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INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL SAN LUIS POTOSÍ, 2015

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INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE

LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

SAN LUIS POTOSÍ, 2015

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I. RESUMEN EJECUTVO

El Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

tienen el objetivo de contribuir a la formación del capital humano vinculado con las tareas de

seguridad pública, su equipamiento, la operación de la red de telecomunicaciones e informática, así

como otorgar recursos para la construcción, remodelación o en su caso ampliación de la

infraestructura, éstas encaminadas a dar seguimiento y ser evaluadas.

La naturaleza federal del FASP implica que las entidades tienen la obligación de reportar el avance

de sus ejercicios financieros y logro de metas al gobierno federal, además de estar sujetos a la

fiscalización por parte de instancias federales.

El objetivo de la presente evaluación es dar a conocer el avance de las metas comprometidas por la

Entidad, así como establecer el cumplimiento de los índices y conocer el ejercicio de los recursos

transferidos por parte de la Federación a través del FASP 2015.

Por tal situación, en cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Generales para el Diseño y

Ejecución de los Programas de Evaluación del FASP de los Estados y del Distrito Federal 2015, el

Estado de San Luis Potosí presenta el Informe Anual de Evaluación.

Para tal efecto, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de

San Luis Potosí (SECEPS), es el encargado de proporcionar la información en materia de

cumplimiento de metas parciales, avances financieros e indicadores, de tal forma que el evaluador

externo Sistemas de Gestión Integrados S.C (SGI) evaluará de acuerdo a lo establecido en dichos

lineamientos. Cabe mencionar que dentro de lo indicado para 2015, dentro del Anexo C, se aplicó un

cuestionario a las instituciones operadoras, el cual fue vital para el análisis de la presente

evaluación.

Dentro de la evaluación se verificará el avance físico financiero a través de los indicadores e

información proporcionada para cada uno de los diecisiete Programas con Prioridad Nacional (PPN)

así como corroborará que se haya dado cumplimiento con los objetivos, metas y alcances de los

programas establecidas en el Anexo Técnico derivado del Convenio de Coordinación en Materia de

Seguridad Pública 2015. De los cuales se analizan diecisiete PPN, según lo establecido en los

Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación FASP 2015; a

su vez se verificará el cumplimiento de los indicadores enfocados a la evaluación de los resultados

de los programas y el nuevo cuestionario anexo a los lineamientos 2015.

El monto del FASP se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos

deben de destinarse a cada uno de los programas que lo conforman, para el ejercicio fiscal 2015, se

asignó al Estado de San Luis Potosí la cantidad de $288,991,393.75 (Doscientos ochenta y ocho

millones, novecientos noventa y un mil trecientos noventa y tres pesos 75/100 M.N.), de los cuales

$57,798,278.75 (Cincuenta y siete millones setecientos noventa y ocho mil doscientos setenta y

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ocho pesos 75/100 M.N.) corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado y $231,193,115.00

(Doscientos treinta y un millones ciento noventa y tres mil ciento quince pesos 00/100 M.N.)

corresponden a aportación Federal.

Como es sabido el FASP se conforma de diecisiete PPN, de los cuales para el ejercicio del Estado

de San Luis Potosí se tomaron en cuenta dieciséis, de los cuales queda descartado para el año

2015 “Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S)” sin embargo, se tomó en cuenta

dentro del análisis este programa ya que como parte del Anexo C se aplicó cuestionario a la

institución operadora.

Este cumplimiento de metas a su vez, permitió en general, todas las metas desarrolladas en el

marco de cada PPN durante 2015 presentan un avance total de 84.12%

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II. ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTVO .................................................................................................................2

III. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................5

IV. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y LOCAL ..............................................................8

1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN

CIUDADANA ....................................................................................................................................8

2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA ..11

3. PROFESONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ...............................14

4. INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (U.E.C.S) ..............19

5. IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA (COE´S) ...............................22

6. HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE) ..............24

7. ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES ..........................................................................26

8. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ......................................................................................29

9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA

PENITENCIARIO NACIONAL ..........................................................................................................31

10. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ...........................................................................35

11. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) .....................................................38

12. SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 ..........................42

13. REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR ............................................................................................45

15. GÉNETICA FORENSE ...............................................................................................................48

16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES

DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ...............................................................50

V. ANALISIS DE INDICADORES .........................................................................................................53

VI. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA ...................................................87

VII. ANALISIS FODA DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA .....................102

VIII. CONCLUSIONES .......................................................................................................................106

IX. RECOMENDACIONES .................................................................................................................108

X. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PPNL ......................................................................110

XI. BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................................240

XII. ANEXOS ....................................................................................................................................241

DATOS DEL EVALUADOR EXTERNO ...............................................................................................242

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III. INTRODUCCIÓN

La seguridad es condición esencial para el ejercicio pleno de las libertades. Es requisito

indispensable para el fortalecimiento de México. Bajo este principio, el tema adquiere relevancia en

el marco de las estrategias de seguridad pública.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 21, que la

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los

Municipios, la cual comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para su

efectividad, así como la sanción de las infracciones administrativas, por lo que la actuación de las

instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,

profesionalismo, honestidad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

El presente informe de evaluación del Estado de San Luis Potosí 2015, se conforma de dieciséis

capítulos los cuales forman la directriz de los PPN, en el primer capítulo se hace mención de la

incidencia delictiva, los siguientes son: evaluación de los indicadores, análisis de fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), análisis presupuestal para cada uno de los

programas, indicando por ejercicio fiscal del 2014 al 2015, de forma independiente y con corte al 31

de diciembre de 2015, presupuestos convenidos, modificados, pagados, devengados y

comprometidos, diferenciando del recurso federal del FASP y la aportación estatal, resultados

relevantes de la Encuesta Institucional, análisis de resultados del cuestionario del Anexo C de los

lineamientos 2015, conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis.

Por ello, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en su sesión XXXVI, celebrada el 22 de

enero de 2014, acordó continuar fortaleciendo la prevención como premisa fundamental para una

seguridad duradera, a las unidades especializadas de combate al secuestro en las entidades

federativas dotarlas de mayor tecnología y equipamiento, y al mismo tiempo, fortalecer las

capacidades locales focalizando acciones en las entidades que concentran el mayor número de

averiguaciones previas por este delito, así como el mejoramiento de los protocolos de denuncia y

atención; e impulsar cambios al sistema penitenciario para inhibir la participación de internos en este

ilícito. Asimismo, aprobó el Programa Rector de Profesionalización, instrumento fundamental para

modernizar y homologar la formación inicial continua y de mandos en todo el país. Con policías

confiables consolidando una policía de seguridad más eficaz, a la altura de los retos de México en la

actualidad.

Con la creación del Ramo 33 se dotó a las Entidades Federativas y Municipios de mayor certeza

jurídica y certidumbre en la disponibilidad de recursos, y más responsabilidades sobre el uso y

vigilancia de los mismos. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los siete fondos que

conforman el Ramo 33, se asignan, distribuyen y aplican para cubrir las necesidades sociales

relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y otras.

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Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo mencionado

anteriormente, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los

fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal

objetivo, de los cuales deriva el FASP el cual está destinado a: el reclutamiento, formación,

selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad

pública, equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, establecimiento, operación de la

red de telecomunicaciones e informática y servicio telefónico nacional de emergencias, construcción

y mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e implementación de justicia,

centros penitenciarios, instalaciones de los cuerpos de seguridad y centros de capacitación.

Es importante señalar que dentro de los criterios de asignación para la distribución del FASP se

contempla: el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal, índice delictivo, índice de

ocupación penitenciaria, avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública,

proyectos nacionales convenidos en proceso, aplicación de programas de prevención y recursos

invertidos por los municipios en programas y/o acciones de seguridad pública.

La evaluación del desempeño se realiza a través de la verificación del grado de cumplimiento de

objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los

resultados de la aplicación de los recursos públicos federales.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la seguridad

pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas y que dicha función

se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del

Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los

responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en

materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus

atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de la ley.

Dentro del Anexo Técnico del Convenio

de Coordinación del FASP ejercicio fiscal

2015, se asignó al Estado de San Luis

Potosí la cantidad de $288,991,393.75

(Doscientos ochenta y ocho millones,

novecientos noventa y un mil trecientos

noventa y tres pesos 75/100 M.N.), de los

cuales $57,798,278.75 (Cincuenta y siete

millones setecientos noventa y ocho mil

doscientos setenta y ocho pesos 75/100

M.N.) corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado y $231,193,115.00 (Doscientos treinta y

un millones ciento noventa y tres mil ciento quince pesos 00/100 M.N.) corresponden a aportación

Federal. En términos porcentuales el 20% corresponde a fondo estatal y el 80% federal.

Estatal 20%

Federal 80%

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Programas con Prioridad

Nacional y Local

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IV. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y LOCAL

1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

La violencia y la delincuencia son situaciones que generan amenazas a los derechos humanos y

afectan la construcción de la seguridad ciudadana, la cual se traduce en un bien público que ofrece

certeza a su bienestar, por consiguiente es prioridad atenderla en nuestro país.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Consiste en la integración de proyectos, mecanismos y acciones en materia de seguridad pública y

prevención del delito, a través del Centro Estatal de Prevención Social.

METAS 2015

En base a lo estipulado en el Anexo Técnico, las metas y el alcance son los siguientes:

1. Fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención social de la violencia y

la delincuencia con participación ciudadana en el Centro Estatal de Prevención Social y la

réplica a los municipios en las 11 temáticas propuestas por el Centro Nacional.

2. Fortalecer el funcionamiento y seguimiento de los organismos auxiliares del Centro Estatal,

siendo el Observatorio Ciudadano y el Comité Estatal de Prevención de Delito y

Participación Ciudadana.

3. Fortalecer la implementación de campañas de prevención y el uso adecuado de los números

de atención: emergencias 066 y denuncia anónima 089.

4. Fortalecer el marco normativo que fundamente la operación de los organismos que integran

el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a través de la

propuesta de los Reglamentos del Centro Estatal y del Comité Estatal de Prevención del

Delito y Participación Ciudadana.

Avances en el cumplimiento de las metas para el Programa de Prevención Social de la

Violencia y la Delincuencia con participación Ciudadana

Con base en la información proporcionada a diciembre de 2015, a continuación se representan de

forma gráfica los avances para cada una de las metas mencionadas con anterioridad:

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No. Metas PPNL 1 Avance Físico

1

Fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el Centro Estatal de Prevención Social y la réplica a los municipios en las 11 temáticas propuestas por el Centro Nacional.

83%

2 Fortalecer el funcionamiento y seguimiento de los organismos auxiliares del Centro Estatal, siendo el Observatorio Ciudadano y el Comité Estatal de Prevención de Delito y Participación Ciudadana.

78%

3 Fortalecer la implementación de campañas de prevención y el uso adecuado de los números de atención: emergencias 066 y denuncia anónima 089.

100%

4

Fortalecer el marco normativo que fundamente la operación de los organismos que integran el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a través de la propuesta de los Reglamentos del Centro Estatal y del Comité Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

20%

Fuente: Elaborado por Sistemas de Gestión Integrados, S.C, con información

proporcionada por el SECESP 2015.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4

83% 78%

100%

20%

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VARIACIONES O DESVIACIONES

Para la meta uno, basada en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia

de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, alcanzó

un avance de 83% con corte al 31 de diciembre de 2015.

Respecto a la meta dos, se fortaleció el Comité Estatal de Prevención del Delito y

Participación Ciudadana, a través de reactivar 45 Comités Municipales de Consulta y

Participación ciudadana, con un avance de 78% en la fecha de corte estipulada.

En relación a la meta tres, se implementaron 5 campañas de prevención con los temas:

Denuncia la extorsión, Violencia familiar, Abuso sexual infantil, Prevención de adicciones,

Acoso escolar, mediante la distribución de trípticos y carteles a los 58 Municipios del Estado;

además de la entrega de la 4ta edición de la Revista “Prevenimos Juntos”, asimismo, se

adquirieron dos toldos con difusión permanente, de lo anterior se concluyó al mes de

septiembre la meta al 100%.

Para la meta cuatro, basada en el fortalecimiento del marco normativo, el Reglamento

interno del SECESP se encuentra en revisión y los dos reglamentos requeridos se derivan

de éste, por lo que esta meta se reporta con un 20% de avance hasta la fecha de corte

estipulada.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 1 Avance Físico

Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1

Fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el Centro Estatal de Prevención Social y la réplica a los municipios en las 11 temáticas propuestas por el Centro Nacional.

83%

70.00% 53.43%

2 Fortalecer el funcionamiento y seguimiento de los organismos auxiliares del Centro Estatal, siendo el Observatorio Ciudadano y el Comité Estatal de Prevención de Delito y Participación Ciudadana.

78%

3 Fortalecer la implementación de campañas de prevención y el uso adecuado de los números de atención: emergencias 066 y denuncia anónima 089.

100%

4

Fortalecer el marco normativo que fundamente la operación de los organismos que integran el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a través de la propuesta de los Reglamentos del Centro Estatal y del Comité Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

20%

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Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero Sana, puesto que hay una

pequeño diferencial en el avance de 16.57% en favor del avance físico.

Por otra parte se cuenta con una partida con el avance físico al 100% de un total de 3 partidas.

2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE

CONFIANZA

Como parte de la estrategia nacional para mejorar la lealtad, el profesionalismo y la honestidad de

los elementos policiales, este programa con prioridad nacional está destinado a realizar los ejercicios

de verificación de la confiabilidad del personal, misma que es necesaria para mantener la limpieza

de la imagen de todas las instituciones de seguridad del país, desde sus niveles administrativos

hasta los operativos en la Federación, el estado y sus municipios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado para que se lleven a cabo las

evaluaciones de control de confianza al personal tanto administrativo como de operación, para dar

cumplimiento al requisito de evaluación para el ingreso y permanencia de los integrantes de las

Instituciones de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema

Nacional de Seguridad Pública.

METAS 2015

1. Aplicar 4,320 evaluaciones de control de confianza de ingreso y permanencia a los

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

2. Garantizar la operatividad del Centro Estatal de Control de Confianza dotándolo de los

materiales, suministros de laboratorio y equipamiento para llevar a cabo las evaluaciones de

control de confianza.

3. Fortalecimiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza con el mobiliario y equipo

tecnológico necesario.

4. Adquirir un vehículo para el personal administrativo del C3.

5. Contratar cuarenta licencias a fin de actualizar las bases de datos de operación y registro de

evaluaciones de ingreso y permanencia del personal de seguridad pública.

6. Fortalecer la infraestructura del Centro de Control de Confianza Estatal para contar con

espacios óptimos para el adecuado funcionamiento del personal adscrito a éste.

Avances en el cumplimiento de las metas para el Programa de Fortalecimiento de las

Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

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Con base en la información proporcionada a diciembre de 2015, a continuación se representan de

forma gráfica los avances para cada una de las metas mencionadas con anterioridad:

No. Metas PPNL 2 Avance

1 Aplicar 4,320 evaluaciones de control de confianza de ingreso y permanencia a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. 69%

2 Garantizar la operatividad del Centro Estatal de Control de Confianza dotándolo de los materiales, suministros de laboratorio y equipamiento para llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza.

100%

3 Fortalecimiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza con el mobiliario y equipo tecnológico necesario. 70%

4 Adquirir un vehículo para el personal administrativo del C3. 100%

5 Contratar cuarenta licencias a fin de actualizar las bases de datos de operación y registro de evaluaciones de ingreso y permanencia del personal de seguridad pública.

100%

6 Fortalecer la infraestructura del Centro de Control de Confianza Estatal para contar con espacios óptimos para el adecuado funcionamiento del personal adscrito a éste.

40%

Fuente: Elaborado por Sistemas de Gestión Integrados, S.C, con información

proporcionada por el SECESP 2015.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Meta 6

69%

100%

70%

100% 100%

40%

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VARIACIONES O DESVIACIONES

Para la meta uno, se genera la coordinación con las instituciones de Seguridad Pública y

Procuración de Justicia en la entidad federativa, realizando 2,967 evaluaciones con recurso

FASP.

Respecto a la meta dos, se dio cumplimiento al 100% desde el tercer trimestre del 2015.

En relación a la meta tres, se encuentra en proceso de reprogramación la adquisición de

cajoneras y libreros, motivo por el cual se reporta un cumplimiento del 70%.

Referente a la meta cuatro, se reporta con un 100% de cumplimiento desde el segundo

trimestre del 2015.

Referente a la meta cinco, se dio cumplimiento desde el tercer trimestre del año de reporte

al 100%.

En lo concerniente a la meta seis, el área responsable del cumplimiento de la meta reportó

el avance físico mediante fotografías del nuevo Centro, quedando pendiente la fecha de

entrega de la obra, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras

Públicas, motivo por el cual la meta presenta un avance del 40%.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y

anexos “A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 2 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1 Aplicar 4,320 evaluaciones de control de confianza de ingreso y permanencia a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

69%

80.00% 84.26%

2 Garantizar la operatividad del Centro Estatal de Control de Confianza dotándolo de los materiales, suministros de laboratorio y equipamiento para llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza.

100%

3 Fortalecimiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza con el mobiliario y equipo tecnológico necesario.

70%

4 Adquirir un vehículo para el personal administrativo del C3. 100%

5 Contratar cuarenta licencias a fin de actualizar las bases de datos de operación y registro de evaluaciones de ingreso y permanencia del personal de seguridad pública.

100%

6 Fortalecer la infraestructura del Centro de Control de Confianza Estatal para contar con espacios óptimos para el adecuado funcionamiento del personal adscrito a éste.

40%

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Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero muy similar, puesto que hay una

pequeño diferencial en el avance de 4.26% en favor del avance financiero.

Por otra parte se cuenta con tres partidas con el avance físico al 100% de un total de 6 partidas

3. PROFESONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

La profesionalización del servidor público de las instituciones de seguridad pública es la integración

de herramientas e instrumentos técnicos para tomar decisiones, fortaleciendo las habilidades,

capacidades, aptitudes y actitudes de los elementos para hacerlos agentes activos del cambio.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Especializar a los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública en base al programa

rector de profesionalización, logrando contratar los servicios y equipamiento necesario para el

correcto funcionamiento.

METAS 2015

1. Capacitar a 805 elementos de instituciones de seguridad pública.

2. Levar a cabo 150 evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos para 70

elementos de la policía de investigación y 80 custodios, con el fin de que los cuerpos

policiales cuenten con las competencias para el adecuado desarrollo de sus funciones.

3. Fortalecer la infraestructura y equipamiento del Instituto Superior de Estudios en Seguridad

Pública del Estado, a fin de contar con instalaciones dignas para llevar a cabo la

capacitación de los cuerpos policiales.

Avances en el cumplimiento de las metas para el Programa de Profesionalización de las

Instituciones de Seguridad Pública

Procuraduría General de Justicia del Estado

Con base en la información proporcionada a diciembre de 2015, a continuación se representan de

forma gráfica los avances para cada una de las metas mencionadas con anterioridad:

No. Metas PPNL 3 – PGJE Avance

1 Capacitar a 655 elementos de las Instituciones de Seguridad Pública 100%

2 Llevar a cabo evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos para 70 elementos de policía de investigación, con el fin de que los cuerpos policiales cuenten con las competencias para el adecuado desarrollo de sus funciones.

100%

ACCIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL FASP 2015.

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No. Metas PPNL 3 – PGJE Avance

3 Establecer el Servicio Profesional de Carrera, mediante la publicación de los Reglamentos de los Servicios Profesionales de Carrera Policial, Ministerial y Pericial en el medio de difusión oficial correspondiente a más tardar el primer trimestre de 2015, previa validación de la Dirección General de Apoyo Técnico, los cuales deberán ajustarse a la Guía proporcionada por dicha Dirección General, debiendo remitir a ésta la evidencia de la citada difusión a más tardar en el mes de agosto de 2015

100%

4 Elaborar y registrar los instrumentos jurídico-administrativos de los Servicios Profesionales de Carrera, de conformidad con el artículo 21, párrafo décimo, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Títulos Cuarto y Quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a más tardar el primer trimestre de 2015, los cuales deberán ajustarse a las Guías proporcionadas por la Dirección General de Apoyo Técnico

100%

5 Elaborar y Registrar la Herramienta de Seguimiento y Control a más tardar el primer semestre de 2015, de acuerdo a la Guía proporcionada por la Dirección General de Apoyo Técnico.

80%

6 Capacitar, en la medida de sus posibilidades, a sus elementos durante un mínimo de 60 horas clase durante el 2015 y a sus mandos.

100%

7 Realizar durante el ejercicio 2015 con recursos propios y en su caso otras fuentes de financiamiento a, 50 elementos de la Policía de Investigación, 80 custodios y 15 Peritos, ajustándose a los manuales, instrumentos y guías o criterios que proporcione la Dirección General de Apoyo Técnico, por conducto de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, y validados, en su caso, por los Consejos Académicos Consultivos Regionales, así como por los Estados y Municipios a través de sus Institutos y Academias

95%

Fuente: Elaborado por Sistemas de Gestión Integrados, S.C, con información proporcionada por el SECESP 2015.

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VARIACIONES O DESVIACIONES

Se capacitaron a 655 elementos de las Instituciones de Seguridad Pública

Respecto a la meta dos, se llevaron a cabo evaluaciones de habilidades, destrezas y

conocimientos para 70 elementos de policía de investigación, con el fin de que los cuerpos

policiales cuenten con las competencias para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

Secretaría de Seguridad Pública

OBJETIVO

Profesionalizar a las Instituciones del Estado, con formación especializada y de calidad sujeta a

técnicas de investigación y de operación, para que se conduzcan éticamente, bajo estándares

internacionales.

METAS 2015

No. Metas PPNL 3 – SSP Avance

1 Capacitar a 310 elementos de las Instituciones de seguridad pública. 100%

2 Llevar a cabo evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos para 80 custodios, con el fin de que los cuerpos policiales cuenten con las competencias para el adecuado desarrollo de sus funciones.

100%

3 Fortalecer la infraestructura y equipamiento del Instituto Superior de Estudios en Seguridad Pública del Estado en diversas áreas, a fin de contar con instalaciones dignas para llevar a cabo la capacitación de los cuerpos policiales.

100%

ACCIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL FASP 2015.

4 Establecer el Servicio Profesional de Carrera, mediante la publicación de los Reglamentos de los Servicios Profesionales de Carrera Policial, Ministerial y Pericial en el medio de difusión oficial correspondiente a más tardar el primer trimestre de 2015, previa validación de la Dirección General de Apoyo Técnico, los cuales deberán ajustarse a la Guía proporcionada por dicha Dirección General, debiendo remitir a ésta la evidencia de la citada difusión, a más tardar en el mes de agosto de 2015.

90%

5 Elaborar y registrar los instrumentos jurídicos-administrativos de los Servicios Profesionales de Carrera, de conformidad con el artículo 21, párrafo décimo, inciso a) de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y los Títulos Cuarto y Quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a más tardar el primer trimestre de 2015, los cuales deberán ajustarse a las Guías proporcionadas por la Dirección General de Apoyo Técnico.

50%

6 Elaborar y Registrar a la Herramienta de Seguimiento y Control a más tardar el primer semestre de 2015, de acuerdo a la Guía proporcionada por la Dirección General de Apoyo Técnico.

60%

Capacitar, en la medida de sus posibilidades, a sus elementos durante un mínimo 10.93%

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No. Metas PPNL 3 – SSP Avance

de 60 horas clase durante el 2015 y a sus mandos.

Se compromete a realizar durante el ejercicio 2015 con recursos propios y en su caso otras fuentes de financiamiento, 990 evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos para elementos de la Policía Preventiva Estatal, así como 645 evaluaciones en desempeño para 500 elementos de la Policía Preventiva Estatal, ajustándose a los manuales, instrumentos, guías o criterios que proporcione la Dirección General de Apoyo Técnico, por conducto de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, y validados, en su caso, por los Consejos Académicos Consultivos Regionales, así como por los Estados y Municipios a través de sus Instututos y Academias.

100%

Fuente: Elaborado por Sistemas de Gestión Integrados, S.C, con información

proporcionada por el SECESP 2015.

VARIACIONES O DESVIACIONES

Se capacitaron a 310 elementos de las Instituciones de seguridad pública.

Se llevaron a cabo evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos para 80

custodios, con el fin de que los cuerpos policiales cuenten con las competencias para el

adecuado desarrollo de sus funciones.

Se fortaleció la infraestructura y equipamiento del Instituto Superior de Estudios en

Seguridad Pública del Estado en diversas áreas, a fin de contar con instalaciones dignas

para llevar a cabo la capacitación de los cuerpos policiales.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

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RESULTADOS

No. Metas PPNL 3 – PGJE Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1 Capacitar a 655 elementos de las Instituciones de Seguridad Pública 100%

100% 80.99%

2

Llevar a cabo evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos para 70 elementos de policía de investigación, con el fin de que los cuerpos policiales cuenten con las competencias para el adecuado desarrollo de sus funciones.

100%

Metas PPNL 3 – SSP

1 Capacitar a 310 elementos de las Instituciones de seguridad pública. 100%

2 Llevar a cabo evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos para 80 custodios, con el fin de que los cuerpos policiales cuenten con las competencias para el adecuado desarrollo de sus funciones.

100%

3

Fortalecer la infraestructura y equipamiento del Instituto Superior de Estudios en Seguridad Pública del Estado en diversas áreas, a fin de contar con instalaciones dignas para llevar a cabo la capacitación de los cuerpos policiales.

100%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero Sana, puesto que hay una

pequeño diferencial en el avance de 19.01% en favor del avance físico.

Por otra parte se cuenta con 5 partidas con el avance físico al 100% de un total de 5 partidas

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4. INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (U.E.C.S)

El secuestro es uno de los delitos que más ofende a la sociedad, porque violenta uno de los

derechos fundamentales de la persona humana en la democracia, que es la libertad. En los casos

extremos, el secuestro priva del bien fundamental y base de todos los derechos que es la vida y

valor supremo que es tutelado por el Estado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Equipamiento administrativo y tecnológico de la Unidad Antisecuestros, para fortalecer a los cuerpos

policiales en la adecuada investigación del delito de secuestro, con la finalidad de proteger a la

ciudadanía.

METAS 2015

1. Proporcionar a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del mobiliario y

equipamiento necesario para el funcionamiento eficaz y certero para la protección de la

ciudadanía en términos de secuestro.

2. Para mejorar las actividades del combate al secuestro en campo y fortalecer la eficacia y

eficiencia del cuerpo policiaco se busca adquirir un parque vehicular

3. Mejorar el equipo informático para la elaboración de redes de vínculos de la información de

teléfonos celulares, a través de 3 licencias

Avances en el cumplimiento de las metas para el Programa de Profesionalización de las

Instituciones de Seguridad Pública

En base a la información proporcionada a diciembre de 2015, a continuación se muestra tabla y

gráfica de los avances para cada una de las metas mencionadas con anterioridad:

No. Metas PPNL 4 Avance

1 Dotar del mobiliario y equipo informático a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, que esté acorde a las nuevas necesidades del personal encargado de labores de inteligencia.

100%

2 Adquisición de parque vehicular para realizar actividades de combate al secuestro en campo.

100%

3 Fortalecer el equipo informático con la adquisición de 3 licencias para la elaboración de redes de vínculos de la información de teléfonos celulares.

100%

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Fuente: Elaborado por Sistemas de Gestión Integrados, S.C, con información

proporcionada por el SECESP 2015.

VARIACIONES O DESVIACIONES

Se cumplió otorgar de mobiliario y equipo informático a las U.EC.S, resguardando los

equipos de cómputo y grabadoras.

Se tiene la adquisición de parque vehicular, como evidencias del avance fotografías y

resguardo de camionetas Pick Up, doble cabina, 8 cilindros.

Se adquirieron 3 licencias para la elaboración de redes de vinculación de la información de

teléfonos celulares.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 4 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1 Dotar del mobiliario y equipo informático a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, que esté acorde a las nuevas necesidades del personal encargado de labores de inteligencia.

100%

100% 94.27% 2 Adquisición de parque vehicular para realizar actividades de combate al secuestro en campo.

100%

3 Fortalecer el equipo informático con la adquisición de 3 licencias para la elaboración de redes de vínculos de la información de teléfonos celulares.

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meta 1 Meta 2 Meta 3

100% 100% 100%

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Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero Sana y prácticamente concluida,

puesto que hay una pequeño diferencial en el avance de 5.73%% en favor del avance físico.

Por otra parte se cuenta con 3 partidas con el avance físico al 100% de un total de 3 partidas

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5. IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA (COE´S)

Los Centros de Operación Estratégica, tienen como objetivo principal la coordinación de los

ministerios públicos federal y local, apoyándose en un equipo de análisis delictivo y de investigación

de operaciones criminales, con el propósito de atender el fenómeno delictivo en materia de

narcomenudeo, bajo el nuevo esquema de atención basado en 5 ejes rectores determinados en la

Estrategia Nacional de Combate al Narcomenudeo, así como el la reforma Constitucional.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Fortalecer tanto las capacidades técnicas como el equipo médico y de laboratorio de la Procuraduría

General del Estado y Centros de Operación Estratégicos de regiones específicas.

METAS 2015

1. Adquirir productos químicos básicos y de laboratorio, para fortalecer la capacidad técnica

científica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

2. Adquirir el equipo médico y de laboratorio necesario para el Centro de Operación Estratégico

de la Región Huasteca Norte, Sur y Altiplano de San Luis Potosí.

Avances en el cumplimiento de las metas para el Programa de Implementación de Centros de

Operación Estratégica (COE´S)

En base a la información proporcionada a diciembre de 2015, a continuación se muestra tabla y

gráfica de los avances para cada una de las metas mencionadas con anterioridad:

No. Metas PPNL 5 Avance

1 Fortalecer la capacidad técnica científica de la Procuraduría General de Justicia del Estado mediante la adquisición de productos químicos básicos y de laboratorio.

100%

2 Adquirir el equipo médico y de laboratorio necesario en el adecuado funcionamiento del Centro de Operaciones Estratégicas de la Región Huasteca Norte, Sur y Altiplano de San Luis Potosí.

100%

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Fuente: Elaborado por Sistemas de Gestión Integrados, S.C, con información

proporcionada por el SECESP 2015.

VARIACIONES O DESVIACIONES

Objetivo cumplido con la adquisición de productos químicos básicos de laboratorio.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 5 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1 Fortalecer la capacidad técnica científica de la Procuraduría General de Justicia del Estado mediante la adquisición de productos químicos básicos y de laboratorio.

100%

100% 99.49%

2 Adquirir el equipo médico y de laboratorio necesario en el adecuado funcionamiento del Centro de Operaciones Estratégicas de la Región Huasteca Norte, Sur y Altiplano de San Luis Potosí.

100%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero prácticamente concluido, puesto

que hay una pequeño diferencial en el avance de 0.51%% en favor del avance físico.

Por otra parte se cuenta con 2 partidas con el avance físico al 100% de un total de 2 partidas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Meta 1 Meta 2

100% 100%

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6. HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)

La Balística comprende un conjunto de conocimientos técnicos, científicos y criminalísticas, que

estudian las armas de fuego, sus municiones, movimientos, alcance y dirección; de aquí el estudio

se funda en la demostración de la identidad balística, que se establece entre una rama de fuego y

sus proyectiles, por lo cual, el perito de balística cumple una función importante ya que participa en

aquellos hechos en que se encuentran armas o elementos relacionados con ellas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Organizar y coordinar los esfuerzos federales y estatales hacia una acción equivalente, que

homologue criterios y procedimientos para el combate al narcotráfico y delitos.

METAS 2015

1. Garantizar el adecuando funcionamiento del sistema de Huella Balística por medio de

servicio en mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos, y se encuentren

en condiciones óptimas para su consulta, captura y entrega de información a la base

nacional de datos.

Avances en el cumplimiento de las metas para el Programa de Huella Balística y Rastreo

Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) 2015

En base a la información proporcionada con corte a diciembre de 2015, a continuación se presenta

en tabla y de forma gráfica los avances para cada una de las metas mencionadas con anterioridad:

No. Metas PPNL 6 Avance

1 Garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de Huella Balística por medio de servicio en mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos; y se encuentre en condiciones óptimas para su consulta, captura y entrega de información a la base nacional de datos de Huella Balística.

100%

ACCIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL FASP 2015.

En caso de que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” no se encuentre conectada al Servidor de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, deberá remitir dentro de los cinco primeros días de cada mes, su “Estadística Mensual” de ingresos de Elementos Balísticos (casquillos y/o balas) al Sistema de Huella Balística)

100%

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Fuente: Elaborado por Sistemas de Gestión Integrados, S.C, con información

proporcionada por el SECESP 2015.

VARIACIONES O DESVIACIONES

La meta para el programa mencionado con anterioridad se cumple al cien por ciento,

garantizando el adecuado funcionamiento del sistema de Huella Balística por medio de

servicios en mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 6 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1

Garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de Huella Balística por medio de servicio en mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos; y se encuentre en condiciones óptimas para su consulta, captura y entrega de información a la base nacional de datos de Huella Balística.

100% 100% 99.94%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero prácticamente concluido, puesto

que hay una pequeño diferencial en el avance de 0.06%% en favor del avance físico.

Por otra parte se cuenta con 1 partida con el avance físico al 100% de un total de 1 partida

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

Meta 1

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7. ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres de la entidad federativa, con la finalidad de

concentrar servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y

brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los

delitos relacionados con la violencia de género.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Construcción y equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres del Municipio de Matlapa; así

como capacitación en temasde género; y mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en

el Municipio de San Luis Potosí

METAS 2015

1. Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de

Matlapa, que incluya las áreas: servicio médico, ministerio público, sala para cámara Gesell,

sanitarios, guardería, recepción, ludoteca, sala de primer contacto, área de asesoría jurídica y

psicología.

2. Equipar el Centro de Justicia para las Mujeres del Municipio de Matlapa, que comprendan lo

conceptos de Materiales, útiles y equipos menores de oficina; material de limpieza, materiales -y

útiles de enseñanza, servicios de capacitación, servicios de jardinería y fumigación, muebles de

oficina equipo de cómputo y de tecnologías de la información, y licencias informáticas e

intelectuales.

3. Dotar de 3 vehículos a los Centros de Justicia para las Mujeres para abastecimiento de los

Centros de Justicia para las Mujeres y atención a las Mujeres, hijos e hijas.

4. Contratar los servicios de capacitación del tipo diplomado que contempla temas como: Acceso a

la Justicia para Mujeres en situación de violencia, Atención de la violencia de género, Modelos de

atención y funcionamiento de los Centros de Justicia.

5. Contratar los servicios de mantenimiento y restauración del Centro de Justicia para Mujeres en el

municipio de San Luis Potosí, cuya construcción data del siglo pasado, por el cual se requiere de

un mantenimiento permanente para su conservación.

AVANCES

No. Metas PPNL 7 Avance

1 Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de Matlapa, que incluya las áreas: servicio médico, ministerio público,

55%

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No. Metas PPNL 7 Avance

sala para cámara Gesell, sanitarios, guardería, recepción, ludoteca, sala de primer contacto, área de asesoría jurídica y psicología.

2 Equipar el Centro de Justicia para las Mujeres del Municipio de Matlapa, que comprendan lo conceptos de Materiales, útiles y equipos menores de oficina; material de limpieza, materiales -y útiles de enseñanza, servicios de capacitación, servicios de jardinería y fumigación, muebles de oficina equipo de cómputo y de tecnologías de la información, y licencias informáticas e intelectuales.

100%

3 Dotar de 3 vehículos a los Centros de Justicia para las Mujeres para abastecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y atención a las Mujeres, hijos e hijas.

100%

4 Contratar los servicios de capacitación del tipo diplomado que contempla temas como: Acceso a la Justicia para Mujeres en situación de violencia, Atención de la violencia de género, Modelos de atención y funcionamiento de los Centros de Justicia.

100%

5 Contratar los servicios de mantenimiento y restauración del Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de San Luis Potosí, cuya construcción data del siglo pasado, por el cual se requiere de un mantenimiento permanente para su conservación.

100%

VARIACIONES O DESVIACIONES

Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de

Matlapa se encuentra en un 55% de cumplimiento

Equipar el Centro de Justicia para las Mujeres del Municipio de Matlapa se cumplió al 100%

Dotar de 3 vehículos a los Centros de Justicia para las Mujeres para abastecimiento de los

Centros de Justicia para las Mujeres y atención a las Mujeres, hijos e hijas igualmente se

cumplió al 100%

Contratar los servicios de capacitación del tipo diplomado se cumplió al 100%

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Ya se cumplió el tema de la contratación los servicios de mantenimiento y restauración del

Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de San Luis Potosí.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 7 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1

Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de Matlapa, que incluya las áreas: servicio médico, ministerio público, sala para cámara Gesell, sanitarios, guardería, recepción, ludoteca, sala de primer contacto, área de asesoría jurídica y psicología.

55%

91% 95.35%

2

Equipar el Centro de Justicia para las Mujeres del Municipio de Matlapa, que comprendan lo conceptos de Materiales, útiles y equipos menores de oficina; material de limpieza, materiales -y útiles de enseñanza, servicios de capacitación, servicios de jardinería y fumigación, muebles de oficina equipo de cómputo y de tecnologías de la información, y licencias informáticas e intelectuales.

100%

3 Dotar de 3 vehículos a los Centros de Justicia para las Mujeres para abastecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y atención a las Mujeres, hijos e hijas.

100%

4

Contratar los servicios de capacitación del tipo diplomado que contempla temas como: Acceso a la Justicia para Mujeres en situación de violencia, Atención de la violencia de género, Modelos de atención y funcionamiento de los Centros de Justicia.

100%

5

Contratar los servicios de mantenimiento y restauración del Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de San Luis Potosí, cuya construcción data del siglo pasado, por el cual se requiere de un mantenimiento permanente para su conservación.

100%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero muy similar, puesto que hay una

pequeño diferencial en el avance de 4.26% en favor del avance financiero.

Por otra parte se cuenta con tres partidas con el avance físico al 100% de un total de 6 partidas.

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8. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Como resultado de la reforma constitucional en materia de justicia y derechos humanos, surgió la

necesidad de adecuar el sistema de justicia penal mexicano a los principios universales de igualdad

y respeto a los derechos humanos, justica pronta y expedita, protección a víctimas del delito,

derechos de impunidad y sentenciados, debido proceso y combate a la impunidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Fortalecer la capacidad humana, técnica y científica de los operadores del nuevo sistema de Justicia

Penal con instrumentos forenses periciales de última generación dando resultados eficaces en los

procesos judiciales.

METAS 2015

1. Contar el mobiliario, equipo de cómputo y tecnológico necesario para la puesta en marcha

de las salas de audiencias.

2. Fortalecer la infraestructura con la Construcción y mejoramiento del Centro Integral de

Justicia Penal de Ciudad Valles y Tamazunchale

AVANCES

No. Metas PPNL 8 Avance

1 Fortalecer los servicios de tecnología para el adecuado desahogo de pruebas en audiencias orales.

87.52%

2 Fortalecer la infraestructura con la Construcción y mejoramiento del Centro Integral de Justicia Penal de Ciudad Valles y Tamazunchale

5.00%

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VARIACIONES O DESVIACIONES

Sobre el fortalecer los servicios de tecnología para el adecuado desahogo de pruebas en

audiencias orales, la documentación se encuentra en trámites administrativos.

Referente a fortalecer la infraestructura con la Construcción y mejoramiento del Centro

Integral de Justicia Penal de Ciudad Valles y Tamazunchale, se encuentra en trámite de

contratación por SEDUVOP.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 8 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1 Fortalecer los servicios de tecnología para el adecuado desahogo de pruebas en audiencias orales.

87.52%

46.26% 99.89%

2 Fortalecer la infraestructura con la Construcción y mejoramiento del Centro Integral de Justicia Penal de Ciudad Valles y Tamazunchale

5.00%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero variabl, puesto que hay una gran

diferencia en el avance de 53.63% en favor del avance financiero.

Se recomienda poner especial cuidado al cumplimiento del avance físico puesto que el cumplimiento

al avance financiero ya está prácticamente ejercido y se cuenta con una meta al 5%

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9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA

PENITENCIARIO NACIONAL

El fortalecimiento de los custodios es esencial para mejorar el sistema penitenciario, respetando los

derechos humanos, de la misma manera el uso de las herramientas y métodos empleados para

recabar, retener, manipular o distribuir información, la cual se encuentra asociada con las

computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones, por lo que el uso de las

tecnologías en las operaciones policiales son puestas en práctica como un conjunto de

conocimientos teóricos y prácticos que permiten concebir, realizar y automatizar sistemas basados

en estructuras de información.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Fortalecer la homologación de conectividad, integración del (SNIP) la instalación de inhibidores de

señales a los CERESOS, la capacitación y profesionalización de personal de seguridad en activo y

dotar del equipamiento e infraestructura penitenciaria y el tratamiento integral de los internos contra

las adicciones

METAS 2015

1. Fortalecer los programas contra las adicciones en los Centros Penitenciarios del Estado.

2. Otorgar 5,935 uniformes, vestuario y prendas de protección a los custodios encargados de la

seguridad de los CERESOS del Estado

3. Capacitar al personal administrativo de los penales del estado a fin de dar una atención

profesional a la población penitenciaria y sus familias. .

4. Fortalecer los Centros Penitenciarios del Estado con el mobiliario y equipo de cómputo necesario

y circuitos cerrados de televisión e inhibidores de señales que permita llevar a cabo la supervisión

de todos los espacios interiores y exteriores.

5. Adquirir 6 vehículos para el traslado de personal administrativo y procesado del Sistema

Penitenciario local.

6. Contar con antenas, equipos de comunicación interna, terminales digitales móviles con control de

micro procesador.

7. Otorgar de software al sistema penitenciario local para tener información confiable y oportuna.

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AVANCES

No. Metas PPNL 9 Avance

1 Fortalecer los programas contra las adicciones en los Centros Penitenciarios del Estado.

100%

2 Otorgar 5,935 uniformes, vestuario y prendas de protección a los custodios encargados de la seguridad de los CERESOS del Estado

100%

3 Capacitar al personal administrativo de los penales del estado a fin de dar una atención profesional a la población penitenciaria y sus familias.

100%

4 Fortalecer los Centros Penitenciarios del Estado con el mobiliario y equipo de cómputo necesario y circuitos cerrados de televisión e inhibidores de señales que permita llevar a cabo la supervisión de todos los espacios interiores y exteriores.

100%

5 Adquirir 6 vehículos para el traslado de personal administrativo y procesado del Sistema Penitenciario local.

100%

6 Contar con antenas, equipos de comunicación interna, terminales digitales móviles con control de micro procesador.

100%

7 Otorgar de software al sistema penitenciario local para tener información confiable y oportuna.

100%

ACCIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL FASP 2015.

Conectividad: Mantener la conectividad al 100% con Plataforma México, en los principales Centros Penitenciarios de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”

100%

RNIP: Mantener al 100% la operación del Registro Nacional de Información Penitenciaria en los principales Centros Penitenciarios de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”; asimismo, integrar al 100% la información penitenciaria.

100%

Inhibidores: Instalar, poner en operación y mantener al 100% los Sistemas de Inhibición en los Principales Centros Penitenciarios de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”

100%

Capacitación: Capacitar por lo menos al 20% del personal de seguridad, técnica y administrativo del Sistema Penitenciario.

100%

Centro de Adiciones: Implementar y operar por lo menos un Centro de Adicciones en el Centro Penitenciario con mayor población.

100%

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VARIACIONES O DESVIACIONES

Sobre fortalecer los programas contra las adicciones en los Centros Penitenciarios del

Estado se cumplió la meta al 100%

Referente a otorgar 5,935 uniformes, vestuario y prendas de protección a los custodios

encargados de la seguridad de los CERESOS del Estado se cumplió igualmente la meta al

100%

Sobre capacitar al personal administrativo de los penales del estado a fin de dar una

atención profesional a la población penitenciaria y sus familias, se cumplió la meta al 100%

Referente a fortalecer los Centros Penitenciarios del Estado con el mobiliario y equipo de

cómputo necesario y circuitos cerrados de televisión e inhibidores de señales que permita

llevar a cabo la supervisión de todos los espacios interiores y exteriores, se cumplió

igualmente la meta al 100%

Sobre adquirir 6 vehículos para el traslado de personal administrativo y procesados del

Sistema Penitenciario local, se cumplió igualmente la meta al 100%

Sobre contar con antenas, equipos de comunicación interna, terminales digitales móviles con control

de micro procesador igualmente se cuenta con el 100% de avance

Sobre otorgar de software al sistema penitenciario local para tener información confiable y oportuna

se cumplió también al 100% con esta meta.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

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RESULTADOS

No. Metas PPNL 9 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1 Fortalecer los programas contra las adicciones en los Centros Penitenciarios del Estado.

100%

100% 76.87%

2 Otorgar 5,935 uniformes, vestuario y prendas de protección a los custodios encargados de la seguridad de los CERESOS del Estado

100%

3 Capacitar al personal administrativo de los penales del estado a fin de dar una atención profesional a la población penitenciaria y sus familias.

100%

4

Fortalecer los Centros Penitenciarios del Estado con el mobiliario y equipo de cómputo necesario y circuitos cerrados de televisión e inhibidores de señales que permita llevar a cabo la supervisión de todos los espacios interiores y exteriores.

100%

5 Adquirir 6 vehículos para el traslado de personal administrativo y procesado del Sistema Penitenciario local.

100%

6 Contar con antenas, equipos de comunicación interna, terminales digitales móviles con control de micro procesador.

100%

7 Otorgar de software al sistema penitenciario local para tener información confiable y oportuna.

100%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero variable, puesto que hay una

gran diferencia en el avance de 23.13% en favor del avance Físico.

Se identifica un excepcional aprovechamiento de los recursos financieros en esta partida.

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10. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

La red nacional de telecomunicación del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue creada

fundamentalmente para contar con un mecanismo de coordinación a nivel nacional que permite y

facilita en acceso a las bases de datos de los registros nacionales de seguridad pública y la

interconexión en una sola red de la tecnología de radiocomunicación.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Mantener la disponibilidad del servicio de la red de radiocomunicación con cobertura en la entidad

federativa, garantizando los medios de comunicación a las instituciones de seguridad pública en los

tres órdenes de gobierno, como herramienta de coordinación para el combate a la delincuencia.

METAS 2015

1. Mantener la operación de la RED Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la Entidad

Federativa con un nivel de disponibilidad del 95% para el año 2015, de acuerdo con la metodología

establecida por el Centro Nacional de Información.

2. Mantener la operación de la red estatal de transporte datos con un nivel de disponibilidad d 95%

para el año 2015, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

AVANCES

No. Metas PPNL 10 Avance

1 Mantener la operación de la RED Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la Entidad Federativa con un nivel de disponibilidad del 95% para el año 2015, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

50%

2 Mantener la operación de la red estatal de transporte datos con un nivel de disponibilidad d 95% para el año 2015, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

100%

ACCIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL FASP 2015.

Remitir trimestralmente al Centro Nacional de Información de “EL SECRETARIADO” el reporte de disponibilidad, utilización y saturación de la red de radiocomunicación, desagregado por sitio de repetición.

85%

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VARIACIONES O DESVIACIONES

Con fecha 10 de junio de 2015, mediante orden de compra 151035 se adjudica servicio de

Póliza de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la Red de Microondas, lo que

permitirá mantener la disponibilidad de operación de la red en el porcentaje recomendado,

además de reducir tiempos de respuesta en caso de falla de alguno de los equipos que

cuenten con esta cobertura, a la fecha reportada por el presente informe, transcurre el sexto

mes de actividades. Cabe hacer mención que el porcentaje de avance se debe al ejercicio

paulatino de honorarios, servicios de mantenimiento y servicios básicos ya que son

contratados por el período de un año por lo que el desfase depende de la fecha de

contratación de los servicios.

Se concluyó con la instalación y puesta en operación de 2 enlaces de microondas

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 10 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1

Mantener la operación de la RED Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la Entidad Federativa con un nivel de disponibilidad del 95% para el año 2015, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

50% 75% 86.35%

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No. Metas PPNL 10 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

2 Mantener la operación de la red estatal de transporte datos con un nivel de disponibilidad de 95% para el año 2015, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

100%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero variable, puesto que hay una gran

diferencia en el avance de 11.35% en favor del avance Financiero. Esto es debido a las condiciones

de pago establecidas en la adquisición del servicio y no por el tiempo de operación de la Red de

Radiocomunicación.

Se recomienda generar planeas de acción para mantener la operación de la RED Nacional de

Radiocomunicación con cobertura en la Entidad Federativa con un nivel de disponibilidad del 95% y

así poder cumplir con la meta establecida.

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11. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)

La herramienta fundamental en el combate a la delincuencia es la utilización de la tecnología de

punta para intercambiar, suministrar y sistematizar la información sobre temas de seguridad pública

entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. De tal forma que el

Secretariado Ejecutivo es el encargado del desarrollo y administración de la información y la

tecnología para la integración y utilización de los registros nacionales obligatorios por ley.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de información a las bases estatal por

parte de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, vigilando los criterios de carga,

calidad y rayes de la Red Nacional oportunidad, acorde a los lineamientos emitidos por el Centro de

Telecomunicaciones.

Que las instancias responsables del suministro y consulta de las bases de datos cuenten con el

equipamiento, sistemas y programas informáticos necesarios para la carga y acceso a la información

a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

METAS 2015

1. Alcanzar, al concluir el año 2015, un ±5% de inconsistencias entre la información del Registro

Nacional de Personal de Seguridad Pública y los Listados Nominales y, entre pases de lista y el

Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), de acuerdo con la metodología

establecida por el Centro Nacional de Información.

2. Realizar la toma de muestras de información biométrica (huellas decadactilares, voz, fotografía y

ADN) para el personal de nuevo ingreso de las instituciones de Seguridad Pública, así como

actualizar los datos del que ya se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Personal

Seguridad Pública, es un proceso que se convirtió en un área de oportunidad para aumentar el

número de personal que puede atenderse, esa oportunidad se atiende con la construcción y

modificación de las instalaciones del Centro Estatal de Información, de acuerdo con la

metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

AVANCES

No. Metas PPNL 11 Avance

1 Alcanzar, al concluir el año 2015, un 5% de inconsistencias entre la información del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y los Listados Nominales y, entre pases de lista y el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

100%

2 Realizar la toma de muestras de información biométrica (huellas decadactilares, voz, fotografía y ADN) para el personal de nuevo ingreso de las instituciones de Seguridad Pública, así como actualizar los datos del que ya se encuentre inscrito

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No. Metas PPNL 11 Avance

en el Registro Nacional de Personal Seguridad Pública, es un proceso que se convirtió en un área de oportunidad para aumentar el número de personal que puede atenderse, esa oportunidad se atiende con la construcción y modificación de las instalaciones del Centro Estatal de Información, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

88.69%

ACCIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL FASP 2015.

1 Registrar, acopiar, integrar, verificar y enviar al Centro Nacional de Información del "EL SECRETARIADO" los datos, cifras y registros con que se alimentan las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública, a través de los medios y aplicativos establecidos, dentro de los plazos establecidos.

55%

2 Garantizar la actualización y veracidad de la información contenida en los registros de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública, estableciendo mecanismos de verificación y control de la calidad de la información que garanticen tener una confiabilidad de al menos 90% (noventa por ciento) en cada una de dichas bases. En el caso del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), la confiabilidad será de al menos 95% (noventa y cinco por ciento), con respecto a la información de las nóminas estatales y municipales. En el caso del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), la confiabilidad se medirá con respecto a la información de los pases de lista de los reclusorios. La Información de las nóminas y de los pases de lista se entregará al Centro Nacional de Información en los primeros 5 (cinco) días de cada mes, de acuerdo con el formato y medio electrónico establecido para el efecto.

69%

3 Suministrar permanentemente, en periodo no mayor a 24 horas posteriores al evento, los Informes Policiales Homologados (IPH) por parte de todas las instancias estatales y municipales obligadas (incluidas las Procuradurías Generales de Justicia estatales / Fiscalías estatales), de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 26 los lineamientos del Informe Policial Homologado (IPH), así como asegurar que cada detención sea registrada de manera inmediata a través del (I PH)

68%

4 Realizar la totalidad de los cambios, modificaciones, altas, bajas y/o cancelaciones a los registros de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública correspondientes a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en cumplimiento a los requerimientos de información y cumplimientos ministeriales y jurisdiccionales, de conformidad con los tiempos establecidos para ello.

77%

5 Enviar oportunamente a "EL SECRETARIADO", a través del Centro Nacional de Información, la información mensual de incidencia delictiva general y específica por delito (a nivel estatal y desagregada a nivel municipal para la totalidad de sus municipios), así como de víctimas, de conformidad con los plazos, formatos, especificaciones y a través de los medios electrónicos establecidos para el efecto.

66%

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VARIACIONES O DESVIACIONES

Sobre alcanzar, al concluir el año 2015, un 5% de inconsistencias entre la información del

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y los Listados Nominales, se cumplió al

100%

Referente a realizar la toma de muestras de información biométrica (huellas decadactilares, voz,

fotografía y ADN) para el personal de nuevo ingreso de las instituciones de Seguridad Pública, se

obtuvo un cumplimiento del 89 por ciento.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 11 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1

Alcanzar, al concluir el año 2015, un 5% de inconsistencias entre la información del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y los Listados Nominales y, entre pases de lista y el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

100% 94% 92.15%

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No. Metas PPNL 11 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

2

Realizar la toma de muestras de información biométrica (huellas decadactilares, voz, fotografía y ADN) para el personal de nuevo ingreso de las instituciones de Seguridad Pública, así como actualizar los datos del que ya se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Personal Seguridad Pública, es un proceso que se convirtió en un área de oportunidad para aumentar el número de personal que puede atenderse, esa oportunidad se atiende con la construcción y modificación de las instalaciones del Centro Estatal de Información, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

88.69%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero similar, puesto que hay una

pequeña diferencia en el avance de 1.85% en favor del avance Físico.

Por otra parte se cuenta con una partida con el avance físico al 100% de un total de 2 partidas.

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12. SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089

La estrategia del servicio 066 ha cambiado y evolucionado al pasar de una etapa de implementación

a otra de coordinación entre los diferentes actores encargados de atender las emergencias, cuyo

objetivo es garantizar un servicio eficaz y oportuno en beneficio de la sociedad; no obstante el

sistema requiere generar e implementar un Modelo Integra de Operación y Gestión que garantice la

uniformidad de la atención que proporcionan los centros de emergencia.

El Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089 tiene como principio fundamental la participación

comprometida de la ciudadanía para denunciar los actos ilícitos que atentan contra la convivencia

sana y armónica de los mexicanos, garantizando, para esto, el anonimato del denunciante.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Mantener la operación del servicio de atención de llamadas de emergencia a través del número

único armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia y el servicio de

denuncia anónima través del número único armonizado a nivel nacional para la prestación de

servicios de denuncia anónima 089.

Establecer un servicio de comunicación telefónica a través del número único armonizado a nivel

nacional el cual recibirá los reportes sobre emergencias que pudieran afectar la integridad y los

derechos de las personas, así como la tranquilidad, la paz y el orden público; asimismo, garantizar el

servicio de denuncia anónima bajo el indicativo telefónico 089, que recibirá datos relativos a la

comisión de conductas antisociales y a la identificación de los presuntos responsables

garantizando la confidencialidad de los usuarios o informantes.

METAS 2015

1. Lograr una efectividad en la atención de los servicios de Atención de Llamadas de

Emergencias superior al 90% de las llamadas recibidas trimestralmente, de acuerdo con la

metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

2. Mantener en operación el Sistema de Atención de Llamadas de Emergencias 066 en las

cuatro zonas del Estado (Zona Centro, Zona Huasteca, Zona Altiplano y Zona Centro).

AVANCE

No. Metas PPNL 12 Avance

1 Lograr una efectividad en la atención de los servicios de Atención de Llamadas de Emergencias superior al 90% de las llamadas recibidas trimestralmente, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información

67%

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No. Metas PPNL 12 Avance

2 Mantener en operación el Sistema de Atención de Llamadas de Emergencias 066 en las cuatro zonas del Estado (Zona Centro, Zona Huasteca, Zona Altiplano y Zona Centro).

70%

ACCIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL FASP 2015.

1 Suscribir los convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes para atender de manera homologada y coordinada las llamadas de emergencia, y denuncia anónima 089 reportada por la ciudadanía

50%

2 Remitir al Centro Nacional de Información de "EL SECRETARIADO", la estadística generada mes con mes del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia y de Denuncia Anónima 089 en los formatos establecidos por el mismo.

100%

VARIACIONES O DESVIACIONES

Se cuenta con un avance del 67% debido a que actualmente se encuentran a la espera de

la nueva metodología para la medición del indicador de efectividad por parte SNI.

Actualmente se encuentra activa la Póliza Anual del Sistema de Atención de llamadas de

Emergencia 066. Dicha contratación se generó a partir del 01 de abril del año 2015 y

culmina el 31 de marzo del 2016, el avance es de 70%. Cabe hacer mención que el

porcentaje de avance se debe al ejercicio paulatino de honorarios, servicios de

mantenimiento y servicios básicos ya que son contratados por el período de un año por lo

que el desfase depende de la fecha de contratación de los servicios.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

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RESULTADOS

No. Metas PPNL 12 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1

Lograr una efectividad en la atención de los servicios de Atención de Llamadas de Emergencias superior al 90% de las llamadas recibidas trimestralmente, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información

67%

69% 87.09%

2 Mantener en operación el Sistema de Atención de Llamadas de Emergencias 066 en las cuatro zonas del Estado (Zona Centro, Zona Huasteca, Zona Altiplano y Zona Centro).

70%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero variable, puesto que hay una

gran diferencia en el avance de 18.09% en favor del avance Financiero.

Se recomienda establecer planes de acción para ambas metas, ya que las dos están con un

cumplimiento por abajo del 80%

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13. REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

El problema prioritario de México es la seguridad pública y los delitos que se cometen en el país

están estrechamente vinculados a todo tipo de vehículos, que deben identificarse para combatir a la

delincuencia organizada, por ello, el registro público vehicular surge por la necesidad de identificar y

controlar a todas las unidades vehiculares que circulan en el territorio, esto sirve como instrumento

de información a la seguridad pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Contar con una base de datos actualizada que permita la identificación de los vehículos que circulan

en el territorio nacional a efecto de proveer a la ciudadanía un sistema de consulta pública que

proporcione la información y certeza jurídica y de esta forma contribuir al combate del robo de

vehículos, así mismo fortalecer la seguridad pública mediante la colocación de las constancias de

inscripción para la identificación y control de la totalidad del parque vehicular.

METAS 2015

1. Colocación de 70,000 constancias de inscripción.

2. Instalación de 4 arcos lectores en puntos estratégicos.

3. Mantener la disponibilidad del servicio en tres módulos fijos y dos módulos móviles.

AVANCE

No. Metas PPNL 13 Avance

1 Colocación de 70,000 constancias de inscripción. 16%

2 Instalación de 4 arcos lectores en puntos estratégicos. 100%

3 Mantener la disponibilidad del servicio en tres módulos fijos y dos módulos móviles. 100%

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VARIACIONES O DESVIACIONES

Referente a la colocación de 70,000 constancias de inscripción, se ha continuado con las

campañas de difusión en televisión, radio, redes sociales, perifoneo y volanteo, informando

a la ciudadanía las ventajas y beneficios de contar con el chip de radiofrecuencia en sus

vehículos. De igual manera, creó una réplica en nuestros servidores que permita operar el

sistema, garantizando un flujo de información más eficiente. Cabe hacer mención que el

porcentaje de avance se debe al ejercicio paulatino de honorarios, servicios de

mantenimiento y servicios básicos ya que son contratados por el período de un año por lo

que el desfase depende de la fecha de contratación de los servicios.

Referente a la Instalación de 4 arcos lectores en puntos estratégicos, al inicio del año se

había contemplado instalar 4 arcos lectores, sin embargo se instalaron arcos en ambos

sentidos, cumpliendo la meta de 4 arcos proyectados en operación dentro de la capital del

Estado

Sobre mantener la disponibilidad del servicio en tres módulos fijos y dos módulos móviles, la

instalación del chip de REPUVE se ha realizado de manera constante y permanente,

operando con 3 módulos fijos y 2 móviles, los cuales están destinados para acudir a los 58

municipios, beneficiando a los propietarios de vehículos de las 4 zonas regionales del

Estado.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

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RESULTADOS

No. Metas PPNL 13 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1 Colocación de 70,000 constancias de inscripción. 16%

72% 90.53% 2 Instalación de 4 arcos lectores en puntos estratégicos. 100%

3 Mantener la disponibilidad del servicio en tres módulos fijos y dos módulos móviles.

100%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero variable, puesto que hay una

gran diferencia en el avance de 18.53% en favor del avance Financiero.

Se recomienda establecer planes de acción para la colocación de las constancias de inscripción ya

que solo tiene un avance de 16%.

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15. GÉNETICA FORENSE

Con esta iniciativa se pretende el Fortalecimiento del laboratorio de Genética para poder establecer

mejores investigaciones Genéticas, así como el intercambio de información a nivel nacional.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Fortalecer la Base de Datos de Perfiles Genéticos del laboratorio de genética forense con la

adquisición de consumibles químicos de laboratorio y el adecuado mobiliario.

METAS 2015

1. Dotar de suministros al proceso de análisis forenses de ADN, con fines de identificación humana.

2. Garantizar la operación del laboratorio de genética con la capacitación al personal adscrito a la

Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa.

