12
Nombre del Documento: PROCEDIMIENTO OPERATIVO COMPRAS Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS Código: BECENE- DSA- DRM-PO-01 Revisión: 5 Página: 1 de 12 1.0 Propósito. 1.1 Adquirir productos que sean solicitados por la comunidad normalista para continuar las actividades inherentes a la institución. 2.0 Alcance. 2.1 Este procedimiento aplica desde el personal de servicios generales, personal administrativo, docentes, directores de área que soliciten algún producto. 2.2 Este procedimiento inicia con una requisición de productos, en caso de tener en stock se suministra, si no hay en existencia se elaborará la orden de compra, se da paso al visto bueno y autorización por parte de las autoridades correspondientes, compra del producto, registro de su ingreso a la Institución, suministro a los interesados. 2.3 Todos los productos se adquirirán en función de la disponibilidad del recurso financiero de la institución. 3.0 Políticas de operación. 3.1 El interesado elaborará la requisición de productos, accesando al sistema ubicado en la web, previa asignación de usuario y contraseña, por parte del Departamento de Recursos Materiales, con el personal administrativo. Dicha requisición deberá ser específica y clara en los productos que se requiera. 3.2 El Departamento de Recursos Materiales debe solicitar el visto bueno de Dirección de Servicios Administrativos para suministrar y/o adquirir productos. 3.3 En el caso de compras mayores de $5,000.00 (M.N) deberá solicitarse la autorización al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), anexando tres cotizaciones del producto requerido. 3.4 Para compras mayores a 1125 salarios mínimos vigentes, se conformará un comité de compras, integrado por la Dirección General, la Dirección de Servicios Administrativos, el Jefe de Departamento de Recursos Financieros, el Jefe de Departamento de Recursos Materiales y/o un representante de la Dirección que corresponda. 3.5 Para el suministro de productos deberá entregarse en físico el anexo BECENE-DSA-DRM- PO-01-01 que lleva por nombre requisición de productos, misma que se presentará con la firma del solicitante y el visto bueno del director de área. 3.6 Para la aprobación de suministro y/o compra tienen la facultad de aprobar el Director de Servicios Administrativos, y en su ausencia el Director General, en el anexo BECENE-DSA- DRM-PO-01-02, que lleva por nombre orden de suministro y/o compra. 3.7 Todos los productos deberán ser verificados al momento de recibirlos en el Departamento de Recursos Materiales y cuando el producto sea referente a la tecnología se solicitará apoyo al Centro de Información Científica y Tecnológica (CICyT), en caso de existir anomalía reportar al proveedor a través del Departamento de Recursos Materiales. 3.8 Se realizará una evaluación a los proveedores, misma que permitirá mantener la mejora continua, respecto a la compra de productos considerando los siguientes indicadores: Cumplimiento en el tiempo de entrega acordado. Cumplimiento de las características indicadas en la solicitud de compra.

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Nombre del Documento: PROCEDIMIENTO OPERATIVO COMPRAS Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS

Código: BECENE- DSA- DRM-PO-01

Revisión: 5

Página: 1 de 12

1.0 Propósito.

1.1 Adquirir productos que sean solicitados por la comunidad normalista para continuar las

actividades inherentes a la institución.

2.0 Alcance.

2.1 Este procedimiento aplica desde el personal de servicios generales, personal administrativo,

docentes, directores de área que soliciten algún producto.

2.2 Este procedimiento inicia con una requisición de productos, en caso de tener en stock se

suministra, si no hay en existencia se elaborará la orden de compra, se da paso al visto

bueno y autorización por parte de las autoridades correspondientes, compra del producto,

registro de su ingreso a la Institución, suministro a los interesados.

2.3 Todos los productos se adquirirán en función de la disponibilidad del recurso financiero de

la institución.

3.0 Políticas de operación.

3.1 El interesado elaborará la requisición de productos, accesando al sistema ubicado en la web,

previa asignación de usuario y contraseña, por parte del Departamento de Recursos

Materiales, con el personal administrativo. Dicha requisición deberá ser específica y clara en

los productos que se requiera.

3.2 El Departamento de Recursos Materiales debe solicitar el visto bueno de Dirección de

Servicios Administrativos para suministrar y/o adquirir productos.

3.3 En el caso de compras mayores de $5,000.00 (M.N) deberá solicitarse la autorización al

Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), anexando tres cotizaciones del producto

requerido.

3.4 Para compras mayores a 1125 salarios mínimos vigentes, se conformará un comité de

compras, integrado por la Dirección General, la Dirección de Servicios Administrativos, el

Jefe de Departamento de Recursos Financieros, el Jefe de Departamento de Recursos

Materiales y/o un representante de la Dirección que corresponda.

