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PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
A la Presidencia de la Generalitat le corresponde el ejercicio de las competencias en
materia de asesoramiento al President, programación y desarrollo de los actos del President,
coordinación e impulso de la acción interdepartamental del Consell, relaciones con la Unión
Europea, el Estado y otras comunidades autónomas, comunicación institucional de la
Generalitat, promoción institucional, estudios de innovación, turismo, administración local y
medios de comunicación social, relaciones con Les Corts, y representación y defensa en
juicio y asesoramiento en derecho a la Generalitat. También le corresponde el ejercicio de las
competencias en materia de interior, protección civil, gestión de la unidad del Cuerpo
Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana y gestión de las competencias en
materia de situaciones de emergencia, así como las competencias en materia de extinción de
incendios.
Para la ejecución de sus competencias, la Presidencia cuenta para 2017 con un
presupuesto de 253,58 millones de euros, y una estructura presupuestaria compuesta por
siete servicios presupuestarios: Subsecretaría, Gabinete del President, Secretaría
Autonómica de Presidencia, Secretaría Autonómica de Comunicación, Secretaría Autonómica
de la Agencia Valenciana de turismo, Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y
Delegación del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas.
Subsecretaría
La Subsecretaría dispone para la ejecución de sus funciones de los programas
presupuestarios 112.50 “Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología” y 121.20 “Alta
Dirección y Servicios Generales”.
Mediante el programa 112.50 “Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología”,
dotado con 0,43 millones de euros, se lleva a cabo el asesoramiento a la Presidencia de la
Generalitat y al Consell en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como la
promoción y fomento de la I+D+i de la Comunitat Valenciana a través de la concesión anual
de los Premios Rey Jaime I, que estimulan y reconocen la labor científica de
investigadoras/es de prestigio españoles destacados en el ámbito de la I+D+i.
Por su parte, a través del programa 121.20 “Alta Dirección y Servicios
Generales”, con una dotación de 8,63 millones de euros, se atiende la gestión jurídico-
administrativa, presupuestaria, económica y de personal de los órganos directivos de
Presidencia de la Generalitat y la responsabilidad patrimonial, así como coordinar a las/os
titulares de las Subsecretarías en los distintos Departamentos de la Generalitat en materia
de actuaciones tendentes al impulso de la acción política y ejecutiva interdepartamental del
Consell.
Gabinete del President
El Gabinete del President, bajo la dirección del director o de la directora del
Gabinete, es el órgano de apoyo a la Presidencia de la Generalitat que tiene asignadas
funciones de asesoramiento al President, impulso de la acción interdepartamental del
Consell, programación y desarrollo de los actos del President, coordinación de su agenda
institucional, y de la de los integrantes del Consell y de los altos cargos de la Administración
de la Generalitat, dirección del protocolo de los actos de carácter representativo, y
elaboración de informes técnicos y políticos.
Para la ejecución de sus funciones, cuenta con el programa 111.70 “Gabinete de
Organización”, con una dotación de 5,83 millones de euros, dedicados a implementar las
actuaciones de asistencia al President y refuerzo de la imagen institucional de la Generalitat,
contando entre sus líneas de transferencias y subvenciones, con una línea relativa al Plan de
recuperación de la imagen de la Comunitat Valenciana.
La Dirección General de Análisis, Políticas Públicas y Coordinación, como
centro directivo dependiente del director o de la directora del Gabinete del President,
gestiona el programa presupuestario 111.40 “Análisis, Políticas Públicas y
Coordinación”,que, dotado con un presupuesto de 1,85 millones de euros, ejecuta las
actuaciones dirigidas al asesoramiento y asistencia al director o a la directora del Gabinete
del President, la redacción de informes y soporte documental para la actividad pública e
institucional del President, la realización de estudios de innovación e informes sobre las
materias y políticas públicas que afecten al Consell, así como la recopilación de información y
documentación para el seguimiento de las políticas públicas desarrolladas por el Consell.
Secretaría Autonómica de Presidencia
La Secretaría Autonómica de Presidencia cuenta, para la ejecución de sus
competencias, con la Dirección General de Relaciones con Les Corts, la Dirección General de
Administración Local, y la Dirección General de la Abogacía General de la Generalitat.
La Dirección General de Relaciones con Les Corts ejerce sus funciones en
materia de apoyo técnico y administrativo a la Oficina del Secretariado del Consell, soporte
administrativo de las reuniones del Consell, relaciones con Les Corts, Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, coordinación de las publicaciones de la Generalitat, Registro de
Órganos Colegiados, y el Registro de Convenios de la Generalitat, mediante los recursos del
programa 112.20 “Secretariado del Consell”, dotado con 2,02 millones de euros.
A la Dirección General de Administración Local le corresponden las funciones
relativas al estudio, informe y resolución de los asuntos referidos al régimen jurídico,
personal, organización, bienes y servicios de las entidades locales y de la organización
territorial, contando, para ello, con el programa presupuestario y 125.10 “Administración
Local y Organización Territorial del Consell”.
El programa 125.10 “Administración Local y Organización Territorial del
Consell”, dotado con 43,78 millones de euros, se centra en el ejercicio de las competencias
de la Generalitat sobre régimen local y en materia de función pública local, la normalización
de la demarcación territorial administrativa de los municipios de la Comunitat Valenciana y la
homologación y reconocimiento institucional de símbolos municipales, así como potenciar las
relaciones entre la Generalitat y la Administración local. El presupuesto de este programa
incluye, en su capítulo de transferencias, la línea de subvención del Fondo de Cohesión
Territorial dirigida al apoyo a los municipios de la Comunitat Valenciana para la realización
del principio de solidaridad territorial y la línea para el fomento y mantenimiento del
asociacionismo local.
La Dirección General de la Abogacía General de la Generalitat, ejerce las
funciones de asistencia jurídica a la Generalitat y dispone para ello del programa
presupuestario 126.20 “Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la
Generalitat”.
El programa 126.20 “Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de
la Generalitat”, con 7,80 millones de euros, tiene, entre sus objetivos, la coordinación y
unificación de los criterios de defensa en juicio de la Generalitat y la reducción del número de
pleitos en que la Generalitat es demandada, exigir la responsabilidad contable de quienes
tengan a su cargo el manejo de caudales públicos y la asistencia jurídica de la administración
de la Generalitat bajo los criterios de eficacia y eficiencia, así como el mantenimiento y, en
su caso, la ampliación del servicio de asesoramiento jurídico y representación y defensa en
juicio a las entidades y empresas de la Generalitat.
Secretaría Autonómica de Comunicación
La Secretaría Autonómica de Comunicación tiene, como órgano directivo, a la
Dirección General de Relaciones Informativas y Promoción Institucional, que
gestiona las funciones relativas a política informativa, imagen institucional y campañas
publicitarias de la Generralitat, acciones de comunicación y promoción y supervisión del
régimen de radiodifusión sonora y televisión.
Mediante el programa presupuestario 462.10 “Relaciones Informativas”, con un
presupuesto de 3,23 millones de euros, la Dirección General de Relaciones Informativas y
Promoción Institucional impulsa la emisión de información institucional tanto de la
Presidencia como del Consell.
El programa 462.20 “Promoción Institucional y Comunicación”, con una
dotación presupuestaria de 5,51 millones de euros, se encarga del control del uso y difusión
de la imagen institucional de la Generalitat, la planificación y coordinación de acciones y
proyectos publicitarios y de promoción institucional y el ejercicio de las competencias de la
Generalitat como autoridad audiovisual.
Por su parte, el programa 462.30 “Consejo Asesor de Radio Televisión
Española”, con un presupuesto de 0,012 millones de euros, destina sus recursos a la
representación de los intereses de la Comunitat Valenciana ante el Ente público RTVE y
asistencia al delegado territorial.
Secretaría Autonómica de la Agència Valenciana del Turisme
De la secretaría Autonómica de la Agència Valenciana del Turisme depende la
Dirección General de Turismo que tiene las competencias en materia de promoción y
ordenación del turismo, y las funciones de control, coordinación y supervisión de la actividad
y funcionamiento de la Agència Valenciana del Turisme y las competencias administrativas
en el ámbito normativo, inspector y sancionador de la actividad turística.
Para la ejecución de estas competencias, dispone del programa presupuestario
751.10 “Ordenación y Promoción del Turismo”, que con una dotación de 72,63 millones
de euros, recoge, entre sus actuaciones, la elaboración y tramitación de una nueva Ley de
Turismo de la Comunitat Valenciana y modificación de determinados decretos incorporando
criterios europeos de armonización y unidad de mercado y nuevos requisitos que hagan más
competitiva la oferta turística valenciana, las nuevas clasificaciones de establecimientos de
alojamiento turístico así como las declaraciones de interés turístico.
Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
La agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias tiene asignadas las
funciones en materia de interior, gestión y dirección de la Unidad del Cuerpo Nacional de
Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, seguridad pública y protección ciudadana,
espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, coordinación de policías
locales en la Comunitat Valenciana, formación de policías locales, personal de servicios
esenciales y complementarios frente a emergencias, protección civil, ayudas a las víctimas
de terrorismo, extinción de incendios, participación de la Generalitat en los consorcios de
bomberos y dirección y gestión de la encomienda del Consejo de Seguridad Nuclear a la
Generalitat, disponiendo, para ello, de los programas presupuestarios 221.10 “Emergencias,
Protección Civil y Extinción de Incendios”, 222.10 “Seguridad Pública: Policía de la
Generalitat y Policía Local” y 222.20 “Formación IVASPE”.
Las actuaciones relativas a situaciones de emergencia en materia de protección civil
y extinción de incendios se recogen en el programa 221.10 “Emergencias, Protección
Civil, Prevención y Extinción de Incendios”, con unos recursos que ascienden a 89,85
millones de euros. El programa contempla, en su dotación, los créditos destinados a la
elaboración, implantación y actualización de los planes de emergencia frente a los riesgos,
velar por la integridad de las personas y bienes en situaciones de emergencia e incrementar
los niveles de eficacia de los medios de extinción de incendios forestales.
En el programa 222.10 “Seguridad Pública: Policía de la Generalitat y Policía
Local”, con un presupuesto de 7,59 millones de euros, se incluyen las actuaciones dirigidas
a garantizar la seguridad dinámica y estática de las personas y la seguridad del patrimonio
valenciano y dirigir operativamente y gestionar la Policía de la Generalitat, así como el
control de seguridad de espectáculos, actividades y establecimientos públicos.
La formación de operativos de emergencias, policía local y otro personal de la
seguridad pública de la Comunitat Valenciana se lleva a cabo por el IVASPE con los recursos
del programa 222.20 “Formación IVASPE”, dotado con 1,92 millones de euros.
Por su parte, el programa 112.40 “Relaciones Externas”, dotado con 2,49
millones de euros, la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el
Estado, dirige y coordina las relaciones del Consell con los organismos de la Unión Europea
y organizaciones interregionales e internacionales, la acción exterior y las relaciones con la
administración general del Estado y demás comunidades autónomas. También asume las
funciones de la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas, representando,
defendiendo y promocionando los intereses multisectoriales de la Comunitat Valenciana ante
las instituciones y órganos de la Unión Europea.
Por último, el programa 462.70 “Servicio Público de Radio Televisión”, que
estaba adscrito a la Presidencia de la Generalitat ha pasado por motivos de eficacia
presupuestaria a depender de la Sección 20, con un presupuesto de 55 millones de euros, y
tiene como objetivos básicos poner en uso el servicio Público de Radio Televisión Valenciana,
iniciar la recuperación del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana y la modernización y
mejora de los recursos y equipos.
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITATClasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 17.724.974,08 Participación de las secciones
Total Sección: 253.579,85 1,43 % del total
1,43 Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
I I. Gastos personal 36.317,12 17,2 37.442,70 14,8 3,1
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 74.068,72 35,1 73.645,17 29,0 -0,6
IIIIII. Gastos financieros 6,00 0,0 76,00 0,0 1166,7
IVIV. Transferencias corrientes 58.112,78 27,5 102.246,70 40,3 75,9
V. Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES 168.504,62 79,8 213.410,57 84,2 26,6
VIVI. Inversiones reales 2.784,36 1,3 3.027,28 1,2 8,7
VIIVII. Transferencias de capital 11.302,50 5,4 13.192,00 5,2 16,7
OPERACIONES DE CAPITAL 14.086,86 6,7 16.219,28 6,4 15,1
OPERACIONES NO FINANCIERAS 182.591,48 86,5 229.629,85 90,6 25,8
VIIIVIII. Activos financieros 28.600,00 13,5 23.950,00 9,4 -16,3
IXIX. Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 28.600,00 13,5 23.950,00 9,4 -16,3
Total presupuesto 211.191,48 100,0 253.579,85 100,0 20,1
1,430635943
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2017
I
IV
VIVII
II
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITATESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.Programas presupuestarios 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
112.50 Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología 622,30 0,3 427,09 0,2 -31,4
121.20 Alta Dirección y Servicios Generales 8.264,78 3,9 8.631,79 3,4 4,4
111.40 Análisis, Políticas Públicas y Coordinación 1.879,53 0,9 1.853,64 0,7 -1,4
111.70 Gabinete de Organización 4.782,44 2,3 5.827,12 2,3 21,8
112.20 Secretariado del Consell 2.069,88 1,0 2.015,70 0,8 -2,6
125.10 Administración local y Organización territorial del Consell8.162,13 3,9 43.781,35 17,3 436,4
126.20 Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la Generalitat7.872,83 3,7 7.800,01 3,1 -0,9
462.10 Relaciones Informativas 3.154,71 1,5 3.232,13 1,3 2,5
462.20 Promoción Institucional y Comunicación 3.835,71 1,8 5.513,70 2,2 43,7
462.30 Consejo Asesor de Radio Televisión Española 12,10 0,0 12,10 0,0 0,0
751.10 Ordenación y Promoción del Turismo 69.975,45 33,1 72.628,63 28,6 3,8
221.10 Emergencias, Protección Civil y Extinción de Incendios89.948,36 42,6 89.852,83 35,4 -0,1
222.10 Seguridad Pública: Policía de la Generalitat y Policía Local6.673,46 3,2 7.592,59 3,0 13,8
222.20 Formación IVASPE 1.728,79 0,8 1.918,06 0,8 10,9
112.40 Relaciones Externas 2.209,01 1,0 2.493,11 1,0 12,9
Total Sección 211.191,48 100,0 253.579,85 100,0 20,1
% VARIACIÓN 2016/2017
-100 0 100 200 300 400 500
112.40 Relaciones Externas
222.20 Formación IVASPE
222.10 Seguridad Pública: Policía de la Generalitat y Policía Local
221.10 Emergencias, Protección Civil y Extinción de Incendios
751.10 Ordenación y Promoción del Turismo
462.30 Consejo Asesor de Radio Televisión Española
462.20 Promoción Institucional y Comunicación
462.10 Relaciones Informativas
126.20 Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la Generalitat
125.10 Administración local y Organización territorial del Consell
112.20 Secretariado del Consell
111.70 Gabinete de Organización
111.40 Análisis, Políticas Públicas y Coordinación
121.20 Alta Dirección y Servicios Generales
112.50 Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología
VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Introducción.
El Acuerdo del Botánico, plan marco de la acción de gobierno, sitúa como prioridad
del Consell las políticas públicas destinadas a rescatar personas. En una situación de
emergencia social, como la actual, las políticas sociales tienen como objetivo a corto plazo
que nadie se descuelgue de la red pública y a medio y largo plazo la transformación social
hacia una sociedad más inclusiva, con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
y justa.
El presente proyecto de presupuestos deja atrás la etapa de los recortes sociales y
la mercantilización de los servicios públicos, iniciado en 2016, y articula una transición
amable hacia un nuevo modelo, que este año tomará forma mediante la nueva ley de
políticas sociales, código social, basada en la garantía de derechos sociales, la universalidad
del sistema social valenciano, la inclusión activa de los programas y ayudas, y la promoción
de la autonomía personal y vida independiente.
El presupuesto, además de incluir las medidas y acciones concretas del acuerdo del
Botánico de las competencias propias, desarrolla medidas para garantizar la regeneración
democrática y la lucha contra la corrupción, como el modelo de concursos públicos para la
concesión de ayudas públicas, la incorporación de cláusulas sociales en la contratación
pública o el aumento de la plantilla de la inspección, y diseño de las políticas públicas
presupuestadas que nos permite caminar hacia el nuevo modelo productivo donde la
sociedad debe cuidarnos y los nuevos usos de tiempo son un pilar fundamental. Pero, no
podemos obviar, que a pesar del esfuerzo presupuestario y la reforma fiscal progresiva,
necesitamos una financiación justa y constitucional para garantizar la mejora de los servicios
públicos y poner en marcha políticas transversales de desmercantilización.
El presupuesto de 2017 incrementa un 7'1% la cuantía del año anterior, lo que
supone 1.048,04 millones de euros. Un aumento que se suma al del año anterior, del 17%, y
que supone un incremento en las políticas sociales del 20,44% desde 2016, consolidando así
la apuesta del Consell para el rescate de las personas.
Apertura del capítulo I, apuesta por los servicios públicos.
En primer lugar, cabe destacar, el incremento de más de 5% del capítulo I supone
una apuesta firme por la administración pública dando respuesta a reivindicaciones históricas
de la Conselleria y cumpliendo el Acuerdo de legislatura con los sindicatos.
La reclasificación de los puestos de trabajo de los servicios territoriales y los
centros públicos (1.800 personas) equiparando el salario con el funcionariado de los servicios
centrales. Una medida de lucha contra la feminización del empobrecimiento y para reducir la
brecha salarial de género al tratarse mayoritariamente de un colectivo feminizado. También
cabe destacar, el cumplimiento por primera vez de la Ley de Servicios Sociales, el aumento
del servicio de inspección pasando de 7 inspectores en 2015 a 19 en 2017. Por último,
también cabe destacar la creación de empleo público, con la ampliación de 40 puestos de
trabajos para desarrollar las tareas que hacía la encomienda de gestión del IVAS en materia
de dependencia y autonomía personal.
Derechos subjetivos, garantía de derechos
El presupuesto de 2017 consolida la transición de un modelo de caridad, donde los
derechos están sujetos a la disposición presupuestaria, a un modelo de justicia social donde
los derechos están garantizados por la administración. En este caso, cabe destacar, la renta
garantizada, las ayudas a dependencia, las ayudas a mujeres víctimas de violencia de
género, las prestaciones económicas por acogimiento familiar (familia educadora y familia
extensa) son créditos ampliables para garantizar así los derechos a la ciudadanía.
Políticas de proximidad, municipalismo
El presupuesto de 2017 es municipalista al entender que hay que acercar a la
ciudadanía los servicios y programas para dar una respuesta más eficiente y humana a las
personas destinatarias de los programas de intervención social.
El Plan concertado para la financiación de los servicios sociales generales a las
entidades locales es la partida con mayor aumento, con un 62'17%. Una apuesta por los
servicios sociales municipales como la portada de entrada del sistema social valenciano, una
implantación de la planificación de la atención social primaria, y su coordinación con otros
servicios específicos de los que dependen. Cabe destacar la incorporación de los servicios de
atención a la dependencia (SMAD). También, se incrementa la línea para garantizar la
financiación del 27'33% de las residencias y centros diurnos de las entidades locales con un
aumento significativo de las plazas.
