33
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA GRAÑA Y MONTERO S.A.A. (Expresado en Miles de Nuevos Soles) Cuenta 2014 2013 ACTIVO Efectivo y equivalente de efectivo 184,811 479,384 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 14,972 37,490 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 68,455 37,523 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 371,761 733,681 Otros activos no financieros 1,826 366 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 641,825 1,288,444 Otros activos financieros 93,144 88,333 1,728,604 1,308,258 Otras cuentas por cobrar 1,587 1,858 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 171,048 57,459 Propiedades de inversión 107,618 93,085 Propiedades, planta y Equipo (neto) 2,454 2,067 Activos intangibles distintos de la plusvalia 5,229 3,135 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,109,684 1,554,195 TOTAL ACTIVO 2,751,509 2,842,639 PASIVO Y PATRIMONIO NETO Otros pasivos financieros 632 6,456 Cuentas por Pagar Comerciales 4,724 3,580 Otras cuentas por pagar 17,618 11,471 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 20,135 45,045 TOTAL PASIVO CORRIENTE 43,109 66,552 Otros pasivos financieros 2,205 2,837 Otras cuentas por pagar 133 0 Pasivos por impuestos diferidos 10,540 3,939 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,878 6,776 TOTAL PASIVO 55,987 73,328 PATRIMONIO NETO Capital Emitido 660,054 660,054 Primas de Emisión 898,657 1,026,878 Otras reservas de capital 132,011 111,657 Resultados Acumulados 1,133,853 963,452 Otras Reservas de patrimonio (129,053) 7,270 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,695,522 2,769,311 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,751,509 2,842,639 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y A.

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

Cuenta 2014 2013

ACTIVO

Efectivo y equivalente de efectivo 184,811 479,384

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 14,972 37,490

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 68,455 37,523

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 371,761 733,681

Otros activos no financieros 1,826 366

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 641,825 1,288,444

Otros activos financieros 93,144 88,333

1,728,604 1,308,258

Otras cuentas por cobrar 1,587 1,858

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 171,048 57,459

Propiedades de inversión 107,618 93,085

Propiedades, planta y Equipo (neto) 2,454 2,067

Activos intangibles distintos de la plusvalia 5,229 3,135

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,109,684 1,554,195

TOTAL ACTIVO 2,751,509 2,842,639

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Otros pasivos financieros 632 6,456

Cuentas por Pagar Comerciales 4,724 3,580

Otras cuentas por pagar 17,618 11,471

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 20,135 45,045

TOTAL PASIVO CORRIENTE 43,109 66,552

Otros pasivos financieros 2,205 2,837

Otras cuentas por pagar 133 0

Pasivos por impuestos diferidos 10,540 3,939

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,878 6,776

TOTAL PASIVO 55,987 73,328

PATRIMONIO NETO

Capital Emitido 660,054 660,054

Primas de Emisión 898,657 1,026,878

Otras reservas de capital 132,011 111,657

Resultados Acumulados 1,133,853 963,452

Otras Reservas de patrimonio (129,053) 7,270

TOTAL PATRIMONIO NETO 2,695,522 2,769,311

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,751,509 2,842,639

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y A.

Page 2: Graña-y-Montero-S.A.A

ESTADO DE RESULTADOS

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

Cuenta 2014 2013

Ventas Netas 7,008,680 5,967,500

Otros Ingresos Operacionales 0 0

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 7,008,680 5,967,500

Costo de Ventas (6,057,111) (4,963,378)

UTILIDAD BRUTA 951,569 1,004,122

Gastos de Administración (421,367) (361,792)

Otros ingresos operativos 15,136 25,302

Otras ganancias (Pérdidas) 0 5,722

UTILIDAD OPERATIVA 545,338 673,354

Ingresos Financieros 11,462 40,353

Gastos Financieros (102,816) (152,802)

Participacion en los Resultados 53,445 33,562

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 507,429 594,467

Gastos por Impuesto a las ganancias (146,196) (182,323)

UTILIDAD NETA 361,233 412,144

Page 3: Graña-y-Montero-S.A.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.

ESTRUCTURA PORCENTUAL PORCENTAJES

2014 2013 2014

ACTIVO S/. S/. %

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 184,811 479,384 6.72%

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 14,972 37,490 0.54%

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 68,455 37,523 2.49%

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 371,761 733,681 13.51%

Otros activos no financieros 1,826 366 0.07%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 641,825 1,288,444 23.33%

ACTIVO NO CORRIENTE

Otros activos financieros 93,144 88,333 3.39%

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y A. 1,728,604 1,308,258 62.82%

Otras cuentas por cobrar 1,587 1,858 0.06%

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 171,048 57,459 6.22%

Propiedades de inversión 107,618 93,085 3.91%

Propiedades, planta y Equipo (neto) 2,454 2,067 0.09%

Activos intangibles distintos de la plusvalia 5,229 3,135 0.19%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,109,684 1,554,195 76.67%

TOTAL ACTIVO 2,751,509 2,842,639 100.00%

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE

Otros pasivos financieros 632 6,456 0.02%

Cuentas por Pagar Comerciales 4,724 3,580 0.17%

Otras cuentas por pagar 17,618 11,471 0.64%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 20,135 45,045 0.73%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 43,109 66,552 1.57%

PASIVO NO CORRIENTE

Otros pasivos financieros 2,205 2,837 0.08%

Otras cuentas por pagar 133 - 0.00%

Pasivos por impuestos diferidos 10,540 3,939 0.38%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,878 6,776 0.47%

TOTAL PASIVO 55,987 73,328 2.03%

PATRIMONIO NETO

Capital Emitido 660,054 660,054 23.99%

Primas de Emisión 898,657 1,026,878 32.66%

Otras reservas de capital 132,011 111,657 4.80%

Resultados Acumulados 1,133,853 963,452 41.21%

Otras Reservas de patrimonio (129,053) 7,270 -4.69%

Page 4: Graña-y-Montero-S.A.A

TOTAL PATRIMONIO NETO 2,695,522 2,769,311 97.97%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,751,509 2,842,639 100.00%

ESTADO DE RESULTADOS

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.PORCENTAJES

ESTRUCTURA PORCENTUAL 2014

Cuenta 2014 2013 %

Ventas Netas 7,008,680 5,967,500 100%

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 7,008,680 5,967,500 100%

Costo de Ventas (6,057,111) (4,963,378) (86.42)%

UTILIDAD BRUTA 951,569 1,004,122 13.58%

Gastos de Administración (421,367) (361,792) (6.01)%

Otros ingresos operativos 15,136 25,302 0%

Otras ganancias (Pérdidas) 0 5,722 0%

UTILIDAD OPERATIVA 545,338 673,354 7.78%

Ingresos Financieros 11,462 40,353 0.16%

Gastos Financieros (102,816) (152,802) (1.47)%

Participacion en los Resultados 53,445 33,562 0.76%

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 507,429 594,467 7.24%

Gastos por Impuesto a las ganancias (146,196) (182,323) (2.09)%

UTILIDAD NETA 361,233 412,144 5.15%

Page 5: Graña-y-Montero-S.A.A

PORCENTAJES

2013

%

16.86%

1.32%

1.32%

25.81%

0.01%

45.33%

3.11%

46.02%

0.07%

2.02%

3.27%

0.07%

0.11%

54.67%

100.00%

0.23%

0.13%

0.40%

1.58%

2.34%

0.10%

0.00%

0.14%

0.24%

2.58%

23.22%

36.12%

3.93%

33.89%

0.26%

Page 6: Graña-y-Montero-S.A.A

97.42%

100.00%

PORCENTAJES

2013

%

100%

100%

(83.17)%

16.83%

(6.06)%

0%

0.10%

11.28%

0.68%

(2.56)%

0.56%

9.96%

(3.06)%

6.91%

Page 7: Graña-y-Montero-S.A.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.

