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7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016
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Qu hace el Estado con los
ingresos que recauda
GUA DE ORIENTACIN AL
CIUDADANO
Ministerio de Economa y Finanzas
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Presentacin
El presupuesto pblico constituye el principal instrumento de
poltica, como herramienta principal de la gestin pblica, que
permite asignar de una manera eficiente y eficaz los recursos,
articulando las prioridades y objetivos del pas, con el crecimiento,
la estabilidad econmica y el desarrollo del Per, coadyuvando a
una redistribucin de los recursos hacia la poblacin con el objetivo
de seguir reduciendo la pobreza y las brechas de desarrollo que
afectan a la poblacin.
En el mes de diciembre 2015, se public la Ley N 30372, Ley de
Presupuesto Pblico del ao 2016, la misma que fue aprobada
despus de un amplio debate realizado en el Congreso de la
Repblica.
Es virtud a la importancia del Presupuesto Pblico, el Ministerio de
Economa y Finanzas, continua reflejando su compromiso por la
transparencia presupuestal, poniendo a disposicin de la poblacin
la Gua de Orientacin al Ciudadano de la Ley de Presupuesto del
ao 2016, el cual presenta de manera amigable, una actualizacin
de la Gua que se public en el mes de setiembre de 2015,
conteniendo la informacin definitiva del presupuesto aprobadopor el Congreso de la Repblica.
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1Conoce tu Presupuesto 4
2 Etapas del Proceso Presupuestario 5
3 Supuestos Macroeconmicos 2016 6
4 Ingresos que financian el Presupuesto 2016 7
5 Estructura del Presupuesto 2016 9
6 Prioridades del Presupuesto 2016 15
7 Intervenciones Sociales 21
8 Intervenciones en Seguridad, Defensa y Justicia 31
9 Intervenciones Productivas 35
10 Intervenciones Administrativas 46
11 Seguimiento al Presupuesto 48
12 Evaluacin del Presupuesto 49
13 Rendicin de Cuentas 50
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3
4
El Presupuesto Pblico es el documento oficial que implementa los planes del
Gobierno, estableciendo los ingresos disponibles y los gastos que se piensarealizar, en funcin a las prioridades, objetivos y metas del Estado, atendiendolas necesidades de la poblacin.
Con el Presupuesto Pblico podemos conocer la utilizacin de los ingresos querecauda el Estado ya sean tributarios (impuesto, tasas y contribuciones), losgenerados por la explotacin de los recursos naturales, endeudamiento, entreotros.
PRESUPUESTO
PBLICO
Es transparente y accesible a toda la poblacin, con la finalidad de que tenganconocimiento del destino y/o la utilizacin de los recursos; y sobre las metas
y objetivos que el presupuesto ha alcanzado o est en camino de alcanzar,para su posterior seguimiento.
El presupuesto pblico contiene las respuestas a las siguientes preguntas:Cunto se gasta?, En qu se gasta?, Para qu se gasta?, En dnde segasta?, Cules son las prioridades del gasto?, Cules son las metas de lasintervenciones?, siendo ms comprensible su contenido y sus acciones.
Ingresos delEstado
EXPLOTACINDE RECURSOSNATURALES
IMPUESTOSENDEUDAMIENTO
Gasto delEstado
INVERSIONPBLICA
SEGURIDADCIUDADANA
EDUCACIN,SALUD Y
PROGRAMASSOCIALES
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM
MARCO MACROECONMICO MULTIANUAL (MMM)
PROGRAMACIN Y FORMULACIN
ANUAL
APROBACIN
SEGUIMIENTO Y EJECUCIN
RENDICIN DE CUENTAS
Se establece los supuestos econmicos que sustentan el presupuesto y se determinan los ingresos que financian el presupuesto.
El MEF remite el MMM al Consejo de Ministro para su aprobacin en abril y en forma excepcional es Revisado en agosto.
Se miden los resultados obtenidos constituyendo fuente de informacin para mejorar la asignacin del gasto de los siguientes aos est a cargo del MEF y las Entidades Pblicas.
Est a cargo de las diferentes entidades pblicas que reciben recursos y el seguimiento lo realiza el MEF.
Debate delDictamen deProyecto deLey delPresupuestoen el Plenodel Congresode laRepblica ysuaprobacin(hasta el 30denoviembre)
EVALUACIN
Se revisan si los recursos se usaron para los fines previstos; es realizado por el Congreso y la Contralora General.
Las entidadespblicassustentan supresupuestoante laComisin dePresupuestoy CuentaGeneral de laRepblica delCongreso.
ElPresidentedel Consejode Ministrosy el MinistrodeEconoma yFinanzassustentan elProyecto deLey delPresupuestoal Congreso.
PROGRAMACIN Y FORMULACIN CON
PERSPECTIVA MULTIANUAL
Cada Entidad Pblica define su presupuesto anual
acorde a sus objetivos y prioridades.
Las Entidades Pblicas definen sus prioridades de
asignacin (programas, proyecto, actividades) y los
resultados ue se es eran alcanzar.
El proyectode Ley delPresupuestoes sometidoa aprobacinen el Consejode Ministrospara suremisin alCongreso de
la Repblicahasta el 30de agosto.
La leyPresues pulos prdas ddiciemen el oficiaPeruaentravigen1ro dedel asiguie
Se aprueba el Dictamendel Proyecto de Ley dePresupuesto (hasta el15 de noviembre
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Los supuestos econmicos y las metas fiscales se han establecido en el Marco Macroeconmico
Multianual (MMM), que es el documento oficial en donde se sealan los lineamientos de poltica
econmica y fiscal para el ao en que se elabora el presupuesto y los dos aos siguientes en una
perspectiva de mediano plazo.
Entre las principales variables econmicas, cuya evolucin tienen una mayor incidencia en los
ingresos del presupuesto, destacan el crecimiento del Producto Bruto Interno (indicador principal
de la actividad econmica), Tipo de Cambio e ndice de Precios al Consumidor (principales variables
monetarias) y la Balanza Comercial compuesta por nuestras exportaciones e importaciones, que a
su vez dependern de lo que suceda en el contexto internacional con el desempeo econmico de
nuestros principales socios comerciales, el precio de las materias primas, tasa de inters LIBOR,
entre otros. El Presupuesto tambin toma en consideracin el cumplimiento de las metas fiscales
como el mantener un nivel de endeudamiento moderado para no recargar el costo a las futuras
administraciones y generaciones.
El MMM Revisado 2016-2018 sustenta el presupuesto 2016, teniendo como supuestos principales:
Princip
alesSupuestosEconmico
s
LOS SUPUESTOS MACROECONOMICOS 2016
PBI
Crecimiento real4,3%
Tipo de cambio
S/. 3,30 por US$
Variacin % delndices de
Precios
2,9%
Exportaciones:
US$ 35,951 Mill.
Importaciones:
US$ 38,670 Mill.
Ingresos tributariosdel Gobierno General:
15,3 % del PBI
ResultadoEconmico-3,0 % del PBI
Saldo de ladeuda pblica:24,8% del PBI
PrincipalesMetasFis
cales
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Los recursos que financian los gastos del presupuesto 2016 ascienden a S/ 138,491 millones,
aumentando en 6,6% respecto al 2015. Estos recursos son mayores en 57% respecto a lo obtenidoa inicios de la presente Administracin y cerca del triple si se compara con el alcanzado en el 20061.
1La informacin estadstica del presupuesto de los aos 2006 y 2007 reportada en el presente documento, incluyeinformacin completa de los Gobiernos Locales, de acuerdo a lo que remitieron a la Cuenta General de la Repblica.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
53,98061,789
71,050 72,355
81,85788,461
95,535
108,419116,746
129,893
138,491
Evolucin de los Recursos del Presupuesto(Millones S/) 6 6%
LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO
(*/) Modificado por la Tercera Disposicin Complementaria TransitoriaLey N 30114(**/)Modificado por la Tercera Disposicin Complementaria TransitoriaLey N 30281
El presupuesto2016 mantiene
un nivel decrecimiento, pero
en menor medidaque aos
anteriores
(*/) (**/)
IGV, Renta,Selectivo al
Consumo, a lasImportaciones
ImpuestoPredial, Alcabala
Regalasmineras,
petroleras,gasferas.
Canonminero,
petrolero,entre otros.
Tasas,
Arbitrios,
contribuciones,
Venta debienes,
Prestacin deservicios
Crditosinternos
Crditos
externosColocacinde bonos
Deorganismosdel exterior,de personas
naturales,juridicas
Intereses
Concesiones
Utilidades
de empresas
Impuestos
Explotacin
de recursos
naturales
EndeudamientoTasas y
contribucionesDonaciones Otros ingresos
Origen de los Recursos del Presupuesto
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DestinoParticipacin %
respecto al totalTipo de ingreso
91,882
Gastosoperativos delas entidadespblicas, las
inversiones y elservicio de la
deuda pblica.