También, hay que destacar el aumento de un 46'33% en el servicio de SEAFI de
atención a la infancia y las familias, o un 3% en medidas judiciales en régimen abierto a los
municipios, o un 16'62% en las gastos de funcionamiento en los centros diurnos para
personas menores.
En el ámbito de la diversidad funcional, cabe destacar, un incremento del 8'4%
centros y programas de las entidades locales en la atención a personas en diversidad
funcional para la puesta en funcionamiento de 3 nuevos centros, y un total de 122 de plazas
nuevas, y un 11'82% para financiar proyectos de inversión y equipamiento de obras en los
centros.
También, cabe destacar, un incremento importante en la nueva oficina de atención
a personas migrantes (que incluye emigrantes y refugiados) del 38'9%, la municipalización
de la red de agentes de igualdad o una línea, por primera vez, de 700.000 € para programas
de juventud o 100.000 para el pueblo gitano a los municipios. Por último, cabe destacar, que
el Programa Operativo de los Fondos Sociales Europeos aumenta un 29'19% los recursos
destinados a los barrios inclusivos y zonas de vulnerabilidad de los municipios. Además, de
una nueva línea de 500.000 € para la elaboración y seguimiento de los planes de inclusión y
cohesión social municipal.
Inclusión Social y Cohesión Social
La nueva ley de renta será la herramienta integral de reparto de la riqueza, y de
lucha contra la exclusión social, una partida de más de 41,1 millones de euros, crédito
ampliable, y durante la transición (y período de puesta en marcha de la nueva ley) se
mantienen las ayudas para empobrecimiento energético y empobrecimiento infantil.
La transformación social es una apuesta también de este presupuesto, por ello,
hay que destacar el incremento significativo de los programas de intervención social,
desarrollo comunitario y redes de solidaridad para generar una sociedad cohesionada. Los
programas de acción comunitaria, que en 2.016 había aumentado un 83'7%, este año vuelve
a aumentar un 25% para garantizar la cohesión social, la inclusión activa, la autonomía
personal y la vida independiente. También cabe destacar, el aumento del 9% de los
programas destinados a mujeres en situación de exclusión o riesgo de exclusión social para
luchar contra la feminización del empobrecimiento. Una medida a la que se suman otros
como la equiparación fiscal de las familias monoparentales o numerosas, la reclasificación de
los puestos de trabajos en colectivos feminizados, o cláusulas sociales. Pero, también una
línea de 300.000 € destinados a la promoción del asociacionismo de mujeres y programas de
igualdades de oportunidades entre mujeres y hombres.
Las líneas relacionadas con la inclusión e igualdad del pueblo gitano aumentan un
36'25%, las líneas de familias aumentan un 45'45%, especialmente el 50% en las escuelas
de familia, para fomentar la parentalidad positiva y relaciones saludables dentro de la
familia, los programas de igualdad del colectivo LGTBI aumentan un 100% y los programas
de igualdad de trato, no discriminación y prevención de los delitos de odio un 56'52%
.También, cabe destacar que aumentan ligeramente los diferentes programas de
envejecimiento activo.
Autonomía personal y vida independiente
La puesta en marcha de la nueva Red Pública de Atención Social Integral a las
mujeres víctimas de violencia de género, y a sus hijos e hijas, un plan de infraestructuras
que aumenta 94'31%, y la puesta en marcha de nuevos recursos residenciales y de atención
ambulatoria.
La partida de gastos de funcionamiento de infancia y adolescencia aumenta un
11,54% para mejorar los ratios y los perfiles profesionales (se incrementa el equipo
educativo) que permiten la intervención, individualización y la gestión de casos, y un
incremento del 29'03% de la inversión en los centros para mejorar la red pública. Sin
embargo, el compromiso político tiende a la desinstitucionalización de la infancia mediante el
apoyo de la política de acogimiento familiar con créditos ampliables.
Cabe destacar que, en diversidad funcional, se incrementa un 19'13% los
programas para la promoción de la autonomía personal de las entidades del tercer sector o el
incremento del 6'2% de la línea, creada en 2016, de mantenimiento de centros para
personas con diversidad funcional, y personas con enfermedad mental, y un 10% del
capítulo de inversión para la mejora de los centros y equipamientos, y un 220'48% para la
mejora de los centros y equipamientos que dependen del IVAS.
También, cabe destacar, el incremento de un 4'1%, del programa de gestión de
centros y programas para personas mayores para la mejora del mantenimiento de centros y
servicios adscritos a la dirección general con un presupuesto de 122'73 millones de euros
7'95%, un incremento del 25'28% de los programas destinados a personas con alzhéimer.
Por último, cabe destacar, que el programa de ordenación y prestaciones de la
dependencia con una dotación de 247'24 millones de euros, crece un 0'3% y crédito
ampliable, atienden a las necesidades de la ciudadanía, y la gestión de la administración.
Además, cabe destacar, el incremento de 1'07%, hasta el 240'6 millones de euros para la
prestación de garantía dirigida a las personas que actualmente no pueden ser atendidas en
el sistema público para garantizar la igualdad de condiciones. Además, se pagarán los
atrasos desde la fecha de reconocimiento del derecho, y el reconocimiento del derecho a los
herederos de personas fallecidas a las que se había reconocido la prestación y para el
cuidador no profesional aplazado 4 años.
16 VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
Clasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 17.724.974,08 Participación de las secciones
Total Sección: 1.048.038,29 5,91 % del total
5,91 Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
I I. Gastos personal 93.680,01 9,6 98.374,81 9,4 5,0
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 304.454,40 31,1 315.531,81 30,1 3,6
IIIIII. Gastos financieros 1.000,00 0,1 465,73 0,0 -53,4
IVIV. Transferencias corrientes 568.236,86 58,1 618.386,70 59,0 8,8
V. Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES 967.371,27 98,9 1.032.759,05 98,5 6,8
VIVI. Inversiones reales 7.176,63 0,7 8.340,71 0,8 16,2
VIIVII. Transferencias de capital 3.631,35 0,4 6.938,53 0,7 91,1
OPERACIONES DE CAPITAL 10.807,98 1,1 15.279,24 1,5 41,4
OPERACIONES NO FINANCIERAS 978.179,25 100,0 1.048.038,29 100,0 7,1
VIIIVIII. Activos financieros
IXIX. Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00
Total presupuesto 978.179,25 100,0 1.048.038,29 100,0 7,1
5,91277756
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2017
I
IV
VI VII
II
16 VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVASESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.Programas presupuestarios 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
311.10 Dirección y Servicios Generales 35.528,11 3,6 37.709,07 3,6 6,1
323.10 Igualdad de Género 14.945,70 1,5 17.699,31 1,7 18,4
313.50 Inclusión social 56.360,21 5,8 61.105,21 5,8 8,4
313.30 Infancia y Adolescencia 108.204,96 11,1 119.212,43 11,4 10,2
313.80 Igualdad en la Diversidad 2.296,57 0,2 3.037,52 0,3 32,3
313.40 Diversidad Funcional 199.046,72 20,3 215.297,56 20,5 8,2
313.10 Servicios Sociales 47.018,42 4,8 68.013,42 6,5 44,7
313.60 Gestión de Centros Personas Mayores 267.653,17 27,4 278.720,58 26,6 4,1
313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia 247.125,39 25,3 247.243,19 23,6 0,0
Total Sección 978.179,25 100,0 1.048.038,29 100,0 7,1
% VARIACIÓN 2016/2017
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
313.70 Ordenación yPrestaciones de la Dependencia
313.60 Gestión de CentrosPersonas Mayores
313.10 Servicios Sociales
313.40 Diversidad Funcional
313.80 Igualdad en laDiversidad
313.30 Infancia yAdolescencia
313.50 Inclusión social
323.10 Igualdad de Género
311.10 Dirección y ServiciosGenerales
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico tiene competencias en materias de
hacienda, modelo económico y financiación, sector público instrumental de la Generalitat,
excepto sus organismos autónomos y consorcios sanitarios, patrimonio, proyectos y fondos
europeos y tecnologías de la información y la comunicación de la Administración, contando,
para su ejecución, con un presupuesto de 286,00 millones de euros.
La Conselleria está estructurada en seis servicios presupuestarios: Subsecretaría,
Secretaría Autonómica de Hacienda, Secretaría Autonómica de Modelo Económico y
Financiación, Intervención General, Instituto Valenciano de Finanzas y el Instituto
Valenciano de Administración Tributaria.
Subsecretaria
La Subsecretaría como órgano coordinador de la Conselleria, cuenta con el
programa 611.10 “Dirección y Servicios Generales”, dotado con 6,58 millones de euros
para la ejecución de sus funciones. De la Subsecretaría depende la Central de Compras que,
a través de la contratación centralizada de suministros y servicios a través de Acuerdos
Marco y contratos centralizados, permite racionalizar la compra pública y conseguir ahorros
en las contrataciones, y la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat
encargada de la funciones de asesoramiento en materia de contratación y de dirección del
Registro Oficial de Contratos de la Generalitat y del Registro Oficial de Contratistas y
Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana.
Secretaría Autonómica de Hacienda
De la Secretaría Autonómica de Hacienda dependen los programas presupuestarios
adscritos a la Dirección General de Presupuestos, la Dirección General de Tributos y Juego y
la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como la
Subdirección General de Tesorería como unidad administrativa dependiente directamente de
la SA de Hacienda.
El programa 612.20 “Tesoro de la Generalitat”, con un presupuesto de 1,58
millones de euros, tiene como objetivos la optimización de la gestión y organización de la
función de tesorería, a través de herramientas de planificación de cobros y pagos a corto y
medio plazo, con estimaciones de ingresos y desembolsos, de excedentes y déficits de
tesorería, la implantación de un sistema de gestión automatizada de Tesorería que permita
realizar el seguimiento y control de todas sus operaciones y saldo con eficacia y con el
mínimo empleo de recursos humanos, la introducción de la supervisión y el control de la
tesorería en la entidades del sector público valenciano, así como la reducción del PMP para la
consecución del objetivo fijado por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Los programas presupuestarios adscritos a la Dirección General de Presupuestos son
el programa 612.50 “Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas” y 612.90
“Tutela Financiera de Entidades Locales”, que cuentan con una dotación presupuestaria de
3,57 millones de euros y 0,37 millones de euros, respectivamente.
El programa 612.50 “Presupuestos de la Generalitat y Administración de
Nóminas”, dirige sus actuaciones a asegurar una óptima gestión de los recursos y empleos
públicos de la Generalitat, tanto en el control del gasto público como en los ingresos. Entre
sus principales líneas de actuación se encuentra la elaboración de la documentación que
integra el proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, asegurar el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera, asegurar la
perspectiva de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los
presupuestos de la Generalitat, así como el control de los gastos de personal de las
entidades que integran el sector público de la Generalitat para garantizar el cumplimiento de
la normativa en esta materia. También le compete la elaboración y gestión de incidencias de
las nóminas y las obligaciones de previsión social y la elaboración del marco presupuestario
plurianual.
Con el programa presupuestario 612.90 “Tutela Financiera y Entidades
Locales”, se ejecutan las funciones relativas al análisis, valoración y, en su caso, aprobación
de los Planes Económicos Financieros remitidos por las entidades locales y el resto de
competencias que, en materia de tutela financiera de Entidades Locales, la legislación
vigente atribuye a la Generalitat, así como la tramitación de los expedientes de
compensación de deuda a Entidades Locales.
La Dirección General de Tributos y Juego cuenta con el programa presupuestario
613.10 “Tributos de la Generalitat y Juego” con una dotación presupuestaria de 6,39
millones de euros.
Dicha dotación presupuestaria va destinada a la ejecución de sus competencias en
materia de ingresos tributarios y demás materias de índole fiscal, incluido el juego, en
cuanto no se encuentren atribuidas al Instituto Valenciano de Administración Tributaria en su
normativa reguladora.
Los objetivos básicos del programa se dirigen al diseño y la ejecución de una política
normativa en materia tributaria coherente con la actual realidad socio-económica y con el
resto de la política social y económica del Consell; a la fijación de los criterios de
interpretación de tales normas; a la mejora del control de la ejecución de todos los ingresos
por tributos y precios públicos y de la aplicación de beneficios fiscales en tributos propios y
cedidos; asimismo, a la elaboración de previsiones de ingresos tributarios y seguimiento de
su ejecución.
También es competencia del programa 613.10 la regulación del juego en la
Comunitat Valenciana, con funciones de control e inspección de la actividad, incluyendo la
gestión de los Registros de las personas físicas y jurídicas autorizadas para la organización y
explotación de los juegos y de los locales autorizados para su práctica, así como de los
fabricantes, importadores comerciales y distribuidores de material de juego.
La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asume
las competencias, para la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos en
materia de modernización de la Administración, seguridad de la información, planificación,
coordinación, autorización y control de las tecnologías de la información, las
telecomunicaciones y comunicaciones corporativas y la teleadministración de la Generalitat.
Asume, asimismo, la competencia para promover, coordinar y gestionar las actuaciones para
garantizar el derecho de acceso de las valencianas y valencianos a los servicios TIC, y para el
desarrollo del sector tecnológico valenciano.
Estos cometidos ha de llevarlos adelante mediante la ejecución de tres programas
presupuestarios: 121.60 “Sistemas de Información”, 121.70 “Telecomunicaciones y Sociedad
Digital” y 421.90 “Innovación Tecnológica Educativa”
El programa 121.60 “Sistemas de Información” con una dotación de 120,48
millones de euros, está dirigido a conseguir una administración innovadora, eficiente, abierta
y consciente en su respuesta a las demandas de la Sociedad Civil, capaz de ofrecer Servicios
de Calidad, sistemas modernos, fáciles de usar, que garanticen la Ciberseguridad, y que
resulten inclusivos e integrados. Con ello garantizar una Administración innovadora, con un
grado de cohesión que la convierta en eficiente.
El programa 121.70 “Telecomunicaciones y Sociedad Digital”, con una dotación
de 19,73 millones de euros está dirigido a fomentar las TIC para que ocupen un puesto
fundamental en la apuesta por el cambio de Modelo Productivo, basado en la I+D, mediante
el impulso de una relación sinérgica entre la Universidad, la Administración y la Empresa.
Para ello es necesario el fortalecimiento del Sector TIC de la Comunitat Valenciana. Además,
la disponibilidad de las Telecomunicaciones se convierte en un instrumento necesario, donde
el uso intensivo por parte de las redes móviles de emergencia y el despliegue de redes
avanzadas para la radiodifusión se convierten en hitos fundamentales.
Los objetivos del programa 421.90 “Innovación Tecnológica Educativa” que
cuenta con un presupuesto de 18,53 millones de euros, van encaminados a consolidar un
Modelo Educativo innovador, interactivo e inclusivo, del que desde una mirada integral, la
Investigación, Cultura y el Deporte forman parte, impulsando para ello la innovación
educativa y la integración de las TIC en las actividades docentes.
Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación
De la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación dependen los
programas presupuestarios adscritos a la Dirección General del Sector Público, Modelo
Económico y Patrimonio, y a la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos.
La Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio
dispone para la ejecución de sus funciones de los programas 612.30 “Patrimonio de la
Generalitat”, 612.70 “Ciudad Administrativa 9 de Octubre”, 612.80 “Centro Logístico, Archivo
y Parque Móvil de la Generalitat” y 615.20 “Modelo Económico y Actuaciones sobre el Sector
Público”.
El programa 612.30 “Patrimonio de la Generalitat”, con una dotación de 18,10
millones de euros, se ocupa de la defensa, conservación y aprovechamiento óptimo de los
recursos patrimoniales de la Generalitat, con dotación de edificios administrativos a las
distintas Consellerias, racionalización de la política de alquileres y la enajenación o
explotación de bienes patrimoniales no necesarios para el funcionamiento de la Generalitat.
Al programa también le corresponde la formación, conservación, actualización, custodia y
valoración del Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat para que sirva de
soporte para una correcta gestión patrimonial.
Por su parte, el programa 612.70 “Ciudad Administrativa 9 de Octubre”, con
una dotación de 4,87 millones de euros, está concebido para actuar sobre el proyecto de
procurar una reducción de gastos corrientes y de funcionamiento por la centralización de los
servicios, la contratación y el equipamiento de los distintos departamentos ubicados en ese
emplazamiento. Por ello, se prevé, además de la realización de pequeñas obras de
reparación y de mantenimiento, la dotación de mobiliario y el acondicionamiento de las zonas
comunes de la Ciudad Administrativa; la adecuación de nuevos espacios y la necesaria y
urgente obra de ampliación de la acometida eléctrica y de la capacidad del CPD.
En el programa 612.80 “Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la
Generalitat”, que cuenta con una dotación de 2,26 millones de euros, se incluyen los
créditos para la realización de actuaciones dirigidas al control, mantenimiento y gestión del
Parque Móvil del Consell, y su Administración, el mantenimiento y actualización del
Inventario General de Vehículos así como, en garantizar el correcto funcionamiento del
Centro Logístico y Archivo de la Generalitat.
El programa presupuestario 615.20 “Modelo Económico y Actuaciones sobre el
Sector Público” con una dotación de 5,38 millones de euros, tiene encomendado impulsar
el cambio hacia un modelo económico basado en el conocimiento, la innovación y la abertura
exterior, articulado sobre el principio de sostenibilidad ambiental, productiva y social; la
racionalización y modernización del sector público así como la mejora en la eficacia y
eficiencia en la gestión pública, asegurando una óptima gestión de los recursos públicos de la
Generalitat.
La Dirección General de Financiación y Fondos Europeos ejecuta las
competencias en materia de impulso y reforma del sistema de financiación autonómica y de
financiación, control y coordinación de ayudas públicas a la Comunitat Valenciana, promoción
del desarrollo regional en el marco de políticas regionales de la Unión Europea, fondos
europeos, verificación y control, autorización y seguimiento de la participación de la
Generalitat Valenciana en proyectos europeos, a través del programa 612.10 “Proyectos y
Fondos Europeos”, con un presupuesto de 6,38 millones de euros.
El programa se encarga de gestionar las siguientes líneas de actuación: Elaboración
de estudios y propuestas sobre el sistema de financiación de la C.V., el control y coordinación
de ayudas públicas a la Comunitat Valenciana, gestión de tres Programas Operativos: PO
Regional de la CV FEDER 14-20, PO Regional de la CV FSE (Fondo Social Europeo) 14-20 y
el Programa Operativo de Empleo Juvenil, así como el cierre de los dos Programas Operativos
FEDER y FSE del 2007-2013, la coordinación del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG), participación en los Programas Eurodisea e Incentivos Regionales y
autorización de la participación de la GV en proyectos europeos.
Intervención General
La Intervención General ejerce el control interno de la gestión económico-financiera
del sector público de la Generalitat. Dicho control se realiza mediante el ejercicio de la
función interventora, el control financiero permanente y la auditoria pública.
Para el ejercicio de tales competencias dispone del programa 612.40 “Control
Interno y Contabilidad”, con un presupuesto de 14,35 millones de euros destinado al
control interno para garantizar una adecuada actuación económica del sector público
mediante la fiscalización de los expedientes de las Consellerias y Organismos Públicos, el
control financiero de la gestión económico-financiera del sector público autonómico y la
auditoría de los gastos cofinanciados con Fondos Europeos; la elaboración de la Cuenta
General de la Generalitat así como la elaboración y remisión de los cuestionarios sobre
déficit, deuda pública y periodo medio de pago a proveedores.
