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charlyramirezcastaneda
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FORMATOCdigo:LIM-FR-SSM-001
Versin: 00
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
rea: EQUIPOS
Proceso/actividad:
Tarea:
NPeligroEvento PeligrosoIncidenciaEvaluacin del RiesgoMedida de ControlRe-evaluacin del Riesgo
Personal PropioContratistasVisitantesGravedadRepetitividadProbabilidadValoracin (1)RequisitoLegalClasificacin (2)Documento (3)Ingeniera (4)Administrativo (5)EPPOtros (6)GravedadRepetitividadProbabilidadValoracin (1)Clasificacin (2)
01Motor , bombas calientesQuemaduras por contacto
02Sealizacin inadecuadaColisiones, choques,impactos con otrasunidades
03Conductor falto de capacitacinColisiones, choques, impactos con otrasunidades
(1) La valoracin del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable(3) Se refiere al procedimiento o instruccin de referencia.(4) Los mtodos de control de ingeniera son: a) sustitucin de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilacin.(5) Los mtodos de control administrativo son: a) capacitacin y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del rea de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exmenes ocupacionales d) programas rotacin del trabajador y e) programas de mantenimiento preventivo y predictivo.(6) Otros mtodos de control pueden ser: a) anlisis estadstico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observacin de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.
Elaborado por responsable del rea o Contratista: Aprobado por Jefe de SSM, Corporativo u Obra:Revisado y Validado por Comit de SSM, Central u Obra:
Firma:Firma:Firma:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha: