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Informe Pormenorizado de Control Interno
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Informe Pormenorizado de Control Interno
Villeta
2018 - 12- 31
Informe Pormenorizado de Control Interno
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1. Introducción
En cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, El Asesor de Control Interno, presenta informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno del Hospital Salazar de
Villeta.
El presente informe verificará el cumplimiento de la nueva normatividad que implementa el
Sistema de Control Interno en las entidades del nivel Territorial.
2. Alcance
El período objeto de este informe abarca del 01 de noviembre de 2017 hasta el 28 de febrero
de 2018.
3. Descripción metodológica
Las principales fuentes de información tenidas en cuenta para la elaboración de este informe son:
� Página web: http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/ � Intranet: http://intranet/ � Sistemas de información
� Personal vinculado a los diferentes procesos
El principal criterio tenido en cuenta en la elaboración de este informe son los autodiagnósticos elaborados por los líderes de proceso designados por la ESE Hospital
Salazar de Villeta, dentro del marco de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
4. Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Mediante Resolución No. 0152 del 06 de julio de 2018, se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a través del cual se reglamentó la naturaleza del Comité, conformación, funciones y obligaciones de los integrantes.
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5. Seguimiento admisiones abiertas con corte a septiembre 2018
Se efectuó revisión y seguimiento a las admisiones abiertas vigencia 2018, en donde se detectó lo siguiente:
En común acuerdo con la Gerencia se proyectó plan de contingencia para ejecutarse entre octubre y diciembre del 2018, cuyo resultado con corte a diciembre 31 de 2018 fue:
- Con corte a diciembre 31 del 2018, la facturación de urgencias relacionada con el
plan de contingencia culmino con 687 facturadas y cero sin facturar para un cumplimiento del 100 %, hospitalización 487 facturadas y 5 pendientes de facturar para un cumplimiento del 99 %, ambulatorias 1276 facturadas y 106 pendientes de facturar para un cumplimiento del 92.3%, tal como se visualiza en las siguientes graficas:
URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN AMBULATORIASDescripción No. Admisiones % Part Descripción No. Admisiones % Part Descripción No. Admisiones % Part
Admisiones Facturadas 0 0% Admisiones Facturadas 0 0% Admisiones Facturadas 0 0%
Admisiones Sin Facturar 290 100% Admisiones Sin Facturar 263 100% Admisiones Sin Facturar 1245 100%
Total 290 Total 263 Total 1245
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6. Seguimiento admisiones abiertas octubre 01 a diciembre 31 de 2018
- De otro lado y con el propósito de que adicional del plan de contingencia, se diera cumplimiento a la obligación de facturar los servicios prestados por la E.S.E., durante los meses de octubre a diciembre del 2018, se realizó seguimiento periódico, el cual genero el siguiente resultado con corte a 31 de diciembre de 2018, así:
-
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Con corte a diciembre 31 de 2018 el resultado final de facturación para toda la vigencia fue de 146.629 admisiones facturadas y 168 pendientes de facturar, para un cumplimiento del 99.9%
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7. Seguimiento a ejecución convenio 489 Citi Salud
Se realizó seguimiento al convenio que tiene la ESE con el proveedor del aplicativo Citi Salud, el cual está a la espera de un cronograma de actividades por parte del proveedor, en donde según la propuesta el proveedor se compromete a la actualización de los módulos asistenciales y administrativos, incluyendo el manejo y puesta en marcha del módulo de costos, además del módulo de activos fijos.
A 31 de diciembre del 2018 no se ha recibido cronograma por parte del proveedor.
8. Seguimiento a la Jornada denominada Usatón para las Empresas Sociales del Estado 2018, liderado por la Contraloría de Cundinamarca.
Dentro de la jornada se observó un equipo de coagulación en la Unidad Funcional de Utica y una Nevera en la ESE Hospital Salazar de Villeta, en cuanto al equipo de coagulación se realizó el traslado al laboratorio de la ESE Hospital Salazar de Villeta y actualmente está en funcionamiento, en cuanto a la nevera se está utilizando para almacenar insumos que requieren cadena de frio en el Almacén de la ESE Hospital Salazar de Villeta, consiguiéndose el objetivo de la Jornada el cuál era el de no mantener activos en buen estado y si darles el uso respectivo.
9. Seguimiento al cumplimiento de la actividad de actualización de datos por parte de facturación.
Se implementó con colaboración de sistemas de información reportes diarios que indiquen la última actualización realizada a los usuarios por parte de los facturadores, dicho informe se envía diario a Control Interno para su seguimiento.
Lo anterior en pro de optimizar la calidad de la información almacenada en las bases de datos de los aplicativos de CITI SALUD.
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10. Seguimiento proceso de contratación.