Instituto Valenciano de Finanzas
El programa 631.50 “Actuaciones sobre el Sector Financiero”, dotado de 12,44
millones de euros, incluye, entre sus objetivos generales: facilitar la financiación requerida
por la Generalitat y su Sector Público; mejorar la eficiencia y eficacia en la supervisión de las
entidades financieras bajo la tutela administrativa de la Generalitat; gestionar la cartera de
activos de la actividad de financiación desempeñada en el sector privado; aumentar la
eficiencia del IVF; extender la adquisición de los servicios de confianza del IVF (certificados
electrónicos, sellos de tiempo y servicios complementarios) por toda la población,
fomentando su utilización normal y eficiente en las relaciones con las AAPP y entre
particulares, y proporcionar seguridad a los sistemas de información; y establecer
mecanismos que faciliten el acceso a la financiación de proyectos empresariales, así como
establecer acuerdos que permitan dinamizar entre las empresas de la Comunitat Valenciana
los distintos instrumentos financieros.
El programa contempla tanto transferencias para gastos corrientes, vinculadas a las
actividades de la división de política financiera, como de capital. Entre estas últimas destaca,
por su novedad, una línea dotada con 5 millones de euros, diseñada para que el IVF cumpla
con su objetivo de canalizar la oferta pública de crédito al sector privado de la economía,
disponiendo de un amplio abanico de líneas de financiación de naturaleza sectorial, cuyos
criterios de elegibilidad deben ser fijados de común acuerdo con las diferentes Consellerias y
departamentos de la Generalitat.
Instituto Valenciano de Administración Tributaria
Corresponde al Instituto Valenciano de Administración Tributaria las competencias en
el ámbito de la Generalitat relativas a la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia tributaria y la función revisora en vía administrativa.
Para llevar a cabo las citadas competencias, dispone del programa presupuestario
613.30 “Instituto Valenciano de Administración Tributaria” dotado con 45 millones de
euros y destinado a la modernización de la gestión tributaria para continuar con las mejoras
organizativas y funcionales; la recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público de la
Generalitat así como la intensificación de la actividad inspectora y de lucha contra el fraude,
tanto la de los tributos como la de las fianzas urbanas.
06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICOClasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 17.724.974,08 Participación de las secciones
Total Sección: 286.003,56 1,61 % del total
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
I I. Gastos personal 48.641,83 19,8 51.216,69 17,9 5,3
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 86.652,92 35,2 97.420,41 34,1 12,4
IIIIII. Gastos financieros 50,00 0,0 1.873,88 0,7 3647,8
IVIV. Transferencias corrientes 45.859,07 18,6 46.545,89 16,3 1,5
V. Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES 181.203,82 73,6 197.056,87 68,9 8,7
VIVI. Inversiones reales 46.351,52 18,8 71.111,69 24,9 53,4
VIIVII. Transferencias de capital 8.103,63 3,3 12.135,00 4,2 49,7
OPERACIONES DE CAPITAL 54.455,15 22,1 83.246,69 29,1 52,9
OPERACIONES NO FINANCIERAS 235.658,97 95,7 280.303,56 98,0 18,9
VIIIVIII. Activos financieros 9.774,80 4,0 3.200,00 1,1 -67,3
IXIX. Pasivos financieros 833,33 0,3 2.500,00 0,9 200,0
OPERACIONES FINANCIERAS 10.608,13 4,3 5.700,00 2,0 -46,3
Total presupuesto 246.267,10 100,0 286.003,56 100,0 16,1
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2017
I
IV
VI
VII VIII
II
06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICOESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.Programas presupuestarios 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
611.10 Dirección y Servicios Generales 6.380,02 2,6 6.581,16 2,3 3,2
612.20 Tesoro de la Generalitat 1.544,24 0,6 1.582,24 0,6 2,5
612.50 Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas3.229,42 1,3 3.565,86 1,2 10,4
612.90 Tutela Financiera Entidades Locales 307,80 0,1 371,62 0,1 20,7
613.10 Tributos de la Generalitat y Juego 2.878,85 1,2 6.385,66 2,2 121,8
613.30 IVAT 44.466,69 18,1 45.000,00 15,7 1,2
121.60 Sistemas de Información 92.410,28 37,5 120.481,50 42,1 30,4
121.70 Telecomunicaciones y Sociedad Digital 16.976,22 6,9 19.731,92 6,9 16,2
421.90 Innovación Tecnológica Educativa 17.281,59 7,0 18.530,37 6,5 7,2
612.30 Patrimonio de la Generalitat 15.094,46 6,1 18.095,12 6,3 19,9
612.70 Ciudad Administrativa 9 de octubre 4.709,81 1,9 4.873,71 1,7 3,5
612.80 Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la Generalitat1.543,28 0,6 2.264,39 0,8 46,7
615.20 Modelo Económico y Actuaciones sobre el Sector Público10.430,68 4,2 5.376,29 1,9 -48,5
612.10 Financiación y Fondos Europeos 7.716,25 3,1 6.380,84 2,2 -17,3
612.40 Control Interno y Contabilidad 14.033,91 5,7 14.346,99 5,0 2,2
631.50 Actuaciones sobre el Sector Financiero 7.263,60 2,9 12.435,89 4,3 71,2
Total Sección 246.267,10 100,0 286.003,56 100,0 16,1
% VARIACIÓN 2016/2017
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140
631.50 Actuaciones sobre el Sector Financiero
612.40 Control Interno y Contabilidad
612.10 Financiación y Fondos Europeos
615.20 Modelo Económico y Actuaciones sobre el Sector Público
612.80 Centro Logístico, Archivo y Parque Móvil de la Generalitat
612.70 Ciudad Administrativa 9 de octubre
612.30 Patrimonio de la Generalitat
421.90 Innovación Tecnológica Educativa
121.70 Telecomunicaciones y Sociedad Digital
121.60 Sistemas de Información
613.30 IVAT
613.10 Tributos de la Generalitat y Juego
612.90 Tutela Financiera Entidades Locales
612.50 Presupuestos de la Generalitat y Administración de Nóminas
612.20 Tesoro de la Generalitat
611.10 Dirección y Servicios Generales
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS
DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS
El Decreto 7/2015, de 29 de junio, modificado por el Decreto 10/2015, de 6 de julio,
ambos del President de la Generalitat, determina como departamento del Consell a la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas,
asignándole competencias en materia de justicia, reformas democráticas, función pública,
consultas populares, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado.
Siguiendo los objetivos generales de contención y racionalización del gasto público,
se ha pretendido realizar un presupuesto realista y coherente con las necesidades esenciales
de los programas adscritos a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas a los efectos de que exista dotación suficiente para
atender a todas ellas.
La Conselleria esta estructurada en dos servicios presupuestarios, la Subsecretaría y
la Secretaría Autonómica de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas, disponiendo dicho departamento de un presupuesto de 291 millones de
euros para el ejercicio 2017.
Subsecretaría
El programa presupuestario 141.20 “Dirección y Servicios Generales” incluye los
gastos propios de funcionamiento de la Subsecretaría. Asimismo, y aunque la mayoría de los
gastos generales del edificio que ocupa la Conselleria en la Ciudad Administrativa 9
d’Octubre han sido asumidos por el programa 612.70 adscrito a la Sección 06, se tiene que
atender a los gastos generales de la parte proporcional de los edificios en que se encuentran
ubicadas las Direcciones Territoriales de Alicante y Castellón, así como también a gastos de
funcionamiento, disponiendo para ello de una dotación de 5,44 millones de euros, para el
ejercicio 2017.
En dicho programa se ha considerado conveniente la inclusión de una línea de
subvención ”Becas de prácticas profesionales”, para la formación de licenciados/diplomados
en trabajos relacionados con la gestión económico-administrativa y contratación en
administraciones públicas, por un importe de 0,05 millones de euros, importe previsto para
la concesión de cuatro becas durante el ejercicio 2017.
Secretaría Autonómica de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas
y Libertades Públicas
De la Secretaría Autonómica de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas dependen, como órganos directivos, la Dirección General
de Justicia, la Dirección General de Reformas Democráticas y la Dirección General de Función
Pública.
La Dirección General de Justicia ejerce sus competencias a través del programa
141.10 “Administración de Justicia”, con una dotación de 275,49 millones de euros, en
materia de infraestructuras judiciales, gestión y formación del personal al servicio de la
administración de justicia, planificación de la Oficina Judicial, justicia gratuita, víctimas del
delito, colegios profesionales, asociaciones, fundaciones, registros y notariado, uniones de
hecho y mediación.
Para el desarrollo de sus funciones esta Dirección General tiene como objetivo la
modernización de la organización de los juzgados y tribunales (desarrollo de la Nueva Oficina
Judicial), así como la modernización de la organización de las fiscalías (desarrollo de la
Nueva Oficina Fiscal). Así, esta nueva organización, lleva consigo la creación de nuevas
estructuras previstas en la LOPJ desde el año 2003 y la elaboración de relaciones de puestos
de trabajo que afectan a los 4.525 funcionarios de la Administración de justicia destinados en
la Comunitat. Junto a ello, se ha negociado en el seno de la mesa sectorial un incremento
del complemento específico de dichos funcionarios. Además, la implantación de dichos
modelos lleva asociada la puesta en marcha de proyectos para la gestión del cambio entre
todos los operadores jurídicos. Hay planificadas actividades de formación, sensibilización y
comunicación a lo largo del ejercicio 2017.
En materia de infraestructuras, esta prevista la modernización de la Administración
de Justicia mediante la realización de las reparaciones, obras e infraestructuras necesarias
para mejorar su funcionamiento, así como la adecuación y reformas de los Palacios y
Ciudades de la Justicia y la mejora de las dotaciones de los Institutos de Medicina Legal.
En el proyecto Construcción de Edificios Administrativos de Justicia EC 290, al pago
de la anualidad del 2017, se añade un nuevo subproyecto para el año 2017, que se refiere a
las nuevas sedes judiciales a promover en esta legislatura.
En el proyecto ER290, reforma de edificios de la Administración de Justicia, se han
incluido los subproyectos que se relacionan a continuación, a iniciar y /o realizar durante el
año 2017:
- Habilitación del local de Mislata: es necesario habilitar una nueva sede para los
juzgados de Mislata dada la situación de las actuales en las que las condiciones de seguridad
y salubridad del personal que presta sus servicios está en riesgo.
- Obras de reforma de la Fiscalía de Alicante: es necesario acometer obras de forma
inmediata en la Fiscalía de Alicante al objeto de que el personal que presta servicios en la
misma, lo haga con unas condiciones de trabajo seguras, saludables y dignas.
- Reparaciones y obras varias: se prevé hacer frente a los gastos ocasionados por
reparaciones en las distintas sedes judiciales, por refuerzos estructurales, la instauración de
jueces de refuerzo o juzgados, la implantación de la Oficina de Atención a las Víctimas del
Delito y la implantación de la Nueva Oficina Judicial.
- Habilitación de la Fiscalía de Gandia: se ha de acometer obras para la ubicación de
la Fiscalía de Gandia dado que la ubicación actual carece de las mínimas condiciones de
seguridad y salud.
- Obras de Benalúa 2ª Fase: es obligatorio acometer obras de reforma en el Palacio
de Justicia de Benalúa previo requerimiento de la Inspección de Trabajo así como para poder
adecuarlo a las necesidades funcionales de la Administración de Justicia.
- Actuaciones vinculadas a una economía baja en carbono (objeto de línea de
actuación FEDER): resulta necesario la realización de actuaciones de mejora del sistema de
climatización, iluminación y gestión en la Sede Judicial de Benidorm, de mejora del sistema
de climatización de la sede de Alicante (Pardo Gimeno), de mejora de la iluminación e
implantación del sistema de gestión de la Sede Judicial de Nules y de mejora de climatización
e implantación del sistema de gestión en la sede Judicial de Elda.
- Obras TSJ: es necesario proceder a la rehabilitación del Palacio de Justicia.
Se incrementan los proyectos QR290, equipamiento y reposición de edificios, como el
proyecto QN290, adquisición de nuevo mobiliario. También se ha incluido el importe
necesario para la renovación de material y aparatos del Instituto de Medicina Legal.
En cuanto a la dotación para nuevas tecnologías, ésta se destinará a la
modernización de los sistemas de información y comunicación de las oficinas judiciales y
fiscales, así como a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley 18/2011,
de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en
la Administración de Justicia.
En relación con la dotación presupuestaria para gastos de funcionamiento, hay que
destacar que durante los últimos años el capítulo II de este programa no ha tenido una
dotación suficiente para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia
(seguridad de los edificios judiciales, limpieza, peritos judiciales, intérpretes y traductores,
servicio de impresión, material de papelería, servicio de taxis para práctica de diligencias,
electricidad, agua, alquileres, depósitos judiciales, correos. etc.), por lo que la cuantía
asignada para el ejercicio 2017 se destinará tanto a gastos derivados de ejercicios anteriores
como a los gastos que tengan su origen en el ejercicio 2017.
Por lo que se refiere a las subvenciones incluidas en el presente programa, hay que
señalar un incremento de las cuantías dirigidas a la justicia gratuita: subvenciones a Colegios
de Abogados y Procuradores; potenciación del control sobre reconocimiento de este derecho
y mantenimiento de las comisiones que gestionan el mismo. Además, hay que añadir el
desarrollo de nueva normativa en materia de justicia gratuita y adaptación de módulos de
compensación económica, así como el impulso de los servicios de orientación jurídica y
turnos de oficio especializados.
Por último, en relación con las Oficinas para las Víctimas del Delito, se llevará a cabo
el desarrollo y aplicación del Estatuto de la Víctima del Delito, la creación y regulación de la
normativa de una red de oficinas de atención a las victimas, así como el desarrollo de un
servicio público multidisciplinar e integral que garantice y proteja el derecho de las victimas.
La Dirección General de Reformas Democráticas instrumenta sus competencias
a través de dos programas presupuestarios: el 112.70 Reformas Democráticas y el 462.60
Procesos Electorales y Consultas Populares.
El programa 112.70 “Reformas Democráticas” con un presupuesto para 2017 de
1,56 millones de euros, asume las competencias en materia de instrumentos que
profundicen en el desarrollo democrático de la Comunitat así como la promoción de los
derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución y en el resto del
ordenamiento jurídico e impulso de todas las medidas que contribuyan a la recuperación de
la Memoria Histórica, en el marco de la normativa vigente sobre la materia.
Además, este programa tiene como objetivo continuar la actividad iniciada por el
Foro de Debate para la Mejora de la Justicia a través de los Observatorios o Grupos de
Trabajo integrados por expertos que se encargarán de elaborar los informes y las propuestas
pertinentes para que desde la Generalitat se pueda trabajar en la confección y puesta en
práctica de un Plan de Medidas que constituyan soluciones efectivas a los problemas de la
Administración de Justicia.
Asimismo, está previsto que el Foro de Debate sobre Derechos, Libertades y
Reformas Democráticas, se cree en el último cuatrimestre del ejercicio 2016, mediante
resolución de la Hble. Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas
y Libertades Públicas, y continúe sus actividades durante el ejercicio 2017, con el fin de que
los derechos y libertades de la ciudadanía no queden en meras proclamaciones teóricas.
Vinculados al funcionamiento del mencionado Foro esta prevista la creación de unos
Observatorios o Grupos de Trabajo integrados por expertos.
El citado programa también se encarga de la organización y celebración de jornadas,
cursos, seminarios, charlas y otras actividades divulgativas y promocionales relacionadas con
la mejora de la calidad democrática y con el análisis del grado efectivo de desarrollo y
disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, así como
la elaboración, edición y publicación, en formato electrónico, de una Revista de Derechos,
Libertades y Reformas Democráticas en formato OJS (Open Journel System).
Lo más reseñable del presupuesto de este programa lo constituyen: la creación del
INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA así como las líneas de subvención
que se propone que se incorporen al presupuesto del ejercicio 2017:
En capítulo IV (transferencias corrientes) del presupuesto de gastos:
En el capítulo VII (transferencias de capital) del presupuesto de gastos:
LINEA DESCRIPCIÓN IMPORTE
(euros)
T7932000 INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRATICA 20.000,00
El programa 462.60 “Procesos Electorales y Consultas Populares” ejerce la
gestión de las competencias atribuidas a la Generalitat en materia de preparación y gestión
de los procesos electorales autonómicos y de las Entidades Locales Menores de la Comunidad
Valenciana en el marco de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y la Ley 1/1987, de
31 de marzo, Electoral Valenciana, disponiendo de una dotación presupuestaria para 2017 de
de 1,78 millones de euros.
Igualmente le corresponde la gestión de las consultas populares, entre las que se
encuentra la celebración del preceptivo referéndum de reforma de la Ley Electoral Valenciana
LINEA DESCRIPCIÓN IMPORTE
(euros)
S7924000 BECAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 60.000,00
S7920000 SUBV. UNIVERSIDADES COMUNITAT VALENCIANA 150.000,00
S7921000 SUBV. COLEGIOS PROFESIONALES DE LA C.V. 30.000,00
S7922000 SUBV. AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE LA C.V. 240.000,00
S7923000 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES VINCULADAS CON MEMORIA
HISTÓRICA 90.000,00
S7928000 CATEDRA INTERUNIVERSITARIA DE MEMORIA DEMOCRATICA 60.000,00
T7931000 INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRATICA, LOS
DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS
204.000,00
(Art.81 EA) así como la gestión de las consultas populares de ámbito local y las consultas
populares autonómicas previstas al artículo 28.5 del EA. Ambas competencias deben ser
reguladas mediante la elaboración de una Ley de consultas Populares.
Por lo que respecta a las consultas populares, en este momento están pendientes de
su desarrollo normativo. No obstante, la actual reforma del Estatuto de Autonomía aprobada
por el Congreso de los Diputados, para su efectiva aplicación es necesario que, tal y como
prevé el artículo 81 del citado Estatuto, se ratifique mediante Referéndum. Dicha consulta
debe ser organizada y gestionada desde este programa.
En cuanto a las subvenciones destinadas a partidos políticos, el artículo 3 de la Ley
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los partidos políticos, confiere a las
comunidades autónomas la posibilidad de otorgar a los partidos políticos con representación
en sus respectivas asambleas legislativas, subvenciones anuales no condicionadas, con cargo
a los presupuestos autonómicos correspondientes, para atender los gastos de
funcionamiento. En este sentido, la Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat,
en su capítulo XVI, artículo 57, establece que la Generalitat otorgará a los partidos políticos,
federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores con representación en las Cortes
subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los presupuestos de la Generalitat, para
atender sus gastos de funcionamiento. Para abonar estas subvenciones se consigna una
dotación de 1,76 millones de euros para el ejercicio 2017, equivaliendo a la consignada tanto
en el presupuesto de 2013, 2014, 2015 y 2016.
La Dirección General de Función Pública ejerce las competencias en materia de
ordenación, selección, provisión, relaciones sindicales, formación del personal al servicio de
la administración de la Generalitat y aprobación, gestión y resolución de las ayudas
destinadas a la financiación de los planes de formación destinados al servicio de las
entidades locales de la Comunitat Valenciana a través de los recursos de los programas
presupuestarios 121.30 “Formación y Estudios” y 121.40 “Función Pública”.
