Upload
buithuy
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
JULIO BYRON VIVEROS CHÁVES Mocoa, Diciembre 2011
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
INFORME DE GESTION
2008 - 2011
Informe de GESTION 2008 - 2011
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
JULIO BYRON VIVEROS CHÁVEZ Gobernador CARLOS NUÑEZ ARIZA Secretario de Gobierno OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ Secretario de Hacienda LUIS FERNANDO VITERY Secretario de Planeación MANUEL JAIR ZUÑIGA BRAVO Secretario de Salud ESMERALDA PATRICIA MEDINA Secretaria de Desarrollo Social HECTOR HERNANDO ORTIZ CABRERA Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Secretario de Infraestructura ANGELA MARIA BENAVIDES CHAMORRO Secretaria de Servicio Administrativos y Contrataciones SILVANA BURGOS BENAVIDES Secretaria de Productividad y Competitividad JAVIER VICENTE GALLÓN Jefe Oficina Control Interno JUAN CARLOS NIÑO PAIPILLA Jefe Oficina Jurídica NELCY CUELLAR IBAÑEZ Secretaria de Educación l (AT) JOSE LUIS CARABALI Director Indeportes PUTUMAYO
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
PAULO JUAN LUNA LINARES
EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
RENATO LOPEZ LEGARGA
JOSE LUIS ANGULO RIOFRIO
NELSON ASTAIZA CAMILO
JUAN AGUSTIN SANTACRUZ
ALEXANDER ROBERTO MELO B.
CARLOS OLMEDO JIMENEZ TORO
EULER ISMAEL GUERRERO ACOSTA
JAIRO HUMBERTO TEZ MORILLO
JHON ALEXANDER MURILLO B.
GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Despacho del Gobernador Alba Cecilia Zambrano Ortega
Hugo Danilo Jurado Jaime Mauricio Ordoñez
Jesús Alberto López Martínez Jhon William Vargas Culma
Nebar Fabián Salas Enríquez Ovidio Marcial Erazo Muñoz
Sandra Yolima Bastidas Nilsa Duarte
Aura Doris López Olmedo Nupan
Guillermo Cortez Luz Marina Jacanamejoy
Secretaría Gobierno Adriana Enríquez
Alberto Rojas Elsa Mojana
Carmen Flor Samboni Gómez Gloria Alexis Cadena Bermeo
Héctor Efrén Rodríguez Lalo Giovanni Zambrano Laura Alexandra Viveros
Luís Alberto Mora Díaz Janeth Pantoja
Josefina Hernandez Franco Portilla
Paola Cabal Morely Ortega
Luz Dary Muñoz Yamileth Cabrera
Secretaría de Hacienda Alba Lucy Rodríguez Legarda Aleyda Janet Fajardo Insuasti
Aníbal Manolo López Sanchez Carlos Humberto Fajardo Castro
Elva Marina Rosero Ordóñez Francisco Julian Melo Castro
Gabriel Eduardo Revelo López Gerardo Joaquin Sanchez Bravo
Jorge Albeiro Acosta Riascos Leonarda Vallejo
Luís Fernando Ruiz Navarro Maria Amalfi Córdoba Hernández
Martha Cecilia Leyton Ramos Martha Cristina Rueda Arcos
Mery Adriana Salas Rodríguez Myriam Quintero Pérez
Nidia Amparo Medina Nidia Eloisa Carlosama Otaya Nohora Del Carmen Guerrero
Rubi Anabelly Ospina Sandra Lorena Liñeiro Mejia
Víctor Valencia Peña
Secretaría de Planeación Ancizar Idelbrando Trujillo C.
Andrés Mendoza Sánchez Constanza Piedad Guarnizo Q.
Delia Del Carmen Sarasty Muriel Leonardo Corzo Salas
María Helena MesíasaVillota
Mario Hernán Bravo Ortega Alba Nancy Acosta Acosta
Emma Alicia Portilla
Secretaría de Salud Ana Carolina Villota Benavides
Andrea Paola Morillo Gómez Patricia Calderón
Bladimir Hurtado Ortegón Fahiruz Mustafá Gaviria Isley Pantoja Fernández
Ivonne Maritza Triana Segura Jimmy Alexander Pérez Álvarez
Karol Marilyn Suarez Buchelly Luis Felipe Pantoja Concha María Cristina Marín Salarte
Mayer Yohar Peña Miguel Ernedis Estrada Arias
Olga Lucia Rubio Sandra Janeth Rodríguez Toro
Informe de GESTION 2008 - 2011
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Secretaría de Desarrollo Social Edith Concepción Romero Claudia Lizeth Rodríguez
Melba del Carmen Benavidez Carlos Mauricio Cuaran
Marleny Cortez Lucy Cárdenas
Oscar Enrique Acosta Diego Fernando Quiroz
Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente
Aida Marina Muñoz Muriel Ayda Sonia Medicis Cárdenas
Carlos Diego Quintero Guerrero Jhon Jairo Osorio Terranova
Nohora Johana Guerrero Marisol Ángela Ortega Morales
Secretaria de Infraestructura Elvia Del Carmen Burbano
Francisco Germán Ortiz Ordoñez Franco Enrique Portilla Tapia
José Ignacio Marín Cuellar Alvaro Fernando Lara
María Isabel Rosero Vallejo Max Fredy Ruiz
Renzo Rodríguez Samaniego Ruth Mariela Cuayal Muñoz
Secretaría de Servicio Administrativos
Y Contrataciones Claudia Solarte Benavides
Laura Modesta Navarro Claudia Arcos Sandra Rosas
Vicente Arciniegas María Alejandra Calderón Ortiz
Martha Aracely Gaviria Serna Myriam Nelly Palma Ruiz Nancy Stella Luna Sossa
Nelly Avila Gilon Nelsy Maribeth Acosta Acosta
Olga Margarita Daza Díaz Wilson Hernando Arcos Vallejo
Luz Dary Burbano Zambrano
Secretaria de Productividad Y Competitividad
Sandra Alvarado Carlos Quintero Guerrero
Oficina de Control Interno Ivonne Marcela Muñoz Villota
Liliana Murillo
Oficina Jurídica Betty Del Carmen Saavedra G.
Jerson Fernando López Doris Cortez
GeoCarlos García Jairo Andrés Castro
Darío Javier Huelgas Luis Manuel Salas
Oficia de Tránsito Y Transporte Wilson Albeiro Romo Guerrero
Fondo Territorial De Pensiones Norberto Evelio Cárdenas
Ilia Marina Rivas Gómez
Informe de GESTION 2008 - 2011
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Contenido
CONTENIDO .................................................................................... 2
DIMENSION: .................................................................................. 10
GESTIÓN SOCIAL ............................................................... 10
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ....................................... 12
Programa: Infancia Programa: Adolescencia 12
Programa: Juventud .............................................. 13
POBLACIÓN VULNERABLE Y CARCELARIA ...................................... 13
Programa: Mujer ................................................................. 13
Programa: Programa: .................................... 14
Adulto Mayor Discapacidad .......................... 14
ETNIAS ........................................................................................ 15
Programa: Gobernabilidad Y Gobernanza De Los Pueblos Indígenas ............................................................................. 15
Programa: Fortalecimiento Y Desarrollo De La Comunidad Afro Putumayense .............................................................. 16
DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ....................... 17
Programa: Cultura Para La Convivencia, La Paz Y La Seguridad ............................................................................. 17
Subprograma: Prevención De Los Factores De Violación ... 18
De Los Derechos Humanos ................................................. 18
Subprograma: Protección A Víctimas De Violación A Los Derechos Humanos ............................................................. 19
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO .......................... 20
Programa: prevención y atención de desplazamiento ........ 20
DIMENSION: .................................................................................. 21
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ............................ 21
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES ....................................... 22
Programa: Prevención y Atención de Desastres ................. 22
DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA .......... 23
Programa: participación ciudadana ..................................... 23
PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
................................................................................................... 24
DESARROLLO FRONTERIZO ............................................................ 26
Programa: desarrollo e integración fronteriza 26
EDUCACIÓN................................................................................. 29
Programa: educación para todos......................................... 29
Programa: educación de calidad .......................................... 30
Programa: clase putumayo ................................................. 31
Programa: educación superior ........................................... 31
Programa: educación eficiente ........................................... 32
CULTURA ..................................................................................... 33
Programa: Putumayo Vive .................................................. 33
RECREACIÓN Y DEPORTE .............................................................. 35
Programa: educación física, recreación y deporte............... 35
Programa: infraestructura deportiva ................................... 35
DIMENSION:................................................................................... 36
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ................ 36
VÍAS DE COMUNICACIÓN ............................................................. 38
Programa: vías para la competitividad ............................... 38
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA ................................................... 39
Programa: energía para el putumayo .................................. 39
Programa: vivienda de interés social ................................... 39
DIMENSION:................................................................................... 40
DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL .................. 40
AGROPECUARIO ........................................................................... 41
Programa: putumayo agropecuario .................................... 41
SECTOR: .................................................................................... 43
AMBIENTAL ................................................................................. 43
Programa: putumayo forestal ............................................. 43
Programa: putumayo ambiental ......................................... 43
SECTOR: .................................................................................... 44
ECONÓMICO ................................................................................ 44
Programa: putumayo turístico............................................ 44
Programa: putumayo competitivo .................................... 45
DIMENSION.................................................................................... 47
SALUD ................................................................................. 47
SECTOR: .................................................................................... 48
SALUD ......................................................................................... 48
Programa: aseguramiento ................................................... 48
Programa: prestación y desarrollo de servicios de salud ..... 48
Programa: salud pública ...................................................... 49
Programa: inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales ............................................................................................. 52
Programa: emergencias y desastres ..................................... 53
Informe de GESTION 2008 - 2011
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Presentación
El periodo gubernamental 2008-2011 se caracteriza por una fractura del mismo generada por la sanción y posterior destitución del Gobernador titular, hecho que representó incertidumbre y desarticulación de procesos institucionales cuyo liderazgo corresponde por entero a la Gobernación.