AVANCE

No. Metas PPNL 15 Avance

1 Dotar de suministros al proceso de análisis forenses de ADN, con fines de identificación humana. 100%

2 Garantizar la operación del laboratorio de genética con la capacitación al personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa 100%

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VARIACIONES O DESVIACIONES

Sobre dotar de suministros al proceso de análisis forenses de ADN, con fines de identificación

humana el objetivo se cumplió al 100%

Sobre garantizar la operación del laboratorio de genética con la capacitación al personal adscrito a la

Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa igualmente el objetivo se cumplió en su

totalidad

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 15 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1 Dotar de suministros al proceso de análisis forenses de ADN, con fines de identificación humana.

100%

100% 90.27%

2 Garantizar la operación del laboratorio de genética con la capacitación al personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa

100%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero similar, puesto que hay una

pequeña diferencia en el avance de 9.73% en favor del avance Físico.

Por otra parte se cuenta con dos partidas con el avance físico al 100% de un total de 2 partidas.

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16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Esta partida pretende fortalecer presupuestalmente cada una de las directrices encaminadas a

mejorar el servicio brindado por las instituciones de seguridad pública por medio del mejoramiento

de sus adquisiciones, personal e infraestructura.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Fortalecer las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en los rubros de

suministros de materiales químicos de laboratorio, combustibles, alimentos, equipamiento personal,

equipamiento de instalaciones y de infraestructura.

METAS 2015

1. Incrementar el parque vehicular para la realización operativos conjuntos por parte de las

dependencias de seguridad pública y procuración de justicia.

2. Equipar con 6,600 uniformes a los elementos de seguridad pública estatal y municipal.

3. Adquisición de software necesario para la Secretaría de Seguridad Pública.

4. Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y tecnológico a las instalaciones de la Procuraduría

General de Justicia del Estado.

5. Fortalecer la infraestructura de Procuración de Justicia del Estado con el mejoramiento de sus

instalaciones en la Comandancia de Rio Verde.

AVANCE

No. Metas PPNL 16 Avance

1 Equipar con 6,600 uniformes a los elementos de seguridad pública estatal y municipal.

100%

2 Adquisición de software necesario para la Secretaría de Seguridad Pública. 100%

ACCIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL FASP 2015.

1

Elaborar y remitir a la Dirección General de Apoyo Técnico de "EL SECRETARIADO", el o los expediente(s) técnico(s) de las acciones de

Infraestructura, que se deriven del presente Programa con Prioridad Local, previo ejercicio de los recursos y para los efectos de su revisión, Validación, registro y seguimiento.

84%

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VARIACIONES O DESVIACIONES

Sobre equipar con 6,600 uniformes a los elementos de seguridad pública estatal y municipal

la meta se cubrió en su totalidad

Se realizó la adquisición de software necesario para la Secretaría de Seguridad Pública.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en el inciso “X” romano, y anexos

“A” y “B”

RESULTADOS

No. Metas PPNL 16 Avance Resumen Avance Físico

Avance Financiero

1 Equipar con 6,600 uniformes a los elementos de seguridad pública estatal y municipal.

100%

100% 85.54%

2 Adquisición de software necesario para la Secretaría de Seguridad Pública.

100%

Se observa una relación del avance Físico & el avance Financiero similar, puesto que hay una

pequeña diferencia en el avance de 14.46% en favor del avance Físico.

Por otra parte se cuenta con dos partidas con el avance físico al 100% de un total de 2 partidas.

Se identifica un buen aprovechamiento de los recursos.

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Evaluación de

Indicadores

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V. ANALISIS DE INDICADORES

La Dirección General de Planeación emitió dentro de los Lineamientos Generales para el Diseño y

Ejecución de los Programas de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015 del FASP, el Anexo B con

las fichas técnicas de los indicadores enfocados a la evaluación de resultados de los Programas con

Prioridad Nacional. Con lo anterior, más la información proporcionada por las dependencias

ejecutoras del Estado, a través del SECESP se presentan los resultados de cada uno de los

indicadores:

V.1 PPN 1: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON

PARTICIPACION CIUDADANA

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 1

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información de los LGDEPE FASP

2015 Anexo B.

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Desempeño Anual Porcentaje

Observaciones

mr = metas Realizadas

a) para contabilizar las metas realizadas correspondientes al valor del numerador

de la relación que define a este indicador, se deberán considerar solo aquellas que

se hayan cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un

número Entero

Icm = grado de cumplimiento de las metas covenidas en el Proyecto de inversión

del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas convenidos para el

fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de Prevención de la

Violencia y la Delincuencia, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del

mc = metas convenidas

Método de Cálculo

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Según la información proporcionada por el SECESP, este indicador se encuentra a un 25% a

diciembre de 2015, los resultados del cálculo y el gráfico de avance se muestran a continuación:

Cálculo del indicador del PPN 1 Gráfico de avance del indicador de evaluación del PPN 1

La variable de desarrollo e implementación de programas y acciones, conforme a las metas

convenidas en el proyecto de inversión muestra un avance del 25%, integrado por la evaluación de

cumplimiento de las 4 metas y su respectivo avance. Las primera meta muestra un 100% de

cumplimiento, sin embargo, las otras tres metas adicionales muestran un cumplimiento aunque

razonable, pero menor al 100%

mr = 1

mc = 4

Icm 25.00%

Resultados al 31 de

diciembre de 2015Gráfico

25.00%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

% de avance a diciembre de 2015

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V.2 PPN 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE

CONFIANZA

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 2

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información de los LGDEPE FASP

2015 Anexo B.

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Anual Porcentaje

PA ccv = Porcentaje de personal en activo que cuenta con evaluaciones de control

de confianza vigentes

Vigencia de las evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal en

activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de

Seguridad Púbica y altos mandos de las mismas.

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

En cumplimiento a lo establecido con la ley general del Sistem Nacional de

Seguridad Pública, referente al requisito de prestar evaluaciones de control de

confianza para la permanencia, el resultado de este indicador debe reflejar la

relación del personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de

las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas con

evaluaciones de control de confianza vigentes , respecto al estado de Fuerza de la

Entidad Federativa, conforme al registro Nacional de Personal de Seguridad

Método de Cálculo

Las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Entidad

federativa, son las responsables de inscribir y mantener actualizados

permanentemente los datos relativos a los integrantes de su institución ante el

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. La información deberá ser

proporcionada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) de la

entidad toda vez que es ka instancia que evalua al personal

Observaciones

EF RNPSP = Estado de Fuerza perteneciente al servicio profesional de carrera

conforme al registro nacional de personal de Seguridad Pública

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Con la información proporcionada, se calculó el indicador, obteniendo como resultado 85.08% de

vigencia de evaluaciones de control de confianza, los resultados del cálculo se muestran a

continuación:

Cálculo del indicador del PPN 2 Gráfico de avance del indicador de evaluación del PPN 2

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el

SECESP.

La finalidad de este indicador de desempeño, es conocer el grado de vigencia de las evaluaciones

de control de confianza aplicadas al personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de

Carrera de las Instituciones de Seguridad Púbica y altos mandos de las mismas.

Por otra parte a continuación se muestra el indicador de Avance en la Certificación de Control de

Confianza del Personal en Activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las

Instituciones de Seguridad Pública y Altos mandos de las Mismas

PAccv 6,431

EFRNPSP 7,559

Peccv 85.08%

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráfico

85.08%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% de avance a diciembre de 2015

P eccv

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Con la información proporcionada, se calculó el indicador, obteniendo como resultado 70.66% de

avance en la certificación de control de confianza, los resultados del cálculo se muestran a

continuación:

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Anual Porcentaje

En cumplimiento a lo establecido con la ley general del Sistem Nacional de

Seguridad Pública, referente al requisito de prestar evaluaciones de control de

confianza para la permanencia, el resultado de este indicador debe reflejar la

relación del personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de

las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas con

evaluaciones de control de confianza vigentes , respecto al estado de Fuerza de la

Entidad Federativa, conforme al registro Nacional de Personal de Seguridad

Pública.

EF RNPSP = Estado de Fuerza conforme al Registro Nacional de Personal de

Seguridad Pública

Observaciones

Las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Entidad

federativa, son las responsables de inscribir y mantener actualizados

permanentemente los datos relativos a los integrantes de su institución ante el

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. La información deberá ser

proporcionada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) de la

entidad toda vez que es ka instancia que evalua al personal

Método de Cálculo PA ccv = Porcentaje de personal en activo que cuenta con la certificación en control

de confianza

PCcc = Estado de Fuerza perteneciente al servicio profesional de carrera conforme

al registro nacional de personal de Seguridad Pública

Avance en la Certificación de Control de Confianza del Personal en Activo

perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad

Pública y Altos mandos de las Mismas

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

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Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el

SECESP.

La finalidad de este indicador de desempeño, es conocer el grado de Avance en la Certificación de

Control de Confianza del Personal en Activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las

Instituciones de Seguridad Pública y Altos mandos de las mismas.

PCcc 7,302

EFRNPSP 10,334

Pacc 70.66%

Gráfico

Resultados al 31 de

diciembre de 2015

70.66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

% de avance a diciembre de 2015

PAC cc

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V.3 PPN 3: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 3

Con la información proporcionada se calculó el indicador para el periodo de diciembre de 2015,

obteniendo como resultado un avance en la capacitación de personal policial, agentes del ministerio

público, policías ministeriales, peritos como se muestran a continuación:

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Anual Porcentaje

Observaciones

Método de CálculoAcp = Porcentaje de avance en la Capacitación de los elementos de las

instituciones de Seguridad Pública

EC = Total de elementos capacitados en el Ejercicio fiscal que se evalúa

Elementos convencidos para capacitar conforme a las metas establecidas

en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP

ECC = Número total de elementos que fueron convenidos para capacitar durante el

ejercicio fiscal que se evalúa

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Avance en la Capacitación de los elementos de las instituciones de Seguridad

Pública

EC 655 EC 20

ECC 655 ECC 100

Acp 100.00% Acp 20%

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 (SSP)

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 (PGJ)

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Los valores de las variables se obtienen de los datos proporcionados por la Secretaría Seguridad

Pública y por la Procuraduría General de Justicia, distribuida de la siguiente manera:

Secretaría de Seguridad Pública presenta un avance del 100%, mismo que reportó al SECESP

contar 655 elementos capacitados en el ejercicio fiscal 2015.

La Procuraduría General de Justicia reporta un avance del 20%, mismo que reportó al SECESP

contar 20 elementos capacitados en el ejercicio fiscal 2015.

Gráfico

100.00%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

SS

PP

GJ

% de avance

Acp

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V.4 PPN 4: INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 4

La finalidad de este indicador de desempeño, es conocer el grado de Cumplimiento de las metas

convenidas respecto al recurso asociado correspondiente.

Se puede observar que las 3 metas establecidas se cumplieron al 100%;

1. Dotar del mobiliario y equipo informático a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, que

esté acorde a las nuevas necesidades del personal encargado de labores de inteligencia.

2 Adquisición de parque vehicular para realizar actividades de combate al secuestro en campo.

3. Fortalecer el equipo informático con la adquisición de 3 licencias para la elaboración de redes de

vínculos de la información de teléfonos celulares.

Utilizando solo un 94% del recurso presupuestado para esta PPN.

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Desempeño Anual Cualitativo

Metas% de avance al

cumplimiento de la meta (a)Conclusiones

1. Dotar del mobiliario y equipo informático a la Unidad Especializada

en Combate al Secuestro, que esté acorde a las nuevas necesidades

del personal encargado de labores de inteligencia.

100%

2 Adquisición de parque vehicular para realizar actividades de

combate al secuestro en campo.100%

3. Fortalecer el equipo informático con la adquisición de 3 licencias

para la elaboración de redes de vínculos de la información de 100%

Instrumentación de la Estrategia al Combate al Secuestro (UECS)

Conocer el Grado de Cumplimiento de las metas convenidas respecto al recurso asociado correspondiente

Relacionar las metas convenidas en el Anexo Técnico con el Convenio de Coordinación del FASP para el Programa con Prioridad Nacional, e indicar el porcentaje de avance en el cumplimiento de

cada una de ellas, así como el porcentaje de avance en el ejercicio de los Recursos conforme a los montos asociados a cada meta, con el corte al 31 de diciembre de 2015

% de avance en el ejercicio de recursos

asociados a la meta (b)

Observaciones

Para obtener el Avance en el ejercicio de recursos asociados a la meta, se deberán considerar, la suma de montos

destinados a su cumplimiento, establecidos en el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico. Si para el

cumplimiento de la meta no se tienen recursos asociados a indicar NA (No aplica)

En la columna de observaciones se podrán indicar presiciones respecto a las variaciones en la paridad del

cumplimiento de metas respecto al avance del ejercicio de recursos, por ejemplo, que porcentaje de los recursos se

encuentran comprometidos o devengados, existencia de ahorros presupuestarios, recursos que aplican para el

cumplimiento de otras metas, etc.

El vance en el cumplimiento de la meta deberá ser consistente con el indicado en el cuerpo del informe, en lo

referente al "Avance en el cumplimiento de metas" desarrollado conforme a lo establecido en el art. 16 inciso b de

los presentes lineamientos , expresado en porcentaje.

94.27%

El monto de los recursos ejercidos se

están plasmando de manera global (3

mestas) y son el resultado de haber

ejercido $16,199,384.75 de un

presupuesto de $17, 184,600

Rec. Pagados Ejercidos y Devengados asociados a la meta X 100Rec. Asociados a la meta (original o modificado)

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V5 PPN 6: HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO

(IBIS/ETRACE)

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 6

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Anual Cualitativo

Componente Inicio En Proceso Concluido

1. Módulo de adquisición de casquillos ( ) ( ) ( X )

2. Módulo de adquisición de Balas ( ) ( ) ( X )

3. Dispositivo recuperador de Balas ( ) ( X ) ( )

4. Módulo de analisis de balas y casquillos ( ) ( ) ( X )

5. Bases de Datos y mmedio físico de almacenamiento (servidor y base de

datos de los elementosbalísticos ingresados) ( ) ( ) ( X )

Componente Inicio En Proceso Concluido

6. Conectividad (integración a la Base de Datos Nacional de huella balística) ( ) ( ) ( x )

7. Indicar, en su caso, con que instancia federal se ha establecido conectividad

Componente Cantidad

8. Peritos en Balística en activo asignados a la operación del Sistema, que

cuenten con acreditación en el control de confianza vigente y estén

debidamente capacitados

1

Marcar con una "x" el avance, según corresponda, de cada componente que integra al sistema de Huella Balística, Considerando el Avance acumulado de ejercicios fiscales

2015 y anteriores, con fecha de corte (31 de Diciembre de 2015)

Huella balística y rastreo computarizado de armamento

Conocer el avance en el proceso de implementación y conectividad del Sistema de

Huella Balística (IBIS)

Inicio: En Proceso En Proceso: Etapa de Instalación y Pruebas Concluido: Componennte en Operación (producción)

PGR

Inicio: Convenio de intercambio de información vigente (estatal - Federal) En

Proceso: Etapa de establecimiento del enlace y configuración de la conexión Concluido:

Sistema conectado y en Producción

El indicador deberá reflejar el estado actual general en que se encuentra la

implementación y operación del Sistema de Huella Balística, por lo que el estatus de cada

componente deberá considerar los avances acumulados, es decir, los avances obtenidos

en el ejercicio que se evalúa y anteriores, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2015.Observaciones

Si la entidad federativa, cuenta con la implementación de mas de un sistema de huella

balística, favor de utilizar una ficha de evaluación del indicador por cada sistema,

indicando su descripción y/o localización

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Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Desempeño Anual Porcentaje

Huella balística y rastreo computarizado de armamento

Método de Cálculo

AA B = Índice de Asuntos atendidos con ingreso de balas en el Sistema

AB1= Número de asuntos emitidos por la autoridad que generaron por lo menos un ingreso

de balas en el sistema durante el ejercicio fiscal 2015

ABT = Total de asuntos emitidos por la autoridad para el ingreso debalass en el sistema de

huella balística durante el ejercicio fiscal 2015

AA C = Índice de Asuntos atendidos con ingreso de casquillos en el Sistema

AC1= Número de asuntos emitidos por la autoridad que generaron por lo menos un ingreso

de casquillos en el sistema durante el ejercicio fiscal 2015

ACT = Total de asuntos emitidos por la autoridad para el ingreso de casquillos en el sistema

de huella balística durante el ejercicio fiscal 2015

Este indicador es aplicable a las entidades federativas que han concluido la fase de

implementación y puesta en operación del Sistema de Huella Balística

Es importante señalar que el resultado de cada indicador, no debe exceder el 100%, toda vez

que el valor del denominador de ambas relaciones, no puede ser menor al valor del

numerador

Conocer el desempeño en la atención de asuntos para el ingreso de casquillos y balas en el

Sistema de Huella Balística

Observaciones

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Con la información proporcionada se calculó el indicador para diciembre de 2015, obteniendo como

resultado un avance promedio de 83.85% en cuanto al índice de asuntos atendidos con ingreso de

casquillos al sistema y un 70.27% en cuanto al índice de asuntos atendidos con ingreso de balas al

sistema respectivamente en la implementación del Sistema de Huella Balística y rastreo

computarizado de armamento.

Ac1 135

AC T 161

A AC83.85%

AB 1 104

AB T 148

A AB70.27%

Resultados al 31 de

diciembre de 2015

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráfico

Gráfico

83.85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

% de avance

AAC

70.27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

% de avance

AAB

Estadisticas 2015

No. de ingresos

en el Sistema/ MesEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Casquillos 4 2 3 1 10

Balas 3 2 1 6

Huella balística y rastreo computarizado de armamento

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V.6 PPN 7: ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 7

Con la información proporcionada se calculó el indicador para el período enero – diciembre del 2015,

obteniendo como resultado un avance promedio en la implementación de Centros de Justicia para

las Mujeres de 67.64%, los resultados del cálculo se muestran a continuación:

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Desempeño Anual Porcentaje

mc=; Total de metas convenidas

b) El número total de Metas convenidas y el número de metas realizadas deberá ser consistente con el indicado en el

cuerpo del informe, en lo referente al "Avance en el cumplimiento de metas" desarrollado conforme a lo establecido en el art.

16 inciso b de los presentes lineamientos , expresado en porcentaje.

a) para contabilizar las metas realizadas correspondientes al valor del numerador de la relación que define a este indicador,

se deberán considerar solo aquellas que se hayan cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un

número Entero

Método de Cálculo

Observaciones

ICMA JM = Grado de cumplimiento de las metas convenidasen el proyecto de inversión del Anexo Técnico del convenio de

coordinación

mr=; Metas realizadas

Acceso a la Justicia para las Mujeres

Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas convenidos para la creación y/o fortalecimiento de los centros

Estatales de Justicia para Mujeres, conforme lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP

para el Ejercicio 2015

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Cálculo del indicador del PPN 7 Gráfico de avance del indicador de evaluación del PPN 7

Con la información anterior se puede observar que el avance en la implementación de centros de

justicia para mujeres se encuentra a diciembre del 2015 en un 80%.

El objetivo principal de este indicador es conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas

convenidos para la creación y/o fortalecimiento de los centros Estatales de Justicia para Mujeres,

conforme lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el

Ejercicio 2015.

mr 4

mc 5

ICM AJM80.00%

Gráfico

Resultados al 31 de

diciembre de 2015

80.00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

% de avance

ICM AJM

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V.7 PPN 8: NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 8

Nota Aclaratoria: Derivado a que este indicador considera variables que no fueron presupuestadas

en el Anexo Técnico para ésta partida dentro del Estado de San Luis Potosí, se omitió este indicador

dentro del presente informe.

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Anual Porcentaje

Las acciones podrán tomar valores fraccionarios, si la accion no se ha cumplido al 100% Ejemplo: 3.65/8 (tres

acciones concluidas y una al 65% de avance de 8 programadas)

La ponderación de cada componente se obtuvo considerando los pesos relativos de los ejes estratégicos en el

total de los recursos FASP destinados a la implementación de NSJP

El indicador deberá reflejar el estado en el que se encuentra la implementación del programa, por lo que los

valores de las variables deberán, en su caso, considerar una linea base; es decir, la programación de metas y el

avance obtenido en el ejercicio fiscal 2015, deberá sumarse a la programación de metas y avance acumulado

obtenido de ejercicios anteriores

Observaciones

Método de Cálculo

Pc= Personal capacitado

Pp= Personal programado para capacitación

AEr= Acciones de equipamiento realizadas

AEp= Acciones de equipamiento programadas

AIr= Acciones de infraestructura realizadas

AIp= Acciones de infraestructura programadas

ASJP= Avance en la implementación de Centros

RIRir= Acciones de reorganización institucional realizadas

RIRip= Acciones de Reorganización institucional programadas

Nuevo Sistema de Justicia Penal

Avance en el impulso a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con base en la

profesionalización, equipamiento e infraestructura de las instituciones policiales y de procuración de justicia.

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V.8 PPN 9: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL

SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 9

El indicador muestra un avance en las metas de 100% para 5 de 7 metas y un presupuesto

ejecutado de casi un 77%. El objetico de este indicador es Conocer el avance de las metas

comprometidas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas, en

los rubros de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información, Capacitación, Infraestructura y

Equipamiento

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Desempeño Anual Cualitativo

Metas

% de avance al

cumplimiento de la

meta (a)

Conclusiones

Fortalecer los programas contra las adicciones en los

Centros Penitenciarios del Estado.100%

Otorgar 5,935 uniformes, vestuario y prendas de

protección a los custodios encargados de la seguridad

de los CERESOS del Estado

100%

Capacitar al personal administrativo de los penales del

estado a fin de dar una atención profesional a la

población penitenciaria y sus familias.

100%

Fortalecer los Centros Penitenciarios del Estado con el

mobiliario y equipo de cómputo necesario y circuitos

cerrados de televisión e inhibidores de señales que

permita llevar a cabo la supervisión de todos los

espacios interiores y exteriores.

100%

Adquirir 6 vehículos para el traslado de personal

administrativo y procesados del Sistema Penitenciario

local.

100%

Contar con antenas, equipos de comunicación interna,

terminales digitales móviles con control de micro

procesador.

Otorgar de software al sistema penitenciario local para

tener información confiable y oportuna.

76.87%

El monto pagado fue

$13,518,614.97 de un

monto total

presupuestado de

$17,586,020.

Quedando pendientes

los equipos de

comunicación interna, así

como el Software del

Sistema Penitenciario

local para tener

información confiable y

oportuna

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

Relacionar las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para este programa con Prioridad Nacional, e Indicar el porcentaje de

avance en el cumplimiento de cada una de ellas, así como el porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos conforme a los montos asociados a cada meta, con el

corte al 31 de Diciembre de 2015

% de avance en el ejercicio de recursos asociados a

la meta (b)

Consideraciones

El vance en el cumplimiento de la meta deberá ser consistente con el indicado en el cuerpo del informe, en lo referente al

"Avance en el cumplimiento de metas" desarrollado conforme a lo establecido en el art. 16 inciso b de los presentes

lineamientos , expresado en porcentaje.

En la columna de observaciones se podrán indicar presiciones respecto a las variaciones en la paridad del cumplimiento de

metas respecto al avance del ejercicio de recursos, por ejemplo, que porcentaje de los recursos se encuentran

comprometidos o devengados, existencia de ahorros presupuestarios, recursos que aplican para el cumplimiento de otras

metas, etc.

Conocer el avance de las metas comprometidas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades

Federativas, en los rubros de Telecomunicaciones , Sistema Nacional de Información, Capacitación, Infraestructura y

Equipamiento

Para obtener el Avance en el ejercicio de recursos asociados a la meta, se deberán considerar, la suma de montos

destinados a su cumplimiento, establecidos en el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico. Si para el

cumplimiento de la meta no se tienen recursos asociados a indicar NA (No aplica)

Rec. Pagados Ejercidos y Devengados asociados a la meta X 100Rec. Asociados a la meta (original o modificado)

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V.9 PPN 10: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

La Dirección General de Planeación emitió dentro de los Lineamientos Generales para el Diseño y

Ejecución de los Programas de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015 del FASP, el Anexo B con

las fichas técnicas de los indicadores enfocados a la evaluación de resultados de los Programas con

Prioridad Nacional. Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 10

Con la información proporcionada se calculó el indicador para el periodo enero - diciembre de 2015,

obteniendo como resultado un avance promedio de 99.41% en la disponibilidad de la Red de

Radiocomunicaciones, los resultados del cálculo se muestran a continuación:

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Desempeño Anual Porcentaje

ObservacionesEl nivel de disponibilidad mínimo se establece en el Anexo Técnico del Convenio de

Coordinación FASP

Método de Cálculo

DR N R = Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa

en el periodo

TRs = Tiempo real de operación en el periodo, de cada sitio que conforma la red

estatal de radiocomunicaciones

TPs = Tiempo proyectado de operación ininterrumpida en el periodo, de cada sitio

que conforma la red estatal de radiocomunicaciones (conforme a la disponibilidad

mínima convenida en el Anexo Técnico)

n= Número de sitios que conforman la red de radiocomunicaciones en la entidad

federativa

Red Nacional de Telecomunicaciones

Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa

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Este indicador es el resultado de la medición constante de 21 sitios que conforman la red de

radiocomunicaciones en la entidad federativa y el objetivo es identificar la disponibilidad de la Red de

Radiocomunicaciones de la entidad federativa.

DR N R = 99.41%

TRS = 177813

TPS = 178872

n= 21

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráficos

99.41%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% de avance

DRNR

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V.10 PPN 11: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 11

Con base en el Informe Anual de Evaluación al 31 de diciembre de 2015 proporcionado por el

Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, en el que se identifica una

consistencia en el registro de información penitenciaria de 37.63%

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Desempeño Anual Porcentaje

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)

Consistencia en el registro de información de las Bases de Datos Nacionales

IDIP H = Incidencia delictiva, captada en el CIESP, medida a través de Averiguaciones

Previas, Carpetas de Investigación O Actas Circunstanciadas, de los delitos que

deberían tener de antecedente un IPH

Método de Cálculo

IR N PSP = Índice de consistencia en el registro nacional de personal de seguridad pública

Rc = Registros consistentes en la base de datos

PT = Total de personal inscrito en nómina

IIR IP = Índice de consistencia en el registro de información penitenciaria

IIC = Inscripciones correctas de internos en la base de datos (RNIP)

PP = Población penitenciaria

IIPH= Indicador de carga en el registro del informe policial homologado (IPH)

RIPH= Inscripciones en el registro de IPH que tienen correspondencia en denuncia

levantadas en el ministerio publico y de las cuales se genera una averiguación previa,

carpeta de investigación o Acta Circunstanciada

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:

Nota: El dato 11,188 corresponde a la incidencia delictiva del fuero común 2015 y el dato de IDiph (1021) es el que reporto la PGJE

IR N PSP = 97.00%

RC= 10141

PT= 10455

IIR N IP = 37.63%

IIC = 1209

PP= 3213

IIPH= 9.13%

RIP H = 1021

IDIP H = 11188

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráficos

37.63%

0% 10% 20% 30% 40%

%de avance

IIRNIP

9.13%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%

% de avance

RIPH

97.00%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% de avance

IRNPSP

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V.11 PPN 12: SERVICIOS DE LLAMADA DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 12

Con base en los resultados de los Indicadores FASP 2015 se calcularon los indicadores de

homologación de los códigos de servicio especial (CSE) 066 y 089.

A diciembre de 2015, el Estado de San Luis Potosí presenta el 100% de homologación de códigos

de servicio especial 066 y de 089. A continuación se presenta su representación gráfica:

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Anual Porcentaje

Observaciones

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Porcentaje de Homologación del Código de Servicio Especial (CSE) 089

Método de Cálculo H089 = porcentaje de homologación del código de servicio especial 089

C089h = Códigos de denuncia anónima homologadados al código de servicio especial 089

Tcdo = Total de códigos de denuncia anónima en la entidad federativa

El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la homologación del código de

servicio especial, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea

base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2015, deberá sumarse al avance acumulado

obtenido de ejercicios anteriores

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Referente al Tiempo Promedio en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del

código de servicio especial 066 y de denuncia anónima 089, se puede observar que el tiempo

promedio es menor a un minuto tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

H0 8 9 = 100%

C089h = 1

Tcdo = 1

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráfico

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

minutos

H089

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Anual Promedio

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Tiempo Promedio en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código de

servicio especial 066 y de denuncia anónima 089

Método de Cálculo Tp= tiempo promedio de atención efectiva al solicitante del servicio de emergencia (minutos)

Tt= Tiempo total de minutos en la atención efectiva a los solicitantes del servicio de emergencia en el

periodo que se evalúa

TllamED = Total de llamadas recibidas - llamadas de: broma, perdidas, colgadas, abandonadas, etc.

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Tp= 0

Tt= 15.22

Tl lamED = 156628

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráfico

0

0 0 0 0 0 0 0

minutos

Tp

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Anual Porcentaje

Observaciones

Método de Cálculo ILI = Índice de atención de las llamadas de emergencia y denuncia anónima realizadas

NLIA T = Número de llamadas atendidas y canalizadas a las instancias de seguridad pública de los tres

órdenes de gobierno competentes en la atención de la emergencia y de denuncia anónima.

NLIR e = Número de llamadas reales

Lograr una efectividad en la atención de los servicios de Atención de llamadas de Emergencias

superior al 90% de las llamadas recibidas, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro

Nacional de Información

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Indice de efectividad en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código de

servicio especial 066 y de denuncia 089

ILI = 52%

NLIA T = 312534

NLIR e = 163915

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráfico

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

minutos

ILi

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V.13 PPN 13: REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 13

Con la información proporcionada se calculó el indicador, tal información se hizo consistir en: el

Estado de San Luis Potosí tiene operando 3 módulos fijos y 2 módulos móviles, destinados para

acudir a los 58 municipios, es decir, beneficiando a propietarios de vehículos de las cuatro zonas

regionales (CV Centros de Verificación instalados y operando); han realizado campañas de difusión

a fin de exhortar a la ciudadanía a que acuda a instalar el chip del repuve a sus vehículos, asimismo,

se están realizando las gestiones necesarias para que la legislatura del estado, ponga a

consideración del pleno, la iniciativa para que se adicione a la Ley de Tránsito, la obligatoriedad de

contar con el chip de REPUVE, para circular en el territorio, el objetivo es colocar a 70,000

constancias de inscripción, sin embargo, presentan un 16.71% de avance (CI Constancias de

inscripción colocadas); el Estado ha puesto en marcha tres arcos de lectura del REPUVE (AL= Arcos

de lectura instalados y operando). Lo anterior, conforme al Informe de Metas Cualitativas 2015 del

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Anual Porcentaje

Observaciones

Cip=; Constancias de inscripción programadas

AL=; Arco de Lectura instalados y operando

ALp=; Arco de Lectura programados

El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la implementación del programa, por lo que los

valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea base; es decir, el avance obtenido en el

ejercicio fiscal 2015, deberá sumarse al avance acumulado obtenido de ejercicios anteriores

Método de Cálculo

Cv=; Centros de verificación vehicular instalados y operando

Cvp=; Centros de verificación vehicular programados

Ci=; Constancias de inscripción colocadas

Icgp= Indice de cumplimiento global del REPUVE

Registro Público Vehicular

Mide el nivel de avance en la implementación del programa considerando los diferentes elementos que lo

componen

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Programa de Prioridad Nacional No. 13 Registro Público Vehicular. A diciembre de 2015, presenta

como resultado un índice

Este indicador se mide con la finalidad de conocer el grado de avance en la implementación del

programa considerando los diferentes elementos que lo componen.