Se realizó auditoria de documentación de los expedientes contractuales de la E.S.E. con el siguiente resultado:
Total
Muestra 20 expedientes contractuales
Auditados 20 expedientes contractuales
Hallazgos a subsanar
1 Fechas de cobertura de poliza de responsabilidad civil profesional no se ajusta a las fechas del contrato Clausula Novena Garantias
Cont No.Identificación Contratista
Objeto ContratoPeriodo del Contrato
Periodo Poliza Resp
Civil
86 52654847 ALEXANDRA CIFUENTES MACIASAUX. ENFERMERIA
VACUNADORA02-01-2018-31-10-2018 24-04-2017-24-04-2018
2 Falta Firma del Contratista en el Contrato
Cont No. Identificación Contratista Objeto Contrato Contrato Firmado
15 10779722578 DIANA VERONICA PULIDO PINZON
TECNICO EN
SALUD LABORAL
APS
NO
3 Falta adjuntar copia del carnet de vacunación
Cont No. Identificación Contratista Objeto Contrato Carnet de Vacunas Otras Observaciones
86 52654847 ALEXANDRA CIFUENTES MACIASAUX. ENFERMERIA
VACUNADORANO
96 21114240 ALBA LUZ ELIZALDE BELTRAN
AUXILIAR DE
FARMACIANO
Firma en la Dec Bienes y
Rentas
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4 Falta ajudtar certificado de antecedentes disciplinarios
Cont No. Identificación Contratista Objeto Contrato Cert Ant Disciplinarios
110 80458529 JOSE ARALFO ESCOBAR SANCHEZCONDUCTOR DE
AMBULANCIANO
5 Falta adjuntar certificado de antecedentes judiciales
Cont No. Identificación Contratista Objeto ContratoCert Ant Judiciales
192 832001359 SEÑAL VILLETA DULCE
TRANSMISION
PROGAMAS DE
SALUD Y CUÑAS
TELEVISIVAS
NO
6 Falta firma de aprobado por parte de la Gerencia en las Polizas exigidas en la clausula de garantias del contrato
Cont No. Identificación Contratista Objeto Contrato
24 41361825 CECILIAMOGOLLON MANJARRESFALTA FIRMA
GERENTE POLIZA
234 80278843 ALEXANDER GONZALEZ ROLDANSUMINISTRO
MATERIAL PARA
7 Foliado Parcialmente
Cont No. Identificación Contratista Objeto Contrato Otras Observaciones
176 900843804 SALVADOR MONROY RUBIO S.A.S MEDICO ESPECIALISTA RADIOLOGIA Foliado Parcialmente
192 832001359 SEÑAL VILLETA DULCE TRANSMISION PROGAMAS DE SALUD Y CUÑAS TELEVISIVASFoliado Parcialmente
8 Falta Declaración de Bienes y Rentas
Cont No. Identificación Contratista Objeto Contrato
Declaracion Bienes y
Rentas Otras Observaciones
234 80278843 ALEXANDER GONZALEZ ROLDAN
SUMINISTRO
MATERIAL PARA
SALUD
OCUPACIONAL
NO
381 9659629 GILDER GONGORA FIGUEROA
SUMINISTRO E
INST EQUIPOS
AIERE
ACONDICIONADO
NO
401 79714707 NELSON ENRIQUE GONZALEZ ABRIL
SUMINISTRO
MATERIAL
ODONTOLOGICO
NO
9 Falta firma del contratista en la propuesta de servicios
Cont No. Identificación Contratista Objeto Contrato
Propuesta Servicios
Firmada
423 1016005911 PAULA MARGARITA ENCISO ORTEGA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
FACTURACION
NO
No. criterios evaluados 620
No. criterios no cumplidos 14 2%
No. criterios cumplidos 606 98%
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11. Seguimiento plan de saneamiento fiscal y financiero.
Se realizó acompañamiento a la Subgerencia Administrativa y Financiera en la entrega de información referente al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero correspondiente al tercer trimestre del 2018, el cual se presentó dentro de los términos.
12. Seguimiento al procedimiento de fármaco vigilancia.
Se formalizo la versión 4 del programa de reativovigilancia con fecha de 20 de septiembre del 2018, y el procedimiento de manejo de medicamentos y dispositivos médicos en los puestos de salud, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en reuniones anteriores.
13. Seguimiento al proceso de radicación de cuentas de cobro a las E.P.S.
Se realizó seguimiento a los soportes de radiación de cuentas de cobro realizadas durante la vigencia 2018, tomando una muestra de 554 cuentas de un total de 808, que equivalen a un 69% del total; el resultado final fue que cada cuenta de cobro revisada coincida con el soporte de radicación escaneado, para lo cual se hizo una matriz en Excel con hipervínculos direccionados a los soportes de cada una de ellas.