El programa presupuestario 121.30 “Formación y Estudios” gestiona las
competencias relativas a la formación del personal al servicio de la Generalitat así como la
resolución de ayudas destinadas a la financiación de los planes de formación destinados al
personal al servicio de las entidades locales de la Comunitat Valenciana, contando con un
presupuesto para 2017 de 2,29 millones de euros.
En referencia a las transferencias corrientes, el IVAP es el órgano responsable de la
gestión de los fondos de formación para el empleo destinados al personal de la
administración local. Dicha actuación se financia en su totalidad con transferencias recibidas
del la Administración del Estado. De acuerdo con lo anterior, el IVAP gestiona todo el
procedimiento para la concesión y justificación de las subvenciones de fondos de formación,
en las que participan las entidades locales y la federación valenciana de municipios y
provincias de la Comunitat valenciana.
Las principales actuaciones del IVAP son: programación y ejecución de cursos,
talleres, seminarios, y demás acciones formativas dirigida a los empleado/as públicos de la
administración de la Generalitat y del personal de justicia; la creación de itinerarios
formativos derivados de la evaluación del desempeño, en relación con la carrera profesional;
elaboración, programación y gestión de la formación especializada dirigida a colectivos
específicos de las distintas Conselleria; fomento y mejora de tele formación y de la
formación on line, a través de la plataforma de la Generalitat, con la adaptación y
actualización de contenidos formativos; elaboración y ejecución de planes estratégicos de la
organización en materia de igualdad, prevención de riesgos laborales, valenciano,
responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y ahorro energético; colaborar a través de
planes de formación inter administrativa entre administraciones, además de homologar
acciones formativas de otras administraciones, e instituciones de la Comunitat Valenciana.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, se ha consignado un importe de 0,4
millones de euros, siendo que está previsto que se incremente a lo largo del ejercicio 2017
en un importe aproximado al del ejercicio 2016 y que ha ascendido a 0,74 millones de euros,
mediante los fondos correspondientes a las ayudas concedidas por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, a través del Instituto Nacional de Administración Pública, a la
Comunidad Autónoma Valenciana para la ejecución de los planes de Formación Continua de
los empleados públicos al servicio de la Administración.
En el capítulo IV (transferencias corrientes) se ha presupuestado la línea de
subvención S7380000, denominada “formación para el empleo en las administraciones
públicas de las entidades locales” por importe de 0,90 millones de euros. Dicha línea se
corresponde, asimismo, con los ingresos que se prevé que dote la Comisión General para la
Formación para Empleo en las Administraciones Públicas parar transferir a las Comunidades
Autónomas con la finalidad de financiar los planes de formación presentados por las
entidades locales en su ámbito territorial.
Por último, el programa 121.40 “Función Pública”, con un presupuesto de 4,44
millones de euros, tiene como objetivos básicos, entre otros, la ejecución del Decreto
219/2015, de 4 de diciembre, del Consell, por el que se aprobó la oferta de empleo público
de 2015 para el personal de la Administración de la Generalitat, incluyendo un total de 262
puestos. Las medidas a adoptar para dar cumplimiento a este Decreto exigen la convocatoria
de diferentes procesos selectivos, concretamente 18 procesos, uno por cada uno de los
Cuerpos incluidos en el Decreto de OPE 15. Asimismo, actualmente se está tramitando el
proyecto de Decreto que incluirá la oferta pública de empleo de 2016. La tramitación de cada
convocatoria implica una serie de gastos imprescindibles. Al objeto de poder cumplir con las
dos ofertas pendientes de ejecutar se ha dotado el capítulo II con un importe de 0,35
millones de euros.
07 JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS
Clasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 17.724.974,08 Participación de las secciones
Total Sección: 290.999,27 1,64 % del total
1,64 Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
I I. Gastos personal 181.790,88 66,2 192.123,65 66,0 5,7
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 35.233,82 12,8 36.992,77 12,7 5,0
IIIIII. Gastos financieros 2.520,61 0,9 2.582,01 0,9 2,4
IVIV. Transferencias corrientes 38.590,62 14,1 40.356,90 13,9 4,6
V. Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES 258.135,93 94,0 272.055,33 93,5 5,4
VIVI. Inversiones reales 16.391,67 6,0 18.923,94 6,5 15,4
VIIVII. Transferencias de capital 20,00 0,0
OPERACIONES DE CAPITAL 16.391,67 6,0 18.943,94 6,5 15,6
OPERACIONES NO FINANCIERAS 274.527,60 100,0 290.999,27 100,0 6,0
VIIIVIII. Activos financieros
IXIX. Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00
Total presupuesto 274.527,60 100,0 290.999,27 100,0 6,0
1,641747224
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2017
I
III
IV
VI VII
II
07 JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.Programas presupuestarios 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
141.20 Dirección y Servicios Generales 5.363,93 2,0 5.435,30 1,9 1,3
141.10 Administración de Justicia 258.581,28 94,2 275.488,70 94,7 6,5
112.70 Reformas Democráticas 922,57 0,3 1.561,94 0,5 69,3
462.60 Procesos Electorales y Consultas Populares 3.220,24 1,2 1.782,00 0,6 -44,7
121.30 Formación y Estudios 2.090,66 0,8 2.290,70 0,8 9,6
121.40 Función Pública 4.348,92 1,6 4.440,63 1,5 2,1
Total Sección 274.527,60 100,0 290.999,27 100,0 6,0
% VARIACIÓN 2016/2017
-60 -40 -20 0 20 40 60 80
121.40 Función Pública
121.30 Formación y Estudios
462.60 Procesos Electorales yConsultas Populares
112.70 ReformasDemocráticas
141.10 Administración deJusticia
141.20 Dirección y ServiciosGenerales
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte es el departamento del
Consell al que le corresponde ejercer las competencias en materia de educación,
investigación, formación profesional reglada, universidades y ciencia, promoción y
patrimonio cultural, política lingüística y deporte.
Para el desarrollo de estas funciones, el presupuesto de la Conselleria para 2017
asciende a 4.527,43 millones de euros, lo cual supone un aumento del 5,4% respecto a
2016. Estas cifras son todavía insuficientes para impulsar la política educativa, universitaria,
cultural y deportiva que merece la ciudadanía valenciana, fruto de la infrafinanciación
existente en la Comunitat Valenciana y de los compromisos ineludibles de gastos derivados
de ejercicios anteriores. No obstante, en el presupuesto del ejercicio 2017 se ha hecho un
gran esfuerzo de priorización para consolidar y ampliar, en la medida de lo posible, los
derechos de las personas, especialmente las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Por áreas, el presupuesto de Educación e Investigación asciende a 4.368,15 millones
de euros y tiene por objeto mantener todo el sistema educativo sostenido con fondos
públicos así como que las universidades públicas valencianas convoquen todas las ayudas y
becas necesarias para familias y estudiantes. En total, un aumento del 5,45%. Una parte
muy importante de este aumento asciende a 99 millones de euros que en el ejercicio 2017
se destinarán al pago de un préstamo para financiar infraestructuras universitarias.
Por su parte, el presupuesto del área de Cultura y Deporte asciende a 118,90
millones de euros, lo que supone un aumento realmente significativo del 17,98%, de los
cuales 96,48 millones de euros van destinados al área de Cultura y 22,42 millones al área de
Deporte. Por último, el área de servicios generales y administración disminuye un 23,02%
hasta los 40 millones.
En cuanto al capítulo I de la Conselleria, éste supera el 50% del presupuesto del
departamento y da soporte, sobretodo, al personal del sistema público de educación
ascendiendo a un total de 2.301,49 millones de euros, un 2,04% de crecimiento respecto a
2016.
Asimismo, hay que destacar también el aumento del capítulo VI, debido sobretodo a
la inversión en infraestructuras educativas, deportivas y patrimonio cultural, con un
crecimiento del 81,06% hasta llegar a los 142,71 millones de euros.
Las principales novedades del presupuesto son las siguientes:
� Consolidación de los derechos recuperados
En el presupuesto 2017 se consolidan las mejoras en capítulo I para la recuperación
de puestos de trabajo de personal público docente, con la continuación del descenso de la
ratio iniciadas el curso anterior, que en la actualidad llegan al segundo curso de cada ciclo, y
la celeridad en las sustituciones. La Conselleria continúa así recuperando profesorado
eliminado durante la crisis económica.
Además, se continúa profundizando en la extensión de derechos, consolidación y
aumento de las ayudas y becas con más incidencia social, con los criterios de reequilibrio
iniciado en 2016. Es el caso de las becas comedor (61,36 millones de euros), el bono infantil
para ayudar a la escolarización de cero a tres años (33 millones de euros) y también las
ayudas a los estudios universitarios (22,11millones de euros). La extensión de estos
derechos hace que lleguen a las clases más desfavorecidas, a la parte baja de las clases
medias, actualmente con un criterio de redistribución en función de la renta introducido en
2016 que permite una mayor y mejor incidencia social.
También se consolidan ayudas universales para garantizar el derecho a la educación,
como son las becas de transporte escolar y la red de libros, con un presupuesto de 16,2
millones de euros.
� Mejora de la calidad educativa, la atención a la diversidad y la
formación del profesorado
Además de las mejoras en la calidad educativa derivadas del descenso de la ratio y
de la mejora de las sustituciones, también ha habido un aumento de dotación presupuestaria
para implantar los nuevos Planes de Actuación y Mejora, Planes de Refuerzo de cuarto de la
ESO y Plan del Aula Compartida (con una inversión de 50 millones). Además, en 2017 existe
una firme apuesta por aumentar las plazas de atención a la diversidad como son las
unidades de Audición y Lenguaje y las de Pedagogía Terapéutica.
Uno de los apartados que crece más, en términos relativos, es el de formación del
profesorado, uno de los elementos claves para garantizar la calidad de la educación. La
implantación del nuevo sistema formativo, más cercano a los centros y a las diferentes
especialidades, supone doblar el presupuesto hasta los 19,5 millones de euros. Dentro de
esta formación tendrá un papel muy relevante la formación en idiomas y la capacidad del
profesorado para dar clase tanto en inglés como en valenciano con el fin de dar
cumplimiento al Decreto de Plurilingüismo.
� Construcción de infraestructuras y eliminación de los barracones
Uno de los compromisos políticos del Consell del Botànic es adecuar las
infraestructuras educativas y eliminar progresivamente los barracones con el Mapa de
Infraestructuras Educativas. El presupuesto para esta partida en 2017 crece un 76% hasta
los 133 millones de euros.
� Financiación universitaria
La cifra de las transferencias a las universidades públicas valencianas para hacer
frente a su financiación y a sus inversiones crece un año más hasta situarse en los 843
millones, a los cuales hay que sumar los 99 millones de euros del vencimiento del crédito de
2010 destinado a financiar infraestructuras universitarias.
� Aumento de la producción cultural pública
La reactivación de los sectores culturales valencianos sigue siendo una de las
prioridades incluidas en el Plan Estratégico de la Cultura Valenciana. En 2017 cabe destacar
la inversión en artes escénicas y música, tanto en lo que se refiere a la producción pública
como a las ayudas directas al sector. Este aumento, que se suma al del año 2016, es de 2
millones de euros.
� Inversión en patrimonio cultural
La partida de Cultura que más crece en términos absolutos y relativos es la dedicada
a actuaciones en patrimonio cultural valenciano, con 3,5 millones de euros de inversión en
capítulo VI y 1 millón de euros en capítulo VII.
� Infraestructuras deportivas y deporte base
El presupuesto en materia de deporte experimenta un gran crecimiento en 2017,
alrededor de un 33%, hasta los 22,42 millones de euros. Esta inversión servirá para
profundizar en la apuesta por el deporte base, tanto en lo que se refiere a actividades
deportivas diversas como para dar soporte a federaciones y clubs, además de los deportes
tradicionales y autóctonos y las actividades deportivas dentro de los centros educativos.
Además, en 2017 esta previsto que se conceda ayudas a los municipios para mejorar
sus instalaciones e infraestructuras deportivas, con una inversión de 2,22 millones de euros.
Orgánicamente la estructura básica de la conselleria está integrada por la
Subsecretaría, la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación y la Secretaría
Autonómica de Cultura y Deporte.
Subsecretaría
La Subsecretaría asume además de las funciones propias de las subsecretarías, las
funciones relativas a personal docente dependiente de la conselleria y del personal no
docente de los centros educativos y dispone, para ello, de los recursos de los programas
presupuestarios 421.10 “Dirección y Servicios Generales” y 421.40 “Administración
Educativa y Cultural”.
El programa 421.10 “Dirección y Servicios Generales” está dotado con 24,66
millones de euros, y tiene entre sus actuaciones la coordinación y el asesoramiento técnico
de la conselleria y organismos dependientes de la misma en materia de educación,
investigación, cultura y deporte, además del asesoramiento a los órganos superiores y
directivos de la conselleria, mediante la elaboración de disposiciones, emisión de informes y
mantenimiento del fondo de documentación jurídica.
Por su parte, el programa 421.40 “Administración Educativa y Cultural”, con un
presupuesto de 15,72 millones de euros se encarga de la gestión y coordinación de las
actividades económico financieras, de contratación y patrimoniales de la conselleria.
Secretaría Autonómica de Educación e Investigación
La Secretaría Autonómica de Educación e Investigación tiene encomendadas las
funciones en materia de política de enseñanza, educación, formación profesional reglada,
universidad y formación superior, investigación, innovación y ciencia, transferencia ciencia-
tecnológica, política lingüística y personal docente, así como el fomento de la participación de
los diferentes sectores de la comunidad educativa. Asimismo, asume directamente la
superior dirección de la Inspección Educativa, la formación del profesorado y la planificación,
programación y gestión de las infraestructuras educativas.
De la Secretaría Autonómica dependen, como órganos directivos, la Dirección
General de Centros y Personal Docente, la Dirección General de Política Educativa, la
Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, la Dirección General de Política Lingüística y
Gestión del Multilingüismo, así como la Administración General de la Enseñanza.
La Dirección General de Centros y Personal Docente tiene las competencias en
materia de centros docentes y servicios educativos referidos a Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, educación especial, educación a
distancia y educación de personas adultas, para lo cual, dispone de los programas
presupuestarios 421.20 “Administración de Personal”, 422.20 “Enseñanza Primaria” y 422.30
“Enseñanza Secundaria”.
El programa 421.20 “Administración de Personal” dispone de un presupuesto de
4,88 millones de euros, lo que supone un incremento del 44,2% respecto a 2016, y tiene
como objetivo principal realizar una gestión eficaz del personal docente y no docente y la
provisión de puestos docentes con arreglo a la determinación de plantillas adecuadas para la
prestación del servicio educativo.
El programa 422.20 “Enseñanza Primaria”, con una dotación de 1.636,73
millones de euros, representa un 36,2% del total de la Conselleria y contempla las
actuaciones dirigidas a escolarizar adecuadamente al alumnado en centros educativos
públicos y concertados o acogidos a régimen de un convenio en la Educación Infantil y la
Educación Primaria, así como en la Educación Especial. A través de este programa se
garantiza la gratuidad de las etapas obligatorias y en el segundo ciclo de educación infantil
en los centros educativos. El programa también recoge actuaciones para la escolarización del
alumnado en las etapas obligatorias, cuando la norma así lo exija, a través de los servicios
de transporte y comedor y la atención a las características especiales de las zonas rurales y
de difícil acceso.
Otro programa presupuestario fundamental incluido en el organigrama de la
Dirección General de Centros y Personal Docente es el 422.30 “Enseñanza Secundaria”
con un presupuesto de 1.709,47 millones de euros, que es el que mayor peso relativo tiene
sobre el total de los créditos de esta conselleria, suponiendo un 37,8% sobre el total. Este
programa está orientado a atender la escolarización del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en centros de titularidad de la Generalitat,
en centros concertados y en centros acogidos al régimen de convenio, así como el alumnado
de Enseñanza de Régimen Especial.
Sus principales actuaciones estarán dirigidas a la atención de las necesidades de
escolarización del alumnado, garantizar la gratuidad de los niveles obligatorios en centros
concertados, atender los programas de formación de personas adultas, presencial y a
distancia, a fin de aumentar su formación y las posibilidades de acceso a titulación a la
población adulta. Este programa también está orientado al seguimiento de la implantación
del sistema centralizado que conecta a todos los miembros que forman parte del sistema
educativo en los centros de educación secundaria (ITACA).
La Dirección General de Política Educativa contempla la gestión de dos
programas presupuestarios: el 421.30 Ordenación Educativa y el 421.50 Evaluación,
Innovación y Calidad Educativa, con unos presupuestos de 36,76 y 14,92 millones de euros
respectivamente.
El programa 421.30 “Ordenación Educativa” se destina a desarrollar la
ordenación académica del sistema educativo no universitario para las enseñanzas de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Educación de personas adultas y Educación Especial. También le compete promover el
plurilingüismo en la enseñanza y la capacitación del profesorado en las diferentes lenguas.
Asimismo, con este programa se establece el diseño de respuestas para la atención del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
El programa 421.50 “Evaluación, Innovación y Calidad Educativa” tiene como
finalidad principal la evaluación general del Sistema Educativo en enseñanzas no
universitarias en el ámbito de la Comunitat Valenciana, así como en el ámbito nacional e
internacional; también la contribución a la mejora continua, proponiendo las medidas,
iniciativas y actuaciones que incidan en la calidad del sistema educativo, así como la
promoción de las acciones para prevenir la violencia y favorecer la convivencia en los centros
educativos. El programa incide, asimismo, en la atención a la diversidad del alumnado y
compensación de sus desigualdades, especialmente en el alumnado inmigrante.
La Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, tiene asignadas
las funciones en materia de propuesta y ejecución de la política universitaria y de formación
superior, regulación universitaria, política científica e investigación, gestión de la financiación
de los centros universitarios y de los recursos de investigación, así como enseñanzas
artísticas superiores y funciones de de evaluación y prospectiva. Adscritos a esta Dirección
General están los programas 422.60 Universidad y Estudios Superiores, 422.80 Instituto
Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V. y el 542.50 Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (I+D+i).
El programa 422.60 “Universidad y Estudios Superiores”, con una asignación
presupuestaria de 868,20 millones de euros, tiene como principales objetivos potenciar la
calidad del las enseñanzas universitarias y estudios superiores y mantener un marco estable
de financiación para las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana. Algunas de las
líneas de actuación que se recogen en el programa son la oferta equilibrada y óptima de
titulaciones universitarias, así como el mantenimiento de las ayudas a estudiantes
universitarios beneficiarios del programa Erasmus. El citado programa supone un 19,2% del
presupuesto total de la Conselleria y su dotación se ha incrementado en un 12,5% respecto
a 2016.
En relación con la calidad de la enseñanza universitaria, desde este programa se
impulsa la actividad de la Agència Valenciana d’ Avaluació i Prospectiva que tiene como
finalidad garantizar la calidad y la excelencia de los sistemas valencianos de educación
superior, de ciencia e innovación mediante la evaluación, la acreditación y la prospectiva.
El programa 422.80 “Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.”,
con un presupuesto de 2,09 millones de euros, se ocupa de la implantación de los grados, y
de los programas de postgrado, master, doctorado en las enseñanzas artísticas superiores,
potenciando su calidad y la incorporación de nuevas tecnologías en los estudios artísticos.