ESTRUCTURA PORCENTUAL Variación

2014 2013 2014

ACTIVO S/. S/. Variacion

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 184,811 479,384 (294,573)

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 14,972 37,490 (22,518)

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 68,455 37,523 30,932

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 371,761 733,681 (361,920)

Otros activos no financieros 1,826 366 1,460

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 641,825 1,288,444 (646,619)

ACTIVO NO CORRIENTE

Otros activos financieros 93,144 88,333 4,811

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y A. 1,728,604 1,308,258 420,346

Otras cuentas por cobrar 1,587 1,858 (271)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 171,048 57,459 113,589

Propiedades de inversión 107,618 93,085 14,533

Propiedades, planta y Equipo (neto) 2,454 2,067 387

Activos intangibles distintos de la plusvalia 5,229 3,135 2,094

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,109,684 1,554,195 555,489

TOTAL ACTIVO 2,751,509 2,842,639 (91,130)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE

Otros pasivos financieros 632 6,456 (5,824)

Cuentas por Pagar Comerciales 4,724 3,580 1,144

Otras cuentas por pagar 17,618 11,471 6,147

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 20,135 45,045 (24,910)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 43,109 66,552 (23,443)

PASIVO NO CORRIENTE

Otros pasivos financieros 2,205 2,837 (632)

Otras cuentas por pagar 133 - 133

Pasivos por impuestos diferidos 10,540 3,939 6,601

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,878 6,776 6,102

TOTAL PASIVO 55,987 73,328 (17,341)

PATRIMONIO NETO

Capital Emitido 660,054 660,054 0

Primas de Emisión 898,657 1,026,878 (128,221)

Otras reservas de capital 132,011 111,657 20,354

Resultados Acumulados 1,133,853 963,452 170,401

Otras Reservas de patrimonio (129,053) 7,270 (121,783)

TOTAL PATRIMONIO NETO 2,695,522 2,769,311 (73,789)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,751,509 2,842,639 (91,130)

Page 8: Graña-y-Montero-S.A.A

ESTADO DE RESULTADOS

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.ESTRUCTURA PORCENTUAL Variación

2014

Cuenta 2014 2013 Variacion

Ventas Netas 7,008,680 5,967,500 1,041,180

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 7,008,680 5,967,500 1,041,180

Costo de Ventas (6,057,111) (4,963,378) ###

UTILIDAD BRUTA 951,569 1,004,122 (52,553)

Gastos de Administración (421,367) (361,792) (59,575)

Otros ingresos operativos 15,136 25,302 (10,166)

Otras ganancias (Pérdidas) 0 5,722 (5,722)

UTILIDAD OPERATIVA 545,338 673,354 (128,016)

Ingresos Financieros 11,462 40,353 (28,891)

Gastos Financieros (102,816) (152,802) 49,986

Participacion en los Resultados 53,445 33,562 19,883

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 507,429 594,467 (87,038)

Gastos por Impuesto a las ganancias (146,196) (182,323) 36,127

UTILIDAD NETA 361,233 412,144 (50,911)

Page 9: Graña-y-Montero-S.A.A

Tendencia

2014 2013

Tendencia Base

-61.45% 100%

-60.06% 100%

82.43% 100%

-49.33% 100%

398.91% 100%

-50.19% 100%

5.45% 100%

32.13% 100%

-14.59% 100%

197.69% 100%

15.61% 100%

18.72% 100%

66.79% 100%

35.74% 100%

-3.21% 100%

-90.21% 100%

31.96% 100%

53.59% 100%

-55.30% 100%

-35.23% 100%

-22.28% 100%

100%

167.58% 100%

90.05% 100%

-23.65% 100%

0.00% 100%

-12.49% 100%

18.23% 100%

17.69% 100%

-1675% 100%

-2.66% 100%

-3.21% 100%

Page 10: Graña-y-Montero-S.A.A

Tendencia

2014 2013

Tendencia Base

17.45% 100%

17.45% 100%

22.04% 100%

-5.23% 100%

16.47% 100%

-40.18% 100%

-100.00% 100%

-19.01% 100%

-71.60% 100%

-32.71% 100%

59.24% 100%

-14.64% 100%

-19.81% 100%

-12.35% 100%

Page 11: Graña-y-Montero-S.A.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAGRAÑA Y MONTERO S.A.A.

Estructuras Parciales

Proporción del Act.Cte.

Cuenta 2014 2013 2014 2013ACTIVO % %

Efectivo y equivalente de efectivo 184,811 479,384 28.79% 37.21%Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 14,972 37,490 2.33% 2.91%Otras Cuentas por Cobrar (neto) 68,455 37,523 10.67% 2.91%Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 371,761 733,681 57.92% 56.94%Otros activos no financieros 1,826 366 0.28% 0.03%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 641,825 1,288,444 100% 100%ACTIVO NO CORRIENTE Proporción del Act.No Cte.

Otros activos financieros 93,144 88,333 4.42% 5.68%Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y A. 1,728,604 1,308,258 81.94% 84.18%Otras cuentas por cobrar 1,587 1,858 0.08% 0.12%Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 171,048 57,459 8.11% 3.70%Propiedades de inversión 107,618 93,085 5.10% 5.99%Propiedades, planta y Equipo (neto) 2,454 2,067 0.12% 0.13%

Activos intangibles distintos de la plusvalia 5,229 3,135 0.25% 0.20%TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,109,684 1,554,195 100% 100%

TOTAL ACTIVO 2,751,509 2,842,639

PASIVO Y PATRIMONIO NETO Proporcion del Pas.Cte.

