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5/13/2018 MEMORIA DE CALCULO - slidepdf.com
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HORIZONTE DE EVALUACIÓN :
El horizonte de evaluación del proyecto es de 20 años. Este horizonte se hadeterminado teniendo en cuenta el tamaño de los componentes principales
de infraestructura propuestos en las intervenciones a realizar, además el
tamaño de la población. En este horizonte se tendrán como componentes
generales de infraestructura: El Sistema de Agua Potable y el Sistema de
Alcantarillado, siendo en torno a estos componentes que se formulará y
evaluará el proyecto. Se considera la fase de inversión y de operación en las
condiciones siguientes: la fase de inversión se ejecutará en el año 2010, la
operación y mantenimiento se ejecutará a partir del año 2011 y se
prolongará hasta el año 2030, considerando el año inicial o año “cero” del
proyecto el 2010 (ejecución).
4.1 Análisis de Demanda
Para el análisis de la demanda, se han tomado en consideración ciertas
variables, como son:
Población futura
Tasa de crecimiento anual de la población
Densidad por vivienda
Dotación por categoría de usuario
Aporte de aguas residuales
Población servida de agua potable
Población servida de alcantarillado
Porcentaje de pérdidas físicas en el sistema
Demanda de agua
Demanda de alcantarillado
Para cumplir con este objetivo, se parte de la base de proyectos
similares en magnitud y complejidad, se indica que el año 0 se
elaborarán el estudio de base (Diseño Definitivo), además, ese mismo
año se llevarán a cabo la ejecución de las inversiones: obras de
mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable y
alcantarillado.
➢ CÁLCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA:
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Para el cálculo de la población futura se aplicara el método
geométrico, cuya fórmula es:
t r Pa Pf )1( +×=
Donde:
Pf = Población Futura.
Pa = Población Actual.
r = Tasa de Crecimiento.
t = Tiempo en Años.
Esta proyección de población se determinará tomando como base a
la población estimada para el año 2010.
Respecto a la población estimada para el año 2010, debemos
mencionar que la población de referencia (provincial, distrital y
urbana), se proyectó, tomando como base a la población obtenida
del Censo de Población y Vivienda del año 2007, utilizando la tasa
intercensal con respecto al Censo de Población y Vivienda del año
1993, cuyo cálculo se muestra en el Cuadro Nº 4.1-1.
CUADRO Nº 4.1-1
DETERMINACIÓN DE TASA INTERCENSAL
1993 2007 2008 2009 2
Provincia de Barranca 114,051 133,904 1.15% 135,448 137,009 13
Distrito de Barranca 46,283 61,178 2.01% 62,409 63,666 6
Área Urbana Distrito de Barranca 41,655 58,940 2.51% 59,619 60,307 61
Zona II Distrito de Barranca 2.51% 1
ZONA Y POBLACIÓN DEL PROYECTO
AMBITO T CPOBLACIÓN ESTIMADPOBLACIÓN
Fuente: INEI, SEMAPA Barranca, Trabajo de Campo
La población del área de influencia del proyecto se ha obtenido con
información recabada en campo, y apara su proyección se utilizara
por considerarse las más cercana y acotada a la realidad, la tasa de
crecimiento urbana distrital, que debemos señalar, corresponde a la
de la ciudad de Barranca. En el Cuadro Nº 4.1-2, se muestra la
proyección del crecimiento poblacional hasta el año 2030 de la
población atendida por el proyecto por cada vía o calle a intervenir,
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teniendo como referencia la población urbana distrital y la población
estimada para la Zona II.
CUADRO Nº 4.1-2PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
CALLE 4 Y JR/PRLG
PAMPADE
LARA
JR. MARIANO
MELGARY
PASAJES
POBLACITOTAL
ATENDIDA
ELPROYE
0 - 2010 61,002 15,251 228 432
1 -2011 62,533 15,634 234 443 2 -2012 64,103 16,026 240 454 3 -2013 65,712 16,429 246 465 4 -2014 67,362 16,841 252 477 5 -2015 69,053 17,264 258 489 6 -2016 70,786 17,697 265 501 7 -2017 72,563 18,141 271 514 8 -2018 74,385 18,597 278 527 9 -2019 76,252 19,064 285 540 10 -2020 78,166 19,542 292 554 11 -2021 80,129 20,033 299 567
12 -2022 82,140 20,536 307 582 13 -2023 84,202 21,051 315 596 14 -2024 86,316 21,580 323 611 15 -2025 88,483 22,121 331 627 16 -2026 90,704 22,677 339 642 17 -2027 92,981 23,246 348 658 1, 18 -2028 95,315 23,829 356 675 1, 19 -2029 97,708 24,428 365 692 1, 20 -2030 100,160 25,041 374 709 1,
POBLACIÓN
DE LAZONA
II DE LA
CIUDADDE
BARRANCA
POBLACIONATENDIDAPOREL PROYECT
*
POBLACIÓN
DEL ÁREAURBANA
DISTRITAL
(CiudaddeBarranca)
Año
➢ CÁLCULO DE LA POBLACIÓN SERVIDA:La proyección de la población servida se ha calculado a partir de los
siguientes parámetros:
Población actual (2010) : 660 Habitantes.
Densidad de población : 4.55 Hab./viv. (Ver Diagnóstico)
Tasa de crecimiento : 2.51%
Sobre la base de estos parámetros, se ha estimado la población
servida para el horizonte del proyecto. En el cuadro siguiente se
muestra la proyección del crecimiento de la población servida hasta
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p y p
el año 20, horizonte del proyecto, señalando también el número de
viviendas.