Icgp = 97.51%

Cv= 5

Cvp= 5

Cip= 70000.0

AL = 7.0

ALP = 4.0

Ci= 11698

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráfico

97.51%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1

% avance

Icgp

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V.14 PPN 15: GENÉTICA FORENSE

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados para el PPN 15

Cálculo del indicador del PPN 15 Gráfico de avance del indicador de evaluación del PPN 15

La finalidad de este indicador es medir el nivel de avance en la creación y/o fortalecimiento de

laboratorio de genética forense.

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Desemeño Anual Porcentaje

Observaciones

Método de Cálculo Cpg= Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos

Pgco = número de perfiles genéticos obtenidos

IBo= número de indicios biológicos recibidos

Este indicador es aplicable a las entidades federativas que cuentan con la infraestructura,

equipamiento y personal necesario para llevar a cabo estudios periciales en materia genética forense

para la identificación humana a traves de estudios de ADN, y fortalecer la base de datos de perfiles

genéticos que permita el intercambio de información a nivel nacional

Genética Forense

Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos

Cpg = 29%

Pgco = 117

IBo = 403

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráfico

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

minutos

Cpg

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V.15 PPN 16: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES

DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados del PPN 16

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Desempeño Anual Porcentaje

Conforme a lo establecido en el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico del

Convenio de Coordinación del FASP, para el equipamiento se tomarán en cuenta los

conceptos del capitulo 2000 y 5000, y para infraestructura los conceptos del capítulo 6000

Para contabilizar las acciones realizadas para correspondientes al valor del numerador de la

relación que define estos indicadores, se deberan considerr solo aquellas que se hayan

cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un número entero.

En su caso, se deberá indicar si alguno de los indicadores no aplica (NA)

Observaciones

A Ir = Acciones de infraestructura realizadas

A Ip = Acciones de infraestructura programadasMétodo de Cálculo

AF I = Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de

justicia (infraestructura)

AF E = Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de

justicia (equipamiento)

A Er = Acciones de equipamiento realizadas

A Ep = Acciones de equipamiento programadas

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de

Justicia

Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, respecto a la

realización de acciones de infraestructura y equipamiento para el ejercicio Fiscal 2015

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Con la información proporcionada se calculó el indicador para el periodo de diciembre de 2015,

obteniendo como resultado un 100% de avance en el fortalecimiento de las instituciones de

seguridad pública e impartición de justicia, respecto a la realización de acciones de infraestructura y

equipamiento.

AIR 1

AIP 1

A FI100.00%

AER 7,410

AEP 7,410

A FE100.00%

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráfico

Resultados al 31 de

diciembre de 2015 Gráfico

100.00%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% de avance

AFI

100.00%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% de avance

AFE

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V.17 EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE FASP PARA

EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

Para este PPN en específico, el indicador definido es el siguiente:

Ficha técnica del indicador de evaluación de resultados

Según la información proporcionada por el SECESP, el monto del financiamiento conjunto del FASP

convenido por el Estado de San Luis Potosí al ejercicio fiscal del 2015 es por $ 288,991,393.75 de

los cuales ejerció $254,335,994.24, equivalente al 88% del monto que ha sido ejercido el Estado con

respecto al monto del financiamiento conjunto convenido.

La finalidad de este indicador de desempeño, es conocer el grado de eficiencia en la aplicación de

los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal 2015 del Estado de San Luis Potosí.

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Desempeño Anual Porcentaje

Porcentaje del fondo que ha sido ejercido por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento

conjunto convenido.

Método de Cálculo

E AR = porcentaje del fondo que ha sido pagado, ejercido y devengado por la entidad federativa con respecto al

monto del financiamiento conjunto convenido o modificado

Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente

R e = Suma del recurso del financiamiento conjunto del FASP pagado, ejercido y devengado por la entidad

federativa en el ejercicio Fiscal 2015

M cm = Monto total del financiamiento conjunto del FASP convenido o modificado por la entidad federativa

correspondiente al ejercicio fiscal 2015

R e $ 254,335,994.24

M cm $ 288,991,393.75

E AR 88.01%

GráficoResultados al 31 de diciembre de 2015

88.01%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

% de fondo ejercido con respecto al monto del financiamiento

convenido a diciembre de 2015

EAR

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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Para este Concepto en específico, el indicador definido es el siguiente:

Con la información proporcionada se calculó el indicador para el periodo de diciembre de 2015,

obteniendo como resultado un 64.85% de avance referente a la Tasa Anual de Incidencia Delictiva

por cada cien mil habitantes

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Anual Porcentaje

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Tasa Anual de Incidencia Delictiva por cada cien mil habitantes

Método de CálculoTasa Anual de Incidencia Delictiva por cada cien mil habitantes

ID = Incidencia Delictiva en la entidad (2015) *100,000

Pe= Pobración en la Entidad

ID = 406.32

Pe = 627

TAID 64.85%

Resultados al 31 de

diciembre de 2015Gráfico

64.85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

% de avance a diciembre de 2015

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Con la información proporcionada se calculó el indicador para el periodo de diciembre de 2015,

obteniendo como resultado un 20% de avance referente al porcentaje de elementos Policiales que

reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de formación inicial, formación continua y

especializada, respeto a los convenidos en el ejercicio fiscal

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Estratégico Semestral Porcentaje

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Porcentaje de elementos Policiales que reciben capacitación con recurso del

FASP, en los rubros de formación inicial, formación continua y especialidas, respeto

a los convenidos en el ejercicio fiscal.

Método de CálculoPorcentaje de elementos policiales capacitados

Ece = Elementos capacitados en el Ejercicio Fiscal

Ecp = Elementos a Capacitar en el Ejercicio Fiscal

Ece = 20

Ecp 100

Ec 20.00%

Resultados al 31 de

diciembre de 2015Gráfico

20.00%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

% de avance a diciembre de 2015

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Con la información proporcionada se calculó el indicador para el periodo de diciembre de 2015,

obteniendo como resultado un 20% de avance referente al porcentaje de elementos con

evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la Entidad Federativa

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Gestión Semestral Porcentaje

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza,

respecto al estado de fuerza de la Entidad Federativa

Método de CálculoEecCf= Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en Control de

Confianza

Eev = Elementos con evaluaciones vigentes

Ef= Estado de Fuerza en la entidad

Eev = 96.6

Ef 100

EevCf 96.60%

Resultados al 31 de

diciembre de 2015Gráfico

96.60%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% de avance a diciembre de 2015

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Con la información proporcionada se calculó el indicador para el periodo de diciembre de 2015,

obteniendo como resultado un 20% de avance referente al Ejercicio de Recursos del FASP

Definición del indicador

Tipo de Indicador Frecuencia de medición Unidad de medida

Gestión Semestral Porcentaje

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Ejercicio de Recursos del FASP

Método de CálculoER= Ejercicio de Recursos del FASP

Rf = Recurso del Fasp del año vigente ejercido por la entidad federativa

Mc= Monto convenido del año vigente por la entidad federativa *100

Rf 99.54

Mc 100

ER 99.54%

Resultados al 31 de

diciembre de 2015Gráfico

99.54%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% de avance a diciembre de 2015

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Análisis del Comportamiento de la Incidencia

Delictiva

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VI. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA

A continuación se presenta un análisis de la incidencia de los delitos de alto impacto social

suscitados en el Estado de San Luis Potosí.

Un delito es la acción u omisión, antijurídica, típica, culpable y punible sancionada por las leyes

penales. Ahora bien, los delitos del fuero común son aquellos en donde el delincuente afecta

directamente a la persona.

La incidencia delictiva del Estado de San Luis Potosí, se obtuvo a través de la página de internet del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en adelante SESNSP), en

donde, publica los resultados de delitos del fuero común reportadas por las Procuradurías Generales

de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas.

Los delitos del fuero común reportados se clasifican en nueve categorías principales: delitos

patrimoniales, delitos sexuales, homicidios, lesiones, privación de la libertad, y cuatro categorías de

robo: robo común, robo de ganado, robo en carreteras y robo en instituciones bancarias. La

estructura que se presenta en este capítulo es por tipo de delito del fuero común.

A nivel nacional, a diciembre de 2015 se reportó un total de 1,500,897 delitos de los cuales el 0.75%

es aportado por el Estado de San Luis Potosí; el delito robo común es el mayormente reportado a

nivel nacional, al igual que en el referido Estado, a diferencia del año anterior, donde en San Luis

Potosí el delito patrimonial fue el mayormente reportado.

En la siguiente tabla se desglosa el porcentaje de aportación estatal para cada uno de los delitos del

fuero común.

Incidencia delictiva en San Luis Potosí, 2015

Fuente: Elaborado con la información remitida por los agentes del ministerio público datos preliminares al 20 de enero de 2016, con corte al 31 de

diciembre de 2015.

Tipo de delito Total% de aportación a total Estatal

Otros delitos 4,160 37.10%

Robo común 2,965 26.44%

Delitos patrimoniales 2,145 19.13%

Lesiones 1,475 13.15%

Homicidios 275 2.45%

Delitos Sexuales 160 1.43%

Robo en carreteras 26 0.23%

Privación de la Libertad 8 0.07%

Robo de ganado 0 0.00%

Robo a instituciones bancarias 0 0.00%

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De igual forma, en el siguiente gráfico se aprecia la distribución estatal de delitos del fuero común:

Distribución de la incidencia delictiva en San Luis Potosí, 2015

Enseguida se muestra un análisis de series mensuales para cada uno de los delitos del fuero

común, así como, un comparativo con los años anteriores para concluir el avance o retroceso de

cada uno de ellos. Dada la forma de presentación de la información emitida por el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el presente informe, se hace un análisis del

delito en su forma general (tanto los delitos dolosos y culposos, como los delitos con violencia y sin

violencia).

DELITOS PATRIMONIALES

Según la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines

Estadísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, un delito patrimonial

es un delito que como bien jurídico afecta el patrimonio, la clasificación del delito en cuanto a su

ejecución en la forma de comisión puede ser doloso y culposo, y forma de acción con violencia y sin

violencia.

La siguiente tabla muestra la estadística de delitos del tipo patrimonial, reportados tanto a nivel

nacional como a nivel estatal, presenta un comparativo contra tres años anteriores a efecto de

verificar su tendencia.

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Series mensuales de delitos del tipo patrimonial

El análisis comparativo de las series mensuales, hace evidente que a nivel nacional la tendencia es

a la baja, al igual que a nivel estatal, lo que refleja un logro para la Seguridad Pública en San Luis

Potosí.

Del año 2012 al 2013 de acuerdo a lo reportado, a nivel nacional se tuvo una disminución de 2,886

delitos, para el caso de SLP en ese periodo la disminución fue de 1,046 delitos, por último, del 2015

al 2015 a nivel nacional presenta una disminución de 13,591 delitos y para el caso de SLP la

disminución es de 1,562 delitos del tipo patrimonial.

Las siguientes gráficas muestran esta tendencia a la baja, comparando las series mensuales del

delito patrimonial a nivel nacional, así como, a nivel estatal, del año 2012 al 2015.

Comparativo de las series mensuales de delitos del tipo patrimonial

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del SESNSP.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional 19,168 19,563 21,394 19,071 20,390 21,130 20,253 20,777 19,836 21,077 19,863 17,459

San Luis Potosí 715 700 795 588 736 730 556 432 500 460 466 393

Nacional 19,167 18,563 19,470 22,351 21,403 20,047 20,063 20,166 19,057 20,829 18,485 17,494

San Luis Potosí 421 388 338 452 356 299 335 411 280 395 303 264

Nacional 17,037 17,335 20,148 18,659 19,591 18,379 18,301 18,056 18,136 18,962 16,478 16,430

San Luis Potosí 243 275 784 333 313 273 230 166 193 154 159 123

Nacional 16,049 16,332 18,016 16,759 17,046 17,632 17,808 16,848 17,265 17,945 16,387 15,834

San Luis Potosí 196 176 165 133 215 150 174 140 103 117 71 44

2014

2015

DELITOS PATRIMONIALES

Periodo

2012

2013

DELITOS PATRIMONIALES

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional

2012

2013

2014

2015

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

San Luis Potosí

2012

2013

2014

2015

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DELITOS SEXUALES

Según la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines

Estadísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, un delito sexual es

un delito que como bien jurídico afecta la libertad y la seguridad sexual, la clasificación del delito en

cuanto a su ejecución en la forma de comisión es doloso.

La siguiente tabla muestra la estadística de delitos del tipo sexual, reportados tanto a nivel nacional

como a nivel estatal, presenta un comparativo contra tres años anteriores a efecto de verificar su

tendencia.

Series mensuales de delitos del tipo sexual

Este tipo de delito, al igual que el anterior, presenta una tendencia a la baja, según la información

reportada en la base estadística del SESNSP, del año 2012 al 2015 se tuvo una disminución de 44

delitos a nivel nacional, y a nivel estatal para ese periodo se presentó un decremento de 7 delitos.

Por último, del año 2014 al 2015 presenta un incremento de 49 delitos a nivel nacional y para el caso

de SLP el incremento es de 6 delitos del tipo sexual.

Las siguientes gráficas muestran esta tendencia, comparando las series mensuales de delitos del

tipo sexual a nivel nacional, así como, a nivel estatal, del año 2012 al 2015.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional 1,127 1,108 1,257 1,163 1,329 1,240 1,295 1,285 1,282 1,340 1,170 970

San Luis Potosí 33 29 31 24 39 23 21 34 26 37 23 15

Nacional 1,130 1,095 1,059 1,195 1,282 1,120 1,066 1,136 1,131 1,302 1,072 956

San Luis Potosí 23 18 21 18 32 29 10 16 15 24 17 6

Nacional 906 1,061 1,267 1,135 1,146 1,113 1,056 1,042 1,049 1,058 928 877

San Luis Potosí 7 13 13 26 15 16 18 11 14 9 3 2

Nacional 899 878 1,022 1,018 1,143 1,049 1,055 1,023 1,013 1,089 1,041 926

San Luis Potosí 12 13 15 16 13 18 11 12 9 25 8 8

2012

2013

2014

2015

DELITOS SEXUALES

Periodo

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Comparativo de las series mensuales de delitos del tipo sexual

HOMICIDIOS

Según la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines

Estadísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, un homicidio es un

delito que como bien jurídico afecta la vida y la integridad corporal, la clasificación en cuanto a su

ejecución en la forma de comisión puede ser doloso y culposo.

La siguiente tabla muestra la estadística de homicidios, reportados tanto a nivel nacional como a

nivel estatal, presenta un comparativo contra tres años anteriores a efecto de verificar su tendencia.

Series mensuales de delitos del tipo homicidio

Según la información estadística delictiva del SESNSP, a nivel nacional del año 2012 al 2013 se tuvo

una disminución de 3,324 homicidios, y a nivel estatal para ese periodo hubo una disminución de

236 homicidios.

DELITOS SEXUALES

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional

2012

2013

2014

2015

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

San Luis Potosí

2012

2013

2014

2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional 3,054 2,999 3,117 3,222 3,455 3,333 3,162 3,223 3,200 3,091 3,059 3,312

San Luis Potosí 44 32 34 55 58 49 36 65 55 53 46 61

Nacional 2,898 2,717 3,085 3,015 3,069 2,833 2,643 2,910 2,831 2,986 2,713 3,203

San Luis Potosí 28 32 40 34 40 25 27 28 21 26 27 24

Nacional 2,795 2,679 2,879 2,910 2,940 2,650 2,544 2,642 2,613 2,631 2,545 2,803

San Luis Potosí 40 27 34 30 24 28 26 26 20 21 26 24

Nacional 2,710 2,586 2,709 2,724 2,822 2,655 2,754 2,880 2,690 2,750 2,680 2,790

San Luis Potosí 22 15 25 16 25 27 24 18 18 27 27 31

Periodo

2012

2013

2014

2015

HOMICIDIOS

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Por último, del año 2014 al 2015 presenta un incremento de 119 homicidios y en el Estado de SLP la

disminución es de 51 homicidios.

Las siguientes gráficas muestran esta tendencia, comparando las series mensuales de homicidios a

nivel nacional, así como, a nivel estatal, del año 2012 al 2015.

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del SESNSP.

LESIONES

Según la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines

Estadísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, una lesión es un

delito que como bien jurídico afecta la vida y la integridad corporal, la clasificación del delito en

cuanto a su ejecución en la forma de comisión puede ser doloso y culposo, y forma de acción con

violencia y sin violencia.

La siguiente tabla muestra la estadística de delitos del tipo lesiones, reportadas tanto a nivel nacional

como a nivel estatal, presenta un comparativo contra tres años anteriores a efecto de verificar su

tendencia.

Series mensuales del delito del tipo lesiones

HOMICIDIOS

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional

2012

2013

2014

2015

0

10

20

30

40

50

60

70

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

San Luis Potosí

2012

2013

2014

2015

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Página 93 de 242

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del SESNSP.

El análisis comparativo hace evidente que el periodo analizado presenta disminuciones, de acuerdo

a la base estadística del SESNSP, del año 2012 al 2013 la disminución fue 194 delitos a nivel

nacional y a nivel estatal para ese periodo fue de 53 delitos.

Por último, del año 2014 al 2015 a nivel nacional presenta una disminución de 1,181 y en San Luis

Potosí la disminución es de 8 delitos del tipo lesiones.

Las siguientes gráficas muestran esta tendencia a la baja, comparando las series mensuales de

delitos del tipo lesiones a nivel nacional, así como, a nivel estatal, del año 2011 al 2015.

Comparativo de las series mensuales de delitos del tipo lesiones

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del SESNSP.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional 15,571 15,478 18,138 17,410 19,048 18,361 17,592 16,883 17,727 18,250 16,509 16,380

San Luis Potosí 495 470 495 418 502 454 385 286 332 353 260 212

Nacional 15,184 15,856 17,042 17,999 18,752 17,705 16,518 16,906 16,672 17,577 15,602 16,186

San Luis Potosí 234 250 229 312 283 275 234 236 193 248 224 159

Nacional 14,305 15,322 17,957 17,306 17,062 17,234 15,969 16,099 16,603 16,529 14,768 14,960

San Luis Potosí 149 193 405 316 250 239 232 155 196 167 124 88

Nacional 13,609 14,285 15,380 15,971 16,116 15,677 15,068 14,828 15,294 15,675 14,418 13,779

San Luis Potosí 125 131 242 112 116 108 99 85 124 117 136 80

2014

2015

LESIONES

Periodo

2012

2013

LESIONES

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional

2012

2013

2014

2015

0

100

200

300

400

500

600

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

San Luis Potosí

2012

2013

2014

2015

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PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Según la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines

Estadísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, una privación de la

libertad es un delito que como bien jurídico afecta la libertad personal, la clasificación del delito en

cuanto a su ejecución en la forma de comisión es doloso, y forma de acción con violencia y sin

violencia.

La siguiente tabla muestra la estadística de delitos del tipo privación de la libertad, reportadas tanto a

nivel nacional como a nivel estatal, presenta un comparativo contra tres años anteriores a efecto de

verificar su tendencia.

Series mensuales de delitos del tipo privación de la libertad

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del SESNSP.

El análisis comparativo a nivel nacional hace evidente que del año 2012 al 2013 se tuvo un

incremento de 280 delitos, a nivel estatal para ese periodo se tuvo una disminución de 6 delitos.

Por último, a diferencia del periodo anterior, del año 2014 al 2015 presenta una disminución de 342

delitos y en el Estado de SLP la disminución es de 5 delitos.

Las siguientes gráficas muestran esta tendencia, comparando las series mensuales de delitos del

tipo privación de la libertad, así como, a nivel estatal, del año 2011 al 2015.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional 113 110 129 106 124 106 97 116 110 140 139 128

San Luis Potosí 1 2 2 3 1 1 3 4 1 3 2 2

Nacional 134 116 149 148 134 142 152 150 137 157 156 123

San Luis Potosí 2 2 2 3 1 1 2 0 0 1 1 4

Nacional 133 146 137 137 135 111 98 116 97 99 102 84

San Luis Potosí 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 5 0

Nacional 89 100 79 88 92 105 77 63 78 86 91 105

San Luis Potosí 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0

2012

2013

2014

2015

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Periodo

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Comparativo de las series mensuales de los delitos del tipo privación de la libertad

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del SESNSP.

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional

2012

2013

2014

2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

San Luis Potosí

2012

2013

2014

2015

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Página 96 de 242

ROBO COMÚN

Según la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines

Estadísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, un robo común es un

delito que como bien jurídico afecta el patrimonio, la clasificación del delito en cuanto a su ejecución

en la forma de acción con violencia y sin violencia.

La siguiente tabla muestra la estadística de delitos del tipo robo común, reportadas tanto a nivel

nacional como a nivel estatal, presenta un comparativo contra tres años anteriores a efecto de

verificar su tendencia.

Series mensuales de delitos del tipo robo común

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del SESNSP.

Este delito es el que mayor incidencia presenta a nivel nacional, mismo caso en SLP en el 2015, de

acuerdo a la base estadística del SESNSP. Del año 2011 al 2012 se tuvo una disminución de 53,111

delitos a nivel nacional, a nivel estatal también se tuvo una disminución pero de 4,496 delitos, del

año 2012 al 2013 en el país la disminución fue de 24,071 delitos, para el caso de SLP en ese

periodo presentó una disminución de 4,177 delitos, por último, de 2014 a 2015 a nivel nacional

presenta una disminución de 41,925 delitos, y en SLP presenta un decremento de 1,441 delitos del

tipo robo común.

Las siguientes gráficas muestran esta tendencia, comparando las series mensuales del delito robo

común, así como, a nivel estatal, del año 2012 al 2015.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional 60,789 58,848 61,973 56,528 60,357 56,441 57,917 59,563 56,943 60,082 57,467 52,964

San Luis Potosí 879 863 610 803 782 803 642 625 636 664 512 488

Nacional 58,638 53,439 55,166 57,727 57,275 53,171 58,666 62,045 55,571 58,218 53,926 51,959

San Luis Potosí 501 417 401 431 395 281 274 421 237 319 299 154

Nacional 52,876 49,983 53,032 50,774 52,039 49,263 51,297 50,391 49,569 51,283 46,110 45,660

San Luis Potosí 352 429 724 406 475 382 414 306 336 234 209 139

Nacional 47,630 45,328 48,629 45,625 46,247 46,403 46,527 46,951 47,971 48,179 46,199 44,663

San Luis Potosí 245 249 357 260 215 219 274 232 250 228 282 154

Periodo

2012

2013

2014

2015

ROBO COMÚN

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Página 97 de 242

Comparativo de las series mensuales de delitos del tipo robo común

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del SESNSP

ROBO DE GANADO

Según la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines

Estadísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, un robo de ganado

es un delito que como bien jurídico afecta el patrimonio, la clasificación del delito en cuanto a su

ejecución en la forma de acción con violencia y sin violencia.

La siguiente tabla muestra la estadística de delitos del tipo robo de ganado, reportadas tanto a nivel

nacional como a nivel estatal, presenta un comparativo contra tres años anteriores a efecto de

verificar su tendencia.

Series mensuales de delitos del tipo robo de ganado

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del Secretariado Ejecutivo

ROBO COMÚN

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional

2012

2013

2014

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

San Luis Potosí

2012

2013

2014

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional 507 490 484 408 458 497 500 546 581 605 559 499

San Luis Potosí 27 22 19 24 13 15 16 29 31 25 12 10

Nacional 662 568 569 637 571 607 660 661 675 706 681 670

San Luis Potosí 27 14 18 18 5 14 10 18 7 16 20 15

Nacional 735 623 662 622 667 660 686 711 732 810 679 699

San Luis Potosí 16 18 14 11 24 11 15 12 12 2 8 14

Nacional 803 737 714 642 611 641 696 653 706 580 598 622

San Luis Potosí 30 12 28 10 6 6 17 7 10 5 17 14

2014

2015

ROBO DE GANADO

Periodo

2012

2013

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Este tipo de delito, a nivel nacional ha presentado incrementos en los años analizados, según la

base estadística delictiva del SESNSP, del año 2011 al 2012 el incremento fue de 387 delitos, del

año 2012 al 2013 fue de 1,533 delitos y del año 2014 al 2015 presenta un decremento de 70 delitos,

por otro lado, San Luis Potosí ha presentado disminuciones, del año 2011 al 2012 fue de 26 delitos,

de 2012 al 2013 fue de 61 delitos y de 2014 a 2015 presenta un nivel idéntico.

Las siguientes gráficas muestran esta tendencia, comparando las series mensuales del delito robo

de ganado, así como, a nivel estatal, del año 2012 al 2015.

Comparativo de las series mensuales de delitos del tipo robo de ganado

ROBO EN CARRETERAS

Según la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines

Estadísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, un robo en carreteras

es un delito que como bien jurídico afecta el patrimonio, la clasificación del delito en cuanto a su

ejecución en la forma de acción es con violencia y sin violencia.

La siguiente tabla muestra la estadística de delitos del tipo robo en carreteras, reportadas tanto a

nivel nacional como a nivel estatal, presenta un comparativo contra tres años anteriores a efecto de

verificar su tendencia.

Series mensuales de delitos del tipo robo en carreteras

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del Secretariado Ejecutivo

ROBO DE GANADO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional

2012

2013

2014

2015

0

5

10

15

20

25

30

35

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

San Luis Potosí

2012

2013

2014

2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicNacional 319 296 356 272 292 286 277 301 258 282 261 250

San Luis Potosí 39 32 25 16 7 13 6 21 14 17 7 2

Nacional 262 231 250 227 217 242 181 247 208 245 191 214

San Luis Potosí 12 3 11 11 4 2 4 20 2 2 1 1

Nacional 155 192 184 212 193 148 171 206 196 237 259 213

San Luis Potosí 4 13 10 4 6 0 1 1 2 4 2 2

Nacional 208 194 211 188 193 238 206 209 225 237 200 221

San Luis Potosí 2 1 9 5 2 0 1 1 2 2 1 0

2012

2013

2014

2015

ROBO EN CARRETERAS

Periodo

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El análisis comparativo, hace evidente que a nivel nacional del año 2012 al 2013 se tuvo un

decremento de 735 delitos, sin embargo, en ese periodo SLP presentó una disminución de 199

delitos.

Por último, del año 2014 al 2015 el país presenta un incremento de 8 delitos y en SLP la disminución

es de 23 delitos del tipo robo en carreteras.

Las siguientes gráficas muestran esta tendencia a la baja, comparando las series mensuales del

delito robo en carreteras, así como, a nivel estatal, del año 2011 al 2015.

Comparativo de las series mensuales de delitos del tipo robo en carreteras

ROBO A INSTITUCIONES BANCARIAS

Según la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines

Estadísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, un robo a institución

bancaria es un delito que como bien jurídico afecta el patrimonio, la clasificación del delito en cuanto

a su ejecución en la forma de acción es con violencia y sin violencia.

La siguiente tabla muestra la estadística de delitos del tipo robo a instituciones bancarias, reportadas

tanto a nivel nacional como a nivel estatal, presenta un comparativo contra tres años anteriores a

efecto de verificar su tendencia.

Series mensuales de delitos del tipo robo a instituciones bancarias

ROBO EN CARRETERAS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional

2012

2013

2014

2015

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

San Luis Potosí

2012

2013

2014

2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional 65 36 60 55 65 48 58 61 78 72 75 75

San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Nacional 82 67 62 80 89 98 96 96 120 107 103 88

San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 77 82 78 93 73 90 81 77 97 106 77 86

San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Nacional 70 85 54 55 64 71 79 77 61 37 68 63

San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Periodo

2012

2013

2014

2015

ROBO A INSTITUCIONES BANCARIAS

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Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C., con información de la base estadística del Secretariado Ejecutivo

El análisis comparativo hace evidente que del año 2013 al 2014 en San Luis Potosí se han

presentado robos a instituciones bancarias, a diferencia del periodo anterior donde no se

presentaron delitos de este tipo. En el país, del año 2011 al 2012 se tuvo una disminución de 216

delitos, del año 2014 al 2015 presenta una disminución de 23 delitos del tipo robo a institución

bancaria. En SLP se presenta saldo blanco en cuanto a este tipo de delitos se refiere.

Las siguientes gráficas muestran esta tendencia, comparando las series mensuales del delito robo a

instituciones bancarias, así como, a nivel estatal, del año 2012 al 2015.

Comparativo de las series mensuales de delitos del tipo robo a instituciones bancarias

ROBO A INSTITUCIONES BANCARIAS

0

20

40

60

80

100

120

140

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nacional

2012

2013

2014

2015

0

1

2

3

4

5

6

7

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

San Luis Potosí

2012

2013

2014

2015

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Análisis FODA de las Inst. Est. de Seguridad

Pública

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VII. ANALISIS FODA DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante el desarrollo del presente informe, se pudo detectar diversas debilidades y fortalezas

internas tanto en el personal operativo y administrativo como en los procesos que se realizan para

lograr la seguridad pública de la ciudadanía potosina; a su vez se visualizan oportunidades y

amenazas externas que pueden ser aprovechadas y disminuidas respectivamente, para que en

conjunto con las fortalezas internas se logre un cumplimiento mayor a lo estipulado en cada uno de

los proyectos de inversión y metas para los diferentes PPN que se aprueban en el año. Es

importante señalar que una matriz FODA se compone de factores internos y externos que

dependiendo su implicación, se debe buscar disminuirlos, aprovecharlos, reducirlos al mínimo o

eliminarlos. Así pues, el siguiente esquema se compone de las principales fortalezas que se buscará

aprovechar e incrementar; se compone también de las principales debilidades detectadas que se

buscará eliminar, las principales oportunidades que existen en el sector, mismas que se deben

aprovechar y las principales amenazas que se deben considerar por ser parte del entorno, todo ello

con una combinación matricial que genere estrategias puntuales. Cabe puntualizar que no es

necesario contar con un número igual de fortalezas que de oportunidades y de amenazas que

debilidades para la generación de la matriz, a su vez, no depende del número de FODAS detectados

el número de estrategias a generar. Del mismo modo, muchas de las acciones consideradas como

amenazas pueden ser consideradas como oportunidades, por lo que se repetirán en ambas

secciones. Debido a la cantidad de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se

detectaron, la matriz se presentará seccionada.

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Página 103 de 242

•Las evaluaciónes de control de confianza se encuentran a un 69% de su aplicación así como tambien falta completar la infraestructura para su operación.

•55% de avance de la construcción del Centro de Justicia para Mujeres (Matlapa).

•Debil infraestructura para operar el NSJP (Construcción y mejoramiento del Centro Integral de Justicia Penal de Ciudad Valles y Tamazunchale)

•Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) con un avance y confiabilidad Significativos que permitirá el suministro, intercambio y consulta de información criminalistica.

•310 elementos capacitados de las instituciones de Seguridad Pública.

•Infraestructura y equipamiento del Instituto Superior en Seguridad Pública al 100%.