Otros pasivos financieros 632 6,456 1.47% 9.70%Cuentas por Pagar Comerciales 4,724 3,580 10.96% 5.38%Otras cuentas por pagar 17,618 11,471 40.87% 17.24%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 20,135 45045 46.71% 67.68%TOTAL PASIVO CORRIENTE 43,109 66,552 100.00% 100.00%

PASIVO NO CORRIENTE Proporción del Pas.No Cte

Otros pasivos financieros 2,205 2,837 17.12% 41.87%

Otras cuentas por pagar 133 - 1.03% 0.00%

Pasivos por impuestos diferidos 10,540 3939 81.85% 58.13%TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,878 6,776 100% 100%

TOTAL PASIVO 55,987 73,328 PATRIMONIO NETO Proporción del Patrimonio

Capital Emitido 660,054 660,054 24.49% 23.83%Primas de Emisión 898657 1,026,878 33.34% 37.08%Otras reservas de capital 132,011 111,657 4.90% 4.03%Resultados Acumulados 1,133,853 963,452 42.06% 34.79%Otras Reservas de patrimonio (129,053) 7270 -4.79% 0.26%

TOTAL PATRIMONIO NETO 2,695,522 2,769,311 100% 100%TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,751,509 2,842,639

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GRAÑA Y MONTERO S.A.A.

RATIOS GENERALES

2,014 2,013BAIT 951,569 1,004,122BAT 545,338 673,354

BDT 361,233 412,144

RECURSOS PROPIOS 2,751,509 2,842,639

Rentabilidad Financiera

2014 2013BDT

0.131 0.145RECURSOS PROPIOS

Rentabilidad Económica

2014 2013BAIT

0.35 0.35TOTAL ACTIVO

Rentabilidad Comercial

2014 2013BAIT

0.14 0.17VENTAS ANUALES

VOLVER

VOLVER

VOLVER

0.120

0.125

0.130

0.135

0.140

0.145

Rentabilidad Financiera

20142013

0.34

0.35

0.36

Rentabilidad Económica

2014

2013

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18

Rentabilidad Comercial

20132014

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rentabilidad financiera es de 0.131 céntimos, es decir, por cada sol que invierte el accionista en los activos no le genera una buena rentabilidad financiera en la organización ya que solo cuenta con 0.131 céntimos.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2013 indica que su rentabilidad financiera es de 0.145 céntimos, es decir, por cada sol que invirtió el accionista le genero una rentabilidad financiera de 0.145 céntimos.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rentabilidad financiera de la empresa disminuyó, esto es desfavorable para la empresa ya que su utilidad neta decreció de 0.145 céntimos en el 2013 a 0.131 céntimos en el 2014.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rentabilidad financiera es de 0.131 céntimos, es decir, por cada sol que invierte el accionista en los activos no le genera una buena rentabilidad financiera en la organización ya que solo cuenta con 0.131 céntimos.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2013 indica que su rentabilidad financiera es de 0.145 céntimos, es decir, por cada sol que invirtió el accionista le genero una rentabilidad financiera de 0.145 céntimos.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rentabilidad financiera de la empresa disminuyó, esto es desfavorable para la empresa ya que su utilidad neta decreció de 0.145 céntimos en el 2013 a 0.131 céntimos en el 2014.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rentabilidad económica es de 0.35 céntimos, es decir, por cada sol que invierte el accionista en los activos no le genera una buena rentabilidad bruta en la organización ya que solo cuenta con 0.35 céntimos.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2013 indica que su rentabilidad financiera es de 0.35 céntimos, es decir, por cada sol que invirtió el accionista le genero una rentabilidad bruta de 0.35 céntimos.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rentabilidad económica de la empresa se mantuvo, esto es desfavorable para la empresa ya que su utilidad bruta no creció.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rentabilidad comercial es de 0.14 céntimos, es decir, por cada sol que se vende le genera una rentabilidad bruta de 0.14 céntimos.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rentabilidad comercial fue de 0.17 céntimos, es decir, por cada sol que se vendió le genero una rentabilidad bruta de 0.17 céntimos.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rentabilidad comercial de la empresa disminuyó, esto es desfavorable para la empresa ya que su utilidad bruta decreció de 0.17 céntimos en el 2013 a 0.14 céntimos en el 2014.   

B5
UTILIDAD BRUTA
B6
UTILIDAD OPERATIVA
B7
UTILIDAD NETA
C9
user: NO SE CONSIDERA LOS OTROS ACTIVOS
D9
user: NO SE CONSIDERA LOS OTROS ACTIVOS
B11
Mide la Capacidad de la empresa para remunerar a los Accionistas, es decir a los propietarios de los fondos fijos.
B32
Ratio que Indica el Valor que generan los Recursos Propios (Activo Total) frente a la Utilidad Bruta.
B51
Relaciona de manera directa la participación de las ventas en la obtención de la Utilidad Bruta.
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Rotación de Activos

2014 2013VENTAS ANUALES

0.86 0.94ACTIVO TOTAL

Rotación de Activos Fijos

2014 2013VENTAS

1.25 1.35ACTIVO FIJO

Rotación de las Existencias

2014 2013COSTO DE VENTAS

4.69 3.84INVENTARIOS

Rotación de Créditos

2014 2013VENTAS ANUALES

8.82 14.98CREDITO

VOLVER

VOLVER

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18

Rentabilidad Comercial

20132014

0.820.840.860.880.900.920.94

Rotación de Activos

2014

2013

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

Rotación de Activos Fijos

20142013

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Rotación de las Existencias

20142013

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

Rotación de Créditos

2013

2014

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rotación de activos es de 0.86 nuevos soles, es decir, por cada sol que se vende los activos participan con 0.86 nuevos soles.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de activos es de 0.94 nuevos soles, es decir, por cada sol que se vendió los activos participaron con 0.94 nuevos soles.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rotación de activos disminuyó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rotación de activos fijos es de 1.25 nuevos soles, es decir, por cada sol que se vende los activos fijos participan con 1.25 nuevos soles.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de activos fijos es de 1.35 nuevos soles, es decir, por cada sol que se vendió los activos fijos participaron con 1.35 nuevos soles.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rotación de activos fijos disminuyó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rotación de existencias es de una frecuencia de 4,69 veces, es decir, los productos se colocan en el mercado cada 2 meses con 17 días para convertirse en cuentas por cobrar.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de existencias fue de 3.84 veces, es decir, los productos se colocaron en el mercado cada 3 meses con 4 días para convertirse en cuentas por cobrar.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rotación de existencia se dinamizo y se hizo mayor.   

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rotación de creduitos es de una frecuencia de 8.82 veces, es decir, los productos se venden al crédito cada 41 días.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de credito fue de 14.98 veces, es decir, los productos se vendieron al crédito cada 24 días.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rotación de creditos disminuyó.  