CUADRO Nº 4.1-3PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y VIVIENDAS SERVIDAS
0 660 145 1 677 149 2 694 153 3 711 156
4 729 160 5 747 164 6 766 168 7 785 173 8 805 177 9 825 181 10 846 186 11 866 190 12 889 195 13 911 200 14 934 205 15 958 211 16 981 216 17 1,006 221 18 1,031 227 19 1,057 232
Año
POBLACIÓN
TOTAL
(Habitantes)
NÚMERODE
VIVIENDAS
SERVIDAS
NÚMERODVIVIENDA
INCREMENTA
S
➢MICROMEDICIÓN Y PÉRDIDAS DE AGUA:
Como se hizo mención en el diagnóstico el porcentaje de
Micromedición en el área de influencia del proyecto es del 0%, tanto
para usuarios domésticos como comerciales, industriales, sociales y
estatales.
Tras la revisión del Plan de Inversiones de PMO de la EPS SEMAPA
Barranca, se ha podido identificar que para la ciudad en general, se
tiene contemplado dentro del Programa de Medidas de Rápido
Impacto, la instalación de medidores, que según versiones de los
gerentes de la Gerencia Técnica y la Gerencia Comercial, permitirían
en un lapso no mayor de 10 años elevar el porcentaje de micro
medición al 100% en todas las categoría de usuarios domésticos,
sociales y comercial, mientras que este lapso se reducirá a solo 5años en las categorías de usuario comercial e industriales.
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Por otro lado, tras el análisis del estado situacional de la
infraestructura del sistema de agua potable, y de datos brindados por
personal especializado de la Gerencia Operacional, se estima que el
porcentaje de pérdidas físicas del sistema actualmente alcanza el
50%.
Para la reducción de las pérdidas se ha planificado proyectar una
reducción inicial muy importante, al 20% en el año de inversiones,
que como es lógico se irá incrementando año a año, hasta alcanzar
un 24.75% al final del horizonte de evaluación.
➢ COBERTURA:
Tomando como base la población actual servida de agua potable, de
135 conexiones que representa el 93.10% de las viviendas totales, y
la de alcantarillado con solo 120 conexiones, que representa el
82.76% de las viviendas totales, se ha proyectado el crecimiento de
la población que contará con estos servicios a partir del inicio de la
operación del proyecto hasta el horizonte de presente estudio,
considerando que con la intervención del proyecto, de manera
inmediata se obtendrá una cobertura del 100% tanto para agua
como para alcantarillado, la cual deberá mantenerse constante,durante el resto de los años.
En el Cuadro Nº 4.1-4, en base a la información, mostrada en cada uno
de los puntos anteriores, se presentan los parámetros que serán
utilizados como información base para la proyección de la demanda del
servicio de agua potable.
CUADRO Nº 4.1-4
INFORMACIÓN BASE Y PARÁMETROS DE DEMANDA
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Sin Proyecto Con Proy
POBLACIÓN ACTUAL AL 2008 DE DISEÑO (Habitantes) 660
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (1) 2.51% 2.51
DENSIDAD POR LOTE (Hab/Lote) (2) 4.55 4.55
CANTIDAD DE VIVIENDAS AL 2008 (3) 145
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (4) 80% 80%
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (5) 50.0% 20% - 2
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (Red Pública) 614
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE AGUA 135
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO 546
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 120
(1) Proyección INEI y Elaboración del Consultor
(2) Determinado por Encuesta(3) EPS y Municipalidad Distrital
(4) Reglamento Nacional de Edificaciones
LOCALIDAD
Así también en el Cuadro Nº 4.1-5, también en base a datos y
premisas mostradas en cada uno de los puntos anteriores, se
presentan una proyección de la cobertura, % de pérdidas y
Micromedición para el proyecto.
CUADRO Nº 4.1-5
PROYECCIÓN DE COBERTURA, PÉRDIDAS Y MICROMEDICIÓN
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USUARIO
DOMESTICO
USUARIO
COMERCIAL
USUARIO
INDUSTRIAL
USU
SO
2010 0 93.10% 82.76% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02011 1 100.00% 100.00% 20.00% 10.00% 20.00% 20.00% 10.02012 2 100.00% 100.00% 20.25% 20.00% 40.00% 40.00% 20.02013 3 100.00% 100.00% 20.50% 30.00% 60.00% 60.00% 30.02014 4 100.00% 100.00% 20.75% 40.00% 80.00% 80.00% 40.02015 5 100.00% 100.00% 21.00% 50.00% 100.00% 100.00% 50.2016 6 100.00% 100.00% 21.25% 60.00% 100.00% 100.00% 60.02017 7 100.00% 100.00% 21.50% 70.00% 100.00% 100.00% 70.02018 8 100.00% 100.00% 21.75% 80.00% 100.00% 100.00% 80.02019 9 100.00% 100.00% 22.00% 90.00% 100.00% 100.00% 90.02020 10 100.00% 100.00% 22.25% 100.00% 100.00% 100.00% 100.2021 11 100.00% 100.00% 22.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.
2022 12 100.00% 100.00% 22.75% 100.00% 100.00% 100.00% 100.2023 13 100.00% 100.00% 23.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.2024 14 100.00% 100.00% 23.25% 100.00% 100.00% 100.00% 100.2025 15 100.00% 100.00% 23.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.2026 16 100.00% 100.00% 23.75% 100.00% 100.00% 100.00% 100.2027 17 100.00% 100.00% 24.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.2028 18 100.00% 100.00% 24.25% 100.00% 100.00% 100.00% 100.2029 19 100.00% 100.00% 24.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.