•Las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro se encuentran dotadas de mobiliario , equipo informático.

•Centros de Operación Estratégica (COE´S) bien equipados.

•Falta garantizar la actualización y la veracidad de la información contenida en las Bases de Datos Criminalísticas.

•No se cuenta con la efectividad requerida en la atención de los servicios de Atención de llamadas de Emergencia.

•Solo se han realizado 16% de las 70,000 constancias de inscripción para la identificación y control del Parque vehicular.

•Falta de medidores e indicadores específicos por programa, así como, un oportuno seguimiento a los mismos.

•Operatividad total del Centro Estatal de Control de Confianza para llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza.

•Margen en la ejecución de recursos asignados (Planeados & ejecutados) de $56,563,038

•Disposición del Sistema de Huella Balística con una excelente funcionalidad.

•Se cuenta con la infraestructura necesaria para la colocación de constancias de inscripción para la identificación y control del Parque Vehícular.

•Infraestructura y operabilidad ideal en los laboratorios de Genética Forense

•Recursos asigados derivados de la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Oportunidades Amenazas

Debilidades Fortalezas

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Estrategias

- Reforzar el Programa para la aplicación de evaluaciones de Control de Confianza al personal de las

Instituciones de Seguridad Pública.

o Llevar a cabo un análisis causa efecto, considerando las 5 M’s (Mano de Obra, Método,

Maquinaria, Materiales, Medio Ambiente) para identificar la(s) causa(s) por las que no se

concluyó al 100% la aplicación de las evaluaciones. Si es por método, revisarlo, validarlo y

aplicarlo; Si es por mano de obra, capacitar al personal, sensibilizarlo u otras medidas; Si es por

materiales y/o maquinaria, considerar su provisión y si es por medio ambiente minimizar el

efecto. Este análisis cubre considerar decisiones relacionadas con la infraestructura.

- Concluir a la construcción del Centro de Justicia para Mujeres ubicado en el Municipio de Matlapa.

o Sensibilizar al personal de Obras Públicas para que con los respectivos contratistas agilicen el

proceso de construcción y,

o Considerar, en caso de ser factible, la liberación por zonas del centro para poder aprovechar el

avance de obra en el acondicionamiento y utilización parcial del inmueble

- Concluir la construcción y mejoramiento del Centro Integral de Justicia Penal de Ciudad Valles y de

Tamazunchale para poder operar perfectamente alineados al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

o Reforzar con el personal de Obras Públicas el cumplimiento del contrato con el contratista.

o En caso de ser necesario, considerar la renta de espacios provisionales o unidades móviles de

centros de justicia para operar el NSJP

- Se debe reforzar el Programa para la adquisición de constancias de inscripción para la identificación y

control del Parque vehicular.

o Aplicar método de causa – efecto para identificar causa de la brecha

o Tomar acción conforme a resultado de análisis de causa

o Verificar efectividad de la acción tomada versus el resultado esperado

- Afinar el cálculo presupuestal para la asignación de recursos en cada una de las PPNL con el objetivo de

fortalecer aquellas donde no se han logrado cumplir las metas estatales definidas.

o Seleccionar las metas que no se lograron al 100%

o Aplicar metodología de análisis de Pareto (80-20) para jerarquizar metas que requieran análisis

profundo de metas versus presupuesto asignado para que el año siguiente no se desaprovechen

recursos.

o Prevenir mediante la reclasificación de recursos y monitoreo constante. (recomendado mensual)

- Aprovechar la Tecnología y ponerla al servicio de las autoridades para difundir rápidamente las acciones

que favorecen a la comunidad en materia de Seguridad Pública.

o Utilizar las redes sociales para dichas comunicaciones (Facebook, twitter, g+, Pinterest,

Instagram)

o Monitorear cuidadosamente los post de las redes no controladas por las instituciones de

seguridad pública para reaccionar rápidamente a publicaciones no deseables

- Establecer y formalizar el método que garantice la actualización y veracidad de la información en las Bases

de Datos Criminalísticas

o Mediante análisis identificar la causa que genera la falta de veracidad de la información.

o Establecer los puntos de control y responsables de su aplicación y registro (definir un formato de

control)

o Monitorear la efectividad de la acción tomada

o Documentar el control en un procedimiento y aprobarlo para asegurar su aplicación permanente.

-

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Conclusiones y Recomendaciones

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VIII. CONCLUSIONES

En el presente informe se solicitó el análisis presupuestal para cada uno de los Programas,

indicando por ejercicio fiscal 2012, 2013, 2014 y 2015 de manera independiente y con corte al 31 de

diciembre de 2015, los presupuestos convenidos, modificados, los montos pagados, devengados y

comprometidos, diferenciando el recurso federal del FASP y la aportación estatal, para mayor

referencia de la información. Por lo anterior de forma global a continuación se detalla por cada

ejercicio fiscal el ejercicio de los recursos:

Respecto al ejercicio fiscal 2012, al Estado le fue aprobado un monto de $260,421,205.00

(Doscientos sesenta millones cuatrocientos veintiún mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.) del

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con una aportación Estatal de $52,084,241.00

(Cincuenta y dos millones ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) y una

aportación Federal de $208,336,964.00 (Doscientos ocho mil trescientos treinta y seis mil

novecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Para el ejercicio fiscal 2012 con corte al 31 de diciembre de 2015, el PPN con el mayor porcentaje

de avance fue Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’S) y el PPN con el menor

porcentaje de avance con corte al mismo periodo es el Programa Evaluación de los distintos

programas o acciones.

Respecto al ejercicio fiscal 2013, al Estado le fue aprobado un monto de $268,838,311.25

(Doscientos sesenta millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos once pesos 25/100 M.N.) del

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con una aportación Estatal de $53,767,662.25

(Cincuenta y tres millones setecientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 25/100

M.N.) y una aportación Federal de $215,070,649.00 (Doscientos quince millones setenta mil

seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Respecto al ejercicio fiscal 2014, al Estado le fue aprobado un monto de $280,342,767.50

(Doscientos ochenta mil trescientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y siete pesos 50/100

M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con una aportación Estatal de

$56,068,553.50 (Cincuenta y seis millones sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y tres pesos

50/100 M.N.) y una aportación Federal de $224,274,214.00 (Doscientos veinticuatro millones

doscientos setenta y cuatro mil doscientos catorce pesos 00/100 M.N

Para el ejercicio fiscal 2014, el PPN con el mayor avance fue Instrumentación de la Estrategia en el

Combate al Secuestro (UECS) y el PPN con el menor avance fue Fortalecimiento de las

Capacidades de Evaluación de Control de Confianza

Finalmente respecto al ejercicio fiscal 2015, al Estado le fue aprobado un monto de $288,991,393.75

(Doscientos ochenta y ocho millones, novecientos noventa y un mil, trecientos noventa y tres pesos,

setenta y cinco centavos 75/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con una

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aportación Estatal de $57,798,278.75 (Cincuenta y siete millones setecientos noventa y ocho mil

doscientos setenta y ocho mil pesos 75/100 M.N.) y una aportación Federal de $231,193,115.00

(Doscientos treinta y un millones ciento noventa y tres mil ciento quince pesos 00/100 M.N.).

Se concluye el análisis presupuestal, analizando los ejercicios fiscales 2012 al 2015 que el PPN con

el mayor porcentaje en promedio de avance con corte al 31 de diciembre de 2015 es

Instrumentación de la Estrategia en el combate al secuestro (UECS)

Las metas del PPN 4 Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (U.E.C.S)

presentan un avance del 100% de acuerdo a la información proporcionada.

Las metas del PPN 5 Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE'S) presentan un

avance del 100% de acuerdo a la información proporcionada.

En cuanto al PPN 6 Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE),

presentan un avance del 100% de acuerdo a la información proporcionada.

Las metas del PPN 7 Acceso a la Justicia para las Mujeres presentan excelentes resultados, a

excepción de la meta 1 que presenta un avance del 55%

En el PPN 8 Nuevo Sistema de Justicia Penal, las metas menos favorecidas son las de ampliación y

remodelación, donde presentan un 5% de avance a causa del proceso de contratación, sin embargo

cumple al 87.52% el fortalecimiento de los servicios de tecnología para el desahogo en audiencia

orales.

Las metas del PPN 9 Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema

Penitenciario Nacional presentan un avance del 100% de acuerdo a la información proporcionada.

En el PPN 10 Red Nacional de Telecomunicaciones, 1 de 2 metas presentan excelentes resultados

sin embargo, la meta 2 está menos favorecida con un 50% de avance, referente a Mantener la

operación de la red estatal de transporte datos con un nivel de disponibilidad del 95% para el año

2015, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

El PPN11 Sistema Nacional de Información (Bases De Datos) presenta buen cumplimiento en sus

dos metas, la meta 1 presenta 100% de avance, y la meta 2 referente a realizar la toma de

muestras de información biométrica (huellas decadactilares, voz, fotografía y ADN) para el personal

de nuevo ingreso de las instituciones de Seguridad Pública presenta 88.69% de avance

El PPN 12 Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 presenta una de

sus cuatro metas con total cumplimiento, las metas 1, 2 y 3 presentan importantes avances de 67%,

70% y 50%, respectivamente, y la meta 3 es la que presenta el menor avance, de 50%, este último,

es referente a suscribir los convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales y

municipales correspondientes para atender de manera homologada y coordinada las llamadas de

emergencia, y denuncia anónima 089 reportada por la ciudadanía

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El PPN 13 Registro Público Vehicular, cuenta con 3 metas, de las cuales las 1 presenta

incumplimiento (16%) y las metas 2 y 3 registran avance al 100%.

El PPN 15 Genética Forense cuenta con 2 metas de las cuales presentan porcentajes de avance al

100%

En el PPN 17 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad

Pública e Impartición de Justicia se evalúan 2 metas que se encuentran en un avance del 100%

cada una de ellas.

En segunda instancia, se tiene que los indicadores presentan los siguientes resultados:

Los indicadores que fueron menos favorecidos en su resultado son:

- El indicador referente la Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos con

un 29% de avance.

- El indicador de consistencia en el registro de información de las Bases de Datos Nacionales-

Por último, los indicadores que presentan cumplimiento total son:

- Los relacionados con conocer el avance de las metas comprometidas para el fortalecimiento

del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas, en los rubros de

Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información, Capacitación, Infraestructura y

Equipamiento.

- El indicador referente al porcentaje de Homologación del Código de Servicio Especial (CSE)

090

- Y los referentes al avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública,

respecto a la realización de acciones de infraestructura y equipamiento para el ejercicio

Fiscal 2015

IX. RECOMENDACIONES

En primer lugar, se recomienda dar a conocer a las instituciones de San Luis Potosí los resultados

obtenidos para fortalecer la importancia del cumplimiento de las metas así como el objetivo de la

medición de los indicadores.

En segundo lugar, se sugiere que se aterricen las estrategias plasmadas en este documento con su

formal calendarización y asignación de responsables, de igual forma es importante que todas

aquellas acciones que determinen implementar les den puntual seguimiento con una frecuencia

semanal.

Como última recomendación, se sugiere reestructurar la gestión de los indicadores.

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AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN

DE LOS PPNL

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X. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PPNL

FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL

PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA$0.00 $6,350,000.00 $6,350,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,768.47 $22,768.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $266,601.38 $266,601.38 $0.00 $6,052,497.80 $6,052,497.80 $0.00 $8,132.35 $8,132.35

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA$7,013,650.00 $13,437,267.00 $20,450,917.00 $0.00 $0.00 $0.00 $149,248.00 $16,849.35 $166,097.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,583,655.50 $2,583,655.50 $6,859,789.84 $10,791,251.78 $17,651,041.62 $4,612.16 $45,510.37 $50,122.53

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD PUBLICA$8,406,863.66 $7,944,640.14 $16,351,503.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,869.74 $1,869.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,918.39 $4,918.39 $8,352,965.15 $7,836,256.43 $16,189,221.58 $53,898.51 $101,595.58 $155,494.09

INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE

AL SECUESTRO (UECS)$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN (COE'S) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO

(IBIS/ETRACE)$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES $6,782,855.00 $1,000,000.00 $7,782,855.00 $0.00 $0.00 $0.00 $757.59 $0.00 $757.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,466,545.62 $985,127.71 $7,451,673.33 $315,551.79 $14,872.29 $330,424.08

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL $1,684,833.34 $0.00 $1,684,833.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,489,013.35 $0.00 $1,489,013.35 $195,819.99 $0.00 $195,819.99

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y

TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL

$35,205,354.17 $6,551,902.14 $41,757,256.31 $0.00 $0.00 $0.00 $17,785.71 $15,445.63 $33,231.34 $0.00 $0.00 $0.00 $44,880.31 $27,442.58 $72,322.89 $34,878,985.49 $6,248,199.29 $41,127,184.78 $263,702.66 $260,814.64 $524,517.30

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES $30,085,000.00 $3,752,000.00 $33,837,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $174,000.00 $0.00 $174,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,722,986.61 $3,538,652.13 $33,261,638.74 $188,013.39 $213,347.87 $401,361.26

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS) $17,400,864.23 $1,904,000.00 $19,304,864.23 $0.00 $0.00 $0.00 $151,510.68 $51,297.52 $202,808.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,500,321.07 $1,586,738.23 $18,087,059.30 $749,032.48 $265,964.25 ##########

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE

DENUNCIA ANONIMA 089$9,120,874.00 $219,126.00 $9,340,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,113,781.40 $179,841.70 $9,293,623.10 $7,092.60 $39,284.30 $46,376.90

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR $5,665,738.98 $2,683,560.72 $8,349,299.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $181,300.00 $181,300.00 $5,512,920.59 $2,491,695.22 $8,004,615.81 $152,818.39 $10,565.50 $163,383.89

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA

(UIPE'S)$5,939,589.00 $0.00 $5,939,589.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,937,183.85 $0.00 $5,937,183.85 $2,405.15 $0.00 $2,405.15

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O

ACCIONES$900,000.00 $0.00 $900,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $479,540.62 $0.00 $479,540.62 $420,459.38 $0.00 $420,459.38

GENETICA FORENSE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE

LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD

PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

$80,131,341.62 $8,241,745.00 $88,373,086.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,633.64 $0.00 $55,633.64 $18,070.50 $0.00 $18,070.50 $78,063,973.14 $8,241,745.00 $86,305,718.14 $1,993,664.34 $0.00 ##########

FINANCIAMIENTO CONJUNTO

SALDO POR EJERCER

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL

PRESUPUESTO CONVENIDO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO PAGADO

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2012(Cifras con corte al 31 de Diciembre de 2015)

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Página 111 de 242

FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL

PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA$0.00 $16,550,000.00 $16,550,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,596.00 $2,596.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,698.50 $9,698.50 $0.00 $9,207,721.23 $9,207,721.23 $0.00 $7,329,984.27 ##########

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA$25,483,318.92 $12,028,470.33 $37,511,789.25 $0.00 $0.00 $0.00 $214,224.05 $190,116.75 $404,340.80 $0.00 $72,036.00 $72,036.00 $0.00 $846,212.01 $846,212.01 $22,482,751.78 $10,907,590.25 $33,390,342.03 $2,786,343.09 $12,515.32 ##########

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD PUBLICA$7,486,292.80 $900,000.00 $8,386,292.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,321.43 $0.00 $3,321.43 $7,388,315.85 $584,049.48 $7,972,365.33 $94,655.52 $315,950.52 $410,606.04

INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE

AL SECUESTRO (UECS)$30,878,887.88 $0.00 $30,878,887.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,712,573.83 $0.00 $30,712,573.83 $166,314.05 $0.00 $166,314.05

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN (COE'S) $10,643,043.00 $0.00 $10,643,043.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,295,900.10 $0.00 $10,295,900.10 $347,142.90 $0.00 $347,142.90

HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO

(IBIS/ETRACE)$812,000.00 $0.00 $812,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $795,000.00 $0.00 $795,000.00 $17,000.00 $0.00 $17,000.00

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,901.52 $0.00 $3,901.52 $18,328.00 $0.00 $18,328.00 $6,640.74 $0.00 $6,640.74 $4,891,278.76 $0.00 $4,891,278.76 $79,850.98 $0.00 $79,850.98

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL $39,067,449.83 $80,613.72 $39,148,063.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,448.28 $0.00 $3,448.28 $37,888,299.38 $80,613.72 $37,968,913.10 $1,175,702.17 $0.00 ##########

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y

TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL

$15,991,832.30 $2,348,336.20 $18,340,168.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,938.03 $0.00 $6,938.03 $15,892,929.36 $2,348,336.20 $18,241,265.56 $91,964.91 $0.00 $91,964.91

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES $25,451,976.82 $766,110.20 $26,218,087.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,856.52 $289.19 $35,145.71 $25,284,914.11 $756,804.27 $26,041,718.38 $132,206.19 $9,016.74 $141,222.93

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS) $2,798,000.00 $202,000.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,019.59 $0.00 $43,019.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,656.75 $23,656.75 $2,753,313.90 $178,320.06 $2,931,633.96 $1,666.51 $23.19 $1,689.70

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE

DENUNCIA ANONIMA 089$22,015,613.18 $1,697,134.15 $23,712,747.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,014,826.31 $1,669,599.07 $23,684,425.38 $786.87 $27,535.08 $28,321.95

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR $3,116,857.27 $9,097,933.65 $12,214,790.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,707,328.51 $1,707,328.51 $3,048,360.10 $7,388,476.69 $10,436,836.79 $68,497.17 $2,128.45 $70,625.62

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA

(UIPE'S)$523,057.00 $2,850,000.00 $3,373,057.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $521,990.26 $1,404,000.00 $1,925,990.26 $1,066.74 $1,446,000.00 ##########

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O

ACCIONES$1,300,000.00 $2,235,000.00 $3,535,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,308.10 $197,308.10 $967,886.97 $1,939,814.23 $2,907,701.20 $332,113.03 $97,877.67 $429,990.70

GENETICA FORENSE $8,810,400.72 $0.00 $8,810,400.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,633,062.89 $0.00 $8,633,062.89 $177,337.83 $0.00 $177,337.83

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE

LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD

PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

$15,691,919.28 $5,012,064.00 $20,703,983.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,850.71 $0.00 $5,850.71 $15,596,243.48 $5,012,064.00 $20,608,307.48 $89,825.09 $0.00 $89,825.09

FINANCIAMIENTO CONJUNTO

SALDO POR EJERCER

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL

PRESUPUESTO CONVENIDO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO PAGADOPRESUPUESTO EJERCIDO

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2013(Cifras con corte al 31 de Diciembre de 2015)

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Página 112 de 242

FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL

PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA$0.00 $7,506,800.00 $7,506,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,448,291.41 $7,448,291.41 $0.00 $58,508.59 $58,508.59

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA$20,279,476.54 $11,019,950.77 $31,299,427.31 $0.00 $0.00 $0.00 $48,806.35 $2,705.28 $51,511.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,923,557.86 $10,496,458.46 $29,420,016.32 $1,307,112.33 $520,787.03 $1,827,899.36

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD PUBLICA$7,552,244.00 $688,756.00 $8,241,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,466,674.89 $569,366.99 $8,036,041.88 $85,569.11 $119,389.01 $204,958.12

INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE

AL SECUESTRO (UECS)$34,792,563.00 $848,141.00 $35,640,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,750,255.00 $848,141.00 $35,598,396.00 $42,308.00 $0.00 $42,308.00

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN (COE'S) $10,431,256.00 $2,144,600.00 $12,575,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,427,035.32 $2,142,200.00 $12,569,235.32 $4,220.68 $2,400.00 $6,620.68

HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO

(IBIS/ETRACE)$473,648.00 $118,412.00 $592,060.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $463,067.00 $115,766.99 $578,833.99 $10,581.00 $2,645.01 $13,226.01

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES $4,778,000.00 $222,000.00 $5,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,777,999.97 $221,979.19 $4,999,979.16 $0.03 $20.81 $20.84

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL $49,880,391.11 $8,993,532.93 $58,873,924.04 $0.00 $0.00 $0.00 $3,836,842.51 $0.00 $3,836,842.51 $0.00 $0.00 $0.00 $906.65 $0.00 $906.65 $42,654,833.89 $8,881,965.78 $51,536,799.67 $3,387,808.06 $111,567.15 $3,499,375.21

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y

TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL

$16,693,826.18 $2,815,795.07 $19,509,621.25 $0.00 $0.00 $0.00 $39,864.37 $6,414.12 $46,278.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,373,391.12 $2,565,442.96 $18,938,834.08 $280,570.69 $243,937.99 $524,508.68

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES $28,965,448.00 $2,768,552.00 $31,734,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,171,006.01 $2,542,846.32 $30,713,852.33 $794,441.99 $225,705.68 $1,020,147.67

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS) $5,348,960.00 $1,604,240.00 $6,953,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,000.00 $7,788.00 $39,788.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,234,425.79 $1,213,641.16 $6,448,066.95 $82,534.21 $382,810.84 $465,345.05

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE

DENUNCIA ANONIMA 089$12,903,000.00 $4,163,000.00 $17,066,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,666,826.66 $3,871,801.80 $16,538,628.46 $236,173.34 $291,198.20 $527,371.54

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR $716,897.65 $7,225,182.00 $7,942,079.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $716,897.65 $7,137,274.62 $7,854,172.27 $0.00 $87,907.38 $87,907.38

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA

(UIPE'S)$56,000.00 $1,184,000.00 $1,240,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $56,000.00 $1,060,000.00 $1,116,000.00 $0.00 $124,000.00 $124,000.00

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O

ACCIONES$640,000.00 $899,568.55 $1,539,568.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $639,999.99 $896,643.00 $1,536,642.99 $0.01 $2,925.55 $2,925.56

GENETICA FORENSE $862,051.00 $219,875.70 $1,081,926.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $586,215.28 $81,519.00 $667,734.28 $275,835.72 $138,356.70 $414,192.42

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE

LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD

PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

$29,900,452.52 $3,646,147.48 $33,546,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,156,754.19 $0.00 $3,156,754.19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,286,539.04 $3,480,477.71 $29,767,016.75 $457,159.29 $165,669.77 $622,829.06

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL

PRESUPUESTO CONVENIDO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO PAGADOPRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO EJERCIDO

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2014(Cifras con corte al 31 de Diciembre de 2015)

FINANCIAMIENTO CONJUNTO

SALDO POR EJERCER

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Página 113 de 242

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP de acuerdo al Anexo D de los LGDEPE FASP 2015.

FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL

PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA$0.00 $7,900,803.38 $7,900,803.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $98,474.18 $98,474.18 $0.00 $4,123,258.80 $4,123,258.80 $0.00 $3,679,070.40 ##########

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA$27,873,547.78 $20,533,524.50 $48,407,072.28 $0.00 $0.00 $0.00 $11,643,469.19 $1,618,077.56 $13,261,546.75 $0.00 $1,788.27 $1,788.27 $0.00 $738,500.00 $738,500.00 $8,761,193.83 $18,024,918.85 $26,786,112.68 $7,468,884.76 $150,239.82 ##########

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD PUBLICA$8,940,203.00 $0.00 $8,940,203.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,626,250.00 $0.00 $2,626,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,996.40 $0.00 $15,996.40 $4,598,078.88 $0.00 $4,598,078.88 $1,699,877.72 $0.00 ##########

INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE

AL SECUESTRO (UECS)$17,184,600.00 $0.00 $17,184,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,199,384.76 $0.00 $16,199,384.76 $985,215.24 $0.00 $985,215.24

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN (COE'S) $15,701,577.00 $700,000.00 $16,401,577.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,618,155.60 $700,000.00 $16,318,155.60 $83,421.40 $0.00 $83,421.40

HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO

(IBIS/ETRACE)$0.00 $592,060.00 $592,060.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,552.89 $1,552.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $590,129.00 $590,129.00 $0.00 $378.11 $378.11

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES $4,175,000.00 $825,000.00 $5,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $712,595.08 $0.00 $712,595.08 $0.00 $0.00 $0.00 $5,345.57 $0.00 $5,345.57 $3,293,709.77 $755,978.16 $4,049,687.93 $163,349.58 $69,021.84 $232,371.42

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL $41,118,412.22 $2,431,832.25 $43,550,244.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,086,024.22 $2,414,200.01 $43,500,224.23 $32,388.00 $17,632.24 $50,020.24

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y

TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL

$15,772,431.00 $1,813,589.00 $17,586,020.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,221.01 $96,221.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,745.85 $13,745.85 $11,929,802.09 $1,478,846.02 $13,408,648.11 $3,842,628.91 $224,776.12 ##########

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES $28,232,317.00 $2,299,999.24 $30,532,316.24 $0.00 $0.00 $0.00 $474,730.04 $0.00 $474,730.04 $2,264,187.04 $0.00 $2,264,187.04 $79,121.66 $0.00 $79,121.66 $22,695,243.06 $850,152.33 $23,545,395.39 $2,719,035.20 $1,449,846.91 ##########

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS) $4,430,000.00 $1,599,336.20 $6,029,336.20 $0.00 $0.00 $0.00 $128,413.70 $218,080.00 $346,493.70 $37,449.24 $0.00 $37,449.24 $0.00 $28,881.90 $28,881.90 $4,104,434.13 $1,038,848.74 $5,143,282.87 $159,702.93 $313,525.56 $473,228.49

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE

DENUNCIA ANONIMA 089$20,853,248.00 $4,386,011.00 $25,239,259.00 $0.00 $0.00 $0.00 $346,500.46 $0.00 $346,500.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47,208.97 $47,208.97 $19,665,582.62 $1,922,041.54 $21,587,624.16 $841,164.92 $2,416,760.49 ##########

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR $2,464,800.00 $7,220,332.76 $9,685,132.76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $131,935.95 $131,935.95 $2,438,223.82 $6,197,382.47 $8,635,606.29 $26,576.18 $891,014.34 $917,590.52

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA

(UIPE'S)$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O

ACCIONES$1,000,000.00 $993,119.28 $1,993,119.28 $0.00 $0.00 $0.00 $400,599.99 $0.00 $400,599.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,188.84 $28,188.84 $400,599.99 $805,725.58 $1,206,325.57 $198,800.02 $159,204.86 $358,004.88

GENETICA FORENSE $3,356,024.00 $4,362.70 $3,360,386.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,029,820.68 $3,489.00 $3,033,309.68 $326,203.32 $873.70 $327,077.02

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE

LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD

PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

$40,090,955.00 $6,498,308.44 $46,589,263.44 $0.00 $0.00 $0.00 $3,642,701.77 $0.00 $3,642,701.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,210,754.73 $0.00 $36,210,754.73 $237,498.50 $6,498,308.44 ##########

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL

PRESUPUESTO CONVENIDO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO PAGADO

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2015(Cifras con corte al 31 de Diciembre de 2015)

FINANCIAMIENTO CONJUNTO

SALDO POR EJERCERPRESUPUESTO EJERCIDO

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PPN 1: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

De acuerdo a los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de

Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015 del FASP de los Estados y el Distrito Federal, en el capítulo

III, Sección III, Artículo 15, inciso X, se solicita incluir un análisis presupuestal desglosado por PPNL,

indicando por ejercicio fiscal 2012-2015, de manera independiente y con corte al 31 de diciembre de

2015, los presupuestos convenidos y modificados, los montos pagados, ejercidos, devengados y

comprometidos, diferenciando el recurso federal del FASP y la aportación estatal.

Al ser éste el primer Programa con Prioridad Nacional que se analiza, se señala en este capítulo la

referencia de los LGDEPE, posteriormente en los capítulos del 2 al 17, únicamente se hará

referencia a ello para evitar duplicar información y a su vez dar cumplimiento a la estructura

requerida del presente informe, iniciando el análisis con el ejercicio fiscal 2012, 2013, 2014 y

concluyendo con el 2015.

Por lo anterior y de acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el

Anexo Técnico se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de

$6,350,000.00 (Seis millones trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), el total de los recursos

son derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos

aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $0.00 $8,543.40 $8,543.40

Servicios Generales $0.00 $4,532,321.94 $4,532,321.94

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,809,134.66 $1,809,134.66

TOTAL $0.00 $6,350,000.00 $6,350,000.00

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

0.13%

71%

29%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

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De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.87%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro que no ha completado el avance en la ejecución del recurso

es el de bienes muebles, inmuebles e intangibles, con un 99.55%. A la fecha 31 de diciembre de

2015, se tenían comprometidos $22,768.47 (Veintidós mil setecientos sesenta y ocho pesos 47/100

M.N.), pagados $1,531,658.45 (Un millón quinientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y ocho

pesos 45/100 M.N.) y ejercidos $246,575.40 (Doscientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y

cinco pesos 40/100 M.N.) para este rubro, dando un total de $1,801,002.32 (Un millón ochocientos

un mil dos pesos 32/100 M.N.). Cabe mencionar que este PPN no presentó avance alguno en

relación a las cifras presentadas al 31 de diciembre de 2014.

Este PPN presenta un saldo final de $8,132.35 (Ocho mil ciento treinta y dos pesos 35/100 M.N.),

siendo así el segundo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el

Estado de San Luis Potosí al 31 de diciembre de 2015.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 1 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $8,543.40 $0.00 $0.00 $0.00 $8,543.40 $0.00 $0.00 100.00%

Servicios Generales $4,532,321.94 $0.00 $0.00 $0.00 $4,512,295.95 $20,025.98 $0.01 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,809,134.66 $0.00 $22,768.47 $0.00 $1,531,658.45 $246,575.40 $8,132.34 99.55%

TOTAL $6,350,000.00 $0.00 $22,768.47 $0.00 $6,052,497.80 $266,601.38 $8,132.35 99.87%

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO % DE AVANCE

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

100%

100%

99.55%

% Avance PPN 1 ejercicio fiscal 2012

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En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $16,550,000.00 (Dieciséis millones quinientos

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), el total de los recursos son derivados de la aportación estatal. La

siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 55.71%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $0.00 $7,400,000.00 $7,400,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $581,100.00 $581,100.00

Inversión Pública $0.00 $8,568,900.00 $8,568,900.00

TOTAL $0.00 $16,550,000.00 $16,550,000.00

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

45%

3%

52%

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $7,400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,990,000.20 $0.00 $409,999.80 94.46%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $581,100.00 $0.00 $2,596.00 $0.00 $446,239.53 $0.00 $132,264.47 77.24%

Inversión Pública $8,568,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,771,481.50 $9,698.50 $6,787,720.00 20.79%

TOTAL $16,550,000.00 $0.00 $2,596.00 $0.00 $9,207,721.23 $9,698.50 $7,329,984.27 55.71%

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO % DE AVANCE

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Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Generales con un 94.46%.

Este PPN presenta un saldo final de $7,329,984.27 (Siete millones trescientos veintinueve mil

novecientos ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.), siendo así el décimo séptimo (en una escala del 1

al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el Estado de San Luis Potosí al 31 de

diciembre de 2015. Cabe mencionar que este PPN no presentó avance alguno en relación a las

cifras presentadas al 31 de diciembre de 2014.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 1 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $7,506,800.00 (Siete millones quinientos seis

mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), el total de los recursos son derivados de la aportación estatal.

