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FORMATO Código: LIM-FR-SSM-001 Versión: 00 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Área: EQUIPOS Proceso/actividad: Tarea: N º Peligro Evento Peligroso Incidencia Evaluación del Riesgo Medida de Control Re-evaluación del Riesgo Personal Contratist Visitantes Gravedad Repetitivi Probabilid Valoración Requisito Legal Clasificac ión (2) Documento (3) Ingeniería (4) Administra tivo (5) EPP Otros (6) Gravedad Repetitivi Probabilid Valoración Clasificac 0 1 Motor , bombas calientes Quemaduras por contacto 0 2 Señalización inadecuada Colisiones, choques, impactos con otras unidades 0 3 Conductor falto de capacitación Colisiones, choques, impactos con otras unidades (1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad. (2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable (3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia. (4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación. (5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de mantenimiento preventivo y predictivo. (6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

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FORMATOCdigo:LIM-FR-SSM-001

Versin: 00

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

rea: EQUIPOS

Proceso/actividad:

Tarea:

NPeligroEvento PeligrosoIncidenciaEvaluacin del RiesgoMedida de ControlRe-evaluacin del Riesgo

Personal PropioContratistasVisitantesGravedadRepetitividadProbabilidadValoracin (1)RequisitoLegalClasificacin (2)Documento (3)Ingeniera (4)Administrativo (5)EPPOtros (6)GravedadRepetitividadProbabilidadValoracin (1)Clasificacin (2)

01Motor , bombas calientesQuemaduras por contacto

02Sealizacin inadecuadaColisiones, choques,impactos con otrasunidades

03Conductor falto de capacitacinColisiones, choques, impactos con otrasunidades

(1) La valoracin del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable(3) Se refiere al procedimiento o instruccin de referencia.(4) Los mtodos de control de ingeniera son: a) sustitucin de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilacin.(5) Los mtodos de control administrativo son: a) capacitacin y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del rea de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exmenes ocupacionales d) programas rotacin del trabajador y e) programas de mantenimiento preventivo y predictivo.(6) Otros mtodos de control pueden ser: a) anlisis estadstico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observacin de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

Elaborado por responsable del rea o Contratista: Aprobado por Jefe de SSM, Corporativo u Obra:Revisado y Validado por Comit de SSM, Central u Obra:

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