B68
Indica la capacidad del Activo para poder generar efectivo mediante las ventas (Eficiencia y eficacia).
B85
Mide la eficiencia y la productividad de nuestro Activo Fijo (Maquinarias, equipos, etc) en la Generación de Valor mediante las Ventas.
B101
Ratio de Actividad que indica cuantas veces por año rotan los inventarios de la empresa, es decir, cuantas veces por año los inventarios se convierten en efectivo y/o cuentas por cobrar.
B119
Establece el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año.
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Rotación de Tesorería

2014 2013VENTAS ANUALES

15.38 42.59TESORERIA

Ratio Circulante

2014 2013ACTIVO CORRIENTE

1.10 1.08PASIVO CORRIENTE

Ratio de Acidez

2014 2013(AC - EXISTENCIAS)

3.03 2.95PASIVO CORRIENTE

Ratio de Tesorería

2014 2013TESORERIA

0.19 0.08PASIVO CORRIENTE

VOLVER

VOLVER

VOLVER

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

Rotación de Créditos

2013

2014

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Rotación de Tesorería

20142013

1.06 1.08 1.10

Ratio Circulante

2013

2014

2.90

2.95

3.00

3.05

Ratio de Acidez

20142013

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

Ratio de Tesorería

20142013

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rotación de tesorería es una frecuencia de 15.38 veces al año, es decir, que las ventas al contado se recupera en 23 días, siendo esto un indicador desfavorable para la empresa, ya que no va a contar con la liquidez de inversión.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de tesorería fue de 42.59 veces al año, es decir, que las ventas al contado se recuperaron en 8 días.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rotación de tesorería disminuyó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio circulante es 1.10 soles, es decir, que cada sol que se debe, la empresa cuenta con 1.10 soles para cubrir la obligación a corto plazo, por lo tanto la empresa es solvente.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su ratio circulante fue de 1.08 soles, es decir, que cada sol que se debía, la empresa contaba con 1.08 soles para cubrir la obligación a corto plazo, por lo tanto la empresa no era solvente.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio circulante aumentó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de acidez es 3.03 céntimos, es decir que por cada sol que se debe a corto plazo, la empresa solo cuenta con 3.03 céntimos para cumplir con sus obligaciones sin existencia.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su ratio de acidez es 2.95 céntimos, es decir que por cada sol que se debe a corto plazo, la empresa solo cuenta con 2.95 céntimos para cumplir con sus obligaciones sin existenciaHaciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de acidez aumentó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de tesorería es 0.19 céntimos, es decir, que por cada sol que se debe a corto plazo la empresa cuenta con 0.19 céntimos para cumplir sus obligaciones de manera inmediata o con efectivo.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su ratio de tesorería es 0.08 céntimos, es decir, que por cada sol que se debía a corto plazo la empresa contaba con 0.08 céntimos para cumplir sus obligaciones de manera inmediata o con efectivo.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de acidez aumentó.  

B158
Indica cuantos nuevos soles realizables hay a corto plazo (Activo Corriente) por cada nuevo sol exigible en el mismo periodo (Pasivo Corriente).
B177
Es la misma relación que se observo anteriormente, pero con la diferecnia de que al Activo Corriente de le depuran los inventarios; esto debido a la incertidumbre de su disponiblidad ( transformación en efectivo).
B193
Ratio más aproximado de la liquidez, que señala la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones con recursos líquidos o inmediatamente convertibles en efectivo.
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Periodo de Cobro

2014 2013CLIENTES

41 24(VENTAS/360)

Periodo de Pago

2014 2013PROVEEDORES

275 293(COMPRAS/360)

Ratio de Solvencia

2014 2013ACTIVO TOTAL

2.39 2.28RECURSOS AJENOS

VOLVER

VOLVER

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

Ratio de Tesorería

20142013

0

10

20

30

40

50

Periodo de Cobro

20142013

265 270 275 280 285 290 295

Periodo de Pago

20132014

2.22 2.24 2.26 2.28 2.30 2.32 2.34 2.36 2.38 2.40

RATIO DE SOLVENCIA

2013

2014

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de tesorería es 0.19 céntimos, es decir, que por cada sol que se debe a corto plazo la empresa cuenta con 0.19 céntimos para cumplir sus obligaciones de manera inmediata o con efectivo.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su ratio de tesorería es 0.08 céntimos, es decir, que por cada sol que se debía a corto plazo la empresa contaba con 0.08 céntimos para cumplir sus obligaciones de manera inmediata o con efectivo.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de acidez aumentó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de periodo de cobro es de 41 días, es decir que nuestras ventas al crédito se recuperan transcurridos los 41 días.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indica que su ratio de periodo de cobro es de 24 días, es decir que nuestras ventas al crédito se recuperan transcurridos los 24 días.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de acidez aumentó. Siendo desfavorable para la empresa. 

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio para el periodo de pago es de 275 días, es decir pagamos a nuestros proveedores pasados 275 días, siendo un factor desfavorable para la empresa ya que va a generar morosidad e intereses.La Fabrica peruana ETERNIT S.A., para el ejercicio 2013 indica que su ratio para el periodo de pago es de 293 días, es decir pagamos a nuestros proveedores pasados 293 días, siendo un factor desfavorable para la empresa ya que va a generar morosidad e intereses.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de acidez disminuyo . Siendo favorable para la empresa.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de solvencia es de 2.39 soles, es decir que, por cada sol que se debe a los terceros la empresa cuenta con 2.39 soles para cumplir sus obligaciones. La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indica que su ratio de solvencia es de 2.28 soles, es decir que, por cada sol que se debe a los terceros la empresa cuenta con 2.28 soles para cumplir sus obligacionesHaciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de solvencia Aumento. Siendo favorable para la empresa ya que cuenta con las garantías suficientes para cumplir sus obligaciones.  

B210
Indica el número de días que transcurren desde que se efectúa una venta a crédito hasta que se cobra, es decir, el tiempo que se necesita para convertir los clientes en efectivo.
B233
Indica el Número de días que tardaremos en pagar nuestras obligaciones (proveedores).
B256
Indica hasta que grado la empresa cubre la totalidad de sus deudas con terceros con sus activos o la proporción de exigibilidad garantizada con sus bienes.
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Ratio de Endeudamiento

2014 2013RECURSOS AJENOS

0.42 0.44RECURSOS PROPIOS

Margen Neto de Utilidad

2014 2013UTILIDAD NETA

0.11 0.12VENTAS NETAS

Rendimiento de la Inversión

2014 2013UTILIDAD NETA

0.16 0.19PATRIMONIO

VOLVER

2.22 2.24 2.26 2.28 2.30 2.32 2.34 2.36 2.38 2.40

RATIO DE SOLVENCIA

2013

2014

2013

0.40

0.42

0.44

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

2014

2013

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de endeudamiento es de 0.42 céntimos, es decir que por cada sol que se tiene en activo los pasivos participan con 0.42 céntimos.La Fabrica peruuana S.A., para el ejercicio 2013 indica que su ratio de endeudamiento es de 0.44 céntimos, es decir que por cada sol que se tiene en activo los pasivos participan con 0.44 céntimos.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de endeudamiento disminuyo.  