La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

94.46%

77.24%

20.79%

% Avance PPN 1 ejercicio fiscal 2013

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $1,626,541.88 $1,626,541.88

Materiales y Suministros $0.00 $1,636,612.82 $1,636,612.82

Servicios Generales $0.00 $1,936,722.79 $1,936,722.79

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $2,306,922.51 $2,306,922.51

TOTAL $0.00 $7,506,800.00 $7,506,800.00

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.22%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, los rubros con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015

en la ejecución del recurso son el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Servicios

Generales, ambos con un 100%.

Este PPN presenta un saldo final de $58,508.59 (Cincuenta y ocho mil quinientos ocho pesos 59/100

M.N.), siendo así el quinto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance

en el Estado de San Luis Potosí.

21%

22%

26%

31%

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $1,626,541.88 $0.00 $0.00 $0.00 $1,622,227.35 $0.00 $4,314.53 99.73%

Materiales y Suministros $1,636,612.82 $0.00 $0.00 $0.00 $1,582,418.76 $0.00 $54,194.06 96.69%

Servicios Generales $1,936,722.79 $0.00 $0.00 $0.00 $1,936,722.79 $0.00 $0.00 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,306,922.51 $0.00 $0.00 $0.00 $2,306,922.51 $0.00 $0.00 100.00%

TOTAL $7,506,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,448,291.41 $0.00 $58,508.59 99.22%

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO % DE AVANCE

Page 119: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 119 de 242

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 1 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último, en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $7,900,803.38 (Siete millones

novecientos mil ochocientos tres pesos 38/100 M.N.), el total de los recursos son derivados de la

aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $1,648,000.00 $1,648,000.00

Materiales y Suministros $0.00 $2,663,428.38 $2,663,428.38

Servicios Generales $0.00 $3,476,375.00 $3,476,375.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $113,000.00 $113,000.00

TOTAL $0.00 $7,900,803.38 $7,900,803.38

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 53.43%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 1 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Servicios Generales,

ambos con un 96.22%.

Este PPN presenta un saldo final de $3,679,070.40 (Tres millones seiscientos setenta y nueve mil

setenta pesos 40/100 M.N.), siendo así el décimo sexto (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance en el Estado de San Luis Potosí.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $1,648,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $833,703.39 $53,474.18 $760,822.43 53.83%

Materiales y Suministros $2,663,428.38 $0.00 $0.00 $0.00 $2,046,453.82 $15,000.00 $601,974.56 77.40%

Servicios Generales $3,476,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,134,368.99 $30,000.00 $2,312,006.01 33.49%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $113,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $108,732.60 $0.00 $4,267.40 96.22%

TOTAL $7,900,803.38 $0.00 $0.00 $0.00 $4,123,258.80 $98,474.18 $3,679,070.40 53.43%

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO % DE AVANCE

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Página 121 de 242

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 1 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Page 122: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 122 de 242

PPN 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE

CONFIANZA

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $20,450,917.00

(Veinte millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), de los

cuales $7,013,650.00 (Siete millones trece mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) son

recursos derivados de la aportación federal y $13,437,267.00 (Trece millones cuatrocientos treinta y

siete mil doscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación

estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.75%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $971,344.54 $0.00 $971,344.54

Servicios Generales $237,000.00 $9,440,466.81 $9,677,466.81

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,805,305.46 $400,000.00 $6,205,305.46

Inversión Pública $0.00 $3,596,800.19 $3,596,800.19

TOTAL $7,013,650.00 $13,437,267.00 $20,450,917.00

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

5%

47% 30%

18%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Page 123: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 123 de 242

Estatus de requerimientos para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Inversión Pública con un 100%.

Este PPN presenta un saldo final de $50,122.53 (Cincuenta mil ciento veintidós pesos 53/100 M.N.),

siendo así el tercer (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el

ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 2 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $37,511,789.25 (Treinta y siete millones

quinientos once mil setecientos ochenta y nueve pesos 25/100 M.N.), de los cuales $25,483,318.92

(Veinticinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos dieciocho pesos 92/100 M.N.) son

recursos de aportación federal y $12,028,470.33 (Doce millones veintiocho mil cuatrocientos setenta

pesos 33/100 M.N.) son recursos de aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los

recursos aprobados por rubro.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $971,344.54 $0.00 $55,448.00 $0.00 $915,767.50 $0.00 $129.04 99.99%

Servicios Generales $9,677,466.81 $0.00 $0.00 $0.00 $7,048,341.48 $2,583,655.50 $45,469.83 99.53%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,205,305.46 $0.00 $93,800.00 $0.00 $6,106,981.80 $0.00 $4,523.66 99.93%

Inversión Pública $3,596,800.19 $0.00 $16,849.35 $0.00 $3,579,950.84 $0.00 $0.00 100.00%

TOTAL $20,450,917.00 $0.00 $166,097.35 $0.00 $17,651,041.62 $2,583,655.50 $50,122.53 99.75%

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

PRESUPUESTO

CONVENIDO

Page 124: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 124 de 242

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 92.54%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $8,481,907.08 $8,481,907.08

Materiales y Suministros $1,421,103.14 $249,917.48 $1,671,020.62

Servicios Generales $9,133,268.75 $3,071,825.78 $12,205,094.53

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,928,947.03 $224,819.99 $3,153,767.02

Inversión Pública $12,000,000.00 $0.00 $12,000,000.00

TOTAL $25,483,318.92 $12,028,470.33 $37,511,789.25

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

Page 125: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

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Estatus de requerimientos para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de servicios personales con un 100% y el de menor porcentaje de

avance es el de Inversión Pública con un 78.39%.

Este PPN presenta un saldo final de $2,798,858.41 (Dos millones setecientos noventa y ocho mil

ochocientos cincuenta y ocho pesos 41/100 M.N.), siendo así el décimo cuarto (en una escala del 1

al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio 2013 al 31 de diciembre de 2015

en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 2 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $8,481,907.08 $0.00 $0.00 $0.00 $7,874,771.07 $607,136.01 $0.00 100.00%

Materiales y Suministros $1,671,020.62 $0.00 $0.00 $0.00 $1,653,030.62 $0.00 $17,990.00 98.92%

Servicios Generales $12,205,094.53 $0.00 $258,865.60 $72,036.00 $11,448,028.31 $239,076.00 $187,088.62 98.47%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,153,767.02 $0.00 $3,383.40 $0.00 $3,149,894.36 $0.00 $489.26 99.98%

Inversión Pública $12,000,000.00 $0.00 $142,091.80 $0.00 $9,264,617.67 $0.00 $2,593,290.53 78.39%

TOTAL $37,511,789.25 $0.00 $404,340.80 $72,036.00 $33,390,342.03 $846,212.01 $2,798,858.41 92.54%

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

PRESUPUESTO

CONVENIDO

Page 126: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

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En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $31,299,427.31 (Treinta y un millones

doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos veintisiete pesos 31/100 M.N.), de los cuales

$20,279,476.54 (Veinte millones doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos

54/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $11,019,950.77 (Once millones

diecinueve mil novecientos cincuenta pesos 77/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación

estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 94.16%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $1,035,449.60 $246,578.75 $1,282,028.35

Servicios Personales $0.00 $8,834,257.63 $8,834,257.63

Servicios Generales $4,000,000.00 $1,287,512.00 $5,287,512.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $244,026.94 $651,602.39 $895,629.33

Inversión Pública $15,000,000.00 $0.00 $15,000,000.00

TOTAL $20,279,476.54 $11,019,950.77 $31,299,427.31

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

Page 127: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 127 de 242

Estatus de requerimientos para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, los rubros con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015

en la ejecución del recurso son: Materiales y Suministros, Servicios Personales e Inversión Pública

con un 100% y el rubro con el menor porcentaje de avance es Servicios Generales con un 65.45%.

Este PPN presenta un saldo final de $1,827,899.36 (Un millón ochocientos veintisiete mil

ochocientos noventa y nueve pesos 36/100 M.N.), siendo así el décimo tercero (en una escala del 1

al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de

2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 2 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último, en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $48,407,072.28 (Cuarenta y ocho

millones cuatrocientos siete mil setenta y dos pesos 28/100 M.N.), de los cuales $27,873,547.78

(Veintisiete millones ochocientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y siete pesos 78/100 M.N.)

son recursos derivados de la aportación federal y $20,533,524.50 (Veinte millones quinientos treinta

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $1,282,028.35 $0.00 $0.00 $0.00 $1,282,014.43 $0.00 $13.92 100.00%

Servicios Personales $8,834,257.63 $0.00 $0.00 $0.00 $8,834,257.33 $0.00 $0.30 100.00%

Servicios Generales $5,287,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,460,534.26 $0.00 $1,826,977.74 65.45%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $895,629.33 $0.00 $12,305.28 $0.00 $882,416.65 $0.00 $907.40 99.90%

Inversión Pública $15,000,000.00 $0.00 $39,206.35 $0.00 $14,960,793.65 $0.00 $0.00 100.00%

TOTAL $31,299,427.31 $0.00 $51,511.63 $0.00 $29,420,016.32 $0.00 $1,827,899.36 94.16%

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

PRESUPUESTO

CONVENIDO

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y tres mil quinientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal.

La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 84.26%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 2 para el ejercicio fiscal 2015

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $110,000.00 $242,124.04 $352,124.04

Servicios Personales $0.00 $12,147,363.50 $12,147,363.50

Servicios Generales $7,450,000.00 $392,407.44 $7,842,407.44

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,476,000.00 $1,498,382.56 $2,974,382.56

Inversión Pública $18,837,547.78 $6,253,246.96 $25,090,794.74

TOTAL $27,873,547.78 $20,533,524.50 $48,407,072.28

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, los rubros con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015

en la ejecución del recurso son: Servicios Personales e Inversión Pública con un 100% y el rubro con

el menor porcentaje de avance es Servicios Generales con un 9.85%.

Este PPN presenta un saldo final de $7,619,124.58 (Siete millones seiscientos diecinueve mil ciento

veinticuatro pesos 58/100 M.N.), siendo así el décimo segundo (en una escala del 1 al 17) Programa

con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado

de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 2 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

PPN 3: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $16,351,503.80

(Dieciséis millones trescientos cincuenta y un mil quinientos tres pesos 80/100 M.N.), de los cuales

$8,406,863.66 (Ocho millones cuatrocientos seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 66/100 M.N.)

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $352,124.04 $0.00 $0.00 $0.00 $288,137.48 $0.00 $63,986.56 81.83%

Servicios Personales $12,147,363.50 $0.00 $0.00 $0.00 $11,408,863.50 $738,500.00 $0.00 100.00%

Servicios Generales $7,842,407.44 $0.00 $0.00 $1,788.27 $771,019.31 $0.00 $7,069,599.86 9.85%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,974,382.56 $0.00 $333,159.83 $0.00 $2,155,684.57 $0.00 $485,538.16 83.68%

Inversión Pública $25,090,794.74 $0.00 $12,928,386.92 $0.00 $12,162,407.82 $0.00 $0.00 100.00%

TOTAL $48,407,072.28 $0.00 $13,261,546.75 $1,788.27 $26,786,112.68 $738,500.00 $7,619,124.58 84.26%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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son recursos derivados de la aportación federal y $7,944,640.14 (Siete millones novecientos

cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 14/100 M.N.) son recursos derivados de la

aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.05%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2012

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $0.00 $565,181.26 $565,181.26

Servicios Generales $5,943,203.66 $7,026,896.88 $12,970,100.54

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $363,660.00 $352,562.00 $716,222.00

Inversión Pública $2,100,000.00 $0.00 $2,100,000.00

TOTAL $8,406,863.66 $7,944,640.14 $16,351,503.80

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

4%

79%

4% 13%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

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Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro que ha sido utilizado con un avance del 100% al 31 de

diciembre de 2015 es el recurso de inversión pública. Por su parte el de menor avance con un

97.23% considerando el mismo periodo, es el recurso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Este PPN presenta un saldo final de $155,494.09 (Ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos

noventa y cuatro pesos 09/100 M.N.), siendo así el quinto (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance del ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 3 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $8,386,292.80 (Ocho millones trescientos

ochenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.), de los cuales $7,486,292.80 (Siete

millones cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.) son recursos

de aportación federal y $900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 M.N.) son recursos de

aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $565,181.26 $0.00 $0.00 $0.00 $556,066.43 $0.00 $9,114.83 98.39%

Servicios Generales $12,970,100.54 $0.00 $1,869.74 $0.00 $12,836,845.23 $4,918.39 $126,467.18 99.02%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $716,222.00 $0.00 $0.00 $0.00 $696,393.24 $0.00 $19,828.76 97.23%

Inversión Pública $2,100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,099,916.68 $0.00 $83.32 100.00%

TOTAL $16,351,503.80 $0.00 $1,869.74 $0.00 $16,189,221.58 $4,918.39 $155,494.09 99.05%

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

PRESUPUESTO

CONVENIDOSALDO

% DE

AVANCE

PRESUPUESTO

MODIFICADO

95% 96% 97% 98% 99% 100%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

98.39%

99.02%

97.23%

100%

% Avance PPN 3 Ejercicio fiscal 2012

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Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 95.10%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 99.86% y el de

menor porcentaje de avance es el de Servicios Generales con un 93.12%.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $180,000.00 $0.00 $180,000.00

Servicios Generales $4,453,472.80 $900,000.00 $5,353,472.80

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,038,341.00 $0.00 $1,038,341.00

Inversión Pública $1,814,479.00 $0.00 $1,814,479.00

TOTAL $7,486,292.80 $900,000.00 $8,386,292.80

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

2%

64%

12%

22%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $180,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $178,680.60 $0.00 $1,319.40 99.27%

Servicios Generales $5,353,472.80 $0.00 $0.00 $0.00 $4,985,379.28 $0.00 $368,093.52 93.12%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,038,341.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,036,938.60 $0.00 $1,402.40 99.86%

Inversión Pública $1,814,479.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,771,366.85 $3,321.43 $39,790.72 97.81%

TOTAL $8,386,292.80 $0.00 $0.00 $0.00 $7,972,365.33 $3,321.43 $410,606.04 95.10%

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 133 de 242

Este PPN presenta un saldo final de $410,606.04 (Cuatrocientos diez mil seiscientos seis pesos

04/100 M.N.), siendo así el décimo tercero (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 3 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $8,241,000.00 (Ocho millones doscientos

cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $7,552,244.00 (Siete millones quinientos

cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la

aportación federal y $688,756.00 (Seiscientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y seis pesos

00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose

de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

99.27%

93.12%

99.86%

97.81%

% Avance PPN 3 Ejercicio fiscal 2013

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $301,578.00 $75,394.00 $376,972.00

Servicios Generales $4,079,400.00 $0.00 $4,079,400.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $829,774.00 $207,445.00 $1,037,219.00

Inversión Pública $2,341,492.00 $405,917.00 $2,747,409.00

TOTAL $7,552,244.00 $688,756.00 $8,241,000.00

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Página 134 de 242

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 97.51%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Generales con un 99.63% y el rubro que presenta el

menor avance al mismo periodo es el de Materiales y Suministros con un 81.46%.

Este PPN presenta un saldo final de $204,958.12 (Doscientos cuatro mil novecientos cincuenta y

ocho pesos 12/100 M.N.), siendo así el noveno (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis

Potosí.

5%

49%

13%

33%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $376,972.00 $0.00 $0.00 $0.00 $307,063.89 $0.00 $69,908.11 81.46%

Servicios Generales $4,079,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,064,399.50 $0.00 $15,000.50 99.63%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,037,219.00 $0.00 $0.00 $0.00 $947,591.17 $0.00 $89,627.83 91.36%

Inversión Pública $2,747,409.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,716,987.32 $0.00 $30,421.68 98.89%

TOTAL $8,241,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,036,041.88 $0.00 $204,958.12 97.51%

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 135 de 242

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 3 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último, en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $8,940,203.00 (Ocho millones

novecientos cuarenta mil doscientos tres pesos 00/100 M.N.), los cuales son recursos derivados en

su totalidad de la aportación federal. Este PPN no presenta aportación estatal. La siguiente tabla

muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $242,660.00 $0.00 $242,660.00

Servicios Generales $8,108,228.00 $0.00 $8,108,228.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $589,315.00 $0.00 $589,315.00

TOTAL $8,940,203.00 $0.00 $8,940,203.00

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Página 136 de 242

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 80.99%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 3 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Materiales y Suministros es con un 99.77% y el rubro que presenta

el menor avance al mismo periodo es el de Servicios Generales con un 79.09%.

Este PPN presenta un saldo final de $1,699,877.72 (Un millón seiscientos noventa y nueve mil

ochocientos setenta y siete pesos 72/100 M.N.), siendo así el décimo cuarto (en una escala del 1 al

17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de

2015 en el Estado de San Luis Potosí.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $242,660.00 $0.00 $0.00 $0.00 $226,101.40 $15,996.40 $562.20 99.77%

Servicios Generales $8,108,228.00 $0.00 $2,626,250.00 $0.00 $3,786,435.00 $0.00 $1,695,543.00 79.09%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $589,315.00 $0.00 $0.00 $0.00 $585,542.48 $0.00 $3,772.52 99.36%

TOTAL $8,940,203.00 $0.00 $2,626,250.00 $0.00 $4,598,078.88 $15,996.40 $1,699,877.72 80.99%

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 3 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

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PPN 4: INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, no se asignó presupuesto por lo que no se

realiza ningún análisis.

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $30,878,887.88 (Treinta millones ochocientos

setenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 88/100 M.N.), de los cuales el total de los

mismos son recursos de aportación federal. Este PPN no presenta aportación estatal. La siguiente

tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 4 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 4 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.46%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $30,878,887.88 $0.00 $30,878,887.88

TOTAL $30,878,887.88 $0.00 $30,878,887.88

INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

100%

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

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Estatus de requerimientos para el PPN 4 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro en la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles con un porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 del 99.46%.

Este PPN presenta un saldo final de $166,314.05 (Ciento sesenta y seis mil trescientos catorce

pesos 05/100 M.N.), siendo así el quinto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 4 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $35,640,704.00 (Treinta y cinco millones

seiscientos cuarenta mil setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales $34,792,563.00

(Treinta y cuatro millones, setecientos noventa y dos mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100

M.N.) de aportación federal y $848,141.00 (ochocientos cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y un

pesos 00/100 M.N.) corresponden a la aportación estatal. Así mismo. La siguiente tabla muestra el

desglose de los recursos aprobados por rubro.

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $30,878,887.88 $0.00 $0.00 $0.00 $30,712,573.83 $0.00 $166,314.05 99.46%

TOTAL $30,878,887.88 $0.00 $0.00 $0.00 $30,712,573.83 $0.00 $166,314.05 99.46%

INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 4 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 4 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.88%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 4 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro al igual que en el ejercicio fiscal previo, en la ejecución del

recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un porcentaje de avance al 31 de

diciembre de 2015 del 99.88%.

Este PPN presenta un saldo final de $42,308.00 (Cuarenta y dos mil trescientos ocho pesos 00/100

M.N.), siendo así el tercero (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance

en el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $34,792,563.00 $848,141.00 $35,640,704.00

TOTAL $34,792,563.00 $848,141.00 $35,640,704.00

INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

100%

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $35,640,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,598,396.00 $0.00 $42,308.00 99.88%

TOTAL $35,640,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,598,396.00 $0.00 $42,308.00 99.88%

INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 141 de 242

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 4 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último, en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $17,184,600.00 (Diecisiete

millones ciento ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), los cuales corresponden en su

totalidad a la aportación federal. Este PPN no tiene aportación estatal. La siguiente tabla muestra el

desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 4 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $17,184,600.00 $0.00 $17,184,600.00

TOTAL $17,184,600.00 $0.00 $17,184,600.00

INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Página 142 de 242

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 4 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 94.27%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 4 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro al igual que en el ejercicio fiscal previo, en la ejecución del

recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un porcentaje de avance al 31 de

diciembre de 2015 del 94.27%.

Este PPN presenta un saldo final de $985,215.24 (Novecientos ochenta y cinco mil doscientos

quince pesos 24/100 M.N.), siendo así el quinto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis

Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

100%

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $17,184,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,199,384.76 $0.00 $985,215.24 94.27%

TOTAL $17,184,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,199,384.76 $0.00 $985,215.24 94.27%

INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 143 de 242

Avance físico financiero PPN 4 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

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Página 144 de 242

PPN 5: IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA (COE’S)

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, no se asignó presupuesto por lo que no se

realiza ningún análisis.

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $10,643,043.00 (Diez millones seiscientos

cuarenta y tres mil cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), de los cuales el total de los mismos son

recursos de aportación federal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados

por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 5 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 5 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 96.74%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $1,089,273.50 $0.00 $1,089,273.50

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $9,553,769.50 $0.00 $9,553,769.50

TOTAL $10,643,043.00 $0.00 $10,643,043.00

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA (COE'S)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

10%

90%

Materiales y Suministros

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

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Página 145 de 242

Estatus de requerimientos para el PPN 5 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Materiales y Suministros con un 100% y el otro rubro que

corresponde al de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un porcentaje de avance de

96.37%.

Este PPN presenta un saldo final de $347,142.90 (Trescientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y

dos pesos 90/100 M.N.), siendo así el décimo segundo (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 en el

Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 5 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $12,575,856.00 (Doce millones quinientos

setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), de los cuales $10,431,256.00

(Diez millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) son

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $1,089,273.50 $0.00 $0.00 $0.00 $1,089,273.50 $0.00 $0.00 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $9,553,769.50 $0.00 $0.00 $0.00 $9,206,626.60 $0.00 $347,142.90 96.37%

TOTAL $10,643,043.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,295,900.10 $0.00 $347,142.90 96.74%

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA (COE'S)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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recursos derivados de la aportación federal y $2,144,600.00 (Dos millones ciento cuarenta y cuatro

mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente

tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 5 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 5 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.95%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 5 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, los rubros con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015

en la ejecución del recurso son: Servicios Personales y Materiales y Suministros con un 100%;

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $400,000.00 $400,000.00

Materiales y Suministros $1,538,400.00 $384,600.00 $1,923,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $8,892,856.00 $1,360,000.00 $10,252,856.00

TOTAL $10,431,256.00 $2,144,600.00 $12,575,856.00

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA (COE'S)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

3%

15%

82%

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400,000.00 $0.00 $0.00 100.00%

Materiales y Suministros $1,923,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,922,955.32 $0.00 $44.68 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $10,252,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,246,280.00 $0.00 $6,576.00 99.94%

TOTAL $12,575,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,569,235.32 $0.00 $6,620.68 99.95%

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA (COE'S)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 147 de 242

seguidos del rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un porcentaje de avance a dicho

periodo de un 99.94%.

Este PPN presenta un saldo final de $6,620.68 (Seis mil seiscientos veinte pesos 68/100 M.N.),

siendo así el segundo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el

ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 5 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Page 148: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 148 de 242

Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $16,401,577.00 (Dieciséis

millones cuatrocientos un mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), de los cuales

$15,701,577.00 (Quince millones setecientos un mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)

son recursos derivados de la aportación federal y $700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.)

son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los

recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 5 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 5 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.49%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $700,000.00 $700,000.00

Materiales y Suministros $2,353,530.00 $0.00 $2,353,530.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $13,348,047.00 $0.00 $13,348,047.00

TOTAL $15,701,577.00 $700,000.00 $16,401,577.00

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA (COE'S)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

Page 149: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 149 de 242

Estatus de requerimientos para el PPN 5 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Personales con un 100% y el rubro que presenta el menor

avance al mismo periodo es el de Materiales y Suministros con un 96.65%.

Este PPN presenta un saldo final de $83,421.40 (Ochenta y tres mil cuatrocientos veintiún pesos

40/100 M.N.), siendo así el tercero (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en

avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 5 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $700,000.00 $0.00 $0.00 100.00%

Materiales y Suministros $2,353,530.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,274,655.60 $0.00 $78,874.40 96.65%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $13,348,047.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,343,500.00 $0.00 $4,547.00 99.97%

TOTAL $16,401,577.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,318,155.60 $0.00 $83,421.40 99.49%

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATEGICA (COE'S)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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PPN 6: HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, no se asignó presupuesto por lo que no se

realiza ningún análisis.

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $812,000.00 (Ochocientos doce mil pesos

00/100 M.N.), los cuales son recursos de aportación federal. La siguiente tabla muestra el desglose

de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 6 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 6 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 97.91%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $812,000.00 $0.00 $812,000.00

TOTAL $812,000.00 $0.00 $812,000.00

HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

100%

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

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Estatus de requerimientos para el PPN 6 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro en la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles con un 97.91%.

Este PPN presenta un saldo final de $17,000.00 (Diecisiete mil pesos 00/100 M.N.), siendo así el

décimo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance correspondiente al

ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 6 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $592,060.00 (Quinientos noventa y dos mil

sesenta pesos 00/100 M.N.), de los cuales $473,648.00 (Cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos

cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $118,412.00

(Ciento dieciocho mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la

aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $812,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $795,000.00 $0.00 $17,000.00 97.91%

TOTAL $812,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $795,000.00 $0.00 $17,000.00 97.91%

HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 6 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 6 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 97.77%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 6 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro en la ejecución del recurso es el de Servicios Generales

con un porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 con un 97.77%.

Este PPN presenta un saldo final de $13,226.01 (Trece mil doscientos veintiséis pesos 01/100 M.N.),

siendo así el octavo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el

ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $473,648.00 $118,412.00 $592,060.00

TOTAL $473,648.00 $118,412.00 $592,060.00

HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

100%

Servicios Generales

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $592,060.00 $0.00 $578,833.99 $0.00 $0.00 $0.00 $13,226.01 97.77%

TOTAL $592,060.00 $0.00 $578,833.99 $0.00 $0.00 $0.00 $13,226.01 97.77%

HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 6 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $592,060.00 (Quinientos noventa

y dos mil sesenta pesos 00/100 M.N.), los cuales en su totalidad son recursos derivados de la

aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 6 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 6 para el ejercicio fiscal 2015

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios Generales97.77%

% Avance PPN 6 Ejercicio fiscal 2014

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $0.00 $592,060.00 $592,060.00

TOTAL $0.00 $592,060.00 $592,060.00

HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.94%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 6 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro correspondiente a este PPN es el de Servicios Generales el

cual presenta un avance al 31 de diciembre de 2015 en la ejecución del recurso de un 99.94%.

Este PPN presenta un saldo final de $378.11 (Trescientos setenta y ocho pesos 11/100 M.N.),

siendo así el primer (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el

ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 6 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $592,060.00 $0.00 $0.00 $1,552.89 $590,129.00 $0.00 $378.11 99.94%

TOTAL $592,060.00 $0.00 $0.00 $1,552.89 $590,129.00 $0.00 $378.11 99.94%

HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

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PPN 7: ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $7,782,855.00 (Siete

millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de los

cuales $6,782,855.00 (Seis millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco

pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $1,000,000.00 (Un millón de

pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el

desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 95.75%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $466,270.23 $0.00 $466,270.23

Servicios Generales $0.00 $985,127.71 $985,127.71

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,316,584.77 $14,872.29 $3,331,457.06

Inversión Pública $3,000,000.00 $0.00 $3,000,000.00

TOTAL $6,782,855.00 $1,000,000.00 $7,782,855.00

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

6% 13%

43%

38%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

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Estatus de requerimientos para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, los rubros que han sido utilizados con un avance del 100% al 31 de

diciembre de 2015 son el recurso de Servicios Generales e Inversión pública. Por su parte el de

menor avance con un 69.30% considerando el mismo periodo, es el recurso de Materiales y

Suministros.

Este PPN presenta un saldo final de $330,424.08 (Trescientos treinta mil cuatrocientos veinticuatro

pesos 08/100 M.N.), siendo así el décimo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance del ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2105 en el Estado de San Luis

Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 7 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $466,270.23 $0.00 $696.00 $0.00 $322,431.78 $0.00 $143,142.45 69.30%

Servicios Generales $985,127.71 $0.00 $0.00 $0.00 $985,127.71 $0.00 $0.00 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,331,457.06 $0.00 $0.00 $0.00 $3,144,175.43 $0.00 $187,281.63 94.38%

Inversión Pública $3,000,000.00 $0.00 $61.59 $0.00 $2,999,938.41 $0.00 $0.00 100.00%

TOTAL $7,782,855.00 $0.00 $757.59 $0.00 $7,451,673.33 $0.00 $330,424.08 95.75%

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

PRESUPUESTO

CONVENIDOSALDO

% DE

AVANCE

PRESUPUESTO

MODIFICADO

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En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100

M.N.), los cuales son recursos de aportación federal. La siguiente tabla muestra el desglose de los

recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 98.40%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $300,000.00 $0.00 $300,000.00

Servicios Generales $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,200,000.00 $0.00 $1,200,000.00

Inversión Pública $2,500,000.00 $0.00 $2,500,000.00

TOTAL $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

6% 20%

24%

50%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $300,000.00 $0.00 $3,901.52 $0.00 $287,894.68 $0.00 $8,203.80 97.27%

Servicios Generales $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $986,220.00 $5,100.00 $8,680.00 99.13%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,200,000.00 $0.00 $0.00 $18,328.00 $1,119,546.89 $0.00 $62,125.11 94.82%

Inversión Pública $2,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,497,617.19 $1,540.74 $842.07 99.97%

TOTAL $5,000,000.00 $0.00 $3,901.52 $18,328.00 $4,891,278.76 $6,640.74 $79,850.98 98.40%

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Inversión Pública con un 99.97% y el de menor porcentaje de

avance es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 94.82%.

Este PPN presenta un saldo final de $79,850.98 (Setenta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos

98/100 M.N.), siendo así el octavo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en

avance correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis

Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 7 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100

M.N.), de los cuales $4,778,000.00 (Cuatro millones setecientos setenta y ocho mil pesos 00/100

M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $222,000.00 (Doscientos veintidós mil pesos

00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose

de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $0.00 $80,448.15 $80,448.15

Servicios Generales $64,000.00 $15,860.00 $79,860.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $266,220.91 $75,691.85 $341,912.76

Inversión Pública $4,447,779.09 $50,000.00 $4,497,779.09

TOTAL $4,778,000.00 $222,000.00 $5,000,000.00

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 100%, en la siguiente tabla se muestra un

desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, los 4 rubros que conforman este PPN completaron su porcentaje de

avance al 31 de diciembre de 2015 en la ejecución del recurso con un 100%.