2030 20 100.00% 100.00% 24.75% 100.00% 100.00% 100.00% 100.
Fuente: Elaboración Propia - EPS SEMAPA BarrancaNotas:
AÑOCOBERTURA AGUA
CONEXIONES (%)
COBERTURA
DESAGÜE
CONEXIONES
(%)
PÉRDIDAS FÍSICAS
(%)
MICRO MEDICIÓN
4.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
La demanda de agua potable para las calles y vías a intervenir en la
Zona II, ha sido estimada teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Número de conexiones, según el tipo de uso y su cobertura de
micromedición.
Nivel de consumo de agua, según el tipo de uso, y su condición de
micromedición o no.
➢ CONEXIONES DOMICILIARIAS:
En el Cuadro Nº 4.1-6, se muestra el número de conexiones por tipo
de usuario, existentes actualmente en las vías y calles de la Zona II a
intervenir con el proyecto, según información brindada por la EPS
SEMAPA Barranca y el trabajo de campo realizado, como ya se hizo
mención recientemente, actual es del 93.10% de la población del
proyecto; sin embargo para el horizonte de evaluación esta cobertura
pasará a ser del 100%, atribuyendo este aumento de conexiones
coberturadas solo a conexiones domesticas. Así también se muestra
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en el mismo cuadro el número de conexiones que tienen
micromedición y las que carecen de ello, según tipo de usuario.
CUADRO Nº 4.1-6
NÚMERO DE CONEXIONES ACTUALES POR TIPO DE USUARIO
Con Medidor Sin Medidor
0 120 120
0 15 15
0 0 0
0 0 0
0 135 135-
Tipo de Conexión
Doméstico
Comercial
Industrial
Social
Totales
TotalConexion
Nº de Conexiones al Año "0"
Por otro lado para una proyección de número de conexiones por tipo
de uso, se asume que todos los tipos conexiones (domesticas,
comerciales, estatales e industriales), crecerán de acuerdo al ritmo
de crecimiento de la población. Asimismo se tendrá en cuenta que el
% de micromedición alcanzará a ser del 100% al decimo año del
horizonte para conexiones domesticas y sociales, y al quinto año
para conexiones comerciales e industriales.
➢ CONSUMO DE AGUA:
En el Cuadro Nº 4.1-7, se muestra el número el consumo histórico
promedio para cada tipo de usuario con y sin micromedición, según
información de los registros de la EPS SEMAPA Barranca y de su Plan
Piloto de Instalación de micro medidores, realizado en el año 2007.
Para el caso de los usuarios domésticos y comerciales, se ha tomado
como referencia que se maneja para toda la ciudad de Barranca,
mientras que para el caso de los usuarios industriales y estatales,
sea hecho uso del registro de los usuarios existentes actualmente en
las zonas y vías a intervenir.
CUADRO Nº 4.1-7
CONSUMOS PROMEDIO POR TIPO DE USUARIO
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m3/mes/cnx lt/hab./día
1. DOMESTICO
16.35 119.820.00 146.5
2. COMERCIAL
37.01
45.003. INDUSTRIAL
291.42
350.004. ESTATAL
349.78
450.00Fuente: SEMAPA Barranca - Plan Piloto de Micromedición
CONSUMOUNITARIOS/MEDIDOR
Datos de Consumo por Conexión al Año "0"
CONSUMOUNITARIOC/MEDIDOR
CONSUMOUNITARIOS/MEDIDOR
CONSUMOUNITARIOC/MEDIDOR
CONSUMOUNITARIOS/MEDIDOR
CONSUMOUNITARIOC/MEDIDOR
Categoría de Usuario
CONSUMOUNITARIOC/MEDIDORCONSUMOUNITARIOS/MEDIDOR
Para una proyección de consumos por tipo de uso, se asume los
consumos mostrados en el cuadro anterior seguirán siendo los
mismos. Asimismo se tendrá en cuenta que el porcentaje de
micromedición alcanzará a ser del 100% al décimo año del horizonte
para conexiones domésticas y sociales, y al quinto año para
conexiones comerciales e industriales.
Con la información mostrada en el Cuadro Nº 4.1-6, y las proyecciones
realizadas anteriormente, se han determinado para el horizonte del
proyecto, las proyecciones de cobertura medida y no medida, población
y conexiones servidas, tal y como se muestra en el Cuadro Nº 4.1-8.
Con la información mostrada en los Cuadros Nº 4.1-7, y las
proyecciones realizadas anteriormente, se han determinado para el
horizonte del proyecto, las proyección de consumo y de producción de
agua potable, tal y como se muestra en el Cuadro Nº 4.1-9.
