000008
4.000,00 4.000,00 4.000,00REP.,MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS DIPUT.
336A 212000008
Suma 64.420.636,43 64.430.835,3610.198,93 31.893.044,22 31.748.328,22 28.034.762,20 27.999.914,44 34.847,76 36.396.073,1649,28 43,51 99,88
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00REPARAC.,MANTEN.Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DE REEMISORES T.V.
491A 212000008
93.000,00 -25.000,00 68.000,00 4.260,214.260,21 3.764,11 496,10 63.739,79REPARAC.MANTENIMIENTO Y CONSER.PALAC.OF.TEC.Y OTR.INMUEBLES
933B 212000008 6,27 6,274.260,21 88,36
5.000,00 5.000,00 4.185,544.185,54 4.185,54 814,46OBRAS REFORM.REPAR.CONSERV.MANT.INMUEBL.CEDIDOS FUND. MARQ
336A 212010008 83,71 83,714.185,54 100,00
40.000,00 40.000,00 3.323,4826.531,28 3.323,48 36.676,52REPARACIÓN,MANT.Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUT.PROV.
933B 212010008 8,31 8,313.323,48 100,00
2.640,00 2.640,00 2.640,00REPARACIÓN, MANTENIM.Y CONSER.MAQUINARIA SERV.PREV.R. LABOR.
221A 213000009
83.127,00 83.127,00 22.919,1347.098,89 21.255,58 1.663,55 60.207,87REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONS. MAQU. E INST. C.HOGAR PROV.
231A 213000008 56,66 27,5747.098,89 92,74
95.330,00 95.330,00 26.462,6751.786,68 25.234,29 1.228,38 68.867,33REPAR.MTº. Y CONSERV.,MAQUIN., E INSTAL.CENTRO DR.ESQUERDO
231C 213000008 54,32 27,7651.786,68 95,36
37.150,00 37.150,00 5.496,8120.284,82 5.496,81 31.653,19REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG
333A 213000008 54,60 14,8020.284,82 100,00
2.000,00 12.000,00 14.000,00 14.000,00REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUINAR.E INSTAL.U.MUSEO ARQU.
336A 213000035
1.000,00 1.000,00 1.000,00REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALAC.DEPORTIVAS Y COMPLEM.DIPUT.
342A 213000022
12.618,00 12.618,00 3.791,66 12.618,00REPAR.MANTEN.Y CONS.C.TRANSFORMACIÓN Y LINEAS MEDIA TENSIÓN
425A 213000008 30,053.791,66
Suma 64.792.601,43 64.789.800,36-2.801,07 32.050.983,30 31.883.059,50 28.101.410,04 28.063.174,25 38.235,79 36.688.390,3249,21 43,37 99,86
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
523.780,00 -10.000,00 513.780,00 140.758,63512.223,26 140.758,63 373.021,37REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRAUL.INSTL.SISTEM.Y UTILL.
452A 213000029 99,70 27,40512.223,26 100,00
10.508,00 10.508,00 1.195,907.491,01 1.195,90 9.312,10REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERVACIÓN INSTALAC.EN VIAS PÚBLICAS
453A 213000008 71,29 11,387.491,01 100,00
15.000,00 15.000,00 1.342,078.064,10 1.342,07 13.657,93REPARAC.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES DE REEMISORES T.V.
491A 213000008 53,76 8,958.064,10 100,00
197.489,00 197.489,00 36.163,48115.092,32 36.024,33 139,15 161.325,52REPAR.MANT.Y CONS.MAQUINARIA E INSTALAC.PALAC.OF.TEC.Y OTR.
920A 213000008 58,28 18,31115.092,32 99,62
6.000,00 6.000,00 2.883,512.883,51 2.883,51 3.116,49REPARAC.,MANTEN.Y CONSERV, MAQUIN.,INST.Y UTILL.RÉGIMEN INT.
920A 213000014 48,06 48,062.883,51 100,00
9.500,00 9.500,00 5.440,836.546,23 4.832,44 608,39 4.059,17REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.UTILLAJE Y EXTINTOR.P.MÓVIL Y T.
920A 213000016 68,91 57,276.546,23 88,82
95.000,00 95.000,00 34.045,9645.346,32 26.469,03 7.576,93 60.954,04REPARACIÓN Y CONSERV.DE MAQUINARIA. BOP E IMPRENTA PROV.
920A 213000017 47,73 35,8445.346,32 77,74
1.000,00 1.000,00 1.000,00REP.MANTEN.Y CONSERV.MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGR.PRESIDENCIA
920D 213000001
2.000,00 2.000,00 934,73934,73 934,73 1.065,27REPAR.MANT.Y CONS.MATER.TÉCNICO Y FOTOGRÁF.IMAGEN Y PROM.INS
920D 213000038 46,74 46,74934,73 100,00
19.000,00 19.000,00 1.524,651.524,65 1.289,75 234,90 17.475,35REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF.Y RADIOCOMUNICAC.DIP.
920A 213010015 8,02 8,021.524,65 84,59
260.630,00 260.630,00 110.412,50242.907,50 88.330,00 22.082,50 150.217,50CONTR.CONSERV.Y MANT.INTEGRAL SIST.INFORMÁTICOS RED COM.
920A 213020015 93,20 42,36242.907,50 80,00
Suma 65.932.508,43 65.919.707,36-12.801,07 32.993.996,93 32.826.073,13 28.436.112,30 28.367.234,64 68.877,66 37.483.595,0649,80 43,14 99,76
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
111.804,00 111.804,00 32.670,0039.204,00 32.670,00 79.134,00CONTRATO CONSERV.Y MANT.CENTR.TELEF.Y SU RED DE RADIOENLACES
920A 213030015 35,06 29,2239.204,00 100,00
45.000,00 45.000,00 22.265,5222.265,52 18.927,75 3.337,77 22.734,48REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL Y TALLER
920A 214000016 49,48 49,4822.265,52 85,01
10.800,00 10.800,00 3.831,203.831,20 3.831,20 6.968,80REPAR.Y CONSEV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINCIAL
231A 215000019 35,47 35,473.831,20 100,00
40.000,00 -453,89 39.546,11 9.241,229.241,22 9.241,22 30.304,89REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
920A 215000007 23,37 23,379.241,22 100,00
100,00 100,00 56,7556,75 56,75 43,25REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO .PALAC.OF.T.Y OTROS INMUEB.
920A 215000008 56,75 56,7556,75
453,89 453,89 453,89453,89 453,89C.R.REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA.DIPUTACIÓN
920A 215008007 100,00 100,00453,89 100,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00CONSERV.Y MANTEN.SISTEMAS INFORMÁTICOS.FONOTECA PROVINCIAL
335A 216000021
450.551,36 -828,85 449.722,51 82.942,63294.594,55 82.942,63 366.779,88CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR
920A 216000013 65,51 18,44294.594,55 100,00
41.425,38 41.425,38 10.124,4340.497,73 10.124,43 31.300,95CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL
920C 216000013 97,76 24,4440.497,73 100,00
10.000,00 10.000,00 3.300,053.300,05 3.300,05 6.699,95CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
336A 219000035 33,00 33,003.300,05 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00REPARACIÓN MANTEN. Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DEL D.C.E.I
920A 219000008
Suma 66.645.189,17 66.631.559,25-13.629,92 33.407.441,84 33.239.518,04 28.600.997,99 28.528.725,81 72.272,18 38.030.561,2649,89 42,92 99,75
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
20.500,00 20.500,00 213,40213,40 213,40 20.286,60SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.
231A 220000019 1,04 1,04213,40 100,00
2.000,00 2.000,00 829,44829,44 829,44 1.170,56MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.ÁREA SALUD MENTAL
231C 220000030 41,47 41,47829,44 100,00
56.000,00 56.000,00 17.958,7945.090,40 15.657,50 2.301,29 38.041,21ADQUISION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION
920A 220000007 80,52 32,0745.090,40 87,19
500,00 500,00 500,00ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. PLANES Y OBRAS MUNICP.
169A 220010024
1.000,00 1.000,00 61,2661,26 61,26 938,74ADQUISICIÓN REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES M.AMBIENTE
170A 220010026 6,13 6,1361,26 100,00
1.500,00 1.500,00 1.189,481.189,48 1.189,48 310,52ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICACIONES.C.HOGAR PROV.
230A 220010019 79,30 79,301.189,48 100,00
1.000,00 1.000,00 32,0032,00 32,00 968,00ADQUISICIÓN REV.LIBROS Y OTR. PUBLICACIONES.BIENESTAR SOCIAL
230A 220010020 3,20 3,2032,00 100,00
100,00 100,00 100,00ADQUISIC.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 220010023
3.500,00 3.500,00 890,38890,38 890,38 2.609,62ADQUIS. DE REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ÁREA SALUD M.
230A 220010030 25,44 25,44890,38 100,00
30.000,00 30.000,00 2.411,795.261,39 2.411,79 27.588,21ADQUIS. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA Y ED.
330A 220010021 17,54 8,045.261,39 100,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.U.MUSEO ARQU.
330A 220010035
Suma 66.762.489,17 66.748.859,25-13.629,92 33.461.009,59 33.293.085,79 28.624.584,53 28.550.011,06 74.573,47 38.124.274,7249,88 42,88 99,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
600,00 600,00 600,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES
340A 220010022
2.000,00 2.000,00 44,0044,00 44,00 1.956,00ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y PUBLICAC.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 220010025 2,20 2,2044,00 100,00
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CICLO HÍDRICO.
450A 220010029
300,00 300,00 234,00234,00 234,00 66,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CARRETERAS
450A 220010034 78,00 78,00234,00 100,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PRESIDENC.
912A 220010001
6.300,00 6.300,00 1.186,981.186,98 1.186,98 5.113,02ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA GENERAL
920A 220010002 18,84 18,841.186,98 100,00
792,00 792,00 792,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBL.CONTRATACION
920A 220010007
400,00 400,00 400,00ADQUISICIÓN REV. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA D.C.E.I.
920A 220010008
6.160,00 6.160,00 2.911,572.911,57 2.911,57 3.248,43ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS
920A 220010009 47,27 47,272.911,57 100,00
150,00 150,00 150,00ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBL.GEST.DOCUM.REG.E INFORM.
920A 220010011
Suma 66.781.191,17 66.767.561,25-13.629,92 33.465.386,14 33.297.462,34 28.628.961,08 28.554.387,61 74.573,47 38.138.600,1749,87 42,88 99,74
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
4.500,00 4.500,00 900,40900,40 900,40 3.599,60ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SERVICIOS JURID.
920A 220010012 20,01 20,01900,40 100,00
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.INFORMATICA
920A 220010013
500,00 500,00 80,1080,10 80,10 419,90ADQU.REVISTAS DE TELECOM.,LIBROS TÉC.Y OTR.PUBLIC.TELECOM.
920A 220010015 16,02 16,0280,10 100,00
396,00 396,00 349,44349,44 349,44 46,56ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.DE AUTOMOC.PARQUE MOVIL.
920A 220010016 88,24 88,24349,44 100,00
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BOP E IMPRENTA
920A 220010017
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.MAT.CIUDADANOS EXTR.
920A 220010036
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES.IMAGEN Y PROM.INST.
920A 220010038
15.000,00 15.000,00 2.608,362.608,36 2.608,36 12.391,64ADQUISICIÓN DE MANUALES. PROGRAMA DE FORMACIÓN
920B 220010009 17,39 17,392.608,36 100,00
50.000,00 50.000,00 10.010,2310.010,23 8.242,78 1.767,45 39.989,77ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
920D 220010001 20,02 20,0210.010,23 82,34
3.000,00 3.000,00 898,62898,62 898,62 2.101,38ADQU.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.INTERVENCIÓN
931A 220010003 29,95 29,95898,62 100,00
400,00 400,00 400,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PATRIMONIO
933A 220010006
Suma 66.856.987,17 66.843.357,25-13.629,92 33.480.233,29 33.312.309,49 28.643.808,23 28.567.467,31 76.340,92 38.199.549,0249,84 42,85 99,73
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
800,00 800,00 352,00352,00 352,00 448,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICAC.ARQUITECTURA
933B 220010033 44,00 44,00352,00 100,00
2.200,00 2.200,00 1.127,681.127,68 1.127,68 1.072,32ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.TESORERIA
934A 220010004 51,26 51,261.127,68 100,00
25.707,04 25.707,04 3.530,913.530,91 3.530,91 22.176,13SUSCRIPCIONES A SERVICIOS DE INFORMACION ELECTRONICA
920A 220010113 13,74 13,743.530,91 100,00
115.196,10 115.196,10 19.956,5719.956,57 19.956,57 95.239,53MATERIAL AUXILIAR, ACCESORIOS Y RENOVACION DE LICENCIAS .
920A 220020013 17,32 17,3219.956,57 100,00
500,00 500,00 500,00MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.TELECOMUNICACIONES.
920A 220020015
396,00 396,00 396,00MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PARQUE MOVILY TALLER.
920A 220020016
287.000,00 287.000,00 3.326,19263.326,19 2.957,78 368,41 283.673,81SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221000019 91,75 1,16263.326,19 88,92
210.417,00 210.417,00 44.882,45205.200,00 44.882,45 165.534,55SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221000030 97,52 21,33205.200,00 100,00
154.839,00 154.839,00 32.198,36151.000,00 32.198,36 122.640,64SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG
333A 221000021 97,52 20,79151.000,00 100,00
700.723,00 700.723,00 112.275,02657.331,55 112.275,02 588.447,98SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.
920A 221000008 93,81 16,02657.331,55 100,00
116.500,00 116.500,00 48.827,6948.827,69 48.827,69 67.672,31SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
231A 221010019 41,91 41,9148.827,69 100,00
Suma 68.471.265,31 68.457.635,39-13.629,92 34.830.885,88 34.662.962,08 28.910.285,10 28.833.575,77 76.709,33 39.547.350,2950,63 42,23 99,73
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
87.000,00 87.000,00 44.161,1044.161,10 44.161,10 42.838,90SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221010030 50,76 50,7644.161,10 100,00
4.000,00 4.000,00 1.674,371.674,37 1.674,37 2.325,63SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA
333A 221010021 41,86 41,861.674,37 100,00
70.000,00 70.000,00 20.016,6320.487,87 19.237,94 778,69 49.983,37SUMINISTRO AGUA DIPUTACION PROVINCIAL
920A 221010008 29,27 28,6020.487,87 96,11
18.500,00 18.500,00 8.656,658.656,65 8.656,65 9.843,35SUMINISTRO DE GAS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 221020019 46,79 46,798.656,65 100,00
27.000,00 27.000,00 8.353,208.353,20 8.353,20 18.646,80SUMINISTRO DE GAS PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221020030 30,94 30,948.353,20 100,00
325.833,72 325.833,72 128.533,96325.833,72 116.487,02 12.046,94 197.299,76SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 221030019 100,00 39,45325.833,72 90,63
220.000,00 220.000,00 72.847,55218.192,22 72.847,55 147.152,45SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221030030 99,18 33,11218.192,22 100,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00SUM.COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS EDIFICIOS DIPUTACIÓN
920A 221030008
234.260,00 234.260,00 113.047,14113.047,14 92.981,76 20.065,38 121.212,86SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
920A 221030016 48,26 48,26113.047,14 82,25
880,00 880,00 880,00VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL DEL SERV. PREV. R.LABORALES
221A 221040009
5.000,00 5.000,00 2.701,212.701,21 2.701,21 2.298,79SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL C.HOGAR PROVINC.
231A 221040019 54,02 54,022.701,21 100,00
20.000,00 20.000,00 16.851,9919.297,63 16.851,99 3.148,01VESTUARIO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221040030 96,49 84,2619.297,63 100,00
Suma 69.485.739,03 69.472.109,11-13.629,92 35.593.290,99 35.425.367,19 29.327.128,90 29.217.528,56 109.600,34 40.144.980,2150,99 42,21 99,63
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00VESTUARIO DEL PERS.DE CONSERV.Y RESTAURACIÓN B.ARTES Y MUBAG
333A 221040021
300,00 300,00 300,00VESTUARIO PERSONAL UNIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL.
336A 221040035
15.000,00 15.000,00 7.333,177.333,17 7.333,17 7.666,83VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL. CARRETERAS
453A 221040034 48,89 48,897.333,17 100,00
15.000,00 15.000,00 5.599,005.599,00 5.599,00 9.401,00VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL DEPARTAMENTO D.C.E.I
920A 221040008 37,33 37,335.599,00
17.500,00 17.500,00 455,0215.609,12 455,02 17.044,98VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE REGIMEN INTERIOR
920A 221040014 89,19 2,6015.609,12 100,00
500,00 500,00 500,00VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 221040015
880,00 880,00 880,00VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL PARQUE MOVIL Y TALLER
920A 221040016
1.000,00 1.000,00 1.000,00VESTUARIO DEL PERSONAL BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA.
920A 221040017
451.000,00 451.000,00 149.134,04389.009,69 142.035,01 7.099,03 301.865,96SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221050019 86,25 33,07389.009,69 95,24
620.000,00 620.000,00 184.598,91563.280,02 172.757,78 11.841,13 435.401,09SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221050030 90,85 29,77563.280,02 93,59
40.000,00 40.000,00 6.249,856.249,85 5.952,85 297,00 33.750,15SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV
231A 221060019 15,62 15,626.249,85 95,25
Suma 70.647.019,03 70.633.389,11-13.629,92 36.580.371,84 36.412.448,04 29.680.498,89 29.546.062,39 134.436,50 40.952.890,2251,55 42,02 99,55
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
20.000,00 20.000,00 7.255,227.255,22 7.255,22 12.744,78SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO.ÁREA SALUD MENT.
231C 221060030 36,28 36,287.255,22 100,00
46.000,00 46.000,00 11.067,3111.067,31 9.283,65 1.783,66 34.932,69SUMIN.PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221100019 24,06 24,0611.067,31 83,88
35.000,00 35.000,00 12.027,9220.947,30 12.027,92 22.972,08SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.ÁREA SALUD MENTAL
231C 221100030 59,85 34,3720.947,30 100,00
2.100,00 2.100,00 1.731,102.099,72 1.303,85 427,25 368,90SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALL
920A 221100016 99,99 82,432.099,72 75,32
48.000,00 48.000,00 15.522,1531.492,91 12.555,19 2.966,96 32.477,85SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.PARQ.MOVIL
920A 221110016 65,61 32,3431.492,91 80,89
15.000,00 15.000,00 1.208,571.208,57 845,57 363,00 13.791,43SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES
920A 221120015 8,06 8,061.208,57 69,96
5.000,00 5.000,00 1.137,401.137,40 363,00 774,40 3.862,60SUMINISTRO TERMINALES TELEFÓNICOS.
920A 221120115 22,75 22,751.137,40 31,91
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQU.HERRAM.Y UTILLAJE NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DELINEACIÓN
169A 221990024
7.040,00 7.040,00 843,97843,97 843,97 6.196,03MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.SERVICIO PREVENCIÓN R.LABORALES
221A 221990009 11,99 11,99843,97 100,00
30.000,00 30.000,00 10.604,0115.039,69 10.535,89 68,12 19.395,99SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HOGAR PROV.
231A 221990008 50,13 35,3515.039,69 99,36
40.000,00 40.000,00 11.014,8022.810,17 9.828,38 1.186,42 28.985,20SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221990019 57,03 27,5422.810,17 89,23
Suma 70.896.159,03 70.882.529,11-13.629,92 36.694.274,10 36.526.350,30 29.752.911,34 29.610.905,03 142.006,31 41.129.617,7751,53 41,97 99,52
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
30.000,00 30.000,00 6.855,9611.855,96 6.517,65 338,31 23.144,04SUMINISTRO MATERIAL TEC. ESPEC. Y FUNG. CENTRO DR.ESQUERDO
231C 221990008 39,52 22,8511.855,96 95,07
170.000,00 -5.000,00 165.000,00 92.402,91124.884,55 92.402,91 72.597,09SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.ÁREA SALUD MENTAL
231C 221990030 75,69 56,00124.884,55 100,00
5.000,00 5.000,00 684,993.400,16 684,99 4.315,01SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA MUBAG.
333A 221990008 68,00 13,703.400,16 100,00
10.000,00 10.000,00 2.392,802.392,80 2.392,80 7.607,20ADQ.MATERIAL TÉC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST.ALM.B.ARTES Y MUBAG
333A 221990021 23,93 23,932.392,80 100,00
10.000,00 10.000,00 3.343,073.343,07 398,49 2.944,58 6.656,93ADQU.MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL UNID.MUSEO ARQU.PROV.
336A 221990035 33,43 33,433.343,07 11,92
11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00ADQUIS.MATERIAL DEPORTIVO,TROF.Y OTROS ART.COMPL.ACTV.DEPOR.
341A 221990022 99,8810.987,00
4.000,00 4.000,00 475,49475,49 475,49 3.524,51SUMINISTRO MATERIAL TECNICO ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HIDRICO.
452A 221990029 11,89 11,89475,49 100,00
10.000,00 10.000,00 6.792,036.792,03 6.792,03 3.207,97ADQUIS.HERRAMIENT.Y UTILL.NO INVENTARIABL.Y MATERIAL TÉCNICO
453A 221990034 67,92 67,926.792,03 100,00
70.000,00 70.000,00 19.514,2029.794,88 16.563,21 2.950,99 50.485,80SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPEC.Y FUNGIBLE D.C.E.I
920A 221990008 42,56 27,8829.794,88 84,88
128.750,00 128.750,00 44.639,3489.120,65 41.713,43 2.925,91 84.110,66SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. BOP E IMPRENTA.
920A 221990017 69,22 34,6789.120,65 93,45
1.000,00 1.000,00 31,3531,35 31,35 968,65SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO. PRESIDENCIA
920D 221990001 3,14 3,1431,35 100,00
Suma 71.345.909,03 71.327.279,11-18.629,92 36.977.365,04 36.809.428,24 29.930.043,48 29.778.877,38 151.166,10 41.397.235,6351,61 41,96 99,49
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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Créditos Iniciales
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Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
5.000,00 5.000,00 500,10500,10 203,65 296,45 4.499,90SUM.MATERIAL TÉCNICO IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
920D 221990038 10,00 10,00500,10 40,72
2.500,00 2.500,00 608,25608,25 608,25 1.891,75SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL ARQUITECTURA.
933B 221990033 24,33 24,33608,25 100,00
30,01 30,01 30,0130,01 30,01C.R.ADQU.HERRAMIENTAS Y UTILLAJ.NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DEL.
453A 221998034 100,00 100,0030,01 100,00
33.951,00 33.951,00 10.352,3012.422,89 10.352,30 23.598,70SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 222000019 36,59 30,4912.422,89 100,00
45.098,00 45.098,00 16.439,7519.727,86 16.439,75 28.658,25SERVICIO DE COMUNICACIONES. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 222000030 43,74 36,4519.727,86 100,00
13.578,00 13.578,00 4.751,0411.087,77 4.751,04 8.826,96SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG
333A 222000021 81,66 34,9911.087,77 100,00
290.895,00 290.895,00 55.113,52204.906,83 55.113,52 235.781,48SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.
920A 222000013 70,44 18,95204.906,83 100,00
403.780,00 403.780,00 135.278,45162.334,96 135.278,45 268.501,55SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX DIPUTAC.
920A 222000015 40,20 33,50162.334,96 100,00
45.118,00 45.118,00 13.555,1220.333,18 13.555,12 31.562,88SERVICIO COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNIC.
920C 222000031 45,07 30,0420.333,18 100,00
160.000,00 160.000,00 91.178,7291.178,72 75.365,34 15.813,38 68.821,28COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL
920A 222010014 56,99 56,9991.178,72 82,66
20.510,00 20.510,00 2.614,7720.508,47 2.614,77 17.895,23SERVICIOS DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN
920A 222990014 99,99 12,7520.508,47 100,00
139.000,00 139.000,00 68.476,55136.940,10 52.277,80 16.198,75 70.523,45SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR
231A 223000016 98,52 49,26136.940,10 76,34
Suma 72.505.339,03 72.486.739,12-18.599,91 37.657.944,18 37.490.007,38 30.328.942,06 30.145.467,38 183.474,68 42.157.797,0651,72 41,84 99,40
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
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02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
8.000,00 8.000,00 2.250,192.250,19 1.670,69 579,50 5.749,81SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.
231A 223000019 28,13 28,132.250,19 74,25
21.630,00 21.630,00 9.937,129.937,12 7.919,86 2.017,26 11.692,88TRANSPORTES Y PEAJES920A 223000016 45,94 45,949.937,12 79,70
210.000,00 210.000,00 198.627,51198.627,51 198.627,51 11.372,49SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINC.
920A 224000016 94,58 94,58198.627,51 100,00
400.000,00 400.000,00 137.325,48307.280,13 137.325,48 262.674,52SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONS.CIVIL/PATRIMONIAL DIPUT.
933A 224000006 76,82 34,33307.280,13 100,00
55.000,00 55.000,00 39.265,1039.265,10 39.265,10 15.734,90TRIBUTOS ESTATALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225000006 71,39 71,3939.265,10 100,00
300,00 300,00 185,76185,76 185,76 114,24TRIBUTOS AUTONÓMICOS A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225010006 61,92 61,92185,76 100,00
29.283,00 29.283,00 6.256,896.256,89 4.693,36 1.563,53 23.026,11IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E I.T.V.
920A 225020016 21,37 21,376.256,89 75,01
325.000,00 -2.920,75 322.079,25 195.233,33195.233,33 195.233,33 126.845,92TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225020006 60,62 60,62195.233,33 100,00
2.920,75 2.920,75 2.920,752.920,75 2.920,75C.R. TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225028006 100,00 100,002.920,75 100,00
50.000,00 50.000,00 13.533,7313.533,73 13.533,73 36.466,27GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS
912A 226010027 27,07 27,0713.533,73 100,00
30.000,00 30.000,00 7.078,457.078,45 3.448,50 3.629,95 22.921,55CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.DPTO. M. AMBIENTE
172A 226020026 23,59 23,597.078,45 48,72
15.000,00 15.000,00 3.932,503.932,50 3.932,50 11.067,50CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVID.BIENESTAR SOCIAL
231A 226020020 26,22 26,223.932,50 100,00
Suma 73.649.552,03 73.630.952,12-18.599,91 38.444.445,64 38.276.508,84 30.945.488,87 30.754.223,95 191.264,92 42.685.463,2551,98 42,03 99,38
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 46
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
12.000,00 12.000,00 1.174,611.174,61 145,20 1.029,41 10.825,39CAMPAÑAS INFORMT.GTOS.DIVULG.DE ACTIVID.EN MATERIA IGUALDAD
232B 226020023 9,79 9,791.174,61 12,36
12.000,00 12.000,00 12.000,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERIA JUVENTUD
232C 226020023
125.000,00 125.000,00 53.347,4353.347,43 50.927,43 2.420,00 71.652,57CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN DE ACTIVID.MUBAG
333A 226020021 42,68 42,6853.347,43 95,46
100.000,00 100.000,00 14.689,3714.689,37 10.796,19 3.893,18 85.310,63CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES DPTO. CULTURA
334A 226020021 14,69 14,6914.689,37 73,50
20.000,00 20.000,00 3.097,603.097,60 3.097,60 16.902,40CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.DPTO.DEPORTES
341A 226020022 15,49 15,493.097,60 100,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO Y DESARR.
433A 226020025
20.000,00 20.000,00 1.210,001.210,00 1.210,00 18.790,00CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.DPTO.CICLO HÍDRICO
452A 226020029 6,05 6,051.210,00 100,00
5.000,00 5.000,00 629,20629,20 629,20 4.370,80ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS
453A 226020034 12,58 12,58629,20 100,00
32.000,00 32.000,00 319,44319,44 319,44 31.680,56CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.MODERNIZACIÓN
920A 226020013 1,00 1,00319,44 100,00
88.000,00 -1.700,00 86.300,00 14.705,4014.705,40 14.336,35 369,05 71.594,60CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN.
920D 226020001 17,04 17,0414.705,40 97,49
6.000,00 6.000,00 6.000,00CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.DPTO.CIUDADANOS EXTR
924A 226020036
Suma 74.094.552,03 74.074.252,12-20.299,91 38.533.618,69 38.365.681,89 31.034.661,92 30.835.685,36 198.976,56 43.039.590,2051,79 41,90 99,36
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
10.000,00 10.000,00 10.000,00CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES DPTO.ARQUITECTUR
933B 226020033
1.000,00 1.000,00 1.000,00PROMOCIÓN DEL CAMINO DEL CID
334A 226020121
530,00 530,00 530,00ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. CONTRATACIÓN
920A 226030007
1.056,00 1.056,00 1.056,00ANUNCIOS DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. RECURSOS HUMANOS
920A 226030009
2.500,00 2.500,00 479,57479,57 479,57 2.020,43GTS.JURIDICOS NOTARIALES,REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y AN.
920A 226040012 19,18 19,18479,57 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00JORNADAS, ENCUENTROS Y ASIST. FERIAS MATERIA MEDIOAMBIENTAL
172A 226060026 100,00 100,006.000,00 100,00
28.000,00 28.000,00 5.111,005.250,00 5.111,00 22.889,00ORGANZ.JORNADAS,ENCUENT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTALES
231C 226060030 18,25 18,255.111,00
19.000,00 19.000,00 19.000,00JORNADAS,ENCUENTROS,FOROS Y FERIAS MATERIA DE B. SOCIAL
232A 226060020
31.000,00 31.000,00 493,4023.293,40 493,40 30.506,60GTOS.DERIV.ACTIV.DIRECTAS U.MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.ETC.
336A 226060035 1,59 1,59493,40 100,00
70.000,00 -45.000,00 25.000,00 6.000,006.000,00 3.000,00 3.000,00 19.000,00JORNADAS,EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE FOMENTO Y DESARR.
433A 226060025 24,00 24,006.000,00 50,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00JORNADAS Y CONFER "AGENDA 21 LOCAL" A REALIZAR EN MUNICIPIOS
172A 226060126
100,00 100,00 100,00ACTIVIDADES A REALIZAR EN CENTROS DOCENTES
323A 226090021
Suma 74.265.738,03 74.200.438,12-65.299,91 38.574.641,66 38.383.765,86 31.052.745,89 30.845.658,33 207.087,56 43.147.692,2351,73 41,85 99,33
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Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.280.000,00 56.267,86 1.336.267,86 240.715,04863.579,64 219.267,71 21.447,33 1.095.552,82ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL(TEATRO,MUSICA,A.PLAST) Y OTRAS
334A 226090021 44,35 18,01592.598,23 91,09
30.000,00 30.000,00 16.940,00 30.000,00ACTIV.CULTUR. FOMENTO VALENCIANO Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
334B 226090021 56,4716.940,00
100,00 100,00 100,00GTOS.ORGANIZACIÓN ETAPA VUELTA CICLISTA A LA C. VALENCIANA
341A 226090022
220.000,00 220.000,00 83.879,48178.016,82 58.060,96 25.818,52 136.120,52ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT.
341A 226090122 43,67 38,1396.067,78 69,22
11.559,73 11.559,73 11.559,7311.559,73 11.559,73C.R.ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL(TEATRO,MÚSICA,ART.PLAS.Y O)
334A 226098021 100,00 100,0011.559,73 100,00
500,00 500,00 500,00OTROS GASTOS DIVERSOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES.
169A 226990024
50.000,00 50.000,00 16.666,6850.000,00 16.666,68 33.333,32GTOS.FUNC.COM.SEGU.Y CONTR.SEGUR.Y SALUD OBRAS DIPUTAC.
169A 226990034 100,00 33,3350.000,00 100,00
2.600,00 2.600,00 274,89274,89 274,89 2.325,11OTROS GASTOS DIVERSOS DE MEDIO AMBIENTE
172A 226990026 10,57 10,57274,89 100,00
60.000,00 60.000,00 5.869,425.869,42 5.493,45 375,97 54.130,58OTROS GASTOS DIVERSOS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 226990019 9,78 9,785.869,42 93,59
35.000,00 35.000,00 14.756,6014.756,60 14.734,32 22,28 20.243,40OTROS GASTOS DIVERSOS. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 226990030 42,16 42,1614.756,60 99,85
2.403.300,00 2.403.300,00 769.196,462.403.300,00 769.196,46 1.634.103,54SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIO BIENESTAR SOCIAL
231E 226990020 100,00 32,012.403.300,00 100,00
1.300,00 1.300,00 235,83235,83 210,23 25,60 1.064,17OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y JUVENTUD
232B 226990023 18,14 18,14235,83 89,14
Suma 78.348.538,03 78.351.065,712.527,68 42.119.174,59 41.575.368,34 32.195.900,02 31.941.122,76 254.777,26 46.155.165,6953,06 41,09 99,21
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.000,00 1.000,00 1.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS.CULTURA Y EDUCACIÓN
334A 226990021
2.000,00 2.000,00 2.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS. FONOTECA PROVINCIAL
335A 226990021
2.000,00 2.000,00 9,609,60 9,60 1.990,40OTROS GASTOS DIVERSOS. UNIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
336A 226990035 0,48 0,489,60 100,00
85.000,00 85.000,00 24.056,7282.040,28 18.242,15 5.814,57 60.943,28GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO PISCINA DEL HOGAR PROVINCIAL
342A 226990022 96,52 28,3082.040,28 75,83
4.000,00 -2.912,17 1.087,83 467,54467,54 442,38 25,16 620,29OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO Y DESARROLLO.
433A 226990025 42,98 42,98467,54 94,62
1.200,00 1.200,00 447,12729,12 420,19 26,93 752,88GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO
452A 226990029 60,76 37,26729,12 93,98
10.000,00 10.000,00 2.603,992.603,99 2.603,99 7.396,01OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CARRETERAS.
453A 226990034 26,04 26,042.603,99 100,00
1.000,00 1.000,00 275,22275,22 275,22 724,78OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARATMENTO D.C.E.I.
920A 226990008 27,52 27,52275,22 100,00
5.896,00 5.896,00 3.043,073.043,07 2.405,27 637,80 2.852,93OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS
920A 226990009 51,61 51,613.043,07 79,04
1.000,00 1.000,00 1.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTIÓN DOCUMENTAL,REGISTRO E INFORM.
920A 226990011
500,00 500,00 36,6336,63 36,63 463,37OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS JURÍDICOS
920A 226990012 7,33 7,3336,63 100,00
500,00 500,00 120,00120,00 120,00 380,00OTROS GASTOS DIVERSOS REGIMEN INTERIOR
920A 226990014 24,00 24,00120,00 100,00
500,00 500,00 223,67223,67 223,67 276,33OTROS GASTOS DIVERSOS, TELECOMUNICACIONES.
920A 226990015 44,73 44,73223,67 100,00
Suma 78.463.134,03 78.462.749,54-384,49 42.208.723,71 41.664.917,46 32.227.183,58 31.965.901,86 261.281,72 46.235.565,9653,10 41,07 99,19
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 50
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
3.080,00 3.080,00 1.422,351.422,35 1.367,49 54,86 1.657,65OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MÓVIL Y TALLER.
920A 226990016 46,18 46,181.422,35 96,14
350,00 350,00 110,73110,73 110,73 239,27OTROS GASTOS DIVERSOS.BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA.
920A 226990017 31,64 31,64110,73 100,00
10.000,00 10.000,00 1.655,581.655,58 1.655,58 8.344,42GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION
920B 226990009 16,56 16,561.655,58 100,00
27.000,00 -1.301,20 25.698,80 4.407,064.407,06 4.407,06 21.291,74OTROS GASTOS DIVERSOS: SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS.
920C 226990031 17,15 17,154.407,06 100,00
3.571,00 3.571,00 384,85384,85 384,85 3.186,15GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIENTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.
924A 226990009 10,78 10,78384,85 100,00
3.000,00 3.000,00 737,21737,21 656,76 80,45 2.262,79OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN
931A 226990003 24,57 24,57737,21 89,09
10.000,00 10.000,00 3.988,433.988,43 3.463,85 524,58 6.011,57GASTOS COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIP.Y OTROS GASTOS DIVERSOS
933A 226990006 39,88 39,883.988,43 86,85
700,00 700,00 178,47178,47 141,89 36,58 521,53OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUITECTURA
933B 226990033 25,50 25,50178,47 79,50
12.000,00 12.000,00 3.171,653.171,65 3.171,65 8.828,35SERVICIO DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
162A 226990126 26,43 26,433.171,65 100,00
6.000,00 6.000,00 5.999,985.999,98 5.999,98 0,02ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
172A 226990126 100,00 100,005.999,98 100,00
15.000,00 -5.000,00 10.000,00 10.000,00PROGR.PROV.Y CAMPAÑ.INTERÉS SOCIAL.CONV.Y ACT.DIREC.B.SOCIAL
231A 226990120
Suma 78.553.835,03 78.547.149,34-6.685,69 42.230.780,02 41.686.973,77 32.249.239,89 31.987.261,70 261.978,19 46.297.909,4553,07 41,06 99,19
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
79.800,00 79.800,00 19.360,0056.180,00 19.360,00 60.440,00ACTIVIDADES RELACIONADAS PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS
231B 226990123 70,40 24,2656.180,00
4.000,00 4.000,00 690,00690,00 690,00 3.310,00PROYECT.INTERV.SOCIAL SENSIBILIZAR COMUNID.S/ENFERM.MENTAL
231C 226990130 17,25 17,25690,00 100,00
43.000,00 43.000,00 11.453,3723.571,77 11.453,37 31.546,63PROG.CIRCUITO SOLIDARIO:EXP.Y CAMPAÑAS PROMOCIÓN SOLIDARIDAD
232A 226990120 54,82 26,6423.571,77 100,00
37.909,17 37.909,17 37.909,1737.909,17 37.909,17INDEMNIZ.DERIV.PROCEDIMIENTOS EXPROPIATORIOS Y OTRAS CAUSAS
453A 226990134 100,00 100,0037.909,17
80.000,00 80.000,00 17.742,8918.242,89 17.742,89 62.257,11ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS
912A 226990101 22,18 22,1817.742,89 100,00
95.000,00 95.000,00 95.000,00ACTIV.ORGAN.POR COMISIÓN PROVINCIAL DEL AGUA Y OTR.GTOS.DIV.
912A 226990127
18.000,00 18.000,00 18.000,00ESCUELA VERANO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE DIPUTACIÓN
920A 226990109
600.000,00 600.000,00 129.532,20285.423,20 105.482,13 24.050,07 470.467,80GTOS.ORGANIZ.CURSOS.PROGR. FORMACION Y OTRAS ACTVD.COMPLEMN.
920B 226990109 39,24 21,59235.423,20 81,43
60.000,00 -5.764,76 54.235,24 16.960,5316.960,53 14.507,96 2.452,57 37.274,71ACTIV.DIRECTAS Y ADQU.MAT.PROMOCIONAL.IMAGEN Y PROMOC.INST.
920D 226990138 31,27 31,2716.960,53 85,54
68.000,00 68.000,00 18.765,0052.208,00 15.045,00 3.720,00 49.235,00ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.
924A 226990136 43,25 27,6029.413,00 80,18
Suma 79.601.635,03 79.627.093,7525.458,72 42.721.965,58 42.104.864,33 32.501.653,05 32.152.183,05 349.470,00 47.125.440,7052,88 40,82 98,92
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00GTOS.DERIVADOS PREMIOS ARQUITECTURA JUAN VIDAL 5ªEDICIÓN
933B 226990133
500,00 500,00 500,00INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS
169A 226990224
100,00 100,00 100,00EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVID. PLAN ACT. MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)
172A 226990226
1.000,00 1.000,00 219,44219,44 219,44 780,56OTROS GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL
231A 226990220 21,94 21,94219,44 100,00
9.629,76 24.389,56 34.019,32 7.476,3534.019,32 7.342,35 134,00 26.542,97GTOS.PROY."SIRIUS":GEST.SOST.REGAD.Y GOB.CUENCAS HIDROGRAF.
452A 226990229 21,98 21,987.476,35 98,21
1.700,00 1.700,00 1.581,071.581,07 1.581,07 118,93CUOTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTO DE CARRETERAS
453A 226990234 93,00 93,001.581,07 100,00
26.400,00 26.400,00 26.400,00INDEMNIZACIONES Y EJECUCION SENTENCIAS MATERIA DE PERSONAL
920A 226990209
6.000,00 -1.500,00 4.500,00 4.500,00DOTACIÓN PARA ABONO DE INDEMNIZAC. Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
920A 226990212
109.000,00 109.000,00 100.000,00 109.000,00GTS.ORG. CERT.Y CONCUR.BIENESTAR SOCIAL:EXPOCREATIVA Y OTROS
231A 226990320
88.000,00 88.000,00 34.342,0262.000,00 21.677,66 12.664,36 53.657,98GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION
334A 226990321 39,03 39,0334.342,02 63,12
1.000,00 1.000,00 1.000,00GTOS.DERIVADOS CONVOCATORIAS,BECAS Y CONCURSOS,MARQ
336A 226990335
3.000,00 3.000,00 3.000,00GASTOS DIVERSOS PREMIOS CALIDAD
920A 226990309
2.000,00 2.000,00 2.000,00GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI
920A 226990312
Suma 79.855.964,79 79.904.313,0748.348,28 42.925.785,41 42.148.483,21 32.545.271,93 32.183.003,57 362.268,36 47.359.041,1452,75 40,73 98,89
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00ACTIVIDADES DIRECTAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
172A 226990426
80.000,00 80.000,00 21.846,5521.846,55 21.486,55 360,00 58.153,45ACTIVID.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS.ÁREA SALUD MEN
231C 226990430 27,31 27,3121.846,55 98,35
7.200,00 7.200,00 2.160,007.200,00 960,00 1.200,00 5.040,00ACTUACIONES COLAB.MAT.REINSERCIÓN SOCIAL DELITOS TRÁFICO
232A 226990420 30,00 30,002.160,00 44,44
152.000,00 35.000,00 187.000,00 36.231,1598.042,95 36.231,15 150.768,85ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
232B 226990423 36,16 19,3767.611,95 100,00
226.780,00 -3.061,00 223.719,00 117.039,42 223.719,00ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD
232C 226990423 49,63111.039,42
70.000,00 -37.000,00 33.000,00 33.000,00PROGRAMA ESPACIOS MAYORES.