La interinidad y la presencia de diversos gobernadores en encargo y por cortos periodos desemboca en la designación por parte del Señor Presidente de la República del encargo de JULIO BYRON VIVEROS como Gobernador del Departamento del Putumayo desde octubre de 2010 hasta la finalización del periodo constitucional en diciembre de 2011. Este informe da cuenta de los emprendimientos gubernamentales de todo el periodo 2008-2011, en concordancia con el plan departamental de desarrollo el cual necesariamente fue ajustado a las condiciones imperantes para el último año de ejercicio de gobierno.
Se debe resaltar el esfuerzo por recuperar el tiempo perdido, la recomposición de procesos, la articulación de la acción gubernamental departamental en relación con la institucionalidad del orden nacional y el propósito de devolverle a los putumayenses la presencia decidida del Estado a favor de la población vulnerable y más necesitada
10
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
DIMENSION:
Gestión Social
11
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS
Los compromisos realizados en esta dimensión participan con el 0.82%, del presupuesto de inversión equivalentes a $7.078 millones de pesos. En Población En Situación De Desplazamiento, se comprometieron $905 millones, en el sector Población Vulnerable participó con $1.432 millones, el sector de Derechos Humanos Convivencia Y Seguridad recibió $2.381 millones de los cuales $2.213 corresponden a los compromisos de la vigencia 2011. El sector Etnias, participa con $441 millones, de los cuales $421 millones corresponden a compromisos de las vigencias 2010 y 2011, en Infancia, Adolescencia Y Juventud, se comprometieron $2.209 millones
12
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
META DEL PRODUCTO LOGRO
12.800 Infantes vinculados a
programas de formación y
promoción
8.657 infantes vinculados
equivalente a más del 68%
de infantes atendidos
12.100 Infantes vinculados a
programas de formación y
promoción
29.364 infantes vinculados
equivalente al 243% de
cumplimiento
PROGRAMA: INFANCIA
META DEL PRODUCTO LOGRO
12.800 infantes vinculados a
programas de formación y
promoción que contribuyan al
desarrollo integral.
8.657 infantes vinculados
equivalente a más del 68% de
infantes atendidos.
9.000 infantes vinculados a
programas de formación y
promoción que contribuyan al
desarrollo integral.
3.064 infantes vinculados
equivalente a más del 25% de
infantes atendidos.
SUBPROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA
META DEL PRODUCTO LOGRO
3.100 infantes vinculados a las
actividades de programas
nacionales en el departamento del
Putumayo
26.300 infantes vinculados
equivalente a más del 217%
de infantes atendidos
SUBPROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA
META DEL PRODUCTO LOGRO
10.650 adolescentes vinculados a
programas de formación.
8.000 Adolescentes
beneficiados. Representa el
75% de cumplimiento
SUBPROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL DE LA
ADOLESCENCIA
SECTOR:
Infancia, Adolescencia Y Juventud
Programa: Infancia Programa: Adolescencia
13
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
META DEL PRODUCTO LOGRO
6.800 jóvenes vinculados a
programas de fortalecimiento,
emprendimiento y participación
democrática
1.300 jóvenes vinculados
equivalentes al 19% de
cumplimiento
10.950 jóvenes vinculados a
programas de fortalecimiento,
emprendimiento y participación
democrática
5.300 jóvenes vinculados
equivalentes al 48% de
cumplimiento
SUBPROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD
META DEL PRODUCTO LOGRO
6.000 mujeres vinculadas a
programas de fortalecimiento al
desarrollo integral
4.040 mujeres beneficiadas
con un equivalente de 67% de
cumplimiento
SUBPROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER
Programa: Juventud
SECTOR: Población Vulnerable Y Carcelaria
Programa: Mujer
14
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
META DEL PRODUCTO LOGRO
3.120 Adulto Mayores atendidos.
430 adultos mayores
beneficiados con un
equivalente de 14% de
cumplimiento
SUBPROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR
META DEL PRODUCTO LOGRO
308 personas en situación de
discapacidad atendida.
310 personas atendidas
representa al 101% de
cumplimiento
1.083 personas en situación de
discapacidad de organizaciones
sociales, grupos organizados y
asociaciones de discapacidad en
el departamento del Putumayo,
beneficiadas con programas
sociales.
985 personas atendidas con
un equivalente al 91% de
cumplimiento
SUBPROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL A LA POBLACIÓN
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
META DEL PRODUCTO LOGRO
426 internos beneficiados con
programas de capacitación,
atención psicosocial, actividades
lúdicas, culturales y de
esparcimiento.
474 reclusos atendidos para
un equivalente al 111% de
cumplimiento
600 internos beneficiados con
programas de capacitación,
atención psicosocial, actividades
lúdicas, culturales y de
esparcimiento.
433 reclusos atendidos para
un equivalente al 72% de
cumplimiento
SUBPROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL A LA
POBLACIÓN CARCELARIA
Programa: Programa: Adulto Mayor Discapacidad
Programa
Población Carcelaria
15
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
META DEL PRODUCTO LOGRO
4 planes integrales de vida
formulados y socializados.1 plan de vida
SUBPROGRAMA: PLANES INTEGRALES DE VIDA.
META DEL PRODUCTO LOGRO
3 Proyectos ejecutados 7 Proyectos
SUBPROGRAMA: PLANES INTEGRALES DE VIDA.
SECTOR: Etnias
Programa: Gobernabilidad Y Gobernanza De Los Pueblos Indígenas
Subprograma: Planes Integrales de Vida
META DEL PRODUCTO LOGRO
3 Planes de vida ajustados 1 Plan de vida ajustados
SUBPROGRAMA: PLANES INTEGRALES DE VIDA
16
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
META LOGRO
Implementar en una 50% las
acciones que garanticen a las
organizaciones y consejos
comunitarios de las comunidades
afro putumayenses el respeto por su
integridad étnica.
30% acciones en beneficio de las
comunidades indígenas
PROGRAMA: : FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD AFROPUTUMAYENSEMETA LOGRO
Fortalecer en un 20% los procesos
de participación y de organización
social e institucional de las
comunidades afro putumayenses.
(3.600 afros de 18 mil.
10% de los procesos organizativos
fortalecidos
PROGRAMA: : FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
AFROPUTUMAYENSE
Programa: Fortalecimiento Y Desarrollo De La Comunidad Afro Putumayense
Meta Logro
14 Proyectos Ejecutados. 21 Proyectos ejecutados
SUBPROGRAMA:PLAN DE DESARROLLO ETNICO PUTUMAYENSE META DEL PRODUCTO LORO
14 Proyectos ejecutados 21 Proyectos
SUBPROGRAMA: PLAN DE DESARROLLO ETNICO PUTUMAYENSE
17
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
META DEL PRODUCTO LOGRO
Promover un 25% la prevención de los
factores de violación de los derechos
humanos
Un 20% de promoción de prevención de los
factores de violación de los DDHH
PROGRAMA:CULTURA PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA SEGURIDADMETA LOGRO
Promover un 25% la protección de los
derechos humanos
Se logro divulgar los Derechos Humanos,
en los 13 municipios del Departamento
Putumayo.