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PIP MENOR:
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable y Alcantarillado del Jr. Pampa de Lara, la Calle4 y del Jr. Mariano
Melgar y sus Transversales en la Zona II de la Localidad Barranca - Provincia de Barranca - Lima”
CUADRO Nº 4.1-8
PROYECCIONES DE COBERTURA MEDIDA Y NO MEDIDA, POBLACIÓN Y CONEXIONES SERVIDAS
Conexiones
Domésticas
Conexiones
ComercialeConexiones
Industriales
Conexiones
Estatales
Total
Conexiones
Conexiones
Domésticas
Conexiones
ComercialeConexiones
Industriales
Conexiones
Estatales
Con
Medidor
Sin
Medidor
Con
Medidor
Sin
Medidor
Con
Medidor
Sin
Medidor
C
Me M
0 660 93.10% 614 135 120 15 0 0 135 0% 0% 0% 0% 0 120 0 15 0 01 677 100.00% 677 149 134 15 0 0 149 10% 20% 20% 10% 13 121 3 12 0 02 694 100.00% 694 153 137 16 0 0 153 20% 40% 40% 20% 27 110 6 10 0 03 711 100.00% 711 156 140 16 0 0 156 30% 60% 60% 30% 42 9 8 10 6 0 04 729 100.00% 729 160 143 17 0 0 160 40% 80% 80% 40% 57 8 6 14 3 0 05 747 100.00% 747 164 147 17 0 0 164 50% 100% 100% 50% 74 73 17 0 0 06 766 100.00% 766 168 151 17 0 0 168 60% 100% 100% 60% 91 60 17 0 0 07 785 100.00% 785 173 155 18 0 0 173 70% 100% 100% 70% 109 46 18 0 0 08 805 100.00% 805 177 159 18 0 0 177 80% 100% 100% 80% 127 32 18 0 0 09 825 100.00% 825 181 162 19 0 0 181 90% 100% 100% 90% 146 16 19 0 0 010 846 100.00% 846 186 167 19 0 0 186 100% 100% 100% 100% 167 0 19 0 0 011 866 100.00% 866 190 170 20 0 0 190 100% 100% 100% 100% 170 0 20 0 0 012 889 100.00% 889 195 175 20 0 0 195 100% 100% 100% 100% 175 0 20 0 0 013 911 100.00% 911 200 179 21 0 0 200 100% 100% 100% 100% 179 0 21 0 0 014 934 100.00% 934 205 184 21 0 0 205 100% 100% 100% 100% 184 0 21 0 0 015 958 100.00% 958 211 189 22 0 0 211 100% 100% 100% 100% 189 0 22 0 0 016 981 100.00% 981 216 194 22 0 0 216 100% 100% 100% 100% 194 0 22 0 0 017 1006 100.00% 1,006 221 198 23 0 0 221 100% 1 00% 1 00% 1 00% 198 0 23 0 0 018 1031 100.00% 1,031 227 204 23 0 0 227 100% 1 00% 1 00% 1 00% 204 0 23 0 0 019 1057 100.00% 1,057 232 208 24 0 0 232 100% 1 00% 1 00% 1 00% 208 0 24 0 0 020 1083 100.00% 1 083 238 213 25 0 0 238 100% 100% 100% 100% 213 0 25 0 0 0
COBERTURA
AGUA POTABLE
(%)
COBERTURA DE
MICROMEDICIÓN
NºDE CONEXIONES CONY SINMICROMEDICI
DOMESTICAS INDUSTRIALES ECOMERCIALESAÑO
POBLACIÓN
TOTAL
(Habitantes)
VIVIENDAS
SERVIDAS
(Unidades)
POBLACIÓN
SERVIDA
(Habitantes)
NºDE CONEXIONES TOTALES
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PIP MENOR:
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable y Alcantarillado del Jr. Pampa de Lara, la Calle4 y del Jr. Mariano
Melgar y sus Transversales en la Zona II de la Localidad Barranca - Provincia de Barranca - Lima”
CUADRO Nº 4.1-9
PROYECCIONES DE CONSUMO Y DE PRODUCCIÓN DE AGUA
Lt/día
0 660 93.10% 614 135 80,000.00 22,500.00 0.00 0.00 102,500.00 50.00% 205,000.00 741 677 100.00% 677 149 87,751.67 21,701.00 0.00 0.00 109,452.67 20.00% 136,815.83 492 694 100.00% 694 153 88,048.33 22,402.00 0.00 0.00 110,450.33 20.25% 138,495.72 503 711 100.00% 711 156 88,223.33 21,336.67 0.00 0.00 109,560.00 20.50% 137,811.32 504 729 100.00% 729 160 88,398.33 21,771.33 0.00 0.00 110,169.67 20.75% 139,015.35 505 747 100.00% 747 164 88,996.67 20,972.33 0.00 0.00 109,969.00 21.00% 139,201.27 506 766 100.00% 766 168 89,595.00 20,972.33 0.00 0.00 110,567.33 21.25% 140,402.96 517 785 100.00% 785 173 90,071.67 22,206.00 0.00 0.00 112,277.67 21.50% 143,028.87 528 805 100.00% 805 177 90,548.33 22,206.00 0.00 0.00 112,754.33 21.75% 144,094.99 529 825 100.00% 825 181 90,236.67 23,439.67 0.00 0.00 113,676.33 22.00% 145,738.89 5310 846 100.00% 846 186 91,015.00 23,439.67 0.00 0.00 114,454.67 22.25% 147,208.57 5311 866 100.00% 866 190 92,650.00 24,673.33 0.00 0.00 117,323.33 22.50% 151,384.95 5512 889 100.00% 889 195 95,375.00 24,673.33 0.00 0.00 120,048.33 22.75% 155,402.37 56
13 911 100.00% 911 200 97,555.00 25,907.00 0.00 0.00 123,462.00 23.00% 160,340.26 5814 934 100.00% 934 205 100,280.00 25,907.00 0.00 0.00 126,187.00 23.25% 164,413.03 6015 958 100.00% 958 211 103,005.00 27,140.67 0.00 0.00 130,145.67 23.50% 170,125.05 6216 981 100.00% 981 216 105,730.00 27,140.67 0.00 0.00 132,870.67 23.75% 174,256.61 6317 1006 100.00% 1,006 221 107,910.00 28,374.33 0.00 0.00 136,284.33 24.00% 179,321.49 6518 1031 100.00% 1,031 227 111,180.00 28,374.33 0.00 0.00 139,554.33 24.25% 184,230.14 6719 1057 100.00% 1,057 232 113,360.00 29,608.00 0.00 0.00 142,968.00 24.50% 189,361.59 69
