31
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS Tipo PALMIERI ALEJANDRO M. NICARAGUA Nº 1866 20333699819 28.000,00 $ REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520 20054900571 31.100,00 $ FAZIO SANTOS G. URIBURU Nº 840 20206800349 23.900,00 $ JOVILET MARIO ALFREDO ESPAÑA Nº 760 20126802650 20.130,00 $ TONO REALE RECT. CHILE Nº 1554 30611427693 31.315,00 $ GATELL ALDANA AVDA. TUCUMAN 671 23259948614 42.200,00 $ IMPRENTA PEREDA ROCA Nº 615 23143998959 15.120,00 $ FERRARIS ROBERTO CERRA LA CABALLADA Nº 461 20172798056 17.760,00 $ ETERNET .S.RL. SAAVEDRA Nº 42 P.2 - OF. B 30667525906 19.965,00 $ KSA CONST. S.R.L. HONDURAS Nº 69 30711144060 27.785,00 $ MURATURE Nº 255 20290459347 NECOCHEA Nº 798 20169682241 CD 19/11 ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES, IMPRESCINDIBLES PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LAS TURBINAS TYNE Y OLYMPUS EN EL DPTO. TURBINAS NAVALES DE ESTE ARSENAL. NITRO GAS MURATURE Nº 255 20290459347 14.090,00 $ NITRO GAS NECOCHEA Nº 798 20169682241 73.280,00 $ FERRETERIA JARDIN CD 15/11 ADQUISICIÓN DE ALUMINA, POLVO METCO, NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA SU POSTERIOR PROCESAMIENTO EN LA DIVISIÓN TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE ESTE ARSENAL. FERRETERIA JARDIN 20126802650 ESPAÑA Nº 760 CD 49/10 JOVILET MARIO ALFREDO ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, MONITORES E IMPRESORAS, NECESARIAS PARA EL REEQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DE ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA SOLER Nº 560 30707125469 74.199,02 $ COMSUR S.R.L. COMSUR S.R.L. REPARACION MOTOR ISUZU 2.5 TURBO MODELO 2000, NECESARIA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL MILITAR AL ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA Y VICEVERSA Oferentes Razon Social Adjudicación Razon Social Domicilio CUIT Domicilio CUIT Monto de la Oferta Procedimiento OBJETO DE LA CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (1) FOTOCOPIADORA IMPRESCINDIBLE `PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO CD 20172798056 30707125469 CD 05/11 01/11 SOLER Nº 560 CD 09/11 FERRARIS ROBERTO CERRO LA CABALLADA Nº 461 STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30711605645 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER IMPRESCINDIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS IMPRESORAS QUE ASEGURAN LA REALIZACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO. STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30711605645 72.870,10 $ JUAN MANUEL MARTIN BRASIL Nº 1090 ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ALAMBRE SEGURO NECESARIOS PARA ASEGURAR PARTES Y COMPONENTES DE EQUIPOS DE AERONAVES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESCUADRILLA Y AERONAVES DE ESTE ARSENAL CD 18/11 20121954886 20121954886 14.088,48 $ JUAN MANUEL MARTIN BRASIL Nº 1090 30667525906 POR EL SERVICIO DE INTERNET IMPRESCINDIBLE PARA EL NORMAL DESARROLLO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA CD 26/11 ETERNET S.R.L. SAAVEDRA Nº 42 - P.2-OF. B ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AHC 30005 (ATTITUDE HEADING COMPUTER), IMPRESCINDIBLES PARA

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

PALMIERI ALEJANDRO M. NICARAGUA Nº 1866 20333699819 28.000,00$

REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520 20054900571 31.100,00$

FAZIO SANTOS G. URIBURU Nº 840 20206800349 23.900,00$ JOVILET MARIO ALFREDO ESPAÑA Nº 760 20126802650 20.130,00$ TONO REALE RECT. CHILE Nº 1554 30611427693 31.315,00$ GATELL ALDANA AVDA. TUCUMAN 671 23259948614 42.200,00$

IMPRENTA PEREDA ROCA Nº 615 23143998959 15.120,00$

FERRARIS ROBERTO CERRA LA CABALLADA Nº 461 20172798056 17.760,00$

ETERNET .S.RL. SAAVEDRA Nº 42 P.2 - OF. B 30667525906 19.965,00$

KSA CONST. S.R.L. HONDURAS Nº 69 30711144060 27.785,00$

MURATURE Nº 255 20290459347

NECOCHEA Nº 798 20169682241

CD 19/11

ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES, IMPRESCINDIBLES PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LAS TURBINAS TYNE Y OLYMPUS EN EL DPTO. TURBINAS NAVALES DE ESTE ARSENAL.

NITRO GAS MURATURE Nº 255 20290459347 14.090,00$ NITRO GAS

NECOCHEA Nº 798 20169682241 73.280,00$ FERRETERIA JARDINCD 15/11

ADQUISICIÓN DE ALUMINA, POLVO METCO, NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA SU POSTERIOR PROCESAMIENTO EN LA DIVISIÓN TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE ESTE ARSENAL.

FERRETERIA JARDIN

20126802650ESPAÑA Nº 760CD 49/10 JOVILET MARIO ALFREDO

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, MONITORES E IMPRESORAS, NECESARIAS PARA EL REEQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DE ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA

SOLER Nº 560 30707125469 74.199,02$ COMSUR S.R.L.COMSUR S.R.L.

REPARACION MOTOR ISUZU 2.5 TURBO MODELO 2000, NECESARIA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL MILITAR AL ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA Y VICEVERSA

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (1) FOTOCOPIADORA IMPRESCINDIBLE `PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO

CD 20172798056

30707125469CD 05/11

01/11

SOLER Nº 560

CD 09/11

FERRARIS ROBERTO CERRO LA CABALLADA Nº 461

STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30711605645

ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER IMPRESCINDIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS IMPRESORAS QUE ASEGURAN LA REALIZACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO.

STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30711605645 72.870,10$

JUAN MANUEL MARTIN BRASIL Nº 1090

ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ALAMBRE SEGURO NECESARIOS PARA ASEGURAR PARTES Y COMPONENTES DE EQUIPOS DE AERONAVES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE APOYO A ESCUADRILLA Y AERONAVES DE ESTE ARSENAL

CD 18/11 2012195488620121954886 14.088,48$ JUAN MANUEL MARTIN BRASIL Nº 1090

30667525906

POR EL SERVICIO DE INTERNET IMPRESCINDIBLE PARA EL NORMAL DESARROLLO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA

CD 26/11 ETERNET S.R.L. SAAVEDRA Nº 42 - P.2-OF. B

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AHC 30005 (ATTITUDE HEADING COMPUTER), IMPRESCINDIBLES PARA

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

DISTRIBUIDORA ARIES SRL AVELLANEDA 3656 30707723730 6768,10ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 DTO. 3 20269004542 7190,45PEREDA CARLOS EUARDO ROCA 615 - PUNTA ALTA 23143998959 7024,33

LP 134/10 ADQUISICION DE SOLUCION DESOXIDANTE. FREYTES DE LA PUENTE ANIBAL

Agustín Roque Arias 2661 - Córdoba 20109064395

18.441,00$ ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457

PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329

$ 15.120,00

HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 18.360,00 ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457 $ 14.175,00 CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 32.300,10 CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 15.444,00

LP 146/10 TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652

############ TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652

LP 147/10TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652

############ TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652

NAVAL SUR S.A.Viamonte 759, piso 5,dep 3, - Bs. As. 30710875657

############

IRON TECH ARGENTINA S.A. España 13 – P. Alta 33707046959

############

LP 27/11 33629783909REDIMEC S.R.L. MAYOR NOVOA Nº 845HEADING COMPUTER), IMPRESCINDIBLES PARA MANTENER LA CONDICION DE ALISTAMIENTO EN LAS AERONAVE 2-H-241 (SEA KING) PERTENECIENTE A LA FAE2..

REDIMEC S.R.L. MAYOR NOVOA Nº 845 33629783909 306.987,70$

SUAREZ NELIDA ESMERALDAALBERTI 3163 27017771774Adquisición de cartuchos para el funcionamiento del Arsenal Naval Mar del Plata durante el 1º Trimestre.

3087,80 SUAREZ NELIDA ESMERALDAALBERTI 3163 27017771774

AVELLANEDA 3656 30707723730DISTRIBUIDORA ARIES SRL AVELLANEDA 3656 30707723730

CD 009/2010

3163,10 DISTRIBUIDORA ARIES SRL

CD 008/2011

30707723730DISTRIBUIDORA ARIES SRL AVELLANEDA 3656Adquisición de insumos de librería para el funcionamiento del Arsenal Naval Mar del Plata durante el 1º Trimestre.

ARANDA ALICIA SUSANA MARTIN RODRIGUEZ 554 27109293194 6698,13

CLOROSOL SRL AV. JUAN B. JUSTO 3843Adquisición de materiales de limpieza destinados al funcionamiento del Arsenal Naval Mar del Plata durante el 1º Trimestre.

CD 010/201027109293194 5568,10

3068555005530685550055 2938,50

CLOROSOL SRL AV. JUAN B. JUSTO 3843

REPARAR LA TUBERIAS DE BOMBAS DE INFILTRACION DENTRO DE LA CASA BOMBAS Nº 1 DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

REPARAR BARRAL LARGO DE LA PLATEA DEL DIQUE Nº1, RENOVADO DE VIGAS, TACOS, TAPAS DE MADERA Y SUS HERRAJES DE FIJACION.

ARANDA ALICIA SUSANA MARTIN RODROGUEZ 554

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

CD 1/11MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz 84 - Martinez 30701155617

$ 2.220,00 MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz 84 - Martinez 30701155617

LP 145/10NAVAL SUR S.A.

Viamonte 759, piso 5,dep 3, - Bs. As. 30710875657

########### TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652

TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652

492.500,00$

LP4/11

TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 2306174755948.654,50$

TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 23061747559IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592

46.928,00$ IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592

CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 36.781,20$ CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536

42.849,00$ CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536

HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 46.670,00$ PAIOLA HERMINIO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329

32.025,00$

LP 151/10 SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813

########### SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813

ADQUISICION DE ACRILICO, BARNIZ AISLANTE ELECTRICO, CINTA AISLADORA, CONDUCTORES ELECTRICOS, LIMPIA CONTACTOS Y DESENGRASANTES, LUBRICANTE PROTECTOR Y PILA ALCALINA.

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

ADQUISICION DE TORQUIMETROS INDUSTRIALES.

REPARAR TUBERIAS DE BOMBAS DE INCENDIO DENTRO DE LA CASA BOMBA Nº 1 DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

LP 155/10BARPA BAHIA SRL Dorrego 314 - B.Blanca 30709847798

517.981,03$ WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039

WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039

440.954,00$

LP 156/10 WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039

########### WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039

LP 144/10 TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652

########### TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652

NAVAL SUR S.A.Viamonte 759, piso 5,dep 3, - Bs. As. 30710875657

###########

CD 149/10 REPUESTOS MAIPU de Resasco AntonioWashington 545 - B. Blanca 20054900571 517,00$ ALVAREZ NEUMATICOS Humberto 1º 335 - P. Alta 30622120697ALVAREZ NEUMATICOS Humberto 1º 335 - P. Alta 30622120697 11.140,00$ CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 7.737,60$

PROVISION E INSTALACION DE CIELORASO Y PINTADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL PABELLON Nº 2 DEL CUARTEL BASE.

PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN EL PABELLON Nº2 DEL CUARTEL BASE.

REPARACION DEL SISTEMA DE TUBERIAS QUE SUMINISTRA LOS SERVICIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO, AGUA POTABLE, AIRE COMPRIMIDO Y AGUA DULCE A PRESION.

ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS, LIQUIDO PARA FRENOS Y PROTECTOR DE CAMARAS.

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

CD 148/10 ILPEM S.A Santo Domingo 2451 - Bs. As 30622599275 13.687,50$ ILPEM S.A Santo Domingo 2451 - Bs. As 30622599275BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 9.897,42$

PES JOSE FRANCISCOPERITO MORENO Nº 276

RAWSON CHUBUT20078885468 $ 18941,89 PES JOSE FRANCISCO

PERITO MORENO Nº 276 RAWSON CHUBUT

20078885468

DISTRIBUIDORA EVANAR S.R.L.

VELEZ SARFIELD Nº 140- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES

30708601612 $ 15400,00DISTRIBUIDORA EVANAR

S.R.L.VELEZ SARFIELD Nº 140-

PUNTA ALTA- BUENOS AIRES30708601612

PANIFICADORA DEL VALLEMORENO 281-GAIMAN-

CHUBUT30691062712 $ 48750,00 PANIFICADORA DEL VALLE MORENO 281-GAIMAN- CHUBUT 30691062712

LOS SANJUANINOS S.R.L.JULIO A ROCA Nº 1117 TRELEW

CHUBUT30709081272 $ 49769,80 LOS SANJUANINOS S.R.L.

JULIO A ROCA Nº 1117 TRELEW CHUBUT

30709081272

GARAY OSCAR ALFREDOING. QUADRI 350 (7100) DOLORES PCIA DE BS. AS.

20235254760 $ 87.900,00 GARAY OSCAR ALFREDOING. QUADRI 350 (7100) DOLORES PCIA DE BS. AS.