PROGRAMA:CULTURA PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA SEGURIDAD
META LOGROFortalecer en un 30% la gestión de los
derechos humanos
Un 15 % de gestión de los DDHH
PROGRAMA:CULTURA PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA SEGURIDAD
SECTOR:
Derechos Humanos, Convivencia y Seguridad Programa: Cultura Para La Convivencia, La Paz Y La
Seguridad
18
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
META LOGRO
Capacitación para los comités de
derechos humanos existentes en el
Departamento del Putumayo
13 comités Municipales de DDHH
capacitados
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
Subprograma: Prevención De Los Factores De Violación De Los Derechos Humanos
META LOGRO
Realizar seguimiento del SAT en los
trece municipios del Departamento.
Trece municipios apoyados en prevención y
protección.
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
META LOGRO
Formulación de planes de
contingencia en derechos humanos
en el Departamento del Putumayo.
Trece Municipios con planes de contingencia
actualizados.
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
META DEL PRODUCTO LOGRO
Realizar 78 talleres de formacion en
derechos humanos en los trece
municipios del Departamento.
Se logro el 100% talleres de formacion en
derechos humanos en los trece municipios
del Departamento.
SUBPROGRAMA: PREVENCION DE LOS FACTORES DE VIOLACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS
19
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
Subprograma: Protección A Víctimas De Violación A Los Derechos Humanos
META LOGRO
14 comités fortalecidosTrece comités Municipales y Comité
departamental de DDHH, fortalecidos.
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
META LOGRO
14 comités fortalecidosTrece comités Municipales y Comité
departamental de DDHH, fortalecidos.
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
META LOGRO
Plan de contingencia municipal y
departamental en Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.
Trece Planes de Contingencia Municipal
validados.
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
META LOGRO
Formulación y socialización Plan
Departamental en prevención y
protección de los derechos humanos
en el Putumayo.
13 planes Municipales y un departamental
actualizado y socializado.
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
META DEL PRODUCTO LOGRO
1 Municipio apoyado en la
reparacion de victimas.
1 Municipío apoyado y una audiencia con
participacion de los trece Municipios.
SUBPROGRAMA: PROTECCION A VICTIMAS DE VIOLACION A LOS DERECHOS
HUMANOS
20
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
META DEL PRODUCTO LOGRO
450 Familias en situación de
desplazamiento atendidas en la
fase de urgencia o emergencia.
450 familias atendidas con
kits de aseo y elementos
de habitad ( colchonetas y
cobijas)
SUBPROGRAMA: ATENCION HUMANITARIA DE URGENCIA
SECTOR:
Población En Situación De Desplazamiento Programa: prevención y atención de desplazamiento
META DEL PRODUCTO LOGRO
100% Sistema Departamental de
Atención Integral a Población
Desplazada fortalecido.
70% en cumplimiento de
fortalecimiento del sistema
Departamental y municipal
de atención a población
víctima de desplazamiento
forzado por la violencia.
SUBPROGRAMA: SISTEMA DEPARTAMENTAL Y
ORGANIZACIONES SOCIALES DE ATENCIÓN A POBLACIÓN
DESPLAZADA.
META DEL PRODUCTO LOGRO
1201 familias en situación de
desplazamiento vinculadas a
programas de generación de
ingresos o atendidas con predios
urbanos para VIS.
62% (749 familias
atendidas con programas
de generación de ingresos,
y predios para vivienda.)
SUBPROGRAMA: SUBPROGRAMA: ESTABILIZACIÓN
SOCIOECONOMICA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA.
21
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
DIMENSION:
Fortalecimiento Institucional
Presupuesto De Gastos
El total comprometido en esta dimensión es de $55.005 millones, participando con un
6.34% del total comprometido durante las vigencias 2008-2011.
En el sector Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana, se comprometieron $458 millones, en Desarrollo Fronterizo $386, en Planeación Gestión y Administración $53.517 y en Prevención y Atención de Desastres la suma de $644 millones. La mayor inversión de estos compromisos se encuentra en las vigencias 2010 y 2011. En el caso del Sector Planeación Gestión y Administración, que representa la mayor participación en la dimensión, se expresa el impacto de la entrada de la Gobernación en la ley 550, recursos que se reorientaron para financiar el proyecto que permite asumir el pago de las acreencias.
22
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
SECTOR:
Prevención Y Atención A Desastres
Programa: Prevención y Atención de Desastres
META LOGRO
Fortalecer en un 40% el sistema de
prevención y atención de desastres
Departamental.(que implica fortalecer
a 26 cuerpos de socorro, Crear 2
cuerpos de socorro y 3 Grupos de
Rescate, Fortalecer 13 Comités locales
de prevención y atención de desastres).
fortalecimiento del 33.87 % al sistema de
prevención y atención de desastres (dos cuerpos de
socorro y 10 CLOPAD´S
PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
META DEL PRODUCTO LOGRO
Un sistema de prevención y atención
de desastres Departamental asistido
técnicamente. (Que implica la
asistencia técnica y dotación de 13
comités locales de prevención y
atención de desastres y 26 cuerpos de
socorro respectivamente en el
Departamento). (los cuerpos de socorro
se fortalecieron hasta el 2007 los 26,
los comités locales hasta el 2007
recibieron fortalecimiento institucional
del 33.87 % al sistema de prevención y atención
de desastres (dos cuerpos de socorro y 10
CLOPAD´S)
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
META DEL PRODUCTO LOGRO
60 familias afectadas por desastres
naturales y antrópicos, reubicadas
Trece Municipios asistidos en ayudas
humanitarias
SUBPROGRAMA:ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRESMeta Logro
60 Viviendas reubicadas de acuerdo
a los requerimientos realizados en
el Comité Regional de Prevencion y
Atencion de Desastres CREPAD.
(que beneficia a 350 personas).
Se logro el 100% de la Construcción de
infraestructura física, que protege las vidas
humanas
SUBPROGRAMA: ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN
ZONAS DE RIESGO
23
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
SECTOR: Desarrollo Comunitario Y Participación Ciudadana
Programa: participación ciudadana
META DEL PRODUCTO LOGRO
308 organismos comunales
fortalecidos400 organismos comunales fortalecidos
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIASMETA LOGRO
200 facilitadores formados con el
programa formación de formadores
100 facilitadores formados con el programa
formación de formadores
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
META LOGRO
Una oficina de desarrollo
comunitario fortalecidaoficina de desarrollo comunitario fortalecida
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
24
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
SECTOR: Planeación Y Fortalecimiento Administrativo Y Financiero
En el periodo 2008 – 2011, la Administración Departamental recaudó $1.024.432, millones distribuidos así: En la vigencia 2008 ($243.476), en el 2009 ($223.935), en el 2010 ($260.296) y en el 2011 la suma de ($296.725). Comparando la vigencia 2009 respecto de la vigencia 2008, se evidencia un decrecimiento del -8.03%, el cual está determinado por una reducción de las regalías petroleras ordenada por el Departamento Nacional de Planeación. Durante las vigencias 2009, 2010 y 2011, se evidencia un crecimiento promedio del 10.08%, explicable en gran parte por el aumento de los ingresos por concepto de regalías petroleras.
25
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
La participación de los ingresos, está distribuida de la siguiente manera: INGRESOS TRIBUTARIOS Estos participan con un 4.42%, lo que equivale a $45.251 millones, dentro de estos, los rubros que más aportan al total recaudado del presupuesto en el cuatrienio son:
RUBRO VALOR EN
MILLONES DE $
PARTICIPACION RESPECTO DEL TOTAL COMPROMETIDO DEL 2008 AL 2011
Impuesto al Consumo de Cerveza 24.220 2,36%
Impuesto al Consumo de Cigarrillo 5.527 0,54%
Sobretasa a la Gasolina Motor 7.712 0,75%
Impuesto al Consumo de Licores 511 0,05%
Impuesto Registro y Anotaciones 2.669 0,26%
Vehículos Automotores 758 0,07%
Con estos ingresos la Administración Departamental, financia los gastos de funcionamiento.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS Los ingresos no tributarios participan el 90.83% que corresponde $930.483 millones, los rubros más significativos de los ingresos no tributarios son:
RUBRO VALOR EN
MILLONES DE $
PARTICIPACION RESPECTO DEL TOTAL COMPROMETIDO DEL 2008 AL 2011
Participación por Regalías Petrolíferas 258.015 25,19%
Sistema General de Participaciones - Educación
504.607 49,26%
Sistema General de Participaciones - Salud 57.574 5,62%
Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico.