231E 226990520
20.000,00 20.000,00 8.443,958.443,95 8.443,95 11.556,05GTS. RELATIVOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL
232A 226990520 42,22 42,228.443,95 100,00
91.800,00 91.800,00 91.800,00 91.800,00GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
232B 226990523
3,00 3,00 3,003,00 3,00C.R.OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPARTAMENTO DE CARRETERAS
453A 226998034 100,00 100,003,00 100,00
1.301,20 1.301,20 1.301,20C.R.OTROS GASTOS DIVERSOS:SERV.ASIST.A MUNICIPIOS
920C 226998031
5.764,76 5.764,76 5.764,765.764,76 5.764,76C.R. ACTIV.DIRECTAS Y ADQU.MAT.PROMOCIONAL.IMAG.Y PROM.INST.
920D 226998138 100,00 100,005.764,76 100,00
264,00 264,00 264,00SERVICIO LIMPIEZA ROPA-LENCERIA. SERV.PREV.R.LABORALES
221A 227000009
Suma 80.554.008,79 80.604.365,0350.356,24 43.325.926,04 42.365.352,84 32.619.721,34 32.255.892,98 363.828,36 47.984.643,6952,56 40,47 98,88
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
3.341.085,00 3.341.085,00 1.096.237,333.285.632,24 1.095.892,48 344,85 2.244.847,67SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN
920A 227000008 98,34 32,813.285.632,24 99,97
2.396.430,75 2.396.430,75 941.965,162.396.430,75 941.965,16 1.454.465,59VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.
920A 227010014 100,00 39,312.396.430,75 100,00
46.029,00 46.029,00 11.255,2441.689,37 11.255,24 34.773,76MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRA INCEND.DEPEND.DIPUTAC.
933B 227010008 90,57 24,4541.689,37 100,00
100,00 100,00 100,00VALOR.Y PERITAJES:GTOS.EMISIÓN INFOR.AUTENT.ADQU.OBRAS ARTE
333A 227020021
3.000,00 3.000,00 3.000,00VALORACIONES,PERITAJES Y TASACIONES:GTOS.INFORMES EXTERNOS
933A 227020006
247.518,00 150.000,00 397.518,00 36.581,16240.284,88 36.581,16 360.936,84ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES
169A 227060024 60,45 9,20240.284,88 100,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00EDICIONES Y PUBLIC.PARA LA DIFUSIÓN TEMAS MEDIOAMBIENTALES
172A 227060026
26.000,00 26.000,00 8.886,6520.579,96 6.502,66 2.383,99 17.113,35ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LABORALES
221A 227060009 79,15 34,1820.579,96 73,17
12.000,00 -5.477,00 6.523,00 6.523,00ESTUDIOS,TRAB.TECN.PUBL.Y EDICIONES.BIENESTAR SOCIAL Y S.S.
231A 227060020
20.000,00 -11.000,00 9.000,00 4.600,149.000,00 4.600,14 4.399,86ESTUDIOS,TRABJ.TÉCNICOS, INVESTIG.Y PUBLICAC.:DROGODEPENDEN.
231B 227060023 100,00 51,119.000,00 100,00
Suma 86.651.171,54 86.835.050,78183.879,24 49.319.543,24 48.358.970,04 34.719.247,02 34.352.689,82 366.557,20 52.115.803,7655,69 39,98 98,94
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
15.000,00 10.000,00 25.000,00 4.929,604.929,60 4.929,60 20.070,40ESTUDIOS,TRAB. TÉCNICOS,PUBLICACIONES Y EDICIONES: IGUALDAD
232B 227060023 19,72 19,724.929,60 100,00
10.000,00 11.000,00 21.000,00 9.984,0020.984,00 9.984,00 11.016,00ESTUDIOS,TRABAJOS.TÉCNICOS,PUBLICAC. Y EDICIONES :JUVENTUD
232C 227060023 99,92 47,5420.984,00 100,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00ASIST.TÉCNICA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE
333A 227060021
30.000,00 30.000,00 30.000,00ESTUDIOS,TRAB.TÉCN.,EDIC.LIBROS Y PUBLICAC.CULTURA Y MUBAG
334A 227060021
2.700,00 2.700,00 1.117,872.680,69 1.117,87 1.582,13ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL
335B 227060021 99,28 41,402.680,69 100,00
62.000,00 62.000,00 683,65683,65 326,70 356,95 61.316,35ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLICACIONES Y EDIC.U.MUSEO ARQU.PROV.
336A 227060035 1,10 1,10683,65 47,79
11.000,00 11.000,00 7.600,00 11.000,00ESTUDIOS, TRABAJOS Y PUBLICACIONES. DEPORTES
341A 227060022 69,097.600,00
20.000,00 21.780,00 41.780,00 41.780,00ESTUDIOS TÉCNICOS S/SOSTEN.ENERGÉTICA AMB.PROV.ALICANTE
425A 227060026
14.000,00 7.800,00 21.800,00 21.719,5021.719,50 21.719,50 80,50ESTUD.TRAB.TECNICOS EDIC.LIBROS Y PUBL.DESARR.SOCIOECONOM.
433A 227060025 99,63 99,6321.719,50
171.220,64 -25.660,97 145.559,67 16.269,43129.525,88 16.269,43 129.290,24ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. DEPARTAMENTO CICLO HÍDRICO
452A 227060029 68,37 11,1899.525,88 100,00
385.000,00 385.000,00 58.675,51282.784,98 46.442,40 12.233,11 326.324,49ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.
453A 227060034 54,59 15,24210.184,98 79,15
Suma 87.374.592,18 87.583.390,45208.798,27 49.790.451,54 48.727.278,34 34.832.626,58 34.431.759,82 400.866,76 52.750.763,8755,64 39,77 98,85
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
5.000,00 5.000,00 5.000,00EST.Y DIREC.OBRAS CAMINOS Y VIAS CICLISTA TIT.NO PROV.AYTOS.
454A 227060034
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00PLAN DE MODERNIZACION DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
491A 227060013 100,00100.000,00
125.000,00 125.000,00 17.784,1040.649,03 14.517,68 3.266,42 107.215,90ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDIC. PRESIDENCIA
912A 227060001 32,52 14,2340.649,03 81,63
4.000,00 4.000,00 4.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I.
920A 227060008
5.000,00 5.000,00 5.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS RECURSOS HUMANOS
920A 227060009
8.800,00 8.800,00 8.800,00ESTUDIOS,TRABAJOS TECNIC.PUBLIC.Y EDICIONES.GEST.DOCUM.,REG.
920A 227060011
4.130,00 4.130,00 4.130,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS JURIDICOS
920A 227060012
215.000,00 215.000,00 46.499,87143.865,41 46.499,87 168.500,13ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA
920A 227060013 57,04 21,63122.625,41 100,00
3.000,00 3.000,00 2.478,692.478,69 2.478,69 521,31ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TELECOMUNICACIONES.
920A 227060015 82,62 82,622.478,69 100,00
55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PROY.EUROPEOS
920A 227060032 100,0055.200,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00ELABORACION MATERIALES DOCENTES. PROGRAMA DE FORMACIÓN.
920B 227060009
21.659,00 21.659,00 8.800,8021.122,00 8.800,80 12.858,20ASIST.PARA PRESTACIÓN SERV.FINANCIERO SERV. ASIST.MUNICIPIOS
920C 227060031 97,52 40,6321.122,00 100,00
Suma 87.927.381,18 88.136.179,45208.798,27 50.153.766,67 49.069.353,47 34.908.190,04 34.504.056,86 404.133,18 53.227.989,4155,67 39,61 98,84
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
40.000,00 40.000,00 9.000,0021.600,00 9.000,00 31.000,00ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.
920D 227060038 54,00 22,5021.600,00 100,00
100,00 100,00 100,00PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA
923A 227060024
15.000,00 15.000,00 3.354,123.354,12 3.354,12 11.645,88ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUBLIC.EDIC.GUIAS RECURS.Y SERV.CIUD.EXTR.
924A 227060036 22,36 22,363.354,12
51.608,00 51.608,00 8.702,5020.886,00 6.962,00 1.740,50 42.905,50ESTUD.Y TRABAJOS TECNIC.REALIZADOS OTRAS EMPRES.INTERVENCION
931A 227060003 40,47 16,8620.886,00 80,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PATRIMONIO
933A 227060006
50.000,00 50.000,00 9.111,3027.155,31 8.627,30 484,00 40.888,70ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA
933B 227060033 54,31 18,2227.155,31 94,69
772.482,00 -68.083,28 704.398,72 192.081,67670.888,31 190.636,86 1.444,81 512.317,05ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNIC.DE EJERC.ANTER.
169A 227060124 95,24 27,27670.888,31 99,25
110.000,00 110.000,00 31.575,4871.523,44 27.618,78 3.956,70 78.424,52ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS, TOPOGRAFICOS ETC.DE M.AMBIENTE
172A 227060126 65,02 28,7071.523,44 87,47
176.069,00 176.069,00 92.300,59176.068,97 92.300,59 83.768,41ASISTENC.TÉCNIC:INV.COMPLEJO RESID.SALUD MENTAL DR. ESQUERDO
231C 227060130 100,00 52,42176.068,97 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD
232B 227060123
358.079,80 358.079,80 64.142,21357.958,90 55.504,04 8.638,17 293.937,59CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS
452A 227060129 81,31 17,91291.155,26 86,53
46.000,00 46.000,00 266,2028.428,95 266,20 45.733,80ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA CALIDAD
920A 227060109 61,80 0,5828.428,95 100,00
Suma 89.558.719,98 89.699.434,97140.714,99 51.531.630,67 50.380.413,83 35.318.724,11 34.894.972,63 423.751,48 54.380.710,8656,17 39,37 98,80
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
15.000,00 15.000,00 15.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.SERV.ASISTENCIA A MUNICIPIOS
920C 227060131
100,00 100,00 100,00SERV.ELIMINACIÓN RESIDUOS VEGETALES.MEJ.EMPLEO RURAL (PAMER)
172A 227990026
90.000,00 90.000,00 27.520,0966.088,33 22.630,90 4.889,19 62.479,91OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.C.HOGAR PROVIN.
231A 227990019 73,43 30,5866.088,33 82,23
170.000,00 13.600,00 183.600,00 59.822,84136.855,98 59.822,84 123.777,16OTR.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.ÁREA SALUD MENTAL
231C 227990030 74,54 32,58136.855,98 100,00
107.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS
336A 227990035
25.000,00 25.000,00 2.810,302.810,30 1.278,51 1.531,79 22.189,70GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I.
920A 227990008 11,24 11,242.810,30 45,49
183.000,00 183.000,00 64.838,95150.236,94 63.957,60 881,35 118.161,05CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL
920A 227990009 82,10 35,43150.236,94 98,64
4.000,00 4.000,00 1.894,401.894,40 1.485,24 409,16 2.105,60TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. BOP E IMPRENTA PROVINC.
920A 227990017 47,36 47,361.894,40 78,40
30.000,00 30.000,00 6.488,3227.095,24 6.488,32 23.511,68MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA
933B 227990008 90,32 21,6327.095,24 100,00
5.000,00 5.000,00 4.250,734.250,73 4.250,73 749,27OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS UNIDAD MUSEO ARQUEOL.
336A 227990135 85,01 85,014.250,73 100,00
28.000,00 1.300,44 29.300,44 1.718,8829.153,55 1.718,88 27.581,56MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRV.ALIC.
463A 227990129 99,50 5,8729.153,55 100,00
25.000,00 25.000,00 3.860,963.860,96 3.860,96 21.139,04DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
912A 230000027 15,44 15,443.860,96 100,00
Suma 90.241.319,98 90.396.935,41155.615,43 52.061.377,10 50.802.660,26 35.491.929,58 35.060.466,61 431.462,97 54.905.005,8356,20 39,26 98,78
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
239.308,00 239.308,00 127.246,50127.246,50 127.246,50 112.061,50DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO
920A 230200009 53,17 53,17127.246,50 100,00
15.000,00 15.000,00 904,15904,15 904,15 14.095,85DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION
920B 230200009 6,03 6,03904,15 100,00
70.000,00 70.000,00 31.062,8531.062,85 31.062,85 38.937,15GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
912A 231000027 44,38 44,3831.062,85 100,00
77.453,00 77.453,00 22.596,4722.596,47 22.596,47 54.856,53GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO
920A 231200009 29,17 29,1722.596,47 100,00
15.000,00 15.000,00 1.109,381.109,38 1.018,38 91,00 13.890,62GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION
920B 231200009 7,40 7,401.109,38 91,80
1.800,00 1.800,00 1.800,00INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS JUVENTUD
232C 233000023
40.000,00 40.000,00 37.025,8737.125,77 37.025,87 2.974,13INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS
334A 233000021 92,56 92,5637.025,87 100,00
100,00 100,00 100,00INDEMNIZAC. ASISTENCIA A SESIONES DE LAS COMISIONES Y PLENOS
912A 233000027
17.600,00 17.600,00 17.600,00INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS
920A 233000009
15.600,00 15.600,00 15.600,00INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JURADO PREMIO FERNANDO ALBI
920A 233000012
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00INDEM.ASIST.JURADOS PREMIOS ARQUITECTURA JUAN VIDAL 5ªEDIC.
933B 233000033
25.000,00 25.000,00 25.000,00INDEMNIZACIONES ASISTENC. MIEMBROS COMISIÓN PROVINCIAL AGUA
912A 233010027
Suma 90.763.180,98 90.918.796,41155.615,43 52.286.422,22 51.022.605,48 35.711.874,80 35.280.320,83 431.553,97 55.206.921,6156,12 39,28 98,79
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
5.650,00 5.650,00 5.650,00INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS A LA CALIDA
920A 233010009
2.411.890,00 2.411.890,00 183.248,701.972.964,21 176.314,87 6.933,83 2.228.641,30INTERESES DE PRÉSTAMOS DE ENTES DE FUERA DEL SÉCTOR PÚBLICO.
011A 310000004 7,60 7,60183.248,70 96,22
5.837,01 5.837,01 5.837,01INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA.
011A 310010004
100,00 100,00 100,00GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.
934A 311000004
19.000,00 247.350,00 266.350,00 253.019,66253.019,66 253.019,66 13.330,34INTERESES DE DEMORA.934A 352000004 95,00 95,00253.019,66 100,00
827.912,70 827.912,70 413.956,34413.956,34 413.956,34 413.956,36APORTACIÓN O.O.A.A..INST.FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO"
231A 410000037 50,00 50,00413.956,34 100,00
1.230.000,00 1.230.000,00 615.000,00615.000,00 615.000,00 615.000,00APORTAC. AL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT
334A 410000021 50,00 50,00615.000,00 100,00
4.064.000,00 4.064.000,00 2.032.000,002.032.000,00 2.032.000,00 2.032.000,00APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO PROVIN.DE TURISMO
432A 410000039 50,00 50,002.032.000,00 100,00
36.000,00 36.000,00 36.000,00SUBV.PATRON.C.ASOC.DENIA UNED.EXT.BENIDORM:ENS.ORD.Y CUR.EX.
323A 421100021
245.357,00 245.357,00 245.357,00SUBV.PATRON.C.ASOCIADO DENIA UNED:ENSEÑ.ORDINAR.Y CURS.EXTR.
323A 421100121
101.200,00 101.200,00 101.200,00SUBV.PATRON.C.ASOCIADO ELCHE UNED-MEC ENSEÑ.ORD.CURS.EXTRAOR
323A 421100221
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.PATR.C.ASOC.DENIA.UNED-EXT.BENID.ENSEÑ.ORD.C.EXTR.2012
323A 421100321 100,009.000,00
Suma 99.719.127,69 100.122.093,12402.965,43 57.582.362,43 54.528.830,18 39.209.099,50 38.770.611,70 438.487,80 60.912.993,6254,46 39,16 98,88
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
61.340,00 61.340,00 61.339,0561.339,05 61.339,05 0,95SUBV.PATR.C.ASOC.DENIA.UNED:ENSEÑ.ORD.Y CURSOS EXTR.2012
323A 421100421 100,00 100,0061.339,05 100,00
25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00SUBV.PATR.C.ASOC.ELCHE UNED-MEC:ENSEÑ.ORD.Y CURSOS EXTR.2012
323A 421100521 100,0025.300,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00CONV.COLAB.UNIVERS.ALICANTE PARA BECAS.DPTO.PLANES Y OBRAS M
169A 453900024
8.400,00 8.400,00 2.100,005.600,00 2.100,00 6.300,00CONV.COLAB.UNIV.ALIC.BECAS MAT.RECUR.HÍDRIC.E INFR.HIDRÁUL.
452A 453900029 66,67 25,005.600,00 100,00
8.325,00 8.325,00 6.660,00 8.325,00CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALICANTE PARA BECAS.DPTO FORMACIÓN
920B 453900009 80,006.660,00
700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00SUB.AYTOS.POBL.INF.20.000,SOST.APOR.EST.2013,CONS.S.EXT.INC.
135A 462000032
100.000,00 -9.894,00 90.106,00 90.106,00SUBV.A YTOS.DE LA BONAIGUA PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.
162A 462000026
100,00 15.000,00 15.100,00 100,00 15.100,00SUBV.GTOS.OBRAS,REPARAC.Y EQUIPAMIENTO DE COOPERAC.MUNIC.
169A 462000024
50.000,00 50.000,00 3.685,6630.892,58 3.685,66 46.314,34SUBV.M.C.A AYTOS.EN MATERIA DE BIENESTAR COMUNITARIO
169A 462000032 61,79 7,3730.892,58
40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.AYTOS.,PLANES ACCIÓN LOCAL EN MARCO DE AGENDA 21 LOCAL
172A 462000026
47.000,00 47.000,00 11.396,7618.201,41 11.396,76 35.603,24SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
172A 462000032 38,73 24,2518.201,41 100,00
640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.
231A 462000020
Suma 101.407.592,69 101.815.664,12408.071,43 59.070.455,47 54.676.823,22 39.287.620,97 38.845.447,51 442.173,46 62.528.043,1553,70 38,59 98,87
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Clasificación
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA GÉNERO
232B 462000023 10,6512.780,71
100.000,00 3.061,00 103.061,00 3.061,00103.061,00 3.061,00 100.000,00SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD
232C 462000023 2,97 2,973.061,00 100,00
2.000.000,00 1.971.697,00 3.971.697,00 3.971.697,00PLAN CONJUNTO DE EMPLEO
241A 462000025
5.000,00 -5.000,00SUBV.AYTO.BANYERES M:REPR.LEYENDA S.JORDI,EL DRAC Y LA PRIN.
334A 462000021
40.000,00 60.000,00 100.000,00 6.500,0032.200,00 3.500,00 3.000,00 93.500,00SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA DE CULTURA
334A 462000032 32,20 6,5032.200,00 53,85
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.AYTO.TORRE DE LES MAÇANES:PROMOC.Y DIF. SERV.MUSEÍSTICO
336A 462000033 100,005.000,00
570.000,00 570.000,00 6.445,00570.000,00 6.445,00 563.555,00PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA (PAM)
341A 462000022 100,00 1,13570.000,00 100,00
60.000,00 60.000,00 8.168,6033.449,01 8.168,60 51.831,40SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA DE DEPORTES
341A 462000032 55,75 13,6133.449,01 100,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA FOMENTO DE LA AGRICULTURA.
419A 462000025
50.000,00 -50.000,00SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA FOMENTO DEL COMERCIO.
431A 462000025
350.000,00 87.044,00 437.044,00 350.000,00 437.044,00SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES
433A 462000025
30.000,00 30.000,00 15.700,0039.050,00 12.100,00 3.600,00 14.300,00SUBV.M.C.A AYTOS.,PARA ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO
439A 462000032 130,17 52,3339.050,00 77,07
Suma 104.837.592,69 107.312.466,122.474.873,43 60.423.215,48 55.372.363,94 39.327.495,57 38.878.722,11 448.773,46 67.984.970,5551,60 36,65 98,86
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
200.000,00 200.000,00 18.074,89200.000,00 18.074,89 181.925,11SUBV.A AYTOS.REPARAC.EN INST.E INFRAESTR.HIDRÁULICAS
452A 462000029 94,43 9,04188.859,93 100,00
2.255,00 2.255,00 2.253,80 2.255,00SUBV.AYTO.SAX:PREMIOS ALBERTO SOLS INVESTIG.CIENTÍFICA 2012
463A 462000021 99,952.253,80
115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00SUBV.A AYTOS.ACTIVIDADES MATERIA CIUDADANOS EXTRANJEROS
924A 462000036 100,00115.000,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00SUB.AYTOS.POBL.INF.2.000 H:COBER.GTOS.CTES.ART.25.2 LEY 7/85
169A 462010032
62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00SUBV.A AYTOS.PARA ACTIVID. DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA
231B 462010023 100,0062.700,00
155.000,00 30.000,00 185.000,00 900,00160.650,00 900,00 184.100,00SUBV.M.C.AYTOS.ACTIV.PROMOC.SOCIAL COLECTIVOS VULNERABLES
232A 462010020 86,84 0,49160.650,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO
232B 462010023
45.000,00 -45.000,00SUBV.AYTOS.FORMACIÓN JÓVENES DESEMPLEADOS. CONV.IVAJ
232C 462010023
11.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00 11.000,00SUBV.AYTO.SAN VICENTE,"LA SEMANA MUSICAL VICENTE LILLO"
334A 462010021 100,00 100,0011.000,00
50.000,00 12.386,41 62.386,41 50.000,00 62.386,41SUBV.AYTOS.PARA LA GESTIÓN DE HUERTOS URBANOS
419A 462010025
210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00SUBV.A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL
433A 462010025
Suma 106.148.547,69 108.620.807,532.472.259,84 61.694.819,28 55.912.827,67 39.357.470,46 38.896.797,00 460.673,46 69.263.337,0751,48 36,23 98,83
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00SUBV.AYTO.AGOST PARA GTOS.FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO ALFARERIA
334A 462020021 100,006.160,00
4.956,00 4.956,00 4.956,004.956,00 4.956,00SUBV. A AYTOS.REALIZACIÓN ACTUAC.DESARR.SECTORES PRODUCTIVOS
433A 462020025 100,00 100,004.956,00 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.AL PATRONATO MUNICIPAL CERTAMEN INT.HABANERAS TORREVJ.
334A 462030021
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA MEDIO NATURAL Y OTRAS.
172A 462040026
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV AYUNTAMIENTO DE ALCOY PARA MUESTRA DE TEATRO
334A 462040021
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00SUBV.AYTO.PENÁGUILA,MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE SANTOS
172A 462050026 100,0055.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV. AYTO. COCENTAINA PARA "CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SAN
334A 462050021
8.800,00 8.800,00 8.800,00SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ELCHE PARA FESTIVAL MEDIEVAL
334A 462070021
5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00SUBVENCION AYTO. DE CAÑADA, REPRESENTACION AUTO SACRAMENTAL
334A 462080021 100,00 100,005.000,00 100,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.AYTO.ELDA REALIZ. CONCURSO INTERN.CANTO "CIUDAD ELDA"
334A 462090021 100,0015.000,00
7.500,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00SUBV.AYTO.S.JUAN:FEST.NAC.CORTOS Y XXX ANIVER.AGRUPAC.MUSIC.
334A 462100021
Suma 106.358.007,69 108.835.223,532.477.215,84 61.882.435,28 55.998.943,67 39.367.426,46 38.906.753,00 460.673,46 69.467.797,0751,45 36,17 98,83
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
10.600,00 10.600,00 10.600,0010.600,00 10.600,00SUBV.AYTO.ELCHE:ACTIV.EN EL HORT DE BAIX,FIESTAS PATRON.2012
334A 462110021 100,00 100,0010.600,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.AYTO.MONOVAR:ORG.SEMINARIO INTERNACIONAL S/AZORÍN
334A 462120021
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.AYTOS.:GTOS.DESPLAZAM.ACTIV.CULTURALES "XARXA ALTAVEU"
334A 462130021
5.730,06 5.730,06 5.730,06SUBV.AYTO.MUTXAMEL:EDICIÓN PUBLICAC. "CAMINANT PER MUTXAMEL"
334A 462160021
5.000,00 5.000,00 5.000,00SUB.AYTO.BANYERES DE MARIOLA:ORG.CONCURSO TRAJES PAPEL
334A 462170021
5.980,00 5.980,00 5.980,00SUBV,AYTO.ELCHE:EDIC.PUBL."60 ANIV.ILUSTRE COLEG.ABOGADOS"
334A 462180021
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00SUBV.MANT.JARDINES MARQUÉS DE FONTALBA, GEST.AYTO.JACARILLA
172A 462500026
300.000,00 300.000,00 13.807,55300.000,00 13.807,55 286.192,45SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.
335A 462500021 28,96 4,6086.871,26 100,00
17.068,00 446,82 17.514,82 15.705,00 17.514,82SUBV.CONS.MANT.Y REPAR.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.CASTELL C.
336A 462500033
22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00SUBV.ADQU.TROFEOS Y MEDALLAS,ACTIV.DEPORTIVAS,GEST.AYTOS.
341A 462500022 99,8821.973,99
40.000,00 -1.780,00 38.220,00 15.200,00 38.220,00SUBV.REALIZ.INVEN.EMIS.Y PLAN ENERG.PACTO ALCALDES,GEST.AYT.
425A 462500026 39,7715.200,00
172.000,00 172.000,00 39.718,00152.000,00 33.097,00 6.621,00 132.282,00SUBV.CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.GEST.AYTOS.INF.10.000 H
463A 462500029 83,64 23,09143.865,80 83,33
Suma 107.003.675,69 109.496.268,412.492.592,72 62.472.940,28 56.277.454,72 39.431.552,01 38.953.657,55 477.894,46 70.064.716,4051,40 36,01 98,79
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
12.320,00 12.320,00 181,502.000,00 181,50 12.138,50SUBV.PARA ORGANIZ. E INVENT.DE ARCHIV.GESTIONADAS PARA AYTOS
920C 462500011 1,47 1,47181,50 100,00
9.072,35 9.072,35 9.072,359.072,35 9.072,35C.R. SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.AYTOS.
335A 462508021 100,00 100,009.072,35 100,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00SUBV.CON.MANT.Y REP.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.TORRE MAÇANES
336A 462510033
357.000,00 357.000,00 1.200,00325.000,00 1.200,00 355.800,00SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.POBL.<2.000
454A 462510034 0,34 0,341.200,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00PLAN PROV.DECL.ÁREAS REHAB.INT.CASCOS ANTIG.GEST.MUN.<5.000H
336A 462520033
200.000,00 200.000,00 65.720,09200.000,00 65.720,09 134.279,91SUBV. MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.
162A 463000026 100,00 32,86200.000,00 100,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.
231A 463000020
60.000,00 60.000,00 39.300,00 60.000,00SUBV.M.C.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROM.SOCIAL COLECT.VULNERABLES
232A 463000020 65,5039.300,00
15.000,00 15.000,00 3.000,006.000,00 3.000,00 12.000,00SUBV.M.CUANTIA MANCOM.IGUALDAD OPORTUN.Y PREV.VIOL.GENERO
232B 463000023 40,00 20,006.000,00 100,00
9.000,00 9.000,00 3.000,00 9.000,00SUBV.M/CUANTIA MANCOMUNIDADES ACTIV.EN MATERIA CIUDAD.EXTR.
924A 463000036 33,333.000,00
110.000,00 110.000,00 12.981,6112.981,61 12.981,61 97.018,39SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DE POP.GEST. DE R.S.U.
162A 463010026 11,80 11,8012.981,61 100,00
Suma 108.079.995,69 110.581.660,762.501.665,07 63.323.294,24 56.549.190,18 39.523.707,56 39.044.613,10 479.094,46 71.057.953,2051,14 35,74 98,79
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.MANCOM.SERV.SOC.MAR.ALTA TRANSP.PERS.DISCAP.ENTRE MUNIC
232A 463010020
9.894,00 9.894,00 9.894,00SUBV.MANCOMUNIDAD DE LA BONAIGUA PARA LA GESTIÓN R.S.U.
162A 463020026
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.MANCOMUN. SERVIC. SOCIALES MARINA BAIXA GESTIÓN R.S.U.
162A 463030026 100,0030.000,00
56.531,00 56.531,00 56.531,00 56.531,00SUBV.MANCOM.SERV.SOC.DE BENEIXAMA,C.DE MIRRA Y CAÑADA.R.S.U.
162A 463040026 100,0056.531,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LA RECTORIA GESTIÓN R.S.U.
162A 463050026 100,0080.000,00
18.172.754,61 18.172.754,61 9.086.377,2918.172.754,61 9.086.377,29 9.086.377,32APORTACION CONSOR.PROV.SERV.EXT.INCEN.Y SALVAMENTO ALICANTE
135A 467000040 100,00 50,0018.172.754,61 100,00
151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00APORTACIÓN AL CONSORCIO DE M USEOS DE LA C.V.
333A 467000021 100,00151.000,00
46.475,00 46.475,00 23.236,3246.472,64 23.236,32 23.238,68APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.DE RESIDUOS ZONA XV GTOS.CORRIENTES
162A 467010026 99,99 50,0046.472,64 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00APORTACION AL CONSORCIO CAMINO DEL CID
334A 467010021 100,00 100,0020.000,00 100,00
90.000,00 90.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00APORT.CONSORC.RECUP.ECONÓM. Y ACTV. DE MARINA ALTA (CREAMA)
433A 467010025 100,00 100,0090.000,00 100,00
31.165,00 31.165,00 15.582,0731.164,14 15.582,07 15.582,93APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XIII.GTOS.CORRIENTES
162A 467020026 100,00 50,0031.164,14
Suma 126.777.921,30 129.289.480,372.511.559,07 82.001.216,63 75.227.112,57 48.758.903,24 48.264.226,71 494.676,53 80.530.577,1358,19 37,71 98,99
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Créditos Iniciales
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Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
90.000,00 90.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00APORTAC. CONSORCIO DESARROLLO ECONOM.VEGA BAJA (CONVEGA)
433A 467020025 100,00 100,0090.000,00 100,00
42.380,00 42.380,00 21.188,3242.376,64 21.188,32 21.191,68APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XIV.GTOS.CORRIENTES
162A 467030026 99,99 50,0042.376,64
53.860,00 53.860,00 53.860,00APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XVII.GTOS.CORRIENTES
162A 467040026
39.500,00 39.500,00 1.866,8531.233,71 1.866,85 37.633,15SUBV.MANT.EQUILIB.FINANCIER.CONTR.GEST.PISC.CUBIERT.HOGAR P.
342A 472000022 9,45 4,733.733,71 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.ONG PARA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y POSTEMERGEN.
231D 480010020
27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y CONC.B.SOCIAL:EXPOCREATIV.Y OTR.
231A 481000020
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD
232C 481000023
30.000,00 30.000,00 5.400,0019.800,00 5.400,00 24.600,00BECAS DE FORMACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA DE B. ARTES.
333A 481000021 18,00 18,005.400,00 100,00
13.200,00 2.000,00 15.200,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.200,00PREMIO FESTIVALES, ENCUENTROS Y CERTAMENES ORGANIZ. PROVINC.
334A 481000021 65,79 65,7910.000,00 100,00
17.000,00 17.000,00 17.000,0017.000,00 17.000,00DOTACION PREMIO NOVELA LENGUA VALENCIANA
334B 481000021 100,00 100,0017.000,00 100,00
72.000,00 -12.000,00 60.000,00 38.400,00 60.000,00BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA,BIBLIOT.Y RESTAURACIÓN
336A 481000035
Suma 127.202.861,30 129.704.420,372.501.559,07 82.297.026,98 75.395.622,92 48.904.358,41 48.388.493,56 515.864,85 80.800.061,9658,13 37,70 98,95
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
36.000,00 36.000,00 30.000,00 36.000,00PREMIOS EN MATERIA DE DEPORTES A CONCEDER POR DIPUTACIÓN
341A 481000022
30.000,00 -30.000,00DOT.PREMIOS PROVINCIALES EN MATERIA DE FOMENTO Y DESARR.
433A 481000025
43.200,00 43.200,00 15.561,2840.761,28 15.561,28 27.638,72BECAS FORMACIÓN ARCHIVOS LICENCIADOS HISTORIA Ó GEOGR.E HIST
920A 481000011 94,35 36,0240.761,28 100,00
13.000,00 13.000,00 13.000,00DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI
920A 481000012
50.000,00 50.000,00 24.000,00 50.000,00BECAS FORMAC.DESARR.INFORMÁTICO PARA JÓVENES INGENIEROS
920A 481000013
32.400,00 32.400,00 3.600,0014.000,00 3.600,00 28.800,00BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN
920D 481000038 13,58 11,114.400,00 100,00
14.500,00 14.500,00 3.275,6014.396,32 3.275,60 11.224,40AYUDAS Y BECAS ESTUD.UNIV.Y DEPORTISTAS DE ÉLITE.C.HOGAR PR.
231A 481010019 99,28 22,5914.396,32 100,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00PREMIOS Y BECAS CERTAMEN LUCES Y ESTRELLAS DEPORTES
341A 481010022
6.000,00 500,00 6.500,00 3.000,006.500,00 3.000,00 3.500,00CONV.COLEG.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFEC.Y FORMAC.JURÍDICA PER.
920A 481010012 100,00 46,156.500,00 100,00
10.000,00 10.000,00 4.800,00 10.000,00BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL
334A 481020021
12.000,00 1.000,00 13.000,00 6.000,0013.000,00 6.000,00 7.000,00CONV.COL.ABOGADOS,BECAS J.VIDAL,FORMACIÓN JURID.DEL PERSONAL
920A 481020012 100,00 46,1513.000,00 100,00
68.000,00 68.000,00 68.000,0068.000,00 68.000,00DOTACION PREMIO AZORIN DE NOVELA
334A 481100021 100,00 100,0068.000,00 100,00
Suma 127.617.961,30 130.091.020,372.473.059,07 82.512.484,58 75.542.680,52 49.003.795,29 48.487.930,44 515.864,85 81.087.225,0858,07 37,67 98,95
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00SUBV.INST.S/F LUCRO PROG.EN FAVOR INCLUSIÓN SOC.MAT.B.SOC.
231A 483000020
130.000,00 -6.000,00 124.000,00 10.950,0082.484,00 8.850,00 2.100,00 113.050,00SUB.M.C.ENT.Y ASOC.PER.MAYORES ACTIV.FORM.TERAP.Y DE CONVIV.
231E 483000020 66,52 8,8382.484,00 80,82
50.000,00 50.000,00 40.000,0050.000,00 40.000,00 10.000,00SUBV. FAGA PARA PREV. E INSERCIÓN EDUC.MENORES ETNIA GITANA
232A 483000020 100,00 80,0050.000,00 100,00
100.000,00 100.000,00 8.481,1353.112,00 8.481,13 91.518,87SUBV.M.CUANT.ENT.S/F L.IGUALDAD OPORT.Y PREV.VIOLENC.GÉNERO
232B 483000023 53,11 8,4853.112,00 100,00
100.000,00 100.000,00 1.500,0062.775,00 1.500,00 98.500,00SUBV.M.CUANTIA ENTIDAD.S/F LUCRO.ACTIV.EN MATER. DE JUVENTUD
232C 483000023 62,78 1,5062.775,00 100,00
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00SUBV.C.DESARR.RURAL ALIC.GENERACIÓN EMPLEO EN MUNDO RURAL
241A 483000025 100,0055.000,00
17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00SUBV.FED.APAS PROV.ALIC.ESCUEL.Y FAM.ORGANIZ.ACT.CURS.Y SEM.
323A 483000021 100,0017.600,00
15.026,00 15.026,00 15.026,00 15.026,00SUBV.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,PROM.Y APOYO JOVEN LETRADO
324A 483000012 100,0015.026,00
5.200,00 5.200,00 5.200,00SUBV.FEDER.SOC.MUSICALES C.V.:FESTIV.FAMILIA Y CONCURS.COMP.
334A 483000021
20.000,00 20.000,00 6.300,0021.872,00 2.400,00 3.900,00 13.700,00SUBV.M.C.A ENTIDADES.S/F.LUCRO,EN MATERIA DE CULTURA
334A 483000032 109,36 31,5021.872,00 38,10
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE (PAC)
341A 483000022 100,00200.000,00
Suma 128.701.787,30 131.168.846,372.467.059,07 83.461.353,58 76.100.549,52 49.071.026,42 48.549.161,57 521.864,85 82.097.819,9558,02 37,41 98,94
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
30.000,00 30.000,00 12.412,0024.412,00 10.912,00 1.500,00 17.588,00SUBV.M.C.A ENT.S/F.LUCRO, EN MATERIA DE DEPORTES
341A 483000032 81,37 41,3724.412,00 87,91
6.000,00 -1.200,00 4.800,00 4.800,004.800,00 4.800,00APORTAC. A LA ASOCIAC.ESPAÑOLA DE CIUDADES DE PESCA (AECIPE)
415A 483000025 100,00 100,004.800,00 100,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.ENT.S/F LUCRO:OBTENC.MARCAS GARANTÍAS O FIGURAS CALID.
431A 483000025
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR ALIC.,CONV.PREM.ANUALES Y ACC.FORM.
433A 483000025 100,006.000,00
20.000,00 20.000,00 2.660,00 20.000,00SUBV.M.C.A ENTIDADES,PARA ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO.
439A 483000032 13,302.660,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ASOC.INVEST.GASTROENTEROLOGIA PROY.INVEST.CLÍNICA 2012
463A 483000020
21.600,00 21.600,00 9.000,0021.600,00 9.000,00 12.600,00BECAS CONV.COLABOR.COLEG. OFICIAL GRADUADOS SOCIALES. R.HUM.
920A 483000009 100,00 41,6721.600,00 100,00
110.000,00 110.000,00 109.442,13109.442,13 109.442,13 557,87APORTACION A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROV.
920C 483000001 99,49 99,49109.442,13 100,00
3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00 3.500,00APORTACIÓN A LA ASOCIACIÓN "PARTENALIA A.I.S.B.L"
920C 483000032 100,00 100,003.500,00 100,00
20.000,00 20.000,00 1.500,004.500,00 1.500,00 18.500,00SUBV.M/CUANTIA A ENT.S/F LUCRO ACTIV.MATER.CIUDAD.EXTR.
924A 483000036 22,50 7,504.500,00 100,00
10.800,00 10.800,00 4.435,6910.800,00 4.435,69 6.364,31BECAS CONVENIO COLAB. COLEG. OF. ECONOMISTAS INTERVENCIÓN
931A 483000003 99,40 41,0710.735,69 100,00
Suma 128.975.687,30 131.441.546,372.465.859,07 83.689.067,71 76.288.199,34 49.216.116,24 48.692.751,39 523.364,85 82.225.430,1358,04 37,44 98,94
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
18.900,00 18.900,00 6.100,0017.800,00 6.100,00 12.800,00BECAS CONV.COLABORACIÓN COLEGIO OF. ECONOMISTAS TESORERÍA
934A 483000004 73,02 32,2813.800,00 100,00
20.000,00 20.000,00 10.000,0020.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.ESCLEROSIS MULT.ALIC.,SERV.INFORM.ORIENT.Y ASESOR.
231A 483010020 100,00 50,0020.000,00 100,00
9.000,00 9.000,00 4.500,009.000,00 4.500,00 4.500,00SUBV.AS.DAR AL KARAMA,"CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHARAUIS"GTO.CTE.
231D 483010020 100,00 50,009.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.JOVEMPA: CONVOCATORIA PREMIO "JOVEN EMPRESARIO"
232C 483010023
17.600,00 17.600,00 17.600,00SUBV.FED.PROV.AA.PP.AA.GABRIEL MIRO ALIC.ORG.ACT.CURS.Y SEM.