Proyectos de
inversin ymantenimiento
Los costos por
la prestacin
del servicio.
Proyectos de
inversin y el
servicio de la
deuda pblica.
Actividades y
proyectos
especficos
detallados enconvenios.
IMPUESTOS
EXPLOTACIN DE
RECURSOS NATURALES
TASAS Y
CONTRIBUCIONES
ENDEUDAMIENTO
Las Fuentes de Financiamiento del Presupuesto Pblico 2016
6,112
22,667
15,684
381
1,764
MontoMillones de S/
66,3 %
4,4 %
11,3 %
16,4 %
0,3 %
1,3 %
DONACIONES
OTROS
INGRESOS
Gastos
operativos,
proyectos
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Clasificacin del gasto del Presupuesto Pblico 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015
Los recursos que financian los gastos del presupuesto pblico se destinan alcumplimiento de las funciones del Estado a travs de programas que proveenbienes y servicios pblicos a la poblacin, y se puede clasificar de acuerdo a: sunaturaleza econmica, reas de intervencin, lugar en donde se destina el gasto ypor ejecutores de los recursos.
Los recursos destinados para el Gasto no Financiero ni Previsional estn orientados al
cumplimiento de las polticas pblicas a cargo de las entidades del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para lo cual se excluye aquellos gastos que no
afectan de manera directa las polticas sectoriales, como son los gastos en pensiones, el
pago del servicio de la deuda pblica y aquellos recursos para situaciones no previstas
inicialmente y que estn en la reserva de contingencia , las que se transferirn a las
entidades pblicas durante la ejecucin presupuestal.
Gasto Total
S/ 138,491millones
Gasto noFinanciero niPrevisional
S/ 108,214 millones
(78,1%)
Gasto Financieroy Previsional
S/ 30,277 millones
(21,9%)
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Personal y
Obligaciones
Sociales
34%
Bienes y
Servicios
26%
Gasto de
Capital
31%
Otros Gastos
9%
En Qu se
Gasta?
Lima y
Callao
38%
Interior del
Pas
48%
Multidepartamental
14%
En Dnde seGasta?
En la clasificacin geogrfica se muestra el lugar en
dnde se gastan los recursos del presupuesto, y es as
que observamos que el 48% de los recursos se gasta
en el interior del pas, principalmente la ejecucin de
obras de infraestructura pblica; el 38% se gasta enLima y Callao, principalmente en gasto corriente; y el
gasto a nivel Multidepartamental, que incluye el de
aquellos sectores cuyas funciones son de alcance
nacional (Economa, Justicia, PCM, Relaciones
Exteriores, Trabajo, Comercio Exterior, Organismos
Autnomos), representa el 14%.
Gasto no Financiero ni Previsional 2016
Del total de recursos para gasto no financiero ni
previsional, el 34% se destina a cubrir los gastos de
personal y obligaciones sociales, el 26% a la compra
de bienes y prestacin de servicios, cerca de la
tercera parte se destina para gasto de capital
(principalmente a obras pblicas), el 9% a otros
gastos (transferencias a programas sociales
principalmente).
ClasificacinEconmica
En Qu seGasta?
ClasificacinGeogrfica
En Dndese Gasta?
ClasificacinInstitucional?
QuinGasta?
ClasificacinFuncional
Para Qu seGasta?
Presupuestopor Resultados
Cunto seasigna a
PpR?
Clasificacin Econmica
Clasificacin Geogrfica
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Programas
Presupuestales
62%
Resto
Presupuesto
38%Cunto se
asigna a PpR?
Social
45%
Orden Pblico,
Defensa y
Justicia
17%
Productivo
23%
Administrativo
15%
Para Qu se
Gasta?
Gobierno
Nacional
71%
Gobiernos
Regionales
16%
Gobiernos
Locales
13%
Quin Gasta?
El 45% del presupuesto no financiero ni previsionalse destina a las intervenciones sociales como laeducacin, salud y proteccin social, entre otros.
El 17% del presupuesto no financiero ni previsionalse destina a las intervenciones en orden pblico,defensa y justicia, destacando las acciones para laseguridad ciudadana.
El 23% se los recursos del presupuesto nofinanciero ni previsional se orientan a las
intervenciones productivas destacando las reasde transporte, agropecuaria y vivienda.
El 15% del presupuesto no financiero ni previsionalse destina a las acciones administrativas comoplaneamiento, gestin, relaciones exteriores, yLegislativa.
En la clasificacin institucional se aprecia a quien se
le asigna los recursos del presupuesto, y para estos
fines lo agrupamos por nivel del gobierno, y es as
que el Gobierno Nacional concentra el 71% del gasto
no financiero ni previsional. Los Gobiernos
Regionales concentran el 16% y los Gobiernos
Locales el 13% de los recursos del presupuesto para
el ao 2016, y la participacin de estos ltimos
aumentarn con las transferencias que durante la
ejecucin realizar el Gobierno Nacional.
Clasificacin Institucional
Clasificacin Funcional
Presupuesto por Resultados
El 62% del presupuesto no financiero niprevisional est orientado al logro de resultados a
travs de 89 programas presupuestales.
(*)
(*) Incluye transferencias a Gobiernos Regionales y Locales
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Presupuesto a nivel Geogrfico
Presupuesto no Financiero ni Previsional a nivel departamental(Millones S/ y Estructura %)
Tumbes
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Tacna
Amazonas
Ica
Huancavelica
Ucayali
ApurimacAyacucho
San Martin
Huanuco
Lambayeque
Loreto
Junin
Arequipa
AncashLa Libertad
Cajamarca
Puno
Piura
Cusco
Lima y Callao
Multidepartamental
812
819841
1,096
1,125
1,386
1,487
1,609
1,626
1,742
2,069
2,100
2,158
2,363
2,728
2,753
2,837
2,966
3,148
3,447
3,560
3,979
5,304
40,948
15,281
Gasto Corriente Gastos de Capital
(37,8%)
(3,3%)
(4,9%)
(14,1%)
(2,6%)
(2,6%)
(2,7%)
(2,9%)
(3,2%)
(2,5%)
(1,6%)
(2,2%)
(2,0%)
(1,9%)
(1,9%)
(1,3%)
(1,4%)
(1,5%)
(1,5%)
(0,8%)(0,8%)
(0,8%)
(1,0%)
(1,0%)
(3,7%)
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Gobiernos Locales
Gobiernos Regionales
Fuero Militar Policial
Tribunal Constitucional
Consejo Nacional de la Magistratura
Defensoria del Pueblo
Jurado Nacional de Elecciones
Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Contraloria General
Congreso de la Repblica
Ministerio Pblico
Poder Judicial
Trabajo y Promocin del Empleo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Ambiental
Energia y Minas
Relaciones Exteriores
Produccin
Presidencia Consejo MinistrosJusticia
Agricultura
Desarrollo e Inclusin Social
Vivienda Construccion y Saneamiento
Economa y Finanzas
Defensa
Interior
Salud
Transportes y Comunicaciones
Educacin
14
48
14,368
17,528
41
59
142
277
338
459
590
1,462
1,708
298
341373
494
520
561
562
736
1,7541,855
1,970
4,306
4,993
5,195
6,244
7,451
8,018
10,212
15,298
Gasto Corriente Gastos de Capital
(14,1%)
(9,4%)
(5,8%)
(6,9%)
(7,4%)
(4,0%)
(4,6%)
(4,8%)
(0,7%)
(1,6%)(1,7%)
(1,8%)
(0,3%)
(0,3%)
(0,3%)
(0,5%)
(0,5%)
(0,5%)
(0,5%)
(0,4%)
(0,5%)
(1,4%)
(1,6%)
(0,1%)(0,3%)
(0,3%)
Presupuesto a nivel Institucional
SectoresMinisteriales
OrganismosAutnomos
InstanciasDescentralizadas
Presupuesto no Financiero ni Previsional a nivel Sectorial(Millones S/ y Estructura %)
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Relaciones Exteriores
Legislativa
Planeamiento y Gestin
Pesca e Industria
Comercio y Turismo
Energia y Minera
Ambiente
Vivienda y Desarrollo Urbano
Agropecuaria
Transportes y Comunicaciones
Justicia
Defensa y Seguridad Nacional
Orden Pblico y Seguridad
Trabajo
Cultura y Deporte
Saneamiento
Proteccin Social
Salud
Educacin
558
595
15,264
669
829
1,111
2,331
2,833
3,460
13,183
4,574
5,376
8,335
357
1,086
3,593
5,638
13,471
24,951
Gasto Corriente Gastos de Capital
(23,1%)
Presupuesto a nivel Funcional
Presupuesto no Financiero ni Previsional a nivel Funcional(Millones S/ y Estructura %)
IntervencionesSociales
Intervenciones enDefensa,
Seguridad yJusticia
IntervencionesProductivas
IntervencionesAdministrativas
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A dnde se destinan los mayores recursos del PresupuestoPblico 2016?