AÑO CONSUMODOMESTICO
(lt/día)
CONSUMOCOMERCIAL
(lt/día)
POBLACIÓNTOTAL
(Habitantes)
VIVIENDASSERVIDAS
(Unidades)
POBLACIÓNSERVIDA
(Habitantes)
CONSUMOINDUSTRIAL
(lt/día)
CONSUMO
TOTAL (lt/día)
CONSUMOESTATAL
(lt/día)
DEMANDA DE CONSUMO DE AGUA
PÉRDIDAS DEAGUA ENEL
SISTEMA (%)
DEMANDA DE PR
DE AGUACOBERTURAAGUA POTABLE
(%)
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➢ CAUDALES MÁXIMOS Y DEMANDA DE ALMACENAMIENTO:
Tras determinar la demanda de producción de agua se ha
determinado también otros parámetros que nos van a permitir
dimensionar oportunamente. Es por ello que se ha determinado los
siguientes parámetros:
Demanda Máxima Diaria
)/(1* _ _ seg Lt F producciónQmed Qmáx =
Donde:Qmáx_d : Demanda Máxima Diaria en Lt/seg
Qme_producción : Demanda Media de Producción en Lt/seg
F1 : Factor máximo diario (1,3)
Demanda Máxima Horaria
)/(2* _ _ seg Lt F producciónQmehQmáx =
Donde:
Qmáx_h : Demanda Máxima Horaria en Lt/segQme_producción : Demanda Media de Producción en Lt/seg
F2 : Factor máximo horario (Según Normas
Técnicas, entre 1.8 y 2.8)
En cuanto al Factor máximo diario, tras trabajo de campo
realizado, se ha creído conveniente utilizar un valor de 1.8.
Volumen de Almacenamiento
De conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones, el
volumen de almacenamiento deberá calcularse a partir de un
estudio de diagrama masa correspondiente a las variaciones
horarias de la demanda. Cuando no se disponga de información de
un estudio de diagrama masa, como es el caso, se adoptará el
valor del 25% del promedio anual de la demanda como capacidad
de regulación. A este volumen de regulación se adiciona el
volumen de reserva equivalente al 7% del caudal máximo diario
por cualquier eventualidad.
VreservanVregulacióientoValmacenam....
+=
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Con estos parámetros ya bien descritos, en el Cuadro Nº 4.1-10,
se muestra su cálculo para el horizonte del proyecto:
CUADRO Nº 4.1-10
CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS Y VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
Lt/día m3/añoREGULACIÓN
(1)
RESERVA
(2)
VOL
TO
0 205,000.00 74,825.00 2.37 3.08 4.27 51.25 18.66 69.1 136,815.83 49,937.78 1.58 2.06 2.85 34.20 12.45 46.2 138,495.72 50,550.94 1.60 2.08 2.89 34.62 12.60 47.3 137,811.32 50,301.13 1.60 2.07 2.87 34.45 12.54 46.4 139,015.35 50,740.60 1.61 2.09 2.90 34.75 12.65 47.5 139,201.27 50,808.46 1.61 2.09 2.90 34.80 12.67 47.6 140,402.96 51,247.08 1.63 2.11 2.93 35.10 12.78 47.7 143,028.87 52,205.54 1.66 2.15 2.98 35.76 13.02 48.8 144,094.99 52,594.67 1.67 2.17 3.00 36.02 13.11 49.9 145,738.89 53,194.69 1.69 2.19 3.04 36.43 13.26 49.10 147,208.57 53,731.13 1.70 2.21 3.07 36.80 13.40 50.11 151,384.95 55,255.51 1.75 2.28 3.15 37.85 13.78 51.12 155,402.37 56,721.87 1.80 2.34 3.24 38.85 14.14 52.13 160,340.26 58,524.19 1.86 2.41 3.34 40.09 14.59 54.14 164,413.03 60,010.76 1.90 2.47 3.43 41.10 14.96 56.15 170,125.05 62,095.64 1.97 2.56 3.54 42.53 15.48 58.16 174,256.61 63,603.66 2.02 2.62 3.63 43.56 15.86 59.17 179,321.49 65,452.34 2.08 2.70 3.74 44.83 16.32 61.18 184,230.14 67,244.00 2.13 2.77 3.84 46.06 16.76 62.19 189,361.59 69,116.98 2.19 2.85 3.95 47.34 17.23 64.20 195 251.38 71 266.76 2.26 2.94 4.07 48.81 17.77 66.
DEMANDA DE PRODUCIÓN
DE AGUACAUDAL
PROMEDIO
(Lt/seg)
CAUDAL
MÁXIMO
DIARIO
(Lt/seg)
CAUDAL
MÁXIMO
HORARIO
(Lt/seg)
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
AÑO
4.1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DESAGUE
La estimación de la demanda de evacuación de aguas servidas
domésticas del proyecto está constituida por las cantidades de aguaresidual que la población necesita evacuar a las calles y vías a
intervenir en la Zona II. Esta demanda se calcula teniendo en cuenta
las estimaciones de demanda (Consumo de Agua) de agua potable
haladas en el ítem anterior y la tasa de contribución al desagüe,
establecida por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
en 80%. La cobertura de alcantarillado con proyecto, se estima
teniendo en cuenta la cobertura de agua con conexión domiciliaria
medida, sin medición y el coeficiente de contribución (80%), siendo
este indicador de 100% en la situación sin proyecto manteniéndose
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ello de la misma manera durante el horizonte de evolución, similar al
sistema de agua potable.