20235254760

SUALIER S.A.DR. PEDRO RIVERA 3083 (1428) CAPITAL FEDERAL

30707592865 $ 68.400,00ROSSINI MARCELO EDUARDO

AVDA. AGUSTÍN P JUSTO S/Nº (3050) CALCHAQUI PCIA BS. AS.

20174680656

ROSSINI MARCELO EDUARDO

AVDA. AGUSTÍN P JUSTO S/Nº (3050) CALCHAQUI PCIA BS. AS.

20174680656 $ 49.920,00 SUALIER S.A.DR. PEDRO RIVERA 3083 (1428) CAPITAL FEDERAL

30707592865

CD 01 PETROEX S.AADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIQUIDO ( NAFTA Y

GAS OIL).

ADQUISICION DE PLANCHUELAS Y BARRAS REDONDAS.

COLOMBIA Y PELLEGRINI- TRELEW- CHUBUT

30-70863366-2

COLOMBIA Y PELLEGRINI- TRELEW- CHUBUT

30-70863366-2

27.972,92 PETROEX S.A

CHACRA 166- TRELEW- CHUBUT

2028390360-6JUAN JOSE SIASCHACRA 166- TRELEW -

CHUBUT20283903606

LPR 01

$ 22.600,00 JUAN JOSE SIASPRESTACION DEL SEVICIO DE GUARDAVIDAS PARA LA PILETA CUBIERTA EXISTENTE EN EL GIMNASIO

DE LA BAAZ.CD 02

EMILIO VIRGILISAN MARTIN Nº 1274 TRELEW

CHUBUT20103471290

ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS PARA LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR

$ 49995,00 EMILIO VIRGILISAN MARTIN Nº 1274 TRELEW

CHUBUT20103471290

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (NAFTA Y GAS OÍL AUTOMOTOR)

ADECUACIÓN DE BAÑOS PERSONAL FEMENINO ETAPA 2 DE 2

LP 25/10

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

LP 03/10PMDP S.A..

AV. CHAMPAGNAT 3490 (7600) MAR DEL PLATA BS. AS.

30709351962 $ 70.044,00

HECTOR ANGEL VARELA

SERVICIO DE LIMPIEZA MARCELO ANTONELLI LIMPIOLUX SA 20 DE SETIEMBRE 303430-54098462-6 $ 152.800,00 LIMPIOLUX SA 20 DE SETIEMBRE 3034

MIGUEL ANGEL SURRIABLEQUALITY CLEAN SOLUTIONS

SA12 DE OCTUBRE 411230-71046390/1 $ 16.800,00

HECTOR ANGEL VARELA GLOSSINESS ARGENTINA SAPRIMERA

JUNTA 333230-71131033-5 $ 14.090,00 CLOROSOL SRL

JB JUSTO 3843

ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE LIMPIEZA MARCELO ANTONELLI JUAN FEDERICO HENNINGPRIMERA

JUNTA 317420-10686288-6 $ 14.379,40 GLOSSINESS ARGENTINA SA

PRIMERA JUNTA 3332

MIGUEL ANGEL SURRIABLE CLOROSOL SRLJB JUSTO

384330-68555005-5 $ 8.695,20 JUAN FEDERICO HENNING

PRIMERA JUNTA 3174

HECTOR ANGEL VARELA CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 18.987,71 CASSANO STELLA MARISEDISON

2209

CD 165/11ADQUISICI´N PINTURAS Y MATERIALES DE

CONSTRUCCIONMARCELO ANTONELLI

MIGUEL ANGEL SURRIABLE GONZALO ARISTIZABALBRANDSEN

4145 DPTO. 220-26900454-2 $ 45.644,10 GONZALO ARISTIZABAL

BRANDSEN 4145 DPTO.

2

HECTOR ANGEL VARELA GONZALO ARISTIZABALBRANDSEN

4145 DPTO. 220-26900454-2 $ 17.781,20 BRANDSEN 4145 DPTO. 2

20-26900454-2

CD 160/10 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA ALEJANDRO STUDLER FERRETERIA RIOJA SRLLA RIOJA

202530-70954948-7 $ 7.042,80 LA RIOJA 2025 30-70954948-7

MIGUEL ANGEL SURRIABLE

CD 103/10 FRIGORIFICO MARCO BEEFTHOMPSON 1226-BAHÍA

BLANCA 30707334963 $ 54.945,00 FRIGORIFICO MARCO BEEF

THOMPSON 1226-BAHÍA BLANCA

30707334963ADQUISICION DE CORTES VACUNA PARA

CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA BASE NAVAL

PUERTO BELGRANO.-

Y GAS OÍL AUTOMOTOR)

LIC. PÚBLI

CA02/11

CD 01/11

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

CD 108/10 BORELLI ANDREA 11 DE SEPTIEMBRE 67-PUNTA

ALTA 27255766428 $ 29.790,00 BORELLI ANDREA

11 DE SEPTIEMBRE 67-PUNTA ALTA

27255766428

HUMMER URIBURU 840-PUNTA ALTA 20206800349 $ 85.000,00

CD 111/10 JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965 $ 23.480,00SERVICIOS INDUSTRIALES

VARIOSPASTEUR 1238-BAHÍA BLANCA 20317802057

SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS

PASTEUR 1238-BAHÍA BLANCA 20317802057 $ 23.196,16

SABAN LILIANA MARISA ALBERDI 30-PUNTA ALTA 27297848785 $ 23.200,00

LP 78/10 INSUMOS BULNES BULNES 1787 PB B-CABA 20238671885 $ 175.000,00 INSUMOS BULNES BULNES 1787 PB B-CABA 20238671885

HUGO LARRALDE3 DE FEBRERO 648-BAHÍA

BLANCA20145335273 $ 121.916,00

DAMITAL S.A BOLIVIA 1056-BAHÍA BLANCA 30708681799 $ 199.517,00

LP 55/10 WEBER Y DIGNANI CONST. ALVARADO 466-BAHÍA BLANCA 30636756039 $ 523.172,00 WEBER Y DIGNANI ALVARADO 466-BAHÍA BLANCA 30636756039

JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965 $ 432.169,00FBA EMPRESA DE

SERVICIOSRIVADAVIA 742-PUNTA ALTA 20111115215 $ 487.795,00

LP 07/11 PROVEER PMCAVDA. CONGRESO 1865-

BUENOS AIRES30699347937 $ 135.360,00 PROVEER PMC

AVDA CONGRESO 1865-BUENOS AIRES

30699347937

CLAVERIE HECTOR ALBERTO

BELGRANO 150-BAHÍA BLANCA 20121358248 $ 118.414,80 ,

VICLA S.A MEXICO 3278-BUENOS AIRES 33575234319 $ 67.140,00TRITIUM NORDESTROM 695-NEUQUEN 30708985321 $ 57.112,20

LP 71/10SERVICIOS INDUSTRIALES

VARIOSPASTEUR 1238-BAHÍA BLANCA 20317802057 $ 47.257,16 JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965

JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965 $ 68.876,00

WEBER Y DIGNANI ALVARADO 466-BAHÍA BLANCA 30636756039 $ 84.243,00

CONTRATAR MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EFECTUAR LA REPARACION DE LAS VIAS DE LAS VIGAS, LOSAS Y ESCALONES DE LA TRIBUNA DEL

ESTADIO DE DEPORTES PERTENECIENTE AL DPTO. ALCALDIA DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.-

CONTRTAR MANO DE OBRA PARA REALIZAR INSTALACIONES Y REEMPLAZOS DE ELEMENTOS

FUERA DE SERVICIOS EN DIF. VIVIENDAS PERT. AL DPTO. ALCALDIA DE LA BASE NAVAL PUERTO

BELGRANO.-

CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA INSTALAR TUBERIA PRINCIPAL DE GAS PARA EL EDIFICIO DE CALLE ESPAÑA DE BAHÍA BLANCA.

CONTRATAR MANO DE OBRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMBIO DE INSTALACION

ELECTRICA EN VIVIENDAS FISCALES PERTENENCIENTE A LA BASE NAVAL PUERTO

BELGRANO DEPARTAMENTO ALCALDIA.

ADQUISICION DE CALZADO, ABRIGO Y CORREAJE PARA UNIFORME DEL PERSONAL POLICIAL DE LA

BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.-

CONTRATAR MANO DE OBRA PARA ADAPTACION MOTOR ELECTRICO TRIFASICO EN COMPRESOR ALTA PRESION BAUER PERTENECIENTE AL SERVICIO SALVAMENTO DE LA ARMADA.-

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

TS 82/10CENTRO FERRETERO

MINORISTABDO. IRIGOYEN 452-PUNTA

ALTA 30707028536 $ 2.133,50

CENTRO FERRETERO MINORISTA

BDO. IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA

30707028536

TS 86/10CENTRO FERETERO

MINORISTABDO IRIGOYEN 452-PUNTA

ALTA30707028536 $ 3.005,32

CENTRO FERRETERO MINORISTA

BDO IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA

30707028536

LP 03/11 MOOR PATRICIO OSVALDOAYACUCHO 2281-BAHÍA

BLANCA20121582555 $ 188.100,00 MOOR PATRICIO OSVALDO

AYACUCHO 2281-BAHÍA BLANCA

20121582555

LP 01/11SERVICIO INDUSTRIAL

NAVALMURATURE 155-PUNTA ALTA 30707786813 $ 175.450,00

SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL

MURATURE 155-PUNTA ALTA 30707786813

LP 04/11 CONTELEC S.ADON BOSCO 1055-BAHÍA

BLANCA30622389777 $ 52.000,00 CONTELEC S.A

DON BOSCO 1055-BAHÍA BLANCA

30622389777

CD 124/10 VERGARA JOSE LUIS SAN MARTIN 6542-MENDOZA 20137163323 $ 2.235,75CENTRO FERRETERO

MINORISTA SAN MARTIN 6542-MENDOZA 30707028536

CENTRO FERRETERO MINORISTA

BDO. IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA

30707028536 $ 12.075,40 VERGARA JOSE LUISBDO. IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA

20137163323

CONTRATAR EL SERVICIO DE DESOBSTRUCCION, ASPIRADO E HIDROLAVADO DE CAÑERIAS

PERTENECIENTE AL CUARTEL BASE DE PUERTO BELGRANO.-

ADQUISICION DE CABLE SUBTERRANEO DE COBRE Y SECCION 3 X 300 MM2 CON AISLACION DE

POLIETILENO APTO PARA SOPORTAR UNA TENSION DE 13,2 KV.-

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MADERAS PARA LA REPARACION CAJA DE MADERA CAMION CHEVROLET MODELO 1970 DOMINIO WUT 886. PERTENECIENTE AL DPTO. INSTALACIONES

FIJAS DE BNPB.-

ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA REALIZAR TAREAS SE MANTENIMIENTO DEL

MULTIPROPOSITO ARA PUNTA ALTA CON APOSTADERO EN PUERTO BELGRANO.-

ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR JUEGOS INFANTILES DEL BARRIO PIEDRABUENA DE

LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, PERTENECIENTE AL DPTO INSTALACIONES FIJAS

DE PTO. BELGRANO.-

CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE PERSONAL MILITAR Y CIVIL DESDE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

HASTA LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA Y VICEVERSA.-

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

CD 96/10 ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO 1565-BAHÍA

BLANCA20114446182 $ 38.530,00 SCHWINDT RUBEN GRAL. PAZ 584-PUNTA ALTA 20251787116

SERVICIOS INDUSTRIALES VARIOS

PASTEUR 1238-BAHÍA BLANCA 20317802057 $ 18.950,60

SLARPINCASANOVA 3359-BAHÍA BLANCA

30711144648 $ 13.922,00

FBA EMPRESA DE SERVICIOS

RIVADAVIA 742-PUNTA ALTA 20111115215 $ 33.060,00

SCHWINDT RUBEN GRAL. PAZ 584-PUNTA ALTA 20251787116 $ 13.300,00

LP 80/10GUERREIRO MURTA

CALUDIO J Y NADER HUGO A SH.

AV. AVELLANEDA 3847-BUENOS AIRES

30690396897 $ 87.658,94 RUBEN OSCAR GONZALEZ IRIGOYEN 725-PUNTA ALTA 20123973594

RUBEN OSCAR GONZALEZ IRIGOYEN 725-PUNTA ALTA 20123973594 $ 49.800,70CENTRO FERRETERO MINORISTA

IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536

CENTRO FERRETERO MINORISTA

IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 99.362,50 LICICOM SRL CORRIENTES 4709-CABA 30711500363

LICICOM S.R.L CORRIENTE 4709-CABA 30711500363 $ 97.425,91

LP 76/10 JOLIVET MARIO ALFREDO DIAGONAL SARMIENTO 266-

PUNTA ALTA 20126802650 $ 47.370,00 BORELLI ANDREA

11 DE SEPTIEMBRE 67-PUNTA ALTA

27255766428

BORELLI ANDREA11 DE SEPTIEMBRE 67-PUNTA ALTA

27255766428 $ 27.350,00PAIOLA HERMINIIO EDGARDO

JUJUY 113-PUNTA ALTA 20076955329

PAIOLA HERMINIIO EDGARDO

JUJUY 113-PUNTA ALTA 20076955329 $ 23.300,00

TS 117/10 REPUESTO MAIPU WASHINGTON 520-BAHIA

BLANCA 20054900571 $ 10.936,00

CHIUCCARELLO VANINA GABRIELA

ZAPIOLA 493 7 B-BAHIA BLANCA

27252155967

CHIUCARELLO VANINA GABRIELA

ZAPIOLA 493 7 B-BAHIA BLANCA

27252155967 $ 9.518,00

LPR 03/11 IMPRENTA PEREDA ROCA 615-PUNTA ALTA 23143998959 $ 25.504,00 LIBRERÍA MATILDE IRIGOYEN 89-PUNTA ALTA 27200454796LIBRERÍA MATILDE IRIGOYEN 89-PUNTA ALTA 27200454796 $ 79.179,00RETO ORO ROBERTO ANIBAL

CHARCAS 842-BAHIA BLANCA 20137962943 $ 25.120,00

LIBRERÍA TIMI IRIGOYEN 341-PUNTA ALTA 20054651598 $ 100.875,00

ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS, GRIFERIAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA

MANTENER EL STOCK PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ALCALDIA DE LA BASE NAVAL

PUERTO BELGRANO.-

CONTRATAR MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA REPARACION INTEGRAL DEL SISTEMA MECANICO Y ELECTRICO DE CUATRO (4) MOTORES DEL SISTEMA

DE PROPULSION DEL ARA MATACO.

ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTES RIMULA PARA PLANTA PROPULSORA DE LA UNIDAD

PERTENECIENTE AL MULTIPROPOSITO ARA PUNTA ALTA.-

ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL A FIN DE SER DISTRIBUIDAS EN LOS DISTINTOS

DEPARTAMENTOS DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

CONTRATAR MANO DE OBRA PARA REPARAR CERRADURAS EN DISTINTAS VIVIENDAS FISCALES PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ALCALDIA DE

LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.-

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

LP 02/11 CONTELEC S.A DON BOSCO 1055-BAHIA

BLANCA30622389777 $ 14.400,00 CONTELEC S.A

DON BOSCO 1055-BAHIA BLANCA

30622389777

LP 68/10 PIROLA RICARDO L. GAMBARETES 63-BAHIA

BLANCA20177790894 $ 27.350,00 PIROLA RICARDO DANIEL

L. GAMBARETES 63-BAHÍA BLANCA

20177790894

SERV INDUSTRIALES VARIOS

PASTEUR 1238-BAHIA BLANCA 20317802057 $ 114.641,78

LICICOMAV. CORRIENTES 4709 3 36-BS AS

30711500363 $ 254.316,00

JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965 $ 67.340,00

FERRETERIA MARTIN HNOS AGUADO 193-BAHIA BLANCA 30711193460 $ 37.200,00

SCHIWINDT JUAN LUIGGI II 42-PUNTA ALTA 24078482350 $ 39.000,00SCHIWINDT RUBEN GENERAL 584-PUNTA ALTA 20251787116 $ 49.920,00

SLARPINCASANOVA 3359-BAHIA BLANCA

30711144648 $ 63.767,00

HIRO SRL PASO 237-PUNTA ALTA 30707520198 $ 45.000,00LP 37/10 TACSO SRL YERBAL 669 PB 1-BS AS 30710460732 $ 33.918,00 CASA SALDIAS BROWN 755-PUNTA ALTA 27057529097

REPUESTO MAIPU WASHINGTON 520-BAHIA BLANCA

20054900571 $ 49.550,00

CENTRO FERRETERO MINORISTA

IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 3070702856 $ 13.333,60

MEGAFERRE MITRE 375-PUNTA ALTA 27160603572 $ 25.334,10CASA SALDIA BROWN 755-PUNTA ALTA 27057529097 $ 5.129,00

CONTELECDON BOSCO 1055-BAHIA BLANCA

30622389777 $ 21.531,00

TEXXOR PINTURERIAS DIRECTORIO 1425-BS AS 30709130311 $ 4.232,00

CD 55/10CENTRO FERETERO

MINORISTAIRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 17.294,40 MEGAFERRE MITRE 375-PUNTA ALTA 27160603572

ATICAR SANABRIA 2151-BS AS 20044362040 $ 30.220,00 NITRO GAS MURATURE 155-PUNTA ALTA 20290459347MEGAFERRE MITRE 375-PUNTA ALTA 27160603572 $ 12.227,50NITRO GAS MURATURE 155-PUNTA ALTA 20290459347 $ 49.367,00

CD 76/10 AGUEDA MARIA RIVADAVIA 159-PUNTA ALTA 30710343981 $ 29.366,00 AGUEDO MARIA RIVADAVIA 159-PUNTA ALTA 30710343981CISA PABLO ALBERDI 615-PUNTA ALTA 20174788333 $ 22.239,60 CISA PABLO ALBERDI 615-PUNTA ALTA 20174788333FRIENDS URQUIZA 427-PUNTA ALTA 27203855856 $ 24.434,08 FRIENDS URQUIZA 427-PUNTA ALTA 27203855856CENTRO FERRETERO MINORISTA

IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 16.518,00CENTRO FERRETERO MINORISTA

IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536

ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA BUENA HIGIENE DEL SERVICIO DE

SALVAMENTO DE LA ARMADA DE PUERTO BELGRANO.

ADQUISICION DE REPUESTOS DE ESCOBILLAS DE CARBONO CON ESTRIBO PERTENENCIENTE AL

DEPARTAMENTO SERVICIOS ELECTRICOS DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.-

CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PINTADO DE ESPACION COMUNES Y VIVIENDAS EN

EDIFICIOS UBICADOS EN BAHIA BLANCA PERTENECIENTE A LA DIVISION ALCALDIA BAHIA

BLANCA.-

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TRAILER PARA TRANSPORTE

DE BOTE NEUMATICO PERTENECIENTE AL SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA.-

ADQUISICION DE MATERIALES PARA INCENDIO, FERRETERIA Y BOTELLONES PARA EQUIPOS DE CORTES PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO DE

LA ARMADA DE PUERTO BELGRANO.-

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

LP 64/10 PARAVATI 20227200244SOLO

DESCARGO EL PLIEGO

ARRIAGADA ROBERTO CARLOS

ROCA 1724-BAHÍA BLANCA 20205628259

SIEBEN CARLOS ALVARADO -PUNTA ALTA 20114140938 $ 57.330,00SERV INDUSTRIALES VARIOS

PASTEUR 1238-BAHÍA BLANCA 20317802057 $ 53.132,75

ADRIAN RAMON LICIOTTI ALBERTI 608-BAHÍA BLANCA 20128624644 $ 59.800,00

PIROLA RICARDO L. GAMBARETES 63-BAHÍA BLANCA

20177790894 $ 66.429,50

INSUMO BULNES BULNES 1787-CABA 20238671885 $ 49.999,50ARRIAGADA ROBERTO ROCA 1724-BAHÍA BLANCA 20205628259 $ 49.000,00

SLARPINAVELLANEDA 298-BAHÍA BLANCA

30711144648 $ 61.789,00

IRON TECH ESPAÑA 13-PUNTA ALTA 33707046959 $ 64.817,20

LP 81/10 ROBILOTTA ROBERTODON BOSCO 1565-BAHÍA

BLANCA20114446182 $ 14.433,95 ROBILOTTA ROBERTO

DON BOSCO 1565-BAHÍA BLANCA

20114446182

TRACTOR FER DE FERNANDEZ RAUL

SARMIENTO 94-BAHÍA BLANCA 20113645963 $ 20.270,00CENTRO FERRETERO MINORISTA

IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536

CENTRO FERRETERO MINORISTA

IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 4.822,00

LP 63/10 FERRETERIA PELLERITO MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907 $ 49.732,11 FERRETERIA PELLERITO MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907LICICOM AV. CORRIENTES 4709-CABA 30711500363 $ 96.179,59IRON TECH ESPAÑA 1313-PUNTA ALTA 33707046959 $ 154.883,08GIARDINO JULIO NEWTON 2287-BAHÍA BLANCA 20169682241 $ 133.952,60RUBEN OSCAR IRIGOYEN 725-PUNTA ALTA 20123973594 $ 49.620,00CENTRO FERRETERO MINORISTA

IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 97.359,20

PERLA MARINA ANTARTIDA ARGENTINA 358-PUNTA ALTA

30709287407 $ 100.801,65

MEGAFERRE MITRE 375-PUNTA ALTA 27160603572 $ 48.639,60

LP 69/10 JULIO ELIAS MUSUMECI PASO 2342-PUNTA ALTA 20181598965 $ 69.750,00 PIROLA RICARDO DANIELL. GAMBARETES 63-BAHÍA

BLANCA20177790894

PIROLA RICARDO DANIEL L. GAMBARETES 63-BAHIA BLANCA

20177790894 $ 27.999,00

HUGO LARRALDE3 DE FEBRERO 648-BAHÍA BLANCA

20145335273 $ 31.026,60

SLARPINCASANOVA 3359-BAHIA BLANCA

30711144648 $ 1.319.430,00

SERV INDUSTRIALES VARIOS

PASTEUR 1238-BAHIA BLANCA 20317802057 $ 28.500,00

SCHWINDT JUAN HORACIO LUIGGI II 42-PUNTA ALTA 24078482350 $ 1.200.000,00

CONTRATAR MANO DE OBRA PARA LA RENOVACION DE CAÑERIAS DE AGUA FRIA Y

CALIENTE DE DEPARTAMENTOS DE LOS EDIFICIOS DE SARMIENTO 24 Y VIEYTES 92 DE LA CIUDAD DE

BAHIA BLANCA.-

CONTRATAR MANO DE OBRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR EL HIDROLAVADO, PINTADO E IMPERMEABILIZACION EXTERIOR DEL

EDIFICIO DE SARMIENTO N° 24 DE BAHÍA BLANCA.-

ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PUESTA EN SERVICIO DE CAMARA HIPERBARICA MULTIPLAZA

PERTENECIENTE AL SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA.-

ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS, GRIFERIAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ALCALDIA.-

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

HIRO SRL PASO 237-PUNTA ALTA 30707520198 $ 837,00SCHWINDT RUBEN SR CONSTRUCCIONES

GRAL. PAZ 584-PUNTA ALTA 20251787116 $ 975,00

LPR 04/11 LIBRERÍA MATILDE IRIGOYEN 89-PUNTA ALTA 27200454796 $ 34.751,90 LIBRERÍA MATILDE IRIGOYEN 89-PUNTA ALTA 27200454796IMPRENTA PEREDA ROCA 615-PUNTA ALTA 23143998959 $ 27.002,70 IMPRENTA PEREDA ROCA 615-PUNTA ALTA 23143998959

CD 120/10 LTM DISTRIBUCIONES DON BOSCO 1717-BAHÍA

BLANCA30709180300 $ 7.122,98 LTM DISTRIBUCIONES

DON BOSCO 1717-BAHÍA BLANCA

30709180300

A Y M D ESPOSITOAV. ALTE BROWN 1475-BUENOS AIRES

30612677499 $ 60.092,80 A Y M D ESPOSITOAV. ALTE BROWN 1475-BUENOS AIRES

30612677499

MARINE LOGISTICALVAREZ JONTE 6479-CAP. FEDERAL

30692862763 $ 7.510,00 MARINE LOGISTICALVAREZ JONTE 6479-CAP. FEDERAL

30692862763

FERRETERIA PELLERITO MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907 $ 34.181,60 FERRETERIA PELLERITO MITRE 381-PUNTA ALTA 20133345907CENTRO FERRETERO MINORISTA

IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536 $ 11.023,00CENTRO FERRETERO MINORISTA

IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA 30707028536

HERROSUR PASO 237-PUNTA ALTA 33707520189 $ 33.077,00 HERROSUR PASO 237-PUNTA ALTA 33707520189

ANDREA ELIZABET BORELLI

11 DE SEPTIEMBRE Nº 67 PUNTA ALTA

27-25576642-8

$ 9.400,00

30-71080059-2

30-71080059-2

CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ECOPETROL S.H. DE GARCIA NICOLAS Y

SARGENTO CABRAL Nº 3431. BAHIA BLANCA

30-70925412-6

$ 0,00

IEXILEF S.A. GABINO EZEIZA Nº 1076IEXILEF S.A. GABINO EZEIZA Nº 1076CD 280/10REPARACION DE LA CAMARA DE TV DEL RADAR DE

CONTROL DE ARMAS (LIROD) DE LA CORBETA A.R.A. "ROSALES"

$ 8.500,00

MURATURE Nº 155. PUNTA ALTA

30-70778681-3

ECOPETROL S.H. DE GARCIA NICOLAS Y

GARCIA, S

SARGENTO CABRAL Nº 3431. BAHIA BLANCA

30-70925412-6

$ 800,00

MURATURE Nº 155. PUNTA ALTA

30-70778681-3

$ 0,00

SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.

CD 03/11LIMPIEZA, DESGASIFICACION DE TANQUES Y

POSTERIOR TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CORBETA A.R.A. "SPIRO"

SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.

