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ESTADO DA PARAÍBA 02-BOA VISTA (LEGISLATIVO) NOTA DE EMPENHO Número: 0000250 Data do Empenho: 26/12/2019 Valor R$: 752,99 Credor do Empenho A Favor de Endereço Bairro C.N.P.J Inscrição Estadual DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME PREFEITONSEVERINO BEZERRA CABRAL CENTRO Cidade BOA VISTA 27.847.551/0001-41 162946805 Inscrição Municipal Número 009 UF PB Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL Funcional Programática Projeto ou Atividade Natureza da Despesa Sub Elemento Fonte Licitação Obra Tipo de Serviço 01010 01 031 0001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 001 Recursos Ordinários Modalidade 09 - Sem Licitação N° Bens MATERIAL DE CONSUMO N° Recibo Licitação Tipo do Empenho 1 - Ordinário Histórico do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1636. Requisições Funcionário Emitente: Liquidação Autorização Atesto a liquidação do serviço Pague-se e/ou material, que foi conferido Recursos: conforme este empenho. Pagamento Em: Banco e Conta: N° Cheque/Ordem Pagamento: Em: 26/12/2019 Em: / / Em: FTE Pagamento: 001 ADMINISTRADOR Funcionário Secretário/Diretor/Tesoureiro Ordenador da Despesa Ass.: Copyright 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.038)

ESTADO DA PARAÍBA 02-BOA VISTA (LEGISLATIVO) 752,99 · Como Banco Agáncia DV C 1 Conta C2 SérieCheque N C3 33E 3 0111= 3 Cai 3 R$ it .75:2 J9 3,‘, tZ4:°P:rq`lsat"'"a d e 61-6l,64).íOs

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ESTADO DA PARAÍBA

02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000250

Data do Empenho: 26/12/2019

Valor R$:

752,99

Credor do Empenho

A Favor de

Endereço

Bairro

C.N.P.J

Inscrição Estadual

DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME

PREFEITONSEVERINO BEZERRA CABRAL

CENTRO Cidade BOA VISTA

27.847.551/0001-41

162946805 Inscrição Municipal

Número 009

UF PB

Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática

Projeto ou Atividade

Natureza da Despesa

Sub Elemento

Fonte

Licitação

N° Obra

Tipo de Serviço

01010 01 031 0001

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

001 Recursos Ordinários

Modalidade 09 - Sem Licitação

N° Bens

MATERIAL DE CONSUMO

N° Recibo Licitação Tipo do Empenho 1 - Ordinário

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1636.

Requisições

Funcionário Emitente: Liquidação Autorização Atesto a liquidação do serviço Pague-se

e/ou material, que foi conferido Recursos: conforme este empenho.

Pagamento Em:

Banco e Conta:

N° Cheque/Ordem Pagamento:

Em: 26/12/2019

Em: / /

Em:

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ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

Copyright 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.038)

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Consulta de autenticidade no portal nacional da NF -e vnvw.rtfe.fazenda gov briportal ou no s4e da Sefaz Au Lonzadora PROTOCOLO DE 747-1/194~0 DE 1150

325190028528399 - 26/12/2019 09:58:55

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27.847351/0001-41

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26/12/2019 HORA ENTRADA

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DOCUMENTO A4JX1LI4R DE NOTA FtSCAL

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325190028528399 - 26/12/2019 09:58:55 NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

CHAVE DE ACESSO

25191227847551000141550010000016361000008403

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RESERVADO AO FISGO

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Como Banco Agáncia DV C 1 Conta C2 SérieCheque N C3

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