6.718 0,66%
Participación Impuesto al Valor Agregado - Iva
34.826 3,40%
Sobretasa al ACPM 8.232 0,80%
Participación por el ejercicio del monopolio de licores y alcoholes potables
2.364 0,23%
Los ingresos relacionados en el cuadro anterior, se utilizan para financiar proyectos de inversión social, a excepción de la participación del IVA, que se utiliza para financiar gastos de funcionamiento.
26
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0
20
40
60
80
100
120
1
PROGRAMA
DESARROLLO E INTEGRACION FROTERIZA
META
LOGRO
Metas: LogroMejorar la calidad y bienestar de
vida de los habitantes de frontera
en u n 10%
lLa secretaria de productividad y
competitividad cumplio en un 100% esta
actividad
PROGRAMA DESARROLLO E INTEGRACION FRONTERIZA
INGRESOS DE CAPITAL Su participación es del 3.78% equivalente a $38.754 millones. Hacen parte de los ingresos de capital, los rendimientos financieros generados en las cuentas de ahorros de regalías petroleras, del sistema general de participaciones, los ingresos corrientes de libre destinación y los recursos del balance, entre otros.
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Los ingresos de los Establecimientos públicos, hacen parte del presupuesto general del
departamento y han aportado a los compromisos del cuatrienio el 0.97%, que es decir
$9.946 millones de pesos, que corresponden al Instituto Tecnológico del Putumayo.
SECTOR:
Desarrollo Fronterizo
Programa: desarrollo e integración fronteriza
27
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
DIMENSION: educación, cultura y deporte
28
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
Esta dimensión es la que más aporta al presupuesto del Departamento, los compromisos durante el último cuatrienio fueron de $603.713 millones de pesos, lo que representa una participación del 69.60%, respecto del total comprometido. De esta dimensión, hacen parte los sectores denominados: recreación y deporte que aporta a los compromisos de la dimensión $7.050 millones, el sector cultura $1.136 y el sector principal que se denomina educación, el cual aporta $595.527 millones de pesos. Al igual que el sector salud, la inversión se realiza con los recursos del Sistema General de Participaciones, los cuales vienen destinados única y exclusivamente para cubrir los gastos de personal y los gastos generales del sector.
29
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
SECTOR: Educación
Programa: educación para todos Meta: Aumentar la Cobertura Educativa en 20,000 nuevos cupos en los
niveles Preescolar a la Media, Disminuir la Tasa de Analfabetismo al 2%.
Logro: En el año 2007 la matricula oficial fue de 94.650 estudiantes, mientras
que para el año 2011 la matricula oficial es de 82.565 estudiantes (Corte
a 30 de septiembre de 2011); presentándose un descenso en matricula de
12.085 estudiantes, La tasa de analfabetismo para el año 2007 fue de
8,20%; a partir del año 2007 a 2011 se han atendido 12.272 estudiantes
por metodologías Ciclo I, faltando por atender en el Departamento del
Putumayo, 4.560 analfabetas equivalente a 3.06 %.
0%
50%
100%
150%
200%
250%
1 2 3
SUBPROGRAMA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
META
LOGRO
Metas: Logro
(1). 50 Espacios mejorados (1). 3 Espacios mejorados
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
MEJORAMIENTO DE INFRASTRUCTURA
META
LOGRO
Metas: Logro(1). 50 Espacios pedagogicos
adecuados (1). 2 Espacios pedagogicos adecuados
SUBPROGRAMA: ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
META
LOGRO
30
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
Programa: educación de calidad Metas: Incrementar en 5 puntos el promedio de los resultados en las Pruebas
Saber en cada una de las Áreas, Ubicar las Instituciones así: el 9% en el
Nivel Muy Superior ( 5 i.e.), 25% en el Nivel Superior (14 i.e.), 35% en
el Nivel Alto (20 i.e.), el 31% en el Nivel Medio (18 i.e.), el 0% Nivel
Bajo y el 0% Nivel Inferior.
Logros: Lenguaje Grado 5º: -2, Lenguaje Grado 9º: -10, Matemáticas Grado 5º: -
5, Matemáticas Grado 9: -10, M uy Superior: 2,50%, Superior: 8,75%,
Alto: 22,50%, Medio: 26,25%, Bajo: Inferior: 3,75%.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
META
LOGRO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2
SUBPROGRAMA
EN SUS MARCAS
META
LOGRO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2
SUBPROGRAMA
MAESTROS
META
LOGRO
31
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
META
LOGRO
Programa: clase putumayo Metas: 43% de los establecimientos educativos con PEI contextualizado y
articulando la educación media a la educación superior.
Logros: En el año 2011 hay 32 Instituciones Educativas con articulación de
Media y Superior; sin embargo no tienen el PEI contextualizado con la
educación superior.
Programa: educación superior Metas: 3 Establecimientos de Educación Superior con infraestructura construida.
Logros: Infraestructura construida en el ITP: construcción de coliseo cubierto, construcción de bloque de laboratorios
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PEI Y ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN
MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
META
LOGRO
0
20
40
60
80
100
120
1
SUBPROGRAMA
INSTITUCIONES PRODUCTIVAS
META
LOGRO
Meta Logro
(1). 100% De Financiacion del Costo
de Administracion del Servicio
Educativo.
(1). 100% de Financiacion del Costo de
Administracion del Servicio Educativo.
SUBPROGRAMA:GESTION ADMINISTRATIVA
Metas: Logro
(1). 100% de Financiación del
Costo de Administración del
Servicio Educativo.
SUBPROGRAMA: GESTION ADMINISTRATIVA
32
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
Metas: Logro
(1). 100% de Financiación del
Costo de Administración del
Servicio Educativo.
(1). 100% de Financiación del Costo de
Administración del Servicio Educativo.
SUBPROGRAMA: GESTION ADMINISTRATIVA
Metas: Logro
(1). 100% de Recursos
Financieros Gestionados y
Apropiados para el Pago de
(1). 100% de recursos apropiados para el
pago de personal.
(1). Implementación del Sistema
Interactivo de Consulta de
Infraestructura Educativa - SICIED
(2). 100% de Recursos Apropiados para
Gastos Generales de los Establecimientos
Educativos y 100% de la SED.
SUBPROGRAMA: TALENTO HUMANO
Metas: Logro
(1). 1 Sede de la SED Construida
y Dotada.
(1).Se doto a la SED de 23 PC de
Escritorio y 5 portátiles
SUBPROGRAMA: ESPACIOS PARA LA EFICIENCIA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
SANEAMIENTO FISCAL DEL SECTOR EDUCATIVO
META
LOGRO
Metas: Logro
(1). 100% de Financiación del
Costo de Administración del
Servicio Educativo.
(1). 100% de Financiación del Costo de
Administración del Servicio Educativo.
SUBPROGRAMA: GESTION ADMINISTRATIVAMetas: Logro
(1). Dotar al 100% de
Establecimientos Educativos y a
La SED de Herramientas
(1). no hay información.
SUBPROGRAMA: INSTITUCIONES EN RED
Programa: educación eficiente Metas: Nivel de satisfacción de la comunidad educativa frente a la prestación del
servicio educativo. Logros: El porcentaje de logro se encuentra en el nivel alto alcanzando un 86%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
PROCESOS DE CALIDAD
META
LOGRO
Metas: Logro
(1). 1 Proyecto para Implementar
Procesos de Calidad.
(1). Implementación del Sistema
Interactivo de Consulta de Infraestructura
Educativa - SICIED
SUBPROGRAMA: PROCESOS DE CALIDAD
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
GESTION ADMINISTRATIVA
META
LOGRO
0%
50%
100%
150%
200%
250%
1 2
SUBPROGRAMA
TALENTO HUMANO
META
LOGRO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
ESPACIOS PARA LA EFICIENCIA
META
LOGRO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
INSTITUCIONES EN RED
META
LOGRO
33
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3
SUBPROGRAMA
NUESTRA IDENTIDAD
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). Trece municipios fortalecidos en
cultura ciudadana.
(1). Grabación de 1000 CD con letra y música del
Himno del Departamento del Putumayo bajo los
arreglos de la sinfónica de Colombia.
(2). 1 inventario cultural y Patrimonial
elaborado.
(2). Se hizo la Realización del Proyecto
“levantamiento del inventario cultural y patrimonial
del departamento del putumayo”
(3). Apoyo a la realización de 8
manifestaciones culturales
representativas de las etnias indígenas
y afro Putumayenses.