B276
Mide la proporción de Recursos Ajenos entre los Recursos Ppropios
B295
Muestra el aporte que tuvieron las ventas en la generación de la Utilidad Neta del Ejercicio
B301
Indica lo que corresponde a los accionistas como rendimiento sobre su inversión.
Page 17: Graña-y-Montero-S.A.A

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rentabilidad financiera es de 0.131 céntimos, es decir, por cada sol que invierte el accionista en los activos no le genera una buena rentabilidad financiera en la organización ya que solo cuenta con 0.131 céntimos.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2013 indica que su rentabilidad financiera es de 0.145 céntimos, es decir, por cada sol que invirtió el accionista le genero una rentabilidad financiera de 0.145 céntimos.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rentabilidad financiera de la empresa disminuyó, esto es desfavorable para la empresa ya que su utilidad neta decreció de 0.145 céntimos en el 2013 a 0.131 céntimos en el 2014.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rentabilidad financiera es de 0.131 céntimos, es decir, por cada sol que invierte el accionista en los activos no le genera una buena rentabilidad financiera en la organización ya que solo cuenta con 0.131 céntimos.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2013 indica que su rentabilidad financiera es de 0.145 céntimos, es decir, por cada sol que invirtió el accionista le genero una rentabilidad financiera de 0.145 céntimos.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rentabilidad financiera de la empresa disminuyó, esto es desfavorable para la empresa ya que su utilidad neta decreció de 0.145 céntimos en el 2013 a 0.131 céntimos en el 2014.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rentabilidad económica es de 0.35 céntimos, es decir, por cada sol que invierte el accionista en los activos no le genera una buena rentabilidad bruta en la organización ya que solo cuenta con 0.35 céntimos.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2013 indica que su rentabilidad financiera es de 0.35 céntimos, es decir, por cada sol que invirtió el accionista le genero una rentabilidad bruta de 0.35 céntimos.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rentabilidad económica de la empresa se mantuvo, esto es desfavorable para la empresa ya que su utilidad bruta no creció.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rentabilidad comercial es de 0.14 céntimos, es decir, por cada sol que se vende le genera una rentabilidad bruta de 0.14 céntimos.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rentabilidad comercial fue de 0.17 céntimos, es decir, por cada sol que se vendió le genero una rentabilidad bruta de 0.17 céntimos.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rentabilidad comercial de la empresa disminuyó, esto es desfavorable para la empresa ya que su utilidad bruta decreció de 0.17 céntimos en el 2013 a 0.14 céntimos en el 2014.   

Page 18: Graña-y-Montero-S.A.A

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rotación de activos es de 0.86 nuevos soles, es decir, por cada sol que se vende los activos participan con 0.86 nuevos soles.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de activos es de 0.94 nuevos soles, es decir, por cada sol que se vendió los activos participaron con 0.94 nuevos soles.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rotación de activos disminuyó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rotación de activos fijos es de 1.25 nuevos soles, es decir, por cada sol que se vende los activos fijos participan con 1.25 nuevos soles.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de activos fijos es de 1.35 nuevos soles, es decir, por cada sol que se vendió los activos fijos participaron con 1.35 nuevos soles.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rotación de activos fijos disminuyó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rotación de existencias es de una frecuencia de 4,69 veces, es decir, los productos se colocan en el mercado cada 2 meses con 17 días para convertirse en cuentas por cobrar.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de existencias fue de 3.84 veces, es decir, los productos se colocaron en el mercado cada 3 meses con 4 días para convertirse en cuentas por cobrar.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rotación de existencia se dinamizo y se hizo mayor.   

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rotación de creduitos es de una frecuencia de 8.82 veces, es decir, los productos se venden al crédito cada 41 días.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de credito fue de 14.98 veces, es decir, los productos se vendieron al crédito cada 24 días.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rotación de creditos disminuyó.  

Page 19: Graña-y-Montero-S.A.A

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su rotación de tesorería es una frecuencia de 15.38 veces al año, es decir, que las ventas al contado se recupera en 23 días, siendo esto un indicador desfavorable para la empresa, ya que no va a contar con la liquidez de inversión.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de tesorería fue de 42.59 veces al año, es decir, que las ventas al contado se recuperaron en 8 días.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, la rotación de tesorería disminuyó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio circulante es 1.10 soles, es decir, que cada sol que se debe, la empresa cuenta con 1.10 soles para cubrir la obligación a corto plazo, por lo tanto la empresa es solvente.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su ratio circulante fue de 1.08 soles, es decir, que cada sol que se debía, la empresa contaba con 1.08 soles para cubrir la obligación a corto plazo, por lo tanto la empresa no era solvente.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio circulante aumentó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de acidez es 3.03 céntimos, es decir que por cada sol que se debe a corto plazo, la empresa solo cuenta con 3.03 céntimos para cumplir con sus obligaciones sin existencia.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su ratio de acidez es 2.95 céntimos, es decir que por cada sol que se debe a corto plazo, la empresa solo cuenta con 2.95 céntimos para cumplir con sus obligaciones sin existenciaHaciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de acidez aumentó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de tesorería es 0.19 céntimos, es decir, que por cada sol que se debe a corto plazo la empresa cuenta con 0.19 céntimos para cumplir sus obligaciones de manera inmediata o con efectivo.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su ratio de tesorería es 0.08 céntimos, es decir, que por cada sol que se debía a corto plazo la empresa contaba con 0.08 céntimos para cumplir sus obligaciones de manera inmediata o con efectivo.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de acidez aumentó.  

Page 20: Graña-y-Montero-S.A.A

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de tesorería es 0.19 céntimos, es decir, que por cada sol que se debe a corto plazo la empresa cuenta con 0.19 céntimos para cumplir sus obligaciones de manera inmediata o con efectivo.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indicó que su ratio de tesorería es 0.08 céntimos, es decir, que por cada sol que se debía a corto plazo la empresa contaba con 0.08 céntimos para cumplir sus obligaciones de manera inmediata o con efectivo.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de acidez aumentó.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de periodo de cobro es de 41 días, es decir que nuestras ventas al crédito se recuperan transcurridos los 41 días.La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indica que su ratio de periodo de cobro es de 24 días, es decir que nuestras ventas al crédito se recuperan transcurridos los 24 días.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de acidez aumentó. Siendo desfavorable para la empresa. 

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio para el periodo de pago es de 275 días, es decir pagamos a nuestros proveedores pasados 275 días, siendo un factor desfavorable para la empresa ya que va a generar morosidad e intereses.La Fabrica peruana ETERNIT S.A., para el ejercicio 2013 indica que su ratio para el periodo de pago es de 293 días, es decir pagamos a nuestros proveedores pasados 293 días, siendo un factor desfavorable para la empresa ya que va a generar morosidad e intereses.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de acidez disminuyo . Siendo favorable para la empresa.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de solvencia es de 2.39 soles, es decir que, por cada sol que se debe a los terceros la empresa cuenta con 2.39 soles para cumplir sus obligaciones. La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2013 indica que su ratio de solvencia es de 2.28 soles, es decir que, por cada sol que se debe a los terceros la empresa cuenta con 2.28 soles para cumplir sus obligacionesHaciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de solvencia Aumento. Siendo favorable para la empresa ya que cuenta con las garantías suficientes para cumplir sus obligaciones.  