Es necesario señalar, que dado el diagnóstico realizado, se ha
podido identificar que no se requiere intervención alguna en lo que
respecta a alcantarilladlo en la Calle 4 y el Jr. Pampa de Lara, por lo
que solo se intervendrá en este aspecto en el Jr. Mariano Melgar y
sus pasajes transversales.
De tal manera, que para proyectar los niveles de evacuación de aguas
servidas se ha tenido que proyectar inicialmente la demanda de agua
potable solo del Jr. Mariano Melgar y sus pasajes transversales, y
recién posteriormente en función de ello se procede a proyectar los
volúmenes de agua servidas a evacuar solo de las vías o calles
mencionadas. La proyección de demanda de agua de realizará, solo en
función a las vías y calles mencionadas.
Las proyecciones de evacuación de aguas servidas, tras realizar lo
explicado en el párrafo anterior, se muestra en el Cuadro Nº 4.1-11,
siguiente:
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CUADRO Nº 4.1-11
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
Doméstico Comercial Industrial Estatal Total Lt/día m3/año Lt/día m3/año Lt/seg
0 432 82.8% 358 74 15 0 0 89 142,333 51,952 113,867 41,561 1.32 1.711 443 100.0% 443 134 15 0 0 149 94,243 34,399 75,394 27,519 0.87 1.132 454 100.0% 454 137 16 0 0 153 95,716 34,936 76,573 27,949 0.89 1.153 465 100.0% 465 140 16 0 0 156 94,977 34,667 75,982 27,733 0.88 1.144 477 100.0% 477 143 17 0 0 160 96,126 35,086 76,901 28,069 0.89 1.165 489 100.0% 489 147 17 0 0 164 95,566 34,882 76,453 27,905 0.88 1.156 501 100.0% 501 151 17 0 0 168 96,710 35,299 77,368 28,239 0.90 1.167 514 100.0% 514 155 18 0 0 173 98,583 35,983 78,866 28,786 0.91 1.198 527 100.0% 527 159 18 0 0 177 99,744 36,406 79,795 29,125 0.92 1.209 540 100.0% 540 162 19 0 0 181 101,482 37,041 81,186 29,633 0.94 1.22
10 554 100.0% 554 167 19 0 0 186 102,347 37,357 81,877 29,885 0.95 1.2311 567 100.0% 567 170 20 0 0 190 105,675 38,571 84,540 30,857 0.98 1.2712 582 100.0% 582 175 20 0 0 195 108,134 39,469 86,507 31,575 1.00 1.30
13 596 100.0% 596 179 21 0 0200
111,503 40,698 89,202 32,559 1.03 1.3414 611 100.0% 611 184 21 0 0 205 113,996 41,609 91,197 33,287 1.06 1.3715 627 100.0% 627 189 22 0 0 211 118,119 43,113 94,495 34,491 1.09 1.4216 642 100.0% 642 194 22 0 0 216 120,650 44,037 96,520 35,230 1.12 1.4517 658 100.0% 658 198 23 0 0 221 124,821 45,560 99,857 36,448 1.16 1.5018 675 100.0% 675 204 23 0 0 227 127,392 46,498 101,913 37,198 1.18 1.5319 692 100.0% 692 208 24 0 0 232 131,613 48,039 105,291 38,431 1.22 1.58
CAUDAL
MÁXIMODIARIO
(Lt/seg)
COBERTURA
DESAGUE
(%)
POBLACI N
SERVIDAC/CONEXIÓN
(Habitantes)
DEMANDA DE CONSUMO DE
AGUAEVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDASCONEXIONES DE ALCANTARILLADO (unid.)
AÑO POBLACIÓNTOTAL
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4.2 Análisis de la Oferta
4.2.1 OFERTA DE AGUA POTABLE
Para determinar la oferta de agua actual, se ha recurrido a información
que la EPS SEMAPA Barranca dispone en su Gerencia Técnica; que
estima que en los puntos de las redes matrices que alimentan a las
calles y vías a intervenir con el proyecto presentan las dotaciones
promedio que se presentan en el Cuadro Nº 4.2-1.
CUADRO Nº 4.2-1
DOTACIÓN DE AGUA EN PUNTOS DE LAIMENTACION DE VÍAS YCALLES AINTERVENIR CON EL PROYECTO
ITEMVÍA O CALLE A INTERVENIR
(ZONA DEL PROYECTO)
DOTACIÓ
ESTIMADA
PUNTOD
ALIMENTACI
(Lps)
1.00 CALLE4YEL JR. PAMPADELARA(ENLAATARJEABAJA) 0.86
2.00
JR. MARIANOMELGARYPASAJES2.25
3.11
DOTACIÓN TOTAL PARA LA ZONA DEL PROYECTO
De esta manera se tiene entonces que para las viviendas de influencia
del proyecto, se tiene una dotación total estimada de 3.11 Lps en los
puntos de alimentación de la redes matrices de distribución de las vías y
calles a intervenir. Cabe señalar que los caudales señalados son
estimaciones promedio, ya que el flujo de agua diario varía para las
horas de mayor y de menor demanda, según los criterios de manejo delsistema que la EPS SEMAPA Barranca presenta.