El Presupuesto 2016 contina con las mejoras salariales enfunciones claves
Educacion
31%
Transportes y
Comunicaciones
13%
Defensa y Seguridad
Nacional
6%
Orden Pblico y
Seguridad
6%
Saneamiento
6%
Pesca e Industria
3%
Fenomeno El Nio
35%
Resto Funciones
3%
Los recursos del presupuesto aumentan
en 6,6% respecto al ao 2015 y se
destinan principalmente a:
Mejorar la calidad en la
educacin.
Mejoras salariales de los
principales sectores (salud,educacin, polica nacional del
Per y fuerzas armadas).
Reducir las brechas de
infraestructura pblica.
Fortalecer acciones de seguridad
ciudadana.
Impulsar la actividad productiva
Fenmeno El Nio
Distribucin Funcional del incremento delPresupuesto 2016
(Estructura %)
PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
8,281 8,636 9,22910,766 12,135
13,532
4,355 4,7324,522
6,5357,381
8,291
3,0443,167 3,458
4,627
5,373
6,032
Educacin Defensa e Interior Salud
Evolucin del Presupuesto en gasto de personal(Millones de S/)
Aumento del presupuesto en
gasto de personal entre 2011
y 2016:
Educacin: 63 % Salud: 98% Defensa e Interior: 90%
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El Presupuesto Pblico 2016 es inclusivo
En el ao 2016 se destinan S/ 23,128 millones (21% del presupuesto no financiero ni previsional) a los programas sociales que tienen alcance
nacional en reas de educacin, salud y proteccin social, que estn presentes en todas las etapas del ciclo de vida de las personas con el objetivo
de satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin ms pobre y vulnerable para su insercin en la sociedad.
Gestacin Infancia Niez
SERVICIO VIDAS:
S/ 5 mm
Adolescencia AdultezJuventud
CUNA MS:
S/ 367 mm
QALIWARMA:
S/ 1 495 mm
PROGRAMA DE BECAS
Y CRDITO EDUCATIVO
S/ 903 mm
JVENESPRODUCTIVOS: S/ 40
JUNTOS: S/ 1 041 mm
Pensin 65:
S/ 802 mm
Vejez
SAMU: S/ 295 mm
TRABAJA PERU:
S/ 85 mm
PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL: S/ 90 mm
VIDA DIGNA:
S/ 7 mm
PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL: S/ 1 742 mm
SALUD MATERNO
NEONATAL: S/ 1 448 mm
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR: S/ 14 647 mm
BIENVENIDOS:
S/ 35 mm
IMPULSA PER:S/ 10 mm
HAKU WIAY: S/ 115 mm (*/)
PROGRAMA PENSION NO CONTRIBUTIVA POR DISCAPACIDAD SEVERA: S/ 6 mm
Nota: Los montos estn expresados en Millones de S/ (mm).(*/) No incluye previsin de la reserva de contingencia.
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El Presupuesto 2016 destina mayores recursos para la reduccinde brechas de infraestructura pblica
Fenomeno El Nio
52%
Transportes y
Comunicaciones
28%
Educacion
20%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7,798
11,419
15,821 16,571 17,720
22,500
25,836
30,399 31,81532,951
37,004
Distribucin del incremento del Presupuesto en Gasto de Capital(Estructura %)
12 3%
Los recursos paragasto de capital en
el 2016 sernmayores en 12,3%respecto al 2015 y
crecern en ms de60% respecto al
2011.
Presupuesto en Gasto de Capital(Millones de S/)
Los mayores recursos paragasto de capital se destinaran
para la atencin del Fenmeno
El Nio, y a la infraestructuraen transportes y educacin.
Distribucin del Presupuesto en Gasto de Capital(Estructura %)
Los Gastos decapital se centranen el interior del
pasLima y Callao
32%
Multidepartamental
8%
10 departamentos
ms pobres
24%
Resto de
departamentos
24%
Fondos
G. Subnacionales
6%Fenmeno el Nio
6%
Departamentos
interior del pas
60%
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Proyecto de Inversin con mayor presupuesto a nivel departamental 2016(Millones de S/)
Departamento Proyecto 2016
Amazonas Concesiones Viales 147
Ancash Construccin de Establecimientos de Salud Estratgicos 506
Apurmac Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo 81
ArequipaInstal acin del Servicio de Readaptacin Socia l en el Nuevo Establecimiento Penitencia rio de Arequipa, en el
Distrito de Lomas, Provinci a de Caraveli210
Ayacucho Mej ora mi ento de l a Ca pa ci da d Res ol uti va del Hos pi ta l Regi ona l Mi guel Angel Ma ri sca l Ll erena 55
CajamarcaRehabilitaci on y mejoramiento de la ca rretera PE - 3N Longitudinal de la Si erra Norte, tramo Cochabamba -
Cutervo - Santo Domingo de la Ca pill a - Chipl e238
CuscoMejoramiento y Amplia cin del Servicio Aeroportuario en l a Regin Cusc o mediante el nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero222
Huancavelica Rehabilitaci n y mejoramiento de la carretera Huancavelica - Lircay 100
Hunuco Rehabil itacin y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro 101
IcaInstal acin del s ervicio de readaptacin soci al en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica , distrito de
Santiago, provincia de Ica210
Junn Reha bi li ta ci n y Mej or ami ento de l os Pa vi mentos y Edi fi ci o de Pa sa jer os del Aer opuer to de Ja uj a 6 8
La Libertad Proyecto Chavimochic tercera etapa 181
LambayequeInstalacin de los Servicios de Vialidad Urbana para la nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia
de Lambayeque204
Lima y CallaoConstruccin de la Lnea 2 y ramal Av. Faucett-Gambeta de la red bsi ca del Metro de Lima y Cal lao
provincias de Lima y Call ao2,594
Loreto Construccin de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho 96
Madre de Dios Concesiones Viales 196
Moquegua
Mejoramiento de l a Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de Flores, Di stritos
Torata, Omate, Coala que, Puquina, L.D. Pampa Usua, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocs i,
Mollebaya, Arequipa
74
Pasco Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro 82
Piura Construccin de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita 200
Puno Cocesiones Viales 374
San Martin Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 104
Tacna Integracin Vial Tacna - La Paz 133
TumbesReemplazo de 12 Puentes en l os Corredores Vial es Nacional es Sull ana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km.
273+800 Y Sulla na - El Alamor Km. 0+000 - Km. 59+20054
Ucayali Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Puerto Bermdez - San Alejandro 146
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19
Se destina mayores recursos para prevencin y atencin deemergencias por desastres
2 0 11 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 14 2 0 1 5 2 0 1 6
3,000
113 189759 871
1,078
5,095
Prevencin y preparacin frente a emergencias
Atencin de emergencias
Fenmeno
El Nio
Presupuesto para Emergencias por desastres
(Millones de S/)Por primera vez en el 2016se dispondr de S/ 5,095
millones paraemergencias,
destinndose S/ 3,000millones para el Fenmeno
El Nio. Entre el 2011 y2015 se destinaron
anualmente para atencinde emergencias S/ 50
millones.
Se destina S/ 2,095 millones paraPrevencin y preparacin frente aemergencias que comprende:
- S/ 802 millones para acciones dereducir el riesgo: Escuelas y Hospitalesseguros, monitoreo y estudio de
peligros, mantenimiento de obras deproteccin fsica frente a inundaciones.
- S/ 1,293 millones para la capacidad derespuesta frente a emergencias,adquisicin de bienes de ayudahumanitaria, de aulas temporales,mdulos de vivienda, kits desaneamiento y mdulos para laatencin de salud, brigadas y equipospara la bsqueda y rescate.
Se tiene una previsin de S/ 3,000millones para labores de respuesta,rehabilitacin y reconstruccin ante elFenmeno El Nio, del cual S/. 2100 espara infraestructura pblica.
En el 2016 se dispone de S/ 50 mm para
atencin oportuna ante desastres degran magnitud.
Prevencin y preparacin frente a
emergenciasFenmeno El Nio
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Se sigue invirtiendo en ciencia, tecnologa e innovacin
Resto de Funciones
5%Ambiente
10%
Pesca
16%
Planeamiento y
Gestin
21%
Agropecuaria
22%
Industria
26%
Evolucin del Presupuesto orientado a Ciencia,Tecnologa e Innovacin
(Millones de S/)El presupuesto 2016 continua apoyando eldesarrollo de la ciencia, tecnologa y la
innovacin, por lo cual se est destinando
S/ 756 millones, en diversas entidades del sector
pblico para que a travs de ellas se impulsen el
desarrollo e innovacin tecnolgica. Este monto
representa ms del triple de los recursos
asignados en el 2012.