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La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 indica que su ratio de endeudamiento es de 0.42 céntimos, es decir que por cada sol que se tiene en activo los pasivos participan con 0.42 céntimos.La Fabrica peruuana S.A., para el ejercicio 2013 indica que su ratio de endeudamiento es de 0.44 céntimos, es decir que por cada sol que se tiene en activo los pasivos participan con 0.44 céntimos.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el ratio de endeudamiento disminuyo.  

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RATIOS DE LIQUIDEZ

1 Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente2014 641,825 43,109 598,7162013 1,288,444 66,552 1,221,892

2 Razón Corriente

Activo Corriente / Pasivo Corriente2014 641,825 43,109 14.892013 1,288,444 66,552 19.36

3 Prueba Ácida

Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente2014 270,064 43,109 6.262013 554,763 66,552 8.34

0

500,000

1,000,000

1,500,000

Capital de Trabajo

20142013

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.0

012

.00

14.0

016

.00

18.0

020

.00

Razón Corriente

20132014

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

Prueba Ácida

20132014

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A para el ejercicio 2014 nos indica que su capital de trabajo es de S/.598,716 es decir, que no cuenta con el capital suficiente para la toma de decisiones para inversión de corto y largo plazo siendo desfavorable para la empresa. Sin embargo La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2013 indicó que su capital de trabajo fue de S/. 1,221,892, es decir, que contaba con el capital suficiente para una inversión a corto plazo.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el capital de trabajo descendio desfavorablemente para la empresa.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A ., para el ejercicio 2014 nos indica que su razón corriente es de S/.14.89, es decir, que no cuenta con el capital suficiente para la toma de decisiones para inversión de corto y largo plazo siendo desfavorable para la empresa. Sin embargo La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A ., para el ejercicio 2013 indicó que su capital de trabajo fue de S/. 19.36, es decir, contaba con el capital suficiente para una inversión a corto plazo.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el capital de trabajo disminuyo notoriamente siendo desfavorablemente para la empresa.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A ., para el ejercicio 2014 nos indica que su prueba acida es de S/.6.26, es decir, que no cuenta con el capital suficiente para la toma de decisiones para inversión de corto y largo plazo siendo desfavorable para la empresa. Sin embargo La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A. , para el ejercicio 2013 indicó que su capital de trabajo fue de S/. 8.34, es decir, que contaba con el capital suficiente para una inversión a corto plazo.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el capital de trabajo dismuniyo desfavorablemente para la empresa.  

B5
Mide la Capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Para ello ponen en relación el Activo Corriente con el Pasivo Corriente.
C7
Llamado Tambien Fondo de Maniobra. Indica el valor que le quedaría a la empresa, despues de pagar todos sus pasivos de corto plazo, en el caso de que tuvieran que ser cancelado de inmediato.
C26
Ratio de Liquidez que indica cuantos nuevos soles existen a corto plazo (Activo Corriente) por cada sol exigible de deuda en el mismo periodo (Pasivo Corriente).
C45
Para lograr una medida mas ajustada de la liquidez se depuraría las existencias del Activo Corriente por su riesgo de efectividad (transformación en dinero), logrando asi una cifra más exacta para poder relacionar al AC con las Deudas a Corto plazo PC.
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RATIOS DE ACTIVIDAD

1 Rotación de Inventarios

Costo de ventas / Inventario 2014 6,057,111 371,761 16.292013 4,963,378 733,681 6.77

2 Plazo Promedio de Inventarios

360 días / Rotación de Inventarios

2014 360 16.29 222013 360 6.77 53

3 Rotación de Cuentas por Cobrar

Ventas Anuales a Crédito / Cta x Cob.

2014 7,008,680 14,972 468.122013 5,967,500 37,490 159.18

0.005.00

10.0015.0020.00

Rotación de Inventarios

20142013

0

10

20

30

40

50

60

Plazo Promedio de Inventarios

2014

2013

0.00100.00200.00300.00400.00500.00

Rotación de Cuentas por Cobrar

20142013

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rotación de inventarios es de una frecuencia de 16.29 veces al año, es decir, en promedio la empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A produce sus productos cada 20 días para poner sus productos en el mercado. La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de inventarios es de una frecuencia de 6.77 veces al año, es decir, en promedio la empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A producía sus productos cada 2 meses y 26 días para poner sus productos en el mercado.Haciendo una comparacion entre los ejercicios 2013 y 2014, en el ultimo ejercicio se hace notorio que la empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A. coloca sus productos en el mercado a menorr tiempo, que tenian muchas salidas sus productos.

 

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 nos indica que su plazo promedio de inventarios es de 22 días, es decir los productos se colocan al mercado transcurrido los 22 días ya sea al crédito o al contado comparando con el ejercicio 2013 que son 53 dias la producción es más rapida siendo favorable para la empresa por generarse una rotacion de inventarios.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rotación por cuenta por cobrar es con una frecuencia de 468.12 veces al año, es decir, que sus ventas al crédito se recuperan transcurrido los 1 día por adelantado en promedio, en comparación con el ejercicio 2013 que son 159.18 veces al año, siendo 4 dias , por lo tanto esv favorable ya que pagaran a la empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A. en menos tiempo.  

B64
Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez. Miden la duración del ciclo productivo y el perido de cartera.
C66
Ratio de Actividad que indica cuantas veces por año rotan los inventarios de la empresa, es decir, cuantas veces por año los inventarios se convierten en efectivo y/o cuentas por cobrar.
C87
Equivale a la expresión en días en que los inventarios se convierten en efectivo y/o cuentas por cobrar.
C108
Establece el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año.
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4 Plazo de Cuentas por Cobrar

360 Días / Rotación de Ctas. X Cobrar

2014 360 468.12 12013 360 159.18 2

5 Rotación de Cuentas por Pagar

Compras Anuales a Crédito / Cuentas por Pagar

2014 7,008,680 4,724.00 1483.632013 5,967,500 3,580.00 1666.90

6 Plazo Promedio de Cuentas por Pagar

360 Días / Rotación de Cuentas por Pagar

2014 360 1,483.63 0.242013 360 1,666.90 0.22

0

1

2

3

Promedio de Cuentas por Cobrar

20142013

1300.001400.001500.001600.001700.00

Rotación de Cuentas por Pagar

20142013

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

Plazo Promedio de Cuentas por Pagar

20142013

La GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 nos indica que su promedio de cuentas por cobrar es con una frecuencia de 1 dia en comparacion al ejercicio 2013 que fue 2 dias , esto es favorable para la empresa ya que en 1 dia coloca el producto en el mercado y toman 2 dias para recuperar, menos tiempo para colocar y dias adecuados para cobrar. 