323A 483010021
10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRADOS
324A 483010012
15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.FEDERACIÒ FOGUERES SANT JOAN,CELEBR.FOGUERES S.JOAN
334A 483010021
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ASOC. -A.H.N.C.E.A.-: PROMOCIÓN DEL SECTOR
422A 483010025
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV.A JOVEMPA:PROGR.FORMAC.CREACIÓN EMPRESAS Y AUTOEMPLEO
433A 483010025 100,0024.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00APORT."RUVID"PARA FOMENTO INVESTIG.DESARR.E INNOVACIÓN
463A 483010001
18.720,00 18.720,00 18.720,0018.720,00 18.720,00SUBV.ORG.SIND.PROGR.INSERC.LAB.PER.SITUAC.VULNER.SOCIAL 2012
232A 483020020 100,00 100,0018.720,00 100,00
Suma 129.105.907,30 131.595.766,372.489.859,07 83.784.587,71 76.373.719,34 49.255.436,24 48.727.571,39 527.864,85 82.340.330,1358,04 37,43 98,93
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 73
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00SUBV.DEF.PSQUI.(APSA),PROY.FORM Y EMPLEO PERS.CON DISCAPAC.
241A 483020025 100,0035.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.AMIGOS MÚSICA ALCOY:CELEBRAC."SEMANA GRANDE PIANO"
334A 483020021
15.000,00 15.000,00 5.600,0015.000,00 5.600,00 9.400,00SUBV.FEDER.TERR.V.MOTOCICLISMO:ACTIV.TRIAL,MOTOCROS,SUPERM.
341A 483020022 100,00 37,3315.000,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.MARMOL ALICANTE ASOC.C.V.,PARA PROMOCIÓN DEL SECTOR
422A 483020025 100,006.000,00
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.A IFA:PROMOCIÓN SECTORES PRODUCTIVOS PROVINCIALES
433A 483020025
385.257,00 385.257,00 385.257,00385.257,00 385.257,00APORTACIÓN A LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROV.
920C 483020001 100,00 100,00385.257,00 100,00
240.000,00 16.477,00 256.477,00 12.059,89215.914,70 9.739,97 2.319,92 244.417,11SUV.M.C.INST S/F.L.ACTIV.TALL.CURSOS Y JORN.CAR.FORM.Y SENS.
232A 483030020 84,18 4,70215.914,70 80,76
24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV.PATRON.NACION.MISTER.ELCHE REPRESENT.ORD.DEL MISTERIO
334A 483030021
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.ASOC.ESPAÑ.FABRIC.JUGUETES,PARA PROMOCIÓN SECTOR
422A 483030025
70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y ASIST.SOCIAL:GTO.CTE.
232A 483040020 100,0070.000,00
112.000,00 112.000,00 44.800,00112.000,00 44.800,00 67.200,00SUBV.MENSAJER.PAZ PROG.REINSERC.MUJER.VICT.VIOLEN.DOMESTICA
232B 483040023 100,00 40,00112.000,00 100,00
Suma 130.012.164,30 132.536.500,372.524.336,07 84.651.759,41 77.212.891,04 49.703.153,13 49.172.968,36 530.184,77 82.833.347,2458,26 37,50 98,93
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.ASC.PRENSA DEPORTIVA ALICANT.TORNEO FÚTB."COPA S.PEDRO"
341A 483040022 100,009.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00APORT.ASOC.ESPAÑ.PEQUEÑ.Y MED.CIUD.VITIVINICOLAS (ACEVIN)
419A 483040025 100,00 100,001.000,00 100,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALICANTE PARA ACT.PROM.Y COM.PROD.
431A 483040025 100,0030.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.C.EUR.EMP.INNOV.DE ELCHE:DESARR.ACTUAC.CREAC.EMPRESAS
433A 483040025
11.000,00 11.000,00 11.000,00SUBV.UPAPSA REALIZACIÓN JORNADAS PROV.DEPORTE ADAPTADO
232A 483050020
12.000,00 12.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00SUBV.FED.TENIS C.V.:CIRCUIT.ALICANT.TENIS.TROF.DIPUTAC.2012
341A 483050022 100,00 100,0012.000,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00SUBVENCIÓN UNIFAM, PARA PROMOCIÓN DEL SECTOR
422A 483050025 100,00 100,006.000,00 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.C.R.I.G.P. JIJONA Y TURRÓN ALIC.PROM.Y COMER.PRODUC.
431A 483050025 100,0020.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.FONS VALENCIÁ PER LA SOLIDARIT.:PROGR.SENSIB.PROV.ALIC.
232A 483060020 100,006.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.AL C.R.I.G.P. CEREZAS ALICANTE,PROM.Y COMER.PRODUCTOS
431A 483060025
150.000,00 -82.000,00 68.000,00 68.000,00SUV.ENT.S/F.LUCRO,FOMENTO DE SECTORES PRODUCTIVOS
433A 483060025
Suma 130.263.164,30 132.714.500,372.451.336,07 84.735.759,41 77.296.891,04 49.722.153,13 49.191.968,36 530.184,77 82.992.347,2458,24 37,47 98,93
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
28.750,00 28.750,00 16.750,0023.273,00 3.750,00 13.000,00 12.000,00SUBV.COCEMFE PARA ASESORAMIENTO TECNICO ASOCIAC.FEDERADAS
232A 483070020 80,95 58,2623.273,00 22,39
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV. COMITÉ AGRICUL.ECOLÓGICA C.V.:FOMENTO PRODUC.AGRÍCOLA
419A 483070025
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y COMER.PRODUC.
431A 483070025
19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A PERS.SORDAS PROV.AL.
231A 483080020
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.AL C.R.D.E.BEBIDAS ESPIRITUOSAS ALIC.PROM.Y COM.PROD.
431A 483080025 100,006.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.C.EUR.EMP.INNOV.DE ALCOY:DESARR.ACTUAC.CREAC.EMPRESAS
433A 483080025
17.000,00 17.000,00 8.500,0017.000,00 8.500,00 8.500,00SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHAB. Y REINSERC.
231A 483090020 100,00 50,0017.000,00 100,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00SUBV.UNIÓN NAC.ENTD.FESTER.MOROS Y CRISTIAN.PARA EDIC.REVST.
334A 483090021 100,004.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.JÓVENES AGRICULT.ALIC.:EDIC.Y REALIZ.MATERIAL PROMOC.
419A 483090025 100,0030.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.AL C.R.D.O.UVA MESA EMBOL.VINALOPÓ,PROM.Y COM.PROD.
431A 483090025
Suma 130.391.914,30 132.852.250,372.460.336,07 84.853.032,41 77.377.164,04 49.747.403,13 49.204.218,36 543.184,77 83.104.847,2458,24 37,45 98,91
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Fecha Obtención
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00SUBV.INST.S/F LUCRO,ACTIV.PROM.CONV.A TRAVÉS OCIO Y T.LIBRE
232A 483100020
6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00SUBV.ASOC.CULT.PATR. DEL TRACTAT D´ALMIZRA,REPREST.ANUAL
334A 483100021 100,006.160,00
7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00SUBV.AL ATENEO CIENTF.LITERAR.Y ARTIST.ALIC.CEL.PREMIOS LIT.
334A 483110021 100,007.920,00
4.400,00 4.400,00 4.400,00SUBV.ASOC.EMPR.LIBREROS Y PAPELEROS PROV. PARA FERIA LIBRO
334A 483120021
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00SUBV.A LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE PARA CONCIERTOS
334A 483130021
5.600,00 5.600,00 5.600,005.600,00 5.600,00SUBV. ASOC.OPERA Y CONCIERT.DE ELDA PARA CONC. GALAS LIRICAS
334A 483150021 100,00 100,005.600,00 100,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.CLUB BALON.ALIC.:PROGR.PROM.BALON.NIÑOS SÍNDR.DOWN-2013
341A 483160022
4.400,00 4.400,00 4.400,00SUBV.A FUTURA FILMS PARA REALIZAC.DEL FESTIVAL CINE ALICANTE
334A 483170021
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.DOTAC.VEST.SEGURIDAD REGLAMENTARIO,GEST.COFR.PESCADORES
419A 483500025
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV FUND.C.V.INST.ECOLOGÍA LITORAL CAMPELLO:ACT.VOLUNT.AMB.
172A 484000026 100,0024.000,00
16.000,00 16.000,00 7.740,7416.000,00 5.703,15 2.037,59 8.259,26SUB.FUND.BENÉF.BCO.ALIM.ALIC.:ADQU.ALIM.BÁSICOS Y TRANSP.
231A 484000020 100,00 48,3816.000,00 73,68
Suma 130.632.394,30 133.092.730,372.460.336,07 85.069.712,41 77.436.844,04 49.760.743,87 49.215.521,51 545.222,36 83.331.986,5058,18 37,39 98,90
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Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00SUBV.FUNDACIÓN OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO
231E 484000020 100,0035.000,00
12.021,00 12.021,00 12.021,0012.021,00 12.021,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ
334A 484000021 100,00 100,0012.021,00 100,00
40.400,00 40.400,00 40.400,0040.400,00 40.400,00SUBV.FUND.UNIV.INVESTG.ARQUEOL.LA ALCUDIA GTOS.TRAB.CAMPO
336A 484000021 100,00 100,0040.400,00 100,00
18.030,00 18.030,00 18.030,0018.030,00 18.030,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA
422A 484000025 100,00 100,0018.030,00 100,00
206.000,00 206.000,00 205.961,44205.961,44 205.961,44 38,56APORT.FUNDAC.C.V."AGENCIA PROV.ENERGÍA DE ALICANTE"
425A 484000026 99,98 99,98205.961,44 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.FUNDEUN:FORMACIÓN AGENTES DESARROLLO LOCAL.
433A 484000025 100,0020.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00APORTAC.A LA FUNDACION PUERTO DE ALICANTE DE LA COM.VALEN.
441A 484000025
57.433,00 57.433,00 57.432,3657.432,36 57.432,36 0,64APORT.FUND.DE LA C.VALENC.INST.DE ECOLOG.LITOR. EL CAMPELLO
172A 484010026 100,00 100,0057.432,36 100,00
6.011,00 6.011,00 6.011,00SUBV.FUND.CULT.M.HERNANDEZ CERTAM.PREM.INTER.POESIA M.H.
334A 484010021
2.500.000,00 2.500.000,00 2.075.000,002.500.000,00 2.075.000,00 425.000,00APORTACION A LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "MARQ".
336A 484010021 100,00 83,002.500.000,00 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00APORT.A LA FUND.DE LA C. VALENCIANA PARA EL MEDIO AMBIENTE
172A 484020026
1.800.000,00 1.800.000,00 1.170.000,001.800.000,00 1.170.000,00 630.000,00APORT.FUND.COMUNITAT VALENC.AUDITORIO DIPUT.ALIC."ADDA"
335B 484020021 100,00 65,001.800.000,00 100,00
Suma 135.329.289,30 137.789.625,372.460.336,07 89.758.557,21 82.125.688,84 53.339.588,67 52.794.366,31 545.222,36 84.450.036,7059,60 38,71 98,98
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 78
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.FUNDEUN:CONV.ANUAL PREMIOS NUEV.IDEAS EMPRES.DOT.PREMIO
433A 484030025 100,006.000,00
8.600,00 8.600,00 8.505,008.505,00 8.505,00 95,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.
920C 484030001 98,90 98,908.505,00 100,00
12.000,00 12.000,00 12.000,00SUBV.COMUND.GRAL.USUAR.ALTO VINALOPO.CUOTAS PREST.CONTR.AGUA
161A 485000031
105.000,00 105.000,00 52.500,00105.000,00 52.500,00 52.500,00DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS
912A 485000027 100,00 50,00105.000,00 100,00
22.721,00 22.721,00 22.480,5822.480,58 22.480,58 240,42SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES
924A 485000009 98,94 98,9422.480,58 100,00
840.000,00 -247.350,00 592.650,00 592.650,00DOTAC. AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
929A 500000003
98,98 545.222,3653.423.074,25 38,5659,38 85.113.522,1252.877.851,8982.267.674,4289.900.542,79138.536.596,372.212.986,07136.323.610,30Total de operaciones corrientes:
6.000,00 6.000,00 5.631,825.631,82 5.631,82 368,18INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR.ÁREAS RECR.Y OTRAS
172A 609000026 93,86 93,865.631,82 100,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00OBRAS SEÑALIZACIÓN CAMINO DEL CID, PROVINCIA DE ALICANTE
334A 609000021
25.000,00 25.000,00 25.000,00INVERSIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO-CULTURAL
336A 609000033
160.000,00 160.000,00 159.999,99 160.000,00INVERS.EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y PLAN TELECONTROL
452A 609000029
1.350.000,00 1.350.000,00 1.019.360,101.325.095,16 878.566,12 140.793,98 330.639,90INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2012
453A 609000034 98,16 75,511.325.095,16 86,19
25.000,00 25.000,00 25.000,00TRATAM.SELVÍCOLAS FINCAS DIPUTAC.Y OTRAS INV.EN M.RURAL
172A 609010026
850.000,00 850.000,00 59.839,15774.839,15 45.803,15 14.036,00 790.160,85INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2013
453A 609010034 7,04 7,0459.839,15 76,54
Suma 138.744.610,30 140.957.596,372.212.986,07 92.166.108,91 83.658.240,55 54.507.905,32 53.807.852,98 700.052,34 86.449.691,0559,35 38,67 98,72
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
461.000,00 -138.266,93 322.733,07 322.733,07INV.EN LA RED VIARIA PROV.CONVENIO CON LA GENER.VALENCIANA
453A 609020034
300.000,00 100.000,00 400.000,00 136.808,86297.048,41 131.871,09 4.937,77 263.191,14DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN.Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.
453A 609030034 62,32 34,20249.297,81 96,39
1.198.520,00 1.198.520,00 178.439,40978.439,40 178.439,40 1.020.080,60INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 622000019 81,64 14,89978.439,40 100,00
95.000,00 95.000,00 95.000,00INVERSIONES EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 622000030
20.000,00 20.000,00 20.000,00INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)
333A 622000021
64.000,00 64.000,00 32.998,8432.998,84 32.998,84 31.001,16INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
336A 622000035 51,56 51,5632.998,84 100,00
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN INMUEBLES DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 622000006
100.000,00 25.000,00 125.000,00 12.000,5412.000,54 12.000,54 112.999,46INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN
933B 622000033 9,60 9,6012.000,54 100,00
75.000,00 75.000,00 1.662,4353.307,14 1.662,43 73.337,57INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS
933B 622010033 71,08 2,2253.307,14 100,00
100,00 100,00 100,00ADQ.HERRAMIENT.MECANICAS PLAN ACT.MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)
172A 623000026
30.000,00 30.000,00 379,51379,51 379,51 29.620,49INVERS.EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE.C.HOGAR PROV.
231A 623000019 1,27 1,27379,51 100,00
20.000,00 -4.000,00 16.000,00 2.843,652.843,65 2.843,65 13.156,35INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.ÁREA SALUD MENTAL
231C 623000030 17,77 17,772.843,65 100,00
Suma 141.108.730,30 143.304.449,442.195.719,14 93.543.126,40 84.987.507,44 54.873.038,55 54.168.048,44 704.990,11 88.431.410,8959,31 38,29 98,72
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
41.000,00 41.000,00 3.633,6312.101,21 3.513,84 119,79 37.366,37INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. U.MARQ
336A 623000035 29,52 8,8612.101,21 96,70
45.000,00 45.000,00 3.388,003.388,00 3.388,00 41.612,00ADQU.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE DPTO.CARRETERAS.
453A 623000034 7,53 7,533.388,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00INVERSIONES EN INSTALACIONES DE REEMISORES DE T.V.
491A 623000008
20.000,00 20.000,00 404,02404,02 404,02 19.595,98INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OFIC.TÉCN.Y OTROS
920A 623000008 2,02 2,02404,02 100,00
13.000,00 13.000,00 13.000,00ADQU.TERMINALES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.
920A 623000015
93.000,00 93.000,00 86.031,00 93.000,00INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P.MÓVIL Y TALLER
920A 623000016
2.000,00 2.000,00 2.000,00ADQUISICIÓN MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE. BOP E IMPRENTA
920A 623000017
1.000,00 1.700,00 2.700,00 2.700,00ADQU.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.PRESIDENCIA
920D 623000001
32.500,00 828,85 33.328,85 1.332,851.332,85 1.332,85 31.996,00ADQUISICIÓN MAQUIN. INST. Y UTILL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.
920D 623000038 4,00 4,001.332,85 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00AMPLIACIÓN Y MEJORA SISTEM.TELEFON.DIPUT.Y SUS REDES INTER.
920A 623010015
100,00 100,00 100,00ADECUACIÓN RED RADIOCOMUNICACIONES TRUNKING A TOPOL. DIGITAL
920A 623020015
60.000,00 60.000,00 57.024,90 60.000,00ADQUISICIÓN VEHICULOS PARQUE MOVIL PROVINCIAL
920A 624000016 95,0457.024,90
Suma 141.423.330,30 143.621.578,292.198.247,99 93.703.408,38 85.061.758,42 54.881.797,05 54.176.687,15 705.109,90 88.739.781,2459,23 38,21 98,72
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
13.000,00 3.000,00 16.000,00 649,90649,90 649,90 15.350,10ADQUISICIÓN DE MOBILIAR. Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.
231A 625000019 4,06 4,06649,90 100,00
15.000,00 -4.600,00 10.400,00 1.461,981.461,98 1.461,98 8.938,02ADQUISICION DE MOBILIARIO. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 625000030 14,06 14,061.461,98 100,00
26.500,00 26.500,00 356,13356,13 356,13 26.143,87ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES.UNID.MUSEO ARQU.PROVINCIAL
336A 625000035 1,34 1,34356,13 100,00
63.000,00 63.000,00 11.315,0011.315,00 11.315,00 51.685,00ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT.
920A 625000007 17,96 17,9611.315,00 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUIS. MOBILIARIO Y ENSERES PARA AGENCIAS GESTOR.Y CENTRAL
920C 625000031
3.870,00 3.870,00 3.752,213.752,21 3.752,21 117,79ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DE MARQ
336A 626000035 96,96 96,963.752,21 100,00
1.000,00 1.000,00 342,43342,43 342,43 657,57ADQU.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,GEST.Y EDIC.DATOS HÍDRICOS
452A 626000029 34,24 34,24342,43 100,00
188.000,00 188.000,00 7.586,3280.186,32 7.586,32 180.413,68ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL
920A 626000013 4,04 4,047.586,32 100,00
294,55 294,55 294,55294,55 294,55C.R. ADQU.EQUIPOS INFORMÁTICA.DPTO.DE CARRETERAS
453A 626008034 100,00 100,00294,55 100,00
15.000,00 -15.000,00ADQUISICIÓN E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES
920A 626010013
3.226.322,00 3.226.322,00 786.866,992.721.905,47 786.866,99 2.439.455,01INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"
231C 627000030 84,37 24,392.721.905,47 100,00
302.648,00 25.000,00 327.648,00 219.400,57279.459,69 219.400,57 108.247,43INVERSIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PROVINCIAL
335B 627000021 85,29 66,96279.459,68 100,00
Suma 145.278.670,30 147.485.612,842.206.942,54 96.803.132,06 88.088.882,09 55.913.823,13 55.208.713,23 705.109,90 91.571.789,7159,73 37,91 98,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 82
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
169A 629000024
3.000,00 3.000,00 3.000,00INVER.MEDIOAMBIENTALES EQUP.FINCAS DE LA DIPUTACIÓN Y OTRAS.
172A 629000026
6.000,00 6.000,00 127,05127,05 127,05 5.872,95ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE.SERVICIO PREV.R.LABORALES
221A 629000009 2,12 2,12127,05 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. BIENESTAR SOCIAL
231A 629000020
25.000,00 25.000,00 24.300,0025.000,00 24.300,00 700,00ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS
333A 629000021 97,20 97,2024.300,00 100,00
100,00 100,00 100,00ADQU.OBRAS ARTE Y OTR.INMOV.CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
336A 629000035
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIABLES.FOMENTO Y DESARR.
433A 629000025
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.GEST.Y EDIC.DATOS HIDR.
452A 629000029
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
912A 629000001
5.000,00 5.000,00 5.000,00ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL, D.C.E.I.
920A 629000008
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM.REGISTR.E INF.
920A 629000011
4.500,00 4.500,00 4.500,00ADQUISICION DE INMOVILIZADO MATERIAL TELECOMUNICACIONES.
920A 629000015
3.250,00 3.250,00 437,11437,11 437,11 2.812,89ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL.PARQUE MOVIL Y TALLER
920A 629000016 13,45 13,45437,11 100,00
Suma 145.331.020,30 147.537.962,842.206.942,54 96.828.696,22 88.113.746,25 55.938.687,29 55.233.577,39 705.109,90 91.599.275,5559,72 37,91 98,74
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 83
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
8.000,00 8.000,00 568,70568,70 568,70 7.431,30ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. AULAS DE FORMACION
920B 629000009 7,11 7,11568,70 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.
920D 629000038
500,00 500,00 500,00ADQU.MATERIAL INVENTARIABLE GESTIÓN ECONÓMICA INMOVILIZADO
933A 629000006
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. ARQUITECTURA
933B 629000033
5.000,00 12.300,00 17.300,00 683,29683,29 683,29 16.616,71INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG
333A 629010021 3,95 3,95683,29 100,00
520,00 520,00 520,00520,00 520,00C.R. INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG
333A 629018021 100,00 100,00520,00 100,00
7.000,00 7.000,00 3.197,203.197,20 3.197,20 3.802,80ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA. MARQ
336A 629020035 45,67 45,673.197,20 100,00
1.500,00 1.500,00 287,68287,68 287,68 1.212,32ADQUIS.PUBLICACIONES PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE ARCHIV.DIP.
920A 629020011 19,18 19,18287,68 100,00
10.300,00 10.300,00 10.300,00GTOS. COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS
334A 640000021
6.000,00 -6.000,00INV.DE CARÁCTER INMATERIAL FOMENTO Y DESARROLLO.
433A 640000025
50.000,00 50.000,00 49.999,62 50.000,00INV.GESTIÓN Y TRATAM.BASES DE DATOS HIDROLÓGICAS PROVINCIAL.
452A 640000029
Suma 145.420.820,30 147.634.582,842.213.762,54 96.883.952,71 88.119.003,12 55.943.944,16 55.238.834,26 705.109,90 91.690.638,6859,69 37,89 98,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
80.200,00 80.200,00 80.175,58 80.200,00INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS
453A 640000034 68,0054.540,00
17.250,61 17.250,61 17.250,61PORTAL WEB DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
920A 640000013
100,00 100,00 100,00GTOS.COMPOSICIÓN,CREACIÓN Y EDIC.OBRAS LITER.Y MUSICALES
920D 640000038
280.000,00 280.000,00 32.250,00 280.000,00INV.ACTUALIZ.INVENTARIO Y ENCUESTA INFRAESTRUCT. PROV.ALIC.
923A 640000024 11,5232.250,00
783.350,00 783.350,00 51.018,00633.334,00 51.018,00 732.332,00INV.INVENTARIO INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PROV.DE ALICANTE
452A 640010029 80,85 6,51633.334,00 100,00
100,00 100,00 100,00ACTUALIZ."BASE C.VECTORIAL BCV05".CONV.INST.CARTOGRAF.VALENC
923A 640010024
3.000,00 3.000,00 3.000,00INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS FONOTECA PROVINCIAL
335A 641000021
23.521,00 23.521,00 816,7522.475,75 816,75 22.704,25INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS UNIDAD MUSEO ARQU.
336A 641000035 95,56 3,4722.475,75 100,00
36.000,00 36.000,00 956,57 36.000,00INV.APLIC.INFORMÁTICAS GEST.TRATAM.EDIC.Y DIFUS.DATOS HIDR.
452A 641000029 2,66956,57
249.577,70 249.577,70 194.674,09224.194,02 3.096,39 191.577,70 54.903,61INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN
920A 641000013 89,83 78,00224.194,02 1,59
500,00 500,00 500,00ADQUISIC.APLICACIONES INFORMÁTICAS. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.
920D 641000038
Suma 146.877.169,00 149.108.182,152.231.013,15 97.877.338,63 89.086.753,46 56.190.453,00 55.293.765,40 896.687,60 92.917.729,1559,75 37,68 98,40
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
330.000,00 -2.250,61 327.749,39 327.749,39IMPLANT.SERV.ACCESO ELECTR.CIUDADANOS SERV.PÚBLICOS DIP.PROV
491A 641010013
100.000,00 100.000,00 17.424,0040.656,00 17.424,00 82.576,00INV.APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA ASISTENCIA A MUNICIPIOS
920C 641010013 40,66 17,4240.656,00 100,00
1.771.879,00 403.905,43 2.175.784,43 916.216,622.100.739,97 806.309,26 109.907,36 1.259.567,81PLANES OBRAS:COMPLEM.Y ESPEC.2011 Y ANTER., EJEC.PARA AYTOS.
169A 650000024 80,92 42,111.760.739,96 88,00
360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR.RECR.P.PÚBL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS
172A 650000026 90,00323.999,76
1.400.000,00 487.076,10 1.887.076,10 1.862.476,48 1.887.076,10PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2012-2013,GEST. AYTOS.ANUAL.2013
425A 650000024 9,64181.906,87
20.000,00 20.000,00 20.000,00INV.AHORRO Y EFICIENCIA ENERG.Y ENERG.RENOVABLE,EJEC.AYTOS.
425A 650000026
49.664,00 81.341,38 131.005,38 119.700,11131.005,38 119.700,11 11.305,27INV.INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS,2011-2012,A EJEC.PARA AYTOS
452A 650000029 100,00 91,37131.005,38 100,00
675.000,00 675.000,00 14.887,86314.180,98 14.887,86 660.112,14PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNIC.2013-2014, A EJEC.AYTOS.
169A 650010024 2,21 2,2114.887,86 100,00
475.000,00 -363.110,82 111.889,18 67.506,73101.727,79 67.506,73 44.382,45PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2013-2013,GEST.AYTOS.ANUAL.2012
425A 650010024 90,92 60,33101.727,79 100,00
100,00 25.000,00 25.100,00 25.100,00REDACCIÓN PROYECTOS EFICIENCIA ENERGÉTICA,EJEC.PARA AYTOS.
425A 650010026
205.802,00 65.474,39 271.276,39 188.867,92266.215,11 188.867,92 82.408,47PROGR.CONSTR.INFRAESTRUCT.HIDRAULIC.ABAST.SANEM.EJEC.AYTOS.
452A 650010029 98,13 69,62266.215,11 100,00
Suma 152.264.614,00 155.193.063,022.928.449,02 103.054.340,34 91.907.892,19 57.515.056,24 56.508.461,28 1.006.594,96 97.678.006,7859,22 37,06 98,25
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.631.868,00 1.631.868,00 1.631.868,00 1.631.868,00INVERS.CAMINOS TITULAR.NO PROV.GEST.AYTOS Y OTROS ENTES
454A 650010034
723.100,00 29.526,52 752.626,52 441.657,66712.869,23 441.657,66 310.968,86INVER.EN OBRAS Y REPARACIONES DE COOPER.MUNIC.GESTION.AYTOS.
169A 650020024 81,43 58,68612.869,23 100,00
325.000,00 -17.405,61 307.594,39 307.461,45 307.594,39INV.INFRAESTR.HIDRAULICAS,2012-2013, EJEC.PARA AYTOS.AN.2013
452A 650020029 7,7223.737,45
168.132,00 2.047,08 170.179,08 86.943,0486.943,04 86.943,04 83.236,04INV.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.Y OTROS ENTES.ANUAL.2012
454A 650020034 51,09 51,0986.943,04 100,00
100,00 11.740,02 11.840,02 11.840,0211.840,02 11.840,02DOT.PROY.MODIF.Y CERT.FINALES INV.INFR.HIDR.,EJER.ANT.AYTOS.
452A 650030029 100,00 100,0011.840,02 100,00
300.000,00 300.000,00 36.842,12257.753,97 36.842,12 263.157,88INV.INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, 2013-2014, EJEC.PARA AYTOS
452A 650040029 12,28 12,2836.842,12 100,00
1.886.814,00 209.448,77 2.096.262,77 1.409.310,531.821.954,36 1.409.310,53 686.952,24PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES,2012, A EJEC.AYTOS.
169A 650050024 86,91 67,231.821.954,36 100,00
160.000,00 1.446,72 161.446,72 132.512,22 161.446,72INV.INST.HIDRÁUL.Y TECNOL.OPTIMIZ.GEST.ABAST.AGUA AYTOS.MEN.
452A 650050029
534.774,00 169.870,91 704.644,91 214.706,01704.644,91 214.706,01 489.938,90INV.INFRAESTR.HIDRAULICAS 2012-2013,EJEC.PARA AYTOS.AN.2012
452A 650060029 46,65 30,47328.712,89 100,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00INV.TRATAM.MEJORA OLMO MILENARIO,EJEC.AYTO.DE MILLENA
172A 650090026
260.175,00 12.761,22 272.936,22 177.925,99210.581,10 177.925,99 95.010,23INV.CONSTR.NAVE ALMACEN MUN.POLÍG.INDUSTR.,EJEC.AYTO.BENEIX.
169A 650240024 77,15 65,19210.581,10 100,00
Suma 158.258.577,00 161.606.461,653.347.884,65 108.936.768,64 95.041.372,40 59.894.281,61 58.887.686,65 1.006.594,96 101.712.180,0458,81 37,06 98,32
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
26.952,92 26.952,92 26.952,92 26.952,92INV.PAVIMENTACIÓN CAMINO SERELLA-SOLANA, EJEC.AYTO.BENASAU
454A 650260034 100,0026.952,92
6.784.933,00 6.784.933,00 1.284.547,355.723.131,45 905.601,31 378.946,04 5.500.385,65PLANES OBRAS:COMPL.Y ESPECIAL 2012-2013,EJEC.AYTOS.,AN.2013
169A 650310024 69,39 18,934.708.164,47 70,50
175.000,00 175.000,00 175.000,00DOT.PROY.MODIF.Y CERTIF.FINAL COS Y ESP,EJER.ANT.,EJEC.AYTOS
169A 650320024
100.000,00 100.000,00 100.000,00DOT.PROY.MODIF.Y CERTIF.FINAL OYS COF.MAP,EJER.ANT.,A AYTOS
169A 650330024
1.873.086,00 257.684,91 2.130.770,91 636.669,472.010.878,87 456.294,61 180.374,86 1.494.101,44PLANES OBRAS:COS Y ESP 2012-2013,EJEC.AYTOS.,ANULIDAD 2012
169A 650350024 85,40 29,881.819.633,63 71,67
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00INV.TRATAM.MEJORA DE ÁRBOL MONUMENTAL,EJEC.AYTO.DE BIAR
172A 650370026
2.000,00 2.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00APORTAC.O.O.A.A.INST.DE LA FAM."DR.PEDRO HERRERO" OP.CAPITAL
231A 710000037 50,00 50,001.000,00 100,00
200.000,00 200.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00APORTAC.PATRONATO PROV.TURISMO OPERACIONES DE CAPITAL
432A 710000039 50,00 50,00100.000,00 100,00
2.072.826,00 170.000,00 2.242.826,00 1.796.690,89 2.242.826,00PLANES OBRAS:COS Y ESP.2011 Y ANTERIORES. SUBVENCIONES
169A 762000024 80,111.796.690,89
27.000,00 27.000,00 3.000,00 27.000,00SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
172A 762000032 11,113.000,00
350.378,00 350.378,00 350.378,00PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001-2013.
342A 762000022
Suma 169.848.800,00 173.651.322,483.802.522,48 118.603.422,77 103.496.814,31 61.916.498,43 60.350.582,57 1.565.915,86 111.734.824,0559,60 35,66 97,47
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 88
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00SUBV.AYTOS.REALIZ.INVERSIONES EN FOMENTO DE LA AGRICULTURA
419A 762000025
100,00 100,00 100,00 100,00PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2012-2013:SUBVENCIONES.AN.2013
425A 762000024
5.000,00 5.000,00 4.000,005.000,00 4.000,00 1.000,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES DESARROLLO SECTORES PRODUCTIVOS
433A 762000025 100,00 80,005.000,00 100,00
700.100,00 700.100,00 76.438,48665.584,92 76.438,48 623.661,52SUBV.PARA INV.EN OBRAS, REPAR.Y EQUIP.DE COOP.MUNICIPAL
169A 762010024 45,08 10,92315.584,92 100,00
300.000,00 300.000,00 73.335,41298.788,30 73.335,41 226.664,59SUBV.AYTOS PARA REHABILITACIÓN DE IGLESIAS Y MONUMENTOS
336A 762010021 59,37 24,45178.109,30 100,00
50.000,00 39.925,76 89.925,76 50.000,00 89.925,76SUBV.A AYTOS.PARA LA CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS
419A 762010025
605.000,00 -65.129,63 539.870,37 190.523,86531.812,66 142.867,29 47.656,57 349.346,51SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRAULICAS E INSTALAC.,2012-2013
452A 762010029 98,51 35,29531.812,66 74,99
170.000,00 170.000,00 21.451,54139.376,54 19.451,54 2.000,00 148.548,46SUBV.M.C.AYTOS.EQU.Y OTR.GROS.INV.AFINES CENTR.Y OTR.USO S.
231A 762020020 81,99 12,62139.376,54 90,68
180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES
334A 762020021
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRÁULICAS E INSTALAC.2013-2014
452A 762020029 95,82287.454,92
59.750,00 59.750,00 59.749,2259.749,22 59.749,22 0,78PLAN PROV.COOPER.A OBRAS Y SERV.MUNIC.COFINAN.MAP,2012:SUBV.
169A 762030024 100,00 100,0059.749,22 100,00
152.150,00 -25.000,00 127.150,00 127.150,00PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES CULTURALES
334A 762030021
Suma 172.515.900,00 176.273.218,613.757.318,61 120.983.834,41 105.013.901,87 62.341.996,94 60.726.424,51 1.615.572,43 113.931.221,6759,57 35,37 97,41
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 89
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES,2013-2014.SUBVENC.
169A 762100024
2.512.500,00 2.512.500,00 12.453,86 2.512.500,00PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2015
342A 762160022 0,5012.453,86
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00SUBV.DOTACIÓN JUEGOS INFANTILES,GESTIONADAS PARA AYUNTAMIEN.
171A 762500026
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.ADQU.CONTENED.PAPELER.DOT.P.PUBL.Y MOB.URB.GEST.AYTOS.
172A 762500026
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.INVERS.EN SERV.MUSEISTICO GEST.AYTO.CASTELL DE CASTELLS
336A 762500033
4.000,00 4.000,00 1.142,241.600,00 1.142,24 2.857,76SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA ARCHIV.MUNICIP."GEST.AYTOS.
920C 762500011 28,56 28,561.142,24 100,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE.GEST.PARA AYTOS.
920C 762500013
20.000,00 7.000,00 27.000,00 2.496,2319.393,23 2.496,23 24.503,77SUBV.M.C.MANCOMUNID.ADQU.EQUIPAM.Y OTR.GTOS.INV.AFINES
231A 763000020 71,83 9,2519.393,23 100,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA"CASA ACOG.NIÑOS SAHARAUIS ENF"INVER.
231D 780000020 100,002.500,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACTV.PROM. Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES
232A 780000020 100,0030.000,00
280.000,00 280.000,00 50.343,18151.921,71 46.743,18 3.600,00 229.656,82SUBV.M.C.INST S/F.LUCRO AMBT.B.S.,EQUIPAM.Y OTR.GTOS.INV.AF.
231A 780010020 54,26 17,98151.921,71 92,85
Suma 175.533.000,00 179.297.318,613.764.318,61 121.369.703,21 105.231.312,91 62.395.978,59 60.776.806,16 1.619.172,43 116.901.340,0258,69 34,80 97,41
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 90
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
70.000,00 70.000,00 70.000,00APOR.EXTR.INCREM.DOT.FUND.C.V."INST.ECOLOG.LITORAL CAMPELLO"
172A 784000026
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00APORT.EXTR.INCREM.DOTAC.FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓN "MARQ"
336A 784010021
18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.C.GRAL.USUAR.ALTO VINALOPÓ:CUOTAS CAPITAL PTMO.C.GEST.
161A 785000031
15.641.060,00 15.641.060,00 3.918.211,4915.574.775,81 3.499.318,81 418.892,68 11.722.848,51AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚB.
011A 913000004 99,58 25,0515.574.775,81 89,31
7.817.940,00 7.817.940,00 3.119.296,543.119.296,54 3.119.296,54 4.698.643,46AMORT.ANTICIPADA PTMOS.L/P.ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
011A 913010004 39,90 39,903.119.296,54 100,00
63.756.389,70 1.551.332,54 65.307.722,24 50.163.232,77 41.657.710,84 16.010.412,37 14.517.569,62 1.492.842,75 49.297.309,87Total de operaciones de capital: 63,79 24,52 90,68
Suma 200.080.000,00 203.844.318,613.764.318,61 140.063.775,56 123.925.385,26 69.433.486,62 67.395.421,51 2.038.065,11 134.410.831,9960,79 34,06 97,06
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Fecha Obtención
Pág. 1
02/07/2013 8:10:21
PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2013 HASTA 30/6/2013
Clasificación
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
-10.513.987,584.473.912,42547.976,185.021.888,6014.987.900,0014.987.900,001 4.473.912,42Impuestos directos.
-11.420.943,408.190.056,60436.299,408.626.356,0019.611.000,0019.611.000,002 8.190.056,60Impuestos indirectos.
-649.660,6796.190,10477.449,2333.107,27510.556,501.223.300,001.223.300,003 573.639,33Tasas, precios públicos y otros ingresos.
-94.194.729,882.500,0065.374.182,672.077.943,5867.452.126,25159.571.412,552.145.742,55157.425.670,004 65.376.682,67Transferencia corrientes.
-1.056.363,789.968,58325.107,643.480,20328.587,841.391.440,001.391.440,005 335.076,22Ingresos patrimoniales.
148.020,00148.020,00148.020,006 148.020,00Enajenación de inversiones reales.
-5.594.721,291.135.840,45301.314,76301.314,767.031.876,501.591.186,505.440.690,007 1.437.155,21Transferencias de capital.
-27.389,5627.389,5627.389,568 Activos financieros.
573.597,43573.597,43573.597,439 573.597,43Pasivos financieros.
-122.736.178,73200.080.000,00 3.764.318,61 203.844.318,61 81.108.139,88 82.962.447,38 3.098.806,63 79.863.640,75 1.244.499,13 Suma Total Ingresos.
2013
ClasificaciónCAPÍTULO
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
1 57.535.746,43 10.615,55 57.546.361,98 25.558.243,96 25.611.336,96 55.835,34 25.555.501,62 2.742,34 31.988.118,02GASTOS DE PERSONAL.
2 33.233.084,55 144.999,88 33.378.084,43 10.153.630,84 9.724.819,21 9.724.819,21 428.811,63 23.224.453,59GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3 2.436.827,01 247.350,00 2.684.177,01 436.268,36 429.334,53 429.334,53 6.933,83 2.247.908,65GASTOS FINANCIEROS.
4 42.277.952,31 2.057.370,64 44.335.322,95 17.274.931,09 17.168.196,53 17.168.196,53 106.734,56 27.060.391,86TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
5 840.000,00 -247.350,00 592.650,00 592.650,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
6 30.872.985,70 1.419.536,41 32.292.522,11 8.392.424,18 7.371.730,68 7.371.730,68 1.020.693,50 23.900.097,93INVERSIONES REALES.
7 9.424.404,00 131.796,13 9.556.200,13 580.480,16 527.223,59 527.223,59 53.256,57 8.975.719,97TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
9 23.459.000,00 23.459.000,00 7.037.508,03 6.618.615,35 6.618.615,35 418.892,68 16.421.491,97PASIVOS FINANCIEROS.
134.410.831,992.038.065,1167.395.421,5155.835,3467.451.256,8569.433.486,62203.844.318,61200.080.000,00 3.764.318,61Suma Total Gastos.
Diferencia. . . 11.674.653,26 15.511.190,53 3.042.971,29 12.468.219,24 -793.565,98 11.674.653,26
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
Pág. 1
02/07/2013 8:11:45
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013
Der/Prev Rec/Der
3.860.193,7710000 -6.027.706,239.887.900,00 4.408.169,95 547.976,18CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
3.860.193,779.887.900,00 39,04 100,00
613.718,6517100 -4.486.281,355.100.000,00 613.718,65RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL I.A.E.Y CUOTAS NACIONAL Y PROV.