Por lo anterior, este PPN presenta un saldo final de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), siendo así el

primer (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal

2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

2% 1%

7%

90%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $80,448.15 $0.00 $32,138.96 $0.00 $48,309.19 $0.00 $0.00 100.00%

Servicios Generales $79,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,860.00 $0.00 $0.00 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $341,912.76 $0.00 $0.00 $0.00 $341,911.95 $0.00 $0.81 100.00%

Inversión Pública $4,497,779.09 $0.00 $0.00 $0.00 $4,497,759.06 $0.00 $20.03 100.00%

TOTAL $5,000,000.00 $0.00 $32,138.96 $0.00 $4,967,840.20 $0.00 $20.84 100.00%

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Avance físico financiero PPN 7 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $5,000,000.00 (Cinco millones de

pesos 00/100 M.N.), de los cuales $4,175,000.00 (Cuatro millones ciento setenta y cinco mil pesos

00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $825,000.00 (Ochocientos veinticinco

mil pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el

desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $0.00 $45,000.00 $45,000.00

Servicios Generales $100,000.00 $80,000.00 $180,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $881,000.00 $700,000.00 $1,581,000.00

Inversión Pública $3,194,000.00 $0.00 $3,194,000.00

TOTAL $4,175,000.00 $825,000.00 $5,000,000.00

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 95.35%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 7 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Inversión Pública con un 100% y el rubro que presenta el menor

avance al mismo periodo es el de Materiales y Suministros con un 69.00%.

Este PPN presenta un saldo final de $232,371.42 (Doscientos treinta y dos mil trescientos setenta y

un pesos 42/100 M.N.), siendo así el cuarto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis

Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,049.04 $0.00 $13,950.96 69.00%

Servicios Generales $180,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,449.10 $0.00 $11,550.90 93.58%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,581,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,374,130.44 $0.00 $206,869.56 86.92%

Inversión Pública $3,194,000.00 $0.00 $712,595.08 $0.00 $2,476,059.35 $5,345.57 $0.00 100.00%

TOTAL $5,000,000.00 $0.00 $712,595.08 $0.00 $4,049,687.93 $5,345.57 $232,371.42 95.35%

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Avance físico financiero PPN 7 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

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PPN 8: NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $1,684,833.34 (Un

millón seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres pesos 34/100 M.N.), los cuales son

recursos derivados de la aportación federal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos

aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 88.38%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $62,000.00 $0.00 $62,000.00

Servicios Generales $1,149,833.34 $0.00 $1,149,833.34

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $473,000.00 $0.00 $473,000.00

TOTAL $1,684,833.34 $0.00 $1,684,833.34

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

4%

68%

28% Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

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Página 165 de 242

Estatus de requerimientos para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, dos rubros han cubierto el total de porcentaje de avance al 100% al 31 de

diciembre de 2015, siendo Materiales y Suministros y Servicios Generales. Por su parte el de menor

avance con un 58.60% considerando el mismo periodo, es el recurso de Bienes Muebles, Inmuebles

e Intangibles.

Este PPN presenta un saldo final de $195,819.99 (Ciento noventa y cinco mil ochocientos diecinueve

pesos 99/100 M.N.), siendo así el décimo segundo (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance del ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 8 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $39,148,063.55 (Treinta y nueve millones ciento

cuarenta y ocho mil sesenta y tres pesos 55/100 M.N.), de los cuales $39,067,449.83 (Treinta y

nueve millones sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 83/100 M.N.) son recursos

de aportación federal y $80,613.72 (Ochenta mil seiscientos trece pesos 72/100 M.N.) son de

aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $62,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $62,000.00 $0.00 $0.00 100.00%

Servicios Generales $1,149,833.34 $0.00 $0.00 $0.00 $1,149,833.34 $0.00 $0.00 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $473,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $277,180.01 $0.00 $195,819.99 58.60%

TOTAL $1,684,833.34 $0.00 $0.00 $0.00 $1,489,013.35 $0.00 $195,819.99 88.38%

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

% DE

AVANCE

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

100%

100%

58.60%

% Avance PPN 8 Ejercicio fiscal 2012

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Página 166 de 242

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 97%, en la siguiente tabla se muestra un

desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 99.92% y el de

menor porcentaje de avance es el de Servicios Generales con un 79.06%.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $4,650,000.00 $0.00 $4,650,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $7,600,000.00 $0.00 $7,600,000.00

Inversión Pública $26,817,449.83 $80,613.72 $26,898,063.55

TOTAL $39,067,449.83 $80,613.72 $39,148,063.55

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $4,650,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,672,850.73 $3,448.28 $973,700.99 79.06%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $7,600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,593,980.63 $0.00 $6,019.37 99.92%

Inversión Pública $26,898,063.55 $0.00 $0.00 $0.00 $26,702,081.74 $0.00 $195,981.81 99.27%

TOTAL $39,148,063.55 $0.00 $0.00 $0.00 $37,968,913.10 $3,448.28 $1,175,702.17 97.00%

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 167 de 242

Este PPN presenta un saldo final de $1,175,702.17 (Un millón ciento setenta y cinco mil setecientos

dos pesos 17/100 M.N.), siendo así el décimo primer (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 en el

Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 8 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $58,873,924.04 (Cincuenta y ocho millones

ochocientos setenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos 04/100 M.N.), de los cuales

$49,880,391.11 (Cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta mil trescientos noventa y un pesos

11/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $8,993,532.93 (Ocho millones

novecientos noventa y tres mil quinientos treinta dos pesos 93/100 M.N.) son recursos derivados de

la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $400,000.00 $80,000.00 $480,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,798,692.86 $286,000.00 $6,084,692.86

Inversión Pública $43,681,698.25 $8,627,532.93 $52,309,231.18

TOTAL $49,880,391.11 $8,993,532.93 $58,873,924.04

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Página 168 de 242

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 94.06%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Generales con un 100% y el rubro que presenta el menor

avance al mismo periodo es el de Inversión Pública con un 93.78%.

Este PPN presenta un saldo final de $3,499,375.21 (Tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil

trescientos setenta y cinco pesos 21/100 M.N.), siendo así el décimo cuarto (en una escala del 1 al

17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de

2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 8 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $480,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $480,000.00 $0.00 $0.00 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,084,692.86 $0.00 $0.00 $0.00 $5,840,635.61 $0.00 $244,057.25 95.99%

Inversión Pública $52,309,231.18 $0.00 $3,836,842.51 $0.00 $45,216,164.06 $906.65 $3,255,317.96 93.78%

TOTAL $58,873,924.04 $0.00 $3,836,842.51 $0.00 $51,536,799.67 $906.65 $3,499,375.21 94.06%

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 169 de 242

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $43,550,244.47 (Cuarenta y tres

millones quinientos cincuenta mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), de los cuales

$41,118,412.22 (Cuarenta y un millones ciento dieciocho mil cuatrocientos doce pesos 22/100 M.N.)

son recursos derivados de la aportación federal y $2,431,832.25 (Dos millones cuatrocientos treinta

y un mil ochocientos treinta y dos pesos 25/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación

estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2015

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $0.00 $615,832.25 $615,832.25

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,666,820.00 $0.00 $4,666,820.00

Inversión Pública $36,451,592.22 $1,816,000.00 $38,267,592.22

TOTAL $41,118,412.22 $2,431,832.25 $43,550,244.47

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Página 170 de 242

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.89%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 8 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Inversión Pública con un 100% y el rubro que presenta el menor

avance al mismo periodo es el de Servicios Generales con un 97.14%.

Este PPN presenta un saldo final de $50,020.24 (Cincuenta mil veinte pesos 24/100 M.N.), siendo

así el segundo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio

fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 8 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $615,832.25 $0.00 $0.00 $0.00 $598,200.01 $0.00 $17,632.24 97.14%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,666,820.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,634,432.00 $0.00 $32,388.00 99.31%

Inversión Pública $38,267,592.22 $0.00 $0.00 $0.00 $38,267,592.22 $0.00 $0.00 100.00%

TOTAL $43,550,244.47 $0.00 $0.00 $0.00 $43,500,224.23 $0.00 $50,020.24 99.89%

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 171 de 242

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Page 172: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 172 de 242

PPN 9: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL

SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $41,757,256.31

(Cuarenta y un millones setecientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y seis pesos 31/100

M.N.), de los cuales $35,205,354.17 (Treinta y cinco millones doscientos cinco mil trescientos

cincuenta y cuatro pesos 17/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y

$6,551,902.14 (Seis millones quinientos cincuenta y un mil novecientos dos pesos 14/100 M.N.) son

recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos

aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $8,830,999.00 $1,095,327.50 $9,926,326.50

Servicios Generales $1,087,433.88 $2,875,000.00 $3,962,433.88

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $54,946.14 $54,946.14

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $16,184,876.29 $2,526,628.50 $18,711,504.79

Inversión Pública $9,102,045.00 $0.00 $9,102,045.00

TOTAL $35,205,354.17 $6,551,902.14 $41,757,256.31

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

24%

9%

0%

45%

22%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias,Asignaciones, Subsidios yOtras Ayudas

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De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 98.74%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro que ha sido utilizado con un avance del 100% al 31 de

diciembre de 2015 es el recurso de inversión pública. Por su parte el de menor avance con un 0%

considerando el mismo periodo, es el recurso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

ayudas.

Este PPN presenta un saldo final de $524,517.30 (Quinientos veinticuatro mil quinientos diecisiete

pesos 30/100 M.N.), siendo así el séptimo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance del ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis

Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 9 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $9,926,326.50 $0.00 $9,398.67 $0.00 $9,627,596.46 $39,829.86 $249,501.51 97.49%

Servicios Generales $3,962,433.88 $0.00 $0.00 $0.00 $3,938,883.67 $0.00 $23,550.21 99.41%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $54,946.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $54,946.14 0.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $18,711,504.79 $0.00 $23,662.39 $0.00 $18,491,322.97 $0.00 $196,519.43 98.95%

Inversión Pública $9,102,045.00 $0.00 $170.28 $0.00 $9,069,381.68 $32,493.03 $0.01 100.00%

TOTAL $41,757,256.31 $0.00 $33,231.34 $0.00 $41,127,184.78 $72,322.89 $524,517.30 98.74%

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

PRESUPUESTO

CONVENIDOSALDO % DE AVANCE

PRESUPUESTO

MODIFICADO

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Página 174 de 242

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $18,340,168.50 (Dieciocho millones trescientos

cuarenta mil ciento sesenta y ocho pesos 50/100 M.N.), de los cuales $15,991,832.30 (Quince

millones novecientos noventa y un mil ochocientos treinta y dos pesos 30/100 M.N.) son recursos de

aportación federal y $2,348,336.20 (Dos millones trescientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y

seis pesos 20/100 M.N.) son recursos de aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose

de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.50%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $820,013.10 $0.00 $820,013.10

Servicios Generales $815,535.23 $0.00 $815,535.23

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $12,106,283.97 $2,348,336.20 $14,454,620.17

Inversión Pública $2,250,000.00 $0.00 $2,250,000.00

TOTAL $15,991,832.30 $2,348,336.20 $18,340,168.50

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

5% 4%

79%

12% Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

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Estatus de requerimientos para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 99.57% y el de

menor porcentaje de avance es el de Materiales y Suministros con un 98.76%.

Este PPN presenta un saldo final de $91,964.91 (Noventa y un mil novecientos sesenta y cuatro

pesos 91/100 M.N.), siendo así el cuarto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 9 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $19,509,621.25 (Diecinueve millones quinientos

nueve mil seiscientos veintiún pesos 25/100 M.N.), de los cuales $16,693,826.18 (Dieciséis millones

seiscientos noventa y tres mil ochocientos veintiséis pesos 18/100 M.N.) son recursos derivados de

la aportación federal y $2,815,795.07 (Dos millones ochocientos quince mil setecientos noventa y

cinco pesos 07/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra

el desglose de los recursos aprobados por rubro.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $820,013.10 $0.00 $0.00 $0.00 $809,828.85 $0.00 $10,184.25 98.76%

Servicios Generales $815,535.23 $0.00 $0.00 $0.00 $808,054.76 $0.00 $7,480.47 99.08%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $14,454,620.17 $0.00 $0.00 $0.00 $14,391,848.71 $0.00 $62,771.46 99.57%

Inversión Pública $2,250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,231,533.24 $6,938.03 $11,528.73 99.49%

TOTAL $18,340,168.50 $0.00 $0.00 $0.00 $18,241,265.56 $6,938.03 $91,964.91 99.50%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO % DE AVANCE

98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

98.76%

99.08%

99.57%

99.49%

% Avance PPN 9 Ejercicio fiscal 2013

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Página 176 de 242

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 97.31%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Generales con un 99.82% y el rubro que presenta el

menor avance al mismo periodo es el de Materiales y Suministros con un 94.54%.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $4,360,661.00 $243,583.22 $4,604,244.22

Servicios Generales $2,343,347.00 $585,836.73 $2,929,183.73

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,113,493.00 $1,986,375.12 $5,099,868.12

Inversión Pública $6,876,325.18 $0.00 $6,876,325.18

TOTAL $16,693,826.18 $2,815,795.07 $19,509,621.25

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

24%

15%

26%

35%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $4,604,244.22 $0.00 $0.00 $0.00 $4,353,013.65 $0.00 $251,230.57 94.54%

Servicios Generales $2,929,183.73 $0.00 $0.00 $0.00 $2,923,923.72 $0.00 $5,260.01 99.82%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,099,868.12 $0.00 $32,894.12 $0.00 $4,852,783.94 $0.00 $214,190.06 95.80%

Inversión Pública $6,876,325.18 $0.00 $13,384.37 $0.00 $6,809,112.77 $0.00 $53,828.04 99.22%

TOTAL $19,509,621.25 $0.00 $46,278.49 $0.00 $18,938,834.08 $0.00 $524,508.68 97.31%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO % DE AVANCE

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Página 177 de 242

Este PPN presenta un saldo final de $524,508.68 (Quinientos veinticuatro mil quinientos ocho pesos

68/100 M.N.), siendo así el décimo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en

avance en el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 9 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $17,586,020.00 (Diecisiete

millones quinientos ochenta y seis mil veinte pesos 00/100 M.N.), de los cuales $15,772,431.00

(Quince millones setecientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.) son

recursos derivados de la aportación federal y $1,813,589.00 (Un millón ochocientos trece mil

quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La

siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $6,985,380.00 $373,109.00 $7,358,489.00

Servicios Generales $600,000.00 $1,140,480.00 $1,740,480.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $8,187,051.00 $300,000.00 $8,487,051.00

TOTAL $15,772,431.00 $1,813,589.00 $17,586,020.00

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Página 178 de 242

.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 76.87%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 9 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 80.64% y el rubro

que presenta el menor avance al mismo periodo es el de Servicios Generales con un 65.47%.

Este PPN presenta un saldo final de $4,067,405.03 (Cuatro millones sesenta y siete mil

cuatrocientos cinco pesos 03/100 M.N.), siendo así el décimo quinto (en una escala del 1 al 17)

Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en

el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $7,358,489.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,535,002.91 $0.00 $1,823,486.09 75.22%

Servicios Generales $1,740,480.00 $0.00 $96,221.01 $0.00 $1,029,572.06 $13,745.85 $600,941.08 65.47%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $8,487,051.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,844,073.14 $0.00 $1,642,977.86 80.64%

TOTAL $17,586,020.00 $0.00 $96,221.01 $0.00 $13,408,648.11 $13,745.85 $4,067,405.03 76.87%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO % DE AVANCE

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Página 179 de 242

Avance físico financiero PPN 9 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Page 180: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

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PPN 10: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $33,837,000.00 (Treinta

y tres millones ochocientos treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $30,085,000.00

(Treinta millones ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación

federal y $3,752,000.00 (Tres millones setecientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) son

recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos

aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 98.81%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $1,925,000.00 $632,000.00 $2,557,000.00

Servicios Generales $10,610,000.00 $2,270,000.00 $12,880,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $17,550,000.00 $850,000.00 $18,400,000.00

TOTAL $30,085,000.00 $3,752,000.00 $33,837,000.00

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

8%

38% 54%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Page 181: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 181 de 242

Estatus de requerimientos para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con mayor porcentaje de avance con un 99.16% al 31 de

diciembre de 2015 es el recurso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Por su parte el de

menor avance con un 94.71% considerando el mismo periodo, es el recurso de Materiales y

Suministros.

Este PPN presenta un saldo final de $401,361.26 (Cuatrocientos un mil trescientos sesenta y un

pesos 26/100 M.N.), siendo así el sexto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional

en avance del ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 10 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $2,557,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,421,839.18 $0.00 $135,160.82 94.71%

Servicios Generales $12,880,000.00 $0.00 $174,000.00 $0.00 $12,593,683.19 $0.00 $112,316.81 99.13%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $18,400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,246,116.37 $0.00 $153,883.63 99.16%

TOTAL $33,837,000.00 $0.00 $174,000.00 $0.00 $33,261,638.74 $0.00 $401,361.26 98.81%

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO

CONVENIDOSALDO

% DE

AVANCE

PRESUPUESTO

MODIFICADO

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En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $26,218,087.02 (Veintiséis millones doscientos

dieciocho mil ochenta y siete pesos 02/100 M.N.), de los cuales $25,451,976.82 (Veinticinco millones

cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos setenta y seis pesos 82/100 M.N.) son recursos de

aportación federal y $766,110.20 (Setecientos sesenta y seis mil ciento diez pesos 20/100 M.N.) son

recursos de aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por

rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.46%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $1,800,000.00 $550,000.00 $2,350,000.00

Servicios Generales $12,371,021.49 $216,110.20 $12,587,131.69

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $9,880,955.33 $0.00 $9,880,955.33

Inversión Pública $1,400,000.00 $0.00 $1,400,000.00

TOTAL $25,451,976.82 $766,110.20 $26,218,087.02

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Estatus de requerimientos para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Generales con un 99.67% y el de menor porcentaje de

avance es el de Inversión Pública con un 96.33%.

Este PPN presenta un saldo final de $141,222.93 (Ciento cuarenta y un mil doscientos veintidós

pesos 93/100 M.N.), siendo así el quinto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 10 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $2,350,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,340,694.07 $289.19 $9,016.74 99.62%

Servicios Generales $12,587,131.69 $0.00 $0.00 $0.00 $12,510,738.15 $34,856.52 $41,537.02 99.67%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $9,880,955.33 $0.00 $0.00 $0.00 $9,841,600.57 $0.00 $39,354.76 99.60%

Inversión Pública $1,400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,348,685.59 $0.00 $51,314.41 96.33%

TOTAL $26,218,087.02 $0.00 $0.00 $0.00 $26,041,718.38 $35,145.71 $141,222.93 99.46%

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $31,734,000.00 (Treinta y un millones

setecientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $28,965,448.00 (Veintiocho

millones novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) son

recursos derivados de la aportación federal y $2,768,552.00 (Dos millones setecientos sesenta y

ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación

estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 96.79%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $1,831,293.00 $928,707.00 $2,760,000.00

Servicios Generales $22,854,155.00 $1,669,845.00 $24,524,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,280,000.00 $170,000.00 $4,450,000.00

TOTAL $28,965,448.00 $2,768,552.00 $31,734,000.00

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

9%

77%

14% Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

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Estatus de requerimientos para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Generales con un 97.70% y el rubro que presenta el

menor avance al mismo periodo es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 92.92%.

Este PPN presenta un saldo final de $1,020,147.67 (Un millón veinte mil ciento cuarenta y siete

pesos 67/100 M.N.), siendo así el décimo segundo (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 10 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $2,760,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,618,010.74 $0.00 $141,989.26 94.86%

Servicios Generales $24,524,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,960,684.06 $0.00 $563,315.94 97.70%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,450,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,135,157.53 $0.00 $314,842.47 92.92%

TOTAL $31,734,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,713,852.33 $0.00 $1,020,147.67 96.79%

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 186 de 242

Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $30,532,316.24 (Treinta millones

quinientos treinta y dos mil trescientos dieciséis pesos 24/100 M.N.), de los cuales $28,232,317.00

(Veintiocho millones doscientos treinta y dos mil trescientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) son

recursos derivados de la aportación federal y $2,299,999.24 (Dos millones doscientos noventa y

nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 24/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación

estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 86.35%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $2,201,102.00 $549,999.24 $2,751,101.24

Servicios Generales $19,681,215.00 $1,750,000.00 $21,431,215.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,350,000.00 $0.00 $6,350,000.00

TOTAL $28,232,317.00 $2,299,999.24 $30,532,316.24

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Estatus de requerimientos para el PPN 10 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 98.96% y el rubro

que presenta el menor avance al mismo periodo es el de Servicios Generales con un 82.47%.

Este PPN presenta un saldo final de $4,168,882.11 (Cuatro millones ciento sesenta y ocho mil

ochocientos ochenta y dos pesos 11/100 M.N.), siendo así el décimo (en una escala del 1 al 17)

Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en

el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 10 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $2,751,101.24 $0.00 $0.00 $462,004.80 $1,943,958.05 $0.00 $345,138.39 87.45%

Servicios Generales $21,431,215.00 $0.00 $474,730.04 $1,802,182.24 $15,317,734.75 $79,121.66 $3,757,446.31 82.47%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,350,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,283,702.59 $0.00 $66,297.41 98.96%

TOTAL $30,532,316.24 $0.00 $474,730.04 $2,264,187.04 $23,545,395.39 $79,121.66 $4,168,882.11 86.35%

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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PPN 11: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $19,304,864.23

(Diecinueve millones trescientos cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 23/100 M.N.), de los

cuales $17,400,864.23 (Diecisiete millones cuatrocientos mil ochocientos sesenta y cuatro pesos

23/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $1,904,000.00 (Un millón

novecientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La

siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 94.74%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $530,717.42 $910,000.00 $1,440,717.42

Servicios Generales $9,433,084.36 $460,000.00 $9,893,084.36

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $7,137,062.45 $534,000.00 $7,671,062.45

Inversión Pública $300,000.00 $0.00 $300,000.00

TOTAL $17,400,864.23 $1,904,000.00 $19,304,864.23

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

7%

51%

40%

2% Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

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Estatus de requerimientos para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro con el mayor porcentaje de avance del 99.93% al 31 de

diciembre de 2015 es el recurso de Inversión Pública. Por su parte el de menor avance con un

91.61% considerando el mismo periodo, es el recurso de Servicios Generales.

Este PPN presenta un saldo final de $1,014,996.73 (Un millón catorce mil novecientos noventa y

seis pesos 73/100 M.N.), siendo así el décimo primer (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance del ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 11 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $1,440,717.42 $0.00 $6,217.60 $0.00 $1,326,980.24 $0.00 $107,519.58 92.54%

Servicios Generales $9,893,084.36 $0.00 $0.00 $0.00 $9,063,451.89 $0.00 $829,632.47 91.61%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $7,671,062.45 $0.00 $196,590.60 $0.00 $7,396,825.17 $0.00 $77,646.68 98.99%

Inversión Pública $300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $299,802.00 $0.00 $198.00 99.93%

TOTAL $19,304,864.23 $0.00 $202,808.20 $0.00 $18,087,059.30 $0.00 $1,014,996.73 94.74%

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)

PRESUPUESTO

CONVENIDOSALDO

% DE

AVANCE

PRESUPUESTO

MODIFICADO

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En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100

M.N.), de los cuales $2,798,000.00 (Dos millones setecientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.)

son recursos de aportación federal y $202,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 M.N.) son recursos

de aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.94%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $192,000.00 $192,000.00

Materiales y Suministros $1,669,000.00 $10,000.00 $1,679,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,129,000.00 $0.00 $1,129,000.00

TOTAL $2,798,000.00 $202,000.00 $3,000,000.00

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

6%

56%

38% Servicios Personales

Materiales y Suministros

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $192,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,343.25 $23,656.75 $0.00 100.00%

Materiales y Suministros $1,679,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,678,722.81 $0.00 $277.19 99.98%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,129,000.00 $0.00 $43,019.59 $0.00 $1,084,567.90 $0.00 $1,412.51 99.87%

TOTAL $3,000,000.00 $0.00 $43,019.59 $0.00 $2,931,633.96 $23,656.75 $1,689.70 99.94%

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Personales con un 100% y el de menor porcentaje de

avance es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 99.87%.

Este PPN presenta un saldo final de $1,689.70 (Mil seiscientos ochenta y nueve pesos 70/100 M.N.),

siendo así el primer (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance

correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 11 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $6,953,200.00 (Seis millones novecientos

cincuenta y tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales $5,348,960.00 (Cinco millones

trescientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de

la aportación federal y $1,604,240.00 (Un millón seiscientos cuatro mil doscientos cuarenta pesos

00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose

de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2014

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Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 93.31%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Personales con un 99.52% y el rubro que presenta el

menor avance al mismo periodo es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 91.98%.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $504,000.00 $504,000.00

Materiales y Suministros $0.00 $115,000.00 $115,000.00

Servicios Generales $992,000.00 $396,000.00 $1,388,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,356,960.00 $589,240.00 $4,946,200.00

TOTAL $5,348,960.00 $1,604,240.00 $6,953,200.00

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

7%

2%

20%

71%

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $504,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $501,604.98 $0.00 $2,395.02 99.52%

Materiales y Suministros $115,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $107,988.56 $0.00 $7,011.44 93.90%

Servicios Generales $1,388,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,328,970.09 $0.00 $59,029.91 95.75%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,946,200.00 $0.00 $39,788.00 $0.00 $4,509,503.32 $0.00 $396,908.68 91.98%

TOTAL $6,953,200.00 $0.00 $39,788.00 $0.00 $6,448,066.95 $0.00 $465,345.05 93.31%

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 193 de 242

Este PPN presenta un saldo final de $465,345.05 (Cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos

cuarenta y cinco pesos 05/100 M.N.), siendo así el décimo quinto (en una escala del 1 al 17)

Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en

el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 11 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Page 194: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

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Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $6,029,336.20 (Seis millones

veintinueve mil trescientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.), de los cuales $4,430,000.00 (Cuatro

millones cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal

y $1,599,336.20 (Un millón quinientos noventa y nueve mil trescientos treinta y seis pesos 20/100

M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los

recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 92.15%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $908,364.00 $908,364.00

Materiales y Suministros $0.00 $465,972.20 $465,972.20

Servicios Generales $1,190,000.00 $225,000.00 $1,415,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,240,000.00 $0.00 $3,240,000.00

TOTAL $4,430,000.00 $1,599,336.20 $6,029,336.20

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

Page 195: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 195 de 242

Estatus de requerimientos para el PPN 11 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 99.30% y el rubro

que presenta el menor avance al mismo periodo es el de Materiales y Suministros con un 61.82%.

Este PPN presenta un saldo final de $473,228.49 (Cuatrocientos setenta y tres mil doscientos

veintiocho pesos 49/100 M.N.), siendo así el sexto (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 11 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $908,364.00 $0.00 $0.00 $0.00 $750,797.20 $28,881.90 $128,684.90 85.83%

Materiales y Suministros $465,972.20 $0.00 $0.00 $0.00 $288,051.54 $0.00 $177,920.66 61.82%

Servicios Generales $1,415,000.00 $0.00 $346,493.70 $37,449.24 $886,954.75 $0.00 $144,102.31 89.82%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,240,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,217,479.38 $0.00 $22,520.62 99.30%

TOTAL $6,029,336.20 $0.00 $346,493.70 $37,449.24 $5,143,282.87 $28,881.90 $473,228.49 92.15%

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 196 de 242

PPN12: SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $9,340,000.00

(Nueve millones trescientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $9,120,874.00 (Nueve

millones ciento veinte mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados

de la aportación federal y $219,126.00 (Doscientos diecinueve mil ciento veintiséis pesos 00/100

M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los

recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.50%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $8,200,000.00 $0.00 $8,200,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $920,874.00 $219,126.00 $1,140,000.00

TOTAL $9,120,874.00 $219,126.00 $9,340,000.00

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

88%

12%

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Page 197: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 197 de 242

Estatus de requerimientos para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance del 99.99% al 31 de diciembre

de 2015 es el recurso de Servicios Generales. Por su parte el de menor avance con un 96.03%

considerando el mismo periodo, es el recurso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Este PPN presenta un saldo final de $40,376.90 (Cuarenta mil trescientos setenta y seis pesos

90/100 M.N.), siendo así el cuarto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en

avance del ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 12 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $8,200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,198,913.41 $0.00 $1,086.59 99.99%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,140,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,094,709.69 $0.00 $45,290.31 96.03%

TOTAL $9,340,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,293,623.10 $0.00 $46,376.90 99.50%

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 198 de 242

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $23,712,747.33 (Veintitrés millones setecientos

doce mil setecientos cuarenta y siete pesos 33/100 M.N.), de los cuales $22,015,613.18 (Veintidós

millones quince mil seiscientos trece pesos 18/100 M.N.) son recursos de aportación federal y

$1,697,134.15 (Un millón seiscientos noventa y siete mil ciento treinta y cuatro pesos 15/100 M.N.)

son recursos de aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos

aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.88%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $1,945,116.62 $1,697,134.15 $3,642,250.77

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $20,070,496.56 $0.00 $20,070,496.56

TOTAL $22,015,613.18 $1,697,134.15 $23,712,747.33

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

15%

85%

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

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Página 199 de 242

Estatus de requerimientos para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 100% y el de

menor porcentaje de avance es el de Servicios Generales con un 99.24%.

Este PPN presenta un saldo final de $28,321.95 (Veintiocho mil trescientos veintiún pesos 95/100

M.N.), siendo así el segundo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance

correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 12 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico Único correspondiente a dicho año, se estipula que se

otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $17,066,000.00 (Diecisiete millones

sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $12,903,000.00 (Doce millones novecientos

tres mil pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $4,163,000.00 (Cuatro

millones ciento sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación

estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $3,642,250.77 $0.00 $0.00 $0.00 $3,614,516.66 $0.00 $27,734.11 99.24%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $20,070,496.56 $0.00 $0.00 $0.00 $20,069,908.72 $0.00 $587.84 100.00%

TOTAL $23,712,747.33 $0.00 $0.00 $0.00 $23,684,425.38 $0.00 $28,321.95 99.88%

% DE

AVANCE

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

99% 99% 99% 99% 100% 100% 100%

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

99.24%

100.00%

% Avance PPN 12 Ejercicio fiscal 2013

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Página 200 de 242

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico Único para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 96.91%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Personales con un 99.25% y el rubro que presenta el

menor avance al mismo periodo es el de Materiales y Suministros con un 83.91%.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $864,000.00 $864,000.00

Materiales y Suministros $0.00 $570,000.00 $570,000.00

Servicios Generales $6,897,000.00 $1,940,000.00 $8,837,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,006,000.00 $789,000.00 $6,795,000.00

TOTAL $12,903,000.00 $4,163,000.00 $17,066,000.00

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

5% 3%

52%

40%

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $864,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $857,532.32 $0.00 $6,467.68 99.25%

Materiales y Suministros $570,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $478,306.24 $0.00 $91,693.76 83.91%

Servicios Generales $8,837,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,723,501.92 $0.00 $113,498.08 98.72%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,795,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,479,287.98 $0.00 $315,712.02 95.35%

TOTAL $17,066,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,538,628.46 $0.00 $527,371.54 96.91%

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

Page 201: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 201 de 242

Este PPN presenta un saldo final de $527,371.54 (Quinientos veintisiete mil trescientos setenta y un

pesos 54/100 M.N.), siendo así el onceavo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis

Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 12 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Page 202: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 202 de 242

Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $25,239,259.00 (Veinticinco

millones doscientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), de los

cuales $20,853,248.00 (Veinte millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho

pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $4,386,011.00 (Cuatro

millones trescientos ochenta y seis mil once pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la

aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 87.09%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $869,611.00 $869,611.00

Materiales y Suministros $0.00 $470,000.00 $470,000.00

Servicios Generales $15,041,786.00 $3,046,400.00 $18,088,186.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,811,462.00 $0.00 $5,811,462.00

TOTAL $20,853,248.00 $4,386,011.00 $25,239,259.00

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Estatus de requerimientos para el PPN 12 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Materiales y Suministros con un 99.46% y el rubro que presenta el

menor avance al mismo periodo es el de Servicios Personales con un 76.39%.