PAIOLA HERMINIO EDGARDO

JUJUY Nº 133. PUNTA ALTA20-07695532-

9

RIVAS ERNESTO RIVADAVIA Nº 74220-11111521-

5

MARTINEZ NESTOR FABIANBUCHARDO Nº 315. PUNTA

ALTA20-21506526-

0$ 15.000,00

$ 12.930,00

MARTINEZ NESTOR FABIANBUCHARDO Nº 315. PUNTA

ALTA20-21506526-

0$ 9.500,00

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA BASE

NAVAL PUERTO BELGRANO.-

ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EMBARCACIONES MENORES PERTENECIENTE AL SERVICIO DE

SALVAMENTO DE LA ARMADA.-

CD 136/10REPARACIÓN DE MOTOR ELECTRICO DE LA PLANTA

DE AGUA ENFRIADA 840 KW DEL DESTRUCTOR A.R.A. "SARANDÌ"

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

NATALIA ROMEO URUGUAY 385 PISO 13OFICINA 4

27301722589 $ 72.000,00 NATALIA ROMEO URUGUAY 385 PISO 13 OFICINA4

27301722589

JAUJA EVENTOSCORPORATIVOS SA

AV RIVADAVIA 2358 PISO 6 30708417536 $ 76.500,00

RUBEN HORACIO LAZO PUEYRREDON 751 (GRALRODRIGUEZ)

20200267185 $ 81.810,00

COLOR CELLS SA AV BELGRANO 1661 30684939218 $ 0,11 COLOR CELLS SA AV BELGRANO 1661 30684939218PROYECTO COLOR AV GAONA 1575 30677410694 $ 0,08FABIAN CASAL AV GAONA 1500 20218325697 $ 0,05MB FOTOCOPIADORAS MONTEVIO 747 30711464847 $ 0,26ARLIMCOH SA CARLOS CALVO 567 30626272092 $ 5.386,00 ARLIMCOH SA CARLOS CALVO 567 30626272092

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

CD 4CAMBIO DE VENTANALES EN MAL ESTADO ENVIVIENDAS DEL BARRIO GOBERNACION.

#¡REF! #¡REF! #¡REF! $ 15.600,00 #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

CD 3ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REJAS

#¡REF! #¡REF! #¡REF! $ 36.158,49 #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

CD 2CAMBIO DE PUERTAS DE ACCESO PRICIPAL EN VIVIENDAS DEL BARRIO ALMIRANTE BROWN

#¡REF! #¡REF! #¡REF! $ 42.000,00 #¡REF!

#¡REF! #¡REF! $ 43.241,97 #¡REF!CD 1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS #¡REF!

CD 2 Alquiler de máquinas fotocopiadoras para uso de laDirección

CD 3 Adquisición de elementos de limpieza

MALDONADO Nº 195. BAHIA BLANCA

20-10737637-3

CD 1 Servicio de Organización de Eventos para recepción deAutoridades Navales Extranjeras durante el primersemestre del año 2011

GARCIA OSCAR ALBERTOCD 180/10TAPIZADO DE SILLAS Y ALFOMBRADO DE

CAMAROTES DE LA CORBETA A.R.A. "ESPORA"

DON BOSCO Nº 1055. BAHIA BLANCA

30-62238977-7

PELLERITO JOSE GABRIELPELLEGRINI Nº 526. PUNTA

ALTA20-32332108-

7$ 119.490,00

SARGENTO CABRAL Nº 3431. BAHIA BLANCA

30-70925412-6

CD 02/11ADQUISICION DE CABLES DE ALIMENTACION DE TIERRA PARA LA CORBETA A.R.A. "ROBINSON"

CONTELEC S.A.DON BOSCO Nº 1055. BAHIA

BLANCA30-62238977-

7$ 66.000,00

CONTELEC S.A.

MURATURE Nº 155. PUNTA ALTA

30-70778681-3

$ 21.462,00

ECOPETROL S.H. DE GARCIA NICOLAS Y

GARCIA, SCD 06/11

CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SENTINAS, DESGASIFICACION DE TANQUES, Y

POSTERIOR TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES, PERTENECIENTES A LA

CORBETA A.R.A. "ESPORA"

GARCIA NICOLAS Y GARCIA, S

BAHIA BLANCA 6$ 0,00

SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

LPR 05/11 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176 $ 12.924,00 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176ROMERO DARIO GONZALO 4 E/ 516 Y 517 Nº 1535 LA PLATA 20220294340 $ 17.205,00

LPR 98/10 IGLESIAS CUCCI MARTINEZ S.H.COCHABAMBA Nº 1355 CAP. FED.30709397237 $ 35.573,28 LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA20105174099LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA20105174099 $ 32.630,00 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ Nº 554. MAR DEL PLATA.20264053367BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ Nº 554. MAR DEL PLATA.20264053367 $ 39.288,56 LACAZE MARIA DE LOS ANGELES12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244LACAZE MARIA DE LOS ANGELES12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244 $ 29.106,74 A Y M D´ ESPOSITO S.R.L. AV. ALTE. BROW Nº 1475 CAP. FED.30612677499A Y M D´ ESPOSITO S.R.L. AV. ALTE. BROW Nº 1475 CAP. FED.30612677499 $ 36.222,15

LPR 04/11 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED.30710041640 $ 26.736,90 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED.30710041640EL MEJOR SABOR S.R.L. 27 Nº 982 CITY BELL 30707387978 $ 36.746,85 ROMERO DARIO GONZALO 4 E/ 516 Y 517 Nº 1535 LA PLATA 20220294340CARNES YAMUNI S.A. CALLE 7 2479. BERISSO. 33647211149 $ 21.888,00 ROMERO DARIO GONZALO 4 E/ 516 Y 517 Nº 1535 LA PLATA 20220294340 $ 8.550,80 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176 $ 9.745,00 CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA.33707986579 $ 29.665,40

LPR 11/11 SODEXHO PASS S.A AV. BELGRANO Nº 456 1ºP CAP.FED.30519368001 $ 15.000,00 SODEXHO PASS S.A AV. BELGRANO Nº 456 1ºP CAP.FED.30519368001

ADQ. DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

ADQ. DE VIVERES VARIOS PARA RANCHOS VOLANTES

ADQ. DE VALES DE COMBUSTUIBLES

ADQ. DE INSUMOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PANADERIA DE LA ESNM

#¡REF!#¡REF! $ 44.960,00 CD 5REPARACION INTEGRAL DE BAÑOS PRINCIPAL EN VIVIENDAS DEL BARRIO MUTUAL.

#¡REF! #¡REF!#¡REF! #¡REF!

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

LPR 104/11 SARIN HECTOR GABRIEL POLIGONO IND BSSO EDF 119 PB BERISSO20165326440 $ 10.037,00 ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍAPALPA Nº 3244 CAP. FED. 30526934853ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍAPALPA Nº 3244 CAP. FED. 30526934853 $ 35.369,40 CROCCE ARMADO HECTOR 6 Nº 1483 LA PLATA 20083459728CROCCE ARMADO HECTOR 6 Nº 1483 LA PLATA 20083459728 $ 30.223,60

LPR 06/11 DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595 $ 39.183,10 DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595LA ITALO COMERCIAL S.R.L. GREGORIO PEREZ Nº 3345 PB. CAP.FED.30559727306 $ 18.754,89 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA.27103612808ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA.27103612808 $ 19.035,10 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA30709541176 $ 12.372,67 PEREZ JORGE ANIBAL PAVON Nº 1923 8ºP OF 2 CAP. FED.20219895705 $ 7.227,00

LPR 97/11 LACAZE MARIA DE LOS ANGELES12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244 $ 31.668,00 LACAZE MARIA DE LOS ANGELES12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ Nº 554. MAR DEL PLATA.20264053367 $ 34.469,05 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ Nº 554. MAR DEL PLATA.20264053367ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA.27103612808 $ 21.442,20 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA.27103612808CARRADORI CRISTIAN 522 E/ 13 Y 14 LA PLATA 20297645928 $ 14.601,53 CARRADORI CRISTIAN 522 E/ 13 Y 14 LA PLATA 20297645928ELECTRICIDAD SOLARI S.R.L.ARISTOBULO DEL VALLE Nº 149 ENSENADA30629679835 $ 13.241,85

CDEXC 02/11 VANZULLI FELIPE ROSARIO BOLIVA Nº 218 4 24 CAP FED 20044103789 $ 16.000,00 VANZULLI FELIPE ROSARIO BOLIVA Nº 218 4 24 CAP FED 20044103789

ARTES GRAFICAS PAPIROS SACICASTRO BARRIOS 1395 /7. CAPITAL FEDERAL30-54785140-0 45.900,00$ ARTES GRAFICAS PAPIROS SACICASTRO BARRIOS 1395 /7. CAPITAL FEDERAL30-54785140-0

ARSA GRAFICA S.R.L. SAN MARTIN Nº 476 - BAHIA BLANCA SAN MARTIN Nº 476 - BAHIA BLANCA 30-68803517 57.970,00$ ARSA GRAFICA S.R.L.

ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

ADQ. DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD

LOCACIONDE STAND EN EVENTO EXPO ORIENTAR 2011

CD 04/11 Servicio de impresión de trípticos para el Departamento Ingreso de la ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA.

ADQ. DE INSUMOS DE LABORATORIO

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

VANVOR Y OTTONE S.R.L. SAN BLAS Nº 2248 - CAPITAL FEDERAL 30-50261367-3 25.700,00$ VANVOR Y OTTONE S.R.L. SAN BLAS Nº 2248 - CAPITAL FEDERAL 30-50261367-3

SAN LUIS DIGITAL SRL SAN MARTIN 261 30710278837 $ 51.299,26

GRUPO COMERCIAL DEL SUR

PELLEGRINI 526 20323321087 $ 48.831,60

FRIEND´S de GARCIA Analía URQUIZA 427 27203855856 $ 45.721,40

HERROSUR SRL PASO 237 33707520189 $ 40.070,00CENTRO FERRETERO MINORISTA SRL

B. DE IRIGOYEN 452 30707028536 $ 56.476,50CENTRO FERRETERO

MINORISTA SRLB. DE IRIGOYEN 452 30707028536

GUALDESI HNOS SRL BROWN 1180 30507785316 $ 59.988,50 GUALDESI HNOS SRL BROWN 1180 30507785316

GC MEDICAL SRLBELGRANO 532 - BAHIA

BLANCA30-70963967-

2 $ 5.800,00 GC MEDICAL SRL

BELGRANO 532 - BAHIA BLANCA

30-70963967-2

--- --- --- --- --- --- ------- --- ---- ---- ---- --- ----

B & W SRLRODRIGUEZ 252 - BAHIA

BLANCA30-69100112-

8 $ 9.876,99 B & W SRL

RODRIGUEZ 252 - BAHIA BLANCA

30-69100112-8

---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- --- ----

INSASAAVEDRA 849 - BAHIA

BLANCA30-69591464-

0 $ 9.172,00 INSA

SAAVEDRA 849 - BAHIA BLANCA

30-69591464-0

---- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- ----

CIRUGIA ARGENITNA SAFONROUGE 2274 - CAPITAL

FEDERAL33-70868187-

9 $ 31.581,52 CIRUGIA ARGENITNA SA

FONROUGE 2274 - CAPITAL FEDERAL

33-70868187-9

DROGUERIA AZCUENAGA SRÑ

CARLOS MARI DE ALVEAR 4836 - MAR DEL PLATA

30-70154517-2 54.495,60$

NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA

BLANCA20-17594425-

8PR 15/11

Adquisición de hilos y agujas de suturas para cubrir los requerimientos del centro quirúrgico y guardia médica por

CD 05/11 Adquisición de accesorios implantarios pre-protéticos.

CD 07/11

Efectuar el mantenimiento preventivo / correctivo de equipo de esterilización por óxido de etileno, con la provisión de insumos y accesorios semestrales del

autoclave, óxido de etileno, marca sterivac 3M, modelo

B DE IRIGOYEN 341 20054651598

CD 04/11Adquisición de set de drenaje y monitoreo

intraventricular.

B DE IRIGOYEN 341 20054651598 $ 59.851,00 TIMI ADELINO CD 23/10 ART. DE LIBRERÍA TIMI ADELINO

MITRE 466 30711605645

CD 22/10 ART. DE LIMPIEZA

FRIEND´S de GARCIA Analía URQUIZA 427 27203855856

CERRO DE LA CABALLADA Nº 463 - B. BLANCA 20-17279805-6

CD 21/10 CARTUCHOS Y TONER STI COMPUTACION SASTI COMPUTACION SA MITRE 466 30711605645 $ 59.901,40

MURATURE Nº 251 - PUNTA ALTA 20-29045934-7

CD/TS 05/11 Servicio de fotocopiado ROBERTO FERRARIS CERRO DE LA CABALLADA Nº 463 - B. BLANCA 20-17279805-6 56.000,00$ ROBERTO FERRARIS

BERNARDO DE IRIGOYEN 22 - PUNTA ALTA 23-12070472-9

CD/TS 08/11Recarga de gases de los diferentes tubos pertenecientes al Taller Basico, para las practicas de los Aspirantes Navales

PEREZ DIEGO JULIO (NITRO GAS)MURATURE Nº 251 - PUNTA ALTA 20-29045934-7 13.257,00$ PEREZ DIEGO JULIO (NITRO GAS)

SANTO DOMINGO Nº 3220 - CAPITAL FEDERAL33-69968545-9

CD 03/11

Adquisición de Indentificadores, distintivos y medallas necesarias en el año en curso para el cuerpo de aspirantes y de premios y medallas para el torneo interno del cuerpo de aspirantes.

SERAFINOVICH HECTOR BERNARDO DE IRIGOYEN 22 - PUNTA ALTA 23-12070472-9 45.502,50$ SERAFINOVICH HECTOR

SAN MARTIN Nº 351 - BAHIA BLANCA 33-69968545-9 27.315,00$ ANDREANI POSTAL CD 06/11 Servicio Postal Puerta a Puerta ANDREANI POSTAL

ARSA GRAFICA S.R.L. SAN MARTIN Nº 476 - BAHIA BLANCA

30-68803517

SAN MARTIN Nº 476 - BAHIA BLANCA 30-68803517 57.970,00$ ARSA GRAFICA S.R.L.ARMADA.