613.718,655.100.000,00 12,03 100,00
5.788.975,0021000 -8.060.525,0013.849.500,00 6.201.770,82 412.795,82CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
5.788.975,0013.849.500,00 41,80 100,00
94.143,8522000 -131.156,15225.300,00 95.958,41 1.814,56CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
94.143,85225.300,00 41,79 100,00
35.912,6022001 -49.987,4085.900,00 35.949,96 37,36CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA
35.912,6085.900,00 41,81 100,00
1.316.999,9522003 -1.843.800,053.160.800,00 1.330.537,49 13.537,54CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO
1.316.999,953.160.800,00 41,67 100,00
951.868,3522004 -1.332.531,652.284.400,00 959.953,19 8.084,84CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS
951.868,352.284.400,00 41,67 100,00
2.156,8522006 -2.943,155.100,00 2.186,13 29,28CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS
2.156,855.100,00 42,29 100,00
81.045,8731100 -62.954,13144.000,00 42.014,7639.031,11TASA PRESTAC.SERV.C.HOGAR PROV.RESPEC.ANCIANOS ACOGIDOS
39.031,11144.000,00 56,28 48,16
494,3132500 -1.805,692.300,00 494,31TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
494,312.300,00 21,49 100,00
7.051,5432900 -2.948,4610.000,00 7.051,54TASA POR LICENCIAS DE OBRAS 7.051,5410.000,00 70,52 100,00
90.964,9932901 -109.035,01200.000,00 655,1293.958,58 3.648,71TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
90.309,87200.000,00 45,48 99,28
287.852,5732902 -312.147,43600.000,00 53.211,31234.641,26TASA REALIZAC.TRABAJOS FACULTATIVOS EN OBRAS DE DIPUTACIÓN
234.641,26600.000,00 47,98 81,51
80.123,8233800 -69.876,18150.000,00 80.123,82INGRESOS COMPEN.A CARGO TELEFÓNICA SDAD.OP.SERV.T.ESPAÑA,S.A
80.123,82150.000,00 53,42 100,00
34100 -1.000,001.000,00PRECIO PUBL.ESTANC.RESID.PERSONAL MAYORES DEP.HOGAR PROV.
1.000,00
14.478,0034300 -522,0015.000,00 14.478,00PRECIO PÚBLICO UTILIZ.INTALAC.DEPORTIVAS DEL HOGAR PROVINC.
14.478,0015.000,00 96,52 100,00
1.846,8334900 -3.153,175.000,00 166,941.694,60 14,71PRECIO PUBLICO VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUAL.
1.679,895.000,00 36,94 90,96
767,5034901 -232,501.000,00 767,50PRECIO PÚBLICO SERV.ALOJAM.Y MANUTENC.EN INSTAL.HOGAR PROV.
767,501.000,00 76,75 100,00
6.830,5538900 -48.169,4555.000,00 6.830,55REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES
6.830,5555.000,00 12,42 100,00
Suma 35.782.200,00 35.782.200,00 13.235.425,00 14.127.315,87 987.939,00 13.139.376,87 96.048,13 -22.546.775,0036,99 99,27
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
Pág. 2
02/07/2013 8:11:45
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013
Der/Prev Rec/Der
6.569,5138901 1.569,515.000,00 141,976.427,54REINTEGRO DERIV.ACUERDO EDITORIAL PLANETA,S.A.PREMIO AZORIN
6.427,545.000,00 131,39 97,84
346,3039211 346,30346,30RECARGO DE APREMIO 346,30 100,00
423,4139300 423,41423,41INTERESES DE DEMORA 423,41 100,00
-16.381,6639900 -51.381,6635.000,00 13.062,19 29.443,85RECURSOS EVENTUALES -16.381,6635.000,00 -46,80 100,00
10.930,7939902 10.930,7910.930,79OTROS INGRESOS DIVERSOS 10.930,79 100,00
295,0039903 295,00295,00INDEMNIZACIONES 295,00 100,00
64.808.407,2042010 -90.731.592,80155.540.000,00 66.886.350,78 2.077.943,58PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN
64.808.407,20155.540.000,00 41,67 100,00
107.690,7042020 107.690,70107.690,70COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES
107.690,70 100,00
163.430,0042091 163.430,00 163.430,00 163.430,00SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL
163.430,00100,00 100,00
42100 -250.000,00250.000,00SUBV.INST.NACIONAL ADMON.PÚBLICA PLAN FORMACIÓN PARA EMPLEO
250.000,00
124.213,0642300 -1.325.786,941.450.000,00 124.213,06PARTICIPACIÓN EN APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS BENEFICAS
124.213,061.450.000,00 8,57 100,00
150.390,1245030 -35.279,88185.670,00 150.390,12SUBV.G.V.MANTEN.ESCUELA INFANTIL C.HOGAR PROV.-1º Y 2º CICLO
150.390,12185.670,00 81,00 100,00
20.051,5945050 9.436,0410.615,55 10.615,55 20.051,59SUBV. G.V. AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE (AEDL)
20.051,59188,89 100,00
45051 -1.971.697,001.971.697,00 1.971.697,00SUBV.G.V.GESTIÓN PROG.FOMENTO EMPLEO.PLAN DE EMPLEO CONJUNTO
45060 TRANSF.G.V.PROGRAMA INFRAESTR.CULTURAL: INTERESES PRÉSTAMOS
45061 SUBV.G.V.REALIZ.ACT.DESARR.ESTATUD D´AUTONOMIA Y PROM.AUT.
45082 SUBV. G.V. ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEO RURAL (PAMER)
2.500,0045083 2.500,002.500,00SUBV.G.V.PREMIO DE TEATRO BREVE EVARIST GARCÍA
49700 SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA PROYECTO "HOLON"
314.152,3852000 -510.847,62825.000,00 317.632,58 3.480,20INTERESES DE DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
314.152,38825.000,00 38,08 100,00
15.447,7755000 1.307,7714.140,00 9.968,585.479,19CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 5.479,1914.140,00 109,25 35,47
55900 -30.000,0030.000,00ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV. MARQ
30.000,00
Suma 194.117.010,00 2.145.742,55 196.262.752,55 78.943.891,17 81.934.039,12 3.098.806,63 78.835.232,49 108.658,68 -117.318.861,3840,22 99,86
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
Pág. 3
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013
Der/Prev Rec/Der
55901 -22.300,0022.300,00OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
22.300,00
55902 -500.000,00500.000,00ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD AUDITORIO PROV.DE ALICANTE ADDA
500.000,00
5.476,0759900 5.476,075.476,07INDEMNIZACIONES DAÑOS BIENES PROVINCIALES
5.476,07 100,00
99,8640,12 -117.835.685,31108.658,6878.840.708,563.098.806,6381.939.515,1978.949.367,24196.785.052,552.145.742,55194.639.310,00Total de operaciones corrientes:
300,0061901 300,00300,00ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
300,00 100,00
147.720,0068000 147.720,00147.720,00REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES DE CAPITAL
147.720,00 100,00
31.222,8072000 24.067,307.155,50 7.155,50 31.222,80SUBV.ESTADO AL PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES
31.222,80436,35 100,00
75000 TRANSF.G.V.PROGR.INFR.CULTURAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS
68.874,5175060 68.874,5168.874,51SUBV.G.V.FINANC. INFRAESTR.HIDRÁULICAS ABASTEC.Y SANEAMIENTO
422.485,4975061 422.485,49422.485,49SUBVENCIÓN G.V. PARA FINANCIAR INVERSIONES EN CARRETERAS
75062 SUBVENCIÓN G.V. PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001/2009
75063 SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA PARA E.D.A.R.
75065 SUBV. G.V. PARA LA CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL
75067 SUBVENCIÓN G.V. ELABORACIÓN INSTRUM.PLANEAMIENTO GENERAL
75080 -2.500.000,002.500.000,00SUBV.G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2015
2.500.000,00
427.982,0576200 -3.243.042,64965.334,69 3.671.024,69 326.057,34101.924,71APORTAC.MUNICIPALES PLANES OBRAS: COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL
101.924,712.705.690,00 11,66 23,82
41.908,4276202 10.455,4031.453,02 31.453,02 31.820,8510.087,57APORTAC.MUNICIPALES PROGR.CONSTR.INFRAESTR.HIDR.ABAST.Y SAN.
10.087,57133,24 24,07
29.000,0076204 29.000,00 29.000,00 29.000,00APORTACIONES MUNICIPALES INVER.EN CAMINOS TITUL. NO PROVINC.
29.000,00100,00 100,00
Suma 199.845.000,00 3.178.685,76 203.023.685,76 80.118.860,51 82.259.770,27 3.098.806,63 79.160.963,64 957.896,87 -122.904.825,2539,46 98,80
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013
Der/Prev Rec/Der
93.197,9476206 47.793,7345.404,21 45.404,21 59.223,8633.974,08APORTAC. MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
33.974,08205,26 36,45
108.758,3176207 -236.319,60180.077,91 345.077,91 69.760,8438.997,47APORTAC.MUNICIPALES INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS
38.997,47165.000,00 31,52 35,86
76212 APORT. MUNIC. AL PROG.PROV.COMPLEMENTARIO AL OPERATIVO LOCAL
168.495,1876214 -48.445,55216.940,73 216.940,73 125.390,5443.104,64APORT.MUNICIPALES PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SER.MUNIC.COF.MAP
43.104,6477,67 25,58
45.230,5176215 -139.143,21114.373,72 184.373,72 32.227,0213.003,49APORT. MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO
13.003,4970.000,00 24,53 28,75
76216 -1.446,721.446,72 1.446,72APORT.MUN.INST.HIDRAUL.TEC.OPTIM.GEST.ABAST.AGUA AYTOS.MEN.
79100 SUBVENCIÓN FEDER-ADMÓN.LOCAL PARA FINANCIAR P.O.L.
79101 SUBV.U.E.(FEDER) ACTUALIZ.ENCUESTA INF.EQUIPAMIENTO LOCAL
79102 SUBV.UE.(FEDER)DOTAC.Y ACOND.INFR.APOY.TPTE.P.CARR.DIP.
87010 -27.389,5627.389,56 27.389,56REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
573.597,4391300 573.597,43573.597,43PTMOS.FINANCIAR PLANES OBRAS:COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL
573.597,43 100,00
91301 PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINC.
91302 PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL
91305 PTMOS.FINANC.INV.COMPLEJO RESIDENC.SALUD MENTAL DR.ESQUERDO
91307 PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
91308 PTMOS.FINANCIAR INVERS.REHABILITACIÓN DE LA CASA PRITZ
5.440.690,00 1.618.576,06 7.059.266,06 2.158.772,64 1.022.932,19 1.022.932,19 1.135.840,45 -4.900.493,42Total de operaciones de capital: 30,58 47,38
Suma 200.080.000,00 3.764.318,61 203.844.318,61 81.108.139,88 82.962.447,38 3.098.806,63 79.863.640,75 1.244.499,13 -122.736.178,7339,79 98,47
Sesión Ordinaria1 de agosto de 2013
14o HACIENDA. Eiecución de Presupuesto del ejercicio 2013 y situación de laTesorería, a 30 de iunio de 2013. Dar cuenta.
Queda enterado el Pleno Provincial del informe de fecha 18 dejulio de 20'1.3, suscrito por la Sra. Interventora General de la Corporacióry en relacióncon la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2013 y situación de la Tesorería, a 30de junio de20'J.3, cuyo tenor literal es el siguiente :
"EJECUCIÓN OEr PRESUPUESTO DEL EIERCTCIO 201.3 y SITUACTON DE LATESORERÍA n sO DE JUNrO DE 20L3
La Base 35 de las de ejecución del presupuesto de esta Diputación Provincial para elejercicio 2013, que fue aprobado por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el día27 de diciembre de 2012, establece que en cumplimiento de lo dispuesto en el artícuIo 207del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de matzo, por el que se aprueba el texto refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Regla 105 y 106 de la Instrucción delModelo Normal de la Contabilidad Local (Orden 8F{A14041,12004, de 29 de noviembre), laPresidencia remitirá al Pleno en los meses de mayo, agosto y noviembre, informacióncorrespondiente a la ejecución de los presupuestos y del movimiento y situación de latesorería , cerrada al primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente.
Por consiguiente, de conformidad con 1o señalado anteriormente, se informa alPleno del estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2013 y el movimiento y lasituación de la tesorería de la Entidad, referidos todos ellos a la fecha 30 de junio delpresente año, siendo su detalle el siguiente:
Créditos iniciales
Modificaciones
Créditos definitivos
Gastos comorometidos
Obligaciones reconocidas netas
Pagos realizados
Gastos comprometidos respecto créditos definitivos
Obligaciones reconocidas netas respecto créditos definitivos
Pagos realizados respecto obligaciones reconocidas netas
EUROS
200.080.000,00
3.764.318,61
203.844.318,61
123.925.385,26
69.433.486,62
67.451.256,85
Yo
60,79
34,06
97,15
Sesión OrdinariaL de agosto de 2013
Previsiones iniciales
Modificaciones
Previsiones definitivas
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
Derechos reconocidos netos respecto previsiones definitivas
Recaudación neta resoecto derechos reconocidos netos
EUROS
200.080.000,00
3.764.318,61
203.844.318,61
81 .108 .139 ,88
79.863.640,75
%
39,79
98,47
Cobros realizados en eltrimestre
Pagos realizados en eltrimestre
Existencias en la tesorería al inicio del oeriodo
Existencias en la tesorería al final del periodo
EUROS
294.324.792,27
294.508.325,03
60.697.376,92
60.513.844,16
Exciv¡. Dtpur¿ctox PRovtNCrArnr Aucnxrrrc.tn Pü10fi)0{).c
Fecha Obtención 17/07/2013
I 60.697.376,92 ]Existencia anterior al periodo
De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Reintegros de Pago.De Recursos de Otros Entes.Por Movimientos Internos.De Operaciones Comerciales
TOTAL INGRESOS
95.762.896,17114.302.161,62
55.835,340,00
84.203.899,140,00
294.324.792.27I
Suman Existencias + Inoresos 355.022.169,1 9
92.257.604,82
114.948.014,443.098.806,63
0,0084.203.899,14
0,00
0,00
PAGOSDe Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes.Por Movimientos InternosDe Ooeraciones ComercialesPor diferencias de redondeo del Euro
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 111 a 30/6
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
2.130.662,38 -9.475,02 2.121.187,36 1.055.072,721.055.072,72 1.055.072,72 1.066.114,64RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
912A 100000027 49,74 49,741.055.072,72 100,00
1.000,00 1.000,00 450,00450,00 450,00 550,00GTOS.MATRÍCULAS,DCHOS.INSCRIP.CURSOS MIEMBROS ORG.GOBIERNO
912A 100010027 45,00 45,00450,00 100,00
14.555,84 14.555,84 7.277,927.277,92 7.277,92 7.277,92RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL
230A 101000019 50,00 50,007.277,92 100,00
40.249,72 40.249,72 20.124,8620.124,86 20.124,86 20.124,86RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSON.DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL
230A 101010019 50,00 50,0020.124,86 100,00
1.492.192,10 -92.626,86 1.399.565,24 607.845,95607.845,95 607.845,95 791.719,29RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBIERNO.
912A 110000027 43,43 43,43607.845,95 100,00
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120000024 50,00 50,0014.677,32 100,00
58.709,28 -11.090,50 47.618,78 14.677,3214.677,32 14.677,32 32.941,46RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120000026 30,82 30,8214.677,32 100,00
146.773,20 -11.922,29 134.850,91 54.125,4454.125,44 54.125,44 80.725,47RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL C. HOGAR PROVINCIAL.
230A 120000019 40,14 40,1454.125,44 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120000020
58.709,28 -11.888,43 46.820,85 13.879,3913.879,39 13.879,39 32.941,46RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120000023 29,64 29,6413.879,39 100,00
Suma 3.972.207,44 3.835.204,34-137.003,10 1.788.130,92 1.788.130,92 1.788.130,92 1.788.130,92 2.047.073,4246,62 46,62 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 2
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
234.837,12 -37.488,09 197.349,03 65.831,0965.831,09 65.831,09 131.517,94RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120000030 33,36 33,3665.831,09 100,00
88.063,92 88.063,92 44.031,9644.031,96 44.031,96 44.031,96RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL CULTURA Y EDUCACIÓN.
330A 120000021 50,00 50,0044.031,96 100,00
44.031,96 44.031,96 22.015,9822.015,98 22.015,98 22.015,98RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120000035 50,00 50,0022.015,98 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO A1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120000021
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL DEPORTES
340A 120000022 50,00 50,0014.677,32 100,00
14.677,32 14.677,32 7.338,667.338,66 7.338,66 7.338,66RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120000025 50,00 50,007.338,66 100,00
73.386,60 -1.109,00 72.277,60 29.354,6429.354,64 29.354,64 42.922,96RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120000029 40,61 40,6129.354,64 100,00
73.386,60 73.386,60 22.015,9822.015,98 22.015,98 51.370,62RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120000034 30,00 30,0022.015,98 100,00
58.709,28 58.709,28 29.354,6429.354,64 29.354,64 29.354,64RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL. PRESIDENCIA
912A 120000001 50,00 50,0029.354,64 100,00
58.709,28 -1.109,00 57.600,28 27.535,3927.535,39 27.535,39 30.064,89RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL.
920A 120000002 47,80 47,8027.535,39 100,00
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120000007 50,00 50,0014.677,32 100,00
Suma 4.676.719,80 4.500.010,61-176.709,19 2.064.963,90 2.064.963,90 2.064.963,90 2.064.963,90 2.435.046,7145,89 45,89 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL D.C.E.I.
920A 120000008
161.450,52 -22.313,75 139.136,77 51.237,8751.237,87 51.237,87 87.898,90RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL. RECURSOS HUMANOS
920A 120000009 36,83 36,8351.237,87 100,00
14.677,32 14.677,32 7.338,667.338,66 7.338,66 7.338,66RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL GEST.DOCUM. REG.E INFORM.
920A 120000011 50,00 50,007.338,66 100,00
278.869,08 -13.308,60 265.560,48 120.069,08120.069,08 120.069,08 145.491,40RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL SERVICIOS JURÍDICOS.
920A 120000012 45,21 45,21120.069,08 100,00
14.677,32 14.677,32 7.338,667.338,66 7.338,66 7.338,66RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL INFORMÁTICA.
920A 120000013 50,00 50,007.338,66 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR.
920A 120000014
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES.
920A 120000015
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120000016
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV.
920A 120000017 50,00 50,0014.677,32 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120000031
Suma 5.175.753,68 4.963.422,14-212.331,54 2.265.625,49 2.265.625,49 2.265.625,49 2.265.625,49 2.697.796,6545,65 45,65 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
14.677,32 -1.109,00 13.568,32 13.568,32RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120000036
58.709,28 58.709,28 29.354,6429.354,64 29.354,64 29.354,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL INTERVENCIÓN.
931A 120000003 50,00 50,0029.354,64 100,00
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL PATRIMONIO.
933A 120000006 50,00 50,0014.677,32 100,00
73.386,60 73.386,60 29.911,3029.911,30 29.911,30 43.475,30RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120000033 40,76 40,7629.911,30 100,00
29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL TESORERÍA.
934A 120000004 50,00 50,0014.677,32 100,00
90.345,64 90.345,64 45.172,8245.172,82 45.172,82 45.172,82RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120010024 50,00 50,0045.172,82 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 25.813,0425.813,04 25.813,04 37.761,56RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120010026 40,60 40,6025.813,04 100,00
516.260,80 -38.479,63 477.781,17 209.116,51209.116,51 209.116,51 268.664,66RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROVIN
230A 120010019 43,77 43,77209.116,51 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 25.813,0425.813,04 25.813,04 37.761,56RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120010020 40,60 40,6025.813,04 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120010023
374.289,08 -958,00 373.331,08 180.691,28180.691,28 180.691,28 192.639,80RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120010030 48,40 48,40180.691,28 100,00
Suma 6.491.197,88 6.236.403,71-254.794,17 2.840.852,76 2.840.852,76 2.840.852,76 2.840.852,76 3.395.550,9545,55 45,55 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
12.906,52 12.906,52 11.395,6811.395,68 11.395,68 1.510,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120010021 88,29 88,2911.395,68 100,00
64.532,60 -9.589,80 54.942,80 19.359,7819.359,78 19.359,78 35.583,02RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120010035 35,24 35,2419.359,78 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO A2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120010021
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL DEPORTES
340A 120010022
25.813,04 25.813,04 12.906,5212.906,52 12.906,52 12.906,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120010025 50,00 50,0012.906,52 100,00
51.626,08 51.626,08 25.813,0425.813,04 25.813,04 25.813,04RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120010029 50,00 50,0025.813,04 100,00
90.345,64 90.345,64 42.778,4042.778,40 42.778,40 47.567,24RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120010034 47,35 47,3542.778,40 100,00
77.440,12 -866,00 76.574,12 31.340,2131.340,21 31.340,21 45.233,91RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PRESIDENCIA
912A 120010001 40,93 40,9331.340,21 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL
920A 120010002
25.813,04 25.813,04 12.906,5212.906,52 12.906,52 12.906,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120010007 50,00 50,0012.906,52 100,00
25.813,04 25.813,04 12.906,5212.906,52 12.906,52 12.906,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL D.C.E.I.
920A 120010008 50,00 50,0012.906,52 100,00
Suma 6.865.490,96 6.600.240,99-265.249,97 3.010.259,43 3.010.259,43 3.010.259,43 3.010.259,43 3.589.981,5645,61 45,61 100,00
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Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
296.849,96 -25.143,58 271.706,38 115.173,26115.173,26 115.173,26 156.533,12RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120010009 42,39 42,39115.173,26 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 25.813,0425.813,04 25.813,04 37.761,56RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL. GEST.DOC.REG.E INF
920A 120010011 40,60 40,6025.813,04 100,00
38.719,56 38.719,56 19.359,7819.359,78 19.359,78 19.359,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120010012 50,00 50,0019.359,78 100,00
77.439,12 -958,00 76.481,12 32.266,3032.266,30 32.266,30 44.214,82RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120010013 42,19 42,1932.266,30 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120010014
12.906,52 12.906,52 6.453,266.453,26 6.453,26 6.453,26RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120010015 50,00 50,006.453,26 100,00
25.813,04 -958,00 24.855,04 6.453,266.453,26 6.453,26 18.401,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120010016 25,96 25,966.453,26 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120010017
64.532,60 -958,00 63.574,60 25.813,0425.813,04 25.813,04 37.761,56RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120010031 40,60 40,6025.813,04 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120010036
Suma 7.446.287,36 7.152.061,81-294.225,55 3.241.591,37 3.241.591,37 3.241.591,37 3.241.591,37 3.910.470,4445,32 45,32 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
103.252,16 7.300,00 110.552,16 51.626,0851.626,08 51.626,08 58.926,08RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INTERVENCIÓN
931A 120010003 46,70 46,7051.626,08 100,00
12.906,52 12.906,52 6.453,266.453,26 6.453,26 6.453,26RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120010006 50,00 50,006.453,26 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 22.701,6922.701,69 22.701,69 40.872,91RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120010033 35,71 35,7122.701,69 100,00
51.626,08 -958,00 50.668,08 19.359,7819.359,78 19.359,78 31.308,30RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TESORERÍA
934A 120010004 38,21 38,2119.359,78 100,00
49.424,20 -1.440,00 47.984,20 12.764,9212.764,92 12.764,92 35.219,28RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120030024 26,60 26,6012.764,92 100,00
9.884,84 -720,00 9.164,84 9.164,84RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120030026
375.623,92 -33.009,05 342.614,87 142.568,16142.568,16 142.568,16 200.046,71RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL CENTRO HOGAR PROVIN
230A 120030019 41,61 41,61142.568,16 100,00
39.539,36 -1.632,00 37.907,36 8.566,698.566,69 8.566,69 29.340,67RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120030020 22,60 22,608.566,69 100,00
39.539,36 -10.800,30 28.739,06 4.942,424.942,42 4.942,42 23.796,64RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120030023 17,20 17,204.942,42 100,00
919.290,12 -76.784,00 842.506,12 353.883,94353.883,94 353.883,94 488.622,18RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120030030 42,00 42,00353.883,94 100,00
79.078,72 79.078,72 34.702,0834.702,08 34.702,08 44.376,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120030021 43,88 43,8834.702,08 100,00
Suma 9.190.985,24 8.777.758,34-413.226,90 3.899.160,39 3.899.160,39 3.899.160,39 3.899.160,39 4.878.597,9544,42 44,42 100,00
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
118.618,08 -21.600,60 97.017,48 29.654,5229.654,52 29.654,52 67.362,96RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120030035 30,57 30,5729.654,52 100,00
1,00 9.200,00 9.201,00 4.222,404.222,40 4.222,40 4.978,60RETRIB.BÁSICAS GRUPO C1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120030021 45,89 45,894.222,40 100,00
19.769,68 -720,00 19.049,68 4.942,424.942,42 4.942,42 14.107,26RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL DEPORTES
340A 120030022 25,94 25,944.942,42 100,00
49.424,20 -1.440,00 47.984,20 14.827,2614.827,26 14.827,26 33.156,94RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120030025 30,90 30,9014.827,26 100,00
29.654,52 -720,00 28.934,52 9.884,849.884,84 9.884,84 19.049,68RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120030029 34,16 34,169.884,84 100,00
19.769,68 19.769,68 4.942,424.942,42 4.942,42 14.827,26RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120030034 25,00 25,004.942,42 100,00
138.387,76 -18.000,50 120.387,26 44.556,4044.556,40 44.556,40 75.830,86RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. PRESIDENCIA
912A 120030001 37,01 37,0144.556,40 100,00
49.424,20 -1.440,00 47.984,20 14.827,2614.827,26 14.827,26 33.156,94RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL
920A 120030002 30,90 30,9014.827,26 100,00
69.193,88 -10.800,30 58.393,58 19.769,6819.769,68 19.769,68 38.623,90RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120030007 33,86 33,8619.769,68 100,00
434.932,96 -35.120,72 399.812,24 177.090,85177.090,85 177.090,85 222.721,39RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL D.C.E.I.
920A 120030008 44,29 44,29177.090,85 100,00
257.005,84 -36.001,00 221.004,84 79.078,7279.078,72 79.078,72 141.926,12RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RECUROS HUMANOS
920A 120030009 35,78 35,7879.078,72 100,00
Suma 10.377.167,04 9.847.297,02-529.870,02 4.302.957,16 4.302.957,16 4.302.957,16 4.302.957,16 5.544.339,8643,70 43,70 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 9
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
69.193,88 -1.440,00 67.753,88 24.712,1024.712,10 24.712,10 43.041,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INF
920A 120030011 36,47 36,4724.712,10 100,00
39.539,36 -1.440,00 38.099,36 9.884,849.884,84 9.884,84 28.214,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120030012 25,94 25,949.884,84 100,00
217.466,48 -7.924,65 209.541,83 99.466,2799.466,27 99.466,27 110.075,56RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120030013 47,47 47,4799.466,27 100,00
9.884,84 9.884,84 4.942,424.942,42 4.942,42 4.942,42RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120030014 50,00 50,004.942,42 100,00
29.654,52 -4.320,00 25.334,52 4.942,424.942,42 4.942,42 20.392,10RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120030015 19,51 19,514.942,42 100,00
9.884,84 -720,00 9.164,84 9.164,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120030016
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120030017
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120030031
9.884,84 9.884,84 4.942,424.942,42 4.942,42 4.942,42RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120030036 50,00 50,004.942,42 100,00
108.733,24 -9.216,27 99.516,97 33.279,0033.279,00 33.279,00 66.237,97RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INTERVENCIÓN
931A 120030003 33,44 33,4433.279,00 100,00
9.884,84 -720,00 9.164,84 9.164,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120030006
Suma 10.881.295,88 10.325.644,94-555.650,94 4.485.126,63 4.485.126,63 4.485.126,63 4.485.126,63 5.840.518,3143,44 43,44 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 10
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
88.963,56 -10.800,30 78.163,26 29.654,5229.654,52 29.654,52 48.508,74RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120030033 37,94 37,9429.654,52 100,00
39.539,36 -720,00 38.819,36 14.827,2614.827,26 14.827,26 23.992,10RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TESORERÍA
934A 120030004 38,20 38,2014.827,26 100,00
50.271,48 -1.198,00 49.073,48 16.757,1616.757,16 16.757,16 32.316,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120040024 34,15 34,1516.757,16 100,00
41.892,90 41.892,90 20.607,5520.607,55 20.607,55 21.285,35RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120040026 49,19 49,1920.607,55 100,00
402.171,84 -40.842,37 361.329,47 144.734,03144.734,03 144.734,03 216.595,44RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 120040019 40,06 40,06144.734,03 100,00
33.514,32 -599,00 32.915,32 12.567,8712.567,87 12.567,87 20.347,45RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120040020 38,18 38,1812.567,87 100,00
16.757,16 16.757,16 8.378,588.378,58 8.378,58 8.378,58RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120040023 50,00 50,008.378,58 100,00
1.038.943,92 -229.547,49 809.396,43 200.201,79200.201,79 200.201,79 609.194,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120040030 24,73 24,73200.201,79 100,00
67.028,64 -8.399,00 58.629,64 24.435,3524.435,35 24.435,35 34.194,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120040021 41,68 41,6824.435,35 100,00
8.378,58 8.378,58 4.189,294.189,29 4.189,29 4.189,29RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120040035 50,00 50,004.189,29 100,00
1,00 7.800,00 7.801,00 3.590,043.590,04 3.590,04 4.210,96RETRIB.BÁSICAS GRUPO C2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120040021 46,02 46,023.590,04 100,00
Suma 12.668.758,64 11.828.801,54-839.957,10 4.965.070,07 4.965.070,07 4.965.070,07 4.965.070,07 6.863.731,4741,97 41,97 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
50.271,48 -1.198,00 49.073,48 16.757,1616.757,16 16.757,16 32.316,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL DEPORTES
340A 120040022 34,15 34,1516.757,16 100,00
8.378,58 8.378,58 4.189,294.189,29 4.189,29 4.189,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120040025 50,00 50,004.189,29 100,00
25.135,74 25.135,74 12.408,6612.408,66 12.408,66 12.727,08RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120040029 49,37 49,3712.408,66 100,00
125.678,70 -8.988,75 116.689,95 50.271,4850.271,48 50.271,48 66.418,47RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120040034 43,08 43,0850.271,48 100,00
117.300,12 -7.191,00 110.109,12 40.805,3440.805,34 40.805,34 69.303,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. PRESIDENCIA
912A 120040001 37,06 37,0640.805,34 100,00
16.757,16 -599,00 16.158,16 4.189,294.189,29 4.189,29 11.968,87RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL
920A 120040002 25,93 25,934.189,29 100,00
50.271,48 -7.191,00 43.080,48 8.378,588.378,58 8.378,58 34.701,90RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120040007 19,45 19,458.378,58 100,00
100.542,96 -23.522,12 77.020,84 18.398,0818.398,08 18.398,08 58.622,76RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. D.C.E.I.
920A 120040008 23,89 23,8918.398,08 100,00
192.707,34 -38.951,25 153.756,09 41.892,9041.892,90 41.892,90 111.863,19RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120040009 27,25 27,2541.892,90 100,00
58.650,06 -1.198,00 57.452,06 20.946,4520.946,45 20.946,45 36.505,61RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL GES.DOCUM.REG.E INF
920A 120040011 36,46 36,4620.946,45 100,00
16.757,16 16.757,16 4.990,824.990,82 4.990,82 11.766,34RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120040012 29,78 29,784.990,82 100,00
Suma 13.431.209,42 12.502.413,20-928.796,22 5.188.298,12 5.188.298,12 5.188.298,12 5.188.298,12 7.314.115,0841,50 41,50 100,00
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
50.271,48 50.271,48 24.763,9424.763,94 24.763,94 25.507,54RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120040013 49,26 49,2624.763,94 100,00
92.164,38 -8.198,00 83.966,38 32.278,8832.278,88 32.278,88 51.687,50RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120040014 38,44 38,4432.278,88 100,00
16.757,16 16.757,16 8.378,588.378,58 8.378,58 8.378,58RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120040015 50,00 50,008.378,58 100,00
301.628,88 -16.195,63 285.433,25 130.078,29130.078,29 130.078,29 155.354,96RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120040016 45,57 45,57130.078,29 100,00
125.678,70 -8.389,50 117.289,20 50.870,7350.870,73 50.870,73 66.418,47RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120040017 43,37 43,3750.870,73 100,00
25.135,74 25.135,74 12.009,3012.009,30 12.009,30 13.126,44RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120040031 47,78 47,7812.009,30 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120040036
117.300,12 -8.000,00 109.300,12 46.082,1946.082,19 46.082,19 63.217,93RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. INTERVENCIÓN
931A 120040003 42,16 42,1646.082,19 100,00
8.378,58 8.378,58 4.189,294.189,29 4.189,29 4.189,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120040006 50,00 50,004.189,29 100,00
33.514,32 33.514,32 16.757,1616.757,16 16.757,16 16.757,16RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120040033 50,00 50,0016.757,16 100,00
67.028,64 -1.198,00 65.830,64 22.596,7322.596,73 22.596,73 43.233,91RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TESORERÍA
934A 120040004 34,33 34,3322.596,73 100,00
Suma 14.269.068,42 13.298.291,07-970.777,35 5.536.303,21 5.536.303,21 5.536.303,21 5.536.303,21 7.761.987,8641,63 41,63 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 13
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
629.643,56 -120.740,89 508.902,67 185.727,19185.727,19 185.727,19 323.175,48RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 120050019 36,50 36,50185.727,19 100,00
468.393,38 -43.387,89 425.005,49 154.543,07154.543,07 154.543,07 270.462,42RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120050030 36,36 36,36154.543,07 100,00
53.750,06 -11.517,87 42.232,19 42.232,19RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120050021
1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO E.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120050021
575.893,50 -44.600,73 531.292,77 225.168,15225.168,15 225.168,15 306.124,62RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PERSONAL CARRETERAS.
450A 120050034 42,38 42,38225.168,15 100,00
15.357,16 15.357,16 7.678,587.678,58 7.678,58 7.678,58RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120050009 50,00 50,007.678,58 100,00
353.214,68 -46.996,55 306.218,13 111.337,06111.337,06 111.337,06 194.881,07RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120050014 36,36 36,36111.337,06 100,00
43.434,91 43.434,91 21.044,9621.044,96 21.044,96 22.389,95RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120060024 48,45 48,4521.044,96 100,00
21.818,52 21.818,52 10.782,6810.782,68 10.782,68 11.035,84RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120060026 49,42 49,4210.782,68 100,00
361.860,39 361.860,39 173.612,45173.612,45 173.612,45 188.247,94RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 120060019 47,98 47,98173.612,45 100,00
Suma 16.792.435,58 15.554.414,30-1.238.021,28 6.426.197,35 6.426.197,35 6.426.197,35 6.426.197,35 9.128.216,9541,31 41,31 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
24.925,14 24.925,14 11.836,3511.836,35 11.836,35 13.088,79RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120060020 47,49 47,4911.836,35 100,00
9.122,20 9.122,20 4.561,104.561,10 4.561,10 4.561,10RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERSONAL.IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120060023 50,00 50,004.561,10 100,00
527.854,23 -2.805,00 525.049,23 257.652,03257.652,03 257.652,03 267.397,20RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120060030 49,07 49,07257.652,03 100,00
64.197,98 -1.100,00 63.097,98 29.722,0529.722,05 29.722,05 33.375,93RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120060021 47,10 47,1029.722,05 100,00
37.744,85 37.744,85 18.808,4418.808,44 18.808,44 18.936,41RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120060035 49,83 49,8318.808,44 100,00
1,00 3.000,00 3.001,00 1.260,501.260,50 1.260,50 1.740,50RETRIB.BÁSICAS TRIENIOS.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120060021 42,00 42,001.260,50 100,00
18.023,13 18.023,13 8.920,738.920,73 8.920,73 9.102,40RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL DEPORTES
340A 120060022 49,50 49,508.920,73 100,00
17.195,94 17.195,94 8.597,978.597,97 8.597,97 8.597,97RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 120060025 50,00 50,008.597,97 100,00
25.143,46 25.143,46 12.390,6012.390,60 12.390,60 12.752,86RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120060029 49,28 49,2812.390,60 100,00
127.801,08 -8.528,52 119.272,56 61.240,7261.240,72 61.240,72 58.031,84RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CARRETERAS.
450A 120060034 51,35 51,3561.240,72 100,00
69.362,72 69.362,72 32.749,2232.749,22 32.749,22 36.613,50RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PRESIDENCIA
912A 120060001 47,21 47,2132.749,22 100,00
Suma 17.713.807,31 16.466.352,51-1.247.454,80 6.873.937,06 6.873.937,06 6.873.937,06 6.873.937,06 9.592.415,4541,75 41,75 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
23.172,90 3.200,00 26.372,90 12.859,9612.859,96 12.859,96 13.512,94RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL
920A 120060002 48,76 48,7612.859,96 100,00
28.494,89 28.494,89 13.876,7313.876,73 13.876,73 14.618,16RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120060007 48,70 48,7013.876,73 100,00
102.172,55 -1.900,00 100.272,55 49.081,5449.081,54 49.081,54 51.191,01RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL D.C.E.I.
920A 120060008 48,95 48,9549.081,54 100,00
147.890,71 147.890,71 72.121,6272.121,62 72.121,62 75.769,09RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120060009 48,77 48,7772.121,62 100,00
39.887,07 39.887,07 19.605,1719.605,17 19.605,17 20.281,90RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL GEST.DOCUM, REG.E INFORM.
920A 120060011 49,15 49,1519.605,17 100,00
84.815,56 84.815,56 40.243,9640.243,96 40.243,96 44.571,60RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120060012 47,45 47,4540.243,96 100,00
77.527,83 77.527,83 38.060,8138.060,81 38.060,81 39.467,02RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120060013 49,09 49,0938.060,81 100,00
58.269,53 58.269,53 27.943,2627.943,26 27.943,26 30.326,27RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120060014 47,96 47,9627.943,26 100,00
7.529,06 7.529,06 3.713,703.713,70 3.713,70 3.815,36RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120060015 49,32 49,323.713,70 100,00
59.840,58 59.840,58 29.061,5129.061,51 29.061,51 30.779,07RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.PERSONAL. PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120060016 48,56 48,5629.061,51 100,00
30.639,37 30.639,37 14.175,7014.175,70 14.175,70 16.463,67RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120060017 46,27 46,2714.175,70 100,00
Suma 18.374.047,36 17.127.892,56-1.246.154,80 7.194.681,02 7.194.681,02 7.194.681,02 7.194.681,02 9.933.211,5442,01 42,01 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
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Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
11.609,46 11.609,46 5.570,895.570,89 5.570,89 6.038,57RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120060031 47,99 47,995.570,89 100,00
2.917,86 2.917,86 1.458,931.458,93 1.458,93 1.458,93RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120060036 50,00 50,001.458,93 100,00
88.617,48 88.617,48 43.726,6543.726,65 43.726,65 44.890,83RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INTERVENCIÓN
931A 120060003 49,34 49,3443.726,65 100,00
11.262,33 11.262,33 5.524,545.524,54 5.524,54 5.737,79RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120060006 49,05 49,055.524,54 100,00
60.207,30 -2.385,46 57.821,84 27.871,1727.871,17 27.871,17 29.950,67RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120060033 48,20 48,2027.871,17 100,00
43.825,37 43.825,37 21.022,3721.022,37 21.022,37 22.803,00RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TESORERÍA
934A 120060004 47,97 47,9721.022,37 100,00
145.552,54 -1.671,00 143.881,54 60.138,2660.138,26 60.138,26 83.743,28RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERS.PLANES Y OBRAS MUNIC.
169A 121000024 41,80 41,8060.138,26 100,00
105.978,24 -10.827,11 95.151,13 38.027,0038.027,00 38.027,00 57.124,13RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL MEDIO AMB.Y R.S.
170A 121000026 39,96 39,9638.027,00 100,00
1.192.674,18 -136.970,31 1.055.703,87 424.369,36424.369,36 424.369,36 631.334,51RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL C. HOGAR PROVINC.
230A 121000019 40,20 40,20424.369,36 100,00
82.074,72 -9.572,50 72.502,22 27.635,9327.635,93 27.635,93 44.866,29RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL B.SOCIAL
230A 121000020 38,12 38,1227.635,93 100,00
65.482,90 -10.795,65 54.687,25 17.627,5417.627,54 17.627,54 37.059,71RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.DESTINO.PERS.IGUALDAD Y JUVENT.
230A 121000023 32,23 32,2317.627,54 100,00
Suma 20.184.249,74 18.765.872,91-1.418.376,83 7.867.653,66 7.867.653,66 7.867.653,66 7.867.653,66 10.898.219,2541,93 41,93 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.794.133,34 -231.472,88 1.562.660,46 559.298,68559.298,68 559.298,68 1.003.361,78RETRIBUC. COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO
230A 121000030 35,79 35,79559.298,68 100,00
192.919,94 -9.235,47 183.684,47 72.947,3572.947,35 72.947,35 110.737,12RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PER.CULTURA Y EDUC.
330A 121000021 39,71 39,7172.947,35 100,00
156.730,98 -18.288,70 138.442,28 52.761,3152.761,31 52.761,31 85.680,97RETRIBUC.COMPLEMENTAR. D.DESTINO PERSONAL U.MUSEO ARQU.PROV.
330A 121000035 38,11 38,1152.761,31 100,00
11.230,25 -812,00 10.418,25 4.872,244.872,24 4.872,24 5.546,01RETRIB.COMPL.C.DESTINO.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 121000021 46,77 46,774.872,24 100,00
66.484,30 -1.139,00 65.345,30 25.333,3525.333,35 25.333,35 40.011,95RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL DEPORTES
340A 121000022 38,77 38,7725.333,35 100,00
61.541,12 -817,00 60.724,12 25.120,0625.120,06 25.120,06 35.604,06RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERS.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 121000025 41,37 41,3725.120,06 100,00
106.536,54 -1.053,00 105.483,54 46.556,6646.556,66 46.556,66 58.926,88RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 121000029 44,14 44,1446.556,66 100,00
529.585,32 -39.197,08 490.388,24 208.906,53208.906,53 208.906,53 281.481,71RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL CARRETERAS.