La asignacin presupuestal que se orienta a las acciones que impulsen la ciencia, tecnologa e innovacin
se enfocaran principalmente en las reas de Industria y Agropecuaria que concentran cerca de la mitad de
los recursos para el ao 2016. En Industria, el gasto se ejecutara a travs de los Centros de Innovacin
Tecnolgicas Pblicas del sector Produccin que tiene por finalidad aumentar la competitividad; en el caso
de los recursos en el rea Agropecuaria, estos se destinaran principalmente a travs del Instituto Nacional
de Innovacin Agraria, a incrementar la productividad y mejorar los niveles de competitividad de la
produccin agraria.
Distribucin Funcional del presupuesto del ao 2016 enCiencia, Tecnologa e Innovacin
(Estructura %)
2012 2013 2014 2015 2016
211
308
481
641
756
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Se contina impulsando la modernizacin del Estado a travs delPresupuesto orientado a Resultados
Evolucin del Presupuesto orientado a Resultados
(Participacin % respecto al Gasto no financiero niprevisional)La asignacin presupuestal vinculada al logro
de resultados para el ao 2016 representa un
avance significativo respecto al ao 2015, al
aumentar su participacin en el presupuesto
no financiero ni previsional en 4 puntos
porcentuales, la cual es consistente con la
meta de seguir incrementando
paulatinamente a travs del fortalecimiento
de sus herramientas.
El Programa de Incentivos a la Mejora de laGestin Municipal (PI) fue el ganador 2015del Premio a las Buenas Prcticas en GestinPblica en la categora Incidencia pblica.
El Premio a las Buenas Prcticas en GestinPblica, cuyo Jurado especializado fue la
Asociacin Civil Ciudadanos al Da, buscareconocer, en su dcimo primera edicin, lasexperiencias que han producido destacadoslogros teniendo la potencialidad de serreplicadas en otras organizaciones pblicas.
Plan deIncentivos a laMejora de la
Gestin yModernizacin
Municipal
Gestin deResiduosSlidos
Gestin deRiesgos deDesastres
SimplificacinAdministrativa
/ Clima de
Negocios
AutosostenibilidadFiscal
Inversin enInfraestructura
Bsica
AlimentacinEscolar
Mejora delGasto Social
Reduccin de laDesnutricin
Crnica Infantil
El PIInvolucra una transferencia de recursosfinancieros adicionales al presupuesto detodas las municipalidades condicionada allogro de metas semestrales y anuales en elcampo social, econmico y productivo. Para elao 2016 se destinar S/ 1,000 millones.
16
4548
51
58
62
2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Educacin
Salud
Proteccin Social
Saneamiento
Cultura y Deporte
Trabajo
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.00 3.02 3.08 3.19
3.77
4.11
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201
8,250
9,511 11,01711,15711,719
13,18015,277
16,80917,964
22,245
24,95
56,583
97,247
Uno de los grandes elementos para que el
crecimiento y desarrollo econmico sea
sostenible, es la educacin. Mediante la
educacin se genera mayores niveles de inclusin
e igualdad de oportunidades para todos.
Es por ello que el Presupuesto 2016 sigue
comprometindose con la educacin, para que
sea de calidad y ms equitativa, destinndosepara tal fin S/ 24,951 millones, representando el
18% del presupuesto total, incrementando su
asignacin en 12% (ms de S/ 2,700 millones)
respecto al 2015.
Esta cifra si se incluye el programa de
alimentacin escolar que se da en las escuelas del
pas, llega a representar el 4,11% del PBI,
superando as lo establecido en el AcuerdoNacional (que establece como meta un
crecimiento anual de 0,25% del PBI) y
aumentando en ms de 1,1 puntos porcentuales
del PBI los recursos destinados desde inicios de la
presente administracin.
11%
Presupuesto en Funcin Educacin(Millones de S/)
Educacin
Un mayorcompromiso
con laEducacin
Presupuesto en Educacin(% del PBI)
Nota: Incluye gasto en la Funcin Educacin y del Programa de AlimentacinEscolar. En el 2016 el gasto de la Funcin Educacin es 3,88% del PBI.
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Pilares priorizados en Educacin
Resultados esperados con los recursos destinados a la educacin escolar
29.8 30.933.0
43.547.6
51.7
13.2 12.816.8
25.928.4
30.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Comprensin Lectora en estudiantes de 2 grado de primaria
Razonamiento Matemtico en estudiantes de 2 grado de primaria
Para el ao 2016 se espera que el 51,7% y
30,9% de los alumnos de 2 grado de
primaria alcancen un nivel suficiente de
comprensin lectora y de razonamiento
matemtico, respectivamente.
Resultados de aprendizaje de ComprensinLectora y Razonamiento Matemtico
(Porcentaje)
20 mil docentes nombrados por concurso pblico.
55 mil docentes reubicados por las evaluacionesextraordinarias.
13,5 mil plazas de Directores y Sub Directores deinstituciones educativas.
Bono de Incentivo al Desempeo Escolar en 9,5 milescueles y Bono de Atraccin docente quebeneficiara a alrededor de 3 mil docentes.
S/ 2,063 millonespara la Reforma Magisterial yrevalorizacin de la carreradocente
Adquisicin de materiales educativos para alumnosde Educacin Bsica Regular (S/ 771 millones).
Implementacin de la primera y segundapromocin de 14 Colegios de Alto RendimientoEscolar (COAR) y creacin de 8 COAR en nuevasregiones del pas (S/ 213 millones).
Jornada Secundaria Completa en 600 escuelas yPlan Nacional de Ingles en 1,6 mil escuelas (S/ 421millones).
S/ 1405 millonespara mejorar la calidad del
aprendizaje en las escuelas
Para mejorar la formacin universitaria depregrado que beneficiar a mas de 300 milestudiantes universitarios (S/ 2,124 millones).
Programa Nacional de Becas que otorgar 47,9 milbecas de pregrado, 4,3 mil becas especiales y 1,3mil becas de postgrado (S/ 903 millones).
S/ 3,027 millonespara fortalecer la educacinsuperior
Ejecucin de 78 proyectos de inversin deinfraestructura educativa del Programa Regular yEmblemticos.
Mobiliarios escolares para 3,200 escuelas.
Mantenimiento de locales escolares (S/ 370millones).
S/ 3,321 millonespara reducir la brecha deinfraestructura educativa
Fuente: Ministerio de Educacin - Evaluacin Censal de Estudiantes.Proyecciones MEF
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3,366 3,771
5,812 5,668
6,3957,780
8,6739,940
11,074
13,678 13,471
29,426
56,836
La salud desempea un papel fundamental en el
desarrollo humano y tiene un gran impacto en la
calidad de vida de las personas y en su capacidad
de generar ingresos, contribuyendo al desarrollo
econmico del pas. Es por ello que el
Presupuesto 2016 destina S/ 13,471 millones
para la salud, creciendo en 73% respecto a lo
asignado en el 2011, mayor al crecimiento del
presupuesto total para dicho periodo (57% entre2011 y 2016).
Presupuesto en Funcin Salud(Millones S/)
Salud
Se aseguranlas
prestacionesen Salud
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2015 2016Variacin %
2016-2015
Programa Articulado Nacional 1,627 1,742 7.0
Salud Materno Neonatal 1,439 1,448 0.6
TBC-VIH/SIDA 509 521 2.5
Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis 265 296 11.6Enfermedades No Transmisibles 341 390 14.3
Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y
Urgencias Mdicas (SAMU)221 295 33.6
Prevencin y Manejo se Condiciones Secundarias de
Salud en Pe rsonas con Discapacidad49 51 4.7
Otros Programas Presupuestales 588 593 0.9
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,039 5,337 6.0
Estos recursos permitirn continuar con las
prestaciones de salud de sus programas
principales cuyo presupuesto aumentaren 6%.
Principales Programas en Salud(Millones S/)
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Pilares priorizados en Salud
Resultados esperados con los recursos destinados a la salud
19.518.1 17.5
14.6
12.3
10.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prevalencia de desnutricin crnica en menores de 5 aos
95 mil trabajadores de salud con nueva estructuraremunerativa.
8 mil trabajadores de salud nombrados.
S/ 495 millones adicionalespara el fortalecimiento desus recursos humanos
Financiamiento de los 15 millones de asegurados al
SIS y FISSAL.SIS emprendedor para beneficiar a 700 milpersonas.
Plan Aprende Saludable para beneficiar a 2millones de nios del mbito Qaliwarma.
Plan Nacional "Bienvenidos a la Vida" parabeneficiar a 58 mil nios recin nacidos con kit depaales y ropa.
S/ 1,500 millones paraasegurar la proteccin ensalud y mejorar la calidadde sus servicios.
Financiamiento de ms de 229 proyectos deinfraestructura en salud en distintosdepartamentos del pas, entre los principalestenemos:
- Hospital Regional de Pucallpa (S/ 96 millones).
- Nuevo Hospital de Iquitos Csar Garaya Garca
(S/ 77 millones).
- Hospital Daniel A. Carrin de Pasco (S/ 76
millones).
- Hospital Regional de la Provincia de Caete
(S/ 62 millones). - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplsicas
de Lima (S/ 60 millones).
- Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena
de Ayacucho (S/ 55 millones).