(3). “se apoyo 2 manifestaciones culturales
proyecto para la promoción conservación y rescate
del patrimonio de las etnias indígenas y
Afroputumayences y apoyo a la celebracin del día
de la afrocolombianidad para el rescate y
fortalecimiento de la identidad cultural a realizarse
en Mocoa Departamento del Putumayo
SUBPROGRAMA: NUESTRA IDENTIDAD
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3 4 5
SUBPROGRAMA
RED DE CULTURA
META
LOGRO
SECTOR:
Cultura Programa: Putumayo Vive Metas: Fortalecer la Red del Sistema General de Cultura en los trece municipios
del Departamento del Putumayo en un 70%. Logros: Elección del consejo departamental de cultura, elección del consejo
departamental de patrimonio, Jornada departamental de cultura, Jornada de articulación cultural
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 14 consejos culturales
fortalecidos.
(1). Se realizo una Jornada de articulación cultural
(2). 13 escuelas artísticas culturales
apoyadas en el Departamento
(2). Actualmente el proyecto se encuentra en
proceso de contratación en la gobernación para su
ejecución. Se realizo el proyecto denominado
“fortalecimiento de escuelas de formación artística
en danza y Música en los 13 Municipios del
Departamento del Putumayo”
(3). 4 conciertos del 20 de julio
apoyados.
(3). No suministra informacion
(4). 16 bibliotecarios capacitados. (4). La capacitación la Organizo La secretaria de
Cultura Departamental con la Orientación de un
bibliotecólogo profesional. Se desarrollo en la
ciudad de Mocoa Putumayo con la participación de
todos los bibliotecarios de los Municipios del
Departamento del Putumayo. Se capacito sobre la
implementación del Programa SIBUC
(5). 16 bibliotecas dotadas (5). No suministra informacion
SUBPROGRAMA: RED DE CULTURA
34
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
1 2 3 4
SUBPROGRAMA
DIFUSIÓN CULTURAL
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 13 productos culturales de difusión
masiva apoyados.
(1). Se logró realizar un programa de difusión de
sensibilización de las manifestaciones culturales
del Departamento
(2). 4 participaciones apoyadas. (2). Se apoyo las siguientes participaciones “51
festival folclórico reinado nacional del bambuco a
realizarse en Neiva Huila” “participación de los
grupos folclóricos la mochila y la tierra para su
participación en el decimo concurso nacional de
danza folclórica en Bojaca (cundinamarca) y fiestas
de San Pedro en el espinal Tolima
(3). 13 manifestaciones culturales
apoyadas
(3). se realizaron varios apoyos
(4). 50 forjadores de cultura
capacitados.
(4). Mediante procesos de concertación con la
oficina de fomento regional del Ministerio de cultura
se logro capacitar a 120 personas y organizaciones
culturales en todo o que hace referencia a la oferta
institucional en materia de cultura
SUBPROGRAMA: DIFUSIÓN CULTURAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3
SUBPROGRAMA
ESPACIOS DE CULTURA
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 4 casas de cultura adecuadas (1). Se dejo contrata la adecuación de una casa de
cultra
(2). 1 centro de desarrollo económico
artesanal fortalecido
(2). No suministra informacion
(3). 3 espacios patrimoniales
recuperados
(3). Se dejo contratada la construcción del espacio
plazoletas de las guitarras en el Municipio de
Mocoa
SUBPROGRAMA: ESPACIOS DE CULTURA
35
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1 2 3
SUBPROGRAMA
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES
META
LOGRO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
1 2 3
SUBPROGRAMA
AMBIENTES RECREATIVOS
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 20 certámenes deportivos del
sector comunitario, étnico y afro
descendientes apoyados
(1). Se apoyo anualmente la realización de
certámenes del sector comunitario y étnico
cumplimiento de la meta
(2). 10 actividades de ecoturismo y
deportes de aventura apoyados
(2). Este proyecto no se ejecuto por falta de
recursos económicos en el cuatrienio
(3). 2.500 habitantes del Departamento
del Putumayo vinculados a la práctica
sistemática de la actividad física.
(3). Se vinculo a la práctica sistemática de de la
actividad fisca a un promedio anual de 3.000
personas en los trece municipios del departamento
del putumayo
SUBPROGRAMA: AMBIENTES RECREATIVOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3 4 5 6
SUBPROGRAMA
FOMENTO DE LA EDUCACION FISICA
META
LOGRO
SECTOR: Recreación Y Deporte
Programa: educación física, recreación y deporte Metas: 20 mil habitantes del Departamento del Putumayo, vinculados a la práctica de
la actividad física, recreación y deporte. Logros: 13.300 habitantes del departamento del putumayo, vinculados a la práctica de
la actividad física, recreación y deporte cumplimiento de la meta 66.5 %
Programa: infraestructura deportiva Metas: Cofinanciar la construcción de 4 escenarios deportivos en el
Departamento del Putumayo, Cofinanciar la adecuación de 8 escenarios deportivos, Cofinanciar la construcción de 2 parques infantiles
Logros: Se logró la construcción de 5 escenarios deportivos en el Departamento, Se adecuaron 12 escenarios deportivos en el departamento del Putumayo
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). Un currículo de educación física
pertinente, para los grados de 6 al 11
de secundaria elaborado e
implementado.
(1). 1 Diseño curricular de educación física
elaborado, cumplimiento de la meta 80 %
(2). Capacitar 200 autoridades de
juzgamiento deportivo en las diversas
disciplinas deportivas
(2). 100 autoridades de juzgamiento deportivo
capacitados cumplimiento de la meta 50 %
(3). 500 docentes de educación básica
formados en desarrollo motor
(3). 350 Docentes de Educación prescolar y
básica formados en el área de desarrollo motor
cumplimiento de la meta 70%
(4). centros de educación física
implementados en el Departamento del
Putumayo.
(4). Se implemento un (1) centro de educación
física piloto para el departamento del Putumayo
,tomando como referencia la Institución educativa
PIO XII DE Mocoa cumplimiento de la meta %
16.6
(5). 4.500 estudiantes vinculados
anualmente a los juegos del sector
educativo
(5). Se logro la vinculación de 6.000 estudiantes de
enseñanza secundaría anualmente a los juegos
intercolegiados.cumplimiento de la meta 100%
(6). Apoyo en becas de estudio a 20
deportistas destacados del
Departamento del Putumayo
(6). Se apoyo con becas de estudio anualmente a
16 estudiantes destacado cumplimiento de la
meta 80%
SUBPROGRAMA: FOMENTO DE LA EDUCACION FISICA
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). Cofinanciacion para la
construccion de 4 escenarios
deportivos.
(1). Se logro la construccion de 5 escenarios
deportivos en el Departamento
(2). Cofinanciacion para la
adecuacion de 8 escenarios
deportivos.
(2). Se logro la adecuacion de 12 escenarios
deportivos en el Departamento.
(3). Cofinanciacion para la
construccion de 2 parques
infantiles.
(3). No suministra informacion-
SUBPROGRAMA: ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES
36
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
DIMENSION:
Infraestructura para el desarrollo
37
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
En esta dimensión se comprometieron $74.287 millones de pesos, lo que equivale a una participación del 8.56%. El sector predominante en esta dimensión, es el denominado Servicios Públicos Domiciliarios, en el cual se comprometieron $51.477 millones, gracias a que a partir del 2009, se le asignaron recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones; este sector está compuesto por los programas: Acueductos, Alcantarillados y Plantas de Tratamientos, entre otros. Seguidamente encontramos el sector de Vías de Comunicación con $20.995 millones, del los cuales $15.248 millones corresponden a los compromisos realizados tan solo en la vigencia 2011. El sector correspondiente a Infraestructura Energética, aporta $1.289 millones y el Sector
Vivienda, participó con $556 millones, de los cuales fueron comprometidos en el 2010 $195 y en
el 2011 $361 millones de pesos.
38
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
1 2 3 4 5 6
SUBPROGRAMA
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
META
LOGRO
96%
97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%
107%
1
SUBPROGRAMA
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
META
LOGRO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
PROYECTOS ESPECIALES
META
LOGRO
Metas: Logro
(1). 5 proyectos cofinanciados. (1). sin formulación, sin ejecución.
SUBPROGRAMA: PROYECTOS ESPECIALES
SECTOR: Vías De Comunicación
Programa: vías para la competitividad Meta: Incrementar 2% de infraestructura vial mejorada. Logro: 0.2% de infraestructura de vías (primarias, secundarias y terciarias), 7
cascos urbanos apoyados en sus vías urbanas con pavimento del total de 13 municipios.
Metas Logro
265 km de vías con
acciones de
mantenimiento.