3.5 Para el suministro de productos deberá entregarse en físico el anexo BECENE-DSA-DRM-

PO-01-01 que lleva por nombre requisición de productos, misma que se presentará con la

firma del solicitante y el visto bueno del director de área.

3.6 Para la aprobación de suministro y/o compra tienen la facultad de aprobar el Director de

Servicios Administrativos, y en su ausencia el Director General, en el anexo BECENE-DSA-

DRM-PO-01-02, que lleva por nombre orden de suministro y/o compra.

3.7 Todos los productos deberán ser verificados al momento de recibirlos en el Departamento

de Recursos Materiales y cuando el producto sea referente a la tecnología se solicitará

apoyo al Centro de Información Científica y Tecnológica (CICyT), en caso de existir anomalía

reportar al proveedor a través del Departamento de Recursos Materiales.

3.8 Se realizará una evaluación a los proveedores, misma que permitirá mantener la mejora

continua, respecto a la compra de productos considerando los siguientes indicadores:

Cumplimiento en el tiempo de entrega acordado.

Cumplimiento de las características indicadas en la solicitud de compra.

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Precio y condiciones de pago.

Calidad en el servicio.

Indicadores que se encuentran en el anexo BECENE-DSA-DRM-PO-01-03, que lleva por nombre

evaluación a proveedores. A la par se realizará la evaluación de satisfacción del proveedor por medio

del anexo BECENE-DSA-DRM-PO-01-08.

3.9 Al ingresar el producto se realiza el registro en el anexo BECENE-DSA-DRM-PO-01-04 que

lleva por nombre entrada de almacén, a la par se firma y sella la factura o documento que

ampare la recepción del producto entregado por el proveedor.

3.10 Se entregan los productos a la persona que lo solicitó, quedando constancia en el

anexo BECENE-DSA-DRM-PO-01-05 que lleva por nombre salida de almacén. Se aplica

evaluación de satisfacción del cliente por medio del anexo BECENE-DSA-DRM-PO-01-07,

a la persona que se le entregue el producto para valorar el servicio.

3.11 Entrega al Departamento de Recursos Financieros, mediante el anexo BECENE-

DSA-DRM-PO-01-06, que lleva por nombre orden de pago, más la requisición, más la factura

adjunta para que se genere y programe el pago al proveedor.

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4.0 Diagrama de proceso.

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5.0 Descripción del procedimiento.

Secuencia de etapas.

Actividad

Responsable

1) Solicitud de productos.

1.1 Solicita los productos de su interés a través de la requisición de productos (BECENE-DSA-DRM-PO-01-01) accesando al programa que para este fin se encuentra en la web, especificando la información necesaria y suficiente para llevar a cabo el suministro correspondiente, imprime el formato ya requisitado, anexa en su caso soportes y autorizaciones a que haya lugar y entrega al Departamento de Recursos Materiales.

Área solicitante o usuario.

2) Recibe y revisa requisición de productos.

2.1 Recibe la requisición de productos y la revisa con base en los datos necesarios para llevar a cabo el suministro y en su caso, la compra y suministro de lo solicitado.

2.2 ¿La requisición de productos cumple con las

especificaciones necesarias y suficientes para ser atendida?

Sí, pasa a la etapa 6.

No, pasa a la etapa 3.

Responsable de compras.

3) informa y solicita corrección.

3.1 Informa al área solicitante o usuario, mediante memorándum interno, las especificaciones necesarias o datos que se requieren para atender su requisición y se le solicita la corrección accesando nuevamente al programa para realizar los cambios pertinentes, contando con dos días hábiles para llevarlos a cabo, ya que al término de este plazo deberá realizar su trámite generando una nueva requisición de productos.

Responsable de compras.

4) Recibe memorándum interno.

4.1 Recibe memorándum interno en donde se le informa y solicita llevar a cabo las modificaciones pertinentes a su requisición de productos en un plazo de dos días.

4.2 ¿El área solicitante o usuario atiende el plazo de

dos días para llevar a cabo las correcciones?

Sí, pasa a la etapa 1.

No, pasa a la etapa 5.

Área solicitante o usuario.

5) Cierra requisición.

5.1 Cierra en el programa la requisición de productos al no haberla recibido con las modificaciones correspondientes en el plazo de dos días hábiles

Responsable de compras.

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otorgados al área solicitante o usuario para continuar con su trámite.

5.2 Fin del proceso.

6) Genera orden de suministro y/o compra.

6.1 Accede al programa y pasa la requisición de productos a la siguiente fase, elaborando la orden de suministro y/o compra (BECENE-DSA-DRM-PO-01-02) en la cual se especificarán los productos que se encuentran disponibles y no disponibles en almacén e imprime el formato.

6.2 Presenta a la Dirección de Servicios Administrativos

la requisición de productos generada por el área solicitante o usuario, así como la orden de suministro y/o compra para que se otorgue mediante firma en esta última, la autorización para suministrar y en su caso adquirir y suministrar lo solicitado por el interesado.