Este PPN presenta un saldo final de $3,257,925.41 (Tres millones doscientos cincuenta y siete mil

novecientos veinticinco pesos 41/100 M.N.), siendo así el noveno (en una escala del 1 al 17)

Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en

el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 12 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $869,611.00 $0.00 $0.00 $0.00 $642,420.40 $21,865.20 $205,325.40 76.39%

Materiales y Suministros $470,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $467,446.79 $0.00 $2,553.21 99.46%

Servicios Generales $18,088,186.00 $0.00 $346,500.46 $0.00 $15,422,770.83 $25,343.77 $2,293,570.94 87.32%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,811,462.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,054,986.14 $0.00 $756,475.86 86.98%

TOTAL $25,239,259.00 $0.00 $346,500.46 $0.00 $21,587,624.16 $47,208.97 $3,257,925.41 87.09%

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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PPN 13: REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $8,349,299.70 (Ocho

millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y nueve pesos 70/100 M.N.), de los

cuales $5,665,738.98 (Cinco millones seiscientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y ocho

pesos 98/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $2,683,560.72 (Dos millones

seiscientos ochenta y tres mil quinientos sesenta pesos 72/100 M.N.) son recursos derivados de la

aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 98.04%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $2,398,827.00 $2,398,827.00

Materiales y Suministros $90,553.11 $29,173.00 $119,726.11

Servicios Generales $622,920.00 $48,888.16 $671,808.16

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,952,265.87 $206,672.56 $5,158,938.43

TOTAL $5,665,738.98 $2,683,560.72 $8,349,299.70

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

29%

1%

8% 62%

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

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Estatus de requerimientos para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance del 99.61% al 31 de diciembre

de 2015 es el recurso de Servicios Personales. Por su parte el de menor avance con un 75.81%

considerando el mismo periodo, es el recurso de Materiales y Suministros.

Este PPN presenta un saldo final de $163,383.89 (Ciento sesenta y tres mil trescientos ochenta y

tres 89/100 M.N.), siendo así el octavo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional

en avance del ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 13 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $2,398,827.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,208,062.00 $181,300.00 $9,465.00 99.61%

Materiales y Suministros $119,726.11 $0.00 $0.00 $0.00 $90,768.83 $0.00 $28,957.28 75.81%

Servicios Generales $671,808.16 $0.00 $0.00 $0.00 $621,102.80 $0.00 $50,705.36 92.45%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,158,938.43 $0.00 $0.00 $0.00 $5,084,682.18 $0.00 $74,256.25 98.56%

TOTAL $8,349,299.70 $0.00 $0.00 $0.00 $8,004,615.81 $181,300.00 $163,383.89 98.04%

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $12,214,790.92 (Doce millones doscientos

catorce mil setecientos noventa pesos 92/100 M.N.), de los cuales $3,116,857.27 (Tres millones

ciento dieciséis mil ochocientos cincuenta pesos 27/100 M.N.) son recursos de aportación federal y

$9,097,933.65 (Nueve millones noventa y siete mil novecientos treinta y tres pesos 65/100 M.N.) son

recursos de aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por

rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.42%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $7,236,194.64 $7,236,194.64

Materiales y Suministros $125,000.00 $164,100.00 $289,100.00

Servicios Generales $0.00 $347,105.77 $347,105.77

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,991,857.27 $1,350,533.24 $4,342,390.51

TOTAL $3,116,857.27 $9,097,933.65 $12,214,790.92

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

59%

2% 3%

36%

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

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Estatus de requerimientos para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Personales con un 100% y el de menor porcentaje de

avance es el de Materiales y Suministros con un 82.08%.

Este PPN presenta un saldo final de $70,625.62 (Setenta mil seiscientos veinticinco pesos 62/100

M.N.), siendo así el séptimo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance

correspondiente al ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 13 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $7,236,194.64 $0.00 $0.00 $0.00 $5,528,866.13 $1,707,328.51 $0.00 100.00%

Materiales y Suministros $289,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $237,299.62 $0.00 $51,800.38 82.08%

Servicios Generales $347,105.77 $0.00 $0.00 $0.00 $340,054.68 $6,400.00 $651.09 99.81%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,342,390.51 $0.00 $0.00 $0.00 $4,324,216.36 $0.00 $18,174.15 99.58%

TOTAL $12,214,790.92 $0.00 $0.00 $0.00 $10,430,436.79 $1,713,728.51 $70,625.62 99.42%

% DE

AVANCE

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

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En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $7,942,079.65 (Siete millones novecientos

cuarenta y dos mil setenta y nueve pesos 65/100 M.N.), de los cuales $716,897.65 (Setecientos

dieciséis mil ochocientos noventa y siete pesos 65/100 M.N.) son recursos derivados de la

aportación federal y $7,225,182.00 (Siete millones doscientos veinticinco mil ciento ochenta y dos

pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el

desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 98.89%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $5,475,311.00 $5,475,311.00

Materiales y Suministros $32,248.00 $200,127.82 $232,375.82

Servicios Generales $0.00 $634,488.80 $634,488.80

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $684,649.65 $915,254.38 $1,599,904.03

TOTAL $716,897.65 $7,225,182.00 $7,942,079.65

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Estatus de requerimientos para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 100% y el rubro

que presenta el menor avance al mismo periodo es el de Materiales y Suministros con un 84.71%.

Este PPN presenta un saldo final de $87,907.38 (Ochenta y siete mil novecientos siete pesos 38/100

M.N.), siendo así el sexto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en

el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 13 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $5,475,311.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,471,813.00 $0.00 $3,498.00 99.94%

Materiales y Suministros $232,375.82 $0.00 $0.00 $0.00 $196,851.44 $0.00 $35,524.38 84.71%

Servicios Generales $634,488.80 $0.00 $0.00 $0.00 $585,603.80 $0.00 $48,885.00 92.30%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,599,904.03 $0.00 $0.00 $0.00 $1,599,904.03 $0.00 $0.00 100.00%

TOTAL $7,942,079.65 $0.00 $0.00 $0.00 $7,854,172.27 $0.00 $87,907.38 98.89%

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

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Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $9,685,132.76 (Nueve millones

seiscientos ochenta y cinco mil ciento treinta y dos pesos 76/100 M.N.), de los cuales $2,464,800.00

(Dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) son recursos

derivados de la aportación federal y $7,220,332.76 (Siete millones doscientos veinte mil trescientos

treinta y dos pesos 76/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla

muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 90.53%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $5,036,795.42 $5,036,795.42

Materiales y Suministros $52,000.00 $461,337.34 $513,337.34

Servicios Generales $0.00 $1,106,000.00 $1,106,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,412,800.00 $616,200.00 $3,029,000.00

TOTAL $2,464,800.00 $7,220,332.76 $9,685,132.76

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Estatus de requerimientos para el PPN 13 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 99.28% y el rubro

que presenta el menor avance al mismo periodo es el de Servicios Generales con un 63.89%.

Este PPN presenta un saldo final de $917,590.52 (Novecientos diecisiete mil quinientos noventa

pesos 52/100 M.N.), siendo así el séptimo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis

Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 13 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $5,036,795.42 $0.00 $0.00 $0.00 $4,503,730.05 $126,685.95 $406,379.42 91.93%

Materiales y Suministros $513,337.34 $0.00 $0.00 $0.00 $423,342.95 $0.00 $89,994.39 82.47%

Servicios Generales $1,106,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $701,344.19 $5,250.00 $399,405.81 63.89%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,029,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,007,189.10 $0.00 $21,810.90 99.28%

TOTAL $9,685,132.76 $0.00 $0.00 $0.00 $8,635,606.29 $131,935.95 $917,590.52 90.53%

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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PPN 14: UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA (UIPE)

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $5,939,589.00 (Cinco

millones novecientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), los cuales

son recursos derivados de la aportación federal. La siguiente tabla muestra el desglose de los

recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 14 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 14 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.96%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 14 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $107,500.00 $0.00 $107,500.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,832,089.00 $0.00 $5,832,089.00

TOTAL $5,939,589.00 $0.00 $5,939,589.00

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA (UIPE'S)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

2%

98%

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $107,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $107,500.00 $0.00 $0.00 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,832,089.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,652,683.85 $2,177,000.00 $2,405.15 99.96%

TOTAL $5,939,589.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,760,183.85 $2,177,000.00 $2,405.15 99.96%

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA (UIPE'S)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

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Como se puede observar, el rubro que ha sido utilizado con un avance del 100% al 31 de diciembre

de 2015 es el recurso de Servicios Generales. Por su parte el de menor avance con un 99.96%

considerando el mismo periodo, es el recurso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Este PPN presenta un saldo final de $2,405.15 (Dos mil cuatrocientos cinco pesos 15/100 M.N.),

siendo así el primer (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance del

ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 14 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $3,373,057.00 (Tres millones trescientos

setenta y tres mil cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), de los cuales $523,057.00 (Quinientos

veintitrés mil cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) son recursos de aportación federal y

$2,850,000.00 (Dos millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) son recursos de

aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 14 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

95% 96% 97% 98% 99% 100%

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

100%

99.96%

% Avance PPN 14 Ejercicio fiscal 2012

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $2,850,000.00 $2,850,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $523,057.00 $0.00 $523,057.00

TOTAL $523,057.00 $2,850,000.00 $3,373,057.00

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA (UIPE'S)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 14 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 57.1%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 14 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Inmuebles con un 99.8% y el de menor porcentaje de

avance es el de Servicios Personales con un 49.26%.

Este PPN presenta un saldo final de $1,447,066.74 (Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil

sesenta y seis pesos 74/100 M.N.), siendo así el décimo sexto (en una escala del 1 al 17) Programa

con Prioridad Nacional en avance correspondiente al ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre de 2015

en el Estado de San Luis Potosí.

84%

16% Servicios Personales

Bienes Muebles,Inmuebles eIntangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $2,850,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,404,000.00 $0.00 $1,446,000.00 49.26%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $523,057.00 $0.00 $0.00 $0.00 $521,990.26 $0.00 $1,066.74 99.80%

TOTAL $3,373,057.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,925,990.26 $0.00 $1,447,066.74 57.10%

% DE

AVANCE

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA (UIPE'S)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

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Página 215 de 242

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 14 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $1,240,000.00 (Un millón doscientos cuarenta

mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $56,000.00 (Cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) son

recursos derivados de la aportación federal y $1,184,000.00 (Un millón ciento ochenta y cuatro mil

pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el

desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico Único para el PPN 14 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios Personales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

49.26%

99.80%

% Avance PPN 14 Ejercicio fiscal 2013

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $56,000.00 $1,184,000.00 $1,240,000.00

TOTAL $56,000.00 $1,184,000.00 $1,240,000.00

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA (UIPE'S)

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 14 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 90%, en la siguiente tabla se muestra un

desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 14 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro correspondiente a este PPN 14 presenta un porcentaje de

avance al 31 de diciembre de 2015 en la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles

e Intangibles con un 90%.

Este PPN presenta un saldo final de $124,000.00 (Ciento veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.), siendo

así el décimo sexto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el

ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

100%

Bienes Muebles,Inmuebles eIntangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,240,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,116,000.00 $0.00 $124,000.00 90.00%

TOTAL $1,240,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,116,000.00 $0.00 $124,000.00 90.00%

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA (UIPE'S)

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

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Página 217 de 242

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 14 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último en relación al FASP 2015, de acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en

concordancia con el Anexo Técnico se estipula que para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, no se

asignó presupuesto por lo que no se realiza ningún análisis.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles

90.00%

% Avance PPN 14 Ejercicio fiscal 2014

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PPN 15: EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $900,000.00

(Novecientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales son recursos derivados de la aportación federal. La

siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 53.28%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $900,000.00 $0.00 $900,000.00

TOTAL $900,000.00 $0.00 $900,000.00

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

100%

Servicios Generales

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Generales $900,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $479,540.62 $0.00 $420,459.38 53.28%

TOTAL $900,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $479,540.62 $0.00 $420,459.38 53.28%

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

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Página 219 de 242

Como se puede observar, el único rubro asignado para este PPN 15 con un avance del 53.28% al 31

de diciembre de 2015 es el recurso de Servicios Generales.

Este PPN presenta un saldo final de $420,459.38 (Cuatrocientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y

nueve pesos 38/100 M.N.), siendo así el décimo tercero (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance del ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 15 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $3,535,000.00 (Tres millones quinientos treinta

y cinco mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $1,300,000.00 (Un millón trescientos mil pesos 00/100

M.N.) son recursos de aportación federal y $2,235,000.00 (Dos millones doscientos treinta y cinco

mil pesos 00/100 M.N.) son recursos de aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de

los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Servicios Generales53.28%

% Avance PPN 15 Ejercicio fiscal 2012

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $2,135,000.00 $2,135,000.00

Servicios Generales $1,300,000.00 $100,000.00 $1,400,000.00

TOTAL $1,300,000.00 $2,235,000.00 $3,535,000.00

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 87.84%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Personales con un 99.76% y el de menor porcentaje de

avance es el de Servicios Generales con un 69.66%.

Este PPN presenta un saldo final de $429,990.70 (Cuatrocientos veintinueve mil novecientos

noventa pesos 70/100 M.N.), siendo así el décimo quinto (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance correspondiente al ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre de 2015 en

el Estado de San Luis Potosí.

60%

40%

Servicios Personales

Servicios Generales

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $2,135,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,932,486.00 $197,308.10 $5,205.90 99.76%

Servicios Generales $1,400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $975,215.20 $0.00 $424,784.80 69.66%

TOTAL $3,535,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,907,701.20 $197,308.10 $429,990.70 87.84%

% DE

AVANCE

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

Page 221: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 221 de 242

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 15 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $1,539,568.55 (Un millón quinientos treinta y

nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos 55/100 M.N.), de los cuales $640,000.00 (Seiscientos

cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $899,568.55

(Ochocientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos 55/100 M.N.) son recursos

derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados

por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios Personales

Servicios Generales

99.76%

69.66%

% Avance PPN 15 Ejercicio fiscal 2013

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $565,248.55 $565,248.55

Servicios Generales $640,000.00 $120,000.00 $760,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $214,320.00 $214,320.00

TOTAL $640,000.00 $899,568.55 $1,539,568.55

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.81%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, los rubros con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015

en la ejecución del recurso son el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Servicios Generales

con un 100% y el rubro que presenta el menor avance al mismo periodo es el de Servicios

Personales con un 99.48%.

Este PPN presenta un saldo final de $2,925.56 (Dos mil novecientos veinticinco pesos 56/100 M.N.),

siendo así el cuarto (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en avance en el

ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $565,248.55 $0.00 $0.00 $0.00 $562,323.01 $0.00 $2,925.54 99.48%

Servicios Generales $760,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $759,999.98 $0.00 $0.02 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $214,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $214,320.00 $0.00 $0.00 100.00%

TOTAL $1,539,568.55 $0.00 $0.00 $0.00 $1,536,642.99 $0.00 $2,925.56 99.81%

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

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Página 223 de 242

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 15 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $1,993,119.28 (Un millón

novecientos noventa y tres mil ciento diecinueve pesos 28/100 M.N.), de los cuales $1,000,000.00

(Un millón de pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $993,119.28

(Novecientos noventa y tres mil ciento diecinueve pesos 28/100 M.N.) son recursos derivados de la

aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $673,119.28 $673,119.28

Servicios Generales $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $320,000.00 $320,000.00

TOTAL $1,000,000.00 $993,119.28 $1,993,119.28

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

Page 224: I A E SAN LUIS POTOSÍ 2015€¦ · GÉNETICA FORENSE.....48 16. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E ... responsables

Página 224 de 242

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 82.04%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 15 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 99.56% y el rubro

que presenta el menor avance al mismo periodo es el de Servicios Personales con un 76.56%.

Este PPN presenta un saldo final de $358,004.88 (Trescientos cincuenta y ocho mil cuatro pesos

88/100 M.N.), siendo así el décimo tercer (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis

Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $673,119.28 $0.00 $0.00 $0.00 $487,119.28 $28,188.84 $157,811.16 76.56%

Servicios Generales $1,000,000.00 $0.00 $400,599.99 $0.00 $400,599.99 $0.00 $198,800.02 80.12%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $320,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $318,606.30 $0.00 $1,393.70 99.56%

TOTAL $1,993,119.28 $0.00 $400,599.99 $0.00 $1,206,325.57 $28,188.84 $358,004.88 82.04%

EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Avance físico financiero PPN 15 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

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PPN 16: GENETICA FORENSE

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, no se asignó presupuesto por lo que no se

realiza ningún análisis.

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $8,810,400.72 (Ocho millones ochocientos diez

mil cuatrocientos pesos 72/100 M.N.), los cuales son recursos de aportación federal. La siguiente

tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 16 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 16 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 97.99%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $3,146,587.69 $0.00 $3,146,587.69

Servicios Generales $107,444.98 $0.00 $107,444.98

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,556,368.05 $0.00 $5,556,368.05

TOTAL $8,810,400.72 $0.00 $8,810,400.72

GENETICA FORENSE

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

36%

1%

63%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

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Estatus de requerimientos para el PPN 16 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Materiales y Suministros con un 100% y el de menor porcentaje de

avance es el de Servicios Generales con un 0%.

Este PPN presenta un saldo final de $177,337.83 (Ciento setenta y siete mil trescientos treinta y

siete pesos 83/100 M.N.), siendo así el noveno (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance correspondiente al ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado

de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 16 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $1,081,926.70 (Un millón ochenta y un mil

novecientos veintiséis pesos 70/100 M.N.), de los cuales $862,051.00 (Ochocientos sesenta y dos

mil cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y

$219,875.70 (Doscientos diecinueve mil ochocientos setenta y cinco pesos 70/100 M.N.) son

recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos

aprobados por rubro.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $3,146,587.69 $0.00 $0.00 $0.00 $3,146,587.69 $0.00 $0.00 100.00%

Servicios Generales $107,444.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $107,444.98 0.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,556,368.05 $0.00 $0.00 $0.00 $5,486,475.20 $0.00 $69,892.85 98.74%

TOTAL $8,810,400.72 $0.00 $0.00 $0.00 $8,633,062.89 $0.00 $177,337.83 97.99%

% DE

AVANCE

GENETICA FORENSE

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

100%

0%

98.74%

% Avance PPN 16 Ejercicio fiscal 2013

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Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 16 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 16 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 61.72%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 16 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Materiales y Suministros con un 99.69% y el rubro que presenta el

menor avance al mismo periodo es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 48.06%.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $225,507.00 $60,739.70 $286,246.70

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $636,544.00 $159,136.00 $795,680.00

TOTAL $862,051.00 $219,875.70 $1,081,926.70

GENETICA FORENSE

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

26%

74%

Materiales y Suministros

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $286,246.70 $0.00 $0.00 $0.00 $285,360.00 $0.00 $886.70 99.69%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $795,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $382,374.28 $0.00 $413,305.72 48.06%

TOTAL $1,081,926.70 $0.00 $0.00 $0.00 $667,734.28 $0.00 $414,192.42 61.72%

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

GENETICA FORENSE

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

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Página 229 de 242

Este PPN presenta un saldo final de $414,192.42 (Cuatrocientos catorce mil ciento noventa y dos

pesos 42/100 M.N.), siendo así el décimo séptimo (en una escala del 1 al 17) Programa con

Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de

San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 16 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $3,360,386.70 (Tres millones

trescientos sesenta mil trescientos ochenta y seis pesos 70/100 M.N.), de los cuales $3,356,024.00

(Tres millones trescientos cincuenta y seis mil veinticuatro pesos 00/100 M.N.) son recursos

derivados de la aportación federal y $4,362.70 (Cuatro mil trescientos sesenta y dos pesos 70/100

M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los

recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 16 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $3,056,024.00 $4,362.70 $3,060,386.70

Servicios Generales $300,000.00 $0.00 $300,000.00

TOTAL $3,356,024.00 $4,362.70 $3,360,386.70

GENETICA FORENSE

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Página 230 de 242

.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 16 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 90.27%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 16 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Materiales y Suministros con un 99.12% y el rubro que presenta el

menor avance al mismo periodo es el de Servicios Generales con un 0.00%.

Este PPN presenta un saldo final de $327,077.02 (Trescientos veintisiete mil setenta y siete pesos

02/100 M.N.), siendo así el octavo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en

avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $3,060,386.70 $0.00 $0.00 $0.00 $3,033,309.68 $0.00 $27,077.02 99.12%

Servicios Generales $300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300,000.00 0.00%

TOTAL $3,360,386.70 $0.00 $0.00 $0.00 $3,033,309.68 $0.00 $327,077.02 90.27%

GENETICA FORENSE

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 231 de 242

Avance físico financiero PPN 16 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

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Página 232 de 242

PPN 17: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES

ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

De acuerdo a la información proporcionada por el SECESP en concordancia con el Anexo Técnico

se estipula que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2012, un total de $88,373,086.62

(Ochenta y ocho millones trescientos setenta y tres mil ochenta y seis pesos 62/100 M.N.), de los

cuales $80,131,341.62 (Ochenta millones ciento treinta y un mil trescientos cuarenta y un pesos

62/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación federal y $8,241,745.00 (Ocho millones

doscientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) son recursos

derivados de la aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados

por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00

Materiales y Suministros $20,392,174.00 $2,241,745.00 $22,633,919.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $56,725,573.06 $0.00 $56,725,573.06

Inversión Pública $3,013,594.56 $0.00 $3,013,594.56

TOTAL $80,131,341.62 $8,241,745.00 $88,373,086.62

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD

PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

7%

26%

64%

3% Servicios Personales

Materiales y Suministros

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

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Página 233 de 242

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2012 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 97.74%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

Estatus de requerimientos para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2012

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el único rubro que ha sido utilizado con un avance del 100% al 31 de

diciembre de 2015 es el recurso de Servicios Personales. Por su parte el de menor avance con un

92.17% considerando el mismo periodo, es el recurso de Materiales y Suministros.

Este PPN presenta un saldo final de $1,993,664.34 (Un millón novecientos noventa y tres mil

seiscientos sesenta y cuatro pesos 34/100 M.N.), siendo así el noveno (en una escala del 1 al 17)

Programa con Prioridad Nacional en avance del ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre de 2015 en

el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 17 para el ejercicio fiscal 2012 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $6,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000,000.00 $0.00 $0.00 100.00%

Materiales y Suministros $22,633,919.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,861,520.93 $0.00 $1,772,398.07 92.17%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $56,725,573.06 $0.00 $0.00 $55,633.64 $56,467,727.04 $0.00 $202,212.38 99.64%

Inversión Pública $3,013,594.56 $0.00 $0.00 $0.00 $2,976,470.17 $18,070.50 $19,053.89 99.37%

TOTAL $88,373,086.62 $0.00 $0.00 $55,633.64 $86,305,718.14 $18,070.50 $1,993,664.34 97.74%

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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Página 234 de 242

En relación al FASP 2013 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2013, un total de $20,703,983.28 (Veinte millones setecientos

tres mil novecientos ochenta y tres pesos 28/100 M.N.), de los cuales $15,691,919.28 (Quince

millones seiscientos noventa y un mil novecientos diecinueve pesos 28/100 M.N.) son recursos de

aportación federal y $5,012,064.00 (Cinco millones doce mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

son recursos de aportación estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos

aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2013 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 99.57%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00

Materiales y Suministros $3,902,490.00 $12,064.00 $3,914,554.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $8,889,429.28 $0.00 $8,889,429.28

Inversión Pública $2,900,000.00 $0.00 $2,900,000.00

TOTAL $15,691,919.28 $5,012,064.00 $20,703,983.28

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD

PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

24%

19% 43%

14%

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

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Página 235 de 242

Estatus de requerimientos para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2013

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Servicios Personales con un 100% y el de menor porcentaje de

avance es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 99.18%.

Este PPN presenta un saldo final de $89,825.09 (Ochenta y nueve mil ochocientos veinticinco pesos

09/100 M.N.), siendo así el tercer (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad Nacional en

avance correspondiente al ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis

Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 17 para el ejercicio fiscal 2013 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Servicios Personales $5,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $0.00 100.00%

Materiales y Suministros $3,914,554.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,907,941.86 $0.00 $6,612.14 99.83%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $8,889,429.28 $0.00 $0.00 $0.00 $8,816,864.61 $0.00 $72,564.67 99.18%

Inversión Pública $2,900,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,883,501.01 $5,850.71 $10,648.28 99.63%

TOTAL $20,703,983.28 $0.00 $0.00 $0.00 $20,608,307.48 $5,850.71 $89,825.09 99.57%

% DE

AVANCE

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

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En relación al FASP 2014 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula que se otorgó

para este PPN en el ejercicio fiscal 2014, un total de $33,546,600.00 (Treinta y tres millones

quinientos cuarenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales $29,900,452.52

(Veintinueve millones novecientos mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 52/100 M.N.) son

recursos derivados de la aportación federal y $3,646,147.78 (Tres millones seiscientos cuarenta y

seis mil ciento cuarenta y siete pesos 78/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación estatal.

La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2014 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 98.14%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $20,600,452.52 $3,646,147.48 $24,246,600.00

Inversión Pública $9,300,000.00 $0.00 $9,300,000.00

TOTAL $29,900,452.52 $3,646,147.48 $33,546,600.00

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD

PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

72%

28%

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

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Estatus de requerimientos para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2014

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Inversión Pública con un 100% y el rubro que presenta el menor

avance al mismo periodo es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 97.43%.

Este PPN presenta un saldo final de $622,829.06 (Seiscientos veintidós mil ochocientos veintinueve

pesos 06/100 M.N.), siendo así el séptimo (en una escala del 1 al 17) Programa con Prioridad

Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre de 2015 en el Estado de San Luis

Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 17 para el ejercicio fiscal 2014 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

RUBRO

SUBRUBRO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $24,246,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,623,770.94 $0.00 $622,829.06 97.43%

Inversión Pública $9,300,000.00 $0.00 $3,156,754.19 $0.00 $6,143,245.81 $0.00 $0.00 100.00%

TOTAL $33,546,600.00 $0.00 $3,156,754.19 $0.00 $29,767,016.75 $0.00 $622,829.06 98.14%

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

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Por último en relación al FASP 2015 y al Anexo Técnico correspondiente a dicho año, se estipula

que se otorgó para este PPN en el ejercicio fiscal 2015, un total de $46,589,263.44 (Cuarenta y seis

millones quinientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos 44/100 M.N.), de los cuales

$40,090,955.00 (Cuarenta millones noventa mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

son recursos derivados de la aportación federal y $6,498,308.44 (Seis millones cuatrocientos

noventa y ocho mil trescientos ocho pesos 44/100 M.N.) son recursos derivados de la aportación

estatal. La siguiente tabla muestra el desglose de los recursos aprobados por rubro.

Metas y montos aprobados en el Anexo Técnico para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP. .

La distribución gráfica de los recursos aprobados, se muestra en el siguiente gráfico:

Asignación de recursos del monto autorizado para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

De acuerdo a la información proporcionada, este PPN en relación al ejercicio fiscal 2015 con cifras al

31 de diciembre de 2015, se encuentra con un avance del 85.54%, en la siguiente tabla se muestra

un desglose de los montos aprobados contra los montos ejercidos:

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $4,836,150.00 $0.00 $4,836,150.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $28,854,805.00 $6,498,308.44 $35,353,113.44

Inversión Pública $6,400,000.00 $0.00 $6,400,000.00

TOTAL $40,090,955.00 $6,498,308.44 $46,589,263.44

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD

PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

APORTACIONES

FEDERALES

APORTACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTO

CONJUNTO

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Estatus de requerimientos para el PPN 17 para el ejercicio fiscal 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Como se puede observar, el rubro con el mayor porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2015 en

la ejecución del recurso es el de Inversión Pública con un 100% y el rubro que presenta el menor

avance al mismo periodo es el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 81.08%.

Este PPN presenta un saldo final de $6,735,806.94 (Seis millones setecientos treinta y cinco mil

ochocientos seis pesos 94/100 M.N.), siendo así el décimo primer (en una escala del 1 al 17)

Programa con Prioridad Nacional en avance en el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre de 2015 en

el Estado de San Luis Potosí.

El avance en la ejecución de recursos económicos de este PPN se muestra en el siguiente gráfico.

Avance físico financiero PPN 17 para el ejercicio fiscal 2015 al 31 de diciembre 2015

Fuente: Elaboración de Sistemas de Gestión Integrados S.C con información proporcionada por el SECESP.

Nota: Los complementos de esta sección se encuentran en los Anexos “A” y “B”

RUBRO

SUBRUBRO

Materiales y Suministros $4,836,150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,788,292.08 $0.00 $47,857.92 99.01%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $35,353,113.44 $0.00 $280,665.00 $0.00 $28,384,499.42 $0.00 $6,687,949.02 81.08%

Inversión Pública $6,400,000.00 $0.00 $3,362,036.77 $0.00 $3,037,963.23 $0.00 $0.00 100.00%

TOTAL $46,589,263.44 $0.00 $3,642,701.77 $0.00 $36,210,754.73 $0.00 $6,735,806.94 85.54%

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

PRESUPUESTO

CONVENIDO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

DEVENGADO

PRESUPUESTO

PAGADO

PRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

% DE

AVANCE

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XI. BIBLIOGRAFÍA

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

2015

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2015, INEGI

Estadística de la Incidencia Delictiva Nacional de Fuero Común 2015

Estatus de requerimientos de los 17 Programas con Prioridad Nacional PPN, San Luis Potosí

Fichas Técnicas de indicadores de evaluación de resultados de los Programas con Prioridad

Nacional emitidas por la DGP

Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación, FASP; Fondo

de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2015

Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos,

SNIEG, INEGI

Resultados gráficos de la Encuesta Institucional 2015

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XII. ANEXOS

Anexo A (PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL CUESTIONARIO)

Anexo B (APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON

PRIORIDAD NACIONAL FASP 2012 A 2015)

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DATOS DEL EVALUADOR EXTERNO

Nombre: SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS, SC

Equipo evaluador: Ana Laura Parra García

Registro Federal de Contribuyentes: SGI031204360

Domicilio Fiscal: Circuito Circunvalación Oriente 146-204, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de

México, 53100

Teléfono: (55) 53 44 61 20 Fax: (55) 53 43 76 52

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre: Víctor Joaquín Larrazábal Gómez

Correo: [email protected]

El presente informe se emite el día 22 de febrero de 2015 y es el resultado del análisis de la

información proporcionada por el Consejo de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí,

dicha emisión y análisis es al leal saber y entender de Sistemas de Gestión Integrados S.C.