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rotación de cuentas por pagar es con una frecuencia de 1483.63 veces al año, es decir, pagamos a nuestros proveedores en 87 días. Comparando con el ejercicio 2013 que son 59 dias esto resulta desfavorable para la empresa, ya que incrementa su tiempo de pago y genera morosidad para la empresa. 

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su plazo promedio de cuentas por pagar es con una frecuencia de 4 días, es decir, que es desfavorable ya que pagan en un tiempo mayor a comparación con el ejercicio 2013 ya que pagaban sus deudas en 2 días, evitando pagar excesos de interes. 

C128
Ratio que indica cada cuantos días nuestros acreedores han cancelado las Cuentas por Cobrar
C147
Indicador que refleja el número de veces al año en que hemos cancelado nuetras respectivas deudas.
C168
Indicador que Expresa cada días la empresa ha efectuado desenbolsos para cumplir sus obligaciones.
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7 Rotación de Activos

Ventas Anuales / Activos Totales

2014 7,008,680 2,751,509.00 2.552013 5,967,500 2,842,639.00 2.10

ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1 Razón de EndeudamientoPasivo Total / Activo Total

2014 55,987 2,751,509 0.022013 73,328 2,842,639 0.03

2 Razón de Pasivo a Capital

Pasivo a Largo Plazo / Patrimonio2014 12,878 2,695,522 0.00482013 6,776 2,769,311 0.0024

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

Plazo Promedio de Cuentas por Pagar

20142013

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Rotación de Activos

20132014

0.00 0.01 0.02 0.03

Razón de Endeudamiento

20132014

0.0000 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 0.0050

Razón de Pasivo a Capital

20132014

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rotación de activos es de 2.55 céntimos, es decir, por cada sol que se vende, sus activos participan con 2.55 céntimos, esto nos señala que la rotación de activos es desfavorable a comparación del ejercicio 2013 que fue 2.10 céntimos, ya que superó la cifra del ejercicio 2013, poniendo en riesgo su patrimonio.

 La empresa MAESTRO S.A., para el ejercicio 2014 indica que su razón de endeudamiento es de 0.02 céntimos en comparación del ejercicio 2013 que fue 0.03 céntimos es favorable para la empresa, ya que sus obligaciones con los terceros van disminuyendo, es decir, por cada sol que se tiene en el activo los terceros participan con 0.02 céntimos.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su razón de pasivo a capital es de 0.0048 , es decir, por cada sol que se debe a largo plazo se arriesga con 0.0048 céntimos y con esto también el patrimonio, el capital de los socios es comprometido en 0.0048 céntimos, a comparacion del ejercicio 2013 que era 0.0024, originado la perdida de interes de futuras inversiones externas hacia la empresa. 

C194
Índice que indica que por cada sol invertido en ventas, el Activo Total aporta S/. X
B214
Ratio que muestra la participación de terceros en el capital de la empresa.
C216
Índice de Endeudamiento que indica el % del Activo que ha sido Obtenido con financiamiento de terceros.
C235
Índice de Apalancamiento que refleja el porcentaje en que el capital de los socios está comprometido en el largo plazo.
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3 Índice de Deuda a Capitalización

Pasivo a Largo Plazo / Pasivos a Largo Plazo + Patrimonio2014 12,878 2,708,400 0.00482013 6,776 2,776,087 0.0024

RENTABILIDAD

1 Margen Bruto de Utilidad

Utilidad Bruta / Ventas Netas2014 951,569 7,008,680 0.142013 1,004,122 5,967,500 0.17

2 Margen Operacional de Utilidad

Utilidad Operacional / Vtas Netas2014 545,338 7,008,680 0.082013 673,354 5,967,500 0.11

0.0000 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 0.0050

Razón de Pasivo a Capital

20132014

0.0000

0.0020

0.0040

0.0060

Índice de Deuda a Capitalización

20142013

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18

Margen Bruto de Utilidad

20132014

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12

Margen Operacional de la Utilidad

2009

2010

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su índice de deuda a capitalización es de 0.0048 céntimos, es decir, que las deudas a largo plazo participan con el 0.48% en el patrimonio, por cada sol de deuda a largo plazo que se extinga y se podría capitalizar 0.0048 céntimos, a comparacion de ejercicio 2013 que era 0.0024 céntimos, representando el 0.24% del patrimonio.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su margen de utilidad es de 0.14 céntimos, es decir, que por cada sol que se vende genera una utilidad bruta de 0.14 céntimos, a comparación del ejercicio 2013 que es 0.17 siendo desfavorable debido a que está en disminuyendo, en ambos pediodos de los ejercicios mencionados no superan el 50% siendo para ambos desfavorables.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su margen operacional de utilidades de 0.08 céntimos, es decir que por cada sol que se vende genera una utilidad operativa de 0.08 céntimos. Esto es desfavorable para la empresa ya que disminuye su utilidad operativa a comparación con el ejercicio 2013 que era 0.11.  

C257
Muestra el nuevo sol que la deuda a largo plazo tiene sobre la estructura del capital de la empresa.
B278
Mide la productividad de los fondos comprendidos en un negocio. Permite ver los rendimientos de la empresa en comparación con las ventas y el capital
C280
Índice que da a conocer la utilidad al año que generó un nuevo sol en ventas.
C302
Índice que da a conocer la utilidad operacional al año que generó un nuevo sol en ventas.
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3 Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta / Vtas. Netas

2014 361,233 7008680 0.0522013 412,144 5967500 0.069

4 Rendimiento de la Inversión

Utilidad Neta / Patrimonio2014 361,233 2,695,522 0.132013 412,144 2,769,311 0.15

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070

Margen Neto de Utilidad

20132014

0.12

0.13

0.14

0.15

Rendimiento de la Inversión

20142013

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12

Margen Operacional de la Utilidad

2009

2010

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su margen operacional de utilidades de 0.08 céntimos, es decir que por cada sol que se vende genera una utilidad operativa de 0.08 céntimos. Esto es desfavorable para la empresa ya que disminuye su utilidad operativa a comparación con el ejercicio 2013 que era 0.11.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su margen de utilidad neta es de 0.052 céntimos , es decir que por cada sol que se vende genera una utilidad de 0.052 céntimos siendo desfavorable a comparacion del ejercicio 2013 que fue de 0.069, que fue el 6.9% en ambos ejercicios la empresa no fue rentable ya que no supero el 10% de referencia.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rendimiento de la inversión es de 13% , es decir, que por cada sol que invierte el accionista se genera un utilidad de 0.13 céntimos siendo un factor desfavorable a comparacion del ejercicio 2013 que fue 15%, en esta diminucion notable se refleja el bajo rendimiento que obtiene el accionista sobre su inversion.  