También se dirige a potenciar la calidad de los servicios públicos de enseñanzas artísticas
superiores, los procesos de innovación educativa y de convergencia europea.
Por su parte, el programa 542.50 “Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación (I+D+i)”, con un presupuesto de 33,17 millones de euros, tiene entre sus
objetivos el fomentar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos orientados a
retos de la sociedad en los centros de investigación de la Comunitat Valenciana, así como la
internacionalización de la investigación.
La Administración General de la Enseñanza gestiona los recursos de los
programas 421.60 Formación del Profesorado, 421.80 Administración General de Enseñanza
y Relaciones Sindicales y 422.70 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana.
El programa 421.60 “Formación del Profesorado”, con una dotación de 21,68
millones de euros, es el que se encarga de la planificación, coordinación e implementación de
la formación permanente científico-técnica, lingüística y metodológica para el profesorado no
universitario. También le compete proponer y ejecutar la formación inicial del profesorado no
universitario de nueva incorporación al cuerpo del funcionariado. Este programa ha
experimentado un incremento del 109,7% respecto a 2016.
El programa 421.80 “Administración General de Enseñanza y Relaciones
Sindicales”, con una dotación de 10,03 millones de euros, se ocupa del apoyo e impulso de
los programas y la ejecución de los proyectos que desempeñen los centros directivos que
están bajo su dependencia en materia de política de enseñanza, educación, formación
profesional reglada, las cualificaciones profesionales, universidad, formación superior,
investigación, innovación y ciencia, transferencia ciencia-tecnología, política lingüística y
personal docente. Entre sus objetivos principales se encuentra facilitar la eficiencia de la
Secretaría Autonómica de Educación e Investigación y de las unidades que dependen de ella.
Por último, el programa 422.70 “Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana”,
con un presupuesto de 0,39 millones de euros, recoge un conjunto de actuaciones dirigidas a
facilitar, posibilitar y potenciar las funciones consultivas y de participación social en la
programación general de la enseñanza en la Comunitat Valenciana.
La Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial asume las funciones en materia de formación profesional en todos sus ámbitos, así
como las enseñanzas de régimen especial, a excepción de las enseñanzas artísticas
superiores y las enseñanzas de idiomas, para lo que cuenta con el programa presupuestario
422.40 “Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial”, dotado con
15,80 millones de euros, y que también incluye actuaciones dirigidas a desarrollar Programas
Formativos de Cualificación Básica para evita el abandono escolar.
Con el programa 422.50 “Promoción del Valenciano y Gestión del
Multilingüismo”, dotado con 14,46 millones de euros, la Dirección General de Política
Lingüística y Gestión del Multilingüismo” ejecuta las funciones en materia de política
lingüística, traducción y corrección de textos y multilingüismo en el ámbito de las enseñanzas
no universitarias, así como la ordenación y gestión de las escuelas de idiomas. En el
programa se recogen líneas de transferencias y subvenciones dirigidas a la promoción del
valenciano en el ámbito local, ayudas a la emisión en valenciano en medios de comunicación
social y ayudas a empresas, comercios e industrias para el fomento del multilingüismo.
Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte
La Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte tiene asignadas las funciones en
materia de propuesta y ejecución de la política cultural relativa a teatro, música, cine,
exposiciones y museos; libro, bibliotecas, archivos, patrimonio cultural valenciano, deporte,
pelota valenciana, gestión de las infraestructuras culturales y deportivas, ayudas y
subvenciones del ámbito cultural y deportivo, y de ella depende la Dirección General de
Cultura y Patrimonio, y la Dirección General del Deporte.
La Dirección General de Cultura y Patrimonio dispone, para la ejecución de sus
competencias, de los programas presupuestarios 452.10 “Libro, Archivos y Bibliotecas”,
453.40 “Artes Plásticas y Escénicas”, 453.50 “Museo de Bellas Artes” y 454.10 “Promoción
Cultural, Patrimonio Artístico y Museos”.
El programa 452.10 “Libros, Archivos y Bibliotecas”, está dotado con 13,08
millones de euros y va dirigido al fomento del libro y la lectura, el impulso de la producción y
difusión del libro en valenciano y la mejora de la gestión de bibliotecas públicas. Entre sus
líneas de actuación se encuentran las subvenciones para la difusión del libro y la lectura,
para el incremento del fondo bibliográfico y de materiales especiales de las Bibliotecas
Municipales y Agencias de Lectura que forman parte de la Red de Bibliotecas de la
Comunitat, y las ayudas para potenciar la distribución y comercialización de la producción de
las editoriales valencianas. Este programa también incluye la contribución a la dinamización
de los centros y la dotación de recursos para fomentar el talento local y la actividad de los
jóvenes.
Intensificar la oferta cultural pública que fomente, proteja, difunda y promueva las
manifestaciones culturales y artísticas, así como potenciar el uso lingüístico del valenciano en
las actuaciones culturales es competencia del programa 453.40 “Artes Plásticas y
Escénicas”, con un presupuesto de 56,21 millones de euros. Desde este programa se
financia CulturArts, encargada del desarrollo de la política del Consell en el ámbito de la
cultura, el arte y ocio en general, y de las artes escénicas, de la música, la cinematografía y
los museos en particular, así como en relación con las actividades de conservación y
restauración del patrimonio, de fomento de unidades artísticas estables y de gestión de
espacios culturales.
En el programa 453.50 “Museo de Bellas Artes”, con una dotación de 5,10
millones de euros, se recogen las acciones destinadas a extender y mejorar la red de
infraestructuras culturales de uso público en toda la Comunitat Valenciana y a fomentar la
presencia de asociaciones, fundaciones y entidades en la vida cultural como medio para
mejorar la participación y acceso a la cultura y la formación de sus agentes. A través de
diferentes incentivos se apoya el movimiento asociativo cultural y a las entidades que
promueven actividades culturales alrededor de nuestras fiestas culturales.
El programa 454.10 “Promoción Cultural, Patrimonio Artístico y Museos”, con
un presupuesto de 21,70 millones de euros, presenta, como principales líneas de actuación,
la promoción del conocimiento y disfrute social del patrimonio cultural mediante campañas
concretas de sensibilización hacia los monumentos, conjuntos y otros bienes patrimoniales,
mediante exposiciones itinerantes y publicaciones. También es de su competencia potenciar
las candidaturas de la Comunitat Valenciana para la declaración como Patrimonio de la
Humanidad mediante actuaciones de documentación, protección y puesta en valor, la
culminación de los expedientes presentados en la UNESCO.
La Dirección General del Deporte asume las funciones en materia de fomento y
promoción de la actividad deportiva ciudadana, relación y colaboración con las entidades y
organismos deportivos, y cooperación con entidades privadas que fomentan el deporte,
especialmente, por su singularidad, las vinculadas a la pilota valenciana.
Estas competencias se ejecutan a través del programa presupuestario 457.10
“Fomento de la Actividad Deportiva”, con una dotación de 22,38 millones de euros. Sus
principales actuaciones se enfocan a la colaboración y organización con ayuntamientos,
diputaciones y federaciones deportivas de los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” en
edad escolar, apoyar a las universidades de la Comunitat Valenciana en el desarrollo de sus
actividades y competiciones de deporte universitario, colaboración con las instituciones
públicas y entidades privadas en el conocimiento y la práctica del deporte y la actividad física
atendiendo a la diversidad. Se mantiene e incentiva la actividad del deporte base, popular o
recreativo que llegue a un mayor segmento de la población, y que se realiza a través de los
Juegos Deportivos, las competiciones deportivas populares y oficiales, y la labor que realizan
los clubes deportivos.
09 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTEClasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 17.724.974,08 Participación de las secciones
Total Sección: 4.527.426,31 25,54 % del total
25,54 Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
I I. Gastos personal 2.255.539,85 52,5 2.301.491,05 50,8 2,0
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 228.555,48 5,3 253.199,63 5,6 10,8
IIIIII. Gastos financieros 66,04 0,0 2.059,85 0,0 3019,1
IVIV. Transferencias corrientes 1.637.393,76 38,1 1.649.399,29 36,4 0,7
V. Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES 4.121.555,13 95,9 4.206.149,82 92,9 2,1
VIVI. Inversiones reales 78.819,61 1,8 142.659,81 3,2 81,0
VIIVII. Transferencias de capital 92.771,95 2,2 176.137,64 3,9 89,9
OPERACIONES DE CAPITAL 171.591,56 4,0 318.797,45 7,0 85,8
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.293.146,69 99,9 4.524.947,27 99,9 5,4
VIIIVIII. Activos financieros
IXIX. Pasivos financieros 2.422,85 0,1 2.479,04 0,1 2,3
OPERACIONES FINANCIERAS 2.422,85 0,1 2.479,04 0,1 2,3
Total presupuesto 4.295.569,54 100,0 4.527.426,31 100,0 5,4
25,54263995
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2017
IIV
VI VII VIII
II
09 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTEESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.Programas presupuestarios 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
421.10 Dirección y Servicios Generales 22.046,48 0,5 24.658,56 0,5 11,8 421.40 Administración Educativa y Cultural 30.410,43 0,7 15.721,95 0,3 -48,3 421.20 Administración de Personal 3.381,53 0,1 4.875,89 0,1 44,2 422.20 Enseñanza Primaria 1.584.178,04 36,9 1.636.727,07 36,2 3,3 422.30 Enseñanza Secundaria 1.652.122,74 38,5 1.709.474,05 37,8 3,5 421.30 Ordenación Educativa 35.004,53 0,8 36.764,26 0,8 5,0 421.50 Evaluación, Innovación, Calidad Educ 14.004,50 0,3 14.917,81 0,3 6,5 421.60 Formación del Profesorado 10.339,42 0,2 21.678,91 0,5 109,7 422.60 Universidad y Estudios Superiores 771.737,00 18,0 868.202,72 19,2 12,5 422.80 Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.2.087,43 0,0 2.089,87 0,0 0,1 542.50 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i)29.662,23 0,7 33.172,98 0,7 11,8 421.80 Administración General de Enseñanza y Relaciones Sindicales10.095,79 0,2 10.029,95 0,2 -0,7 422.70 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana 410,20 0,0 388,90 0,0 -5,2 422.40 Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial16.223,03 0,4 15.803,24 0,3 -2,6 422.50 Promoción del Valenciano y gestión del multilingüismo13.091,07 0,3 14.463,82 0,3 10,5 452.10 Libro, Archivos y Bibliotecas 12.179,30 0,3 13.075,32 0,3 7,4 453.40 Artes Plásticas y Escénicas 52.738,71 1,2 56.207,23 1,2 6,6 453.50 Museo de Bellas Artes 3.542,57 0,1 5.098,46 0,1 43,9 454.10 Promoción Cultural 15.460,53 0,4 21.695,76 0,5 40,3 457.10 Fomento de la Actividad Deportiva 16.854,01 0,4 22.379,56 0,5 32,8
Total Sección 4.295.569,54 100,0 4.527.426,31 100,0 5,4
% VARIACIÓN 2016/2017
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120
457.10 Fomento de la Actividad Deportiva
454.10 Promoción Cultural
453.50 Museo de Bellas Artes
453.40 Artes Plásticas y Escénicas
452.10 Libro, Archivos y Bibliotecas
422.50 Promoción del Valenciano y gestión del multilingüismo
422.40 Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
422.70 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana
421.80 Administración General de Enseñanza y Relaciones Sindicales
542.50 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i)
422.80 Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la C.V.
422.60 Universidad y Estudios Superiores
421.60 Formación del Profesorado
421.50 Evaluación, Innovación, Calidad Educ
421.30 Ordenación Educativa
422.30 Enseñanza Secundaria
422.20 Enseñanza Primaria
421.20 Administración de Personal
421.40 Administración Educativa y Cultural
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA
La salud constituye un derecho esencial de la persona y, como tal, sólo a través de
su satisfacción individual y colectiva puede materializarse la igualdad sustancial entre los
individuos. Este derecho está reconocido en el art.43 de la Constitución Española que,
asimismo, impone a los poderes públicos el deber de organizar y tutelar la salud a través de
las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública es el departamento del Consell
encargado de la dirección y ejecución de la política en materia de sanidad, salud pública,
farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tiene
atribuidas a estos efectos, contando para 2017 con un presupuesto de 6.084,27 millones de
euros.
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se estructura en dos servicios
presupuestarios: la Subsecretaría y la Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema
Sanitario Público
Subsecretaría
A través del programa 411.10 “Dirección y Servicios Generales” se realiza la
planificación de los servicios sanitarios y las actuaciones tendentes a la determinación de la
responsabilidad sanitaria y patrimonial. El programa, dotado con 21,33 millones de euros,
también se dirige al apoyo técnico y administrativo a los distintos órganos de la Conselleria.
La Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, mediante el programa 411.40
“Escuela Valenciana de Estudios para la Salud” se encarga de diseñar los programas de
formación dirigidos a profesionales relacionados con el sector salud en la Comunitat
Valenciana, formar a los profesionales, impulsar las nuevas tecnologías de la comunicación
como vehículo de apoyo para la formación, así como las nuevas estrategias formativas en el
ámbito de la salud. Su dotación para 2017 asciende a 3,82 millones de euros.
Bajo la dependencia de la Dirección General de Alta Inspección Sanitaria se
encuentra el programa presupuestario 411.70 “Inspección”, mediante el cual se ejercen
las competencias en materia de inspección de la cartera de servicios del sistema valenciano
de salud, la tutuela de los derechos y deberes de los ciudadanos y la inspección de centros y
servicios sanitarios públicos y privados, el control y la inspección de las prestaciones de la
Seguridad Social y farmacéuticas, así como el control y vigilancia de la actividad de los
departamentos de salud en régimen de concesión y la prevención de riesgos laborales en el
ámbito sanitario. El presupuesto para este programa es de 12,90 millones de euros.
La Dirección General de Recursos Humanos y Económicos gestiona los recursos
de los programas presupuestarios 411.20 “Administración Económico Financiera” y 411.30
“Administración de Recursos Humanos”.
Con un presupuesto de 5,29 millones de euros, el programa 411.20
“Administración Económico Financiera” se encarga de gestionar los recursos económicos
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y de las instituciones sanitarias
dependientes de ésta y de la gestión económica de los conciertos con proveedores externos
a la sanidad pública. Uno de sus fines es el de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos
económicos que se destinan a la prestación de servicios sanitarios, ejecutar el Plan de
mantenimiento de la red de centros sanitarios así como elaborar el Plan de Inversiones en
infraestructuras sanitarias para el periodo 2016-2020.
Por su parte, el programa 411.30 “Administración de Recursos Humanos”, con
un presupuesto de 4,30 millones de euros, se encarga de la planificación y ordenación de los
recursos humanos dependientes de la Conselleria, la gestión de los procesos de selección de
personal y provisión de plazas, así como la planificación de la situación del personal de las
concesiones administrativas.
Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público
Dependiente de la Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario
Público se encuentra la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios, la Dirección General de Investigación, Innovación,
Tecnología y Calidad, y la Dirección General de Salud Pública.
La Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público gestiona
directamente el programa presupuestario 412.25 “Servicios Generales de la Secretaría
Autonómica”, que, con unos recursos de 70,05 millones de euros, presenta como objetivos
básicos la reordenación del sistema sanitario valenciano para su adaptación a la atención a la
cronicidad y los retos del envejecimiento, establecer una coordinación efectiva del sistema
sanitario valenciano y promover la participación de la ciudadanía valenciana en las
estructuras sanitarias.
La Dirección General de Asistencia Sanitaria ejerce las competencias relativas a
la planificación y gestión de los recursos asistenciales, programas y servicios sanitarios, de la
gestión integrada de la actividad asistencial, sistemas de información sanitaria, gestión de
centros sanitarios, atención sanitaria a la cronicidad, drogodependencia, salud mental,
urgencias, así como la evaluación de la efectividad clínica y el seguimiento de la asistencia
prestada con medios ajenos, entre otras, disponiendo para ello de los recursos de los
programas 313.20 “Drogodependencias y Otras Adicciones”, 412.22 “Asistencia Sanitaria”,
412.24 “Prestaciones Externas”, 412.26 “Personal Sanitario Residente” y 412.28 “Salud
Mental y atención Sanitaria de Media y Larga Estancia”-
El programa 313.20 “Drogodependencias y otras Adicciones”, con una dotación
para 2017 de 11,68 millones de euros, tiene como competencias la prevención de las
drogodependencias y otros trastornos adictivos en el ámbito escolar, familiar, laboral y
comunitario. El programa canaliza la atención dirigida a los grupos vulnerables de menores
con problemas adictivos, tanto en el ámbito de la prevención selectiva e indicada, como en el
tratamiento e inserción social, así como impulsar las funciones del Observatorio Valenciano
de Drogodependencias.
El programa 412.22 “Asistencia Sanitaria” engloba tanto a la asistencia primaria
como a la especializada, así como la asistencia hospitalaria. Tiene como objetivo ampliar y
mejorar la red sanitaria pública de la Comunitat Valenciana, el desarrollo de los programas
de promoción y prevención de la salud, adoptar las medidas necesarias para que las
consultas sanitarias tengan un tiempo suficiente de atención al paciente así como la
implantación de las nuevas tecnologías como elemento común para la integración entre
todos los niveles asistenciales. Su presupuesto, que asciende a 4.048,51 millones de euros,
representa el 66,5% del total de la Conselleria.
El programa 412.24 “Prestaciones Externas” con una dotación de 248 millones de
euros, dirigida a facilitar el acceso de la ciudadanía a todos los recursos asistenciales que
necesiten para recuperar su salud con las máximas garantías, planificar las actuaciones
necesarias durante los años 2016-2018 para disminuir las externalizaciones optimizando los
recursos propios, así como reducir las listas de espera quirúrgicas y las listas de espera de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos no quirúrgicos.
El programa 412.26 “Personal Sanitario Residente” tiene un presupuesto de
116,41 millones de euros, dirigido a la formación especializada de los profesionales sanitarios
en todas las ramas de las ciencias de la salud.
El programa 412.28 “Salud Mental y Atención Sanitaria de Media y Larga
Estancia”, dirige sus recursos a adaptar los hospitales de atención a crónicos y larga
estancia a la estrategia de cronicidad de la Comunitat Valenciana, y a marcar nuevos
objetivos del Plan Integral de Cuidados Paliativos de la C.V. El programa también incluye la
coordinación para la atención integral a las personas mayores, con enfermedades crónicas,
con necesidad de dichos cuidados y personas con enfermedad mental. Su dotación
presupuestaria es de 76,14 millones de euros para 2017.
La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios tiene adscritos los
programas presupuestarios 412.23 “Prestaciones Farmacéuticas” y 412.27
“Prestaciones Externas Complementarias”.
Con el programa 412.23 “Prestaciones Farmacéuticas” se gestiona la prestación
farmacéutica del sistema sanitario público valenciano, bajo los principios de calidad, equidad
y eficiencia, así como la ordenación y control de los productos farmacéuticos y
establecimientos sanitarios. También le corresponde la definición de criterios y
procedimientos de autorización, clasificación y registro de los centros, servicios y
establecimientos farmacéuticos, así como de aquellos centros, establecimientos y servicios
cuyo objeto sean los productos sanitarios. Su presupuesto asciende a 1.181,19 millones de
euros.