- Hospital de Moyobamba (S/ 54 millones).
- Hospital Romn Egoavil Pando de Oxapampa
(S/ 43 millones).
S/ 1,830 millones parareducir la brecha de
infraestructura en salud
Para el ao 2016 se espera reducir la desnutricin crnica infantil a 10,1% e incrementar la cobertura de partos
atendidos en un establecimiento de salud a 89,8% y a nivel rural en 77%.
Evolucin de la desnutricin crnica infantil enmenores de 5 aos
(Porcentaje)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
83.8 85.988.0 89.2 89.6 89.8
62.567.3 68.5
71.9 74.577.0
Parto Institucional
Parto institucional de gestantes procedentes de zonas rurales
Cobertura de partos(Porcentaje)
Fuente: Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar. Las metas 2015-2016son del Ministerio de Salud.
Fuente: Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar. Las metas 2015-2016son del Ministerio de Salud.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,376 2,531
1,7662,288
2,824 2,7883,336
4,4134,851
5,821 5,63812,197
24,059
Presupuesto en Funcin Proteccin Social(Millones S/)
Proteccin Social
Mayor
proteccin a laspersonas parasu inclusin en
la sociedad
Con el fin de seguir reduciendo los ndices de
pobreza y de pobreza extrema, disminuir la
inequidad y generar ms igualdad de
oportunidades a la poblacin menos favorecida, el
presupuesto 2016 destina S/ 5, 638 millones para
brindar mayor proteccin a las personas, ms del
doble de lo asignado en el ao 2011.
Proporcin de nios de 6 aos que asiste al primergrado de primaria y proporcin de personas de 65 aos
o ms que no acude a un centro de salud(Porcentaje)
Un ejemplo del impacto de estos programas en
la poblacin ms vulnerable, se puede apreciar
en dos de los programas emblemticos que han
logrado mejorar la efectividad de sus
intervenciones.
Con JUNTOSel porcentaje de nios de 6 aos
que asiste por primera vez al primer grado deprimaria alcanzara en el 2016 el 93,9%.
Con el Programa PENSION 65se espera que en
el 2016 el porcentaje de personas de 65 aos o
ms que no acude a un centro de salud por la
falta de recursos econmicos disminuya a
15,1%.
86.0 84.491.8 92.5 93.2 93.9
30.9
24.8 21.1 18.9 16.9 15.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de nios de hogares de JUNTOS de 6 aos que cursan por primera
vez el primer grado de primaria, respecto al total de nios de hogares usuarios
Juntos de la misma edad.Porcentaje de personas pobres extremas de 65 aos a ms q ue no acudi a un
establecimiento de salud por falta de recursos econmicos (PENSION 65)
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares y Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.
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Programas de Proteccin Social y metas 2016
QALIWARMA: S/ 1,495 millones
Atender con desayunos y almuerzos escolares a alrededor de 3,3 millones dealumnos de nivel inicial y primario a nivel nacional, y alrededor de 35 mil escolares
a nivel secundario en pueblos amaznicos.
JUNTOS: S/ 1,041 millones
Otorgar a 750 mil hogares de extrema pobreza un incentivo monetario por cumplircompromisos en salud nutricin y educacin de sus nios afiliados hasta los 19aos de edad
PENSIN 65: S/ 802 millones
Atender a 500 mil adultos mayores de 65 aos en situacin de extrema pobreza
CUNA MS: S/ 367 millones
Atender a 64 mil nias y nios menores de 3 aos y 79 mil familias rurales paraque reciban acompaamiento en el hogar
HAKU WIAY: S/ 115 millones (*/)
Atender a ms de 45 mil nuevos hogares rurales , los que reciben asistenciatcnica y capacitacin para el desarrollo de capacidades productivas yemprendimientos
PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR:S/ 90 millonesAtender a ms de 55 mil casos de violencia familiar y sexual a travs de 245Centros de Emergencia Mujer.
VIDA DIGNA: S/ 7 millones
Atender a 490 adultos mayores en situacin de abandono
PROGRAMA DE PENSIN POR DISCAPACIDAD SEVERA: S/ 6 millones
Brindar pensin a 5 mil personas con discapacidad en situacin de pobreza
SERVICIO VIDAS: S/ 5 millones
Brindar atencin integral a 260 recin nacidos y 260 mujeres embarazadasvctimas de violencia sexual o familiar.
Nota:(*/) No incluye previsin de la reserva de contingencia.
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20 06 2 007 2 008 2 00 9 20 10 20 11 2 012 2 01 3 2 01 4 20 15 2 016
1,416
2,185
2,680
1,942 2,222
3,132 3,226
4,557
3,646
3,039
3,593
12,160
18,060
2013 2014 2015 2016
63.367.3 68.0 69.0
19.5 19.122.0
25.0
Cobertura de agua por
red pblica - Rural
Cobertura de
alcantarillado u otras
formas de disposicin
de excretas - Rural
2013 2014 2015 2016
93.4 93.694.6
95.1
84.284.7
87.088.0
Cobertura de agua p
red pblica - Urbano
Cobertura de
alcantarillado u otra
formas de disposici
de excretas - Urbano
Saneamiento
Mayorcobertura de
agua yalcantarillado
El acceso al agua y al saneamiento es fundamentalpara mejorar la calidad de vida de la poblacin,
principalmente las que viven en las zonas ms
vulnerables del pas. Es por ello que el
Presupuesto 2016 destina S/ 3,593 millones para
incrementar la cobertura de servicios de
saneamiento (agua y alcantarillado) a la poblacin
que viven tanto en zonas urbanas como en
rurales, a travs de sus dos principales programas.
Presupuesto en Funcin Saneamiento(Millones S/)
S/ 1,227 millones
Programa Nacional deSaneamiento Rural
S/ 2,116 millones
Programa Nacional deSaneamiento Urbano
Cobertura de agua y alcantarillado en zonas Rurales(Porcentaje)
Cobertura de agua y alcantarillado en zonas Urbanas(Porcentaje)
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - MEF.
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30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20
328456 502
720 752 826 835
1,097 1,0961,007
1,0
3,256
5,120
2013 2014 2015 2016
232
302
331
358
Intervenciones en Deporte
Para el ao 2016 se espera incrementar la prcticadel deporte hasta alcanzar 358 mil personas.
Cultura De orte
Se promuevela cultura y el
deporte
Presupuesto en Funcin Cultura y Deporte(Millones S/)
La promocin de la Cultura y el Deporte es
importante para preservar la tradicin de los
pueblos, tener una vida saludable y generar
identidad nacional. Para ello el Presupuesto 2016
destina S/ 1,086 millones para la Cultura y el
Deporte, incrementando as en 31% lo destinado
a inicios de la presente administracin.
Puesta en valor y uso del Patrimonio Cultural: S/ 133millones.
Desarrollo y Promocin de las Artes e IndustriasCulturales: S/ 35 millones.
Preservacin del Patrimonio Cultural y Construccin deuna Ciudadana Intercultural: S/ 12 millones.
Preservacin y Conservacin del Patrimonio CulturalInmuebles: S/ 17 millones.
Camino Principal Andino Qhapaq an: S/ 16 millones.
Fortalecimiento de la Biblioteca Nacional del Per:S/ 33 millones.
Fortalecimiento del Archivo General de la Nacin: S/ 9millones.
Intervenciones destacadasen Cultura
Fuente: Instituto Peruano del Deporte
Poblacin de 5 aos a ms que practica de manerafrecuente, al menos una disciplina deportiva a nive
recreativo(Miles)
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Traba o
Mejoresoportunidadeslaborales para
la inclusinsocial
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
237 256
323
93
279
182 197
242
314 322357
1,133
1,432
Presupuesto en Funcin Trabajo
(Millones S/)
El presupuesto 2016 destina S/ 357 millones para
el desarrollo de oportunidades y promocin de la
empleabilidad, principalmente en la poblacin
menor favorecida, generando condiciones para su
insercin laboral. Esta asignacin es cerca del
doble de lo destinado en el ao 2011, lo que
refleja el compromiso de tener una mayor
inclusin social.
Se beneficiarn a aproximadamente 18 mil personas desempleadas en situacin de pobreza y pobrezaextrema con empleos temporales
Programa TRABAJA PER: S/ 85 millones
Se mejorar las competencias laborales para incrementar los niveles de empleabilidad a ms de 11 mil
personas con escasos recursos econmicos (jvenes de 15 a 29 aos y adultos de 30 aos a ms), y se
otorgar la certificacin de competencias laborales a ms de 9 mil personas para su insercin en el
mercado laboral.
Programas JVENES PRODUCTIVOS IMPULSA PER: S/ 50 millones
Para realizar ms de 20 mil inspecciones de fiscalizacin laboral, orientadas a mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores comprendidos en la PEA del pas.