Tomando como referencia la dotación estimada en el párrafo anterior,
la información que se maneja acerca de las altas pérdidas de
distribución ocasionadas por el alto deterioro de las redes y conexiones
(50% de pérdidas físicas) y que según las características de continuidad
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del servicio de la Zona II es de 12 Horas; se puede estimar la cantidad
de agua que realmente llega hasta las viviendas; estimándose entoncesque de la producción actual para la zona de 3.11 Lps, solo se tendría
potencialmente disponibles en las viviendas 43,362.00 m3 de agua por
año.
4.2.2 OFERTA DE ALCANTARILLADO
El análisis de la oferta de alcantarillado sin proyecto esta dado por la
capacidad máxima de las tuberías colectoras existentes, en las vías y
calles a intervenir.
Los problemas severos que presenta actualmente, se debe a que casi en
su totalidad las redes de alcantarillado, han sido corroídas y colapsadas
por la descarga del desagüe. Es por esta razón que la oferta sin
proyecto se considera constante y se estima que dadas la condiciones
actuales solo se tiene en las redes, la capacidad de vacuar el 50% del
caudal que se evacua actualmente por los colectores (Ver Cuadro Nº
4.1-11 para el Año 0 => 2010 se tienen una evacuación estimada de
41,561 m3 de agua servida), plo que brindaría una oferta de evacuación
de debido a que la tubería actual esta colapsada y no soporta mayorvolumen de aguas servidas; lo que genera que en el futuro haya un
déficit de capacidad de conducción de aguas servidas; este déficit sino
se ejecuta el proyecto de rehabilitación e instalación de nuevas redes
tuberías, podría ser mayor debido a que las tuberías existentes podrían
colapsar rápidamente por la mayor demanda de aguas servidas.
4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Considerando la demanda y la oferta determinadas en los puntos 4.1.1
y 4.2.1, en el Cuadro Nº 4.3-1, se tiene el balance Oferta Demanda del
proyecto, tanto como para el caudal de agua en los puntos de
alimentación a los sistemas como del agua que verdaderamente fluye
hacia las viviendas.
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En el Cuadro Nº 4.3-1 se podrá apreciar claramente que en los puntos
desde donde se abastecen de agua a las calles y vías a intervenir con elproyecto, el caudal de agua actual es suficiente para abastecer toda la
demanda proyectada; sin embargo de ahí el mal estado de la red de
distribución no permite que llegue a las viviendas las cantidades de
consumo proyectadas en las viviendas, existiendo déficit.
CUADRO Nº 4.3-1
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE
Demanda
Máximadiaria
Oferta
Actual
BalanceOferta-
Demanda
Demandade
Consumo
OfertaActual de
Agua
BalanceO
Deman
0 - 2010 3.08 3.25 0.16 36,900.00 25,597.24 -11,30
1 -2011 2.06 3.25 1.19 39,402.96 25,597.24 -13,80
2 -2012 2.08 3.25 1.16 39,762.12 25,597.24 -14,16
3 -2013 2.07 3.25 1.17 39,441.60 25,597.24 -13,84
4 -2014 2.09 3.25 1.16 39,661.08 25,597.24 -14,06 5 -2015 2.09 3.25 1.15 39,588.84 25,597.24 -13,99
6 -2016 2.11 3.25 1.13 39,804.24 25,597.24 -14,20
7 -2017 2.15 3.25 1.09 40,419.96 25,597.24 -14,82
8 -2018 2.17 3.25 1.08 40,591.56 25,597.24 -14,99
9 -2019 2.19 3.25 1.05 40,923.48 25,597.24 -15,32
10 -2020 2.21 3.25 1.03 41,203.68 25,597.24 -15,60
11 -2021 2.28 3.25 0.97 42,236.40 25,597.24 -16,63
12 -2022 2.34 3.25 0.91 43,217.40 25,597.24 -17,62
13 -2023 2.41 3.25 0.83 44,446.32 25,597.24 -18,84
14 -2024 2.47 3.25 0.77 45,427.32 25,597.24 -19,83
15 -2025 2.56 3.25 0.69 46,852.44 25,597.24 -21,25 16 -2026 2.62 3.25 0.62 47,833.44 25,597.24 -22,23
17 -2027 2.70 3.25 0.55 49,062.36 25,597.24 -23,46
18 -2028 2.77 3.25 0.47 50,239.56 25,597.24 -24,64
19 -2029 2.85 3.25 0.40 51,468.48 25,597.24 -25,87
AÑO
OFERTA ENPUNTOS DE ALIMENTACIONDE
REDES (Lt/seg)
OFERTA PARA CONSUMO ENLOS
DOMICILIOS (M3)
De lo mostrado en el Cuadro anterior, se determina que el proyecto
debe de intervenir solo en lo que respecta a las redes de distribución a
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PIP MENOR:
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable yAlcantarillado del Jr. Pampa de Lara, la Calle 4 y
del Jr. Mariano Melgar y sus Transversales en la Zona II de laLocalidad Barranca - Provincia de Barranca - Lima”
partir de los puntos de alimentación. El proyecto entonces buscará
solucionar la problemática del mal estado de las redes de distribución ylas conexiones domiciliarias que ocasiona el déficit en las viviendas, a
través de la renovación de las redes, pues ello permitirá reducir el alto
porcentaje de pérdidas físicas, teniendo como consecuencia una mayor
disponibilidad de agua en las viviendas.