El programa 412.27 “Prestaciones Externas Complementarias”, con una
dotación de 129,85 millones de euros, se dirige a gestionar la prestación ortoprotésica, tanto
exoprotésica como endoprotésica, en el marco de la sanidad pública, bajo los principios de
calidad, equidad y eficiencia. También está dentro de su marco competencial la tramitación y
resolución de las solicitudes de reintegro de gastos derivados de la asistencia prestada por
medios ajenos a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, según normativa
vigente.
La Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad
engloba los programas 411.60 “Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e
Investigación en Ciencias de la Salud” y el 412.29 “Información para la salud”
dotados con 16,81 y 38,44 millones de euros respectivamente.
Esta dirección general tiene encomendadas las competencias referidas a la gestión,
coordinación y evaluación del marco global para el desarrollo de la investigación y la
innovación en materia de salud con el objeto de impulsar un modelo de ciencia excelente y
aplicada a las necesidades de la ciudadanía, la evaluación de las tecnologías sanitarias y los
procedimientos clínicos, la dirección, impulso y gestión de los sistemas de información y
tecnologías de la información y comunicación del sistema valenciano de salud, la promoción,
evaluación y mejora de la calidad asistencial y seguridad del paciente, y velar por el
cumplimiento de la protección de los derechos de los pacientes, así como gestionar los
requisitos y procedimientos para la acreditación, autorización y registro de centros, servicios
y establecimientos sanitarios.
El programa 411.60 “Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e
Investigación en Ciencias de Salud” tiene como objetivo optimizar el procedimiento y los
requisitos sobre autorización de la apertura y funcionamiento de centros, servicios sanitarios,
biobancos, desfibriladores y vehículos destinados al transporte sanitario en la Comunitat
Valenciana, dar soporte estratégico y financiero a la actividad de la I+D+i biomédica,
sanitaria y de salud pública de los centros de investigación de la C.V., así como mantener y
mejorar la gestión de los diferentes registros de calidad asistencial y seguridad del paciente.
Por su parte, el programa 412.29 “Información para la Salud”, tiene entre sus
objetivos básicos, soporte a los sistemas de información de ámbito ambulatorio, hospitalario
y de gestión farmacéutica y a los sistemas de salud pública.
La Dirección General de Salud pública ejerce las competencias referidas a la
coordinación de centros y programas de salud pública y estrategias de salud especialmente
orientadas hacia la prevención, protección y a la promoción de la salud, vigilancia y control
epidemiológico, seguridad alimentaria, plan de salud y todas aquellas acciones que
garanticen la salud de la población, y cuenta con los recursos de los programas 412.10
“Centros Integrados de Salud Pública” y 413.10 “Salud”.
El programa 412.10 “Centros Integrados de Salud Pública”, con una dotación
presupuestaria de 52,70 millones de euros, se dirige, entre otras actuaciones, al
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad de los centros de salud pública,
implementar programas de promoción de la salud y prácticas saludables, controlar los
factores ambientales de riesgo para la salud, así como promover y proteger la salud en los
centros de trabajo.
Por último, el programa 413.10 “Salud”, con un presupuesto de 46,84 millones de
euros, presenta, entre sus objetivos, contribuir a la implementación del Plan de Salud,
promover la salud y prevenir las enfermedades en los distintos entornos y etapas de la vida,
proteger la salud de los consumidores en materia de seguridad alimentaria y gestionar las
alertas de salud pública.
10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICAClasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 17.724.974,08 Participación de las secciones
Total Sección: 6.084.266,71 34,33 % del total
34,33 Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
I I. Gastos personal 2.502.369,76 42,3 2.472.120,35 40,6 -1,2
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 2.262.287,75 38,3 2.298.721,04 37,8 1,6
IIIIII. Gastos financieros 5.000,00 0,1 15.400,00 0,3 208,0
IVIV. Transferencias corrientes 1.065.570,52 18,0 1.213.691,18 19,9 13,9
V. Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES 5.835.228,03 98,7 5.999.932,57 98,6 2,8
VIVI. Inversiones reales 66.437,03 1,1 74.344,48 1,2 11,9
VIIVII. Transferencias de capital 7.480,11 0,1 9.989,66 0,2 33,5
OPERACIONES DE CAPITAL 73.917,14 1,3 84.334,14 1,4 14,1
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.909.145,17 100,0 6.084.266,71 100,0 3,0
VIIIVIII. Activos financieros
IXIX. Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00
Total presupuesto 5.909.145,17 100,0 6.084.266,71 100,0 3,0
34,32595547
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2017
I
IV
VI
VIII
VII
II
10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICAESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.Programas presupuestarios 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
411.10 Dirección y Servicios Generales 21.514,40 0,4 21.330,73 0,4 -0,9
411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 3.888,90 0,1 3.821,46 0,1 -1,7
411.70 Inspección 13.093,34 0,2 12.903,70 0,2 -1,4
411.20 Administración Económico Financiera 5.152,53 0,1 5.294,74 0,1 2,8
411.30 Administración de Recursos Humanos 3.997,00 0,1 4.303,06 0,1 7,7
313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 12.442,08 0,2 11.680,59 0,2 -6,1
412.22 Asistencia Sanitaria 4.095.135,73 69,3 4.048.510,57 66,5 -1,1
412.24 Prestaciones Externa s 248.000,00 4,2 248.000,00 4,1 0,0
412.26 Personal Sanitario Residente 115.951,81 2,0 116.412,00 1,9 0,4
412.28 Salud Mental y Atención Sanitaria de Media y Larga Estancia77.174,53 1,3 76.140,67 1,3 -1,3
412.25 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica 47.128,99 0,8 70.047,07 1,2 48,6
412.23 Prestaciones Farmacéuticas 1.003.939,36 17,0 1.181.186,99 19,4 17,7
412.27 Prestaciones Externas Complementarias 107.800,00 1,8 129.850,10 2,1 20,5
411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud15.997,26 0,3 16.807,85 0,3 5,1
412.29 Información para la Salud 38.175,96 0,6 38.440,81 0,6 0,7
412.10 Centros Integrados de Salud Pública 54.003,43 0,9 52.699,44 0,9 -2,4
413.10 Salud 45.749,85 0,8 46.836,93 0,8 2,4
Total Sección 5.909.145,17 100,0 6.084.266,71 100,0 3,0
% VARIACIÓN 2016/2017
-10 0 10 20 30 40 50 60
413.10 Salud
412.29 Información para la Salud
412.27 Prestaciones Externas Complementarias
412.25 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica
412.26 Personal Sanitario Residente
412.22 Asistencia Sanitaria
411.30 Administración de Recursos Humanos
411.70 Inspección
411.10 Dirección y Servicios Generales
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y
TRABAJO
El principal objetivo del presupuesto de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para 2017 es favorecer la creación de empleo y el
crecimiento económico sostenible de la Comunitat, apoyando a las empresas, apostando por
medidas que favorezcan la industria, el comercio de proximidad, la innovación, la eficiencia
y ahorro energético, el autoconsumo y el impulso de las energías renovables, así como la
internacionalización, y el apoyo a los emprendedores.
Por ello, en la elaboración del presupuesto para 2017 se ha perseguido el avance
hacia un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible basado en el conocimiento,
la investigación y la innovación, articulado sobre la base de la sostenibilidad, tanto en la
esfera social, como en la económica y la medioambiental, y que genere empleo abundante y
de calidad.
Ello significa en nuestra realidad territorial la necesidad de lanzar una apuesta clara
por el apoyo a los autónomos, microempresas y PYMES; por la reindustrialización de
nuestros sectores tradicionales y por el impulso de los sectores y actividades emergentes,
por una industria competitiva, crecientemente ecológica e internacionalizada; por la
eficiencia energética y las energías renovables; y por un modelo de comercio equilibrado que
de soporte al comercio de proximidad y revitalice el centro de las ciudades.
Para la ejecución de estas competencias, la Conselleria presenta para 2017 un
presupuesto total de 367,42 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,02%
respecto al ejercicio 2016, demostrándose, con ello, la prioridad que se concede al impulso
de las políticas de reindustrialización e innovación, eficiencia energética y energías
renovables, y potenciación del comercio de proximidad.
La Conselleria está estructurada en tres servicios presupuestarios: Subsecretaría,
Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio y
Secretaría Autonómica de Empleo.
Subsecretaría
Mediante los recursos del programa presupuestario 721.10 “Dirección y Servicios
Generales”, con un presupuesto de 7,27 millones de euros, la Subsecretaría ejerce las
funciones que tiene atribuidas en materia de coordinación, supervisión, registro general y
asesoramiento de las direcciones generales, así como las correspondientes a garantizar la
existencia de una competencia eficiente en los mercados valencianos.
Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y
Comercio
La Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio
ejecuta las funciones de la Conselleria en materia de economía sostenible, planificación
económica y estadística de la Generalitat, del cooperativismo y de la economía social,
industria, seguridad industrial, investigación e innovación, así como las de energía y minería,
comercio interior y exterior, artesanía y consumo. Asimismo establecerá las directrices
generales de la política crediticia en el ámbito de sus competencias, promoviendo los
instrumentos financieros relacionados con la economía sostenible, el cooperativismo y la
economía social, que a tal fin se constituyan en coordinación con el Institut Valencià de
Finances, de acuerdo con las oportunas previsiones presupuestarias.
De la Secretaría Autonómica dependen la Dirección General de Economía,
Emprendimiento y Cooperativismo, la Dirección General de Industria y Energía, la Dirección
General de Internacionalización y la Dirección General de Comercio y Consumo.
A la Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo con
un presupuesto de 12,83 millones de euros, le corresponden las funciones de estudio y
evaluación de la economía valenciana, de orientación, planificación y seguimiento de las
políticas económicas, de gestión estadística, las relativas a la supervisión de mediación de
seguros y reaseguros privados, así como la promoción del emprendimiento, cooperativismo y
economía social, Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y los registros
administrativos de entidades de economía social. Además, establece las directrices generales
de la política crediticia en el ámbito de sus competencias y promueve los instrumentos
financieros relacionados con la economía sostenible, el cooperativismo y la economía social,
que a tal fin se constituyan en coordinación con el IVF.
Para la ejecución de sus competencias, la Dirección General cuenta con los
programas presupuestarios 322.55 “Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y
Economía Social”, con unos recursos de 6,97 millones de euros, 551.10 "Elaboración y
Difusión Estadística", dotado con 1,85 millones de euros y 615.10 "Planificación y Previsión
Económica", que dispone de 4,01 millones de euros.
Por su parte, el programa 322.55 “Promoción de Emprendedores,
Cooperativismo y Economía Social” tiene como objetivo impulsar la cultura del
emprendimiento, favoreciendo el espíritu empresarial y el autoempleo como elementos
claves para revitalizar la actividad económica, así como el fomento del cooperativismo y la
economía social.
Entre las actuaciones del programa 551.10 “Elaboración y Difusión Estadística”,
destaca la elaboración y tramitación del Programa Anual de Actividades Estadísticas de
desarrollo del Plan Valenciano de Estadística, mientras que en el programa 615.10
“Planificación y Previsión Económica” se encuentran las actuaciones dirigidas a la
participación, orientación e impulso en la planificación estratégica del modelo económico de
desarrollo sostenible de la Comunitat Valenciana.
La Dirección General de Industria y Energía tiene atribuidas las competencias
relativas a empresa, industria, seguridad industrial, investigación industrial e innovación y
parques tecnológicos, coordinación de la Red de Institutos Tecnológicos, y la elaboración,
gestión y ejecución de actuaciones para el desarrollo y fomento de los sectores energético y
minero, contando, para ello, con los recursos de los programas presupuestarios 722.20
“Política Industrial” y 731.10 “Energía”.
El Programa 722.20 "Política Industrial", con una dotación de 113,05 millones de
euros, experimenta un incremento del 42,1% respecto a 2016 y presenta, como objetivo
fundamental para 2017, el impulso del crecimiento y la generación de empleo sostenible a
través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los procesos de reindustrialización,
a la innovación y al emprendimiento. Dentro de su capítulo de transferencias de capital se
incluye como novedad los Planes de ayudas al sector del calzado, cerámico y metal-mecánico
por un importe global de 4,35 millones de euros. Además, se incluye la creación de una
nueva línea que, con una dotación de 2,01 millones de euros, se dirige a financiar planes de
desarrollo e innovación a través de la Fundación para el Desarrollo e Innovación, así como la
línea destinada al fomento de inversiones en la Terminal Logistica de l'Area Industrial
d'Almussafes por importe de 5,60 millones de euros, y la línea destinada a la financiación del
Plan de modernización industrial por importe de 2,5 millones de euros.
A través del programa también se financia la actividad del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), encargado de la promoción de la innovación y de la
I+D+i y que trabaja en la adaptación de la estrategia de I+D+i empresarial y de cooperación
a los distintos territorios de la Comunitat, en el impulso de los procesos de
reindustrialización, en la generación de redes de cooperación estables entre los agentes del
Sistema y en la internacionalización de la I+D+i, incrementando las transferencias de
capital a la entidad en más del 40%.
Por su parte, a través del programa 731.10 “Energía”, dotado con 10,56 millones
de euros, se ejecutan actuaciones para el desarrollo de los sectores energético y minero,
favoreciendo el ahorro y la eficiencia energética, e impulsando las energías renovables.
Mediante el programa se financian, asimismo, las actividades de IVACE en materia de
energía y la implantación de planes de acción en materia de ahorro y eficiencia energética en
la industria y sectores productivos.
Con este programa, por tanto, se pretende contribuir al cambio del modelo
energético actual desde energías fósiles a renovables de origen local, mediante el fomento
del uso de las técnicas de ahorro y eficiencia enérgetica.
La Dirección General de Internacionalización, a través del programa 762.10
"Comercio Exterior", dotado con 14,14 millones de euros, centra sus objetivos en la
elaboración, gestión y ejecución de actuaciones para el desarrollo y fomento del comercio
exterior, el impulso de la internacionalización de las empresas valencianas, y su proyección
y apoyo en el mercado global.
En ese sentido, durante 2017 se favorecerá la expansión de las empresas
valencianas y se mejorarán los recursos de las empresas en innovación e internacionalización
para acrecentar la calidad de sus productos.
Las competencias en materia de ordenación territorial de la actividad comercial en la
Comunitat, comercio interior, artesanía y protección y defensa de las personas consumidoras
y usuarias, son gestionadas por la Dirección General de Comercio y Consumo, a través
de los programas presupuestarios 443.10 "Protección Consumidores y Calidad de Bienes y
Servicios" y 761.10 "Ordenación y Promoción Comercial”.
El programa 443.10 “Protección Consumidores y Calidad de Bienes y
Servicios”, con un presupuesto de 4,99 millones de euros, dirige sus actuaciones a
fomentar la cultura de un consumo responsable, el asociacionismo en materia de consumo,
el impulso de la concertación, el acuerdo y la mediación entre representantes de los
consumidores y usuarios, y seguir velando por la salud y seguridad de las/os consumidores.
El programa también tiene como objetivo garantizar los derechos lingüísticos de las personas
consumidoras en sus relaciones comerciales, así como establecer sistemas de evaluación de
la calidad y la satisfacción de las personas consumidoras en el uso de servicios de la
Administración.
Las actuaciones del programa 761.10 "Ordenación y Promoción Comercial", con
un presupuesto de 45,49 millones de euros, se enmarcan dentro del objetivo de apoyar el
comercio de proximidad y la sostenibilidad en todos los ámbitos de la distribución comercial,
tanto a nivel económico, como social y medio ambiental. Asimismo, con el programa se
impulsa el uso de las nuevas tecnologías por parte del pequeño comercio, a través de ayudas
y acciones de formación y divulgación, así como la realización de acciones de promoción de
la moda artesana de la Comunitat Valenciana y la obtención de los recursos necesarios para
atender los compromisos financieros derivados del Plan de Modernización de Feria Valencia y
su ampliación.
Secretaría Autonómica de Empleo
La Secretaría Autonómica de Empleo ejecuta las funciones de la Conselleria en
materia de trabajo y emprendimiento, seguridad y salud laboral, fomento del empleo,
intermediación en el mercado laboral y relaciones laborales.
De la Secretaría Autonómica dependen la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Social y la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
La Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF), desarrolla sus competencias a través del programa 322.50 “Servicio
Valenciano de Empleo y Formación”, que cuenta para 2017 con un presupuesto de
134,84 millones de euros, y se ocupa de las funciones relativas a la intermediación en el
mercado de trabajo, la orientación e inserción laboral, el fomento del empleo, y la formación
para el empleo.
Como acciones fundamentales en materia de políticas activas de empleo en 2017
cabe destacar el desarrollo de la garantía juvenil entre los y las jóvenes valencianos/as y de
otras actuaciones de choque en el marco del Plan Avalem Joves, así como incrementar la
cantidad y la calidad de la prestación del servicio a ciudadanos y empresas, a través de la
mejora de los procesos de funcionamiento del Servef, poniendo a las personas en el centro
de sus decisiones.
La Dirección General de Trabajo y Bienestar Social, asume las funciones en
materia de trabajo, conciliación laboral, inspección de trabajo y relaciones laborales y
cuenta, para ello, con los recursos del programa 315.10 “Condiciones de Trabajo y
Administración de las Relaciones Laborales”, dotado para 2017 con un presupuesto de
24,26 millones de euros.
El programa tiene, entre sus objetivos generales, la administración de las relaciones
laborales, corrigiendo y favoreciendo la supresión de segregaciones y discriminaciones en el
ámbito laboral y la igualdad de la mujer en el mundo laboral. Asimismo, a través del
programa, también se financia la actividad del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INVASSAT), dirigido a la prevención de la siniestralidad laboral y promoción de la
seguridad y salud en el trabajo.