C320
Muestra el aporte que tuvieron las ventas en la generación de la Utilidad Neta del Ejercicio
C341
Indica lo que corresponde a los accionistas como rendimiento sobre su inversión.
Page 28: Graña-y-Montero-S.A.A

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A para el ejercicio 2014 nos indica que su capital de trabajo es de S/.598,716 es decir, que no cuenta con el capital suficiente para la toma de decisiones para inversión de corto y largo plazo siendo desfavorable para la empresa. Sin embargo La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2013 indicó que su capital de trabajo fue de S/. 1,221,892, es decir, que contaba con el capital suficiente para una inversión a corto plazo.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el capital de trabajo descendio desfavorablemente para la empresa.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A ., para el ejercicio 2014 nos indica que su razón corriente es de S/.14.89, es decir, que no cuenta con el capital suficiente para la toma de decisiones para inversión de corto y largo plazo siendo desfavorable para la empresa. Sin embargo La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A ., para el ejercicio 2013 indicó que su capital de trabajo fue de S/. 19.36, es decir, contaba con el capital suficiente para una inversión a corto plazo.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el capital de trabajo disminuyo notoriamente siendo desfavorablemente para la empresa.  

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A ., para el ejercicio 2014 nos indica que su prueba acida es de S/.6.26, es decir, que no cuenta con el capital suficiente para la toma de decisiones para inversión de corto y largo plazo siendo desfavorable para la empresa. Sin embargo La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A. , para el ejercicio 2013 indicó que su capital de trabajo fue de S/. 8.34, es decir, que contaba con el capital suficiente para una inversión a corto plazo.Haciendo una comparación entre los ejercicios del 2013 y del 2014, el capital de trabajo dismuniyo desfavorablemente para la empresa.  

Page 29: Graña-y-Montero-S.A.A

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rotación de inventarios es de una frecuencia de 16.29 veces al año, es decir, en promedio la empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A produce sus productos cada 20 días para poner sus productos en el mercado. La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2013 indicó que su rotación de inventarios es de una frecuencia de 6.77 veces al año, es decir, en promedio la empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A producía sus productos cada 2 meses y 26 días para poner sus productos en el mercado.Haciendo una comparacion entre los ejercicios 2013 y 2014, en el ultimo ejercicio se hace notorio que la empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A. coloca sus productos en el mercado a menorr tiempo, que tenian muchas salidas sus productos.

 

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A, para el ejercicio 2014 nos indica que su plazo promedio de inventarios es de 22 días, es decir los productos se colocan al mercado transcurrido los 22 días ya sea al crédito o al contado comparando con el ejercicio 2013 que son 53 dias la producción es más rapida siendo favorable para la empresa por generarse una rotacion de inventarios.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rotación por cuenta por cobrar es con una frecuencia de 468.12 veces al año, es decir, que sus ventas al crédito se recuperan transcurrido los 1 día por adelantado en promedio, en comparación con el ejercicio 2013 que son 159.18 veces al año, siendo 4 dias , por lo tanto esv favorable ya que pagaran a la empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A. en menos tiempo.  

Page 30: Graña-y-Montero-S.A.A

La GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 nos indica que su promedio de cuentas por cobrar es con una frecuencia de 1 dia en comparacion al ejercicio 2013 que fue 2 dias , esto es favorable para la empresa ya que en 1 dia coloca el producto en el mercado y toman 2 dias para recuperar, menos tiempo para colocar y dias adecuados para cobrar. 

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rotación de cuentas por pagar es con una frecuencia de 1483.63 veces al año, es decir, pagamos a nuestros proveedores en 87 días. Comparando con el ejercicio 2013 que son 59 dias esto resulta desfavorable para la empresa, ya que incrementa su tiempo de pago y genera morosidad para la empresa. 

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su plazo promedio de cuentas por pagar es con una frecuencia de 4 días, es decir, que es desfavorable ya que pagan en un tiempo mayor a comparación con el ejercicio 2013 ya que pagaban sus deudas en 2 días, evitando pagar excesos de interes. 

Page 31: Graña-y-Montero-S.A.A

La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rotación de activos es de 2.55 céntimos, es decir, por cada sol que se vende, sus activos participan con 2.55 céntimos, esto nos señala que la rotación de activos es desfavorable a comparación del ejercicio 2013 que fue 2.10 céntimos, ya que superó la cifra del ejercicio 2013, poniendo en riesgo su patrimonio.

 La empresa MAESTRO S.A., para el ejercicio 2014 indica que su razón de endeudamiento es de 0.02 céntimos en comparación del ejercicio 2013 que fue 0.03 céntimos es favorable para la empresa, ya que sus obligaciones con los terceros van disminuyendo, es decir, por cada sol que se tiene en el activo los terceros participan con 0.02 céntimos.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su razón de pasivo a capital es de 0.0048 , es decir, por cada sol que se debe a largo plazo se arriesga con 0.0048 céntimos y con esto también el patrimonio, el capital de los socios es comprometido en 0.0048 céntimos, a comparacion del ejercicio 2013 que era 0.0024, originado la perdida de interes de futuras inversiones externas hacia la empresa. 

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 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su índice de deuda a capitalización es de 0.0048 céntimos, es decir, que las deudas a largo plazo participan con el 0.48% en el patrimonio, por cada sol de deuda a largo plazo que se extinga y se podría capitalizar 0.0048 céntimos, a comparacion de ejercicio 2013 que era 0.0024 céntimos, representando el 0.24% del patrimonio.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su margen de utilidad es de 0.14 céntimos, es decir, que por cada sol que se vende genera una utilidad bruta de 0.14 céntimos, a comparación del ejercicio 2013 que es 0.17 siendo desfavorable debido a que está en disminuyendo, en ambos pediodos de los ejercicios mencionados no superan el 50% siendo para ambos desfavorables.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su margen operacional de utilidades de 0.08 céntimos, es decir que por cada sol que se vende genera una utilidad operativa de 0.08 céntimos. Esto es desfavorable para la empresa ya que disminuye su utilidad operativa a comparación con el ejercicio 2013 que era 0.11.  

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 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su margen operacional de utilidades de 0.08 céntimos, es decir que por cada sol que se vende genera una utilidad operativa de 0.08 céntimos. Esto es desfavorable para la empresa ya que disminuye su utilidad operativa a comparación con el ejercicio 2013 que era 0.11.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su margen de utilidad neta es de 0.052 céntimos , es decir que por cada sol que se vende genera una utilidad de 0.052 céntimos siendo desfavorable a comparacion del ejercicio 2013 que fue de 0.069, que fue el 6.9% en ambos ejercicios la empresa no fue rentable ya que no supero el 10% de referencia.  

 La empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., para el ejercicio 2014 indica que su rendimiento de la inversión es de 13% , es decir, que por cada sol que invierte el accionista se genera un utilidad de 0.13 céntimos siendo un factor desfavorable a comparacion del ejercicio 2013 que fue 15%, en esta diminucion notable se refleja el bajo rendimiento que obtiene el accionista sobre su inversion.