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(415)7707220676673(8020)2717976656(3900)000000055040(96)20140829 PAGINA 1 57811 CLIENTE $ 55.040.00 SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN. BANCO - Los cheques deben ser girados a nombre de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. - No se recibe pago combinado de cheques y efectivo. Referencia para pago (Contrato): 1250061 Código Familiar: *463156374 Estrato: 2 Período Facturado: 01 JUL 2014/31 JUL 2014 Fecha límite de pago: 29 AGO 2014 Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora CICLO: 3 RUTA: 991153650 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. NIT. 816.002.018-1. Cra. 10 No. 15-30 Código Postal 660002 Pereira (Rda). AUTORRETENEDORES Según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA. DOCUMENTO DE COBRO No. 75269117 FECHA EXPEDICION 13-AGO-2014 TU PAQUETE PRODUCTO: 1904099 PAQUETE - Teléfono: 3156374 PLAN: 450 VELOCIDAD: 5120 Kbps CARGO BASICO VOZ $ 18.371.98 SUBSIDIO VOZ (25 MIN) $ -694.58 RECARGOS POR MORA $ 108.89 AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ -.24 CARGO BASICO INTERNET $ 31.000.00 SUBSIDIO INTERNET $ -6.000.00 IVA $ 833.95 0 CUENTAS VENCIDAS PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y ACUMULA PUNTOS EN UNE MAS SUBTOTAL $ 43.620.00 CONSUMO OTRAS ENTIDADES AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ 0.70 MOVISTAR $ 557.75 IMPUESTO CONSUMO MOVISTAR $ 22.31 IVA $ 89.24 TOTAL CUENTA MES $ 670.00 RECARGOS POR MORA COMCEL $ 38.48 AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ -3.44 COMCEL $ 8.924.00 IMPUESTO CONSUMO COMCEL $ 356.96 IVA $ 1.434.00 TOTAL CUENTA MES $ 10.750.00 SUBTOTAL $11.420.00 TOTAL COBROS EMPRESA $ 43.620.00 TOTAL OTRAS ENTIDADES $ 11.420.00 TOTAL SALDO ANTERIOR $0.00 BRIHAN STEVEN LADINO ROA CL 80 B #34-03 PISO 2 LIBERTADOR II (CUBA) PEREIRA-RISARALDA CC/NIT: 1088274871 BRIHAN STEVEN LADINO ROA CC/NIT: 1088274871 Referencia para pago (Contrato): 1250061 CUPON No.: 27179766-56 Código Familiar: *463156374 Fecha límite de pago: 29 AGO 2014 Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora TOTAL A PAGAR $ 55.040.00 TOTAL A PAGAR PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR 28045 CUPON No.: 27179766-56 Hola, esta es tu factura del mes de julio

Hola, esta es tu factura del mes de julioofivirtual.etp.com.co/oficinavirtual/images/files/factura1250061.pdf · movistar $ 557.75 impuesto consumo movistar $ 22.31 iva $ 89.24 total

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(415)7707220676673(8020)2717976656(3900)000000055040(96)20140829

PAGINA 157811

CL

IEN

TE

$ 55.040.00SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN.

BA

NC

O

- Los cheques deben ser girados a nombre

de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A.

- No se recibe pago combinado de cheques y efectivo.

Referencia para pago (Contrato): 1250061Código Familiar: *463156374Estrato: 2Período Facturado: 01 JUL 2014/31 JUL 2014

Fecha límite de pago: 29 AGO 2014Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

CICLO: 3RUTA: 991153650

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.NIT. 816.002.018-1. Cra. 10 No. 15-30 Código Postal 660002 Pereira (Rda).AUTORRETENEDORES Según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA.

DOCUMENTO DE COBRO No. 75269117FECHA EXPEDICION 13-AGO-2014

TU PAQUETEPRODUCTO: 1904099 PAQUETE - Teléfono: 3156374PLAN: 450

VELOCIDAD: 5120 Kbps

CARGO BASICO VOZ $ 18.371.98

SUBSIDIO VOZ (25 MIN) $ -694.58

RECARGOS POR MORA $ 108.89

AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ -.24

CARGO BASICO INTERNET $ 31.000.00

SUBSIDIO INTERNET $ -6.000.00

IVA $ 833.95

0 CUENTAS VENCIDAS PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y ACUMULA PUNTOS EN UNEMAS

SUBTOTAL $ 43.620.00

CONSUMO OTRAS ENTIDADESAJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ 0.70MOVISTAR $ 557.75IMPUESTO CONSUMO MOVISTAR $ 22.31IVA $ 89.24TOTAL CUENTA MES $ 670.00

RECARGOS POR MORA COMCEL $ 38.48AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ -3.44COMCEL $ 8.924.00IMPUESTO CONSUMO COMCEL $ 356.96IVA $ 1.434.00TOTAL CUENTA MES $ 10.750.00