281.69 km de vias secundarias y
terciarias con inversion en acciones de
mantenimiento
SUBPROGRAMA: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
Metas Logro
(1). 19 Km de vias de carretera en
acciones de Mejoramiento en el
Departamento
(1). 11.38 Km intervenidos con acciones de
mejoramiento con pavimento sobre la via
trazada en el periodo10/10/10 A 11/11/11.
(2). 10 Km de Vías secundarias con
acciones de mejoramiento.
(2). 2 km de vías terciarias con inversión en
pavimento hidráulico (10.481 m2) en los
municipios de san miguel (puerto colon) y
san francisco.
(3). 5 Km de vías terciarias con
acciones de mejoramiento.
3). 6.9 km de vías urbanas con inversión en
pavimento hidráulico (48353,92 m2) en los
municipios de Santiago, San Francisco,
Mocoa, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez,
Sibundoy, Puerto Leguizamo-
(4). 4 kms. De vías urbanas
pavimentadas,
1 puente construido
(4). Un puente en etapa de culminación en
Mocoa
(5). 2 proyectos de pre inversión
formulados(5). 0 proyectos de pre inversión formulados
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
39
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
Metas: Logro
(1). 2.000 nuevos usuarios con
servicio de energía(1). 212 nuevos usuarios.
SUBPROGRAMA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL DEPARTAMENTO
SECTOR: Infraestructura Energética
Programa: energía para el putumayo Meta: 10 % de cobertura adicional en electrificación. Logro: Se cuenta con 212 nuevos usuarios con servicio de energía equivalente a
212 familias, 1060 habitantes aproximadamente equivalentes al 0,3%.
SECTOR: Vivienda
Programa: vivienda de interés social Meta: disminuir 1,6% el déficit de vivienda. Logro: se logró disminuir 0,06 % .
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL
DEPARTAMENTO
META
LOGRO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION DESPLAZADA
META
LOGRO
Meta Logro
(1). 400 VIS cofinanciadas en su
construcción a través de proyectos.
(1). 39 familias beneficiadas con el proyecto
de apoyo
10% Aproximadamente
SUBPROGRAMA: VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION DESPLAZADA
40
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
DIMENSION:
desarrollo económico y ambiental
41
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
METAS DE
PRODUCTO:
LOGRO
500 familias atendidas
con fincas integrales
sostenibles.
660 familias atendidas
SUBPROGRAMA: PUTUMAYO SIN HAMBRE
METAS DE
PRODUCTO: LOGRO
1,300 de las familias
apoyadas con
iniciativas de
producción campesina.
1044 familias apoyadas
SUBPROGRAMA: CAPITAL PARA EL CAMPO.
SECTOR: Agropecuario
Programa: putumayo agropecuario
META DE
RESULTADO:
LOGRO
39,3% de Familias
atendidas en el sector
agropecuario.
23.8% familas atendidas
PROGRAMA: PUTUMAYO AGROPECUARIO.
METAS DE
PRODUCTO:
LOGRO
1,300 familias
atendidas con la
implementación de
huertas
90 familias atendidas
SUBPROGRAMA: PUTUMAYO SIN HAMBRE
METAS DE
PRODUCTO: LOGRO
Producir 5000 plántulas
por año.7655 plantulas producidas
SUBPROGRAMA: TODOS A LA SIEMBRA.
42
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
METAS DE
PRODUCTO: LOGRO
1,250 familias atendidas
con asistencia técnica
agrícola y agroforestal
(26560).
80 familias atendidas
SUBPROGRAMA: TODOS A LA SIEMBRA.
METAS DE
PRODUCTO: LOGRO
750 familias ganaderas
a atender.
576 familias ganaderas
atendidas
SUBPROGRAMA: PUTUMAYO PECUARIO.
43
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
META DE RESULTADO. LOGRO
Reforestar el 5.31% del
total de 10.000 hectáreas
36 Hectáreas
reforestadas.
PROGRAMA: PUTUMAYO FORESTAL.
META: PRODUCTO LOGRO
531 familias fortalecidas
en alternativas forestales
industriales.
168 familias fortalecidas en
alternativas forestales
industriales.
SUBPROGRAMA: TENEMOS MADERA.
SECTOR: Ambiental
Programa: putumayo forestal
Programa: putumayo ambiental
META: PRODUCTO LOGRO
Reforestación de 150
Hectáreas en áreas
estratégicas.
45 Hectáreas reforestadas
SUBPROGRAMA: CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.
META DE RESULTADO: LOGRO
Reforestar 3.75 % de
4.000 hectáreas.
45 Hectáreas
reforestadas.
PROGRAMA: PUTUMAYO AMBIENTAL.
44
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2
SUBPROGRAMA
SER ANDINO AMAZONICO
META
LOGRO
Metas: Logro
(1). 4 eventos de fortalecimiento
de la cultura turística e identidad
Putumayense realizados.
(1). Se logro cumplir con el 70% de la
meta.
(2). Proyecto educativo
institucional implementando la
cultura del turismo andino
amazónica en los 13 municipios.
(2). Reconocimiento Del 100% por parte
de los ciudadanos
SUBPROGRAMA: SER ANDINO AMAZONICO.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3
SUBPROGRAMA:
NUESTRA OFERTA TURISTICA
META
LOGRO
Metas: Logro
(1). Identificación del potencial
turístico del Departamento.
(1). Se identificó en un 100% el potencial
turístico del departamento del Putumayo.
(2). 3 eventos turísticos
posicionados, uno por subregión.(2). Se cumplió con el 70% de la meta.
(3). 2% de los colombianos
reconocen al Putumayo como
destino turístico
(3). Reconocimiento Del 100% por parte
de los ciudadanos.
SUBPROGRAMA: NUESTRA OFERTA TURISTICA.
0
10
20
30
40
50
60
70
1
SUBPROGRAMA
NUESTRA CASA
META
LOGRO
Metas: Logro
(1). Realizar sesenta y cuatro (64)
obras de infraestructuras turísticas
apoyadas en su construcción.
se apoyo por parte de la secretaria en un
30%
SUBPROGRAMA: NUESTRA CASA
SECTOR: Económico
Programa: putumayo turístico Meta: 50% de los bienes y servicios turísticos estructurados, con fomento y
promoción a nivel Nacional e Internacional.
45
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
Metas: Logro
(1). 2 proyectos promotores del
espíritu empresarial
institucionalizados.
(1). La secretaria de productividad y
competitividad apoyo en un 100%
(2). 1 programa y 10 planes de
negocios apoyados.
(2). La secretaria de productividad y
competitividad cumplió en un 100% de las
actividades
(3). 7 empresas apoyadas en los
13 municipios(3). Logro del 50%
SUBPROGRAMA: ESPIRITU EMPRESARIAL
Programa: putumayo minero
Meta: Lograr que el 50% de las familias dedicadas a la actividad minera resulten
apoyadas y fortalecidas.
Logro: A través del accionar de la Secretaria de Competitividad y Productividad
se cumplió con el 100%
Programa: putumayo competitivo Meta: 20% de la población en proceso de formación de cultura de
emprendimiento y realizar un proceso empresarial consolidado en un 30% en el departamento del Putumayo.
Logro: La meta se cumplió en un 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3
SUBPROGRAMA
ESPIRITU EMPRESARIAL
META
LOGRO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIDAD
META
LOGRO
Metas: Logro
(1). Centros de servicios apoyados
para complementar la ejecución
de 2 proyectos subregionales
(1). No suministra información del logro.
SUBPROGRAMA: ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIDAD
Meta Logro
(1). Legalizar 10 títulos. (1). Se cumplio con la meta del 100%.
(2).3 empresas con nuevas
tecnologías (2). Se logro el 50%
(3). 1 distrito minero creado.
Sale la meta No2(3). Cumplimiento del 100%
(4). 750 familias beneficiadas (4). Se logro el 100% de la meta establecida
SUBPROGRAMA:DESARROLLO MINERO
46
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
META
LOGRO
Metas Logros
(1). Crear 1 Agencia para el
desarrollo empresarial de la región. (1). Se cumplió con el 100%
(2). Proceso 34 Medios de apoyo
empresarial apoyados(2). No suministra informacion del logro
(3). Incrementar la capacidad
instalada de las MIPYMES.
(3). La secretaria de productividad y
competitividad cumplió al 100% esta
actividad
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
47
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
DIMENSION Salud
48
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
SECTOR: Salud
Programa: aseguramiento Meta: 95% de personas del departamento con necesidades básicas insatisfechas
afiliados al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social
en salud.
Logro: Se realizó depuración de base de datos de afiliados entre EPS y
municipios, Se realizó asistencia técnica a los 13 municipios para
garantizar la libre elección de EPS., Consolidación mensual de base de
datos de afiliados, alcanzando un 94% de afiliación al régimen subsidiado.