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA

BLANCA20-17594425-

8 99.825,16$ DE PRIMERA SA

AVDA. COLON 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

DE PRIMERA SAAVDA. COLON 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 46.861,54$ ---- --- ----

---- --- ---- ---- ---- --- ----

DE PRIMERA SAAVDA. COLON 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 114.251,50$ DE PRIMERA SA

AVDA. COLON 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

NESTOR L. SERRON DONADO 838 - BAHIA BLANCA30-54248232-

6 25.036,00$ NESTOR L. SERRON DONADO 838 - BAHIA BLANCA

30-54248232-6

BECTON DICKINSONMONTENEGRO 1402 - CAPITAL

FEDERAL30-70047365-

8 76.494,24$ B.BRAUN SA

AVDA. J. BUSCHIAZZO 342 - DON TORCUATO

30-69074787-8

CASA OTTO HESS SAVILLARINO 424 - BAHIA

BLANCA30-5260883-5

70.700,00$ BECTON DICKINSON

MONTENEGRO 1402 - CAPITAL FEDERAL

30-70047365-8

B.BRAUN SAAVDA. J. BUSCHIAZZO 342 -

DON TORCUATO30-69074787-

8 28.540,80$ ---- --- ----

---- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- ----

DE PRIMERA SAAVDA. COLON 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 6.409,10$ DE PRIMERA SA

AVDA. COLON 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA

BLANCA20-17594425-

8 5.769,40$ NASTASI GUSTAVO DANIEL

SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA

20-17594425-8

---- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- ----

TECNON SRLCORDOBA 1479 - CAPITAL

FEDERAL30-61572524-

9 15.461,00$ TECNON SRL

CORDOBA 1479 - CAPITAL FEDERAL

30-61572524-9

BECTON DICKINSONMONTENEGRO 1402 - CAPITAL

FEDERAL30-70047365-

8 5.984,00$ CRISAFULLI MARCELO

OMARESPORA 1155 - PUNTA ALTA

20-14827692-8

CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-

8 2.661,20$ BERNARDO LEW E HIJOS

SRLPERU 150 - BAHIA BLANCA

30-70765329-5

BERNARDO LEW E HIJOS SRL

PERU 150 - BAHIA BLANCA30-70765329-

5 56.433,76$ ---- --- ----

---- --- ---- ---- ---- --- ----

INSASAAVEDRA 849 - BAHIA

BLANCA30-69591464-

0 45.119,00$ INSA

SAAVEDRA 849 - BAHIA BLANCA

30-69591464-0

---- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- ----

FRIGORIFICO PENTA S.A.CAMINO GRAL . BELGRANO

11500 - BUENOS AIRES30-68626538-

9 $ 47.633,70

FRIGORIFICO MACRO BEFF SA

AVDA COLON 1697 - BAHIA BLANCA

30-70733496-3

FRIGORIFICO MACRO BEFF SA

AVDA COLON 1697 - BAHIA BLANCA

30-70733496-3

$ 72.325,26 GRANJA BAHIENSE SAN

GERMAN S.A.GRANADA 1151 - BAHIA

BLANCA.30-71121594-

4GRANJA BAHIENSE SAN

GERMAN S.A.GRANADA 1151 - BAHIA

BLANCA.30-71121594-

4 $ 29.723,60 ---- --- ----

---- --- ---- ---- ---- --- -------- --- ---- ---- ---- --- ----

PR 35/11

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de equipos de esterilización por calor

seco y vapor de agua, del Departamento Farmacia y Esterilización del Hospital Naval Puerto Belgrano

LICPRIV 01/11

Adquisición de carne vacuna y productos de ave para suministrar alimentos a los pacientes internados en el

Hospital Naval Puerto Belgrano durante el primer cuatrimestre del año 2011.

PR 28/11 Adquirir materiales para esterilización

PR 29/11Adquirir materiales para los servicios de anatomía

patológica y laboratorio para el término de tres meses

PR 15/11 requerimientos del centro quirúrgico y guardia médica por un período de TRES (3) meses

PR 26/11Adquirir agujas, catéteres intravenosos, descartadores,

equipos macrogotero y llaves de tres vías para un período de seis meses

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

CEJAS MAXIMILIANO JOSEMURATURE ESQ. PELLEGRINI -

PUNTA ALTA20-21501736-

3 $ 12.140,34

FRIGORIFICO MACRO BEFF SA

AVDA COLON 1697 - BAHIA BLANCA

30-70733496-3

CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 - PUNTA ALTA20-17478833-

3 $ 14.071,99 PRAUSELLO ALDO

RIO BERMEJO Y HUMBERTO - PUNTA ALTA

20-05509461-7

FRIGORIFICO MACRO BEFF SA

AVDA COLON 1697 - BAHIA BLANCA

30-70733496-3

$ 9.149,90 ---- ---- ----

PRAUSELLO ALDORIO BERMEJO Y HUMBERTO -

PUNTA ALTA20-05509461-

7 $ 12.940,80 ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----CENTRO FERRETERO

MINORISTA SRLBERNARDO DE IRIGOYEN 452 -

PUNTA ALTA 30-70702853-

6 $ 28.313,00

CENTRO FERRETERO MINORISTA SRL

BERNARDO DE IRIGOYEN 452 - PUNTA ALTA

30-70702853-6

CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 - PUNTA ALTA20-17478833-

3 $ 30.781,00 CEJAS SERGIO HUGO SAN MARTIN 61 - PUNTA ALTA

20-16060563-5

CEJAS SERGIO HUGO SAN MARTIN 61 - PUNTA ALTA20-16060563-

5 $ 40.288,70 ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

CEJAS MAXIMILIANO JOSEMURATURE ESQ. PELLEGRINI -

PUNTA ALTA20-21501736-

3 $ 100.847,34 CEJAS MAXIMILIANO JOSE

MURATURE ESQ. PELLEGRINI - PUNTA ALTA

20-21501736-3

CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 - PUNTA ALTA20-17478833-

3 $ 49.990,05 CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 - PUNTA ALTA

20-17478833-3

FRIGORIFICO MACRO BEFF SA

AVDA COLON 1697 - BAHIA BLANCA

30-70733496-3

$ 65.916,21 FRIGORIFICO MACRO BEFF

SAAVDA COLON 1697 - BAHIA

BLANCA30-70733496-

3

GARCIA ANALIA GABRIELA URQUIZA 427 - PUN TA ALTA27-20385585-

6 $ 44.723,42 GARCIA ANALIA GABRIELA URQUIZA 427 - PUN TA ALTA

27-20385585-6

PRAUSELLO ALDORIO BERMEJO Y HUMBERTO -

PUNTA ALTA20-05509461-

7 $ 73.707,45 PRAUSELLO ALDO

RIO BERMEJO Y HUMBERTO - PUNTA ALTA

20-05509461-7

CEJAS MAXIMILIANO JOSEMURATURE ESQ. PELLEGRINI -

PUNTA ALTA20-21501736-

3 $ 55.055,96 CEJAS MAXIMILIANO JOSE

MURATURE ESQ. PELLEGRINI - PUNTA ALTA

20-21501736-3

PRAUSELLO ALDORIO BERMEJO Y HUMBERTO -

PUNTA ALTA20-05509461-

7 $ 40.424,60 PRAUSELLO ALDO

RIO BERMEJO Y HUMBERTO - PUNTA ALTA

20-05509461-7

---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

LEGUIZAMON MARIA CRISTINA

RIVADAVIA 99 - PUNTA ALTA27-06027013-

4 $ 16.274,50

LEGUIZAMON MARIA CRISTINA

RIVADAVIA 99 - PUNTA ALTA27-06027013-

4---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

MARTA VATHHIPOLITO YRIGOYEN 3422 -

FLORIDA27-13256383-

2 $ 35.000,00 MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA

20-05510425-6

MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA20-05510425-

6 $ 18.750,00 ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

LICPRIV 06/11Adquisición de pescado para suministrar alimentos a los

pacientes internados en el Hospital Naval Puerto Belgrano durante el primer cuatrimestre del año 2011.

LICPRIV 07/11Adquisición de toallas de cara y toallones para mantener el stock necesario de reposición por el excesivo desgaste

que sufre este tipo de indumentaria

LICPRIV 04/11

Adquisición de víveres secos para una variada alimentación de los pacientes internados en cada uno de

los diferentes servicios de internación de acuerdo al asesoramiento que el respecto realiza el comité de nutrición y a las cantidades totales que arrojan los

diferentes menúes en base al promedio histórico de internados mensuales durante el primer cuatrimestre

2011+K11

LICPRIV 05/11

Adquisición de frutas y verduras para suministrar alimentos a los pacientes internados en el Hospital Naval Puerto Belgrano durante el primer cuatrimestre del año

2011.

LICPRIV 02/11Adquisición de productos lácteos para pacientes

internados en el Hospital Naval Puerto Belgrano durante el primer cuatrimestre del 2011

LICPRIV 03/11

Adquisición de productos de papel y artículos varios para limpieza de manera de poder cumplir correctamente con la higiene de los diferentes sectores, servicios y áreas de

servicios y contribuir con la esterilización de diferentes materiales

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 $ 39.680,00

SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL

GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-

6

LIDUS SA URIBURU30-64336907-

5 $ 47.840,00 ---- ---- ----

SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL

GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-

6 $ 37.568,00 ---- ---- ----

RODOLFO EDUARDO FRISARE

GIRARDOT 1551 - CAPITAL FEDERAL

30-61933934-3

$ 36.448,00 ---- ---- ----

DISPROMED SRLGUATEMALA 343 - BAHIA

BLANCA30-63022652-

6 $ 41.160,00 ---- ---- ----

NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA

BLANCA20-17594425-

8 $ 14.865,00 NASTASI GUSTAVO DANIEL

SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA

20-17594425-8

CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1341 - PUNTA ALTA20-14827692-

8 $ 58.628,80

CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1341 - PUNTA ALTA20-14827692-

8

DISPROMED SRLGUATEMALA 343 - BAHIA

BLANCA30-63022652-

6 $ 19.200,00 ---- ---- ----

SUAREZ RUBEN OMARBRANDSEN 540 - BAHIA

BLANCA20-11775397-

3 $ 32.516,00 ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 $ 99.976,00 DE PRIMERA SA

AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA30-64336907-

5 $ 40.161,40 DISPROMED SRL

GUATEMALA 343 - BAHIA BLANCA

30-63022652-6

AXXA PHARMA S.A.SOLIS 2123 - CAPITAL

FEDERAL30-71026155-

1 $ 151.941,00 DROGUERIA BIOWEB S.A.

AVDA. INDEPENDENCIA 4181 - CAPITAL FEDERAL

30-70813745-2

DROGUERIA IBCHARLONE 165 - BAHIA

BLANCA30-71109470-

5 $ 60.940,00 LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA

30-64336907-5

DROGUERIA BIOWEB S.A.AVDA. INDEPENDENCIA 4181 -

CAPITAL FEDERAL30-70813745-

2 $ 54.034,80

PROMEDIC DISTRIBUIDORA SRL

ZELARRAYAN 1359 - BAHIA BLANCA

30-59371328-4

DISTRIBUIDORA GAMMA DE PILOÑA SA

B.MITRE 120 - TANDIL30-70978598-

9 $ 47.266,00

SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL

GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-

6PROMEDIC DISTRIBUIDORA

SRLZELARRAYAN 1359 - BAHIA

BLANCA30-59371328-

4 $ 3.800,00 AXXA PHARMA S.A. SOLIS 2123 - CAPITAL FEDERAL

30-71026155-1

FRESENIUS KABI SAAVDA. CABILDO 2677 - CAPITAL

FEDERAL30-69297195-

3 $ 5.265,00 ---- ---- ----

DISPROMED SRLGUATEMALA 343 - BAHIA

BLANCA30-63022652-

6 $ 49.610,00 ---- ---- ----

SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL

GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-

6 $ 237.394,00 ---- ---- ----

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 $ 99.267,30 DE PRIMERA SA

AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

DNM FARMA SAAVDA. J.B.ALBERDI 3499 -

CAPITAL FEDERAL30-71013847-

4 $ 91.799,90 DROGUERIA BIOWEB S.A.

AVDA. INDEPENDENCIA 4181 - CAPITAL FEDERAL

30-70813745-2

DISPROMED SRLGUATEMALA 343 - BAHIA

BLANCA30-63022652-

6 $ 97.500,00

SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL

GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-

6

DROGUERIA IBCHARLONE 165 - BAHIA

BLANCA30-71109470-

5 $ 70.876,00

SANOFI AVENTIS ARGENTINA SA

INT. TOMKINSON 2054 - SAN ISIDRO

30-50144541-6

LICPRIV 13/11

Adquirir anestésicos, medios de contraste, antibióticos inyectables y polivitamínicos para cubrir los

requerimientos de anestesia y salas de internación de seis (6) meses del Hospital Naval Puerto Belgrano.