14. Seguimiento grado de avance de implementación de MIPG.
En común acuerdo con Planeación y Calidad como segunda y tercera línea de defensa, se realizó un taller práctico de elaboración de la matriz de riesgos por cada proceso, a la que se invitaron a todos los líderes, dentro de la misma se socializo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la importancia de las matrices de riesgos dentro de la implementación del modelo.
El taller culmino con la elaboración de la matriz de riesgos de cada proceso realizada por cada líder, paso indispensable para dar al modelo, el control enfocado a riesgos que se requiere.
De otro lado y a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se invitó al líder de Gestión Documental y de Control Interno, los cuales socializaron el avance de la implementación del modelo con base en el autodiagnóstico de cada proceso y sus respectivas evidencias.
Se tiene proyectado la evaluación del grado de avance de la totalidad de procesos responsables de los autodiagnósticos a partir de abril del 2019.
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15. Seguimiento inventario semestral
Se realizó acompañamiento al inventario semestral programado por la Subgerencia Administrativa y financiera y auditado por la Revisoría Fiscal; Control Interno efectuó conteo físico aleatorio, así como realizo acompañamiento a las acciones enfocadas a solucionar inconvenientes presentados en el inventario semestral anterior así:
- Control interno socializo el procedimiento antes de iniciar el inventario.
- Control interno en común acuerdo con la Subgerencia Administrativa y Financiera organizaron las parejas de conteo previo al inventario, conformadas por una persona de almacén o farmacia y otra ajena de dichos procesos.
El inventario arrojo el siguiente resultado:
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Debido a las diferencias de inventarios se convocó a una reunión el 03 de enero del 2019 con el Líder de Almacén, el líder de sistemas de información, el Químico Farmacéutico, y Control Interno, para analizar las variaciones; en la reunión se concluyó que la gran mayoría de diferencias se debían a traslados duplicados del almacén a farmacia, de ahí que se definieron las siguientes acciones como plan de mejora:
- Definir un stock máximo de acuerdo al consumo mensual del servicio farmacéutico a mar tardar el 30 de enero del 2019.
- El Almacén principal realizara traslados al servicio farmacéutico previo pedido interno realizado por El aplicativo de CITI SALUD.
16. Autorizaciones Recibos de Caja Menor.
RETOS
Fortalecer el ambiente de control a través de la revisión de las matrices de
riesgos elaboradas por cada líder de proceso, por parte de planeación,
calidad y control interno como segunda y tercera línea de defensa de MIPG.
Retroalimentar a los líderes de proceso las matrices de riesgo avaladas por
la segunda y tercera línea de defensa de MIPG, de tal forma que sean
dinámicas y se actualicen cada vez que se requiera, en pro de la optimización
de los procesos y como mecanismo de autocontrol que debe ejecutar la
Primer Punto Inventario aleatorio productos inventario Farmacia
El asesor de control interno socializa que dentro de la minimización de riesgos en cuanto al manejo de efectivo dentro
de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, a traves de las siguientes acciones:
Se verificarón los recibos de caja menor de mayo a julio del 2018, observando que la totalidad de recibos de caja
menor estan firmados por la subgerente administrativa y financiera de la E.S.E. Hospital Salazar de villeta, porcentaje
de cumplimiento en cuanto a autorizaciones 100 %
La Subgerente administrativa y financiera informa que seguira realizando las aprobaciones de todos los recibos de
caja menor como autocontrol del proceso.
Conclusión y Compromisos Primer Punto
Entre septiembre y octubre del 2018 se verificaran la totalidad de los recibos de caja menor, haciendo enfasis en la
Autorización de la subgerencia administrativa y financiera, como primera fase de la revisión.
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primera línea de defensa de MIPG “Líderes de Proceso”, para dar
cumplimiento a lo establecido en el Modelo.
Continuar con los seguimientos a los autodiagnósticos a través del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño y realizar las evaluaciones con base
en las evidencias presentadas por los responsables de los mismos.
Minimizar riesgos de la entidad a través de la cultura del Autocontrol.
Fomentar e Implementar las actividades de autocontrol en todos los procesos
de la entidad “Primera Línea de Defensa”
12. Conclusiones
De acuerdo a la valoración realizada por el Asesor de Control Interno, para cada componente, y teniendo en cuenta que el desarrollo de esta dimensión de control interno impacta las demás dimensiones de MIPG, se logra cumplir el objetivo del modelo: “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”, a través del compromiso
demostrado por la Alta Dirección al delegar a Planeación y Calidad como responsables
de elaborar las políticas y manuales de riesgos, los cuales fueron elaborados y formalizados durante la vigencia., así como de acompañar y respaldar la socialización de MIPG realizada en el mes de noviembre de 2018 con los líderes de los procesos de la ESE, todas estas acciones están dirigidas a disminuir los factores de riesgo de la
Institución y fomentar la cultura de autocontrol, autorregulación y autoevaluación.
___________________________________
José Yecid Calderón Roa
Asesor de Control Interno
Fecha: 2018-12-31