Responsable de compras.

7) Recibe requisición de productos y orden de suministro y/o compra para su autorización.

7.1 Recibe requisición de productos y la orden de suministro y/o compra para su autorización, en esta última otorgará o no su autorización para ser atendida.

7.2 ¿Autoriza el suministro o en su caso la compra y

suministro de lo solicitado por el interesado?

Sí, pasa a la etapa 10.

No, pasa a la etapa 8.

Dirección de Servicios Administrativos.

8) Informa la no autorización.

8.1 Manifiesta mediante anotación simple y la signa correspondiente en la orden de suministro y/o compra la no autorización del suministro y en su caso la compra y suministro de lo solicitado por el interesado.

8.2 Devuelve al responsable de compras la

documentación.

Dirección de Servicios Administrativos.

9) Informa al área solicitante o usuario.

9.1 Recibe de la Dirección de Servicios Administrativos la orden de suministro y/o compra sin autorizar e informa al área solicitante o usuario, mediante memorándum interno que su solicitud no ha sido autorizada.

9.2 Cierra en el programa la requisición de productos al

no haber sido autorizada por la Dirección de Servicios Administrativos, y termina el proceso.

Responsable de compras.

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9.3 Fin del proceso.

10) Informa la autorización.

10.1 Manifiesta mediante la firma correspondiente en la orden de suministro y/o compra la autorización del suministro y en su caso la compra y suministro de lo solicitado por el interesado.

10.2 Devuelve al responsable de compras la

documentación.

Dirección de Servicios Administrativos.

11) Recibe autorización.

11.1 Recibe de la Dirección de Servicios Administrativos la orden de suministro y/o compra ya autorizada.

Responsable de compras.

12) Atiende de acuerdo a existencias.

12.1 ¿Existen en el almacén?

Totalmente, pasa a la etapa 30.

Nada o parcialmente, pasa a la etapa 13.

Responsable de compras.

13) Checa existencia y/o cotiza.

13.1 Checa listas de precios otorgadas por proveedores y en su caso les solicita cotización de los productos requeridos enviándoles la información de los mismos y que se pretenden adquirir.

Responsable de compras.

14) Cotiza lo solicitado.

14.1 Reciben del personal de la BECENE la información de los productos a proporcionar, emiten su cotización y la entregan.

Proveedores.

15) Valida costos. 15.1 Valida las listas de precios y en su caso recibe cotización de los proveedores.

15.2 ¿El costo en que se incurrirá en la compra de

productos, supera el equivalente a 1,125 veces el salario mínimo general vigente en el ejercicio en que se llevará a cabo?

Sí, pasa a la etapa 16.

No, pasa a la etapa 18.

Responsable de compras.

16) Informa características de compra.

16.1 Informa al Comité de compras y se le proporciona al menos tres de las cotizaciones recibidas, y en reunión determinen al proveedor a quien se le hará la compra de los productos, dicho acuerdo será documentada en un acta.

Responsable de compras.

17) Recibe información y coordina comité de compras

17.1 El comité de compras es informado y recibe al menos tres cotizaciones por parte del responsable de compras, así como la documentación que ampare la intención de adquirir determinados productos en reunión se determina el proveedor que

Comité de compras.

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atenderá la solicitud de compra, y pasa a la etapa 21.

17.2 El comité de compras estará integrado por

Dirección General, Dirección de Servicios Administrativos, Departamento Recursos Financieros, Departamento Recursos Materiales, y en su caso el solicitante, en la figura de la Dirección de área.

17.3 Para aprobar la compra del producto, se elaborará

un acta en donde se determine el proveedor.

18) Valida cantidad a gastar.

18.1 ¿El costo en el que se incurrirá, es igual o mayor a cinco mil pesos M.N.?

Sí, pasa a la etapa 19.

No, pasa a la etapa 26.

Responsable de compras.

19) Informa características de compra.

19.1 Informa al Jefe de Recursos Materiales y a la Dirección de Servicios Administrativos y proporciona al menos tres de las cotizaciones recibidas para que este último trámite la Solicitud de Autorización de gasto ante la Dirección General del SEER.

Responsable de compras.

20) Recibe información.

20.1 Es informada y recibe al menos tres cotizaciones por parte del responsable de compras, así como la documentación que ampare la intención de adquirir determinados productos; y delega al Departamento de Recursos Financieros el trámite de la autorización de compra ante el SEER.

Dirección de Servicios Administrativos.

21) Tramita autorización.

21.1 El Departamento de Recursos Financieros, elabora solicitud de autorización del gasto y anexa las cotizaciones correspondientes de los productos a adquirir, así como la información que en su caso sustente la intención de compra.