LICPRIV 14/11

Adquisición de antiulcerosos, anticoagulantes, soluciones para medicina, antialérgicos, antiinflamatorios

y antiespasmódicos para cubrir los requerimientos por

LICPRIV 09/11Adquisición de inmunoglubulina G humana endovenosa

para cubrir los requerimientos de tres (3) meses del servicio de Terapia Intensiva

LICPRIV 10/11

Adquirir alcohol 96º, agua oxigenada y soluciones antisépticas para cubrir los requerimientos asistenciales del Hospital Naval Puerto Belgrano durante el transcurso

de de tres (3) meses

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

DROGUERIA BIOWEB S.A.AVDA. INDEPENDENCIA 4181 -

CAPITAL FEDERAL30-70813745-

2 $ 43.651,00 ---- ---- ----

SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL

GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-

6 $ 285.370,00 ---- ---- ----

SANOFI AVENTIS ARGENTINA SA

INT. TOMKINSON 2054 - SAN ISIDRO

30-50144541-6

$ 140.378,50 ---- ---- ----

DISTRIBUIDORA GAMMA DE PILOÑA SA

B.MITRE 120 - TANDIL30-70978598-

9 $ 99.984,75 ---- ---- ----

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 $ 30.580,00 DE PRIMERA SA

AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

RADIOGRAFICA AUSTRAL SA

MONTEVIDEO 443 - BAHIA BLANCA

30-70748029-3

$ 23.906,44 CRISAFULLI MARCELO

OMARESPORA 1155 - PUNTA ALTA

20-14827692-8

CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-

8 $ 29.393,30 ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-

8 $ 1.877,00

CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-

8

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 $ 37.887,25 DE PRIMERA SA

AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

CASA OTTO HESS SAVILLARINO 424 - BAHIA

BLANCA30-52600883-

5 $ 85.360,20 CASA OTTO HESS SA VILLARINO 424 - BAHIA BLANCA

30-52600883-5

NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA

BLANCA20-17594425-

8 $ 40.233,78 NASTASI GUSTAVO DANIEL

SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA

20-17594425-8

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 $ 50.950,70 LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA

30-64336907-5

LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA30-64336907-

5 $ 53.170,46 AXXA PHARMA S.A. SOLIS 2123 - CAPITAL FEDERAL

30-71026155-1

AXXA PHARMA S.A.SOLIS 2123 - CAPITAL

FEDERAL30-71026155-

1 $ 36.607,80 ---- ---- ----

SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL

GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-

6 $ 96.293,00 ---- ---- ----

RODOLFO EDUARDO FRISARE

GIRARDOT 1551 - CAPITAL FEDERAL

30-61933934-3

$ 21.638,20 ---- ---- ----

FRESENIUS KABI SAAVDA. CABILDO 2677 - CAPITAL

FEDERAL30-69297195-

3 $ 38.352,70 ---- ---- ----

DISPROMED SRLGUATEMALA 343 - BAHIA

BLANCA30-63022652-

6 $ 49.333,00 ---- ---- ----

CASA OTTO HESS SAVILLARINO 424 - BAHIA

BLANCA30-52600883-

5 $ 50.267,52 CASA OTTO HESS SA VILLARINO 424 - BAHIA BLANCA

30-52600883-5

NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA

BLANCA20-17594425-

8 $ 85.932,85 NASTASI GUSTAVO DANIEL

SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA

20-17594425-8

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 $ 77.841,00 DE PRIMERA SA

AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

SUAREZ RUBEN OMARBRANDSEN 540 - BAHIA

BLANCA20-11775397-

3 $ 32.831,28 ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

LICPRIV 18/11

Adquirir nutrición enteral, parenteral y tiras reactivas para la determinación de glucemia para cubrir los

requerimientos de (3) meses de las salas de internación del Hospital Naval Puerto Belgrano

LICPRIV 19/11

Adquirir tubos endotraqueales, material descartable de uso ginecológico, sondas y catéteres, bolsa colectoras de orina, bolsas de colestomia , cal sodada y aerocámaras para cubrir los requerimientos asistenciales de las salas de internación del HNPB durante el transcurso de de

tres (3) meses

LICPRIV 16/11

Adquirir papeles especiales para electroencefalógrafos, ecógrafos y equipos de monitoreo fetal para cubrir los

requerimientos asistenciales del HNPB durante el transcurso de de tres (3) meses

LICPRIV 17/11

Adquirir tubos endotraqueales, material descartable de uso ginecológico, sondas y catéteres, bolsa colectoras de orina, bolsas de colestomia , cal sodada y aerocámaras para cubrir los requerimientos asistenciales de las salas de internación del HNPB durante el transcurso de de

tres (3) meses

LICPRIV 14/11 y antiespasmódicos para cubrir los requerimientos por SEIS (6) meses de las salas de internacional del Hospital

Naval Puerto Belgrano

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

CASA OTTO HESS SAVILLARINO 424 - BAHIA

BLANCA30-52600883-

5 $ 99.600,00 DE PRIMERA SA

AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

NESTOR LUIS SERRON DONADO 838 - BAHIA BLANCA30-54248232-

6 $ 49.775,00 CASA OTTO HESS SA VILLARINO 424 - BAHIA BLANCA

30-52600883-5

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 $ 146.918,00 ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL

GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-

6 $ 40.140,00

SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL

GORRITI 368 - BAHIA BLANCA30-62373577-

6---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-

8 $ 14.544,30

CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-

8

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 $ 37.394,20 DE PRIMERA SA

AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA30-64336907-

5 $ 31.171,50 LIDUS SA URIBURU 917 - PUNTA ALTA

30-64336907-5

NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA

BLANCA20-17594425-

8 $ 10.438,60 NASTASI GUSTAVO DANIEL

SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA

20-17594425-8

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AIR LIQUIDE ARGENTINA SA

BROWN 1102 - BAHIA BLANCA30-50085213-1 26.905,36$

AIR LIQUIDE ARGENTINA SA

BROWN 1102 - BAHIA BLANCA30-50085213-1

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CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-

8 33.975,00$ DE PRIMERA SA

AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA

BLANCA20-17594425-

8 67.342,50$ ---- ---- ----

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 92.425,00$ ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

NESTOR LUIS SERRON DONADO 838 - BAHIA BLANCA30-54248232-

6 37.014,00$ DAYDES SA

SAN LORENZO 1640 - SAN MIGUEL

30-68161280-3

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 122.000,00$ ---- ---- ----

CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-

8 80.080,00$ ---- ---- ----

DAYDES SASAN LORENZO 1640 - SAN

MIGUEL30-68161280-

3 $ 128.214,00 ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

LICPRIV 24/11Adquirir algodón y piezas de gasas para el término de 6

meses.

LICPRIV 25/11Adquirir guantes de examinación y guantes estériles para

el período de tres meses.

LICPRIV 22/11

Adquisición de Guías para bombas de alimentación e infusión contínua, electrodos, catéteres venosos

centrales, termómetros, kit de identificación neonatal y máscaras de oxígeno para el término de tres meses

LICPRIV 23/11Adquisición de Gas medicinal tipo mezcla, oxigeno y

anhídrido carbónico.

LICPRIV 20/11Adquisición de Soluciones Parenterales para un período

de tres meses.

LICPRIV 21/11Adquisición de Infliximab 100 mg ampolla para cubrir los

requerimientos de pacientes internados con artritis reactiva seronegativa

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

NESTOR LUIS SERRON DONADO 838 - BAHIA BLANCA30-54248232-

6 13.017,50$ NASTASI GUSTAVO DANIEL

SAAVEDRA 845 - BAHIA BLANCA

20-17594425-8

CRISAFULLI MARCELO OMAR

ESPORA 1155 - PUNTA ALTA20-14827692-

8 74.320,00$ DE PRIMERA SA

AVDA. COLON - 1440 - BAHIA BLANCA

30-70842729-9

NASTASI GUSTAVO DANIELSAAVEDRA 845 - BAHIA

BLANCA20-17594425-

8 5.585,40$ ---- ---- ----

DE PRIMERA SAAVDA. COLON - 1440 - BAHIA

BLANCA30-70842729-

9 173.950,00$ ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

CABLEVISION SAAVDA. GRAL. HORNOS 690 -

CAPITAL FEDERAL30-57365208-

4 $ 42.000,00 CABLEVISION SA

AVDA. GRAL. HORNOS 690 - CAPITAL FEDERAL

30-57365208-4

---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

LPR 40/10ADQUISICIÓN DE GUANTES, ROPA DESCARTABLE,

TUBULADURAS Y CÁNULAS PARA ÁREAS CERRADAS DEL HOSPITAL.

LUKEZIC MARTA BEATRIZMANUEL RODRIGUEZ 2772, PATERNAL PCIA DE BS AS.

27047571737 $ 184.957,14 CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999

GENDELMAN RAUL BERNARDO

GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 54.007,20

PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 71.777,94

DROGUERIA COMARSA S.A. TUCUMAN 971, PB 3 C.A.B.A. 30707085882 $ 30.686,00

PHARMA EXPRESS S.A. HABANA 2773, C.A.B.A. 30707093079 $ 96.109,10CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 39.421,60

DROGUERIA BIOWEB S.A.AV. INDEPENDENCIA 4181,

C.A.B.A.30708137452 $ 48.566,12

DCD PRODUCTS S.R.L.LARTIGAU 1152, WILDE PCIA

DE BS AS.30663934690 $ 14.817,86

LP 03/11ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE CARÁCTER HIGIENICO, DESCARTABLES DE PLASTICOS,

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y VAJILLAS.SEMYCER S.A.

SAN MARTIN 543, 6 IZQ, C.A.B.A.

30707878467 $ 15.693,70 SEMYCER S.A.SAN MARTIN 543, 6 IZQ,

C.A.B.A.30707878467

LOGISTICA DULFFY DE SILVIA STELLA DE

BILLERBECK

COMBATE DE LOS POZOS 555, C.A.B.A.

27049765520 $ 79.556,38LOGISTICA DULFFY DE

SILVIA STELLA DE BILLERBECK

COMBATE DE LOS POZOS 555, C.A.B.A.

27049765520

PASTEN CHRISTIAN ROCIER

MALARREDO Y LA PATRIA (MANZANA 3, ED 6 PB B);

HURLINGHAN PCIA DE BS AS.23294336079 $ 30.480,10

PASTEN CHRISTIAN ROCIER

MALARREDO Y LA PATRIA (MANZANA 3, ED 6 PB B);

HURLINGHAN PCIA DE BS AS.23294336079

WELL PACK S.A.JUAN RAMIREZ VELASCO 445,

C.A.B.A.30708195460 $ 44.380,00 WELL PACK S.A.

JUAN RAMIREZ VELASCO 445, C.A.B.A.

30708195460

LANFER SERVICIOS S.A. BRUSELAS 1258, C.A.B.A. 30711372624 $ 36.354,59 EUQUI S.A.MARTINEZ ROSAS 1063,

C.A.B.A.30609856846

EUQUI S.A.MARTINEZ ROSAS 1063,

C.A.B.A.30609856846 $ 464.640,95

INSUMOS GASTRONOMICOS DEL

PLATA S.A.

CALLE 34 N° 1834, LA PLATA PCIA DE BS AS.

33708947089

LICPRIV 27/11Adquirir ropa descartable, telas adhesivas, hojas de bisturí y bajalenguas para el término de seis meses.

LICPRIV147/10Provisión de señal de televisión por cable o televisión

satelital, por el término de doce (12) meses.

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

VALOT S.A. AV. BELGRANO 1250, C.A.B.A. 30603808238 $ 250.794,31

INSUMOS GASTRONOMICOS DEL

PLATA S.A.

CALLE 34 N° 1834, LA PLATA PCIA DE BS AS.

33708947089 $ 52.240,90

LP 12/10ADQUISICIÓN DE POLLO, PESCADO Y HUEVOS

PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO EN EL ALMUERZO Y CENA DE PACIENTES INTERNADOS.

AUKRA S.A.JUAN B. JUSTO 2037, LANUS

ESTE PCIA DE BS AS.30711170797 $ 72.980,00 CABUTIA S.R.L.

CALLE MENDOZA Nº 4050, CASEROS PCIA DE BS AS.

33707986579

OLAZUL S.A.AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA 811, PISO 4º

DPTO "A" C.A.B.A.30593744716 $ 193.040,00

MARTINICO S.A. ACHAVAL 590, C.A.B.A. 30594244733 $ 207.294,00AUGEMI S.R.L. F. RIVERA 3161, PB C.A.B.A. 30710821204 $ 195.200,00

CABUTIA S.R.L.CALLE MENDOZA Nº 4050, CASEROS PCIA DE BS AS.

33707986579 $ 179.740,00

RAIALE S.R.L.VALENTIN VIRASORO 1731,

C.A.B.A.30710041640 $ 207.834,00

LPR 07/11ADQUISICIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO Y REACTIVOS DE USO IN VIVO O IN VITRO.

TECNONUCLEAR S.A. ARIAS 4149, C.A.B.A. 30642507687 $ 34.879,20 TECNONUCLEAR S.A. ARIAS 4149, C.A.B.A. 30642507687

LP 65ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA

DISTRIBUIDORA FULTON SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA PCIA. BS.AS.