450A 121000034 42,60 42,60208.906,53 100,00
240.134,92 -21.590,35 218.544,57 88.865,2288.865,22 88.865,22 129.679,35RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL PRESIDENCIA
912A 121000001 40,66 40,6688.865,22 100,00
91.596,68 91.596,68 36.940,2636.940,26 36.940,26 54.656,42RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.SECRETARIA GRAL.
920A 121000002 40,33 40,3336.940,26 100,00
Suma 23.435.143,13 21.693.160,82-1.741.982,31 8.989.255,32 8.989.255,32 8.989.255,32 8.989.255,32 12.703.905,5041,44 41,44 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 18
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
107.263,02 -13.505,81 93.757,21 34.059,9734.059,97 34.059,97 59.697,24RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSON.CONTRATACIÓN.
920A 121000007 36,33 36,3334.059,97 100,00
333.447,52 -32.923,09 300.524,43 118.070,02118.070,02 118.070,02 182.454,41RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPL.DESTINO PERSON. D.C.E.I.
920A 121000008 39,29 39,29118.070,02 100,00
574.840,56 -66.853,55 507.987,01 191.939,85191.939,85 191.939,85 316.047,16RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL R. HUMANOS
920A 121000009 37,78 37,78191.939,85 100,00
123.979,10 -9.701,35 114.277,75 48.407,6648.407,66 48.407,66 65.870,09RETRIB.COMPL.C. DESTINO.PERSONAL GEST.DOCUM.REGIS.E INFORM.
920A 121000011 42,36 42,3648.407,66 100,00
239.091,16 -7.334,19 231.756,97 97.863,3397.863,33 97.863,33 133.893,64RETRIBUCIONES COMPLEM. C.DESTINO PERSONAL SERV. JURÍDICOS.
920A 121000012 42,23 42,2397.863,33 100,00
230.898,60 230.898,60 106.422,60106.422,60 106.422,60 124.476,00RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSON.INFORMÁTICA.
920A 121000013 46,09 46,09106.422,60 100,00
255.522,70 -29.963,44 225.559,26 85.697,9585.697,95 85.697,95 139.861,31RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL R. INTERIOR
920A 121000014 37,99 37,9985.697,95 100,00
38.077,48 -882,00 37.195,48 12.863,5512.863,55 12.863,55 24.331,93RETRIB.COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL TELECOMUNICACION.
920A 121000015 34,58 34,5812.863,55 100,00
214.229,22 -7.566,44 206.662,78 89.241,0289.241,02 89.241,02 117.421,76RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.P.MÓVIL Y TALL.
920A 121000016 43,18 43,1889.241,02 100,00
102.801,38 -7.411,47 95.389,91 40.987,9440.987,94 40.987,94 54.401,97RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.BOP E IMPRENTA PROV.
920A 121000017 42,97 42,9740.987,94 100,00
Suma 25.655.293,87 23.737.170,22-1.918.123,65 9.814.809,21 9.814.809,21 9.814.809,21 9.814.809,21 13.922.361,0141,35 41,35 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
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Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
56.496,44 -989,00 55.507,44 21.649,3221.649,32 21.649,32 33.858,12RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL SERV.ASIST.MUNICIPIOS
920A 121000031 39,00 39,0021.649,32 100,00
14.275,52 14.275,52 3.568,883.568,88 3.568,88 10.706,64RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL ATENC.CIUDADANOS EXTR
920A 121000036 25,00 25,003.568,88 100,00
250.540,24 -17.269,85 233.270,39 101.367,35101.367,35 101.367,35 131.903,04RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS. INTERVENCIÓN.
931A 121000003 43,45 43,45101.367,35 100,00
39.847,64 39.847,64 17.317,5117.317,51 17.317,51 22.530,13RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL PATRIMONIO
933A 121000006 43,46 43,4617.317,51 100,00
186.979,70 -17.026,40 169.953,30 69.730,8469.730,84 69.730,84 100.222,46RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.DESTINO PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 121000033 41,03 41,0369.730,84 100,00
123.518,36 -8.984,62 114.533,74 49.047,6649.047,66 49.047,66 65.486,08RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL TESORERÍA.
934A 121000004 42,82 42,8249.047,66 100,00
288.613,50 -14.198,01 274.415,49 117.930,77117.930,77 117.930,77 156.484,72RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍF.PERS.PLANES Y OBRAS MUNIC.
169A 121010024 42,98 42,98117.930,77 100,00
184.112,64 -18.264,00 165.848,64 68.074,3368.074,33 68.074,33 97.774,31RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL MEDIO AMB.Y R.S
170A 121010026 41,05 41,0568.074,33 100,00
1.638.257,26 -184.839,54 1.453.417,72 592.743,98592.743,98 592.743,98 860.673,74RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO C. HOGAR PROVINC.
230A 121010019 40,78 40,78592.743,98 100,00
133.822,54 -16.574,36 117.248,18 45.111,3745.111,37 45.111,37 72.136,81RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.B.SOCIAL
230A 121010020 38,48 38,4845.111,37 100,00
Suma 28.571.757,71 26.375.488,28-2.196.269,43 10.901.351,22 10.901.351,22 10.901.351,22 10.901.351,22 15.474.137,0641,33 41,33 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
108.399,14 -16.766,65 91.632,49 31.912,4731.912,47 31.912,47 59.720,02RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.ESPECÍFICO.PER.IGUALDAD YJUVEN.
230A 121010023 34,83 34,8331.912,47 100,00
2.417.524,48 -305.258,28 2.112.266,20 777.471,33777.471,33 777.471,33 1.334.794,87RETRIBUC.COMPLEMENT.C.ESPECIFICO PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO
230A 121010030 36,81 36,81777.471,33 100,00
324.318,00 -21.726,73 302.591,27 124.957,03124.957,03 124.957,03 177.634,24RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PER.CULTURA Y ED.
330A 121010021 41,30 41,30124.957,03 100,00
235.447,50 -27.044,94 208.402,56 82.333,2382.333,23 82.333,23 126.069,33RETRIBUC.COMPLEMENTAR.D.ESPECÍFICO PERSONAL U.MUSEO ARQ.PROV
330A 121010035 39,51 39,5182.333,23 100,00
28.420,48 -2.165,00 26.255,48 11.986,7211.986,72 11.986,72 14.268,76RETRIB.COMPL.C.ESPECÍF.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 121010021 45,65 45,6511.986,72 100,00
106.304,30 -8.739,75 97.564,55 41.571,0941.571,09 41.571,09 55.993,46RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERS.DEPORTES
340A 121010022 42,61 42,6141.571,09 100,00
100.942,58 -6.332,90 94.609,68 42.168,9342.168,93 42.168,93 52.440,75RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 121010025 44,57 44,5742.168,93 100,00
177.326,34 -8.752,78 168.573,56 77.186,8677.186,86 77.186,86 91.386,70RETRIBUCIONES COMPLEMEN.C.ESPECIFICO PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 121010029 45,79 45,7977.186,86 100,00
869.168,16 -61.937,13 807.231,03 339.830,74339.830,74 339.830,74 467.400,29RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO PERSONAL CARRETERAS
450A 121010034 42,10 42,10339.830,74 100,00
452.348,02 -41.856,60 410.491,42 164.425,89164.425,89 164.425,89 246.065,53RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO.PERS.PRESIDENCIA
912A 121010001 40,06 40,06164.425,89 100,00
Suma 33.391.956,71 30.695.106,52-2.696.850,19 12.595.195,51 12.595.195,51 12.595.195,51 12.595.195,51 18.099.911,0141,03 41,03 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
184.392,52 -1.913,44 182.479,08 82.064,0382.064,03 82.064,03 100.415,05RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍF PERS.SECRETRÍA GRAL
920A 121010002 44,97 44,9782.064,03 100,00
160.842,96 -17.939,32 142.903,64 55.730,9055.730,90 55.730,90 87.172,74RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON.CONTRATAC
920A 121010007 39,00 39,0055.730,90 100,00
506.901,30 -46.211,15 460.690,15 187.091,01187.091,01 187.091,01 273.599,14RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL D.C.E.I.
920A 121010008 40,61 40,61187.091,01 100,00
1.004.861,84 -106.868,46 897.993,38 359.257,25359.257,25 359.257,25 538.736,13RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERSONAL R.HUMAN.
920A 121010009 40,01 40,01359.257,25 100,00
182.083,10 -7.558,83 174.524,27 74.127,6574.127,65 74.127,65 100.396,62RETRIB.COMPL.C.ESPECÍFICO PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INFORM.
920A 121010011 42,47 42,4774.127,65 100,00
469.169,70 -27.536,16 441.633,54 191.688,77191.688,77 191.688,77 249.944,77RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL SERV.JURID.
920A 121010012 43,40 43,40191.688,77 100,00
445.396,84 -6.652,89 438.743,95 206.572,90206.572,90 206.572,90 232.171,05RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS.INFORMÁTICA
920A 121010013 47,08 47,08206.572,90 100,00
379.650,30 -46.626,38 333.023,92 126.407,35126.407,35 126.407,35 206.616,57RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON. R.INTER.
920A 121010014 37,96 37,96126.407,35 100,00
48.768,20 -1.131,00 47.637,20 16.855,5816.855,58 16.855,58 30.781,62RETRIB.COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSONAL TELECOMUNICAC.
920A 121010015 35,38 35,3816.855,58 100,00
469.471,94 -29.051,71 440.420,23 197.611,91197.611,91 197.611,91 242.808,32RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO.PERS.P.MÓVIL Y T
920A 121010016 44,87 44,87197.611,91 100,00
Suma 37.243.495,41 34.255.155,88-2.988.339,53 14.092.602,86 14.092.602,86 14.092.602,86 14.092.602,86 20.162.553,0241,14 41,14 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 22
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
155.321,26 -11.714,87 143.606,39 62.018,9962.018,99 62.018,99 81.587,40RETRIB. COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS.BOP E IMPRENTA P.
920A 121010017 43,19 43,1962.018,99 100,00
100.789,60 -7.595,97 93.193,63 34.172,0634.172,06 34.172,06 59.021,57RETRIBUC.COMPLEM.C.ESPECIFICO PERSONAL SERV.ASIST.MUNICIPIOS
920A 121010031 36,67 36,6734.172,06 100,00
25.265,20 -769,00 24.496,20 7.525,727.525,72 7.525,72 16.970,48RETR.COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO PERSONAL ATENC.CIUDADANOS EXTR.
920A 121010036 30,72 30,727.525,72 100,00
427.076,96 -23.459,26 403.617,70 182.364,97182.364,97 182.364,97 221.252,73RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFIC.PERS.INTERVENCIÓN
931A 121010003 45,18 45,18182.364,97 100,00
64.285,84 -627,00 63.658,84 28.011,9228.011,92 28.011,92 35.646,92RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS. PATRIMONIO
933A 121010006 44,00 44,0028.011,92 100,00
333.950,62 -35.365,51 298.585,11 120.048,14120.048,14 120.048,14 178.536,97RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 121010033 40,21 40,21120.048,14 100,00
204.302,52 -11.836,53 192.465,99 86.056,8586.056,85 86.056,85 106.409,14RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSONAL.TESOR.
934A 121010004 44,71 44,7186.056,85 100,00
330.000,00 330.000,00 190.118,83190.118,83 190.118,83 139.881,17RETRIBUC.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD FUNCIONARIOS
920A 121030009 57,61 57,61190.118,83 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RPT FUNCIONARIOS
920A 121030109
1,00 1,00 1,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO
221A 127000009
17.485,42 17.485,42 6.499,036.499,03 6.499,03 10.986,39RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROVINCIAL
230A 130000019 37,17 37,176.499,03 100,00
Suma 38.902.973,83 35.823.266,16-3.079.707,67 14.809.419,37 14.809.419,37 14.809.419,37 14.809.419,37 21.013.846,7941,34 41,34 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 23
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
14.827,40 -1.080,00 13.747,40 13.747,40RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. PRESIDENCIA
912A 130000001
27.558,36 27.558,36 14.140,5614.140,56 14.140,56 13.417,80RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INFOM.
920A 130000011 51,31 51,3114.140,56 100,00
9.375,80 9.375,80 4.687,904.687,90 4.687,90 4.687,90RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.RÉGIMEN INTERIOR
920A 130000014 50,00 50,004.687,90 100,00
24.362,93 -1.078,00 23.284,93 4.593,614.593,61 4.593,61 18.691,32RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.BOP E IMPRENTA PROVINC.
920A 130000017 19,73 19,734.593,61 100,00
20.414,48 20.414,48 10.044,3410.044,34 10.044,34 10.370,14RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROV.
230A 130020019 49,20 49,2010.044,34 100,00
24.606,52 -1.835,00 22.771,52 22.771,52RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL FIJO.PRESIDENCIA
912A 130020001
30.402,30 30.402,30 15.599,4215.599,42 15.599,42 14.802,88RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL FIJO GEST.DOCUM.REG.E INFORM.
920A 130020011 51,31 51,3115.599,42 100,00
9.865,82 9.865,82 4.932,914.932,91 4.932,91 4.932,91RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO R.INTER.
920A 130020014 50,00 50,004.932,91 100,00
30.196,22 -1.516,00 28.680,22 4.739,534.739,53 4.739,53 23.940,69RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO BOP E IMPR.PRV.
920A 130020017 16,53 16,534.739,53 100,00
50.140,83 104.683,09 154.823,92 95.582,0495.582,04 95.582,04 59.241,88RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y OBRAS MUNIC
169A 131000024 61,74 61,7495.582,04 100,00
14.081,76 14.081,76 28.163,5228.163,52 28.163,52 -14.081,76RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE Y R.SÓLIDOS
170A 131000026 200,00 200,0028.163,52 100,00
Suma 39.158.806,25 36.178.272,67-2.980.533,58 14.991.903,20 14.991.903,20 14.991.903,20 14.991.903,20 21.186.369,4741,44 41,44 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
485.522,70 1.446.529,26 1.932.051,96 843.647,90843.647,90 843.647,90 1.088.404,06RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 131000019 43,67 43,67843.647,90 100,00
11.861,22 11.861,22 23.722,4423.722,44 23.722,44 -11.861,22RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL.
230A 131000020 200,00 200,0023.722,44 100,00
24.911,13 24.911,13 49.822,2649.822,26 49.822,26 -24.911,13RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 131000023 200,00 200,0049.822,26 100,00
481.489,62 158.962,93 640.452,55 934.575,90934.575,90 934.575,90 -294.123,35RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DR.ESQUERDO
230A 131000030 145,92 145,92934.575,90 100,00
81.923,94 206.595,67 288.519,61 146.932,32146.932,32 146.932,32 141.587,29RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 131000021 50,93 50,93146.932,32 100,00
50.538,06 50.538,06 101.076,12101.076,12 101.076,12 -50.538,06RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL U.MUSEO ARQU.PROV.
330A 131000035 200,00 200,00101.076,12 100,00
4.690,05 4.690,05 9.380,109.380,10 9.380,10 -4.690,05RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES.
340A 131000022 200,00 200,009.380,10 100,00
4.820,34 64.359,30 69.179,64 9.640,689.640,68 9.640,68 59.538,96RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 131000025 13,94 13,949.640,68 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CICLO HÍDRICO.
450A 131000029
34.315,80 34.315,80 68.631,6068.631,60 68.631,60 -34.315,80RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERAS.
450A 131000034 200,00 200,0068.631,60 100,00
Suma 40.338.880,11 39.234.793,69-1.104.086,42 17.179.332,52 17.179.332,52 17.179.332,52 17.179.332,52 22.055.461,1743,79 43,79 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
30.120,12 1.099.797,02 1.129.917,14 60.344,6460.344,64 60.344,64 1.069.572,50RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PRESIDENCIA
912A 131000001 5,34 5,3460.344,64 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SECRETARÍA GRAL.
920A 131000002
4.820,34 4.820,34 9.640,689.640,68 9.640,68 -4.820,34RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIÓN.
920A 131000007 200,00 200,009.640,68 100,00
134.359,32 134.359,32 248.912,53248.912,53 248.912,53 -114.553,21RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL D.C.E.I.
920A 131000008 185,26 185,26248.912,53 100,00
102.045,90 102.045,90 201.152,76201.152,76 201.152,76 -99.106,86RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RECURSOS HUMANOS
920A 131000009 197,12 197,12201.152,76 100,00
9.640,68 9.640,68 19.281,3619.281,36 19.281,36 -9.640,68RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.GEST.DOCUM.REGIST E INFORM.
920A 131000011 200,00 200,0019.281,36 100,00
13.049,91 13.049,91 26.099,8226.099,82 26.099,82 -13.049,91RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS JURÍDICOS.
920A 131000012 200,00 200,0026.099,82 100,00
11.498,94 11.498,94 23.636,7623.636,76 23.636,76 -12.137,82RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFORMÁTICA.
920A 131000013 205,56 205,5623.636,76 100,00
128.769,09 128.769,09 241.822,71241.822,71 241.822,71 -113.053,62RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR.
920A 131000014 187,80 187,80241.822,71 100,00
4.820,34 4.820,34 9.640,689.640,68 9.640,68 -4.820,34RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TELECOMUNICACIONES.
920A 131000015 200,00 200,009.640,68 100,00
Suma 40.778.005,75 40.773.716,35-4.289,40 18.019.864,46 18.019.864,46 18.019.864,46 18.019.864,46 22.753.851,8944,19 44,19 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
31.767,72 31.767,72 63.535,4463.535,44 63.535,44 -31.767,72RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQU.MÓVIL Y TALLER
920A 131000016 200,00 200,0063.535,44 100,00
41.735,94 4.289,40 46.025,34 83.471,8883.471,88 83.471,88 -37.446,54RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BOP E IMPRENTA PROVINCIAL
920A 131000017 181,36 181,3683.471,88 100,00
62.328,03 62.328,03 124.656,06124.656,06 124.656,06 -62.328,03RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV.ASIST.MUNIC.
920A 131000031 200,00 200,00124.656,06 100,00
13.049,91 13.049,91 23.904,2423.904,24 23.904,24 -10.854,33RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ATENC.CIUDADANOS EXTR.
920A 131000036 183,18 183,1823.904,24 100,00
44.815,62 44.815,62 89.631,2489.631,24 89.631,24 -44.815,62RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.IMAGEN Y PROMOC.INST
920A 131000038 200,00 200,0089.631,24 100,00
23.722,44 23.722,44 47.444,8847.444,88 47.444,88 -23.722,44RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN
931A 131000003 200,00 200,0047.444,88 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO.
933A 131000006
12.486,36 12.486,36 24.777,8724.777,87 24.777,87 -12.291,51RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARQUITECTURA.
933B 131000033 198,44 198,4424.777,87 100,00
23.722,44 23.722,44 47.444,8847.444,88 47.444,88 -23.722,44RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TESORERÍA.
934A 131000004 200,00 200,0047.444,88 100,00
100,00 100,00 100,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PAMER
172A 131010026
16.876,65 8.252,34 25.128,99 14.081,7614.081,76 14.081,76 11.047,23RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL AGENCIA EXPER.EMPL.Y DESAR.ALIC
433A 131010025 56,04 56,0414.081,76 100,00
Suma 41.048.611,86 41.056.864,208.252,34 18.538.812,71 18.538.812,71 18.538.812,71 18.538.812,71 22.518.051,4945,15 45,15 100,00
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Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
318.000,00 318.000,00 144.183,15144.183,15 144.183,15 173.816,85RETRIBUCION.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD PER.LABORAL
920A 131020009 45,34 45,34144.183,15 100,00
1,00 1,00 1,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL
221A 137000009
109.000,00 109.000,00 52.338,3552.338,35 52.338,35 56.661,65DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCT.AL PERS.AL SERVICIO DIPUTACIÓN.
920A 150000009 48,02 48,0252.338,35 100,00
627.225,00 627.225,00 312.937,80312.937,80 312.937,80 314.287,20FONDO PRODUCTIVIDAD RELACIONADO PROGR.REDUC.ABSENTISMO
920A 150010009 49,89 49,89312.937,80 100,00
2.000.000,00 2.000.000,00 1.049.201,301.049.201,30 1.049.201,30 950.798,70PRODUCTIVIDAD RELAC.CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
920A 150020009 52,46 52,461.049.201,30 100,00
380.000,00 380.000,00 217.077,12217.077,12 217.077,12 162.922,88GRATIFICACIONES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN.
920A 151000009 57,13 57,13217.077,12 100,00
147.250,00 147.250,00 18.282,2718.282,27 18.282,27 128.967,73GRATIFICACIONES AL PERSONAL SERV.DIPUTACIÓN.PROGR.FORMACIÓN
920B 151000009 12,42 12,4218.282,27 100,00
214.605,14 214.605,14 89.232,4889.232,48 89.232,48 125.372,66CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN PLANES Y OBRAS MUN.
169A 160000024 41,58 41,5889.232,48 100,00
131.943,18 131.943,18 47.729,1747.729,17 47.729,17 84.214,01CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y R.SÓLIDOS
170A 160000026 36,17 36,1747.729,17 100,00
1.906.664,71 1.906.664,71 816.900,71816.900,71 816.900,71 1.089.764,00CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.
230A 160000019 42,84 42,84816.900,71 100,00
108.210,89 108.210,89 38.150,4738.150,47 38.150,47 70.060,42CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.
230A 160000020 35,26 35,2638.150,47 100,00
Suma 46.991.511,78 46.999.764,128.252,34 21.324.845,53 21.324.845,53 21.324.845,53 21.324.845,53 25.674.918,5945,37 45,37 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 28
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
82.803,48 82.803,48 31.821,6031.821,60 31.821,60 50.981,88CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 160000023 38,43 38,4331.821,60 100,00
2.652.688,46 2.652.688,46 1.056.177,081.056.177,08 1.056.177,08 1.596.511,38CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CENTRO DR.ESQUERDO
230A 160000030 39,82 39,821.056.177,08 100,00
270.145,18 270.145,18 131.934,10131.934,10 131.934,10 138.211,08CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 160000021 48,84 48,84131.934,10 100,00
212.969,49 212.969,49 80.018,0680.018,06 80.018,06 132.951,43CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.U.MUSEO ARQU.PROV.
330A 160000035 37,57 37,5780.018,06 100,00
81.630,27 81.630,27 28.263,7528.263,75 28.263,75 53.366,52CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.
340A 160000022 34,62 34,6228.263,75 100,00
87.490,97 87.490,97 29.830,5229.830,52 29.830,52 57.660,45CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 160000025 34,10 34,1029.830,52 100,00
127.117,56 127.117,56 48.752,4548.752,45 48.752,45 78.365,11CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.
450A 160000029 38,35 38,3548.752,45 100,00
795.434,95 795.434,95 311.567,16311.567,16 311.567,16 483.867,79CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.
450A 160000034 39,17 39,17311.567,16 100,00
322.866,21 322.866,21 124.909,19124.909,19 124.909,19 197.957,02CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA
912A 160000001 38,69 38,69124.909,19 100,00
866.463,43 866.463,43 319.144,31319.144,31 319.144,31 547.319,12CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO
912A 160000027 36,83 36,83319.144,31 100,00
Suma 52.491.121,78 52.499.374,128.252,34 23.487.263,75 23.487.263,75 23.487.263,75 23.487.263,75 29.012.110,3744,74 44,74 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Fecha Obtención
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
75.821,95 75.821,95 32.941,6532.941,65 32.941,65 42.880,30CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.
920A 160000002 43,45 43,4532.941,65 100,00
108.930,78 108.930,78 42.025,9442.025,94 42.025,94 66.904,84CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN.
920A 160000007 38,58 38,5842.025,94 100,00
602.456,33 602.456,33 265.514,44265.514,44 265.514,44 336.941,89CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.
920A 160000008 44,07 44,07265.514,44 100,00
721.761,45 721.761,45 339.996,89339.996,89 339.996,89 381.764,56CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN.RECURSOS HUMANOS
920A 160000009 47,11 47,11339.996,89 100,00
167.465,37 167.465,37 68.030,2168.030,21 68.030,21 99.435,16CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.GEST.DOCUM.R.E INFOR.
920A 160000011 40,62 40,6268.030,21 100,00
319.911,98 319.911,98 127.925,53127.925,53 127.925,53 191.986,45CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.
920A 160000012 39,99 39,99127.925,53 100,00
317.105,14 317.105,14 127.024,52127.024,52 127.024,52 190.080,62CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA.
920A 160000013 40,06 40,06127.024,52 100,00
342.308,43 342.308,43 179.780,24179.780,24 179.780,24 162.528,19CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR.
920A 160000014 52,52 52,52179.780,24 100,00
35.524,67 35.524,67 16.322,9316.322,93 16.322,93 19.201,74CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TELECOMUNICACIONES.
920A 160000015 45,95 45,9516.322,93 100,00
353.512,04 353.512,04 141.671,11141.671,11 141.671,11 211.840,93CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PARQUE MÓVIL Y TALLER
920A 160000016 40,08 40,08141.671,11 100,00
Suma 55.535.919,92 55.544.172,268.252,34 24.828.497,21 24.828.497,21 24.828.497,21 24.828.497,21 30.715.675,0544,70 44,70 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
172.847,49 172.847,49 75.671,1975.671,19 75.671,19 97.176,30CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BOP E IMPR.PROV.
920A 160000017 43,78 43,7875.671,19 100,00
107.226,17 107.226,17 58.045,2658.045,26 58.045,26 49.180,91CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.ASIST.MUNIC.
920A 160000031 54,13 54,1358.045,26 100,00
28.257,59 28.257,59 11.751,3711.751,37 11.751,37 16.506,22CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. ATENC.CIUDADANOS EXTR
920A 160000036 41,59 41,5911.751,37 100,00
14.788,00 14.788,00 25.430,5125.430,51 25.430,51 -10.642,51CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM.INST.
920A 160000038 171,97 171,9725.430,51 100,00
339.235,82 339.235,82 133.371,45133.371,45 133.371,45 205.864,37CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.
931A 160000003 39,32 39,32133.371,45 100,00
44.600,30 44.600,30 16.362,7516.362,75 16.362,75 28.237,55CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.
933A 160000006 36,69 36,6916.362,75 100,00
226.199,46 226.199,46 83.934,4683.934,46 83.934,46 142.265,00CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.
933B 160000033 37,11 37,1183.934,46 100,00
161.013,11 161.013,11 67.026,5667.026,56 67.026,56 93.986,55CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.
934A 160000004 41,63 41,6367.026,56 100,00
100,00 100,00 100,00CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PAMER
172A 160000126
4.886,57 2.363,21 7.249,78 4.046,164.046,16 4.046,16 3.203,62CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE
433A 160000125 55,81 55,814.046,16 100,00
20.000,00 20.000,00 2.921,332.921,33 2.921,33 17.078,67GTOS.MATRÍCULA,DCHOS.INSCRIP.ASISTENC.CURSOS PERSONAL DIPUT.
920B 162000009 14,61 14,612.921,33 100,00
Suma 56.655.074,43 56.665.689,9810.615,55 25.307.058,25 25.307.058,25 25.307.058,25 25.307.058,25 31.358.631,7344,66 44,66 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Fecha Obtención
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
101.764,00 101.764,00 32.439,0032.439,00 32.439,00 69.325,00SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
221A 162020016 31,88 31,8832.439,00 100,00
370.975,00 23.866,91 394.841,91 105.543,79105.543,79 105.543,79 289.298,12MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS SOCIALES.
221A 162040009 26,73 26,73105.543,79 100,00
190.000,00 -17.566,91 172.433,09 78.569,6978.569,69 78.569,69 93.863,40MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: AYUDA FAMILIAR
221A 162040109 45,57 45,5778.569,69 100,00
95.000,00 -6.300,00 88.700,00 9.723,3188.673,45 9.723,31 78.976,69MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO
221A 162050009 99,97 10,9688.673,45 100,00
92.882,00 92.882,00 24.909,9224.909,92 22.167,58 2.742,34 67.972,08MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CELEBR.STA.RITA
221A 162090009 26,82 26,8224.909,92 88,99
30.051,00 30.051,00 30.051,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: PREMIOS JUBILACIÓN.
221A 162090109
83.000,00 83.000,00 34.880,4076.999,13 34.880,40 48.119,60ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS
453A 202000034 92,77 42,0276.999,13 100,00
256.000,00 256.000,00 105.307,85240.956,33 105.307,85 150.692,15ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO
933A 202000006 94,12 41,14240.956,33 100,00
5.000,00 5.000,00 446,56446,56 446,56 4.553,44ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I.
920A 203000008 8,93 8,93446,56 100,00
100,00 100,00 100,00ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER
920A 204000016
100,00 100,00 100,00ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO PERSONAL MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)
172A 204010026
Suma 57.879.946,43 57.890.561,9810.615,55 25.955.596,12 25.955.596,12 25.698.878,77 25.696.136,43 2.742,34 32.191.683,2144,84 44,39 99,99
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
2.500,00 2.500,00 2.500,00GTOS.ALQUILER SERVID.PLATAFORMAS VIRTUALES Y HERRAM.WEB.
920B 209000009
6.000,00 6.000,00 5.602,905.602,90 5.602,90 397,10REPARACIÓN Y MANTENIM.TORRES VIGILANCIA PLAYAS DE LA PROVIN.
134A 210000008 93,38 93,385.602,90 100,00
1.320.000,00 1.320.000,00 487.707,531.320.000,00 487.707,53 832.292,47MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS
172A 210000026 100,00 36,951.320.000,00 100,00
341.190,00 -446,82 340.743,18 136.073,22318.767,57 130.888,91 5.184,31 204.669,96MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA, ALBAÑ.TOSSAL MANISES E ILLETA
336A 210000033 93,55 39,93318.767,57 96,19
3.535.000,00 3.535.000,00 1.428.445,913.297.561,21 1.428.286,88 159,03 2.106.554,09GASTOS EN CONSERVACION Y REPARACION RED VIARIA PROVINCIAL
453A 210010034 89,19 40,413.152.845,21 99,99
30,20 30,20 30,2030,20 30,20C.R. GTOS.CONSERACIÓN Y REPARACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL
453A 210018034 100,00 100,0030,20 100,00
1.125.000,00 1.125.000,00 258.541,06976.003,61 231.943,98 26.597,08 866.458,94GTOS.CONSERV.SEÑALIZAC.Y BALIZAMIENTO. RED VIARIA PROVINCIAL
453A 210020034 86,76 22,98976.003,61 89,71
129.000,00 129.000,00 8.798,658.798,65 8.633,65 165,00 120.201,35REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.EDIFICIO C. HOGAR PROVINCIAL
231A 212000008 6,82 6,828.798,65 98,12
60.000,00 60.000,00 10.683,9610.683,96 10.683,96 49.316,04REPARACIÓN,MANTEMIENTO Y CONSERV.DEL EDIFIC.C.DR. ESQUERDO
231C 212000008 17,81 17,8110.683,96 100,00
18.000,00 18.000,00 18.000,00REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MUBAG
333A 212000008
4.000,00 4.000,00 4.000,00REP.,MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS DIPUT.
336A 212000008
Suma 64.420.636,43 64.430.835,3610.198,93 31.893.044,22 31.748.328,22 28.034.762,20 27.999.914,44 34.847,76 36.396.073,1649,28 43,51 99,88
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00REPARAC.,MANTEN.Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DE REEMISORES T.V.
491A 212000008
93.000,00 -25.000,00 68.000,00 4.260,214.260,21 3.764,11 496,10 63.739,79REPARAC.MANTENIMIENTO Y CONSER.PALAC.OF.TEC.Y OTR.INMUEBLES
933B 212000008 6,27 6,274.260,21 88,36
5.000,00 5.000,00 4.185,544.185,54 4.185,54 814,46OBRAS REFORM.REPAR.CONSERV.MANT.INMUEBL.CEDIDOS FUND. MARQ
336A 212010008 83,71 83,714.185,54 100,00
40.000,00 40.000,00 3.323,4826.531,28 3.323,48 36.676,52REPARACIÓN,MANT.Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUT.PROV.
933B 212010008 8,31 8,313.323,48 100,00
2.640,00 2.640,00 2.640,00REPARACIÓN, MANTENIM.Y CONSER.MAQUINARIA SERV.PREV.R. LABOR.
221A 213000009
83.127,00 83.127,00 22.919,1347.098,89 21.255,58 1.663,55 60.207,87REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONS. MAQU. E INST. C.HOGAR PROV.
231A 213000008 56,66 27,5747.098,89 92,74
95.330,00 95.330,00 26.462,6751.786,68 25.234,29 1.228,38 68.867,33REPAR.MTº. Y CONSERV.,MAQUIN., E INSTAL.CENTRO DR.ESQUERDO
231C 213000008 54,32 27,7651.786,68 95,36
37.150,00 37.150,00 5.496,8120.284,82 5.496,81 31.653,19REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG
333A 213000008 54,60 14,8020.284,82 100,00
2.000,00 12.000,00 14.000,00 14.000,00REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUINAR.E INSTAL.U.MUSEO ARQU.
336A 213000035
1.000,00 1.000,00 1.000,00REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALAC.DEPORTIVAS Y COMPLEM.DIPUT.
342A 213000022
12.618,00 12.618,00 3.791,66 12.618,00REPAR.MANTEN.Y CONS.C.TRANSFORMACIÓN Y LINEAS MEDIA TENSIÓN
425A 213000008 30,053.791,66
Suma 64.792.601,43 64.789.800,36-2.801,07 32.050.983,30 31.883.059,50 28.101.410,04 28.063.174,25 38.235,79 36.688.390,3249,21 43,37 99,86
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
523.780,00 -10.000,00 513.780,00 140.758,63512.223,26 140.758,63 373.021,37REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRAUL.INSTL.SISTEM.Y UTILL.
452A 213000029 99,70 27,40512.223,26 100,00
10.508,00 10.508,00 1.195,907.491,01 1.195,90 9.312,10REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERVACIÓN INSTALAC.EN VIAS PÚBLICAS
453A 213000008 71,29 11,387.491,01 100,00
15.000,00 15.000,00 1.342,078.064,10 1.342,07 13.657,93REPARAC.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES DE REEMISORES T.V.
491A 213000008 53,76 8,958.064,10 100,00
197.489,00 197.489,00 36.163,48115.092,32 36.024,33 139,15 161.325,52REPAR.MANT.Y CONS.MAQUINARIA E INSTALAC.PALAC.OF.TEC.Y OTR.
920A 213000008 58,28 18,31115.092,32 99,62
6.000,00 6.000,00 2.883,512.883,51 2.883,51 3.116,49REPARAC.,MANTEN.Y CONSERV, MAQUIN.,INST.Y UTILL.RÉGIMEN INT.
920A 213000014 48,06 48,062.883,51 100,00
9.500,00 9.500,00 5.440,836.546,23 4.832,44 608,39 4.059,17REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.UTILLAJE Y EXTINTOR.P.MÓVIL Y T.
920A 213000016 68,91 57,276.546,23 88,82
95.000,00 95.000,00 34.045,9645.346,32 26.469,03 7.576,93 60.954,04REPARACIÓN Y CONSERV.DE MAQUINARIA. BOP E IMPRENTA PROV.
920A 213000017 47,73 35,8445.346,32 77,74
1.000,00 1.000,00 1.000,00REP.MANTEN.Y CONSERV.MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGR.PRESIDENCIA
920D 213000001
2.000,00 2.000,00 934,73934,73 934,73 1.065,27REPAR.MANT.Y CONS.MATER.TÉCNICO Y FOTOGRÁF.IMAGEN Y PROM.INS
920D 213000038 46,74 46,74934,73 100,00
19.000,00 19.000,00 1.524,651.524,65 1.289,75 234,90 17.475,35REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF.Y RADIOCOMUNICAC.DIP.
920A 213010015 8,02 8,021.524,65 84,59
260.630,00 260.630,00 110.412,50242.907,50 88.330,00 22.082,50 150.217,50CONTR.CONSERV.Y MANT.INTEGRAL SIST.INFORMÁTICOS RED COM.
920A 213020015 93,20 42,36242.907,50 80,00
Suma 65.932.508,43 65.919.707,36-12.801,07 32.993.996,93 32.826.073,13 28.436.112,30 28.367.234,64 68.877,66 37.483.595,0649,80 43,14 99,76
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
111.804,00 111.804,00 32.670,0039.204,00 32.670,00 79.134,00CONTRATO CONSERV.Y MANT.CENTR.TELEF.Y SU RED DE RADIOENLACES
920A 213030015 35,06 29,2239.204,00 100,00
45.000,00 45.000,00 22.265,5222.265,52 18.927,75 3.337,77 22.734,48REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL Y TALLER
920A 214000016 49,48 49,4822.265,52 85,01
10.800,00 10.800,00 3.831,203.831,20 3.831,20 6.968,80REPAR.Y CONSEV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINCIAL
231A 215000019 35,47 35,473.831,20 100,00
40.000,00 -453,89 39.546,11 9.241,229.241,22 9.241,22 30.304,89REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
920A 215000007 23,37 23,379.241,22 100,00
100,00 100,00 56,7556,75 56,75 43,25REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO .PALAC.OF.T.Y OTROS INMUEB.
920A 215000008 56,75 56,7556,75
453,89 453,89 453,89453,89 453,89C.R.REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA.DIPUTACIÓN
920A 215008007 100,00 100,00453,89 100,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00CONSERV.Y MANTEN.SISTEMAS INFORMÁTICOS.FONOTECA PROVINCIAL
335A 216000021
450.551,36 -828,85 449.722,51 82.942,63294.594,55 82.942,63 366.779,88CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR
920A 216000013 65,51 18,44294.594,55 100,00
41.425,38 41.425,38 10.124,4340.497,73 10.124,43 31.300,95CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL
920C 216000013 97,76 24,4440.497,73 100,00
10.000,00 10.000,00 3.300,053.300,05 3.300,05 6.699,95CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
336A 219000035 33,00 33,003.300,05 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00REPARACIÓN MANTEN. Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DEL D.C.E.I
920A 219000008
Suma 66.645.189,17 66.631.559,25-13.629,92 33.407.441,84 33.239.518,04 28.600.997,99 28.528.725,81 72.272,18 38.030.561,2649,89 42,92 99,75
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
20.500,00 20.500,00 213,40213,40 213,40 20.286,60SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.
231A 220000019 1,04 1,04213,40 100,00
2.000,00 2.000,00 829,44829,44 829,44 1.170,56MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.ÁREA SALUD MENTAL
231C 220000030 41,47 41,47829,44 100,00
56.000,00 56.000,00 17.958,7945.090,40 15.657,50 2.301,29 38.041,21ADQUISION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION
920A 220000007 80,52 32,0745.090,40 87,19
500,00 500,00 500,00ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. PLANES Y OBRAS MUNICP.
169A 220010024
1.000,00 1.000,00 61,2661,26 61,26 938,74ADQUISICIÓN REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES M.AMBIENTE
170A 220010026 6,13 6,1361,26 100,00
1.500,00 1.500,00 1.189,481.189,48 1.189,48 310,52ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICACIONES.C.HOGAR PROV.
230A 220010019 79,30 79,301.189,48 100,00
1.000,00 1.000,00 32,0032,00 32,00 968,00ADQUISICIÓN REV.LIBROS Y OTR. PUBLICACIONES.BIENESTAR SOCIAL
230A 220010020 3,20 3,2032,00 100,00
100,00 100,00 100,00ADQUISIC.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 220010023
3.500,00 3.500,00 890,38890,38 890,38 2.609,62ADQUIS. DE REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ÁREA SALUD M.
230A 220010030 25,44 25,44890,38 100,00
30.000,00 30.000,00 2.411,795.261,39 2.411,79 27.588,21ADQUIS. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA Y ED.
330A 220010021 17,54 8,045.261,39 100,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.U.MUSEO ARQU.
330A 220010035
Suma 66.762.489,17 66.748.859,25-13.629,92 33.461.009,59 33.293.085,79 28.624.584,53 28.550.011,06 74.573,47 38.124.274,7249,88 42,88 99,74
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
600,00 600,00 600,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES
340A 220010022
2.000,00 2.000,00 44,0044,00 44,00 1.956,00ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y PUBLICAC.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 220010025 2,20 2,2044,00 100,00
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CICLO HÍDRICO.
450A 220010029
300,00 300,00 234,00234,00 234,00 66,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CARRETERAS
450A 220010034 78,00 78,00234,00 100,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PRESIDENC.
912A 220010001
6.300,00 6.300,00 1.186,981.186,98 1.186,98 5.113,02ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA GENERAL
920A 220010002 18,84 18,841.186,98 100,00
792,00 792,00 792,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBL.CONTRATACION
920A 220010007
400,00 400,00 400,00ADQUISICIÓN REV. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA D.C.E.I.
920A 220010008
6.160,00 6.160,00 2.911,572.911,57 2.911,57 3.248,43ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS
920A 220010009 47,27 47,272.911,57 100,00
150,00 150,00 150,00ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBL.GEST.DOCUM.REG.E INFORM.