Programa Fortalecimiento de las Condiciones Laborales: S/ 76 millones
Programas para la Empleabilidad
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Orden Pblico ySeguridad
Defensa y SeguridadNacional
Justicia
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Principales intervenciones en seguridad ciudadana
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,551 3,004
3,542 3,723 4,158 4,238
4,953 5,236
6,573
7,841 8,335
18,664
32,938
Presupuesto en funcinOrden Pblico y Seguridad(Millones de S/)
Las intervenciones del Estado en seguridad
ciudadana, tiene por finalidad aumentar la
confianza y el bienestar de todas las personas as
como las inversiones generando ms empleo y
oportunidades para el crecimiento y el desarrollo.
Es as que en el 2016, los recursos para la seguridad
ciudadana ascienden a S/ 8,335 millones,
incrementndose 6% con respecto al ao 2015, y en
cerca del doble de lo asignado en el ao 2011.
Orden Pblico Se uridad
Se fortalecenlas accionesen seguridad
ciudadana
La meta para el ao 2016 es reducir a 27,6% la tasa de victimizacin (entindase como el % de personasque han sido vctimas de robos o delitos), a la vez se plantea reducir a 7,4% el porcentaje de viviendasafectadas por robos y/o intentos de robo.
Reduccin de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana: S/ 4,257 millones
La meta en el 2016 es erradicar 30 mil hectreas de cultivo, decomisar 36 mil kilogramos droga, ascomo la desarticulacin de organizaciones criminales en trfico ilcito de drogas.
Reduccin del trfico ilcito de drogas: S/ 295 millones
La meta principalmente es continuar con las operaciones en el VRAEM.
Lucha contra el terrorismo: S/ 516 millones
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Principales intervenciones en Defensa y Seguridad Nacional
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,555 2,701 2,989 3,087
3,741 3,547 3,580
4,196
4,853 4,8845,376
22,889
16,065
Defensa y Seguridad Nacional
Se contina conlas acciones en
Defensa ySeguridadNacional
Presupuesto en funcinDefensa y Seguridad Nacional
(Millones de S/)
El presupuesto 2016 destina S/ 5,376
millones, recursos que se orientarn
principalmente a las acciones en Defensa y
Seguridad Nacional de nuestro territorio.
- Fortalecimiento de la Capacidad para operaciones de defensa nacional.- Vigilancia de fronteras y espacio martimo y areo.
- Telemtica, Inteligencia e innovacin.
- Lucha contra el terrorismo.
- Continuidad de las operaciones en el VRAEM.
- Proyectos de inversin en equipamiento e infraestructura.
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Principales intervenciones en Justicia
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,147 1,404
1,8432,179
2,479 2,4922,930
3,308
3,911 4,143
4,574
10,397
18,867
Presupuesto en Funcin Justicia(Millones S/)
Justicia
Se fortalece lasacciones para la
Justicia
Conjuntamente a las intervenciones en
materia de seguridad ciudadana y defensa
nacional, el Estado debe garantizar que todas
las personas tengan acceso a la justicia. Por
esto, los recursos orientados a justicia para el
ao 2016 ascienden a S/ 4,574 millones,
incrementndose 10% con respecto al 2015, y
cerca del doble de lo asignado en el ao 2011.
Se brindar atencin a las personas que han sido vctimas de la vulneracin de sus derechos en cualquierade sus formas, a travs de los Defensores Pblicos.
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal: S/ 1,138 millones
A travs de la asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos econmicos.
Fortalecimiento del servicio de defensa pblica: S/ 39 millones
Se atender reparaciones colectivas a vctimas de la violencia terrorista y de violacin de derechos
Programa de Reparaciones: S/ 14 millones
Se culminar con la construccin de dos nuevos establecimientos penitenciarios en los departamentosde Ica y Arequipa, que permitir albergar aproximadamente a 6 mil nuevos internos. Asimismo, se
construir y/o rehabilitar 9 establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
Mejora de las competencias de la poblacin penitenciaria para su reinsercin social: S/ 912 millones
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Transportes yComunicaciones
Agropecuaria
Vivienda yDesarrollo Urbano
Ambiente
Energa y Minera
Comercio y Turismo
Pesca e Industria
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,7013,921
5,454 6,448
7,941
10,45310,50811,56312,18012,052
13,183
Gasto de Capital Presupuesto Total
9%34,217
59,485
Infraestructura en Transportes y Comunicaciones 2016
Se reduce lasbrechas de
infraestructuraen transportes ycomunicaciones
Transportes y Comunicaciones
Presupuesto en Funcin Transportes yComunicaciones(Millones de S/)
La infraestructura en Transportes y
Comunicaciones, es importante para establecer
una mayor integracin entre toda la poblacin,
reduciendo las distancias entre departamentos,
regiones y distritos de nuestro pas.
Es as que el Presupuesto 2016, destina
S/ 13,183 millones para intervenciones en
Transportes y Comunicaciones, presentando un
crecimiento de 9% (ms de S/ 1,100 millones)
respecto al presupuesto del ao 2015 y si
comparamos con el presupuesto 2011, este
registra un crecimiento del 26%
Los gastos de capital en Transportes y
Comunicaciones ascienden a S/ 9,980 millones
(representado el 76% del presupuesto) con el
objetivo de seguir reduciendo las brechas en
infraestructura pblica existente, con el cualmejorar la integracin de las personas y del
comercio a nivel nacional; asimismo permitir
dinamizar nuestra produccin y reducir los
costos de transaccin que existen en el
comercio nacional.
Intervenciones Millones S/.Estructura
Porcentual
(%)
Transporte Terrestre 5,617 56.3
Transporte Ferroviario 3,022 30.3
Transporte Urbano 947 9.5
Transporte Areo 292 2.9
Transporte Hidroviario 47 0.5
Telecomunicaciones 32 0.3
Otros 22 0.2
Total 9,980 100.0
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Principales Proyectos en Transportes y Comunicaciones
Resultados esperados con los recursos para Transportes y Comunicaciones
Para el ao 2016 se tiene como meta pavimentar el 87,7% de la red vial nacional, y que el 97,0% de lared nacional pavimentada se encuentre en buen estado. Asimismo, se incrementar la cobertura de
telefona mvil a nivel nacional de 58% de la poblacin en el 2014 a cerca del 70% en el 2016.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
35.7
43.5
50.9
58.0
63.5
68.5
Construccin de la Lnea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red Bsica del Metrode Lima y Callao. S/ 2,594 millones
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermdez - San AlejandroHunuco, Pasco, Uca ali . S/ 328 millones
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Longitudinal de la Sierra Norte,Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple (Cajamarca).
Proyecto Especial Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao
S/ 238 millones
S/ 231 millones
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio Aeroportuario en la Regin Cusco
Mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chincheros (Cusco). S/ 222 millones
Construccin de la Se unda Calzada de la Carretera Piura - Paita Piura S/ 200 millones
Rehabilitacin Me oramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish Lima .
Concesiones Ferroviarias
S/ 185 millones
S/ 172 millones
2012 2013 2014 2015 2016
63.968.9
75.581.9
87.7
80.0 82.3
93.096.0 97.0
Km de la red
vial nacional
pavimentada
Red Vial
Nacional
pavimentada
en buen
estado
Red Vial Nacional pavimentada y en buen estado(Porcentaje)
Proporcin de la poblacin rural concobertura de telefona mvil
(Porcentaje)
Fuente: Ministerio de Transportes y ComunicacionesFuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Concesiones Viales S/ 1,063 millones
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Agropecuaria
Se destinanrecursos paradinamizar laproduccin
agrcola
La actividad agropecuaria es una de los
sectores productivos ms importante que
existe en nuestro pas, el cual nos
proporciona una gran variedad de alimentos
(frutas, verduras y carnes) para nuestro
consumo a nivel nacional. El presupuesto
para la actividad Agropecuaria asciende a
S/ 3,460 millones, aumentando en 50% sicomparamos con el presupuesto del ao
2011.
Dentro del monto antes mencionado, los
gastos de capital ascienden a S/ 2,418
millones que sern destinados para ejecucin
de 560 proyectos de infraestructura de riego(gravedad y/o tecnificado) a nivel nacional, y
para la reconversin reproductiva en el
VRAEM.
Infraestructura Agropecuaria 2016
Presupuesto en Funcin Agropecuaria(Millones de S/)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,195
1,8802,234 2,2802,1152,301
2,512
3,2592,900
3,440 3,460
Gasto de Capital Presupuesto Total
10,809
15,570
Intervenciones Millones S/.Estructura
Porcentual
(%)
Riego 1,719 71.1
Agrario 143 5.9
Ciencia y Tecnologa 140 5.8
Pecuario 81 3.4
Gestin de Riesgos y Emergencias 80 3.3
Otros 255 10.5
Total 2,418 100.0
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40
2012 2014 2016
989
1,280
1,408
Principales Proyectos Agropecuarios
Resultados esperados con los recursos para intervenciones Agropecuarias
Majes Siguas - II Etapa (Arequipa).S/ 196 millones
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa (La Libertad). S/ 181 millones
Mejoramiento de los Servicios Estratgicos de Innovacin Agraria (Lima). S/ 61 millones
Mejoramiento de Riego y Generacin Hidroenergtico del Alto Piura (Piura). S/ 55 millones
Catastro, Titulacin y registro de tierra rurales en el Per, Tercera etapa, (Loreto,Madre de Dios, San Martn y Ucayali). S/ 47 millones
Ampliacin del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Per -Aliados II, (Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Hunuco, Junn y Pasco).