Programa: prestación y desarrollo de servicios de
salud Meta: 100% de la población pobre y vulnerable sin subsidio a la demanda,
población afiliada con eventos no POS y población en situación de
desplazamiento con atención en salud a través de la Red de Prestadores
de salud contratada por el Departamento, 100% de la Red Prestadora de
Servicios de Salud pública con implementación del Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud – SOGCS en su
componente de habilitación, Sistema de información y atención al
usuario implementado y operando, 50% de la red pública cofinanciada
en infraestructura hospitalaria..
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 265.000 personas del
Departamento del Putumayo
aseguradas en el régimen subsidiado.
(1). 258.517 personas afiliadas al régimen
subsidiado
SUBPROGRAMA: PUTUMAYO ASEGURADO EN SALUD
96%
97%
97%
98%
98%
99%
99%
100%
100%
101%
1
SUBPROGRAMA
PUTUMAYO ASEGURADO EN SALUD
META
LOGRO
49
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
Logro: Se contó con el área de auditoría y técnicos de apoyo para la remisión
del 100% de los pacientes que solicitaron el servicio no Pos, se logró el
100% de la verificación de servicios, 95% de acciones del SAC
implementadas en el departamento, 50% de red hospitalaria cofinanciada.
Programa: salud pública Subprograma: Promoción De La Salud Y La Calidad De
Vida
Metas logradas al 100%: 10 IPS con acciones de información, educación y comunicación (IEC) para la captación temprana de la gestante
al control prenatal. 10 IPS capacitadas en manejo de código rojo, hemorragia obstétrica e hipertensión inducida por el embarazo, 10
IPS con asistencia técnica y evaluación en el cumplimiento de las normas técnicas y guías de atención de salud sexual.
10 IPS que implementan el modelo de servicios amigables para la atención a adolescentes. 10 IPS implementan el modelo de gestión programática de VIH y la guía para el manejo de ITS y VIH. 10 IPS Implementan la estrategia IEC para el fomento de la asistencia de la gestante a los servicios de salud oral. 10 IPS públicas con acciones de IVC en las guías de atención de desnutrición y obesidad. 10 IPS públicas con asistencia técnica en la implementación de la estrategia AIEPI (Atención Integral
Enfermedades Prevalentes de la Infancia). 10 IPS públicas con asistencia técnica en la implementación de la estrategia IAMI (instituciones amigas de la
mujer y la infancia). 13 IPS aplican las normas técnicas de alteración de agudeza visual, diabetes, hipertensión, enfermedad renal
crónica, adulto mayor y adolescentes. 13 municipios que implementan la estrategia IEC para la promoción de la prueba voluntaria para VIH en la
población en general. 13 redes sociales de apoyo a la promoción y garantía al derecho a la SSR operando en el departamento. 13 municipios con actividades para la promoción de hábitos higiénicos en salud oral, dirigidas a la población en
general, incluida la población en situación de desplazamiento –PSD. 13 municipios con actividades de promoción de hábitos higiénicos en salud oral, ámbito laboral, escolar e
instituciones. 13 municipios inducen a la demanda de servicios de salud oral. 9 municipios endémicos con acciones de prevención, atención y control de las enfermedades de transmisión por
vectores – ETV.
9 municipios endémicos con acciones de Información, Educación y Comunicación – IEC para la promoción y prevención de las enfermedades de transmisión por vectores – ETV.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1 2 3 4 5 6 7
SUBPROGRAMA
SALUD PARA TODOS
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 330.470 de la población pobre y
vulnerable sin subsidio a la demanda,
población afiliada con eventos no POS,
PSD, que solicite servicios de salud a
través de la Red de Prestadores
contratada con atención en salud a
cargo del Departamento.
(1). Se prestó servicios de salud al 100% de
usuarios del SGPSS que lo solicitaron.
(2). Creación e implementación del
Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias CRUE.
(2). Se contrató la adquisición de equipos de
radiocomunicaciones, muebles y la adecuación de
la infraestructura para la conformación y operación
del CRUE logrando un 70%
(3). 334 prestadores de salud públicos
que cumplan con las condiciones del
Sistema Obligatoria de la Garantía de
la Calidad.
(3). Se verificaron 175 IPS y 1.195 servicios.
(4). Un sistema de información y
atención al usuario operando.
(4). SAC operando
(5). 10 proyectos de infraestructura
hospitalaria de las ESEs con
cofinanciación.
(5). 12 proyectos con cofinanciación
(6). 8 proyectos de dotación de ESEs
con cofinanciación.
(6). 11 proyectos con Cofinanciación
(7). Centro de Regulador de Urgencias
y Emergencias CRUE operando.
(7). Se contrató la adquisición de equipos de
radiocomunicaciones, muebles y la adecuación de
la infraestructura para la conformación y operación
del CRUE
SUBPROGRAMA: SALUD PARA TODOS
50
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
1 2 3
Logros que superan el 100% de las metas establecidas
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 4 campañas masivas de donación
voluntaria de sangre
(1). 5 Campañas masivas de donación de sangre
(2). 5 municipios capacitados para la
complementación y sensibilización de
las parteras
(2). 13 municipios capacitados para la
complementación y sensibilización de las parteras.
Se logró mediante la contratación de la prioridad de
SSR por proceso. Se capacitaron las parteras de
los 13 municipios
(3). 14.235 jóvenes entre 12 y 18 años
con acceso a programas de SSR
incluida la población en situación de
desplazamiento
(3). 16.048 con consulta del joven a los servicios
amigable para adolescentes y jóvenes.
SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3 4 5 6 7 8
Logros que no superan el 100% de las meta establecidas
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 9.671 visitas de IVC a
establecimientos de alto riesgo
sanitario localizados en los trece
municipios del departamento
(expendios cárnicos, expendios de
alimentos en vía pública, restaurantes,
expendios de bebidas, bares, etc)
(1). Se realizó visitas en los 13 municipios del
departamento a los establecimientos objeto de la
vigilancia dando cumplimiento a la Ley 9ª. de 1979,
calculando 75% de visitas de IVC
(2). Acciones de inspección, vigilancia
y control -IVC- a los riesgos sanitarios,
fitosanitarios y ambientales en el paso
fronterizo en San Miguel Putumayo
(2). 50% de acciones de IVC en salud ambiental
aplicadas en el paso fronterizo
(3). 6 municipios con la estrategia de
entornos saludables (viviendas
saludables y escuelas saludables)
(3). 5 municipios con implementación de la
estrategia de entornos saludables
(4). 1.500 niños menores de 5 años y
gestantes no afiliados y en situación
de desplazamiento desparasitados y
suplementados con micronutrientes.
(4). 39% (577) niños con valoración nutricional.
(5). Política departamental de salud
mental formulada
(5). 60% en el cumplimiento de la elaboración del
diagnóstico de salud mental
(6). 30.400 gestantes que acceden al
parto institucional incluida la población
en situación de desplazamiento
(6). 1.859 partos institucionales
(7). 315 personas sensibilizadas en la
donación voluntaria y habitual de
sangre
(7). 260 personas sensibilizadas
(8). 9 asistencias técnicas en
donación voluntaria de sangre dirigida
al banco de sangre (1) y servicios de
transfusión (5)
(8). 8 asistencias técnicas
SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA
13 municipios con acciones de la prioridad de nutrición encaminadas al mejoramiento del estado nutricional de la población del departamento.
13 municipios implementan la estrategia información, educación y comunicación –IEC-, con enfoque etnocultural, para fomentar la seguridad alimentaria y recuperación nutricional.
13 municipios con acciones de promoción y fomento de estilos de vida saludables. 13 municipios implementan la estrategia de visión 20/20. 13 municipios implementan estrategias para desestimular el consumo de tabaco en menores de 18 años. 13 municipios implementan estrategias para el fomento de espacios libres de humo. 10 ESE que implementan la estrategia de IEC para la promoción de servicios de tamizaje, detención temprana y
tratamiento para el cáncer de cuello uterino. Un diagnóstico de salud bucal elaborado. Una red de microscopia para el diagnóstico de la malaria en funcionamiento. 13 redes sociales desarrollan actividades de promoción de la política de salud mental, prevención de trastornos
mentales, prevención de la violencia intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas. Un diagnóstico de seguridad alimentaria y nutricional elaborado.
51
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SUBPROGRAMA
PREVENCION DE LOS RIESGOS (BIOLÓGICOS, SOCIALES, AMBIENTALES
Y SANITARIOS)
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). Coberturas útiles de vacunación a
menores de 1 año en todos los
biológicos.