En el Cuadro 4.3-2 y su respectivo gráfico, se muestra de manera más
explícita, como la intervención del proyecto permitirá eliminar el déficit
actual. Para ello, se ha estimado también cual sería la oferta del sistema
con la intervención del proyecto; es decir existiendo una menor
proporción de perdidas físicas en el sistema (lo cual ya se ha proyectado
en el Cuadro Nº 4.1-5 del Análisis de Demanda), en relación al caudal
actual de alimentación para el área del proyecto.
CUADRO Nº 4.3-2
BALANCE OFERTA DEMANDA CON Y SIN PROYECTO DEL
AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PIP MENOR:
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable yAlcantarillado del Jr. Pampa de Lara, la Calle 4 y
del Jr. Mariano Melgar y sus Transversales en la Zona II de laLocalidad Barranca - Provincia de Barranca - Lima”
Demanda
de Volumen deAgua (m3)
Oferta SinProyecto
Oferta ConProyecto
BalanceSinProyecto
BalanceProyec
1 -2011 39,402.96 25,597.24 47,781.51 -13,805.72 8378.
2 -2012 39,762.12 25,597.24 47,632.19 -14,164.88 7870.
3 -2013 39,441.60 25,597.24 47,482.87 -13,844.36 8041.2
4 -2014 39,661.08 25,597.24 47,333.55 -14,063.84 7672.
5 -2015 39,588.84 25,597.24 47,184.24 -13,991.60 7595.
6 -2016 39,804.24 25,597.24 47,034.92 -14,207.00 7230.
7 -2017 40,419.96 25,597.24 46,885.60 -14,822.72 6465.
8 -2018 40,591.56 25,597.24 46,736.29 -14,994.32 6144.
9 -2019 40,923.48 25,597.24 46,586.97 -15,326.24 5663.10 -2020 41,203.68 25,597.24 46,437.65 -15,606.44 5233.
11 -2021 42,236.40 25,597.24 46,288.33 -16,639.16 4051.
12 -2022 43,217.40 25,597.24 46,139.02 -17,620.16 2921.
13 -2023 44,446.32 25,597.24 45,989.70 -18,849.08 1543.
14 -2024 45,427.32 25,597.24 45,840.38 -19,830.08 413.0
15 -2025 46,852.44 25,597.24 45,691.07 -21,255.20 -1161.
16 -2026 47,833.44 25,597.24 45,541.75 -22,236.20 -2291.
17 -2027 49,062.36 25,597.24 45,392.43 -23,465.12 -3669.
18 -2028 50,239.56 25,597.24 45,243.11 -24,642.32 -4996.
19 -2029 51,468.48 25,597.24 45,093.80 -25,871.24 -6374.20 -2030 52,893.60 25,597.24 44,944.48 -27,296.36 -7949.
OFERTA BALANCE OFERTA - DEMA
AÑO
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PIP MENOR:
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable yAlcantarillado del Jr. Pampa de Lara, la Calle 4 y
del Jr. Mariano Melgar y sus Transversales en la Zona II de laLocalidad Barranca - Provincia de Barranca - Lima”
50,000.00
55,000.00
2 0 0 9 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3
BALANCE OF
4.3.2 SISTEMA DE DESAGUE
Considerando la demanda y la oferta determinadas en los puntos 4.1.2
y 4.2.2, en el Cuadro Nº 4.3-3, se tiene el balance Oferta Demanda del
proyecto, en lo que respecta al volumen la evacuación de aguas
servidas durante el horizonte del proyecto.
CUADRO Nº 4.3-3
BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGUE
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“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable yAlcantarillado del Jr. Pampa de Lara, la Calle 4 y
del Jr. Mariano Melgar y sus Transversales en la Zona II de laLocalidad Barranca - Provincia de Barranca - Lima”
AÑO
DEMANDA DE
EVACUACIÓN(M3)
OFERTA DE
EVACUACIÓN(M3)
BALANCE
OFERTA -DEMANDA
1 -2011 27,518.93 20,780.67 -6,738.
2 -2012 27,949.13 20,780.67 -7,168.
3 -2013 27,733.27 20,780.67 -6,952.
4 -2014 28,068.72 20,780.67 -7,288.
5 -2015 27,905.34 20,780.67 -7,124.
6 -2016 28,239.27 20,780.67 -7,458.
7 -2017 28,786.24 20,780.67 -8,005.
8 -2018 29,125.12 20,780.67 -8,344.
9 -2019 29,632.88 20,780.67 -8,852.
10 -2020 29,885.28 20,780.67 -9,104. 11 -2021 30,857.18 20,780.67 -10,076.
12 -2022 31,575.06 20,780.67 -10,794.
13 -2023 32,558.76 20,780.67 -11,778.
14 -2024 33,286.86 20,780.67 -12,506.
15 -2025 34,490.61 20,780.67 -13,709.
16 -2026 35,229.82 20,780.67 -14,449.
17 -2027 36,447.88 20,780.67 -15,667.
18 -2028 37,198.42 20,780.67 -16,417.
19 -2029 38,431.07 20,780.67 -17,650.
20 -2030 39,671.90 20,780.67 -18,891.
32,000.0034,000.00
36,000.00
38,000.00
40,000.00
4.4 Planteamiento Técnico de Alternativas
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“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable yAlcantarillado del Jr. Pampa de Lara, la Calle 4 y
del Jr. Mariano Melgar y sus Transversales en la Zona II de laLocalidad Barranca - Provincia de Barranca - Lima”
A continuación se describen técnicamente la alternativa única planteada
por el proyecto.