920A 220010011
Suma 66.781.191,17 66.767.561,25-13.629,92 33.465.386,14 33.297.462,34 28.628.961,08 28.554.387,61 74.573,47 38.138.600,1749,87 42,88 99,74
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
4.500,00 4.500,00 900,40900,40 900,40 3.599,60ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SERVICIOS JURID.
920A 220010012 20,01 20,01900,40 100,00
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.INFORMATICA
920A 220010013
500,00 500,00 80,1080,10 80,10 419,90ADQU.REVISTAS DE TELECOM.,LIBROS TÉC.Y OTR.PUBLIC.TELECOM.
920A 220010015 16,02 16,0280,10 100,00
396,00 396,00 349,44349,44 349,44 46,56ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.DE AUTOMOC.PARQUE MOVIL.
920A 220010016 88,24 88,24349,44 100,00
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BOP E IMPRENTA
920A 220010017
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.MAT.CIUDADANOS EXTR.
920A 220010036
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES.IMAGEN Y PROM.INST.
920A 220010038
15.000,00 15.000,00 2.608,362.608,36 2.608,36 12.391,64ADQUISICIÓN DE MANUALES. PROGRAMA DE FORMACIÓN
920B 220010009 17,39 17,392.608,36 100,00
50.000,00 50.000,00 10.010,2310.010,23 8.242,78 1.767,45 39.989,77ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
920D 220010001 20,02 20,0210.010,23 82,34
3.000,00 3.000,00 898,62898,62 898,62 2.101,38ADQU.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.INTERVENCIÓN
931A 220010003 29,95 29,95898,62 100,00
400,00 400,00 400,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PATRIMONIO
933A 220010006
Suma 66.856.987,17 66.843.357,25-13.629,92 33.480.233,29 33.312.309,49 28.643.808,23 28.567.467,31 76.340,92 38.199.549,0249,84 42,85 99,73
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 39
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
800,00 800,00 352,00352,00 352,00 448,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICAC.ARQUITECTURA
933B 220010033 44,00 44,00352,00 100,00
2.200,00 2.200,00 1.127,681.127,68 1.127,68 1.072,32ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.TESORERIA
934A 220010004 51,26 51,261.127,68 100,00
25.707,04 25.707,04 3.530,913.530,91 3.530,91 22.176,13SUSCRIPCIONES A SERVICIOS DE INFORMACION ELECTRONICA
920A 220010113 13,74 13,743.530,91 100,00
115.196,10 115.196,10 19.956,5719.956,57 19.956,57 95.239,53MATERIAL AUXILIAR, ACCESORIOS Y RENOVACION DE LICENCIAS .
920A 220020013 17,32 17,3219.956,57 100,00
500,00 500,00 500,00MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.TELECOMUNICACIONES.
920A 220020015
396,00 396,00 396,00MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PARQUE MOVILY TALLER.
920A 220020016
287.000,00 287.000,00 3.326,19263.326,19 2.957,78 368,41 283.673,81SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221000019 91,75 1,16263.326,19 88,92
210.417,00 210.417,00 44.882,45205.200,00 44.882,45 165.534,55SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221000030 97,52 21,33205.200,00 100,00
154.839,00 154.839,00 32.198,36151.000,00 32.198,36 122.640,64SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG
333A 221000021 97,52 20,79151.000,00 100,00
700.723,00 700.723,00 112.275,02657.331,55 112.275,02 588.447,98SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.
920A 221000008 93,81 16,02657.331,55 100,00
116.500,00 116.500,00 48.827,6948.827,69 48.827,69 67.672,31SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
231A 221010019 41,91 41,9148.827,69 100,00
Suma 68.471.265,31 68.457.635,39-13.629,92 34.830.885,88 34.662.962,08 28.910.285,10 28.833.575,77 76.709,33 39.547.350,2950,63 42,23 99,73
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
87.000,00 87.000,00 44.161,1044.161,10 44.161,10 42.838,90SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221010030 50,76 50,7644.161,10 100,00
4.000,00 4.000,00 1.674,371.674,37 1.674,37 2.325,63SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA
333A 221010021 41,86 41,861.674,37 100,00
70.000,00 70.000,00 20.016,6320.487,87 19.237,94 778,69 49.983,37SUMINISTRO AGUA DIPUTACION PROVINCIAL
920A 221010008 29,27 28,6020.487,87 96,11
18.500,00 18.500,00 8.656,658.656,65 8.656,65 9.843,35SUMINISTRO DE GAS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 221020019 46,79 46,798.656,65 100,00
27.000,00 27.000,00 8.353,208.353,20 8.353,20 18.646,80SUMINISTRO DE GAS PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221020030 30,94 30,948.353,20 100,00
325.833,72 325.833,72 128.533,96325.833,72 116.487,02 12.046,94 197.299,76SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 221030019 100,00 39,45325.833,72 90,63
220.000,00 220.000,00 72.847,55218.192,22 72.847,55 147.152,45SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221030030 99,18 33,11218.192,22 100,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00SUM.COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS EDIFICIOS DIPUTACIÓN
920A 221030008
234.260,00 234.260,00 113.047,14113.047,14 92.981,76 20.065,38 121.212,86SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
920A 221030016 48,26 48,26113.047,14 82,25
880,00 880,00 880,00VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL DEL SERV. PREV. R.LABORALES
221A 221040009
5.000,00 5.000,00 2.701,212.701,21 2.701,21 2.298,79SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL C.HOGAR PROVINC.
231A 221040019 54,02 54,022.701,21 100,00
20.000,00 20.000,00 16.851,9919.297,63 16.851,99 3.148,01VESTUARIO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221040030 96,49 84,2619.297,63 100,00
Suma 69.485.739,03 69.472.109,11-13.629,92 35.593.290,99 35.425.367,19 29.327.128,90 29.217.528,56 109.600,34 40.144.980,2150,99 42,21 99,63
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00VESTUARIO DEL PERS.DE CONSERV.Y RESTAURACIÓN B.ARTES Y MUBAG
333A 221040021
300,00 300,00 300,00VESTUARIO PERSONAL UNIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL.
336A 221040035
15.000,00 15.000,00 7.333,177.333,17 7.333,17 7.666,83VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL. CARRETERAS
453A 221040034 48,89 48,897.333,17 100,00
15.000,00 15.000,00 5.599,005.599,00 5.599,00 9.401,00VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL DEPARTAMENTO D.C.E.I
920A 221040008 37,33 37,335.599,00
17.500,00 17.500,00 455,0215.609,12 455,02 17.044,98VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE REGIMEN INTERIOR
920A 221040014 89,19 2,6015.609,12 100,00
500,00 500,00 500,00VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 221040015
880,00 880,00 880,00VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL PARQUE MOVIL Y TALLER
920A 221040016
1.000,00 1.000,00 1.000,00VESTUARIO DEL PERSONAL BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA.
920A 221040017
451.000,00 451.000,00 149.134,04389.009,69 142.035,01 7.099,03 301.865,96SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221050019 86,25 33,07389.009,69 95,24
620.000,00 620.000,00 184.598,91563.280,02 172.757,78 11.841,13 435.401,09SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221050030 90,85 29,77563.280,02 93,59
40.000,00 40.000,00 6.249,856.249,85 5.952,85 297,00 33.750,15SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV
231A 221060019 15,62 15,626.249,85 95,25
Suma 70.647.019,03 70.633.389,11-13.629,92 36.580.371,84 36.412.448,04 29.680.498,89 29.546.062,39 134.436,50 40.952.890,2251,55 42,02 99,55
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
20.000,00 20.000,00 7.255,227.255,22 7.255,22 12.744,78SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO.ÁREA SALUD MENT.
231C 221060030 36,28 36,287.255,22 100,00
46.000,00 46.000,00 11.067,3111.067,31 9.283,65 1.783,66 34.932,69SUMIN.PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221100019 24,06 24,0611.067,31 83,88
35.000,00 35.000,00 12.027,9220.947,30 12.027,92 22.972,08SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.ÁREA SALUD MENTAL
231C 221100030 59,85 34,3720.947,30 100,00
2.100,00 2.100,00 1.731,102.099,72 1.303,85 427,25 368,90SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALL
920A 221100016 99,99 82,432.099,72 75,32
48.000,00 48.000,00 15.522,1531.492,91 12.555,19 2.966,96 32.477,85SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.PARQ.MOVIL
920A 221110016 65,61 32,3431.492,91 80,89
15.000,00 15.000,00 1.208,571.208,57 845,57 363,00 13.791,43SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES
920A 221120015 8,06 8,061.208,57 69,96
5.000,00 5.000,00 1.137,401.137,40 363,00 774,40 3.862,60SUMINISTRO TERMINALES TELEFÓNICOS.
920A 221120115 22,75 22,751.137,40 31,91
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQU.HERRAM.Y UTILLAJE NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DELINEACIÓN
169A 221990024
7.040,00 7.040,00 843,97843,97 843,97 6.196,03MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.SERVICIO PREVENCIÓN R.LABORALES
221A 221990009 11,99 11,99843,97 100,00
30.000,00 30.000,00 10.604,0115.039,69 10.535,89 68,12 19.395,99SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HOGAR PROV.
231A 221990008 50,13 35,3515.039,69 99,36
40.000,00 40.000,00 11.014,8022.810,17 9.828,38 1.186,42 28.985,20SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221990019 57,03 27,5422.810,17 89,23
Suma 70.896.159,03 70.882.529,11-13.629,92 36.694.274,10 36.526.350,30 29.752.911,34 29.610.905,03 142.006,31 41.129.617,7751,53 41,97 99,52
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 43
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
30.000,00 30.000,00 6.855,9611.855,96 6.517,65 338,31 23.144,04SUMINISTRO MATERIAL TEC. ESPEC. Y FUNG. CENTRO DR.ESQUERDO
231C 221990008 39,52 22,8511.855,96 95,07
170.000,00 -5.000,00 165.000,00 92.402,91124.884,55 92.402,91 72.597,09SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.ÁREA SALUD MENTAL
231C 221990030 75,69 56,00124.884,55 100,00
5.000,00 5.000,00 684,993.400,16 684,99 4.315,01SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA MUBAG.
333A 221990008 68,00 13,703.400,16 100,00
10.000,00 10.000,00 2.392,802.392,80 2.392,80 7.607,20ADQ.MATERIAL TÉC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST.ALM.B.ARTES Y MUBAG
333A 221990021 23,93 23,932.392,80 100,00
10.000,00 10.000,00 3.343,073.343,07 398,49 2.944,58 6.656,93ADQU.MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL UNID.MUSEO ARQU.PROV.
336A 221990035 33,43 33,433.343,07 11,92
11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00ADQUIS.MATERIAL DEPORTIVO,TROF.Y OTROS ART.COMPL.ACTV.DEPOR.
341A 221990022 99,8810.987,00
4.000,00 4.000,00 475,49475,49 475,49 3.524,51SUMINISTRO MATERIAL TECNICO ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HIDRICO.
452A 221990029 11,89 11,89475,49 100,00
10.000,00 10.000,00 6.792,036.792,03 6.792,03 3.207,97ADQUIS.HERRAMIENT.Y UTILL.NO INVENTARIABL.Y MATERIAL TÉCNICO
453A 221990034 67,92 67,926.792,03 100,00
70.000,00 70.000,00 19.514,2029.794,88 16.563,21 2.950,99 50.485,80SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPEC.Y FUNGIBLE D.C.E.I
920A 221990008 42,56 27,8829.794,88 84,88
128.750,00 128.750,00 44.639,3489.120,65 41.713,43 2.925,91 84.110,66SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. BOP E IMPRENTA.
920A 221990017 69,22 34,6789.120,65 93,45
1.000,00 1.000,00 31,3531,35 31,35 968,65SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO. PRESIDENCIA
920D 221990001 3,14 3,1431,35 100,00
Suma 71.345.909,03 71.327.279,11-18.629,92 36.977.365,04 36.809.428,24 29.930.043,48 29.778.877,38 151.166,10 41.397.235,6351,61 41,96 99,49
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 44
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
5.000,00 5.000,00 500,10500,10 203,65 296,45 4.499,90SUM.MATERIAL TÉCNICO IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
920D 221990038 10,00 10,00500,10 40,72
2.500,00 2.500,00 608,25608,25 608,25 1.891,75SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL ARQUITECTURA.
933B 221990033 24,33 24,33608,25 100,00
30,01 30,01 30,0130,01 30,01C.R.ADQU.HERRAMIENTAS Y UTILLAJ.NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DEL.
453A 221998034 100,00 100,0030,01 100,00
33.951,00 33.951,00 10.352,3012.422,89 10.352,30 23.598,70SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 222000019 36,59 30,4912.422,89 100,00
45.098,00 45.098,00 16.439,7519.727,86 16.439,75 28.658,25SERVICIO DE COMUNICACIONES. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 222000030 43,74 36,4519.727,86 100,00
13.578,00 13.578,00 4.751,0411.087,77 4.751,04 8.826,96SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG
333A 222000021 81,66 34,9911.087,77 100,00
290.895,00 290.895,00 55.113,52204.906,83 55.113,52 235.781,48SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.
920A 222000013 70,44 18,95204.906,83 100,00
403.780,00 403.780,00 135.278,45162.334,96 135.278,45 268.501,55SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX DIPUTAC.
920A 222000015 40,20 33,50162.334,96 100,00
45.118,00 45.118,00 13.555,1220.333,18 13.555,12 31.562,88SERVICIO COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNIC.
920C 222000031 45,07 30,0420.333,18 100,00
160.000,00 160.000,00 91.178,7291.178,72 75.365,34 15.813,38 68.821,28COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL
920A 222010014 56,99 56,9991.178,72 82,66
20.510,00 20.510,00 2.614,7720.508,47 2.614,77 17.895,23SERVICIOS DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN
920A 222990014 99,99 12,7520.508,47 100,00
139.000,00 139.000,00 68.476,55136.940,10 52.277,80 16.198,75 70.523,45SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR
231A 223000016 98,52 49,26136.940,10 76,34
Suma 72.505.339,03 72.486.739,12-18.599,91 37.657.944,18 37.490.007,38 30.328.942,06 30.145.467,38 183.474,68 42.157.797,0651,72 41,84 99,40
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 45
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
8.000,00 8.000,00 2.250,192.250,19 1.670,69 579,50 5.749,81SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.
231A 223000019 28,13 28,132.250,19 74,25
21.630,00 21.630,00 9.937,129.937,12 7.919,86 2.017,26 11.692,88TRANSPORTES Y PEAJES920A 223000016 45,94 45,949.937,12 79,70
210.000,00 210.000,00 198.627,51198.627,51 198.627,51 11.372,49SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINC.
920A 224000016 94,58 94,58198.627,51 100,00
400.000,00 400.000,00 137.325,48307.280,13 137.325,48 262.674,52SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONS.CIVIL/PATRIMONIAL DIPUT.
933A 224000006 76,82 34,33307.280,13 100,00
55.000,00 55.000,00 39.265,1039.265,10 39.265,10 15.734,90TRIBUTOS ESTATALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225000006 71,39 71,3939.265,10 100,00
300,00 300,00 185,76185,76 185,76 114,24TRIBUTOS AUTONÓMICOS A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225010006 61,92 61,92185,76 100,00
29.283,00 29.283,00 6.256,896.256,89 4.693,36 1.563,53 23.026,11IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E I.T.V.
920A 225020016 21,37 21,376.256,89 75,01
325.000,00 -2.920,75 322.079,25 195.233,33195.233,33 195.233,33 126.845,92TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225020006 60,62 60,62195.233,33 100,00
2.920,75 2.920,75 2.920,752.920,75 2.920,75C.R. TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225028006 100,00 100,002.920,75 100,00
50.000,00 50.000,00 13.533,7313.533,73 13.533,73 36.466,27GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS
912A 226010027 27,07 27,0713.533,73 100,00
30.000,00 30.000,00 7.078,457.078,45 3.448,50 3.629,95 22.921,55CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.DPTO. M. AMBIENTE
172A 226020026 23,59 23,597.078,45 48,72
15.000,00 15.000,00 3.932,503.932,50 3.932,50 11.067,50CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVID.BIENESTAR SOCIAL
231A 226020020 26,22 26,223.932,50 100,00
Suma 73.649.552,03 73.630.952,12-18.599,91 38.444.445,64 38.276.508,84 30.945.488,87 30.754.223,95 191.264,92 42.685.463,2551,98 42,03 99,38
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
12.000,00 12.000,00 1.174,611.174,61 145,20 1.029,41 10.825,39CAMPAÑAS INFORMT.GTOS.DIVULG.DE ACTIVID.EN MATERIA IGUALDAD
232B 226020023 9,79 9,791.174,61 12,36
12.000,00 12.000,00 12.000,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERIA JUVENTUD
232C 226020023
125.000,00 125.000,00 53.347,4353.347,43 50.927,43 2.420,00 71.652,57CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN DE ACTIVID.MUBAG
333A 226020021 42,68 42,6853.347,43 95,46
100.000,00 100.000,00 14.689,3714.689,37 10.796,19 3.893,18 85.310,63CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES DPTO. CULTURA
334A 226020021 14,69 14,6914.689,37 73,50
20.000,00 20.000,00 3.097,603.097,60 3.097,60 16.902,40CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.DPTO.DEPORTES
341A 226020022 15,49 15,493.097,60 100,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO Y DESARR.
433A 226020025
20.000,00 20.000,00 1.210,001.210,00 1.210,00 18.790,00CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.DPTO.CICLO HÍDRICO
452A 226020029 6,05 6,051.210,00 100,00
5.000,00 5.000,00 629,20629,20 629,20 4.370,80ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS
453A 226020034 12,58 12,58629,20 100,00
32.000,00 32.000,00 319,44319,44 319,44 31.680,56CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.MODERNIZACIÓN
920A 226020013 1,00 1,00319,44 100,00
88.000,00 -1.700,00 86.300,00 14.705,4014.705,40 14.336,35 369,05 71.594,60CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN.
920D 226020001 17,04 17,0414.705,40 97,49
6.000,00 6.000,00 6.000,00CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.DPTO.CIUDADANOS EXTR
924A 226020036
Suma 74.094.552,03 74.074.252,12-20.299,91 38.533.618,69 38.365.681,89 31.034.661,92 30.835.685,36 198.976,56 43.039.590,2051,79 41,90 99,36
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 47
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
10.000,00 10.000,00 10.000,00CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES DPTO.ARQUITECTUR
933B 226020033
1.000,00 1.000,00 1.000,00PROMOCIÓN DEL CAMINO DEL CID
334A 226020121
530,00 530,00 530,00ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. CONTRATACIÓN
920A 226030007
1.056,00 1.056,00 1.056,00ANUNCIOS DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. RECURSOS HUMANOS
920A 226030009
2.500,00 2.500,00 479,57479,57 479,57 2.020,43GTS.JURIDICOS NOTARIALES,REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y AN.
920A 226040012 19,18 19,18479,57 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00JORNADAS, ENCUENTROS Y ASIST. FERIAS MATERIA MEDIOAMBIENTAL
172A 226060026 100,00 100,006.000,00 100,00
28.000,00 28.000,00 5.111,005.250,00 5.111,00 22.889,00ORGANZ.JORNADAS,ENCUENT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTALES
231C 226060030 18,25 18,255.111,00
19.000,00 19.000,00 19.000,00JORNADAS,ENCUENTROS,FOROS Y FERIAS MATERIA DE B. SOCIAL
232A 226060020
31.000,00 31.000,00 493,4023.293,40 493,40 30.506,60GTOS.DERIV.ACTIV.DIRECTAS U.MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.ETC.
336A 226060035 1,59 1,59493,40 100,00
70.000,00 -45.000,00 25.000,00 6.000,006.000,00 3.000,00 3.000,00 19.000,00JORNADAS,EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE FOMENTO Y DESARR.
433A 226060025 24,00 24,006.000,00 50,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00JORNADAS Y CONFER "AGENDA 21 LOCAL" A REALIZAR EN MUNICIPIOS
172A 226060126
100,00 100,00 100,00ACTIVIDADES A REALIZAR EN CENTROS DOCENTES
323A 226090021
Suma 74.265.738,03 74.200.438,12-65.299,91 38.574.641,66 38.383.765,86 31.052.745,89 30.845.658,33 207.087,56 43.147.692,2351,73 41,85 99,33
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Modificaciones Créditos Totales
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.280.000,00 56.267,86 1.336.267,86 240.715,04863.579,64 219.267,71 21.447,33 1.095.552,82ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL(TEATRO,MUSICA,A.PLAST) Y OTRAS
334A 226090021 44,35 18,01592.598,23 91,09
30.000,00 30.000,00 16.940,00 30.000,00ACTIV.CULTUR. FOMENTO VALENCIANO Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
334B 226090021 56,4716.940,00
100,00 100,00 100,00GTOS.ORGANIZACIÓN ETAPA VUELTA CICLISTA A LA C. VALENCIANA
341A 226090022
220.000,00 220.000,00 83.879,48178.016,82 58.060,96 25.818,52 136.120,52ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT.
341A 226090122 43,67 38,1396.067,78 69,22
11.559,73 11.559,73 11.559,7311.559,73 11.559,73C.R.ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL(TEATRO,MÚSICA,ART.PLAS.Y O)
334A 226098021 100,00 100,0011.559,73 100,00
500,00 500,00 500,00OTROS GASTOS DIVERSOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES.
169A 226990024
50.000,00 50.000,00 16.666,6850.000,00 16.666,68 33.333,32GTOS.FUNC.COM.SEGU.Y CONTR.SEGUR.Y SALUD OBRAS DIPUTAC.
169A 226990034 100,00 33,3350.000,00 100,00
2.600,00 2.600,00 274,89274,89 274,89 2.325,11OTROS GASTOS DIVERSOS DE MEDIO AMBIENTE
172A 226990026 10,57 10,57274,89 100,00
60.000,00 60.000,00 5.869,425.869,42 5.493,45 375,97 54.130,58OTROS GASTOS DIVERSOS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 226990019 9,78 9,785.869,42 93,59
35.000,00 35.000,00 14.756,6014.756,60 14.734,32 22,28 20.243,40OTROS GASTOS DIVERSOS. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 226990030 42,16 42,1614.756,60 99,85
2.403.300,00 2.403.300,00 769.196,462.403.300,00 769.196,46 1.634.103,54SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIO BIENESTAR SOCIAL
231E 226990020 100,00 32,012.403.300,00 100,00
1.300,00 1.300,00 235,83235,83 210,23 25,60 1.064,17OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y JUVENTUD
232B 226990023 18,14 18,14235,83 89,14
Suma 78.348.538,03 78.351.065,712.527,68 42.119.174,59 41.575.368,34 32.195.900,02 31.941.122,76 254.777,26 46.155.165,6953,06 41,09 99,21
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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Modificaciones Créditos Totales
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Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.000,00 1.000,00 1.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS.CULTURA Y EDUCACIÓN
334A 226990021
2.000,00 2.000,00 2.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS. FONOTECA PROVINCIAL
335A 226990021
2.000,00 2.000,00 9,609,60 9,60 1.990,40OTROS GASTOS DIVERSOS. UNIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
336A 226990035 0,48 0,489,60 100,00
85.000,00 85.000,00 24.056,7282.040,28 18.242,15 5.814,57 60.943,28GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO PISCINA DEL HOGAR PROVINCIAL
342A 226990022 96,52 28,3082.040,28 75,83
4.000,00 -2.912,17 1.087,83 467,54467,54 442,38 25,16 620,29OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO Y DESARROLLO.
433A 226990025 42,98 42,98467,54 94,62
1.200,00 1.200,00 447,12729,12 420,19 26,93 752,88GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO
452A 226990029 60,76 37,26729,12 93,98
10.000,00 10.000,00 2.603,992.603,99 2.603,99 7.396,01OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CARRETERAS.
453A 226990034 26,04 26,042.603,99 100,00
1.000,00 1.000,00 275,22275,22 275,22 724,78OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARATMENTO D.C.E.I.
920A 226990008 27,52 27,52275,22 100,00
5.896,00 5.896,00 3.043,073.043,07 2.405,27 637,80 2.852,93OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS
920A 226990009 51,61 51,613.043,07 79,04
1.000,00 1.000,00 1.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTIÓN DOCUMENTAL,REGISTRO E INFORM.
920A 226990011
500,00 500,00 36,6336,63 36,63 463,37OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS JURÍDICOS
920A 226990012 7,33 7,3336,63 100,00
500,00 500,00 120,00120,00 120,00 380,00OTROS GASTOS DIVERSOS REGIMEN INTERIOR
920A 226990014 24,00 24,00120,00 100,00
500,00 500,00 223,67223,67 223,67 276,33OTROS GASTOS DIVERSOS, TELECOMUNICACIONES.
920A 226990015 44,73 44,73223,67 100,00
Suma 78.463.134,03 78.462.749,54-384,49 42.208.723,71 41.664.917,46 32.227.183,58 31.965.901,86 261.281,72 46.235.565,9653,10 41,07 99,19
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
3.080,00 3.080,00 1.422,351.422,35 1.367,49 54,86 1.657,65OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MÓVIL Y TALLER.
920A 226990016 46,18 46,181.422,35 96,14
350,00 350,00 110,73110,73 110,73 239,27OTROS GASTOS DIVERSOS.BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA.
920A 226990017 31,64 31,64110,73 100,00
10.000,00 10.000,00 1.655,581.655,58 1.655,58 8.344,42GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION
920B 226990009 16,56 16,561.655,58 100,00
27.000,00 -1.301,20 25.698,80 4.407,064.407,06 4.407,06 21.291,74OTROS GASTOS DIVERSOS: SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS.
920C 226990031 17,15 17,154.407,06 100,00
3.571,00 3.571,00 384,85384,85 384,85 3.186,15GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIENTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.
924A 226990009 10,78 10,78384,85 100,00
3.000,00 3.000,00 737,21737,21 656,76 80,45 2.262,79OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN
931A 226990003 24,57 24,57737,21 89,09
10.000,00 10.000,00 3.988,433.988,43 3.463,85 524,58 6.011,57GASTOS COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIP.Y OTROS GASTOS DIVERSOS
933A 226990006 39,88 39,883.988,43 86,85
700,00 700,00 178,47178,47 141,89 36,58 521,53OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUITECTURA
933B 226990033 25,50 25,50178,47 79,50
12.000,00 12.000,00 3.171,653.171,65 3.171,65 8.828,35SERVICIO DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
162A 226990126 26,43 26,433.171,65 100,00
6.000,00 6.000,00 5.999,985.999,98 5.999,98 0,02ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
172A 226990126 100,00 100,005.999,98 100,00
15.000,00 -5.000,00 10.000,00 10.000,00PROGR.PROV.Y CAMPAÑ.INTERÉS SOCIAL.CONV.Y ACT.DIREC.B.SOCIAL
231A 226990120
Suma 78.553.835,03 78.547.149,34-6.685,69 42.230.780,02 41.686.973,77 32.249.239,89 31.987.261,70 261.978,19 46.297.909,4553,07 41,06 99,19
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
79.800,00 79.800,00 19.360,0056.180,00 19.360,00 60.440,00ACTIVIDADES RELACIONADAS PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS
231B 226990123 70,40 24,2656.180,00
4.000,00 4.000,00 690,00690,00 690,00 3.310,00PROYECT.INTERV.SOCIAL SENSIBILIZAR COMUNID.S/ENFERM.MENTAL
231C 226990130 17,25 17,25690,00 100,00
43.000,00 43.000,00 11.453,3723.571,77 11.453,37 31.546,63PROG.CIRCUITO SOLIDARIO:EXP.Y CAMPAÑAS PROMOCIÓN SOLIDARIDAD
232A 226990120 54,82 26,6423.571,77 100,00
37.909,17 37.909,17 37.909,1737.909,17 37.909,17INDEMNIZ.DERIV.PROCEDIMIENTOS EXPROPIATORIOS Y OTRAS CAUSAS
453A 226990134 100,00 100,0037.909,17
80.000,00 80.000,00 17.742,8918.242,89 17.742,89 62.257,11ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS
912A 226990101 22,18 22,1817.742,89 100,00
95.000,00 95.000,00 95.000,00ACTIV.ORGAN.POR COMISIÓN PROVINCIAL DEL AGUA Y OTR.GTOS.DIV.
912A 226990127
18.000,00 18.000,00 18.000,00ESCUELA VERANO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE DIPUTACIÓN
920A 226990109
600.000,00 600.000,00 129.532,20285.423,20 105.482,13 24.050,07 470.467,80GTOS.ORGANIZ.CURSOS.PROGR. FORMACION Y OTRAS ACTVD.COMPLEMN.
920B 226990109 39,24 21,59235.423,20 81,43
60.000,00 -5.764,76 54.235,24 16.960,5316.960,53 14.507,96 2.452,57 37.274,71ACTIV.DIRECTAS Y ADQU.MAT.PROMOCIONAL.IMAGEN Y PROMOC.INST.
920D 226990138 31,27 31,2716.960,53 85,54
68.000,00 68.000,00 18.765,0052.208,00 15.045,00 3.720,00 49.235,00ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.
924A 226990136 43,25 27,6029.413,00 80,18
Suma 79.601.635,03 79.627.093,7525.458,72 42.721.965,58 42.104.864,33 32.501.653,05 32.152.183,05 349.470,00 47.125.440,7052,88 40,82 98,92
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00GTOS.DERIVADOS PREMIOS ARQUITECTURA JUAN VIDAL 5ªEDICIÓN
933B 226990133
500,00 500,00 500,00INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS
169A 226990224
100,00 100,00 100,00EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVID. PLAN ACT. MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)
172A 226990226
1.000,00 1.000,00 219,44219,44 219,44 780,56OTROS GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL
231A 226990220 21,94 21,94219,44 100,00
9.629,76 24.389,56 34.019,32 7.476,3534.019,32 7.342,35 134,00 26.542,97GTOS.PROY."SIRIUS":GEST.SOST.REGAD.Y GOB.CUENCAS HIDROGRAF.
452A 226990229 21,98 21,987.476,35 98,21
1.700,00 1.700,00 1.581,071.581,07 1.581,07 118,93CUOTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTO DE CARRETERAS
453A 226990234 93,00 93,001.581,07 100,00
26.400,00 26.400,00 26.400,00INDEMNIZACIONES Y EJECUCION SENTENCIAS MATERIA DE PERSONAL
920A 226990209
6.000,00 -1.500,00 4.500,00 4.500,00DOTACIÓN PARA ABONO DE INDEMNIZAC. Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
920A 226990212
109.000,00 109.000,00 100.000,00 109.000,00GTS.ORG. CERT.Y CONCUR.BIENESTAR SOCIAL:EXPOCREATIVA Y OTROS
231A 226990320
88.000,00 88.000,00 34.342,0262.000,00 21.677,66 12.664,36 53.657,98GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION
334A 226990321 39,03 39,0334.342,02 63,12
1.000,00 1.000,00 1.000,00GTOS.DERIVADOS CONVOCATORIAS,BECAS Y CONCURSOS,MARQ
336A 226990335
3.000,00 3.000,00 3.000,00GASTOS DIVERSOS PREMIOS CALIDAD
920A 226990309
2.000,00 2.000,00 2.000,00GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI
920A 226990312
Suma 79.855.964,79 79.904.313,0748.348,28 42.925.785,41 42.148.483,21 32.545.271,93 32.183.003,57 362.268,36 47.359.041,1452,75 40,73 98,89
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00ACTIVIDADES DIRECTAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
172A 226990426
80.000,00 80.000,00 21.846,5521.846,55 21.486,55 360,00 58.153,45ACTIVID.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS.ÁREA SALUD MEN
231C 226990430 27,31 27,3121.846,55 98,35
7.200,00 7.200,00 2.160,007.200,00 960,00 1.200,00 5.040,00ACTUACIONES COLAB.MAT.REINSERCIÓN SOCIAL DELITOS TRÁFICO
232A 226990420 30,00 30,002.160,00 44,44
152.000,00 35.000,00 187.000,00 36.231,1598.042,95 36.231,15 150.768,85ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
232B 226990423 36,16 19,3767.611,95 100,00
226.780,00 -3.061,00 223.719,00 117.039,42 223.719,00ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD
232C 226990423 49,63111.039,42
70.000,00 -37.000,00 33.000,00 33.000,00PROGRAMA ESPACIOS MAYORES.
231E 226990520
20.000,00 20.000,00 8.443,958.443,95 8.443,95 11.556,05GTS. RELATIVOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL
232A 226990520 42,22 42,228.443,95 100,00
91.800,00 91.800,00 91.800,00 91.800,00GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
232B 226990523
3,00 3,00 3,003,00 3,00C.R.OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPARTAMENTO DE CARRETERAS
453A 226998034 100,00 100,003,00 100,00
1.301,20 1.301,20 1.301,20C.R.OTROS GASTOS DIVERSOS:SERV.ASIST.A MUNICIPIOS
920C 226998031
5.764,76 5.764,76 5.764,765.764,76 5.764,76C.R. ACTIV.DIRECTAS Y ADQU.MAT.PROMOCIONAL.IMAG.Y PROM.INST.
920D 226998138 100,00 100,005.764,76 100,00
264,00 264,00 264,00SERVICIO LIMPIEZA ROPA-LENCERIA. SERV.PREV.R.LABORALES
221A 227000009
Suma 80.554.008,79 80.604.365,0350.356,24 43.325.926,04 42.365.352,84 32.619.721,34 32.255.892,98 363.828,36 47.984.643,6952,56 40,47 98,88
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
3.341.085,00 3.341.085,00 1.096.237,333.285.632,24 1.095.892,48 344,85 2.244.847,67SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN
920A 227000008 98,34 32,813.285.632,24 99,97
2.396.430,75 2.396.430,75 941.965,162.396.430,75 941.965,16 1.454.465,59VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.
920A 227010014 100,00 39,312.396.430,75 100,00
46.029,00 46.029,00 11.255,2441.689,37 11.255,24 34.773,76MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRA INCEND.DEPEND.DIPUTAC.
933B 227010008 90,57 24,4541.689,37 100,00
100,00 100,00 100,00VALOR.Y PERITAJES:GTOS.EMISIÓN INFOR.AUTENT.ADQU.OBRAS ARTE
333A 227020021
3.000,00 3.000,00 3.000,00VALORACIONES,PERITAJES Y TASACIONES:GTOS.INFORMES EXTERNOS
933A 227020006
247.518,00 150.000,00 397.518,00 36.581,16240.284,88 36.581,16 360.936,84ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES
169A 227060024 60,45 9,20240.284,88 100,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00EDICIONES Y PUBLIC.PARA LA DIFUSIÓN TEMAS MEDIOAMBIENTALES
172A 227060026
26.000,00 26.000,00 8.886,6520.579,96 6.502,66 2.383,99 17.113,35ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LABORALES
221A 227060009 79,15 34,1820.579,96 73,17
12.000,00 -5.477,00 6.523,00 6.523,00ESTUDIOS,TRAB.TECN.PUBL.Y EDICIONES.BIENESTAR SOCIAL Y S.S.
231A 227060020
20.000,00 -11.000,00 9.000,00 4.600,149.000,00 4.600,14 4.399,86ESTUDIOS,TRABJ.TÉCNICOS, INVESTIG.Y PUBLICAC.:DROGODEPENDEN.
231B 227060023 100,00 51,119.000,00 100,00
Suma 86.651.171,54 86.835.050,78183.879,24 49.319.543,24 48.358.970,04 34.719.247,02 34.352.689,82 366.557,20 52.115.803,7655,69 39,98 98,94
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
15.000,00 10.000,00 25.000,00 4.929,604.929,60 4.929,60 20.070,40ESTUDIOS,TRAB. TÉCNICOS,PUBLICACIONES Y EDICIONES: IGUALDAD
232B 227060023 19,72 19,724.929,60 100,00
10.000,00 11.000,00 21.000,00 9.984,0020.984,00 9.984,00 11.016,00ESTUDIOS,TRABAJOS.TÉCNICOS,PUBLICAC. Y EDICIONES :JUVENTUD
232C 227060023 99,92 47,5420.984,00 100,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00ASIST.TÉCNICA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE
333A 227060021
30.000,00 30.000,00 30.000,00ESTUDIOS,TRAB.TÉCN.,EDIC.LIBROS Y PUBLICAC.CULTURA Y MUBAG
334A 227060021
2.700,00 2.700,00 1.117,872.680,69 1.117,87 1.582,13ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL
335B 227060021 99,28 41,402.680,69 100,00
62.000,00 62.000,00 683,65683,65 326,70 356,95 61.316,35ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLICACIONES Y EDIC.U.MUSEO ARQU.PROV.
336A 227060035 1,10 1,10683,65 47,79
11.000,00 11.000,00 7.600,00 11.000,00ESTUDIOS, TRABAJOS Y PUBLICACIONES. DEPORTES
341A 227060022 69,097.600,00
20.000,00 21.780,00 41.780,00 41.780,00ESTUDIOS TÉCNICOS S/SOSTEN.ENERGÉTICA AMB.PROV.ALICANTE
425A 227060026
14.000,00 7.800,00 21.800,00 21.719,5021.719,50 21.719,50 80,50ESTUD.TRAB.TECNICOS EDIC.LIBROS Y PUBL.DESARR.SOCIOECONOM.
433A 227060025 99,63 99,6321.719,50
171.220,64 -25.660,97 145.559,67 16.269,43129.525,88 16.269,43 129.290,24ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. DEPARTAMENTO CICLO HÍDRICO
452A 227060029 68,37 11,1899.525,88 100,00
385.000,00 385.000,00 58.675,51282.784,98 46.442,40 12.233,11 326.324,49ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.
453A 227060034 54,59 15,24210.184,98 79,15
Suma 87.374.592,18 87.583.390,45208.798,27 49.790.451,54 48.727.278,34 34.832.626,58 34.431.759,82 400.866,76 52.750.763,8755,64 39,77 98,85
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
5.000,00 5.000,00 5.000,00EST.Y DIREC.OBRAS CAMINOS Y VIAS CICLISTA TIT.NO PROV.AYTOS.
454A 227060034
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00PLAN DE MODERNIZACION DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
491A 227060013 100,00100.000,00
125.000,00 125.000,00 17.784,1040.649,03 14.517,68 3.266,42 107.215,90ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDIC. PRESIDENCIA
912A 227060001 32,52 14,2340.649,03 81,63
4.000,00 4.000,00 4.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I.
920A 227060008
5.000,00 5.000,00 5.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS RECURSOS HUMANOS
920A 227060009
8.800,00 8.800,00 8.800,00ESTUDIOS,TRABAJOS TECNIC.PUBLIC.Y EDICIONES.GEST.DOCUM.,REG.
920A 227060011
4.130,00 4.130,00 4.130,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS JURIDICOS
920A 227060012
215.000,00 215.000,00 46.499,87143.865,41 46.499,87 168.500,13ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA
920A 227060013 57,04 21,63122.625,41 100,00
3.000,00 3.000,00 2.478,692.478,69 2.478,69 521,31ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TELECOMUNICACIONES.
920A 227060015 82,62 82,622.478,69 100,00
55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PROY.EUROPEOS
920A 227060032 100,0055.200,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00ELABORACION MATERIALES DOCENTES. PROGRAMA DE FORMACIÓN.
920B 227060009
21.659,00 21.659,00 8.800,8021.122,00 8.800,80 12.858,20ASIST.PARA PRESTACIÓN SERV.FINANCIERO SERV. ASIST.MUNICIPIOS
920C 227060031 97,52 40,6321.122,00 100,00
Suma 87.927.381,18 88.136.179,45208.798,27 50.153.766,67 49.069.353,47 34.908.190,04 34.504.056,86 404.133,18 53.227.989,4155,67 39,61 98,84
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
40.000,00 40.000,00 9.000,0021.600,00 9.000,00 31.000,00ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.
920D 227060038 54,00 22,5021.600,00 100,00
100,00 100,00 100,00PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA
923A 227060024
15.000,00 15.000,00 3.354,123.354,12 3.354,12 11.645,88ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUBLIC.EDIC.GUIAS RECURS.Y SERV.CIUD.EXTR.
924A 227060036 22,36 22,363.354,12
51.608,00 51.608,00 8.702,5020.886,00 6.962,00 1.740,50 42.905,50ESTUD.Y TRABAJOS TECNIC.REALIZADOS OTRAS EMPRES.INTERVENCION
931A 227060003 40,47 16,8620.886,00 80,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PATRIMONIO
933A 227060006
50.000,00 50.000,00 9.111,3027.155,31 8.627,30 484,00 40.888,70ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA
933B 227060033 54,31 18,2227.155,31 94,69
772.482,00 -68.083,28 704.398,72 192.081,67670.888,31 190.636,86 1.444,81 512.317,05ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNIC.DE EJERC.ANTER.