27-10361280-8 $ 22.662,15 FARAZI S.R.L.JUAN GUTENBERG 4206 - C.A.B.A. 30-70799994-9

FARAZI S.R.L.JUAN GUTENBERG 4206 - C.A.B.A. 30-70799994-9

$ 524,80DISTRIBUIDORA PAPEL COM

ELCANO 5034 - C.A.B.A.30-70982894-7

DATA MEMORY GOYENA PEDRO 22 - C.A.B.A.30-56095010-8

$ 19.002,50CASA AMBAR AV. LEANDRO N. ALEM 578 -

C.A.B.A 30-60500393-8DISTRIBUIDORA PAPEL COM

ELCANO 5034 - C.A.B.A.30-70982894-7

$ 32.377,10BAC SOLUCIONES INFORMATICAS

TONELERO 6696 - CAP. FEDERAL 20-17820004-7

CASA AMBAR AV. LEANDRO N. ALEM 578 - C.A.B.A 30-60500393-8

$ 24.097,00GRANET S.A. ALSINA ADOLFO 1433 - C.A.B.A.

30-71006264-8INFORMATICA PALMAR AGRELO 3026 - C.A. B.A. 30-71082860-8 $ 21.998,00 CAVALIERE S.R.L. TUCUMAN 312 - C.A.B.A. 30-68079387-1BAC SOLUCIONES INFORMATICAS

TONELERO 6696 - CAP. FEDERAL 20-17820004-7

$ 26.932,00

GRANET S.A. ALSINA ADOLFO 1433 - C.A.B.A.30-71006264-8

$ 19.283,15

CAVALIERE S.R.L. TUCUMAN 312 - C.A.B.A. 30-68079387-1 $ 23.502,90

LP 4ADQUISICION DE ACEITES CHIUCCARIELLO VANINA

GABRIELAZAPIOLA 493 - BAHIA BLANCA - PCIA BS.AS. 27-25215596-7

$ 92.967,50CHIUCCARIELLO VANINA GABRIELA

ZAPIOLA 493 - BAHIA BLANCA - PCIA BS.AS. 27-25215596-7

POWER MARINE BELGRANO 615 - C.A.B.A. 30-70884178-8 $ 15.974,42

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

LP 68PROVISION POLLOS Y HUEVOS

FRIGORIFICO MACRO BEEFTHOMPSON 1226 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS.

30-70733496-3

$ 983.798,00 FRIGORIFICO MACRO BEEFTHOMPSON 1226 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS.

30-70733496-3

ALVARO RAUL OMAR AV. PERON 753 - AZUL - PCIA. BS. AS. 20-05383121-5

$ 16.039,20 DI MEGLIO MARCELO LAS LOMAS 261 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS.

20-30564525-8

DI MEGLIO MARCELO LAS LOMAS 261 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS.

20-30564525-8 $ 987.118,73GRUPO DIVARIO S.R.L. GRAL. BELGRANO 143 -

TOLOSA - PCIA. BS. AS. 30-70954117-6GRUPO DIVARIO S.R.L. GRAL. BELGRANO 143 -

TOLOSA - PCIA. BS. AS. 30-70954117-6$ 390.662,90

AUKRA JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7

AUKRA JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7

$ 133.936,00 CABUTIA S.R.L.M.T. DE ALVEAR 4066 - CASEROS - PCIA. BS.AS.

33-70798657-9

CABUTIA S.R.L.M.T. DE ALVEAR 4066 - CASEROS - PCIA. BS.AS.

33-70798657-9 $ 1.685.339,36SILVIA G. WAIMAN GRANADA 1151 - BAHIA

BLANCA - PCIA. BS. AS. 30-71121594-4D Y D COMERCIAL GALICIA 541 - C.A.B.A.

30-70875719-1$ 93.722,50 WYDLER S.A.

TTE. GRAL. PERON 1547 - CAP. FEDERAL

30-63711701-3

PRAUSELLO ALDO ALFREDO

RIO BERMEJO 98 - PUNTA ALTA - PCIA. BS. AS. 20-05509461-7

$ 159.947,50NIETOS DE JUAN SUTER AV. DEL LIBERTADOR 7650 -

C.A.B.A. 30-70889124-6SILVIA G. WAIMAN GRANADA 1151 - BAHIA

BLANCA - PCIA. BS. AS. 30-71121594-4$ 73.809,00

PALENA MARIA GABRIELA RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1

WYDLER S.A.TTE. GRAL. PERON 1547 - CAP. FEDERAL

30-63711701-3 $ 203.850,40RAIALE VALENTIN VIRASOLO 1731 -

C.A.B.A. 30-71004164-0REAR MAR ARENALES 2021 - EL

TOMADOR - C.F. 30-71019301-7$ 1.072.667,50

AUGEMI GENERAL F. RIVERA 6487 - C.A.B.A. 30-71082120-4

NIETOS DE JUAN SUTER AV. DEL LIBERTADOR 7650 - C.A.B.A. 30-70889124-6

$ 74.220,30

PALENA MARIA GABRIELA RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1

$ 642.881,40

RAIALE VALENTIN VIRASOLO 1731 - C.A.B.A. 30-71004164-0

$ 1.138.147,09

AUGEMI GENERAL F. RIVERA 6487 - C.A.B.A. 30-71082120-4 $ 781.709,74

LP 75ADQUIRIR CABOS DE NYLON A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 -

C.A.B.A. 30-61267749-9$ 156.858,10

A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 - C.A.B.A. 30-61267749-9

SERVICE MANAGEMENT S.A.

ROQUE SAENZ PEÑA 308 - SAN ISIDRO - PCIA. BS. AS. 30-70751135-0

$ 148.029,59MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 -

C.A.B.A. 30-69286276-3MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 -

C.A.B.A. 30-69286276-3$ 143.185,73

BENEDETTI S.A.I.C. CALLE 91 - SAN ANDRES - PCIA. BS. AS. 30-54433919-9 $ 235.069,04

LP 76ADQUIRIR INSUMOS DE NAUTICA BENEDETTI S.A.I.C. CALLE 91 - SAN ANDRES -

PCIA. BS. AS. 30-54433919-9 $ 193.863,60A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 -

C.A.B.A. 30-61267749-9A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 -

C.A.B.A. 30-61267749-9$ 183.489,28

SERVICE MANAGEMENT S.A.

ROQUE SAENZ PEÑA 308 - SAN ISIDRO - PCIA. BS. AS. 30-70751135-0

SERVICE MANAGEMENT S.A.

ROQUE SAENZ PEÑA 308 - SAN ISIDRO - PCIA. BS. AS. 30-70751135-0

$ 12.729,37MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 -

C.A.B.A. 30-69286276-3MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 -

C.A.B.A. 30-69286276-3 $ 164.114,28

CD 2ADQUIRIR ARTÍCULOS DE VAJILLA FAIART ARGENTINA S.A. ZONA RURAL 2154 CAPITAN

BERMUDEZ SANTA FE 30-68465030-7$ 12.349,40

ARLIMCOH CARLOS CALVO 567-CABA30-62627209-2

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

ARLIMCOH CARLOS CALVO 567-CABA 30-62627209-2 $ 74.579,20

LP 83ADQUIRIR GAS OIL BUQUE

YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.

30-54668997-9 $ 750.040,00 YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.

30-54668997-9

ROSSINI MARCELO AGUSTIN P. JUSTO S/N-CALCHAQUI-SANTA FE 20-17468065-6

$ 69.450,00ROSSINI MARCELO AGUSTIN P. JUSTO S/N-

CALCHAQUI-SANTA FE 20-17468065-6

LP 8ADQUIRIR GAS OIL BUQUE

YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.

30-54668997-9 $ 275.200,00 YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.

30-54668997-9

LP 11 IDP S.A. 30-66135861-7 $ 234.500,00 IDP S.A. 30-66135861-7

LP 60A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 -

C.A.B.A. 30-61267749-9$ 50.685,80

A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE. BROWN 1469 - C.A.B.A. 30-61267749-9

MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 - C.A.B.A. 30-69286276-3

$ 47.538,40MARINE LOGISTIC AV. ALVAREZ JONTE 6479 -

C.A.B.A. 30-69286276-3

LP 27 AEROMOTORES S.A.AV. ROSALES 597- EL PALOMAR-BS. AS.

30-69900323-5 $ 450.000,00 AEROMOTORES S.A.AV. ROSALES 597- EL PALOMAR-BS. AS.

30-69900323-5

ARTELCOM S.A. AV. BOEDO Nº 212 PISO 13 OF. "A" 30-70847037-2

NO COTIZA

PATAGONAIR S.A.PEDRO GOYENA Nº 1292-ACASUSO-BS. AS. 30-70921767-0

$ 841.805,00

LP 84 YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.

30-54668997-9 $ 987.000,00 YPF S.A.MACHACA GÜEMES 515 - C.A.B.A.

30-54668997-9

A Y M D'ESPOSITO S.R.L. Av Alte Brown 1469 - Capital Federl30-692862763 73.639,44$ A Y M D'ESPOSITO S.R.L. Av Alte Brown 1469 - Capital Federl30-692862763MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 74.932,15$ MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763

RAMOS MARIA ROSA San Martin 488 - Azul 27147515176 21.600,00$ ALVARO RAUL OMAR Av. Peron 753- Azul 20053831215 16.560,00$ CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579CD 1125/10

Adquisición de Aves y Huevos para el Arsenal Naval Azopardo,

ADQ. DE AMARRAS Y CABO DE REMOLQUE

SERVICIO DE INSPECCIÓN, REPARACIÓN Y PUESTA

EN SERVICIO DE MOTOR ROLLS ROYCE

ADQUISICIÓN DE GAS OIL BUQUE RANCHO

CD 84/10Adquisición de Amarras para la Corbeta A.R.A. "GRANVILLE"

ADQUISICIÓN DE 350 SALVAS DE SALUDO CALIBRE 47/40 MM

JOSE COLOMBRES Nº 2353 MUNRO PROV. DE BS. AS.

JOSE COLOMBRES Nº 2353 MUNRO PROV. DE BS. AS.

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 16.110,00$

CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 79.140,00$ ALVARO RAUL OMAR Av. Peron 753- Azul 20053831215 74.760,00$ ALVARO RAUL OMAR Av. Peron 753- Azul 20053831215

ALVARO RAUL OMAR Av. Peron 753- Azul 20053831215 43.943,00$ CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 54.540,20$ RAMOS MARIA ROSA San Martin 488 - Azul 27147515176RAMOS MARIA ROSA San Martin 488 - Azul 27147515176 36.774,00$ CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579

LA PUNTUAL Av. Piazza Nº 1301 - Azul 30664088400 31.518,00$ LA PUNTUAL Av. Piazza Nº 1301 - Azul 30664088400CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 33.152,95$

ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 35.000,00$ ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542

DIAZ CHRISTIAN FERNANDORivas 4812 Depto 13 - Mar del Plata23316088619 290.750,00$ DIAZ CHRISTIAN FERNANDORivas 4812 Depto 13 - Mar del Plata23316088619

LP 2 Adq. de nafta super ENERGIA DEL SUDESTE DARSENA B ESPIGON 4-MAR DEL PLATA30676812950 343.980,00 SUALIER PUCCINI 2406 - HURLINGHAN - BS.AS.30707592865PMDP S.A. AV. CHAMPAGNAT 34901-M. DEL PLATA30709351962 342.720,00SUALIER S.A. PUCCINI 2406 - HURLINGHAN - BS.AS.30707592865 299.880,00

LP 1 Adq. De gas oil ENERGIA DEL SUDESTE DARSENA B ESPIGON 4-MAR DEL PLATA30676812950 317.205,00 PMDP S.A. AV. CHAMPAGNAT 34901-M. DEL PLATA30709351962PMDP S.A. AV. CHAMPAGNAT 34901-M. DEL PLATA30709351962 299.915,00SUALIER S.A. PUCCINI 2406 - HURLINGHAN - BS.AS.30707592865 305.900,00

LP 3 Adq. De vales de combustible AUTOMOVIL CLUB ARGENTINOAV. LIBERTADOR 1850 - C.A.B.A. 30500143297 150.000,00 AUTOMOVIL CLUB ARGENTINOAV. LIBERTADOR 1850 - C.A.B.A. 30500143297

CD 05/11Instalación de un Equipo de Frío para la caja térmica del camión AGRALE 8500 de la Intendencia Naval Mar del Plata

L. PR. 13/10Reparación de Albañileria y Pinturas en los edificios pertenecientes al Departamento Alcaldía de la Base Naval Mar del Plata

CD 127/10Adquisición de panificados, lacteos, pastas y fiambres para el Arsenal Naval Azopardo,

CD 128/10Adquisición de frutas y verduras para el Arsenal Naval Azopardo,

Azopardo,

CD 126/10Adquisición de carnes y embutidos para el Arsenal Naval Azopardo,

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

CD 3 Adq. De tela tropical HERRERA LAURA LIDIA ESQUIU 670 - BA. BLANCA-BS.AS.27161997264 33.774,00 MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA 20055104256MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA 20055104256 33.540,00

RUMBO SUR S.R.L. SAN MARTIN Nº 35030-57376080-

4$ 33.534,69

MARNIE TRAVEL S.R.L. AV. CORDOBA Nº 807 "B"30-61574711-

0$ 31.437,00

KLEYDEN S.A. Lavalle 1675 piso 730-70811493-

2$ 31.370,76

LA MANTOVANA DE S.G.S.A.