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
Clasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 17.724.974,08 Participación de las secciones
Total Sección: 367.421,55 2,07 % del total
2,07 Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
I I. Gastos personal 28.051,43 8,3 28.441,53 7,7 1,4
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 5.013,56 1,5 4.900,00 1,3 -2,3
IIIIII. Gastos financieros 40,00 0,0
IVIV. Transferencias corrientes 202.716,10 60,1 194.405,16 52,9 -4,1
V. Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES 235.781,09 70,0 227.786,69 62,0 -3,4
VIVI. Inversiones reales 618,60 0,2 661,43 0,2 6,9
VIIVII. Transferencias de capital 100.620,98 29,9 138.973,43 37,8 38,1
OPERACIONES DE CAPITAL 101.239,58 30,0 139.634,86 38,0 37,9
OPERACIONES NO FINANCIERAS 337.020,67 100,0 367.421,55 100,0 9,0
VIIIVIII. Activos financieros
IXIX. Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00
Total presupuesto 337.020,67 100,0 367.421,55 100,0 9,0
2,072903172
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2017
I
IVVI
VII
II
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJOESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.Programas presupuestarios 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
721.10 Dirección y Servicios Generales 6.768,35 2,0 7.267,56 2,0 7,4
322.55 Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y Economía Social5.553,23 1,6 6.974,20 1,9 25,6
551.10 Elaboración y Difusión Estadística 1.877,99 0,6 1.850,34 0,5 -1,5
615.10 Planificación y Previsión Económica 4.528,27 1,3 4.010,01 1,1 -11,4
722.20 Política Industrial 79.562,29 23,6 113.048,05 30,8 42,1
731.10 Energía 12.310,45 3,7 10.557,03 2,9 -14,2
762.10 Comercio Exterior 13.923,97 4,1 14.139,01 3,8 1,5
443.10 Protección Consumidores y Calidad de Bienes y Servicios4.856,91 1,4 4.987,38 1,4 2,7
761.10 Ordenación y Promoción Comercial 42.833,29 12,7 45.490,63 12,4 6,2
322.50 Servicio Valenciano de Empleo y Formación 140.326,77 41,6 134.840,84 36,7 -3,9
315.10 Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales24.479,15 7,3 24.256,50 6,6 -0,9
Total Sección 337.020,67 100,0 367.421,55 100,0 9,0
% VARIACIÓN 2016/2017
-20 -10 0 10 20 30 40 50
315.10 Condiciones de Trabajo y Administración de las RelacionesLaborales
322.50 Servicio Valenciano de Empleo y Formación
761.10 Ordenación y Promoción Comercial
443.10 Protección Consumidores y Calidad de Bienes y Servicios
762.10 Comercio Exterior
731.10 Energía
722.20 Política Industrial
615.10 Planificación y Previsión Económica
551.10 Elaboración y Difusión Estadística
322.55 Promoción de Emprendedores, Cooperativismo y EconomíaSocial
721.10 Dirección y Servicios Generales
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO RURAL
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
tiene encomendada la función de dirigir y ejecutar la política del Consell en materia de
agricultura, ganadería, pesca, alimentación, medio ambiente, recursos hídricos, cambio
climático, desarrollo rural, política agraria común y prevención de incendios.
Una política que tiene como eje director la sostenibilidad, sin la cual está en juego la
viabilidad de cualquier economía y, en consecuencia, de cualquier sociedad. Las medidas, en
este sentido, ya se iniciaron en el ejercicio presupuestario 2016, y van a seguir siendo el
criterio inspirador esencial del esfuerzo presupuestario en 2017 de esta Conselleria.
En la elaboración del Presupuesto se ha tenido como principio esencial la
racionalización del gasto, garantizando a la vez la máxima eficacia y calidad en los servicios
que presta este departamento.
La Conselleria dispondrá para el ejercicio 2017 de un presupuesto de 316,03
millones de euros, que supone un incremento respecto a 2016 de un 6,3 %.
El esfuerzo en este presupuesto se va a centrar en varias líneas de actuación
prioritarias:
1. El mayor crecimiento presupuestario se destina a la política de gestión del agua,
que se concreta en un incremento del 38,9% respecto al ejercicio anterior.
Ello pone de manifiesto la prioridad absoluta del Consell ante la gestión de un recurso
escaso, máxime la situación de sequía extrema en que se encuentran algunos de nuestros
sistemas de explotación, en los que se han registrado mínimos históricos de precipitación.
Los criterios inspiradores son el cumplimiento de los objetivos de calidad en todos los
ecosistemas acuáticos, conforme a la Directiva marco de aguas, así como la necesidad de
aprovechar al máximo los recursos disponibles. Por ello, buena parte de ese incremento
presupuestario se destina a inversiones que mejoren las redes de abastecimiento y la calidad
del agua, así como al mejor aprovechamiento y modernización imprescindible de las
infraestructuras existentes. Se van a abordar las actuaciones en el margen izquierdo del río
Vinalopó, de modo que se aprovechen al máximo los caudales que lleguen del río Júcar, y se
pueda reducir la extracción de pozos situados en acuíferos con graves problemas de
sobreexplotación.
Se mejora el aprovechamiento de las aguas depuradas que se vierten al mar,
mejorando el estado de las aguas costeras y aportando nuevos recursos al sistema.
Una parte importante de los recursos destinados a obras hidráulicas se destina a la
defensa frente a inundaciones (actuaciones en Puçol, Silla, Puig, Alzira).
2. La mejora y preservación del medio natural se convierte en otra de las líneas
prioritarias del Presupuesto, con un incremento del 16,6%.
El incremento se justifica en la necesaria recuperación de la capacidad de gestión en
este ámbito, teniendo en cuenta la notable disminución de recursos sufrida en ejercicios
anteriores.
Las líneas de actuación principales se centrarán, por una parte, en la mejora de la
capacidad de gestión de los montes valencianos; el mantenimiento de la estructura básica
destinada a la conservación de especies amenazadas de flora, fauna y hábitats, en especial
en el ámbito de los espacios de la Red Natura 2000 y la red valenciana de Espacios Naturales
Protegidos. Se prevé recuperar la capacidad de llevar a cabo acciones especificas de
conservación y gestión, muchas de ellas demandadas por ayuntamientos e usuarios de
dichos espacios.
Finalmente, como marco general de todas las actuaciones, el incremento
presupuestario responde a la necesidad de recuperar la senda financiera prevista en la
ejecución de los fondos europeos (FEDER y FEADER), en los cuales se compromete la
cofinanciación por parte de la Comunidad Autónoma y que en ejercicios anteriores ha debido
ser objeto de ajustes a la baja, con el problema que ello representa para poder cumplir de
forma adecuada los compromisos adquiridos.
3. La prevención de incendios forestales recibe un fuerte impulso, con un incremento
del 17,9%.
El incremento se justifica en el compromiso decidido del Consell en la prevención de
los incendios forestales, y en la necesidad de impulsarla específicamente, teniendo en cuenta
el recorte que sufrió esta partida en la legislatura anterior.
Las líneas de actuación principales se centrarán, en la disminución de las causas de
los incendios basadas en un impulso de la conciliación de usos y la sensibilización, en la
mejora de la eficacia del plan de vigilancia preventiva, en la revisión de la planificación de
prevención para asignar prioridades de actuación en cuanto a las infraestructuras de
prevención y en la puesta en valor de actividades agrarias que faciliten la recuperación del
mosaico agroforestal, clave para la prevención de los grandes incendios.
4. En materia de Agricultura y Ganadería destaca el importante incremento del
presupuesto destinado a la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la
transferencia como elementos fundamentales de un sector agroalimentario competitivo y
sostenible, a la promoción de la calidad agroalimentaria, a la mejora y modernización de las
explotaciones agrarias y ganaderas, y a la sanidad vegetal y animal, destacando sobre todo
el esfuerzo en cuanto al control y la lucha contra las plagas. Este año se continúa con el
apoyo en sanidad vegetal y animal como base indiscutible de la competitividad
agroalimentaria valenciana. Se establecerán los medios para continuar la prevención en
materia de HLB y Xylella, y se acometerá la lucha contra plagas emergentes en vid y caqui,
sin descuidar la tradicional.
La modernización de las instalaciones, la mejora de maquinaria y las infraestructuras
sanitarias, así como la mejora genética e informatización de la gestión serán aspectos a
potenciar, dada la necesidad de mejorar no sólo la competitividad de las explotaciones
agropecuarias, sino también y de forma prioritaria las condiciones de trabajo de las
personas. Para ello, se habilitarán dos nuevas líneas presupuestarias con destino al fomento
de acciones de modernización en explotaciones ganaderas.
En este presupuesto ya se introducen los principios de acción que emanan de la
nueva Ley de Explotaciones Agrarias, ya en anteproyecto y tramitándose, ley que marcará
un antes y un después en la política agraria valenciana. Igualmente, se introducen dos
nuevas líneas de impulso al cooperativismo agrario valenciano.
En el capítulo de infraestructuras, se continua con el esfuerzo en modernización de
regadíos, renovando la convocatoria de ayudas a entidades de riego y poniendo en marcha la
medida de gestión hídrica del PDR. Se dispone, de nuevo, la línea de mejora de
infraestructuras agrarias destinadas a la mejora de los caminos rurales, aunque el
presupuesto será exiguo. No obstante, la mejora de las infraestructuras viarias rurales es
clave para garantizar unas mínimas condiciones de competitividad.
En todo caso, se asegura los fondos propios necesarios para continuar la puesta en
marcha y aplicación del Programa de Desarrollo Rural 2014.2020 cofinanciado por FEADER y
que contiene medidas fundamentales para el sector agroalimentario, como inversiones en
modernización de explotaciones, infraestructuras públicas de regadío, instalación de jóvenes
agricultores, agricultura ecológica e iniciativas locales de diversificación económica en el
medio rural.
En cuanto a la promoción de la calidad agroalimentaria se pretende fomentar los
canales cortos de comercialización y la venta de proximidad de productos agroalimentarios
valencianos y, en particular, de producción ecológica. Se potenciarán nuevos planes de
formación y de experimentación agroalimentarios más adaptados a las nuevas realidades y
necesidades del consumidor actual y del mercado, así como la innovación y modernización
del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, reforzando la transferencia de
tecnología al sector.
Se impulsará la colaboración con las Universidades públicas de la CV en materia de
desarrollo rural, calidad diferenciada y modelos ecológicos a través de diferentes convenios
y, en general, la I+D+i en proyectos singulares de economía circular, sostenibilidad,
biodiversidad, calidad diferenciada y mitigación del cambio climático.
Se pretende, igualmente, mejorar la certificación y el control de la producción
ecológica, dando apoyo a los productores y empresarios agrarios valencianos.
5. En materia de calidad ambiental, donde se produce un incremento del 1,2%, las
actuaciones se van a centrar en la recogida selectiva de residuos, el impulso de la prevención
en la generación y reducción del volumen de los residuos y en fomentar la reutilización,
recuperación y reciclaje. Igualmente destacan las inversiones destinadas a la mejora del
sistema de vigilancia de la contaminación atmosférica, así como las subvenciones para
inversiones destinadas a mejorar y estimular las tareas de reciclaje en los ecoparques a
través de inversiones de los consorcios para el tratamiento de los residuos.
La Conselleria esta estructurada en tres servicios presupuestarios: Subsecretaría,
Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría Autonómica de Medio
Ambiente y Cambio Climático.
Subsecretaría
Mediante los recursos del programa presupuestario 711.10 Dirección y Servicios
Generales, con un presupuesto de 42,70 millones de euros, la Subsecretaría, como órgano
coordinador de la Conselleria, dirige y coordina las funciones correspondientes a la gestión
administrativa y de personal, contratación, asuntos generales, gestión económica y
presupuestaria y organizativa, correspondiéndole asimismo, la coordinación de las Oficinas
Comarcales de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, y las funciones de asesoramiento, asistencia e impulso en materia de igualdad.
Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural
La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene encomendadas
las funciones del desarrollo de los programas de seguridad, protección, y sanidad de la
producción agraria, bienestar animal y sus respectivos controles en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, así como instruir los expedientes sancionadores en las materias
relacionadas; desarrollar la valorización de la cadena agroalimentaria a nivel de
explotaciones agrarias.
El programa presupuestario 531.10 “Estructuras Agrarias” actúa sobre las
deficiencias de infraestructuras rurales, en especial caminos, tanto agrícolas como los que
vertebran el patrimonio natural. Igualmente, otras infraestructuras que inciden en el
desarrollo rural como las ganaderas y las de electrificación. También es competente en la
modernización de los riegos de la totalidad de la superficie regable de la Comunitat
Valenciana a través de la introducción de nuevas técnicas. Su presupuesto para 2017 es de
30,14 millones de euros.
El programa 714.20 “Ordenación y Mejora de la Producción Agraria” con una
dotación de 38,64 millones de euros tiene como objetivos, entre otros, potenciar estructuras
productivas competitivas, favorecer la incorporación de agricultoras y agricultores que
revitalicen la agricultura de la Comunitat Valenciana, apoyando sus iniciativas de mejora, y
los proyectos consolidación de las explotaciones y de mejora de su viabilidad económica;
también el de facilitarles el acceso a servicios de asesoramiento a fin de obtener soporte
técnico a la gestión de las explotaciones, de acuerdo a criterios de viabilidad y sostenibilidad
empresarial y ambiental.
Por otro lado, el programa presupuestario 714.80 “Agricultura y Ganadería” es el
encargado de garantizar la sanidad animal a través de la ejecución de los programas de
vigilancia, control y erradicación de enfermedades y de la colaboración con las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria y redes de vigilancia epidemiológica, mejorar las condiciones de
bienestar animal en todas las instalaciones y medios de transporte que los alberguen,
incluidos los animales de compañía y de experimentación y también favorecer la ganadería
extensiva y la recuperación de razas autóctonas como medios para conseguir una ganadería
sostenible y compatible medioambientalmente. Actuará manteniendo una red de vigilancia
epidemiológica en base a las ADS y a los programas de federaciones de ganaderos,
transfiriéndoles competencias en el control de movimiento pecuario; también estableciendo
planes de inspecciones para verificar el cumplimiento de la normativa de bienestar animal.
Su dotación para 2017 es de 36,19 millones de euros.
El último programa dentro de esta Dirección General es el 714.10 Ordenación y
Mejora de la Producción Pesquera.
La pesca es una actividad con gran implantación en las comarcas costeras de la
Comunitat Valenciana. Su importancia económica relativa disminuye progresivamente,
debido, entre otras cuestiones, a la incidencia de diferentes factores externos que
condicionan su viabilidad, de ahí la necesidad de crear un instrumento de reestructuración
del sector pesquero, estableciendo como grandes ejes vertebradores la reducción de costes,
el desarrollo y promoción de nuevos mercados, el fomento de la I+D+i, la sostenibilidad
económica y medioambiental de la actividad pesquera y la diferenciación de nuestros
productos pesqueros y acuícolas.
Con respecto a la comercialización, producción y transformación pesquera, las
nuevas situaciones de mercado hacen necesaria una reorganización de la comercialización en
origen, por lo que se debe ofrecer esta posibilidad al sector primario pesquero y acuícola a
través de la creación de Organización de Productores Pesqueros que mediante la adaptación
de planes de producción y comercialización obtengan un adecuado valor de los productos de
la pesca y acuicultura. Por último, decir que se deben mejorar las infraestructuras de las
empresas dedicadas a la transformación de nuestro pescado, dotándolas de las capacidades
necesarias para aumentar su cuota de mercado y consecuentemente, la renta de los
pescadores. El presupuesto de este programa asciende a 20,63 millones de euros.
La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, asumirá
funciones en materia de fomento y garantía agraria, políticas de desarrollo rural, la Política
Agraria Común, fomento de la agricultura ecológica, de nuevos modelos productivos y
sostenibles de la competitividad, de la eficiencia, calidad y economía sostenible de la
industria agroalimentaria; I+D+i en el sector agroalimentario y la trasferencia tecnológica.
El programa 542.20 “Calidad, Producción Ecológica, I+D+i”, tratará de dar a
conocer y promocionar el sistema agroalimentario de calidad de la Comunitat Valenciana;
también de desarrollar producciones diferenciadas en el marco de la normativa comunitaria,
estatal y autonómica, fomentando su consolidación y supervisando las actuaciones de control
realizadas por las distintas figuras de calidad reconocidas. Este programa también es el
encargado de mejorar la internacionalización y la posición competitiva del sector
agroalimentario con el objeto de aumentar las exportaciones como base de la economía y
manteniendo un potencial productivo, incorporando nuevos productos y mercados al proceso
de internacionalización a través de la apertura y consolidación de nuevos mercados.
Es también desde las actuaciones de este programa desde donde se potencian las
marcas existentes en los mercados actuales y también desde donde se garantiza el sistema
de control en materia de producción y comercialización ecológica. Su dotación es de 28,76
millones de euros.
El programa 714.50 “Política Agraria Común y Competitividad” es al que le
compete el desarrollo de la PAC. La aplicación de la Política Agraria Común en la Comunitat
Valenciana contribuye a mejorar sensiblemente la renta agraria de nuestras/os agricultores y
ganaderos. Será un objetivo primordial el fomentar instrumentos de análisis dentro del
sector que permitan el diagnóstico precoz de sus debilidades, pero especialmente modelizar
la estructura productiva agraria para obtener de la PAC todas las ventajas competitivas que
propician los instrumentos que la Unión Europea pone al alcance de la Agricultura. También
es importante la consecución de una industria agroalimentaria mejor dimensionada, más
moderna y competitiva, respecto al medio ambiente. Por tanto hay que conseguir la mejora
de la calidad de las producciones y potenciación de la innovación e investigación. Su
presupuesto para 2017 es de 31,20 millones de euros.
Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático
Le corresponderá ejercer las funciones en materia de protección de espacios
naturales y conservación de la biodiversidad y de los recursos energéticos forestales;
ordenación y gestión forestal; conservación y gestión del patrimonio arbóreo monumental,
evaluación ambiental de proyectos, planes y programas, incluidas las actuaciones
estratégicas; calidad ambiental, prevención y control integrado de la contaminación;
protección de suelos y lucha contra la erosión; residuos, cambio climático, recursos hídricos
y prevención de incendios forestales. Es gestionada a través de los siguientes programas
presupuestarios:
442.40 “Medio Natural y Evaluación Ambiental”, que con un presupuesto para
2017 de 31,52 millones de euros es el que coordina la planificación territorial forestal con la
ordenación del territorio; también es de su competencia potenciar actuaciones en el medio
forestal dirigidas a la lucha contra el cambio climático y la erosión, la conservación de
recursos genéticos y la biodiversidad, la recarga de acuíferos, el control de enfermedades
fitosanitarias, el uso recreativo de los montes y la defensa del patrimonio público forestal y
pecuario.
Por otro lado, en relación con el programa 442.50 “Cambio Climático y Calidad
Ambiental”, cabe destacar que tiene por objeto garantizar la correcta gestión de los
residuos mediante la implantación de las infraestructuras previstas en los Planes Zonales y
otros sistemas de planeamiento. También tiene asignada la función de Vigilancia y Control de
la calidad del aire mediante la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica al objeto de evaluar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire
relativos a la salud, la vegetación y los ecosistemas. Tiene unan dotación para el ejercicio
2017 de 10,52 millones de euros.
El programa 512.10 “Gestión e Infraestructuras de recursos Hidráulicos,
Saneamiento y Depuración de Aguas”, destina su presupuesto a desarrollar las
previsiones del Plan de Infraestructuras Estratégicas de la C.V. 2010-2020 en el ámbito de
las políticas del agua, a garantizar el pleno abastecimiento de agua potable en cantidad y
calidad a todas las poblaciones de la Comunitat Valenciana y, a poner a disposición del riego
agua residual urbana depurada con calidad adecuada, así como posibilitar la reutilización de
los fangos resultantes del proceso de depuración con las características adecuadas. El
presupuesto con el que contará para 2017 asciende a 26,62 millones de euros, lo que supone
un incremento respecto a 2016 del 38,9 %.
La prevención de los incendios está contemplado en el programa 442.90
“Prevención de Incendios Forestales”. Los objetivos que se persiguen con este programa
son principalmente conseguir la disminución del número de incendios forestales por causas
humanas, y también el acercamiento de la problemática de la sostenibilidad y el cambio
climático a la ciudadanía y promoción de hábitos y prácticas sostenibles, así como la difusión
de instrumentos de mejora ambiental en los sectores productivos y de servicios. Hay que
tratar de establecer una concienciación ciudadana, a través de la información y de la
educación sobre la prevención de incendios forestales. Su dotación será de 19,10 millones de
euros, lo que supone un incremento respecto a 2016 del 17,9 %.