(1). Antipolio y pentavalente 66,6%BCG 58,5%
rotavirus 55,1% triple viral 72% antiamarilla 71,8%
neumococo 63,7%
(2). Coberturas útiles de vacunación a
menores de 5 años en todos los
biológicos
(2). Refuerzo VOP 74,6% DPT 74,7% TRIPLE
VIRAL 75,%
(3). 13 municipios con red de frio
fortalecidos
(3). 100% de red de frio fortalecida en los 13
municipios
(4). 509 casos esperados de
tuberculosis para ser tratados bajo el
respectivo esquema de tratamiento
(4). 126 casos diagnosticados de tuberculosis
(5). 432 pacientes con tratamiento
exitoso DOTS-TAES.
5). Pacientes con tratamiento exitoso
(6). 13 municipios implementan el
DOTS-TAES para el tratamiento de la
TBC.
(6). 70% de los municipios con verificación del
programa.
(7). Mantener la prevalencia de lepra
en 0.04¨x 10.000 habitantes
(7). 0.01 x 10.000 habitantes
(8). 93.672 dosis antirrábicas
aplicadas en caninos y felinos (una
dosis anual por individuo mayor de tres
meses)
(8). 73.501 dosis aplicadas
(9). 13 municipios con asistencia
técnica al protocolo de rabia.
(9). 100% de municipios
(10). 10 IPS públicas aplican
oportunamente tratamiento antirrábico
humano
(10). 100% de IPS aplican oportunamente el tto.
Antirrabico
(11). 13 municipios con acciones de
seguimiento y monitoreo a caninos
mordedores
(11). 100% de municipios con seguimiento y
monitoreo de caninos mordedores
SUBPROGRAMA: PREVENCION DE LOS RIESGOS (BIOLÓGICOS, SOCIALES,
AMBIENTALES Y SANITARIOS)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3 4 5 6 7
SUBPROGRAMA
VIGILANCIA EN SALUD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). Estudios y diseños del laboratorio
de salud pública aprobados por el
ministerio de la protección social.
(1). 100% de estudios de diseños aprobados por el
MPS.
(2). Laboratorio de salud pública
departamental construido.
(2). El proyecto está en proceso
(3). 13 municipios con asistencia
técnica (talleres, seminarios o charlas)
para fortalecer el sistema de vigilancia
en salud pública.
(3). 92% de municipios con asistencia técnica
(4). 13 municipios con el sistema de
vigilancia con enfoque diferencial y
etnocultural operando.
(4). 100% de municipios con sistema de vigilancia
implementado
(5). 13 municipios con control y
vigilancia de la calidad del agua
(5). 13 municipios con control de calidad de agua
(6). 2.533 muestras tomadas y
analizadas para la vigilancia y control a
la calidad del agua.
(6). 683 muestras tomadas, con un porcentaje de
cumplimiento del 26.9 %
(7). 43 capacitaciones al talento
humano que integra el sistema de
vigilancia en salud pública
(7). En el año 2011 hasta el 31 de Octubre, se han
realizado 69 capacitaciones al talento humano de
la Red de Vigilancia en Salud Pública
Departamental en diferentes eventos y temas de
interés en Salud Pública.
SUBPROGRAMA: VIGILANCIA EN SALUD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3 4 5 6 7 8
SUBPROGRAMA: GESTION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL
PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 13 municipios con asistencia
técnica del plan de intervenciones
colectivas dirigidas a las secretarias
de salud municipales, IPS y EPS.
(1). 100% de municipios con asistencia técnica
(2). 13 municipios con acciones de
IVC realizadas
(2). 100% de municipios con acciones de IVC
(3). 4 municipios con población rural
dispersa atendida con un modelo de
atención primaria en salud.
(3). 4 muncipios con SICAPS
(4). 13 municipios con verificaciones a
la ejecución de acciones del Plan de
Salud Territorial y cumplimiento de
norma técnica de acuerdo a la
resolución 412 del 2000.
(4). 100% de municipios verificados
(5). 13 municipios verificados con
acciones de IVC para medicamentos y
el fondo rotatorio de estupefacientes
(5). 100% de municipios con control de
medicamentos
(6). 13 municipios con mecanismos de
participación ciudadana.
(6). 3 municipios con mecanismos de participación
ciudadana
(7). 13 municipios coordinados y
articulados al plan de salud pública
(7). 100% de municipios articulados al plan de
salud
(8). 13 municipios con asistencia
técnica para la ejecución de las
prioridades en salud pública.
(8). 100% de municipios con asistencia técnica
SUBPROGRAMA: GESTION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y
FUNCIONAL DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
52
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
POBLACIONES ESPECIALES
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 3.120 acciones de salud
orientadas a la promoción social, la
participación comunitaria, la
prevención de riesgos y la atención
integral de las poblaciones con mayor
vulnerabilidad, con enfoque diferencial
(1). 100% de acciones de salud ejecutadas
SUBPROGRAMA: POBLACIONES ESPECIALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
ACCIONES DE SALUD EN ESTRATEGIA JUNTOS
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 244 acciones de salud para el
acceso a las actividades de
caracterización en el marco de la
estrategia juntos
(1). 100% de acciones de salud realizadas
SUBPROGRAMA: ACCIONES DE SALUD EN ESTRATEGIA JUNTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
EDUCACIÓN NO FORMAL PARA LA PROMOCION SOCIAL Y LA
PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 143 acciones de información,
educación y comunicación, IEC, que
promuevan el desarrollo de los
programas y fomento de los espacios
de participación social en salud.
(1). 100% de acciones de IEC de participación
social ejecutadas
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN NO FORMAL PARA LA PROMOCION SOCIAL Y LA
PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD
Programa: promoción social
Meta: Garantizar los derechos en salud al 60% de la población vulnerable, en el marco de las políticas de infancia y adolescencia, envejecimiento y vejez, discapacidad, población en situación de desplazamiento y grupos étnicos.
Logro: 100% de personas que solicitaron el servicio de salud fue atendida.
Programa: inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales
Meta: Mantener la tasa de mortalidad por accidentalidad laboral en 2.04 x cien mil, Mantener la tasa de accidentalidad ocupacional en 2.78 x cien mil.
Logro: Se tiene un reporte de mortalidad laboral para el año 2010 para un total de 3 muertes por AT, Para el año 2011 con corte a 30 de abril se tiene un reporte de 3 muertes por AT, la información de mortalidad laboral 2010-2011 reportada fue suministrada por la ARP Positiva del
53
INFORME DE GESTION 2008 - 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1 2 3 4 5
SUBPROGRAMA
SALUD Y CALIDAD DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 39 actividades de promoción y
prevención en riesgos profesionales
(1). 90% actividades ejecutadas en promoción y
prevención de riesgos profesionales
(2). 60 Empresas del sector formal
capacitadas en inducción a la
demanda en prevención de riesgos
laborales
(2). 87% ejecutado con corte a 12 de diciembre de
2011
(3). 60 empresas con acciones de IVC
de riesgos en ámbitos laborales
(3). 87% ejecutado con corte a 12 de diciembre de
2011
(4). 3.300 visitas de IVC de riesgos en
ámbitos laborales informales del
departamento
(4). 2300 empresas visitadas en IVC con corte a 31
de octubre de 2011
(5). 80 empresas sensibilizadas en la
ley 361 del 97 para la inclusión de
personas con discapacidad en el
sector productivo
(5). 140% ejecutado Mas de 80 empresas a nivel
departamental sensibilizadas en la ley 361/97 con
corte a 12 de empresas
SUBPROGRAMA: SALUD Y CALIDAD DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
SUBPROGRAMA
GESTION PARA LA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOS RIESGOS DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
META
LOGRO
META DEL PRODUCTO LOGRO
(1). 10 ESE del departamento con
planes hospitalarios de emergencia
(1). 10 ese con planes de hospitalarios de
emergencia
SUBPROGRAMA: GESTION PARA LA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOS
RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
Putumayo, De igual forma se cuenta con un reporte de accidentalidad con corte a diciembre de 2010 para un total de 210 AT, Accidentalidad reportada con corte a 30 de abril de 2011 es de 96 AT,.
Programa: emergencias y desastres Meta: Coordinar la implementación de los Planes de Emergencia Hospitalario
de las Empresas Sociales del estado del departamento del Putumayo, Concurrencia en la asistencia ante los eventos de emergencias y desastres presentados en el departamento.
Logro: 100% de los planes de emergencias implementados, 100% de los eventos presentados coordinados.
.