S/ 39 millones
Consolidacin del Sistema de Innovacin Agraria (Lima). S/ 38 millones
Afianzamiento Hdrico de la Cuenca del ro Tambo para el Mejoramiento yAmpliacin de la Frontera Agrcola (Moquegua y Arequipa). S/ 30 millones
Fortalecimiento del desarrollo Local en reas de la Sierra y la selva alta del Per(Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martn)
S/ 29 millones
Hectrea bajo riego en la sierra(Miles de hectreas)
Para el ao 2016, se tiene como meta regar
1,4 millones de hectreas en la sierra,
superando en 128 mil hectreas al del ao2014.
Fuente: IV Censo Agropecuario 2012, Encuesta Nacional Agraria 2014 yMinisterio de Agricultura y Riego.
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Para la ejecucin de proyectos de mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de los residuosslidos municipales en 28 provincias. Asimismo, se brindar asistencia tcnica a 486 municipios en lagestin integral de residuos slidos.
-Para supervisar y fiscalizar a empresas en el cumplimiento de los compromisos y la legislacin ambiental.-Para realizar 7,500 supervisiones en los sectores minera, hidrocarburos, electricidad, pesca, industria y
manufactura y para hacer el seguimiento y monitoreo por conservacin de bosques.
Para actividades de control y vigilancia permanente en reas Naturales Protegidas.
Principales intervenciones en Ambiente
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
292 355 457
1,430 1,3651,548
1,779
2,117 2,069
2,347 2,331
5,154
10,643
Ambiente
Se protege elmedio ambiente
El presupuesto 2016 presenta un
compromiso con el medio ambiente para
que la economa sea sostenible, para ello
destina S/ 2,331 millones con el objetivo de
seguir con la proteccin de la contaminacin
preservando nuestro medio ambiente.
Presupuesto en Funcin Ambiente(Millones S/)
Programa Gestin Integral de Residuos Slidos: S/ 1 ,151 millones
Programa Gestin Sostenible de Recursos Naturales y la Diversidad Biolgica: S/ 195 millones
Programa Conservacin de la Diversidad Biolgica, y Aprovechamiento Sostenible de los RecursosNaturales en rea Natural Protegida: S/ 53 millones
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Realizar los estudios de preinversin del proyecto Telefrico (distritos de El Agustino, Independencia ySan Juan de Lurigancho, principalmente), y el acondicionamiento de la nueva Ciudad Olmos.
Se ejecutarn proyectos en infraestructura y equipamiento urbano en barrios urbano marginales.
Se entregar cerca de 20 mil bonos para adquisicin, construccin y/o mejoramiento de 47 viviendas.
Para el mejoramiento de 4,560 viviendas, construccin de 111 Tambos y mantenimiento de 324 Tambos.
Principales intervenciones en Vivienda y Desarrollo Urbano
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
461 593960 853
8851,180
1,517
1,993
2,617
3,288
2,833
Gasto de Capital Presupuesto Total
4,472
12,249
Vivienda y Desarrollo Urbano
Oportunidadesde vivienda para
ms personas
Presupuesto en Funcin Vivienda y Desarrollo Urbano(Millones S/) El acceso de las personas a una vivienda digna y quecuente con todos los servicios bsicos, es un paso
importante para la igualdad e inclusin de nuestro
pas; es por ello que el Presupuesto 2016 asciende
a S/ 2,833 millones, el cual es ms del doble en
relacin a lo registrado a inicios de la presente
administracin. Estos recursos sern destinados,
de manera eficiente y prioritaria, a seguir
brindando oportunidades de vivienda para que las
familias mejoren su calidad de vida.
Programa Nuestras Ciudades: S/ 554 millones
Programa Mejoramiento Integral de Barrios: S/ 748 millones
Programa Bono Familiar Habitacional: S/ 467 millones
Programa Apoyo al Hbitat Rural: S/ 248 millones
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Principales Proyectos en Vivienda y Desarrollo Urbano
Resultados esperados con los recursos para Vivienda y Desarrollo Urbano
Instalacin de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos,Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - (Lambayeque). S/ 204 millones
Instalacin del Servicio de Accesibilidad por Cable-Telefrico, que conecte los
Distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho (Lima). S/ 153 millones
Instalacin del Servicio de Accesibilidad por Cable-Telefrico, en los Cerros de
El A ustino Catalina Huanca, Distrito de El A ustino Lima .
Estudios de Pre - InversinTelefrico (Apurmac y Lima).
S/ 101 millones
S/ 85 millones
Mejoramiento del Malecn de la Costa Verde (Lima) S/ 20 millones
Mejoramiento del Jirn Guillermo Sisley, Autopista Sanchez Carrin y AvenidaYarinacocha, Provincia Coronel Portillo (Ucayali) S/ 15 millones
Mejoramiento de las Vas Transversales a la Avenida Centenario, DistritoCalleria y Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo (Ucayali)
Mejoramiento de Avenida Miraflores y Jirn J.F. Kenedy, Distrito Calleria,Provincia Coronel Portillo (Ucayali)
S/ 15 millones
S/ 10 millones
2013 2014 2015 2016
8.0 7.97.2
6.8
10.7 10.610
9.3
Hogares con
dficit
cualitativo de
vivienda -
urbano
Hogares quetienen dficit
habitacional
urbano
A travs del Programa Bono Familiar
Habitacional se espera que el porcentaje
de hogares con dficit cualitativo de
vivienda en zonas urbanas disminuya a
6,8% y que los hogares con dficit
habitacional en zonas urbanas disminuya
a 9,3% contribuyendo a una mayor
inclusin social.
Hogares con dficit cualitativo de vivienda yhabitacional urbano
(Porcentaje)
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales y Ministerio de Vivienda,construccin y Saneamiento
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
58.4 61.1
66.9 70.2
86.190.0
Incremento dela coberturade ener a
Se espera atender obras de electrificacin quebeneficiarn a aproximadamente 221 milhogares y 806 mil habitantes.
Elaboracin y actualizacin de la cartageolgica, el catastro minero, estudio de lageologa econmica, as como para el control ysupervisin de estudios geolgicos mineros yde laboratorio.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
654
9571,108
805
1,028 1,116
970
1,2411,141 1,138 1,111
5,014
5,600
Energa y Minera
Presupuesto en Funcin Energa y Minera(Millones S/)Con el objetivo de que ms personas, a nivel
nacional, cuenten con energa elctrica, el
presupuesto 2016 asciende a S/ 1,111
millones, de los cuales S/ 501 millones se
destinan a gastos de capital (45% del
presupuesto) orientados a la ejecucin de
proyectos electrificacin en zonas rurales para
que ms familias tengan acceso a este servicio
bsico.
Principales intervenciones enEnerga y Minera
Resultados esperados en Energa y Minera
Programa Acceso y Uso de laElectrificacin Rural: S/424 millones
Investigacin Geolgica y Minera:S/ 59 millones
Cobertura de electrificacin en zonas rurales(Porcentaje)
En el 2016 se espera dar cobertura de electrificacin
en zonas rurales al 90% de la poblacin.
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales yMinisterio de Energa y Minas
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Se dinamizar elcomercio ypromover
el Turismo
Servicios de capacitacin y asistencia tcnica para el desarrollo de la gestin y las buenas prcticas,promocin interna y externa de los destinos tursticos generando 50 nuevos productos tursticos.
Para la implementacin de plataformas de servicios electrnicos (Ventanilla nica de Comercio Exterior) ypara la asistencia tcnica y promocin comercial.
Difusin y posicionamiento a nivel nacional e internacional de la Imagen Per.
Principales intervenciones en Comercio y Turismo
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
388 449
514
632542
606
841
991
871 880 829
2,744
4,412
Comercio y Turismo
Presupuesto en Funcin Comercio y Turismo(Millones S/) El comercio y el turismo son dos importantes
actividades que impulsa nuestro crecimiento
econmico, es por ello que el presupuesto 2016
asciende a S/ 829 millones, presentando un
crecimiento de 37% respeto al presupuesto
establecido a inicios de la presente
administracin. Estos recursos sern destinados
a seguir dinamizando el comercio y a promover
nuestros destinos tursticos, tanto a nivelnacional como a nivel internacional.