169A 227060124 95,24 27,27670.888,31 99,25
110.000,00 110.000,00 31.575,4871.523,44 27.618,78 3.956,70 78.424,52ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS, TOPOGRAFICOS ETC.DE M.AMBIENTE
172A 227060126 65,02 28,7071.523,44 87,47
176.069,00 176.069,00 92.300,59176.068,97 92.300,59 83.768,41ASISTENC.TÉCNIC:INV.COMPLEJO RESID.SALUD MENTAL DR. ESQUERDO
231C 227060130 100,00 52,42176.068,97 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD
232B 227060123
358.079,80 358.079,80 64.142,21357.958,90 55.504,04 8.638,17 293.937,59CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS
452A 227060129 81,31 17,91291.155,26 86,53
46.000,00 46.000,00 266,2028.428,95 266,20 45.733,80ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA CALIDAD
920A 227060109 61,80 0,5828.428,95 100,00
Suma 89.558.719,98 89.699.434,97140.714,99 51.531.630,67 50.380.413,83 35.318.724,11 34.894.972,63 423.751,48 54.380.710,8656,17 39,37 98,80
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
15.000,00 15.000,00 15.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.SERV.ASISTENCIA A MUNICIPIOS
920C 227060131
100,00 100,00 100,00SERV.ELIMINACIÓN RESIDUOS VEGETALES.MEJ.EMPLEO RURAL (PAMER)
172A 227990026
90.000,00 90.000,00 27.520,0966.088,33 22.630,90 4.889,19 62.479,91OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.C.HOGAR PROVIN.
231A 227990019 73,43 30,5866.088,33 82,23
170.000,00 13.600,00 183.600,00 59.822,84136.855,98 59.822,84 123.777,16OTR.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.ÁREA SALUD MENTAL
231C 227990030 74,54 32,58136.855,98 100,00
107.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS
336A 227990035
25.000,00 25.000,00 2.810,302.810,30 1.278,51 1.531,79 22.189,70GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I.
920A 227990008 11,24 11,242.810,30 45,49
183.000,00 183.000,00 64.838,95150.236,94 63.957,60 881,35 118.161,05CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL
920A 227990009 82,10 35,43150.236,94 98,64
4.000,00 4.000,00 1.894,401.894,40 1.485,24 409,16 2.105,60TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. BOP E IMPRENTA PROVINC.
920A 227990017 47,36 47,361.894,40 78,40
30.000,00 30.000,00 6.488,3227.095,24 6.488,32 23.511,68MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA
933B 227990008 90,32 21,6327.095,24 100,00
5.000,00 5.000,00 4.250,734.250,73 4.250,73 749,27OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS UNIDAD MUSEO ARQUEOL.
336A 227990135 85,01 85,014.250,73 100,00
28.000,00 1.300,44 29.300,44 1.718,8829.153,55 1.718,88 27.581,56MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRV.ALIC.
463A 227990129 99,50 5,8729.153,55 100,00
25.000,00 25.000,00 3.860,963.860,96 3.860,96 21.139,04DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
912A 230000027 15,44 15,443.860,96 100,00
Suma 90.241.319,98 90.396.935,41155.615,43 52.061.377,10 50.802.660,26 35.491.929,58 35.060.466,61 431.462,97 54.905.005,8356,20 39,26 98,78
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Clasificación
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
239.308,00 239.308,00 127.246,50127.246,50 127.246,50 112.061,50DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO
920A 230200009 53,17 53,17127.246,50 100,00
15.000,00 15.000,00 904,15904,15 904,15 14.095,85DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION
920B 230200009 6,03 6,03904,15 100,00
70.000,00 70.000,00 31.062,8531.062,85 31.062,85 38.937,15GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
912A 231000027 44,38 44,3831.062,85 100,00
77.453,00 77.453,00 22.596,4722.596,47 22.596,47 54.856,53GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO
920A 231200009 29,17 29,1722.596,47 100,00
15.000,00 15.000,00 1.109,381.109,38 1.018,38 91,00 13.890,62GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION
920B 231200009 7,40 7,401.109,38 91,80
1.800,00 1.800,00 1.800,00INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS JUVENTUD
232C 233000023
40.000,00 40.000,00 37.025,8737.125,77 37.025,87 2.974,13INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS
334A 233000021 92,56 92,5637.025,87 100,00
100,00 100,00 100,00INDEMNIZAC. ASISTENCIA A SESIONES DE LAS COMISIONES Y PLENOS
912A 233000027
17.600,00 17.600,00 17.600,00INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS
920A 233000009
15.600,00 15.600,00 15.600,00INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JURADO PREMIO FERNANDO ALBI
920A 233000012
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00INDEM.ASIST.JURADOS PREMIOS ARQUITECTURA JUAN VIDAL 5ªEDIC.
933B 233000033
25.000,00 25.000,00 25.000,00INDEMNIZACIONES ASISTENC. MIEMBROS COMISIÓN PROVINCIAL AGUA
912A 233010027
Suma 90.763.180,98 90.918.796,41155.615,43 52.286.422,22 51.022.605,48 35.711.874,80 35.280.320,83 431.553,97 55.206.921,6156,12 39,28 98,79
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
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Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
5.650,00 5.650,00 5.650,00INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS A LA CALIDA
920A 233010009
2.411.890,00 2.411.890,00 183.248,701.972.964,21 176.314,87 6.933,83 2.228.641,30INTERESES DE PRÉSTAMOS DE ENTES DE FUERA DEL SÉCTOR PÚBLICO.
011A 310000004 7,60 7,60183.248,70 96,22
5.837,01 5.837,01 5.837,01INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA.
011A 310010004
100,00 100,00 100,00GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.
934A 311000004
19.000,00 247.350,00 266.350,00 253.019,66253.019,66 253.019,66 13.330,34INTERESES DE DEMORA.934A 352000004 95,00 95,00253.019,66 100,00
827.912,70 827.912,70 413.956,34413.956,34 413.956,34 413.956,36APORTACIÓN O.O.A.A..INST.FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO"
231A 410000037 50,00 50,00413.956,34 100,00
1.230.000,00 1.230.000,00 615.000,00615.000,00 615.000,00 615.000,00APORTAC. AL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT
334A 410000021 50,00 50,00615.000,00 100,00
4.064.000,00 4.064.000,00 2.032.000,002.032.000,00 2.032.000,00 2.032.000,00APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO PROVIN.DE TURISMO
432A 410000039 50,00 50,002.032.000,00 100,00
36.000,00 36.000,00 36.000,00SUBV.PATRON.C.ASOC.DENIA UNED.EXT.BENIDORM:ENS.ORD.Y CUR.EX.
323A 421100021
245.357,00 245.357,00 245.357,00SUBV.PATRON.C.ASOCIADO DENIA UNED:ENSEÑ.ORDINAR.Y CURS.EXTR.
323A 421100121
101.200,00 101.200,00 101.200,00SUBV.PATRON.C.ASOCIADO ELCHE UNED-MEC ENSEÑ.ORD.CURS.EXTRAOR
323A 421100221
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.PATR.C.ASOC.DENIA.UNED-EXT.BENID.ENSEÑ.ORD.C.EXTR.2012
323A 421100321 100,009.000,00
Suma 99.719.127,69 100.122.093,12402.965,43 57.582.362,43 54.528.830,18 39.209.099,50 38.770.611,70 438.487,80 60.912.993,6254,46 39,16 98,88
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
61.340,00 61.340,00 61.339,0561.339,05 61.339,05 0,95SUBV.PATR.C.ASOC.DENIA.UNED:ENSEÑ.ORD.Y CURSOS EXTR.2012
323A 421100421 100,00 100,0061.339,05 100,00
25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00SUBV.PATR.C.ASOC.ELCHE UNED-MEC:ENSEÑ.ORD.Y CURSOS EXTR.2012
323A 421100521 100,0025.300,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00CONV.COLAB.UNIVERS.ALICANTE PARA BECAS.DPTO.PLANES Y OBRAS M
169A 453900024
8.400,00 8.400,00 2.100,005.600,00 2.100,00 6.300,00CONV.COLAB.UNIV.ALIC.BECAS MAT.RECUR.HÍDRIC.E INFR.HIDRÁUL.
452A 453900029 66,67 25,005.600,00 100,00
8.325,00 8.325,00 6.660,00 8.325,00CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALICANTE PARA BECAS.DPTO FORMACIÓN
920B 453900009 80,006.660,00
700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00SUB.AYTOS.POBL.INF.20.000,SOST.APOR.EST.2013,CONS.S.EXT.INC.
135A 462000032
100.000,00 -9.894,00 90.106,00 90.106,00SUBV.A YTOS.DE LA BONAIGUA PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.
162A 462000026
100,00 15.000,00 15.100,00 100,00 15.100,00SUBV.GTOS.OBRAS,REPARAC.Y EQUIPAMIENTO DE COOPERAC.MUNIC.
169A 462000024
50.000,00 50.000,00 3.685,6630.892,58 3.685,66 46.314,34SUBV.M.C.A AYTOS.EN MATERIA DE BIENESTAR COMUNITARIO
169A 462000032 61,79 7,3730.892,58
40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.AYTOS.,PLANES ACCIÓN LOCAL EN MARCO DE AGENDA 21 LOCAL
172A 462000026
47.000,00 47.000,00 11.396,7618.201,41 11.396,76 35.603,24SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
172A 462000032 38,73 24,2518.201,41 100,00
640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.
231A 462000020
Suma 101.407.592,69 101.815.664,12408.071,43 59.070.455,47 54.676.823,22 39.287.620,97 38.845.447,51 442.173,46 62.528.043,1553,70 38,59 98,87
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA GÉNERO
232B 462000023 10,6512.780,71
100.000,00 3.061,00 103.061,00 3.061,00103.061,00 3.061,00 100.000,00SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD
232C 462000023 2,97 2,973.061,00 100,00
2.000.000,00 1.971.697,00 3.971.697,00 3.971.697,00PLAN CONJUNTO DE EMPLEO
241A 462000025
5.000,00 -5.000,00SUBV.AYTO.BANYERES M:REPR.LEYENDA S.JORDI,EL DRAC Y LA PRIN.
334A 462000021
40.000,00 60.000,00 100.000,00 6.500,0032.200,00 3.500,00 3.000,00 93.500,00SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA DE CULTURA
334A 462000032 32,20 6,5032.200,00 53,85
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.AYTO.TORRE DE LES MAÇANES:PROMOC.Y DIF. SERV.MUSEÍSTICO
336A 462000033 100,005.000,00
570.000,00 570.000,00 6.445,00570.000,00 6.445,00 563.555,00PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA (PAM)
341A 462000022 100,00 1,13570.000,00 100,00
60.000,00 60.000,00 8.168,6033.449,01 8.168,60 51.831,40SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA DE DEPORTES
341A 462000032 55,75 13,6133.449,01 100,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA FOMENTO DE LA AGRICULTURA.
419A 462000025
50.000,00 -50.000,00SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA FOMENTO DEL COMERCIO.
431A 462000025
350.000,00 87.044,00 437.044,00 350.000,00 437.044,00SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES
433A 462000025
30.000,00 30.000,00 15.700,0039.050,00 12.100,00 3.600,00 14.300,00SUBV.M.C.A AYTOS.,PARA ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO
439A 462000032 130,17 52,3339.050,00 77,07
Suma 104.837.592,69 107.312.466,122.474.873,43 60.423.215,48 55.372.363,94 39.327.495,57 38.878.722,11 448.773,46 67.984.970,5551,60 36,65 98,86
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
200.000,00 200.000,00 18.074,89200.000,00 18.074,89 181.925,11SUBV.A AYTOS.REPARAC.EN INST.E INFRAESTR.HIDRÁULICAS
452A 462000029 94,43 9,04188.859,93 100,00
2.255,00 2.255,00 2.253,80 2.255,00SUBV.AYTO.SAX:PREMIOS ALBERTO SOLS INVESTIG.CIENTÍFICA 2012
463A 462000021 99,952.253,80
115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00SUBV.A AYTOS.ACTIVIDADES MATERIA CIUDADANOS EXTRANJEROS
924A 462000036 100,00115.000,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00SUB.AYTOS.POBL.INF.2.000 H:COBER.GTOS.CTES.ART.25.2 LEY 7/85
169A 462010032
62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00SUBV.A AYTOS.PARA ACTIVID. DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA
231B 462010023 100,0062.700,00
155.000,00 30.000,00 185.000,00 900,00160.650,00 900,00 184.100,00SUBV.M.C.AYTOS.ACTIV.PROMOC.SOCIAL COLECTIVOS VULNERABLES
232A 462010020 86,84 0,49160.650,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO
232B 462010023
45.000,00 -45.000,00SUBV.AYTOS.FORMACIÓN JÓVENES DESEMPLEADOS. CONV.IVAJ
232C 462010023
11.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00 11.000,00SUBV.AYTO.SAN VICENTE,"LA SEMANA MUSICAL VICENTE LILLO"
334A 462010021 100,00 100,0011.000,00
50.000,00 12.386,41 62.386,41 50.000,00 62.386,41SUBV.AYTOS.PARA LA GESTIÓN DE HUERTOS URBANOS
419A 462010025
210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00SUBV.A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL
433A 462010025
Suma 106.148.547,69 108.620.807,532.472.259,84 61.694.819,28 55.912.827,67 39.357.470,46 38.896.797,00 460.673,46 69.263.337,0751,48 36,23 98,83
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00SUBV.AYTO.AGOST PARA GTOS.FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO ALFARERIA
334A 462020021 100,006.160,00
4.956,00 4.956,00 4.956,004.956,00 4.956,00SUBV. A AYTOS.REALIZACIÓN ACTUAC.DESARR.SECTORES PRODUCTIVOS
433A 462020025 100,00 100,004.956,00 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.AL PATRONATO MUNICIPAL CERTAMEN INT.HABANERAS TORREVJ.
334A 462030021
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA MEDIO NATURAL Y OTRAS.
172A 462040026
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV AYUNTAMIENTO DE ALCOY PARA MUESTRA DE TEATRO
334A 462040021
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00SUBV.AYTO.PENÁGUILA,MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE SANTOS
172A 462050026 100,0055.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV. AYTO. COCENTAINA PARA "CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SAN
334A 462050021
8.800,00 8.800,00 8.800,00SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ELCHE PARA FESTIVAL MEDIEVAL
334A 462070021
5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00SUBVENCION AYTO. DE CAÑADA, REPRESENTACION AUTO SACRAMENTAL
334A 462080021 100,00 100,005.000,00 100,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.AYTO.ELDA REALIZ. CONCURSO INTERN.CANTO "CIUDAD ELDA"
334A 462090021 100,0015.000,00
7.500,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00SUBV.AYTO.S.JUAN:FEST.NAC.CORTOS Y XXX ANIVER.AGRUPAC.MUSIC.
334A 462100021
Suma 106.358.007,69 108.835.223,532.477.215,84 61.882.435,28 55.998.943,67 39.367.426,46 38.906.753,00 460.673,46 69.467.797,0751,45 36,17 98,83
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
10.600,00 10.600,00 10.600,0010.600,00 10.600,00SUBV.AYTO.ELCHE:ACTIV.EN EL HORT DE BAIX,FIESTAS PATRON.2012
334A 462110021 100,00 100,0010.600,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.AYTO.MONOVAR:ORG.SEMINARIO INTERNACIONAL S/AZORÍN
334A 462120021
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.AYTOS.:GTOS.DESPLAZAM.ACTIV.CULTURALES "XARXA ALTAVEU"
334A 462130021
5.730,06 5.730,06 5.730,06SUBV.AYTO.MUTXAMEL:EDICIÓN PUBLICAC. "CAMINANT PER MUTXAMEL"
334A 462160021
5.000,00 5.000,00 5.000,00SUB.AYTO.BANYERES DE MARIOLA:ORG.CONCURSO TRAJES PAPEL
334A 462170021
5.980,00 5.980,00 5.980,00SUBV,AYTO.ELCHE:EDIC.PUBL."60 ANIV.ILUSTRE COLEG.ABOGADOS"
334A 462180021
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00SUBV.MANT.JARDINES MARQUÉS DE FONTALBA, GEST.AYTO.JACARILLA
172A 462500026
300.000,00 300.000,00 13.807,55300.000,00 13.807,55 286.192,45SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.
335A 462500021 28,96 4,6086.871,26 100,00
17.068,00 446,82 17.514,82 15.705,00 17.514,82SUBV.CONS.MANT.Y REPAR.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.CASTELL C.
336A 462500033
22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00SUBV.ADQU.TROFEOS Y MEDALLAS,ACTIV.DEPORTIVAS,GEST.AYTOS.
341A 462500022 99,8821.973,99
40.000,00 -1.780,00 38.220,00 15.200,00 38.220,00SUBV.REALIZ.INVEN.EMIS.Y PLAN ENERG.PACTO ALCALDES,GEST.AYT.
425A 462500026 39,7715.200,00
172.000,00 172.000,00 39.718,00152.000,00 33.097,00 6.621,00 132.282,00SUBV.CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.GEST.AYTOS.INF.10.000 H
463A 462500029 83,64 23,09143.865,80 83,33
Suma 107.003.675,69 109.496.268,412.492.592,72 62.472.940,28 56.277.454,72 39.431.552,01 38.953.657,55 477.894,46 70.064.716,4051,40 36,01 98,79
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
12.320,00 12.320,00 181,502.000,00 181,50 12.138,50SUBV.PARA ORGANIZ. E INVENT.DE ARCHIV.GESTIONADAS PARA AYTOS
920C 462500011 1,47 1,47181,50 100,00
9.072,35 9.072,35 9.072,359.072,35 9.072,35C.R. SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.AYTOS.
335A 462508021 100,00 100,009.072,35 100,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00SUBV.CON.MANT.Y REP.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.TORRE MAÇANES
336A 462510033
357.000,00 357.000,00 1.200,00325.000,00 1.200,00 355.800,00SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.POBL.<2.000
454A 462510034 0,34 0,341.200,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00PLAN PROV.DECL.ÁREAS REHAB.INT.CASCOS ANTIG.GEST.MUN.<5.000H
336A 462520033
200.000,00 200.000,00 65.720,09200.000,00 65.720,09 134.279,91SUBV. MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.
162A 463000026 100,00 32,86200.000,00 100,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.
231A 463000020
60.000,00 60.000,00 39.300,00 60.000,00SUBV.M.C.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROM.SOCIAL COLECT.VULNERABLES
232A 463000020 65,5039.300,00
15.000,00 15.000,00 3.000,006.000,00 3.000,00 12.000,00SUBV.M.CUANTIA MANCOM.IGUALDAD OPORTUN.Y PREV.VIOL.GENERO
232B 463000023 40,00 20,006.000,00 100,00
9.000,00 9.000,00 3.000,00 9.000,00SUBV.M/CUANTIA MANCOMUNIDADES ACTIV.EN MATERIA CIUDAD.EXTR.
924A 463000036 33,333.000,00
110.000,00 110.000,00 12.981,6112.981,61 12.981,61 97.018,39SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DE POP.GEST. DE R.S.U.
162A 463010026 11,80 11,8012.981,61 100,00
Suma 108.079.995,69 110.581.660,762.501.665,07 63.323.294,24 56.549.190,18 39.523.707,56 39.044.613,10 479.094,46 71.057.953,2051,14 35,74 98,79
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.MANCOM.SERV.SOC.MAR.ALTA TRANSP.PERS.DISCAP.ENTRE MUNIC
232A 463010020
9.894,00 9.894,00 9.894,00SUBV.MANCOMUNIDAD DE LA BONAIGUA PARA LA GESTIÓN R.S.U.
162A 463020026
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.MANCOMUN. SERVIC. SOCIALES MARINA BAIXA GESTIÓN R.S.U.
162A 463030026 100,0030.000,00
56.531,00 56.531,00 56.531,00 56.531,00SUBV.MANCOM.SERV.SOC.DE BENEIXAMA,C.DE MIRRA Y CAÑADA.R.S.U.
162A 463040026 100,0056.531,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LA RECTORIA GESTIÓN R.S.U.
162A 463050026 100,0080.000,00
18.172.754,61 18.172.754,61 9.086.377,2918.172.754,61 9.086.377,29 9.086.377,32APORTACION CONSOR.PROV.SERV.EXT.INCEN.Y SALVAMENTO ALICANTE
135A 467000040 100,00 50,0018.172.754,61 100,00
151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00APORTACIÓN AL CONSORCIO DE M USEOS DE LA C.V.
333A 467000021 100,00151.000,00
46.475,00 46.475,00 23.236,3246.472,64 23.236,32 23.238,68APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.DE RESIDUOS ZONA XV GTOS.CORRIENTES
162A 467010026 99,99 50,0046.472,64 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00APORTACION AL CONSORCIO CAMINO DEL CID
334A 467010021 100,00 100,0020.000,00 100,00
90.000,00 90.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00APORT.CONSORC.RECUP.ECONÓM. Y ACTV. DE MARINA ALTA (CREAMA)
433A 467010025 100,00 100,0090.000,00 100,00
31.165,00 31.165,00 15.582,0731.164,14 15.582,07 15.582,93APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XIII.GTOS.CORRIENTES
162A 467020026 100,00 50,0031.164,14
Suma 126.777.921,30 129.289.480,372.511.559,07 82.001.216,63 75.227.112,57 48.758.903,24 48.264.226,71 494.676,53 80.530.577,1358,19 37,71 98,99
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
90.000,00 90.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00APORTAC. CONSORCIO DESARROLLO ECONOM.VEGA BAJA (CONVEGA)
433A 467020025 100,00 100,0090.000,00 100,00
42.380,00 42.380,00 21.188,3242.376,64 21.188,32 21.191,68APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XIV.GTOS.CORRIENTES
162A 467030026 99,99 50,0042.376,64
53.860,00 53.860,00 53.860,00APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XVII.GTOS.CORRIENTES
162A 467040026
39.500,00 39.500,00 1.866,8531.233,71 1.866,85 37.633,15SUBV.MANT.EQUILIB.FINANCIER.CONTR.GEST.PISC.CUBIERT.HOGAR P.
342A 472000022 9,45 4,733.733,71 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.ONG PARA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y POSTEMERGEN.
231D 480010020
27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y CONC.B.SOCIAL:EXPOCREATIV.Y OTR.
231A 481000020
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD
232C 481000023
30.000,00 30.000,00 5.400,0019.800,00 5.400,00 24.600,00BECAS DE FORMACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA DE B. ARTES.
333A 481000021 18,00 18,005.400,00 100,00
13.200,00 2.000,00 15.200,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.200,00PREMIO FESTIVALES, ENCUENTROS Y CERTAMENES ORGANIZ. PROVINC.
334A 481000021 65,79 65,7910.000,00 100,00
17.000,00 17.000,00 17.000,0017.000,00 17.000,00DOTACION PREMIO NOVELA LENGUA VALENCIANA
334B 481000021 100,00 100,0017.000,00 100,00
72.000,00 -12.000,00 60.000,00 38.400,00 60.000,00BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA,BIBLIOT.Y RESTAURACIÓN
336A 481000035
Suma 127.202.861,30 129.704.420,372.501.559,07 82.297.026,98 75.395.622,92 48.904.358,41 48.388.493,56 515.864,85 80.800.061,9658,13 37,70 98,95
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
36.000,00 36.000,00 30.000,00 36.000,00PREMIOS EN MATERIA DE DEPORTES A CONCEDER POR DIPUTACIÓN
341A 481000022
30.000,00 -30.000,00DOT.PREMIOS PROVINCIALES EN MATERIA DE FOMENTO Y DESARR.
433A 481000025
43.200,00 43.200,00 15.561,2840.761,28 15.561,28 27.638,72BECAS FORMACIÓN ARCHIVOS LICENCIADOS HISTORIA Ó GEOGR.E HIST
920A 481000011 94,35 36,0240.761,28 100,00
13.000,00 13.000,00 13.000,00DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI
920A 481000012
50.000,00 50.000,00 24.000,00 50.000,00BECAS FORMAC.DESARR.INFORMÁTICO PARA JÓVENES INGENIEROS
920A 481000013
32.400,00 32.400,00 3.600,0014.000,00 3.600,00 28.800,00BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN
920D 481000038 13,58 11,114.400,00 100,00
14.500,00 14.500,00 3.275,6014.396,32 3.275,60 11.224,40AYUDAS Y BECAS ESTUD.UNIV.Y DEPORTISTAS DE ÉLITE.C.HOGAR PR.
231A 481010019 99,28 22,5914.396,32 100,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00PREMIOS Y BECAS CERTAMEN LUCES Y ESTRELLAS DEPORTES
341A 481010022
6.000,00 500,00 6.500,00 3.000,006.500,00 3.000,00 3.500,00CONV.COLEG.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFEC.Y FORMAC.JURÍDICA PER.
920A 481010012 100,00 46,156.500,00 100,00
10.000,00 10.000,00 4.800,00 10.000,00BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL
334A 481020021
12.000,00 1.000,00 13.000,00 6.000,0013.000,00 6.000,00 7.000,00CONV.COL.ABOGADOS,BECAS J.VIDAL,FORMACIÓN JURID.DEL PERSONAL
920A 481020012 100,00 46,1513.000,00 100,00
68.000,00 68.000,00 68.000,0068.000,00 68.000,00DOTACION PREMIO AZORIN DE NOVELA
334A 481100021 100,00 100,0068.000,00 100,00
Suma 127.617.961,30 130.091.020,372.473.059,07 82.512.484,58 75.542.680,52 49.003.795,29 48.487.930,44 515.864,85 81.087.225,0858,07 37,67 98,95
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00SUBV.INST.S/F LUCRO PROG.EN FAVOR INCLUSIÓN SOC.MAT.B.SOC.
231A 483000020
130.000,00 -6.000,00 124.000,00 10.950,0082.484,00 8.850,00 2.100,00 113.050,00SUB.M.C.ENT.Y ASOC.PER.MAYORES ACTIV.FORM.TERAP.Y DE CONVIV.
231E 483000020 66,52 8,8382.484,00 80,82
50.000,00 50.000,00 40.000,0050.000,00 40.000,00 10.000,00SUBV. FAGA PARA PREV. E INSERCIÓN EDUC.MENORES ETNIA GITANA
232A 483000020 100,00 80,0050.000,00 100,00
100.000,00 100.000,00 8.481,1353.112,00 8.481,13 91.518,87SUBV.M.CUANT.ENT.S/F L.IGUALDAD OPORT.Y PREV.VIOLENC.GÉNERO
232B 483000023 53,11 8,4853.112,00 100,00
100.000,00 100.000,00 1.500,0062.775,00 1.500,00 98.500,00SUBV.M.CUANTIA ENTIDAD.S/F LUCRO.ACTIV.EN MATER. DE JUVENTUD
232C 483000023 62,78 1,5062.775,00 100,00
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00SUBV.C.DESARR.RURAL ALIC.GENERACIÓN EMPLEO EN MUNDO RURAL
241A 483000025 100,0055.000,00
17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00SUBV.FED.APAS PROV.ALIC.ESCUEL.Y FAM.ORGANIZ.ACT.CURS.Y SEM.
323A 483000021 100,0017.600,00
15.026,00 15.026,00 15.026,00 15.026,00SUBV.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,PROM.Y APOYO JOVEN LETRADO
324A 483000012 100,0015.026,00
5.200,00 5.200,00 5.200,00SUBV.FEDER.SOC.MUSICALES C.V.:FESTIV.FAMILIA Y CONCURS.COMP.
334A 483000021
20.000,00 20.000,00 6.300,0021.872,00 2.400,00 3.900,00 13.700,00SUBV.M.C.A ENTIDADES.S/F.LUCRO,EN MATERIA DE CULTURA
334A 483000032 109,36 31,5021.872,00 38,10
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE (PAC)
341A 483000022 100,00200.000,00
Suma 128.701.787,30 131.168.846,372.467.059,07 83.461.353,58 76.100.549,52 49.071.026,42 48.549.161,57 521.864,85 82.097.819,9558,02 37,41 98,94
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
30.000,00 30.000,00 12.412,0024.412,00 10.912,00 1.500,00 17.588,00SUBV.M.C.A ENT.S/F.LUCRO, EN MATERIA DE DEPORTES
341A 483000032 81,37 41,3724.412,00 87,91
6.000,00 -1.200,00 4.800,00 4.800,004.800,00 4.800,00APORTAC. A LA ASOCIAC.ESPAÑOLA DE CIUDADES DE PESCA (AECIPE)
415A 483000025 100,00 100,004.800,00 100,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.ENT.S/F LUCRO:OBTENC.MARCAS GARANTÍAS O FIGURAS CALID.
431A 483000025
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR ALIC.,CONV.PREM.ANUALES Y ACC.FORM.
433A 483000025 100,006.000,00
20.000,00 20.000,00 2.660,00 20.000,00SUBV.M.C.A ENTIDADES,PARA ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO.
439A 483000032 13,302.660,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ASOC.INVEST.GASTROENTEROLOGIA PROY.INVEST.CLÍNICA 2012
463A 483000020
21.600,00 21.600,00 9.000,0021.600,00 9.000,00 12.600,00BECAS CONV.COLABOR.COLEG. OFICIAL GRADUADOS SOCIALES. R.HUM.
920A 483000009 100,00 41,6721.600,00 100,00
110.000,00 110.000,00 109.442,13109.442,13 109.442,13 557,87APORTACION A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROV.
920C 483000001 99,49 99,49109.442,13 100,00
3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00 3.500,00APORTACIÓN A LA ASOCIACIÓN "PARTENALIA A.I.S.B.L"
920C 483000032 100,00 100,003.500,00 100,00
20.000,00 20.000,00 1.500,004.500,00 1.500,00 18.500,00SUBV.M/CUANTIA A ENT.S/F LUCRO ACTIV.MATER.CIUDAD.EXTR.
924A 483000036 22,50 7,504.500,00 100,00
10.800,00 10.800,00 4.435,6910.800,00 4.435,69 6.364,31BECAS CONVENIO COLAB. COLEG. OF. ECONOMISTAS INTERVENCIÓN
931A 483000003 99,40 41,0710.735,69 100,00
Suma 128.975.687,30 131.441.546,372.465.859,07 83.689.067,71 76.288.199,34 49.216.116,24 48.692.751,39 523.364,85 82.225.430,1358,04 37,44 98,94
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Modificaciones Créditos Totales
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Pagos Líquidos
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Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
18.900,00 18.900,00 6.100,0017.800,00 6.100,00 12.800,00BECAS CONV.COLABORACIÓN COLEGIO OF. ECONOMISTAS TESORERÍA
934A 483000004 73,02 32,2813.800,00 100,00
20.000,00 20.000,00 10.000,0020.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.ESCLEROSIS MULT.ALIC.,SERV.INFORM.ORIENT.Y ASESOR.
231A 483010020 100,00 50,0020.000,00 100,00
9.000,00 9.000,00 4.500,009.000,00 4.500,00 4.500,00SUBV.AS.DAR AL KARAMA,"CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHARAUIS"GTO.CTE.
231D 483010020 100,00 50,009.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.JOVEMPA: CONVOCATORIA PREMIO "JOVEN EMPRESARIO"
232C 483010023
17.600,00 17.600,00 17.600,00SUBV.FED.PROV.AA.PP.AA.GABRIEL MIRO ALIC.ORG.ACT.CURS.Y SEM.
323A 483010021
10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRADOS
324A 483010012
15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.FEDERACIÒ FOGUERES SANT JOAN,CELEBR.FOGUERES S.JOAN
334A 483010021
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ASOC. -A.H.N.C.E.A.-: PROMOCIÓN DEL SECTOR
422A 483010025
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV.A JOVEMPA:PROGR.FORMAC.CREACIÓN EMPRESAS Y AUTOEMPLEO
433A 483010025 100,0024.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00APORT."RUVID"PARA FOMENTO INVESTIG.DESARR.E INNOVACIÓN
463A 483010001
18.720,00 18.720,00 18.720,0018.720,00 18.720,00SUBV.ORG.SIND.PROGR.INSERC.LAB.PER.SITUAC.VULNER.SOCIAL 2012
232A 483020020 100,00 100,0018.720,00 100,00
Suma 129.105.907,30 131.595.766,372.489.859,07 83.784.587,71 76.373.719,34 49.255.436,24 48.727.571,39 527.864,85 82.340.330,1358,04 37,43 98,93
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00SUBV.DEF.PSQUI.(APSA),PROY.FORM Y EMPLEO PERS.CON DISCAPAC.
241A 483020025 100,0035.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.AMIGOS MÚSICA ALCOY:CELEBRAC."SEMANA GRANDE PIANO"
334A 483020021
15.000,00 15.000,00 5.600,0015.000,00 5.600,00 9.400,00SUBV.FEDER.TERR.V.MOTOCICLISMO:ACTIV.TRIAL,MOTOCROS,SUPERM.
341A 483020022 100,00 37,3315.000,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.MARMOL ALICANTE ASOC.C.V.,PARA PROMOCIÓN DEL SECTOR
422A 483020025 100,006.000,00
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.A IFA:PROMOCIÓN SECTORES PRODUCTIVOS PROVINCIALES
433A 483020025
385.257,00 385.257,00 385.257,00385.257,00 385.257,00APORTACIÓN A LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROV.
920C 483020001 100,00 100,00385.257,00 100,00
240.000,00 16.477,00 256.477,00 12.059,89215.914,70 9.739,97 2.319,92 244.417,11SUV.M.C.INST S/F.L.ACTIV.TALL.CURSOS Y JORN.CAR.FORM.Y SENS.
232A 483030020 84,18 4,70215.914,70 80,76
24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV.PATRON.NACION.MISTER.ELCHE REPRESENT.ORD.DEL MISTERIO
334A 483030021
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.ASOC.ESPAÑ.FABRIC.JUGUETES,PARA PROMOCIÓN SECTOR
422A 483030025
70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y ASIST.SOCIAL:GTO.CTE.
232A 483040020 100,0070.000,00
112.000,00 112.000,00 44.800,00112.000,00 44.800,00 67.200,00SUBV.MENSAJER.PAZ PROG.REINSERC.MUJER.VICT.VIOLEN.DOMESTICA
232B 483040023 100,00 40,00112.000,00 100,00
Suma 130.012.164,30 132.536.500,372.524.336,07 84.651.759,41 77.212.891,04 49.703.153,13 49.172.968,36 530.184,77 82.833.347,2458,26 37,50 98,93
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.ASC.PRENSA DEPORTIVA ALICANT.TORNEO FÚTB."COPA S.PEDRO"
341A 483040022 100,009.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00APORT.ASOC.ESPAÑ.PEQUEÑ.Y MED.CIUD.VITIVINICOLAS (ACEVIN)
419A 483040025 100,00 100,001.000,00 100,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALICANTE PARA ACT.PROM.Y COM.PROD.
431A 483040025 100,0030.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.C.EUR.EMP.INNOV.DE ELCHE:DESARR.ACTUAC.CREAC.EMPRESAS
433A 483040025
11.000,00 11.000,00 11.000,00SUBV.UPAPSA REALIZACIÓN JORNADAS PROV.DEPORTE ADAPTADO
232A 483050020
12.000,00 12.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00SUBV.FED.TENIS C.V.:CIRCUIT.ALICANT.TENIS.TROF.DIPUTAC.2012
341A 483050022 100,00 100,0012.000,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00SUBVENCIÓN UNIFAM, PARA PROMOCIÓN DEL SECTOR
422A 483050025 100,00 100,006.000,00 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.C.R.I.G.P. JIJONA Y TURRÓN ALIC.PROM.Y COMER.PRODUC.
431A 483050025 100,0020.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.FONS VALENCIÁ PER LA SOLIDARIT.:PROGR.SENSIB.PROV.ALIC.
232A 483060020 100,006.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.AL C.R.I.G.P. CEREZAS ALICANTE,PROM.Y COMER.PRODUCTOS
431A 483060025
150.000,00 -82.000,00 68.000,00 68.000,00SUV.ENT.S/F.LUCRO,FOMENTO DE SECTORES PRODUCTIVOS
433A 483060025
Suma 130.263.164,30 132.714.500,372.451.336,07 84.735.759,41 77.296.891,04 49.722.153,13 49.191.968,36 530.184,77 82.992.347,2458,24 37,47 98,93
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Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
28.750,00 28.750,00 16.750,0023.273,00 3.750,00 13.000,00 12.000,00SUBV.COCEMFE PARA ASESORAMIENTO TECNICO ASOCIAC.FEDERADAS
232A 483070020 80,95 58,2623.273,00 22,39
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV. COMITÉ AGRICUL.ECOLÓGICA C.V.:FOMENTO PRODUC.AGRÍCOLA
419A 483070025
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y COMER.PRODUC.
431A 483070025
19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A PERS.SORDAS PROV.AL.
231A 483080020
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.AL C.R.D.E.BEBIDAS ESPIRITUOSAS ALIC.PROM.Y COM.PROD.
431A 483080025 100,006.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.C.EUR.EMP.INNOV.DE ALCOY:DESARR.ACTUAC.CREAC.EMPRESAS
433A 483080025
17.000,00 17.000,00 8.500,0017.000,00 8.500,00 8.500,00SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHAB. Y REINSERC.
231A 483090020 100,00 50,0017.000,00 100,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00SUBV.UNIÓN NAC.ENTD.FESTER.MOROS Y CRISTIAN.PARA EDIC.REVST.
334A 483090021 100,004.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.JÓVENES AGRICULT.ALIC.:EDIC.Y REALIZ.MATERIAL PROMOC.
419A 483090025 100,0030.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.AL C.R.D.O.UVA MESA EMBOL.VINALOPÓ,PROM.Y COM.PROD.
431A 483090025
Suma 130.391.914,30 132.852.250,372.460.336,07 84.853.032,41 77.377.164,04 49.747.403,13 49.204.218,36 543.184,77 83.104.847,2458,24 37,45 98,91
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Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00SUBV.INST.S/F LUCRO,ACTIV.PROM.CONV.A TRAVÉS OCIO Y T.LIBRE
232A 483100020
6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00SUBV.ASOC.CULT.PATR. DEL TRACTAT D´ALMIZRA,REPREST.ANUAL
334A 483100021 100,006.160,00
7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00SUBV.AL ATENEO CIENTF.LITERAR.Y ARTIST.ALIC.CEL.PREMIOS LIT.
334A 483110021 100,007.920,00
4.400,00 4.400,00 4.400,00SUBV.ASOC.EMPR.LIBREROS Y PAPELEROS PROV. PARA FERIA LIBRO
334A 483120021
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00SUBV.A LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE PARA CONCIERTOS
334A 483130021
5.600,00 5.600,00 5.600,005.600,00 5.600,00SUBV. ASOC.OPERA Y CONCIERT.DE ELDA PARA CONC. GALAS LIRICAS
334A 483150021 100,00 100,005.600,00 100,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.CLUB BALON.ALIC.:PROGR.PROM.BALON.NIÑOS SÍNDR.DOWN-2013
341A 483160022
4.400,00 4.400,00 4.400,00SUBV.A FUTURA FILMS PARA REALIZAC.DEL FESTIVAL CINE ALICANTE
334A 483170021
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.DOTAC.VEST.SEGURIDAD REGLAMENTARIO,GEST.COFR.PESCADORES
419A 483500025
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV FUND.C.V.INST.ECOLOGÍA LITORAL CAMPELLO:ACT.VOLUNT.AMB.
172A 484000026 100,0024.000,00
16.000,00 16.000,00 7.740,7416.000,00 5.703,15 2.037,59 8.259,26SUB.FUND.BENÉF.BCO.ALIM.ALIC.:ADQU.ALIM.BÁSICOS Y TRANSP.
231A 484000020 100,00 48,3816.000,00 73,68
Suma 130.632.394,30 133.092.730,372.460.336,07 85.069.712,41 77.436.844,04 49.760.743,87 49.215.521,51 545.222,36 83.331.986,5058,18 37,39 98,90
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00SUBV.FUNDACIÓN OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO
231E 484000020 100,0035.000,00
12.021,00 12.021,00 12.021,0012.021,00 12.021,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ
334A 484000021 100,00 100,0012.021,00 100,00
40.400,00 40.400,00 40.400,0040.400,00 40.400,00SUBV.FUND.UNIV.INVESTG.ARQUEOL.LA ALCUDIA GTOS.TRAB.CAMPO
336A 484000021 100,00 100,0040.400,00 100,00
18.030,00 18.030,00 18.030,0018.030,00 18.030,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA
422A 484000025 100,00 100,0018.030,00 100,00
206.000,00 206.000,00 205.961,44205.961,44 205.961,44 38,56APORT.FUNDAC.C.V."AGENCIA PROV.ENERGÍA DE ALICANTE"
425A 484000026 99,98 99,98205.961,44 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.FUNDEUN:FORMACIÓN AGENTES DESARROLLO LOCAL.
433A 484000025 100,0020.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00APORTAC.A LA FUNDACION PUERTO DE ALICANTE DE LA COM.VALEN.
441A 484000025
57.433,00 57.433,00 57.432,3657.432,36 57.432,36 0,64APORT.FUND.DE LA C.VALENC.INST.DE ECOLOG.LITOR. EL CAMPELLO
172A 484010026 100,00 100,0057.432,36 100,00
6.011,00 6.011,00 6.011,00SUBV.FUND.CULT.M.HERNANDEZ CERTAM.PREM.INTER.POESIA M.H.
334A 484010021
2.500.000,00 2.500.000,00 2.075.000,002.500.000,00 2.075.000,00 425.000,00APORTACION A LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "MARQ".
