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lVIODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPR}\ Tienda VirtUal del Estado Colombiano Id Solicitud: Número de orden de compra a modificar: '_.'.~-"---._,_. __ ._-_ ..,-_¥ _-_.. . . . . Entidad compradora: Nombre del solicitante: Proveedor: Mecanismo de agregación de demanda: Tipo de Solicitud: Fecha: Cam pos a Actualizar 23690 30200 CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C. Yeimi Marcela Abnl Rodríguez PANAMERICANA LIBRERíA Y PAPELERíA SA Grandes Almacenes Modificación de la Orden de Compra 2018-08-03 1658:08 Campo Fecha de vencimiento Cuentas asociadas Id 27506 Artículos actuales Nombre COP Gastos de Computador Valor Actual 2018-08-31 Código 524-2018 Nuevo Valor 2018-09-20 Segmento 1 524 Segmento 2 2018 No , •• _ .A ______ A'" Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total Gravámen 9939580 Peso (COP) 1.00 524-2018 99395800 adicional (Gran Almacen) TONER HP 10.0 Unidad 202300000 524-2018 2023000000 CF237Y Cod: 900502140

MODIFICACION O.C 30200 - Colombia Compra Eficiente · 2018-08-09 · lVIODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPR}\ Tienda VirtUal del Estado Colombiano Id Solicitud: Número de orden de

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lVIODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPR}\Tienda VirtUal del Estado Colombiano

Id Solicitud:

Número de orden de compra a modificar:

'_.'.~-"---._,_. __ ._-_ ..,-_¥ _-_.. . . . .Entidad compradora:

Nombre del solicitante:

Proveedor:

Mecanismo de agregación de demanda:

Tipo de Solicitud:

Fecha:

Cam pos a Actualizar

23690

30200

CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.

Yeimi Marcela Abnl Rodríguez

PANAMERICANA LIBRERíA Y PAPELERíA SA

Grandes Almacenes

Modificación de la Orden de Compra

2018-08-03 1658:08

Campo

Fecha de vencimiento

Cuentas asociadas

Id

27506

Artículos actuales

Nombre

COP Gastos deComputador

Valor Actual

2018-08-31

Código

524-2018

Nuevo Valor

2018-09-20

Segmento 1

524

Segmento 2

2018

No

, •• _ .A ______ A'"

Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Gravámen 9939580 Peso (COP) 1.00 524-2018 99395800adicional (GranAlmacen)

TONER HP 10.0 Unidad 202300000 524-2018 2023000000CF237Y Cod:900502140

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3 KIT 7.0 Unidad 1886150.00 524-2018 13203050.00MANTENIMIENTOHP J8J87A Cod:900502141

4 KIT FUSOR HP 1.0 Unidad 2385950.00 524-2018 2385950.005550 (Q3984A)Cod: 900502142

.....•..... _ ..._-_._-_._._.~._-~--_._~~~._.-.5 UNIDAD 8.0 Unidad 1294125.00 524-2018 10353000.00

FUSORA HPCE246A 679018110V Cod:900500405

6 KIT FUSOR H.P. 1.0 Unidad 1140377.00 524-2018 1140377.00CB457A 110VCod: 8505389

- '-.' - ..~.~-~'" ,.-.._._~.~.....

Artículos editados y/o agregados

Tipo .No Artículo Cantidad Unídad Precio Cuenta

Detalle o justificación de la aclaración

Firma or nadar del gasto

Nombre: 0'1,:;-6 ~ó:.--e/.Documento: ')-g' s5~ f.:.]Z

El proveedor- Panamericana- manifiesta mediante correo electrónico a la Contraloría de Bogotá D.C., que "se presento una novedaden la importación de los Kit de mantenimiento por parte del Distribuidor Mayorista, lo que ocasiona que el plazo de entrega seasuperior a la fecha inicialmente pactada, por lo anterior y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nospermitimos solicitar la ampliación de la fecha de vencimiento para el dia 20 de septiembre 2018". Por consiguiente la Entidad realiza lamodificación para ajustar el termino de vencimiento solicitado.

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~ e ID Mtp:~Jioutlco!dI ••.€.com/!":"j_1'V¡,:b,;Xt;idj;".Q(1k.ADAwAl!.-]fY! Y;',ZC 1,~JWYji,~.W;:;:CQ..\[)[.i A.w:(¡.¡l)wMAoAEA[):;;;,(}G¡;d(i::<;~;ZOl.; J! ,tQK.t 1J

:~; Aplicaci~n~~ o !ntfanet Cor::~ra¡o\",a V SlGESPRO I~ hotrr,ail " Cor.:s,,!t¿ P~9CS Te-~.) ;<W 1Co!omb~!l Compra f; ~ Inic;o

4~Mens::lJ~ r.utyr) <-) Rl:'1-p~)!}<.ie,'V @ fl-imill~, 5 An.:h~vr: (~Nc d€:-.e,:,;d.'") 4' l..,mpliH s:] t""lü~'H;'; _' QI c..Ül:'g(~~;Z_iF" v ,,) De,-;nafH

Adt)ptado '.'Orl RR 04$ ;.i~20~ 3 y ~¡ anV:úg 7:J ~s~f .•,

Por lo anterior y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nos r.ermltimos solicitar la ampliación la fecha de vencimiento para el día 20de Septiembre 2018 .

v. .0,~.,..;

Men~~jeerw;óo ~o"':jm;;:ortcr:::ia At~

Ang)' Yuheth Ar¡~t:abal (t~se-sorlíEN publiCO) <.an9y.a:[email protected]¡carl:.'l.(cm.co>'he j/Gi.i/2:G18 ,:>2:2 f."~.••1

U.nej' .',i~:"!(:v;~~ :"yal.t Cc;i.l!:o~: í:cb'ti)"!';l \Í'I't;;/::

Quedo atenta a cualquier inquietud

De conformidad con la orden de compra 30200 reCibida el 30 de Julio de 2018 para la adqUisiCión de Toner y Kit de manlenlmiento, y cuya fecha devenCimiento es el 31 de Agosto de 2018; nos permlllmos informar que se presento novedad en la Importación de los Kit de Mantenim'ento por parte delDistnbUldor Mayorista lo que ocasiona que ei nuevo piazo de entrega sea superior a la fecha micialmente pactada,

Buen día

Modificacion OC 30200

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'Up. ,2:::9 PM

~~ ~(j~l ?RO( CO...

No na] ':I';!J p!t':,:i'l d,s-pü,"~,b;f:':.

PaO!3 Rodas(D. '¡RSONA NATUKA.L

Claudia Pedraza Aldar.ap:ocedm,j>?nto de ccnvenlos

Bandeja de entrada

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Nancy Cepeda (¡fuente5) Cit.aóón a l:'ntre~lsta - Superl!1te- ... Cuando imprimD este coneo electrónko POf íoyor recidelo. El papel es reno\'ohle 'i fJ:'ddabl-e,

Cordialmente,

A:"GY Y.ARISTIZAB.~L DIBARI\:.\ASl'sora COIUHci.:l1 rE.:x GobiernoP.~\A\I[RI(X\A OLTSOl'RCI'iG S.A.T.léfono: (1) 1916900 [x!.: ~45C.lnlar: (~12)5~11309angy.arisrizabal@p;¡namerícana.com,co

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