Turismo: Programa Mejora de la Competitividad de los Destinos Tursticos (S/ 258 millones)
Comercio: Programa Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por losPrincipales Socios Comerciales del Per (S/ 129 millones)
Turismo: Desarrollo y Promocin de la Imagen Per: (S/ 42 millones)
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
238
328 373
260 242 257 243
337 388
436
669
1,460
2,073
Para el fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestin ambiental de 450em resas. Asimismo se crearn 23 Centros de Innovacin Tecnol ica.
-Se entrenar y capacitar a 4,8 mil pescadores artesanales y se dar cerca de 320 crditos de apoyofinanciero.
-Para brindar asistencia tcnica en buenas prcticas pesqueras a 5 mil agentes de pesca.-Para la construccin de 10 desembarcaderos pesqueros artesanales (Lambayeque, Lima, Tacna,
Tumbes, Ica, Piura, Are ui a, Mo ue ua .
Acciones para implementar 9 parques industriales en Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ucayali, Ica,Arequipa, Moquegua y Tacna
Principales intervenciones en Pesca e Industria
Pesca e Industria
Una mayorDiversificacin
Productiva
Presupuesto en Funcin Pesca e Industria
(Millones S/)El presupuesto 2016 seguir impulsando ladiversificacin productiva a nivel nacional, para
ello se destina S/ 669 millones, el cual registra un
incremento del ms del doble con respecto al
presentado en el ao 2011 (ms de S/ 400
millones). Los recursos sern destinados para
continuar desarrollando programas productivos
con el fin de ampliar y fortalecer nuestra cartera
de productos, logrando un crecimiento
econmico sostenido.
Industria: Programa Desarrollo Productivo de las Empresas (S/ 223 millones)
Pesca: Programa Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (S/ 103 millones)
Industria: Programa Nacional de Diversificacin Productiva (S/ 22 millones)
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Planeamiento, Gestiny Previsin Social
Relaciones Exteriores
Legislativa
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El Presupuesto 2016 destina S/ 558 millones para fortalecer nuestras Relaciones con el exterior atravs de sus 2 principales programas:
Legislacin
44%
Gestin
Administrativa
27%
Representacin
9%
Resto
20%
Presupuesto 2016 en la Funcin Planeamiento y Gestin(Estructura %)
Presupuesto 2016 en la Funcin Legislativa(Estructura %)
Para representar los intereses del Estado Peruano en el mbito internacional bilateral y multilateral, consus Misiones Diplomticas, desarrollando una poltica preferencial con los pases vecinos facilitando eldesarrollo armnico, fronterizo sostenible la inte racin con es acios similares de dichos ases.
Fortalecimiento de la Poltica Exterior de la Accin Di lomtica: S 260 millones
Para facilitar el acceso a los servicios consulares, la negociacin de acuerdos migratorios y la asistencialegal y humanitaria en beneficio de los peruanos que residen en el exterior.
Optimizacin de la Poltica de Proteccin y Atencin a las Comunidades Peruanas en el Exterior:S 146 millones
Planeamiento Gestin
Le islativa
Relaciones Exteriores
Para las acciones de planeamiento y
gestin, el Presupuesto 2016 destina S/
15,264 millones, ejecutndose cerca de la
mitad por los Gobiernos Regionales y
Locales, principalmente en lo que
corresponde a las labores de Gestin
Municipal.
Para las acciones Legislativas ejercidas por
el Congreso de la Repblica, el
Presupuesto 2016 destina S/ 595 millones.
Gestin
48%
Recaudacin
12%
Transferencias e
Intermediacin
Financiera
12%
Planeamiento
Gubernamental
9%
Identidad y
Ciudadania
8%
Cooperacin
Internacional
3% Resto
8%
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El Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) ofrece a travs de su portal web www.mef.gob.pe,informacin de documentos oficiales del Presupuesto, correspondiente a: Proceso Presupuestario,
ejecucin de los recursos asignados en el presupuesto, seguimiento al Presupuesto por Resultados,
con el fin de poner en conocimiento a la ciudadana sobre el destino de los recursos pblicos.
Seguimiento Global del Presupuesto
En el portal web del MEF la poblacin puede conocer aspectos sobre el Presupuesto Pblico
(normatividad, documentos de trabajo, publicaciones).
Entre la informacin destacable que se puede encontrar tenemos:
Seguimiento del Presupuesto por Resultados
Asimismo, en el portal web del MEF se dispone de informacin del Presupuesto por Resultados a
travs del Aplicativo RESULTA http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/
Aplicativo RESULTA
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2016- Ley N 30372
Reporte Seguimiento del Presupuesto (mensual)
Reporte de Indicadores del Presupuesto (mensual)
Estadsticas del Presupuesto
Informe de Evaluacin Consolidada y Trimestral del Presupuesto del Sector Pblico.
Seguimiento de la Ejecucin Presupuestal (Consulta amigable).
Seguimiento del gasto pblico en nias, nios y adolescentes -GPNNA
Presupuesto Pblico
Facilita el acceso a la informacin de desempeo:
Consolida informacin en una sola plataforma.
Ofrece herramientas de bsqueda y anlisis.
Brinda informacin complementaria de los
Programas Presupuestales y las metodologas de
medicin de los indicadores:
Ofrece informacin complementaria (descripcinde los Programas Presupuestales, matrices demarco lgico, y marco de las encuestas, entreotros).
http://www.mef.gob.pe/http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/http://www.mef.gob.pe/7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016
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Las evaluaciones sirven para medir los resultados obtenidos con las intervenciones pblicas,planteando medidas correctivas de ser el caso. En el 2016, se realizarn 3 tipos de evaluaciones que
representa alrededor de S/ 1,700 millones:
Evaluaciones de Diseo yEjecucin Presupuestal
Evala: i) Si el diseo es elms apropiado para laobtencin de resultadosesperados; ii) Si las accionesejecutadas son eficaces,eficientes y cumplenrequerimientos de calidaden la ejecucin de lasactividades y obtencin delos productos
Promueve decisiones paramejorar la gestin y la
asignacin de recursos.
Evaluaciones de Impacto
i) Mide el efecto atribuible ala intervencin sobreresultados en la poblacin;ii) Brinda informacin acercasi las polticas funcionan o
no; iii) Identificamodalidades de laintervencin ms efectivas ;iv) Permite calcular Costo Beneficio de unaintervencin
Sustenta decisionespresupuestales
Evaluaciones Rpida deDiseo
Busca tener un diagnsticoprevio a la implementacinde la intervencin pblica,sobre los criterios mnimos
que garanticen suefectividad y transparencia,objetivos, componentes,beneficiarios, indicadores ylnea de base.
Sirve de base para tomarmedidas de ajuste a la
intervencin y evaluar suposible ampliacin
Intervenciones envivienda social y entornode la vivienda.
PP Aprovechamiento delas oportunidadescomerciales brindadaspor los principales socioscomerciales del Per.
PP Desarrollo de laciencia, tecnologa einnovacin tecnolgica.
PP Acceso de hogaresrurales con economas de
subsistencia a mercadosy PP Mejora de laarticulacin de pequeosproductores al mercado.
Fondo de Promocin a la
Inversin Pblica
Regional Local FONIPREL.
Fondo de Estmulo al
Desempeo FED
(Gobiernos Regionales
de Amazonas, Apurmac,
Ayacucho, Cajamarca,
Huancavelica, Hunuco,
Loreto, Ucayali y Puno).
Rgimen disciplinario dela polica, medidas deseguridad en espaciospblicos ofortalecimiento de lasunidades especializadascontra el crimenorganizado
Innovacin,transferenciatecnolgica, parquesindustriales y CITE
Salud de la madre yprimera infancia
Definicin
Uso
EvaluacionesenAgenda2016
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La Rendicin de Cuentas, es un mecanismo mediante el cual las entidades pblicas que administran
y ejecutan recursos pblicos a travs de sus funcionarios principales informan a la poblacin losresultados de su gestin que a su vez permite corregir deficiencias y plantear mejoras para el usoadecuado de los recursos pblicos.
En esta etapa es importante la transparencia y la participacin ciudadana que facilite la rendicinde cuentas por parte de las entidades pblicas que administran y ejecutan los recursos pblicos,para que su uso cumpla los fines y objetivos esperados en la poblacin.
La Contralora General de la Republica y el Congreso de la Republica son las entidades pblicasencargadas de la Rendicin de Cuentas:
Rendicin
de
Cuentas
Contralora General dela Repblica
Supervisa, vigila y verificalos actos y resultados de lagestin pblica, el uso ydestino de los recursos ybienes del Estado, as comoel cumplimiento de lalegalidad de la ejecucin delpresupuesto. Pone adisposicin de la poblacinlas rendiciones de cuentasefectuadas por los titularesde las entidades pblicas.
Congreso de laRepblica
Tiene la facultad de poderllamar a los funcionariosdel Estado para queinformen sobre asuntospblicos referidos almanejo del presupuesto oa la ejecucin deprogramas o proyectos.
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Para mayor informacin sobre el proceso
presupuestario se pueden contactar a travs de
la Direccin General de Presupuesto Pblico a la
siguiente direccin:
Correo: [email protected]