SUBTOTAL $11.420.00

TOTAL COBROS EMPRESA $ 43.620.00TOTAL OTRAS ENTIDADES $ 11.420.00TOTAL SALDO ANTERIOR $0.00

BRIHAN STEVEN LADINO ROACL 80 B #34-03 PISO 2 LIBERTADOR II (CUBA)PEREIRA-RISARALDACC/NIT: 1088274871

BRIHAN STEVEN LADINO ROACC/NIT: 1088274871

Referencia para pago (Contrato): 1250061CUPON No.: 27179766-56Código Familiar: *463156374Fecha límite de pago: 29 AGO 2014Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

TOTAL A PAGAR

$ 55.040.00TOTAL A PAGAR

PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

28045

CUPON No.: 27179766-56

Hola, esta es tu factura del mes de julio

DETALLES CONSUMOSRANGOS DE CONSUMO Linea: 1904099

Desde Hasta MinutosValor

MinutoValorTotal

0 450 268 40.83 18371.98

CONSUMO ÚLTIMOS 3 MESESConsumo Actual: 268

Mes: Jun May Abr

Consumos: 177 161 138

Fecha Último Pago: 08-AGO-2014

Valor Último Pago: $ 51.060.00Valor Saldo en Reclamo: $ 0.00

Total Saldos Financiación: $0.00

Tasa Mora Telefonía 0.49

Tasa Mora Otros Servicios 0.85

DETALLES LLAMADASFecha Hora CL Teléfono Destino Ciudad Destino Min Valor Min Valor

Operador: MOVISTAR Télefono de Orígen: 315637420140628 20:32:54 33164595907 MOVISTAR 3 111.55 334.6520140713 13:36:11 33162208639 MOVISTAR 1 111.55 111.5520140725 11:53:46 33162208639 MOVISTAR 1 111.55 111.55

Total MOVISTAR: 5 557.75

Fecha Hora CL Teléfono Destino Ciudad Destino Min Valor Min ValorOperador: COMCEL Télefono de Orígen: 315637420140624 17:16:34 33116205813 COMCEL 4 111.55 446.220140624 21:18:44 33116205813 COMCEL 5 111.55 557.7520140624 21:46:21 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.5520140625 17:54:11 33116205813 COMCEL 4 111.55 446.220140627 10:43:50 33116205813 COMCEL 2 111.55 223.120140627 15:16:25 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.55

Fecha Hora CL Teléfono Destino Ciudad Destino Min Valor Min ValorOperador: COMCEL Télefono de Orígen: 315637420140627 15:50:35 33116205813 COMCEL 1 111.55 111.5520140628 15:48:31 33116205813 COMCEL 4 111.55 446.220140628 17:09:46 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.5520140628 18:21:31 33136276590 COMCEL 1 111.55 111.5520140630 10:52:36 33116205813 COMCEL 3 111.55 334.6520140630 12:43:58 33116425634 COMCEL 1 111.55 111.5520140630 20:15:56 33105303329 COMCEL 1 111.55 111.5520140701 11:57:30 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.5520140701 20:52:34 33125411050 COMCEL 1 111.55 111.5520140701 20:53:45 33122411050 COMCEL 4 111.55 446.220140702 07:03:58 33113747389 COMCEL 2 111.55 223.120140705 12:00:52 33116205813 COMCEL 3 111.55 334.6520140705 12:09:12 33116205813 COMCEL 3 111.55 334.6520140705 12:43:50 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.55

PAGINA 25781228045

DETALLES LLAMADASFecha Hora CL Teléfono Destino Ciudad Destino Min Valor Min Valor

Operador: COMCEL Télefono de Orígen: 315637420140706 09:05:50 33116205813 COMCEL 1 111.55 111.5520140706 09:06:47 33105303329 COMCEL 2 111.55 223.120140706 19:10:08 33113747389 COMCEL 2 111.55 223.120140706 21:29:15 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.5520140708 10:01:22 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.5520140708 15:50:50 33116205813 COMCEL 2 111.55 223.120140710 08:44:14 33116205813 COMCEL 6 111.55 669.320140710 09:30:45 33105303329 COMCEL 3 111.55 334.6520140710 17:33:55 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.5520140710 18:45:50 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.5520140711 18:43:19 33116205813 COMCEL 3 111.55 334.65

Fecha Hora CL Teléfono Destino Ciudad Destino Min Valor Min ValorOperador: COMCEL Télefono de Orígen: 315637420140713 16:44:36 33103714052 COMCEL 2 111.55 223.120140713 22:26:39 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.5520140714 17:15:23 33128461004 COMCEL 1 111.55 111.5520140718 20:42:08 33113747389 COMCEL 1 111.55 111.5520140720 09:21:12 33117697294 COMCEL 3 111.55 334.6520140722 08:53:49 33118652239 COMCEL 2 111.55 223.120140722 11:41:16 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.5520140722 14:49:41 33103714052 COMCEL 1 111.55 111.5520140723 15:01:00 33108442237 COMCEL 1 111.55 111.55

Total COMCEL: 80 8,924.00

CONTRATO: 1250061Direccion de cobro: CL 80 B #34-03 PISO 2 LIBERTADOR II

(CUBA)

CICLO: 3RUTA: 991153650

PAGINA 35781328045