336A 484010021 100,00 83,002.500.000,00 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00APORT.A LA FUND.DE LA C. VALENCIANA PARA EL MEDIO AMBIENTE
172A 484020026
1.800.000,00 1.800.000,00 1.170.000,001.800.000,00 1.170.000,00 630.000,00APORT.FUND.COMUNITAT VALENC.AUDITORIO DIPUT.ALIC."ADDA"
335B 484020021 100,00 65,001.800.000,00 100,00
Suma 135.329.289,30 137.789.625,372.460.336,07 89.758.557,21 82.125.688,84 53.339.588,67 52.794.366,31 545.222,36 84.450.036,7059,60 38,71 98,98
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.FUNDEUN:CONV.ANUAL PREMIOS NUEV.IDEAS EMPRES.DOT.PREMIO
433A 484030025 100,006.000,00
8.600,00 8.600,00 8.505,008.505,00 8.505,00 95,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.
920C 484030001 98,90 98,908.505,00 100,00
12.000,00 12.000,00 12.000,00SUBV.COMUND.GRAL.USUAR.ALTO VINALOPO.CUOTAS PREST.CONTR.AGUA
161A 485000031
105.000,00 105.000,00 52.500,00105.000,00 52.500,00 52.500,00DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS
912A 485000027 100,00 50,00105.000,00 100,00
22.721,00 22.721,00 22.480,5822.480,58 22.480,58 240,42SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES
924A 485000009 98,94 98,9422.480,58 100,00
840.000,00 -247.350,00 592.650,00 592.650,00DOTAC. AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
929A 500000003
98,98 545.222,3653.423.074,25 38,5659,38 85.113.522,1252.877.851,8982.267.674,4289.900.542,79138.536.596,372.212.986,07136.323.610,30Total de operaciones corrientes:
6.000,00 6.000,00 5.631,825.631,82 5.631,82 368,18INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR.ÁREAS RECR.Y OTRAS
172A 609000026 93,86 93,865.631,82 100,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00OBRAS SEÑALIZACIÓN CAMINO DEL CID, PROVINCIA DE ALICANTE
334A 609000021
25.000,00 25.000,00 25.000,00INVERSIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO-CULTURAL
336A 609000033
160.000,00 160.000,00 159.999,99 160.000,00INVERS.EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y PLAN TELECONTROL
452A 609000029
1.350.000,00 1.350.000,00 1.019.360,101.325.095,16 878.566,12 140.793,98 330.639,90INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2012
453A 609000034 98,16 75,511.325.095,16 86,19
25.000,00 25.000,00 25.000,00TRATAM.SELVÍCOLAS FINCAS DIPUTAC.Y OTRAS INV.EN M.RURAL
172A 609010026
850.000,00 850.000,00 59.839,15774.839,15 45.803,15 14.036,00 790.160,85INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2013
453A 609010034 7,04 7,0459.839,15 76,54
Suma 138.744.610,30 140.957.596,372.212.986,07 92.166.108,91 83.658.240,55 54.507.905,32 53.807.852,98 700.052,34 86.449.691,0559,35 38,67 98,72
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
461.000,00 -138.266,93 322.733,07 322.733,07INV.EN LA RED VIARIA PROV.CONVENIO CON LA GENER.VALENCIANA
453A 609020034
300.000,00 100.000,00 400.000,00 136.808,86297.048,41 131.871,09 4.937,77 263.191,14DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN.Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.
453A 609030034 62,32 34,20249.297,81 96,39
1.198.520,00 1.198.520,00 178.439,40978.439,40 178.439,40 1.020.080,60INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 622000019 81,64 14,89978.439,40 100,00
95.000,00 95.000,00 95.000,00INVERSIONES EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 622000030
20.000,00 20.000,00 20.000,00INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)
333A 622000021
64.000,00 64.000,00 32.998,8432.998,84 32.998,84 31.001,16INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
336A 622000035 51,56 51,5632.998,84 100,00
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN INMUEBLES DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 622000006
100.000,00 25.000,00 125.000,00 12.000,5412.000,54 12.000,54 112.999,46INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN
933B 622000033 9,60 9,6012.000,54 100,00
75.000,00 75.000,00 1.662,4353.307,14 1.662,43 73.337,57INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS
933B 622010033 71,08 2,2253.307,14 100,00
100,00 100,00 100,00ADQ.HERRAMIENT.MECANICAS PLAN ACT.MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)
172A 623000026
30.000,00 30.000,00 379,51379,51 379,51 29.620,49INVERS.EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE.C.HOGAR PROV.
231A 623000019 1,27 1,27379,51 100,00
20.000,00 -4.000,00 16.000,00 2.843,652.843,65 2.843,65 13.156,35INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.ÁREA SALUD MENTAL
231C 623000030 17,77 17,772.843,65 100,00
Suma 141.108.730,30 143.304.449,442.195.719,14 93.543.126,40 84.987.507,44 54.873.038,55 54.168.048,44 704.990,11 88.431.410,8959,31 38,29 98,72
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
41.000,00 41.000,00 3.633,6312.101,21 3.513,84 119,79 37.366,37INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. U.MARQ
336A 623000035 29,52 8,8612.101,21 96,70
45.000,00 45.000,00 3.388,003.388,00 3.388,00 41.612,00ADQU.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE DPTO.CARRETERAS.
453A 623000034 7,53 7,533.388,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00INVERSIONES EN INSTALACIONES DE REEMISORES DE T.V.
491A 623000008
20.000,00 20.000,00 404,02404,02 404,02 19.595,98INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OFIC.TÉCN.Y OTROS
920A 623000008 2,02 2,02404,02 100,00
13.000,00 13.000,00 13.000,00ADQU.TERMINALES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.
920A 623000015
93.000,00 93.000,00 86.031,00 93.000,00INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P.MÓVIL Y TALLER
920A 623000016
2.000,00 2.000,00 2.000,00ADQUISICIÓN MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE. BOP E IMPRENTA
920A 623000017
1.000,00 1.700,00 2.700,00 2.700,00ADQU.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.PRESIDENCIA
920D 623000001
32.500,00 828,85 33.328,85 1.332,851.332,85 1.332,85 31.996,00ADQUISICIÓN MAQUIN. INST. Y UTILL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.
920D 623000038 4,00 4,001.332,85 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00AMPLIACIÓN Y MEJORA SISTEM.TELEFON.DIPUT.Y SUS REDES INTER.
920A 623010015
100,00 100,00 100,00ADECUACIÓN RED RADIOCOMUNICACIONES TRUNKING A TOPOL. DIGITAL
920A 623020015
60.000,00 60.000,00 57.024,90 60.000,00ADQUISICIÓN VEHICULOS PARQUE MOVIL PROVINCIAL
920A 624000016 95,0457.024,90
Suma 141.423.330,30 143.621.578,292.198.247,99 93.703.408,38 85.061.758,42 54.881.797,05 54.176.687,15 705.109,90 88.739.781,2459,23 38,21 98,72
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
13.000,00 3.000,00 16.000,00 649,90649,90 649,90 15.350,10ADQUISICIÓN DE MOBILIAR. Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.
231A 625000019 4,06 4,06649,90 100,00
15.000,00 -4.600,00 10.400,00 1.461,981.461,98 1.461,98 8.938,02ADQUISICION DE MOBILIARIO. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 625000030 14,06 14,061.461,98 100,00
26.500,00 26.500,00 356,13356,13 356,13 26.143,87ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES.UNID.MUSEO ARQU.PROVINCIAL
336A 625000035 1,34 1,34356,13 100,00
63.000,00 63.000,00 11.315,0011.315,00 11.315,00 51.685,00ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT.
920A 625000007 17,96 17,9611.315,00 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUIS. MOBILIARIO Y ENSERES PARA AGENCIAS GESTOR.Y CENTRAL
920C 625000031
3.870,00 3.870,00 3.752,213.752,21 3.752,21 117,79ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DE MARQ
336A 626000035 96,96 96,963.752,21 100,00
1.000,00 1.000,00 342,43342,43 342,43 657,57ADQU.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,GEST.Y EDIC.DATOS HÍDRICOS
452A 626000029 34,24 34,24342,43 100,00
188.000,00 188.000,00 7.586,3280.186,32 7.586,32 180.413,68ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL
920A 626000013 4,04 4,047.586,32 100,00
294,55 294,55 294,55294,55 294,55C.R. ADQU.EQUIPOS INFORMÁTICA.DPTO.DE CARRETERAS
453A 626008034 100,00 100,00294,55 100,00
15.000,00 -15.000,00ADQUISICIÓN E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES
920A 626010013
3.226.322,00 3.226.322,00 786.866,992.721.905,47 786.866,99 2.439.455,01INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"
231C 627000030 84,37 24,392.721.905,47 100,00
302.648,00 25.000,00 327.648,00 219.400,57279.459,69 219.400,57 108.247,43INVERSIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PROVINCIAL
335B 627000021 85,29 66,96279.459,68 100,00
Suma 145.278.670,30 147.485.612,842.206.942,54 96.803.132,06 88.088.882,09 55.913.823,13 55.208.713,23 705.109,90 91.571.789,7159,73 37,91 98,74
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
169A 629000024
3.000,00 3.000,00 3.000,00INVER.MEDIOAMBIENTALES EQUP.FINCAS DE LA DIPUTACIÓN Y OTRAS.
172A 629000026
6.000,00 6.000,00 127,05127,05 127,05 5.872,95ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE.SERVICIO PREV.R.LABORALES
221A 629000009 2,12 2,12127,05 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. BIENESTAR SOCIAL
231A 629000020
25.000,00 25.000,00 24.300,0025.000,00 24.300,00 700,00ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS
333A 629000021 97,20 97,2024.300,00 100,00
100,00 100,00 100,00ADQU.OBRAS ARTE Y OTR.INMOV.CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
336A 629000035
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIABLES.FOMENTO Y DESARR.
433A 629000025
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.GEST.Y EDIC.DATOS HIDR.
452A 629000029
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
912A 629000001
5.000,00 5.000,00 5.000,00ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL, D.C.E.I.
920A 629000008
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM.REGISTR.E INF.
920A 629000011
4.500,00 4.500,00 4.500,00ADQUISICION DE INMOVILIZADO MATERIAL TELECOMUNICACIONES.
920A 629000015
3.250,00 3.250,00 437,11437,11 437,11 2.812,89ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL.PARQUE MOVIL Y TALLER
920A 629000016 13,45 13,45437,11 100,00
Suma 145.331.020,30 147.537.962,842.206.942,54 96.828.696,22 88.113.746,25 55.938.687,29 55.233.577,39 705.109,90 91.599.275,5559,72 37,91 98,74
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
8.000,00 8.000,00 568,70568,70 568,70 7.431,30ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. AULAS DE FORMACION
920B 629000009 7,11 7,11568,70 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.
920D 629000038
500,00 500,00 500,00ADQU.MATERIAL INVENTARIABLE GESTIÓN ECONÓMICA INMOVILIZADO
933A 629000006
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. ARQUITECTURA
933B 629000033
5.000,00 12.300,00 17.300,00 683,29683,29 683,29 16.616,71INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG
333A 629010021 3,95 3,95683,29 100,00
520,00 520,00 520,00520,00 520,00C.R. INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG
333A 629018021 100,00 100,00520,00 100,00
7.000,00 7.000,00 3.197,203.197,20 3.197,20 3.802,80ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA. MARQ
336A 629020035 45,67 45,673.197,20 100,00
1.500,00 1.500,00 287,68287,68 287,68 1.212,32ADQUIS.PUBLICACIONES PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE ARCHIV.DIP.
920A 629020011 19,18 19,18287,68 100,00
10.300,00 10.300,00 10.300,00GTOS. COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS
334A 640000021
6.000,00 -6.000,00INV.DE CARÁCTER INMATERIAL FOMENTO Y DESARROLLO.
433A 640000025
50.000,00 50.000,00 49.999,62 50.000,00INV.GESTIÓN Y TRATAM.BASES DE DATOS HIDROLÓGICAS PROVINCIAL.
452A 640000029
Suma 145.420.820,30 147.634.582,842.213.762,54 96.883.952,71 88.119.003,12 55.943.944,16 55.238.834,26 705.109,90 91.690.638,6859,69 37,89 98,74
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
80.200,00 80.200,00 80.175,58 80.200,00INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS
453A 640000034 68,0054.540,00
17.250,61 17.250,61 17.250,61PORTAL WEB DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
920A 640000013
100,00 100,00 100,00GTOS.COMPOSICIÓN,CREACIÓN Y EDIC.OBRAS LITER.Y MUSICALES
920D 640000038
280.000,00 280.000,00 32.250,00 280.000,00INV.ACTUALIZ.INVENTARIO Y ENCUESTA INFRAESTRUCT. PROV.ALIC.
923A 640000024 11,5232.250,00
783.350,00 783.350,00 51.018,00633.334,00 51.018,00 732.332,00INV.INVENTARIO INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PROV.DE ALICANTE
452A 640010029 80,85 6,51633.334,00 100,00
100,00 100,00 100,00ACTUALIZ."BASE C.VECTORIAL BCV05".CONV.INST.CARTOGRAF.VALENC
923A 640010024
3.000,00 3.000,00 3.000,00INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS FONOTECA PROVINCIAL
335A 641000021
23.521,00 23.521,00 816,7522.475,75 816,75 22.704,25INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS UNIDAD MUSEO ARQU.
336A 641000035 95,56 3,4722.475,75 100,00
36.000,00 36.000,00 956,57 36.000,00INV.APLIC.INFORMÁTICAS GEST.TRATAM.EDIC.Y DIFUS.DATOS HIDR.
452A 641000029 2,66956,57
249.577,70 249.577,70 194.674,09224.194,02 3.096,39 191.577,70 54.903,61INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN
920A 641000013 89,83 78,00224.194,02 1,59
500,00 500,00 500,00ADQUISIC.APLICACIONES INFORMÁTICAS. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.
920D 641000038
Suma 146.877.169,00 149.108.182,152.231.013,15 97.877.338,63 89.086.753,46 56.190.453,00 55.293.765,40 896.687,60 92.917.729,1559,75 37,68 98,40
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
330.000,00 -2.250,61 327.749,39 327.749,39IMPLANT.SERV.ACCESO ELECTR.CIUDADANOS SERV.PÚBLICOS DIP.PROV
491A 641010013
100.000,00 100.000,00 17.424,0040.656,00 17.424,00 82.576,00INV.APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA ASISTENCIA A MUNICIPIOS
920C 641010013 40,66 17,4240.656,00 100,00
1.771.879,00 403.905,43 2.175.784,43 916.216,622.100.739,97 806.309,26 109.907,36 1.259.567,81PLANES OBRAS:COMPLEM.Y ESPEC.2011 Y ANTER., EJEC.PARA AYTOS.
169A 650000024 80,92 42,111.760.739,96 88,00
360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR.RECR.P.PÚBL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS
172A 650000026 90,00323.999,76
1.400.000,00 487.076,10 1.887.076,10 1.862.476,48 1.887.076,10PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2012-2013,GEST. AYTOS.ANUAL.2013
425A 650000024 9,64181.906,87
20.000,00 20.000,00 20.000,00INV.AHORRO Y EFICIENCIA ENERG.Y ENERG.RENOVABLE,EJEC.AYTOS.
425A 650000026
49.664,00 81.341,38 131.005,38 119.700,11131.005,38 119.700,11 11.305,27INV.INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS,2011-2012,A EJEC.PARA AYTOS
452A 650000029 100,00 91,37131.005,38 100,00
675.000,00 675.000,00 14.887,86314.180,98 14.887,86 660.112,14PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNIC.2013-2014, A EJEC.AYTOS.
169A 650010024 2,21 2,2114.887,86 100,00
475.000,00 -363.110,82 111.889,18 67.506,73101.727,79 67.506,73 44.382,45PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2013-2013,GEST.AYTOS.ANUAL.2012
425A 650010024 90,92 60,33101.727,79 100,00
100,00 25.000,00 25.100,00 25.100,00REDACCIÓN PROYECTOS EFICIENCIA ENERGÉTICA,EJEC.PARA AYTOS.
425A 650010026
205.802,00 65.474,39 271.276,39 188.867,92266.215,11 188.867,92 82.408,47PROGR.CONSTR.INFRAESTRUCT.HIDRAULIC.ABAST.SANEM.EJEC.AYTOS.
452A 650010029 98,13 69,62266.215,11 100,00
Suma 152.264.614,00 155.193.063,022.928.449,02 103.054.340,34 91.907.892,19 57.515.056,24 56.508.461,28 1.006.594,96 97.678.006,7859,22 37,06 98,25
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.631.868,00 1.631.868,00 1.631.868,00 1.631.868,00INVERS.CAMINOS TITULAR.NO PROV.GEST.AYTOS Y OTROS ENTES
454A 650010034
723.100,00 29.526,52 752.626,52 441.657,66712.869,23 441.657,66 310.968,86INVER.EN OBRAS Y REPARACIONES DE COOPER.MUNIC.GESTION.AYTOS.
169A 650020024 81,43 58,68612.869,23 100,00
325.000,00 -17.405,61 307.594,39 307.461,45 307.594,39INV.INFRAESTR.HIDRAULICAS,2012-2013, EJEC.PARA AYTOS.AN.2013
452A 650020029 7,7223.737,45
168.132,00 2.047,08 170.179,08 86.943,0486.943,04 86.943,04 83.236,04INV.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.Y OTROS ENTES.ANUAL.2012
454A 650020034 51,09 51,0986.943,04 100,00
100,00 11.740,02 11.840,02 11.840,0211.840,02 11.840,02DOT.PROY.MODIF.Y CERT.FINALES INV.INFR.HIDR.,EJER.ANT.AYTOS.
452A 650030029 100,00 100,0011.840,02 100,00
300.000,00 300.000,00 36.842,12257.753,97 36.842,12 263.157,88INV.INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, 2013-2014, EJEC.PARA AYTOS
452A 650040029 12,28 12,2836.842,12 100,00
1.886.814,00 209.448,77 2.096.262,77 1.409.310,531.821.954,36 1.409.310,53 686.952,24PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES,2012, A EJEC.AYTOS.
169A 650050024 86,91 67,231.821.954,36 100,00
160.000,00 1.446,72 161.446,72 132.512,22 161.446,72INV.INST.HIDRÁUL.Y TECNOL.OPTIMIZ.GEST.ABAST.AGUA AYTOS.MEN.
452A 650050029
534.774,00 169.870,91 704.644,91 214.706,01704.644,91 214.706,01 489.938,90INV.INFRAESTR.HIDRAULICAS 2012-2013,EJEC.PARA AYTOS.AN.2012
452A 650060029 46,65 30,47328.712,89 100,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00INV.TRATAM.MEJORA OLMO MILENARIO,EJEC.AYTO.DE MILLENA
172A 650090026
260.175,00 12.761,22 272.936,22 177.925,99210.581,10 177.925,99 95.010,23INV.CONSTR.NAVE ALMACEN MUN.POLÍG.INDUSTR.,EJEC.AYTO.BENEIX.
169A 650240024 77,15 65,19210.581,10 100,00
Suma 158.258.577,00 161.606.461,653.347.884,65 108.936.768,64 95.041.372,40 59.894.281,61 58.887.686,65 1.006.594,96 101.712.180,0458,81 37,06 98,32
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HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
26.952,92 26.952,92 26.952,92 26.952,92INV.PAVIMENTACIÓN CAMINO SERELLA-SOLANA, EJEC.AYTO.BENASAU
454A 650260034 100,0026.952,92
6.784.933,00 6.784.933,00 1.284.547,355.723.131,45 905.601,31 378.946,04 5.500.385,65PLANES OBRAS:COMPL.Y ESPECIAL 2012-2013,EJEC.AYTOS.,AN.2013
169A 650310024 69,39 18,934.708.164,47 70,50
175.000,00 175.000,00 175.000,00DOT.PROY.MODIF.Y CERTIF.FINAL COS Y ESP,EJER.ANT.,EJEC.AYTOS
169A 650320024
100.000,00 100.000,00 100.000,00DOT.PROY.MODIF.Y CERTIF.FINAL OYS COF.MAP,EJER.ANT.,A AYTOS
169A 650330024
1.873.086,00 257.684,91 2.130.770,91 636.669,472.010.878,87 456.294,61 180.374,86 1.494.101,44PLANES OBRAS:COS Y ESP 2012-2013,EJEC.AYTOS.,ANULIDAD 2012
169A 650350024 85,40 29,881.819.633,63 71,67
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00INV.TRATAM.MEJORA DE ÁRBOL MONUMENTAL,EJEC.AYTO.DE BIAR
172A 650370026
2.000,00 2.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00APORTAC.O.O.A.A.INST.DE LA FAM."DR.PEDRO HERRERO" OP.CAPITAL
231A 710000037 50,00 50,001.000,00 100,00
200.000,00 200.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00APORTAC.PATRONATO PROV.TURISMO OPERACIONES DE CAPITAL
432A 710000039 50,00 50,00100.000,00 100,00
2.072.826,00 170.000,00 2.242.826,00 1.796.690,89 2.242.826,00PLANES OBRAS:COS Y ESP.2011 Y ANTERIORES. SUBVENCIONES
169A 762000024 80,111.796.690,89
27.000,00 27.000,00 3.000,00 27.000,00SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
172A 762000032 11,113.000,00
350.378,00 350.378,00 350.378,00PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001-2013.
342A 762000022
Suma 169.848.800,00 173.651.322,483.802.522,48 118.603.422,77 103.496.814,31 61.916.498,43 60.350.582,57 1.565.915,86 111.734.824,0559,60 35,66 97,47
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 88
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00SUBV.AYTOS.REALIZ.INVERSIONES EN FOMENTO DE LA AGRICULTURA
419A 762000025
100,00 100,00 100,00 100,00PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2012-2013:SUBVENCIONES.AN.2013
425A 762000024
5.000,00 5.000,00 4.000,005.000,00 4.000,00 1.000,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES DESARROLLO SECTORES PRODUCTIVOS
433A 762000025 100,00 80,005.000,00 100,00
700.100,00 700.100,00 76.438,48665.584,92 76.438,48 623.661,52SUBV.PARA INV.EN OBRAS, REPAR.Y EQUIP.DE COOP.MUNICIPAL
169A 762010024 45,08 10,92315.584,92 100,00
300.000,00 300.000,00 73.335,41298.788,30 73.335,41 226.664,59SUBV.AYTOS PARA REHABILITACIÓN DE IGLESIAS Y MONUMENTOS
336A 762010021 59,37 24,45178.109,30 100,00
50.000,00 39.925,76 89.925,76 50.000,00 89.925,76SUBV.A AYTOS.PARA LA CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS
419A 762010025
605.000,00 -65.129,63 539.870,37 190.523,86531.812,66 142.867,29 47.656,57 349.346,51SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRAULICAS E INSTALAC.,2012-2013
452A 762010029 98,51 35,29531.812,66 74,99
170.000,00 170.000,00 21.451,54139.376,54 19.451,54 2.000,00 148.548,46SUBV.M.C.AYTOS.EQU.Y OTR.GROS.INV.AFINES CENTR.Y OTR.USO S.
231A 762020020 81,99 12,62139.376,54 90,68
180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES
334A 762020021
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRÁULICAS E INSTALAC.2013-2014
452A 762020029 95,82287.454,92
59.750,00 59.750,00 59.749,2259.749,22 59.749,22 0,78PLAN PROV.COOPER.A OBRAS Y SERV.MUNIC.COFINAN.MAP,2012:SUBV.
169A 762030024 100,00 100,0059.749,22 100,00
152.150,00 -25.000,00 127.150,00 127.150,00PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES CULTURALES
334A 762030021
Suma 172.515.900,00 176.273.218,613.757.318,61 120.983.834,41 105.013.901,87 62.341.996,94 60.726.424,51 1.615.572,43 113.931.221,6759,57 35,37 97,41
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 89
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES,2013-2014.SUBVENC.
169A 762100024
2.512.500,00 2.512.500,00 12.453,86 2.512.500,00PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2015
342A 762160022 0,5012.453,86
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00SUBV.DOTACIÓN JUEGOS INFANTILES,GESTIONADAS PARA AYUNTAMIEN.
171A 762500026
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.ADQU.CONTENED.PAPELER.DOT.P.PUBL.Y MOB.URB.GEST.AYTOS.
172A 762500026
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.INVERS.EN SERV.MUSEISTICO GEST.AYTO.CASTELL DE CASTELLS
336A 762500033
4.000,00 4.000,00 1.142,241.600,00 1.142,24 2.857,76SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA ARCHIV.MUNICIP."GEST.AYTOS.
920C 762500011 28,56 28,561.142,24 100,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE.GEST.PARA AYTOS.
920C 762500013
20.000,00 7.000,00 27.000,00 2.496,2319.393,23 2.496,23 24.503,77SUBV.M.C.MANCOMUNID.ADQU.EQUIPAM.Y OTR.GTOS.INV.AFINES
231A 763000020 71,83 9,2519.393,23 100,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA"CASA ACOG.NIÑOS SAHARAUIS ENF"INVER.
231D 780000020 100,002.500,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACTV.PROM. Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES
232A 780000020 100,0030.000,00
280.000,00 280.000,00 50.343,18151.921,71 46.743,18 3.600,00 229.656,82SUBV.M.C.INST S/F.LUCRO AMBT.B.S.,EQUIPAM.Y OTR.GTOS.INV.AF.
231A 780010020 54,26 17,98151.921,71 92,85
Suma 175.533.000,00 179.297.318,613.764.318,61 121.369.703,21 105.231.312,91 62.395.978,59 60.776.806,16 1.619.172,43 116.901.340,0258,69 34,80 97,41
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 90
02/07/2013 8:16:47
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/6/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
70.000,00 70.000,00 70.000,00APOR.EXTR.INCREM.DOT.FUND.C.V."INST.ECOLOG.LITORAL CAMPELLO"
172A 784000026
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00APORT.EXTR.INCREM.DOTAC.FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓN "MARQ"
336A 784010021
18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.C.GRAL.USUAR.ALTO VINALOPÓ:CUOTAS CAPITAL PTMO.C.GEST.
161A 785000031
15.641.060,00 15.641.060,00 3.918.211,4915.574.775,81 3.499.318,81 418.892,68 11.722.848,51AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚB.
011A 913000004 99,58 25,0515.574.775,81 89,31
7.817.940,00 7.817.940,00 3.119.296,543.119.296,54 3.119.296,54 4.698.643,46AMORT.ANTICIPADA PTMOS.L/P.ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
011A 913010004 39,90 39,903.119.296,54 100,00
63.756.389,70 1.551.332,54 65.307.722,24 50.163.232,77 41.657.710,84 16.010.412,37 14.517.569,62 1.492.842,75 49.297.309,87Total de operaciones de capital: 63,79 24,52 90,68
Suma 200.080.000,00 203.844.318,613.764.318,61 140.063.775,56 123.925.385,26 69.433.486,62 67.395.421,51 2.038.065,11 134.410.831,9960,79 34,06 97,06
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Fecha Obtención
Pág. 1
02/07/2013 8:10:21
PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2013 HASTA 30/6/2013
Clasificación
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
-10.513.987,584.473.912,42547.976,185.021.888,6014.987.900,0014.987.900,001 4.473.912,42Impuestos directos.
-11.420.943,408.190.056,60436.299,408.626.356,0019.611.000,0019.611.000,002 8.190.056,60Impuestos indirectos.
-649.660,6796.190,10477.449,2333.107,27510.556,501.223.300,001.223.300,003 573.639,33Tasas, precios públicos y otros ingresos.
-94.194.729,882.500,0065.374.182,672.077.943,5867.452.126,25159.571.412,552.145.742,55157.425.670,004 65.376.682,67Transferencia corrientes.
-1.056.363,789.968,58325.107,643.480,20328.587,841.391.440,001.391.440,005 335.076,22Ingresos patrimoniales.
148.020,00148.020,00148.020,006 148.020,00Enajenación de inversiones reales.
-5.594.721,291.135.840,45301.314,76301.314,767.031.876,501.591.186,505.440.690,007 1.437.155,21Transferencias de capital.
-27.389,5627.389,5627.389,568 Activos financieros.
573.597,43573.597,43573.597,439 573.597,43Pasivos financieros.
-122.736.178,73200.080.000,00 3.764.318,61 203.844.318,61 81.108.139,88 82.962.447,38 3.098.806,63 79.863.640,75 1.244.499,13 Suma Total Ingresos.
2013
ClasificaciónCAPÍTULO
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
1 57.535.746,43 10.615,55 57.546.361,98 25.558.243,96 25.611.336,96 55.835,34 25.555.501,62 2.742,34 31.988.118,02GASTOS DE PERSONAL.
2 33.233.084,55 144.999,88 33.378.084,43 10.153.630,84 9.724.819,21 9.724.819,21 428.811,63 23.224.453,59GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3 2.436.827,01 247.350,00 2.684.177,01 436.268,36 429.334,53 429.334,53 6.933,83 2.247.908,65GASTOS FINANCIEROS.
4 42.277.952,31 2.057.370,64 44.335.322,95 17.274.931,09 17.168.196,53 17.168.196,53 106.734,56 27.060.391,86TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
5 840.000,00 -247.350,00 592.650,00 592.650,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
6 30.872.985,70 1.419.536,41 32.292.522,11 8.392.424,18 7.371.730,68 7.371.730,68 1.020.693,50 23.900.097,93INVERSIONES REALES.
7 9.424.404,00 131.796,13 9.556.200,13 580.480,16 527.223,59 527.223,59 53.256,57 8.975.719,97TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
9 23.459.000,00 23.459.000,00 7.037.508,03 6.618.615,35 6.618.615,35 418.892,68 16.421.491,97PASIVOS FINANCIEROS.
134.410.831,992.038.065,1167.395.421,5155.835,3467.451.256,8569.433.486,62203.844.318,61200.080.000,00 3.764.318,61Suma Total Gastos.
Diferencia. . . 11.674.653,26 15.511.190,53 3.042.971,29 12.468.219,24 -793.565,98 11.674.653,26
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
Pág. 1
02/07/2013 8:11:45
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013
Der/Prev Rec/Der
3.860.193,7710000 -6.027.706,239.887.900,00 4.408.169,95 547.976,18CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
3.860.193,779.887.900,00 39,04 100,00
613.718,6517100 -4.486.281,355.100.000,00 613.718,65RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL I.A.E.Y CUOTAS NACIONAL Y PROV.
613.718,655.100.000,00 12,03 100,00
5.788.975,0021000 -8.060.525,0013.849.500,00 6.201.770,82 412.795,82CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
5.788.975,0013.849.500,00 41,80 100,00
94.143,8522000 -131.156,15225.300,00 95.958,41 1.814,56CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
94.143,85225.300,00 41,79 100,00
35.912,6022001 -49.987,4085.900,00 35.949,96 37,36CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA
35.912,6085.900,00 41,81 100,00
1.316.999,9522003 -1.843.800,053.160.800,00 1.330.537,49 13.537,54CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO
1.316.999,953.160.800,00 41,67 100,00
951.868,3522004 -1.332.531,652.284.400,00 959.953,19 8.084,84CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS
951.868,352.284.400,00 41,67 100,00
2.156,8522006 -2.943,155.100,00 2.186,13 29,28CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS
2.156,855.100,00 42,29 100,00
81.045,8731100 -62.954,13144.000,00 42.014,7639.031,11TASA PRESTAC.SERV.C.HOGAR PROV.RESPEC.ANCIANOS ACOGIDOS
39.031,11144.000,00 56,28 48,16
494,3132500 -1.805,692.300,00 494,31TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
494,312.300,00 21,49 100,00
7.051,5432900 -2.948,4610.000,00 7.051,54TASA POR LICENCIAS DE OBRAS 7.051,5410.000,00 70,52 100,00
90.964,9932901 -109.035,01200.000,00 655,1293.958,58 3.648,71TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
90.309,87200.000,00 45,48 99,28
287.852,5732902 -312.147,43600.000,00 53.211,31234.641,26TASA REALIZAC.TRABAJOS FACULTATIVOS EN OBRAS DE DIPUTACIÓN
234.641,26600.000,00 47,98 81,51
80.123,8233800 -69.876,18150.000,00 80.123,82INGRESOS COMPEN.A CARGO TELEFÓNICA SDAD.OP.SERV.T.ESPAÑA,S.A
80.123,82150.000,00 53,42 100,00
34100 -1.000,001.000,00PRECIO PUBL.ESTANC.RESID.PERSONAL MAYORES DEP.HOGAR PROV.
1.000,00
14.478,0034300 -522,0015.000,00 14.478,00PRECIO PÚBLICO UTILIZ.INTALAC.DEPORTIVAS DEL HOGAR PROVINC.
14.478,0015.000,00 96,52 100,00
1.846,8334900 -3.153,175.000,00 166,941.694,60 14,71PRECIO PUBLICO VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUAL.
1.679,895.000,00 36,94 90,96
767,5034901 -232,501.000,00 767,50PRECIO PÚBLICO SERV.ALOJAM.Y MANUTENC.EN INSTAL.HOGAR PROV.
767,501.000,00 76,75 100,00
6.830,5538900 -48.169,4555.000,00 6.830,55REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES
6.830,5555.000,00 12,42 100,00
Suma 35.782.200,00 35.782.200,00 13.235.425,00 14.127.315,87 987.939,00 13.139.376,87 96.048,13 -22.546.775,0036,99 99,27
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Fecha Obtención
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013
Der/Prev Rec/Der
6.569,5138901 1.569,515.000,00 141,976.427,54REINTEGRO DERIV.ACUERDO EDITORIAL PLANETA,S.A.PREMIO AZORIN
6.427,545.000,00 131,39 97,84
346,3039211 346,30346,30RECARGO DE APREMIO 346,30 100,00
423,4139300 423,41423,41INTERESES DE DEMORA 423,41 100,00
-16.381,6639900 -51.381,6635.000,00 13.062,19 29.443,85RECURSOS EVENTUALES -16.381,6635.000,00 -46,80 100,00
10.930,7939902 10.930,7910.930,79OTROS INGRESOS DIVERSOS 10.930,79 100,00
295,0039903 295,00295,00INDEMNIZACIONES 295,00 100,00
64.808.407,2042010 -90.731.592,80155.540.000,00 66.886.350,78 2.077.943,58PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN
64.808.407,20155.540.000,00 41,67 100,00
107.690,7042020 107.690,70107.690,70COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES
107.690,70 100,00
163.430,0042091 163.430,00 163.430,00 163.430,00SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL
163.430,00100,00 100,00
42100 -250.000,00250.000,00SUBV.INST.NACIONAL ADMON.PÚBLICA PLAN FORMACIÓN PARA EMPLEO
250.000,00
124.213,0642300 -1.325.786,941.450.000,00 124.213,06PARTICIPACIÓN EN APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS BENEFICAS
124.213,061.450.000,00 8,57 100,00
150.390,1245030 -35.279,88185.670,00 150.390,12SUBV.G.V.MANTEN.ESCUELA INFANTIL C.HOGAR PROV.-1º Y 2º CICLO
150.390,12185.670,00 81,00 100,00
20.051,5945050 9.436,0410.615,55 10.615,55 20.051,59SUBV. G.V. AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE (AEDL)
20.051,59188,89 100,00
45051 -1.971.697,001.971.697,00 1.971.697,00SUBV.G.V.GESTIÓN PROG.FOMENTO EMPLEO.PLAN DE EMPLEO CONJUNTO
45060 TRANSF.G.V.PROGRAMA INFRAESTR.CULTURAL: INTERESES PRÉSTAMOS
45061 SUBV.G.V.REALIZ.ACT.DESARR.ESTATUD D´AUTONOMIA Y PROM.AUT.
45082 SUBV. G.V. ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEO RURAL (PAMER)
2.500,0045083 2.500,002.500,00SUBV.G.V.PREMIO DE TEATRO BREVE EVARIST GARCÍA
49700 SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA PROYECTO "HOLON"
314.152,3852000 -510.847,62825.000,00 317.632,58 3.480,20INTERESES DE DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
314.152,38825.000,00 38,08 100,00
15.447,7755000 1.307,7714.140,00 9.968,585.479,19CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 5.479,1914.140,00 109,25 35,47
55900 -30.000,0030.000,00ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV. MARQ
30.000,00
Suma 194.117.010,00 2.145.742,55 196.262.752,55 78.943.891,17 81.934.039,12 3.098.806,63 78.835.232,49 108.658,68 -117.318.861,3840,22 99,86
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Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013
Der/Prev Rec/Der
55901 -22.300,0022.300,00OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
22.300,00
55902 -500.000,00500.000,00ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD AUDITORIO PROV.DE ALICANTE ADDA
500.000,00
5.476,0759900 5.476,075.476,07INDEMNIZACIONES DAÑOS BIENES PROVINCIALES
5.476,07 100,00
99,8640,12 -117.835.685,31108.658,6878.840.708,563.098.806,6381.939.515,1978.949.367,24196.785.052,552.145.742,55194.639.310,00Total de operaciones corrientes:
300,0061901 300,00300,00ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
300,00 100,00
147.720,0068000 147.720,00147.720,00REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES DE CAPITAL
147.720,00 100,00
31.222,8072000 24.067,307.155,50 7.155,50 31.222,80SUBV.ESTADO AL PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES
31.222,80436,35 100,00
75000 TRANSF.G.V.PROGR.INFR.CULTURAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS
68.874,5175060 68.874,5168.874,51SUBV.G.V.FINANC. INFRAESTR.HIDRÁULICAS ABASTEC.Y SANEAMIENTO
422.485,4975061 422.485,49422.485,49SUBVENCIÓN G.V. PARA FINANCIAR INVERSIONES EN CARRETERAS
75062 SUBVENCIÓN G.V. PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001/2009
75063 SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA PARA E.D.A.R.
75065 SUBV. G.V. PARA LA CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL
75067 SUBVENCIÓN G.V. ELABORACIÓN INSTRUM.PLANEAMIENTO GENERAL
75080 -2.500.000,002.500.000,00SUBV.G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2015
2.500.000,00
427.982,0576200 -3.243.042,64965.334,69 3.671.024,69 326.057,34101.924,71APORTAC.MUNICIPALES PLANES OBRAS: COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL
101.924,712.705.690,00 11,66 23,82
41.908,4276202 10.455,4031.453,02 31.453,02 31.820,8510.087,57APORTAC.MUNICIPALES PROGR.CONSTR.INFRAESTR.HIDR.ABAST.Y SAN.
10.087,57133,24 24,07
29.000,0076204 29.000,00 29.000,00 29.000,00APORTACIONES MUNICIPALES INVER.EN CAMINOS TITUL. NO PROVINC.
29.000,00100,00 100,00
Suma 199.845.000,00 3.178.685,76 203.023.685,76 80.118.860,51 82.259.770,27 3.098.806,63 79.160.963,64 957.896,87 -122.904.825,2539,46 98,80
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013
Der/Prev Rec/Der
93.197,9476206 47.793,7345.404,21 45.404,21 59.223,8633.974,08APORTAC. MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
33.974,08205,26 36,45
108.758,3176207 -236.319,60180.077,91 345.077,91 69.760,8438.997,47APORTAC.MUNICIPALES INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS
38.997,47165.000,00 31,52 35,86
76212 APORT. MUNIC. AL PROG.PROV.COMPLEMENTARIO AL OPERATIVO LOCAL
168.495,1876214 -48.445,55216.940,73 216.940,73 125.390,5443.104,64APORT.MUNICIPALES PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SER.MUNIC.COF.MAP
43.104,6477,67 25,58
45.230,5176215 -139.143,21114.373,72 184.373,72 32.227,0213.003,49APORT. MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO
13.003,4970.000,00 24,53 28,75
76216 -1.446,721.446,72 1.446,72APORT.MUN.INST.HIDRAUL.TEC.OPTIM.GEST.ABAST.AGUA AYTOS.MEN.
79100 SUBVENCIÓN FEDER-ADMÓN.LOCAL PARA FINANCIAR P.O.L.
79101 SUBV.U.E.(FEDER) ACTUALIZ.ENCUESTA INF.EQUIPAMIENTO LOCAL
79102 SUBV.UE.(FEDER)DOTAC.Y ACOND.INFR.APOY.TPTE.P.CARR.DIP.
87010 -27.389,5627.389,56 27.389,56REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
573.597,4391300 573.597,43573.597,43PTMOS.FINANCIAR PLANES OBRAS:COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL
573.597,43 100,00
91301 PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINC.
91302 PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL
91305 PTMOS.FINANC.INV.COMPLEJO RESIDENC.SALUD MENTAL DR.ESQUERDO
91307 PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
91308 PTMOS.FINANCIAR INVERS.REHABILITACIÓN DE LA CASA PRITZ
5.440.690,00 1.618.576,06 7.059.266,06 2.158.772,64 1.022.932,19 1.022.932,19 1.135.840,45 -4.900.493,42Total de operaciones de capital: 30,58 47,38
Suma 200.080.000,00 3.764.318,61 203.844.318,61 81.108.139,88 82.962.447,38 3.098.806,63 79.863.640,75 1.244.499,13 -122.736.178,7339,79 98,47