Constitucion 4268 PB30-69605181-

6$ 38.994,00

PEREZ WALTER LEONARDO

Manuel Pedraza 396320-20995783-

4$ 40.800,00 KLEYDEN S.A. Lavalle 1675 piso 7

30-70811493-2

Avda. Estado de Israel 4735 30-71047775-

4$ 9.000,00

CD 71/10 SERVICIO DE LIMPIEZA

Montiel 524833-54146376-

9

FISCHETTI Y CIA S.R.L. Montiel 524833-54146376-

9$ 5.970,00

LA GRUTA S.R.L. Arias 294030-50573266-

5$ 7.140,00

AKUA S.A.

TS 65/10 ADQUSICION BIDONES DE AGUAS

AKUA S.A. Avda. Santa Fe 83630-70756739-

9$ 6.600,00

FISCHETTI Y CIA S.R.L.

UNISER S.A.

$ 2.040,00

AKUA S.A. Avda. Santa Fe 836 piso 9 dpto. A30-70756739-

9$ 1.785,00

San Martin 85027-10361280-

8

TS 32/10 ADQUISICION DE AGUA POTABLE Avda. Santa Fe 836 piso 9 dpto. A30-70756739-

9

LA GRUTA S.R.L. Arias 294030-50573266-

5

SAN MARTIN Nº 35030-57376080-

4

CD 1 ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA DOS SANTOS ALICIA San Martin 85027-10361280-

8$ 25.653,80 DOS SANTOS ALICIA

CD 01/10"POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DEL 1º

TRIMESTRE".-RUMBO SUR S.R.L.

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

SERVICIOS TORQUE S.A. Montevideo 451 piso 5 oficina 5430-71063104-

9$ 26.400,00

CD 47/10FARIAS FERNANDO

DAMIAN

CEBALLOS Nº 721 - JOSE LEON SUAREZ - PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

20-27409120-8

$ 51.000,00FARIAS FERNANDO

DAMIAN

CEBALLOS Nº 721 - JOSE LEON SUAREZ - PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

20-27409120-8

MAIDANA LAURA CAROLINAAVENIDA DORREGO Nº 1335 -

P.B. "A" - C.A.B.A.27-28632176-

9$ 63.388,00

CD 58/10CONSTRUCCION DE BARANDILLAS DEL NATATORIO DEL EDIFICIO LIBERTAD

LUIS ALBERTO BELTRAMO ALVAREZ

CALLE 495 E/ 23 Y 24 Nº 2875 - MANUEL B. GONNET -

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

20-22952233-8

$ 17.840,00 LOGISTICA NAVAL S.A.PRUDAN Nº 140 - AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

30-64710196-4

ROBERTO SCHIAVO MAURE Nº 1657 - C.A.B.A.20-23147016-

7$ 15.400,00

FABRICI FABIO LIVIOGUAYAQUIL Nº 955 - VILLA

ADELINA - PCIA DE BUENOS AIRES

20-13736507-4

$ 18.890,00

LOGISTICA NAVAL S.A.PRUDAN Nº 140 - AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

30-64710196-4

$ 16.860,00

CD 70/10RASSA CONSTRUCCIONES

S.R.L.SIMBRON Nº 5139 - C.A.B.A.

30-71115006-0

$ 63.000,00RASSA CONSTRUCCIONES

S.R.L.SIMBRON Nº 5139 - C.A.B.A.

30-71115006-0

CD 77/10 COLOMBO MARIOPASAJE PROMETEO Nº 3018 -

C.A.B.A.20-08113220-

2$ 14.600,00

BRUNO ENRIQUE GENARO Y BRUNO JUAN MANUEL

S.H.

BOUCHARD Nº 641 - MONTE GRANDE - PCIA DE BUENOS

AIRES

30-69309434-4

BRUNO ENRIQUE GENARO Y BRUNO JUAN MANUEL

S.H.

BOUCHARD Nº 641 - MONTE GRANDE - PCIA DE BUENOS

AIRES

30-69309434-4

$ 7.200,00

CD 83/10 LISERRE JUAN CARLOSLARREA Nº 680 - LOMAS DE ZAMORA - PCIA DE BUENOS

AIRES

20-10517409-9

$ 73.918,55 CAVALIERE S.R.L.TUCUMAN Nº 612 5º PISO -

C.A.B.A.30-68079387-

1

COLMAT S.R.L. PARAGUAY Nº 2342 - C.A.B.A.30-69449923-

2$ 13.306,60

CAVALIERE S.R.L.TUCUMAN Nº 612 5º PISO -

C.A.B.A.30-68079387-

1$ 61.595,85

ADECUACION DE LAS PUERTAS DE ACCESO DE LA GUARDERIA INFANTIL DEL EDIFICIO LIBERTAD

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACHADA EXTERNA - SECTOR DE ESQUINA EXTERNA -

SECTOR DE ESQUINA DE CALLE MIGUELETES Y SAN BENITO DE PALERMO - DEL EDIFICIO UBICADO

CONFECCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL PARA LA ADECUACION Y

MODERNIZACION DE LA RED INTERNA DE GAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO BUENOS AIRES

ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA

SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE

LA DIRECCION DE EDUCACION NAVAL

Suipacha 1019 piso 5 dpto. A30-70906141-

7METALURGICA LARRAUDE

S.A.Avda. del Barco Centenera 2946

30-70738288-7

$ 2.800,00

Suipacha 1019 piso 5 dpto. A30-70906141-

7$ 2.341,80

FUEGOMAT S.R.L.TS 81/10 RECARGA DE MATAFUEGOS

FUEGOMAT S.R.L.

SUCMA S.A. El Salvador 5587 piso 1 dpto A30-70704191-

5$ 39.368,10

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191 $ 464.251,90 D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191REARMAR S.R.L. ARENALES 2021 P. 1 3 C.A.B.A. 30710193017 $ 221.224,07 REARMAR S.R.L. ARENALES 2021 P. 1 3 C.A.B.A. 30710193017

LPU 54/10 ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS DI MEGLIO MARCELO A.LAS LOMAS 264 -BAHIA BLANCA BS.AS.20305645258 $ 288.880,00 DI MEGLIO MARCELO A.LAS LOMAS 264 -BAHIA BLANCA BS.AS.20305645258

LACTEOS Y LEVADURA AUGEMI S.R.L. RIVERA F. GRAL 6487 C.A.B.A. 30710821204 $ 351.235,00EVANAR DISTRIBUCIONES

S.R.L.VELEZ SARFIELD 140 -PUNTA ALTA30708601612

EVANAR DISTRIBUCIONES S.R.L.

VELEZ SARFIELD 140 -PUNTA ALTA30708601612 $ 988.796,45NIETOS DE JUAN SUTER S.A. AVDA LIBERTADOR 7650 5 30708891246

NIETOS DE JUAN SUTER S.A. AVDA LIBERTADOR 7650 5 30708891246 $ 1.237.232,70 AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 LANUS OESTE30711170797CABUTIA S.R.L. M.T. DE ALVEAR Nº 4066 CIUDADELA BS.AS.33707986579 $ 1.197.608,10 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A.30710041640

AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 LANUS OESTE30711170797 $ 988.934,20RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A.30710041640 $ 635.778,05

LPU 73/10 PRESTACION DE SERVICIOS TELEFONICOSDE DDI-DDN TELECOM ARGENTINA S.A. ALICIA M. DE JUSTO 50 2C.A.B.A. 30639453738 $ 743.303,04 TELECOM ARGENTINA S.A. ALICIA M. DE JUSTO 50 2C.A.B.A. 30639453738

LPU 71/2010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSO-

RES DE LA SEDE DEL EMGAACENSORES SCHINDLER

S.A. RIVADAVIA 611 PISO 12 B C.A.B.A.30654687591$ 211.200,00

ACENSORES SCHINDLER S.A. RIVADAVIA 611 PISO 12 B C.A.B.A.30654687591

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

COORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE COORPORACION DEL MERCADO C.D. 01/11 ADQUISICION DE POLLOS CONGELADOS BUENOS AIRES TAPIALES - PCIA DE BUENOS AIRES30546659743 $ 113.190,00CENTRAL DE BUENOS AIRESTAPIALES - PCIA DE BUENOS AIRES30546659743

GRANET S.A.ADOLFO ALSINA 1433 C.A.B.A. 30710062648 $ 28.495,85

DATA MEMORY S.A.AV.PEDRO GOYENA 22 C.A.B.A. 30560950108 $ 15.177,60

INFORMATICA PALMAR AGRELO 3026 30710828608 $ 32.172,40 GRANET S.A. ADOLFO ALSINA 1433 C.A.B.A. 30710062648

ALICIA DO SANTOSSAN MARTIN 850 LOMAS DE

ZAMORA27103612808 $ 35.258,00

DATA MEMORY S.A.AV.PEDRO GOYENA 22 C.A.B.A. 30560950108

LPU 82/2010INSUMOS PARA IMPRESORA

CAVALIERE S.R.L. TUCUMAN 612 5 C.A.B.A.30680793871 $ 38.481,00

FERRARI SANDRAMAIPU 742 PISO 7 OF. E

C.A.B.A.27202786532

ALEJANDRO NIEDMAND CHARCAS 2737 5 A C.A.B.A 20045368670 $ 21.666,52 DIGITAL COPIERS AVDA J. DE GARAY 2872 30707693297FARZI S.R.L. GUTENBERG 4206 C.A.B.A. 30707999949 $ 8.120,00 AVK S.R.L. ACOYTE 145 C.A.B.A. 30694539021

FERRARI SANDRAMAIPU 742 PISO 7 OF. E

C.A.B.A.27202786532 $ 9.075,00

PINI HERNANPINZON 1575 PISO 6 DPTO A 20252844334

DIGITAL COPIERS AVDA J. DE GARAY 2872 30707693297 $ 14.375,36UNIVERSAL SOLUTIONS S.R.L. VIAMONTE 940 PB C.A.B.A 30711390169 $ 21.193,90

AVK S.R.L. ACOYTE 145 C.A.B.A. 30694539021 $ 34.579,00PINI HERNAN PINZON 1575 PISO 6 DPTO A 20252844334 $ 11.000,00

D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191 $ 747.119,50ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS (Carnes) AUGEMI S.R.L. F RIVERA 6161 PB 30710821204 $ 1.218.520,00

LPU 51/2010 P/CAPITAL FEDERAL, LA PLATA /RIO SANTIAGO CARNES YAMUNI S.A. 7 2479 BERISSO 33647211149 $ 319.436,50PUNTA INDIO Y ZARATE RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 30710041640 $ 1.226.312,10 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 30710041640

FRIGORIFICO PENTA S.A.CAMINO GRAL BELGRANO 11500 QUILMES30686265389 $ 1.454.931,15

FRIGORIFCO MACRO BEEFTHOMPSON 1226 30707334963

$ 1.212.694,25

REARMAR S.R.L. ARENALES 1849 5 12 - C.A.B.A. 30710193017 $ 1.037.733,00

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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAIDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACIONCONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS

Tipo Nº

Oferentes

Razon Social

Adjudicación

Razon Social Domicilio CUITDomicilio CUITMonto de la

Oferta

ProcedimientoOBJETO DE LA CONTRATACION

REPARACION DE LA CUBIERTA INTERMEDIA SIEBEN CARLOS NICOLASNICARAGUA 1866 -BAHIA

BLANCA20114140938 688.465,00$

LPU 69/10 SU ESTRUCTURA ASOCIADA, MARCOS RES-TALLERES B.J. IRRAZABAL

S.A.ALBERDI 734/80 - PUNTA ALTA 30708182652 ###########

TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A.

ALBERDI 734/80 - PUNTA ALTA 30708182652

PALDO DE LAS CUATRO VALVULAS ESCLU-SAS DE INUNDACION Y LA CUBIERTA DE

TRANSITO P/COMPUERTA CORREDIZA "A" DEL DIQUE Nº 1

RUTATLANTICA S.A. ALTOAGUIRRE 444 - TAPIALES - PROV. DE BUENOS AIRES33600770999 $ 187.000,00 PLATA BUS S.A. CHACABUCO 623 - TANDIL - PROV. DE BUENOS AIRES30707022740PLATA BUS S.A. CHACABUCO 623 - TANDIL - PROV. DE BUENOS AIRES30707022740 $ 91.950,00

YACONIS OSVALDO ADALBERTOLACROZE 4925 - VILLA VALLESTER - PROV. DE BUENOS AIRES23112855599 $ 218.900,00 YACONIS OSVALDO ADALBERTOLACROZE 4925 - VILLA VALLESTER - PROV. DE BUENOS AIRES23112855599

SODEXHO PASS S.A. AV BELGRANO 456 CABA 30519368001 $ 75.000,00 ENDERED ARGENTINA S.A. AV CORRIENTES 316 6 30623608677ENDERED ARGENTINA S.A. AV CORRIENTES 316 6 30623608677 $ 75.000,00

SODEXHO PASS S.A. AV BELGRANO 456 CABA 30519368001 $ 75.000,00 ENDERED ARGENTINA S.A. AV CORRIENTES 316 6 30623608677ENDERED ARGENTINA S.A. AV CORRIENTES 316 6 30623608677 $ 74.977,50

CD 002/11 ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLES/ LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES.

CD 003/11 ADQUISICION DE VALES MULTICONSUMO PARA LA

COMPRA DE VIVERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

LP 001/11 CONTRATACION DE OMNIBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DESTACADO A CEREMONIAS FUERA

DEL EDIFICIO.

LP 002/11 SERVICIO DE CATERING PARA UN TOTAL DE UN MIL

CIEN (1100) PERSONAS