12 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
Clasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 17.724.974,08 Participación de las secciones
Total Sección: 316.033,66 1,78 % del total
1,78 Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
I I. Gastos personal 83.242,21 28,0 85.586,71 27,1 2,8
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 51.997,82 17,5 56.116,11 17,8 7,9
IIIIII. Gastos financieros 1.537,43 0,5 2.118,98 0,7 37,8
IVIV. Transferencias corrientes 70.190,66 23,6 69.206,20 21,9 -1,4
V. Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES 206.968,12 69,6 213.028,00 67,4 2,9
VIVI. Inversiones reales 46.539,98 15,6 55.357,16 17,5 18,9
VIIVII. Transferencias de capital 43.888,22 14,8 47.648,50 15,1 8,6
OPERACIONES DE CAPITAL 90.428,20 30,4 103.005,66 32,6 13,9
OPERACIONES NO FINANCIERAS 297.396,32 100,0 316.033,66 100,0 6,3
VIIIVIII. Activos financieros
IXIX. Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00
Total presupuesto 297.396,32 100,0 316.033,66 100,0 6,3
1,782985174
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2017
I
IV
VI
VII
II
12 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLOESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.Programas presupuestarios 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
711.10 Dirección y Servicios Generales 40.536,96 13,6 42.704,96 13,5 5,3
531.10 Estructuras Agrarias 30.381,18 10,2 30.137,41 9,5 -0,8
714.10 Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera 18.510,69 6,2 20.627,50 6,5 11,4
714.80 Agricultura y Ganadería 34.114,32 11,5 36.193,98 11,5 6,1
542.20 Calidad, Producción Ecológica I+D+I 25.392,68 8,5 28.757,70 9,1 13,3
714.20 Ordenación y Mejora de la Producción Agraria 41.798,67 14,1 38.640,11 12,2 -7,6
714.50 Política Agraria Común y Competitividad 33.879,03 11,4 31.204,13 9,9 -7,9
442.40 Medio Natural y Evaluación Ambiental 27.025,31 9,1 31.519,61 10,0 16,6
442.50 Cambio Climático y Calidad Ambiental 10.401,30 3,5 10.523,65 3,3 1,2
512.10 Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos, Saneamiento y Depuración de Aguas19.160,52 6,4 26.622,34 8,4 38,9
442.90 Prevención Incendios Forestales 16.195,66 5,4 19.102,27 6,0 17,9
Total Sección 297.396,32 100,0 316.033,66 100,0 6,3
% VARIACIÓN 2016/2017
-20 -10 0 10 20 30 40 50
442.90 Prevención Incendios Forestales
512.10 Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos, Saneamientoy Depuración de Aguas
442.50 Cambio Climático y Calidad Ambiental
442.40 Medio Natural y Evaluación Ambiental
714.50 Política Agraria Común y Competitividad
714.20 Ordenación y Mejora de la Producción Agraria
542.20 Calidad, Producción Ecológica I+D+I
714.80 Agricultura y Ganadería
714.10 Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera
531.10 Estructuras Agrarias
711.10 Dirección y Servicios Generales
CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO
La conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, es el máximo
órgano responsable del Consell en materia de vivienda, proyectos urbanos, obras públicas,
vertebración del territorio, paisaje, transportes, puertos, costas y aeropuertos y dispone para
ello con un presupuesto de 354,84 millones de euros, aumentando en un 8,5% respecto a
2016.
Su estructura básica es la siguiente:
SUBSECRETARÍA
Es gestionada a través del Programa Presupuestario 511.10 Dirección y Servicios
Generales.
Su objetivo principal es garantizar el eficaz cumplimiento de las competencias
asignadas a la conselleria.
Como líneas de actuación para alcanzar objetivos se encuentran la de gestionar la
tramitación de los contratos mayores y menores, la realización de certificaciones final de
obra y las liquidaciones o proyectos final de obra así como la tramitación de los expedientes
de modificaciones presupuestarias y variación de límites, la tramitación y coordinación de los
convenios y acuerdos de colaboración que hayan de proponerse al Consell, para su
suscripción con entidades públicas o privadas. También la introducción de criterios de calidad
técnica y económica en la gestión de obras (control de calidad de los proyectos principales y
modificados de obras, control de las certificaciones finales de obra, liquidaciones de obra y
control de precios).
Su presupuesto para el ejercicio 2017 asciende a 15,83 millones de euros.
SECRETARÍA AUTONÓMICA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO
De la Secretaría Autonómica dependen la Dirección General de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración Urbana, la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y
Movilidad y la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.
La Dirección general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana,
asume las funciones en materia de arquitectura, proyectos y actuaciones urbanas,
equipamientos, vivienda y calidad de la edificación, cuyas principales líneas de actuación
son: el asesoramiento a los ayuntamientos en la elaboración de estrategias de desarrollo
urbano sostenibles integradas, el impulso de un modelo de gestión de la vivienda y la
rehabilitación dirigido a la atención ciudadana de forma integrada, así como establecer la
Estrategia de Rehabilitación Energética de Viviendas de la Comunitat Valenciana e impulsar
las acciones del Instituto Valenciano de la Edificación para fomentar la rehabilitación.
Todo ello se realiza a través del programa presupuestario 431.10 Arquitectura,
Vivienda y Proyectos Urbanos, con un presupuesto para 2017 de 90,88 millones de
euros, que aumenta un 15,2% respecto a 2016.
En esta Dirección General, se crean en el Capítulo IV tres líneas nuevas, tanto para
los gastos de explotación de EIGE como para el desarrollo de la Ley de la Función Social de
la Vivienda, que entrará en vigor en el ejercicio 2017.
Los recursos del capítulo VII aumentan un 10,4%, creándose nuevas líneas, entre
ellas, el desarrollo de la Ley de la Función Social de la Vivienda, el fomento de la calidad de
la vivienda, nuevas áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana en Onda y Oliva, así
como la línea relacionada con el Plan Estatal de Fomento del Alquiler, Rehabilitación y
Renovación Urbana.
La Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad ejerce sus
competencias a partir de los siguientes programas presupuestarios:
EL programa presupuestario 513.10 Infraestructuras Públicas tratará de adecuar
la vertebración territorial basada más en servicios de movilidad que en nuevas
infraestructuras, de la accesibilidad universal de la red viaria y de infraestructuras del
transporte a personas con movilidad reducida. También del mantenimiento de la red de
infraestructuras para un correcto estado de conservación, así como la creación de una red
peatonal-ciclista en la Comunitat conectada con el sistema de transporte público, contando
para ello cuenta con un presupuesto de 125,62 millones de euros.
El programa 513.30 Planificación, Transportes y Logística, con una dotación de
101,59 millones de euros, tiene entre sus objetivos más importantes, el disponer de un plan
de servicios de transporte público que resuelva las necesidades de movilidad con modelos
sostenibles que preserven la cohesión social de forma transparente hacia la ciudadanía, la
potenciación del uso del transporte público y el de mejorar la accesibilidad de las personas
con movilidad reducida al sistema de transporte de la Comunitat Valenciana, así como el
impulso de medidas tendentes a mejorar la seguridad del transporte. En cuanto al transporte
por ferrocarril se retomará una actuación de soterramiento que estaba pendiente en
Burjassot así como la reanudación del túnel de la Serra Grossa en Alicante.
El último programa dependiente de esta Dirección General es el programa 514.30
Puertos, Aeropuertos y Costas con un presupuesto de 11,74 millones de euros y tiene
como objetivos básicos elaborar y gestionar las delimitaciones de los espacios y usos
portuarios, redactar la planificación portuaria de los Puertos de la Generalitat, la ordenación
de actividades náuticas, subacuáticas y marítimo-deportivas, así como la ordenación,
protección y vigilancia en materia de costas y de instalaciones aeronáuticas.
La Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje es
gestionada a través de dos programas presupuestarios.
El programa 432.20 Urbanismo, con un presupuesto de 7,32 millones de euros,
está dedicado a agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos, con el objeto de
contribuir a la generación de empleo y riqueza en la actual coyuntura económica, integrar en
la ordenación urbanística y territorial de la C.V. los principios de sostenibilidad y calidad de
vida, así como avanzar en el campo de la información urbanística, mediante la utilización de
nuevas tecnologías, con el fin de lograr una mayor transparencia y agilidad en la tramitación
de los documentos urbanísticos. Dentro de este programa se volverá a convocar una línea de
ayudas para el planeamiento urbanístico.
Y por último el programa 442.70 Ordenación del Territorio y Paisaje, con un
presupuesto de 1,9 millones de euros, es el encargado de la elaboración de instrumentos de
ordenación del territorio, capaces de coordinar el planeamiento municipal a escala
metropolitana, formular un plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral, así
como la elaboración de normas e instrumentos de ordenación para la protección y
dinamización de la Huerta de Valencia. También este programa instrumentaliza las
actuaciones dirigidas a formular los Planes de Acción Territorial, tanto del Área Metropolitana
de Valencia como del Área Metropolitana de Castellón y de Alicante-Elx.
08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO
Clasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 17.724.974,08 Participación de las secciones
Total Sección: 354.840,68 2,00 % del total
2,00 Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
I I. Gastos personal 33.676,62 10,3 34.820,74 9,8 3,4
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 42.197,10 12,9 39.915,20 11,2 -5,4
IIIIII. Gastos financieros 5.987,23 1,8 4.968,07 1,4 -17,0
IVIV. Transferencias corrientes 62.943,00 19,2 80.686,71 22,7 28,2
V. Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES 144.803,95 44,3 160.390,72 45,2 10,8
VIVI. Inversiones reales 110.129,10 33,7 114.703,74 32,3 4,2
VIIVII. Transferencias de capital 72.251,94 22,1 79.746,22 22,5 10,4
OPERACIONES DE CAPITAL 182.381,04 55,7 194.449,96 54,8 6,6
OPERACIONES NO FINANCIERAS 327.184,99 100,0 354.840,68 100,0 8,5
VIIIVIII. Activos financieros
IXIX. Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00
Total presupuesto 327.184,99 100,0 354.840,68 100,0 8,5
2,001924959
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2017
I
III
IV
VI
VIIII
08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIOESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.Programas presupuestarios 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
511.10 Dirección y Servicios Generales 14.456,90 4,4 15.834,51 4,5 9,5
431.10 Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos 78.855,84 24,1 90.878,06 25,6 15,2
513.10 Infraestructuras Públicas 127.755,96 39,0 125.615,07 35,4 -1,7
513.30 Planificación, Transportes y Logística 89.672,83 27,4 101.585,58 28,6 13,3
514.30 Puertos, Aeropuertos y Costas 11.324,89 3,5 11.736,58 3,3 3,6
432.20 Urbanismo 3.283,03 1,0 7.320,39 2,1 123,0
442.70 Ordenación del Territorio y Paisaje 1.835,54 0,6 1.870,49 0,5 1,9
Total Sección 327.184,99 100,0 354.840,68 100,0 8,5
% VARIACIÓN 2016/2017
-20 0 20 40 60 80 100 120 140
442.70 Ordenación del Territorio yPaisaje
432.20 Urbanismo
514.30 Puertos, Aeropuertos yCostas
513.30 Planificación, Transportes yLogística
513.10 Infraestructuras Públicas
431.10 Arquitectura, Vivienda yProyectos Urbanos
511.10 Dirección y ServiciosGenerales
CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y
COOPERACIÓN
La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
tiene como objetivo fundamental la dirección y la ejecución de la política del Consell en
materia de transparencia de la actividad pública, participación de la sociedad civil y
ciudadana, responsabilidad social, fomento del autogobierno y el desarrollo estatutario, la
cooperación al desarrollo y la solidaridad.
Para la ejecución de sus competencias, la Conselleria dispone de un presupuesto de
34,71 millones de euros para el ejercicio 2017, elaborado bajo los criterios de racionalización
del gasto público, eficiencia en la asignación de recursos y austeridad en la gestión que
caracterizan la actuación del Consell.
La Conselleria está estructurada en dos servicios presupuestarios: Subsecretaría y
Secretaría Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación.
Subsecretaría
La Subsecretaría como órgano coordinador de la Conselleria, a través del programa
121.80 “Dirección y Servicios Generales”, con un presupuesto de 5,03 millones de euros
dirige y coordina las funciones correspondientes a la gestión administrativa y de personal, la
contratación, los asuntos generales, la gestión económica y presupuestaria y la organización.
Dependiendo de la subsecretaría, la Subdirección General del Gabinete Técnico tiene las
funciones de asesoramiento técnico al Conseller y de elaboración de informes, estudios,
documentación, publicaciones, estadísticas y seguimiento parlamentario. Además ejerce las
funciones de Unidad de Igualdad de la Conselleria.
El programa 121.10 “Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de
Servicios”, con un presupuesto de 6,22 millones de euros, tiene como objetivo proporcionar
a la ciudadanía información apropiada de los servicios que ofrece la Generalitat de la forma
más eficaz posible a través de la red de oficinas PROP presenciales, el teléfono 012 y la guía
PROP electrónica. También esta dirigido a impulsar la calidad de los servicios públicos y
avanzar en la simplificación administrativa, así como a dotar de los recursos necesarios a la
Inspección de Servicios para el cumplimiento de sus funciones.
Entre sus líneas de actuación destacan la normalización y actualización de toda la
información del catálogo único de servicios de la Generalitat (GUC); el impulso del Proyecto
de Oficinas Integradas de Atención a la Ciudadanía en el ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana; la adaptación de los canales de información de la Generalitat a las personas con
diversidad funcional; la elaboración del nuevo sistema de gestión de quejas, sugerencias y
agradecimientos; la simplificación de los procedimientos más importantes de cara a la nueva
Administración Electrónica contemplada en la Ley 39/2015; y el diseño y elaboración de una
metodología que posibilite realizar auditorias éticas.
Secretaría Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación
La Secretaría Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación cuenta con cuatro programas presupuestarios con los cuales ejerce las políticas
en materia de las competencias propias de la Conselleria y que son ejecutadas
respectivamente por la Dirección General de Transparencia y Participación y la Dirección
General de Cooperación y Solidaridad.
El programa 112.90 “Transparencia en la Actividad Pública y Participación
Ciudadana”, con una dotación de 3,19 millones de euros, recoge las actuaciones dirigidas a
coordinar y supervisar la aplicación de la Ley 2/2015, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana y su desarrollo reglamentario. Entre las actuaciones del programa
cabe destacar el asesoramiento a las entidades locales para la aplicación de la citada ley, la
gestión y actualización del Portal de Transparencia de la Generalitat, el desarrollo del
proyecto piloto “Pactos de Integridad”, la implementación progresiva de procesos
participativos de la ciudadanía a través de medios electrónicos y la revisión de los
mecanismos de colaboración de la Generalitat con los CEVEX a los efectos de favorecer una
mayor transparencia y difusión de sus actividades.
El programa incluye, entre sus líneas de transferencias y subvenciones, ayudas a los
CEVEX y a las Federaciones de asociaciones de otras Comunidades Autónomas en la
Comunitat Valenciana, ayudas al fomento del asociacionismo y a la participación local
ciudadana, ayudas a la actividad de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana en
materia de transparencia y participación ciudadana y un convenio con la Unión de Periodistas
Valencianos para el fomento de las actividades en materia de transparencia.
El programa 111.80 “Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno”
hace posible la ejecución de las políticas del Consell en estos ámbitos. Esta dotado con un
presupuesto de 1,45 millones de euros y recoge iniciativas como la evaluación de las
necesidades competenciales de la Comunitat Valenciana, la recuperación y el desarrollo del
Derecho Civil Foral Valenciano, la promoción de la responsabilidad social entre las
organizaciones y la ciudadanía y la aplicación de la responsabilidad social entre las
Administraciones y el Sector Público valenciano.
En sus líneas de transferencias y subvenciones se incluye a las universidades
públicas valencianas para que éstas realicen funciones de responsabilidad social y fomento
del autogobierno; al Tribunal de las Aguas de Valencia para contribuir al mantenimiento de
esta institución; a los consejos autonómicos de los colegios de abogados, procuradores,
registradores y notarios para la difusión y recuperación del derecho civil valenciano; y a la
Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación para la organización de actividades
de promoción del autogobierno de la Comunitat Valenciana.
El programa 134.10 “Cooperación Internacional al Desarrollo”, con un importe
de 18,72 millones de euros, da cobertura a las actuaciones destinadas a erradicar la pobreza
y contribuir al desarrollo integral de las personas, pueblos y países empobrecidos y a
concienciar a la sociedad valenciana sobre la importancia de estas actuaciones. Todo ello de
acuerdo con una política de cooperación coherente desde el punto de vista del
empoderamiento de los sectores excluidos, dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.
En sus líneas de transferencias y subvenciones hay que destacar las ayudas para
hacer frente a las emergencias humanitarias, el convenio con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y la línea específica financiada mediante la reposición de los fondos
públicos indebidamente dispuestos de acuerdo con sentencias judiciales.
Por último, cabe señalar la creación de un nuevo programa, el 112.80 “Consejo de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, dotado con 0,09
millones de euros, con el objetivo de poder atender los gastos derivados del funcionamiento
del citado Consejo.
22 TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
Clasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 17.724.974,08 Participación de las secciones
Total Sección: 34.708,67 0,20 % del total
0,20 Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
I I. Gastos personal 9.629,93 36,5 12.387,31 35,7 28,6
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 3.306,89 12,5 2.484,08 7,2 -24,9
IIIIII. Gastos financieros 80,00 0,2
IVIV. Transferencias corrientes 11.216,24 42,5 15.667,50 45,1 39,7
V. Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES 24.153,06 91,6 30.618,89 88,2 26,8
VIVI. Inversiones reales 363,23 1,4 909,78 2,6 150,5
VIIVII. Transferencias de capital 1.850,00 7,0 3.180,00 9,2 71,9
OPERACIONES DE CAPITAL 2.213,23 8,4 4.089,78 11,8 84,8
OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.366,29 100,0 34.708,67 100,0 31,6
VIIIVIII. Activos financieros
IXIX. Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00
Total presupuesto 26.366,29 100,0 34.708,67 100,0 31,6
0,195817889
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2017
IV
VII
VIII
II
22 TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓNESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Miles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.Programas presupuestarios 2016 S/Total 2017 S/Total 16/17
121.10 Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios5.057,58 19,2 6.223,79 17,9 23,1
121.80 Dirección y Servicios Generales 4.150,24 15,7 5.034,46 14,5 21,3
112.80 Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno60,00 0,2 90,00 0,3 50,0
112.90 Transparencia en la Actividad Pública y Participación Ciudadana2.406,14 9,1 3.192,47 9,2 32,7
111.80 Responsabilidad Social y Fomento del Autonómico 1.305,40 5,0 1.450,65 4,2 11,1
134.10 Cooperación Internacional al Desarrollo 13.386,93 50,8 18.717,30 53,9 39,8
Total Sección 26.366,29 100,0 34.708,67 100,0 31,6
% VARIACIÓN 2016/2017
0 10 20 30 40 50 60
134.10 Cooperación Internacional alDesarrollo
111.80 Responsabilidad Social yFomento del Autonómico
112.90 Transparencia en laActividad Pública y Participación
Ciudadana
112.80 Consejo de Transparencia,Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
121.80 Dirección y ServiciosGenerales
121.10 Atención al Ciudadano,Calidad e Inspección de Servicios