21.2 Envía solicitud de autorización al SEER.

Departamento de Recursos Financieros.

22) Recibe solicitud de autorización.

22.1 Recibe Solicitud de Autorización, valida y emite resolución y entrega a la Dirección de Servicios Administrativos.

SEER.

23) Recibe respuesta e informa.

23.1 Recibe respuesta por parte del SEER.

Departamento de Recursos Financieros.

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23.2 Envía respuesta emitida por el SEER al

responsable de compras para que ejecute lo conducente.

24) Recibe respuesta del SEER.

24.1 Recibe por parte del Departamento de Recursos Financieros la resolución emitida por parte del SEER.

24.2 ¿Fue autorizada la compra?

Sí, pasa a la etapa 26.

No, pasa a la etapa 25.

Responsable de compras.

25) Informa al área solicitante o usuario.

25.1 Informa al área solicitante o usuario, mediante memorándum interno que su solicitud no ha sido autorizada.

25.2 Cierra en el programa la requisición de productos

al no haber sido autorizada la compra, y termina el proceso.

25.3 Fin del proceso.

Responsable de compras.

26) Contacta a proveedor.

26.1 Contacta al proveedor seleccionado para llevar a cabo la adquisición de los productos, da la indicación de que se atienda lo solicitado.

Responsable de compras.

27) Atiende pedido.

27.1 El proveedor atiende a lo solicitado según las especificaciones de los productos requeridos, y entrega en el almacén de la Institución y/o al responsable de compras.

Proveedores.

28) Recibe productos.

28.1 Recibe por parte del proveedor los productos que se han solicitado.

28.2 Evalúa que los productos recibidos cumplan con lo

indicado. ¿El producto cumple con lo especificado?

Sí, pasa a la etapa 29.

No, pasa a la etapa 26.

Responsable de compras.

29) Solicita factura.

29.1 Solicita la factura correspondiente para procesar el pago por los productos recibidos.

Responsable de compras.

30) Procesa entrada de productos.

30.1 Accede al programa y pasa a la siguiente fase la requisición de productos la cual se denomina entrada de almacén (BECENE-DSA-DRM-PO-01-04) registrando los productos recibidos, y en el caso de que

Responsable de compras.

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ya existieran, sólo se marcará la entrada de cero productos ingresados y se anotará en las observaciones del anexo que “ya existen en almacén”.

31) Registra evaluación al proveedor.

31.1 Registra la evaluación al proveedor atendiendo a:

Cumplimiento en el tiempo de entrega acordado.

Cumplimiento en las características del producto solicitado.

Precio y condiciones de pago.

Calidad en el servicio proporcionado. La información pertinente será plasmada en el formato

evaluación a proveedores (BECENE-DSA-DRM-PO-01-03) el cual se encuentra ligado en el formato de entrada de almacén, dentro del mismo programa.

31.2 Se solicita al proveedor que nos evalué, por medio

del anexo BECENE-DSA-DRM-PO-01-08.

Responsable de compras.

32) Genera salida de almacén.

32.1 Accede al programa y pasa la requisición correspondiente a la siguiente fase generando la salida de almacén (BECENE-DSA-DRM-PO-01-05) en la cual se especifican los productos solicitados y los mismos que son entregados.

32.2 Informa al Área solicitante o usuario que sus

productos se encuentran disponibles y debe acudir por ellos y firmar de recibido los mismos.

32.3 Se le entregan los productos solicitados.

Responsable de compras.

33) Recibe y firma de conformidad.

33.1 Acude al Departamento de Recursos Materiales a recibir los productos solicitados.

33.2 Firma de conformidad en el formato de Salida de

Almacén los productos recibidos. 33.3 Realiza la evaluación de satisfacción del cliente,

en el anexo BECENE-DSA-DRM-PO-01-07.

Área solicitante o usuario.

34) Solicita proceso de pago a proveedor.

34.1 Accesa al programa y pasa la requisición a la quinta y última fase del proceso, generando la orden de pago (BECENE-DSA-DRM-PO-01-06) en la cual se enuncian los conceptos, precios e impuestos correspondientes en su caso, imprime el formato.

Responsable de compras.

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34.2 Entrega al Departamento de Recursos Financieros

la orden de pago impresa anexando la factura correspondiente, así como la requisición y la documentación pertinente de soporte para que se elabore el cheque para el pago, y recabe la firma de recibido en la orden de pago.

34.3 Archiva la impresión de todos los anexos, así como

la documentación que sustente el procedimiento de compra llevado a cabo.

35) Elabora cheque y entrega

35.1 Recibe la requisición de productos con la factura correspondiente, firma de recibido en la orden de pago

35.2 Elabora cheque. 35.3 Entrega cheque al proveedor.

Departamento de Recursos Financieros

36) Recibe cheque.

36.1 Recibe cheque por los productos proporcionados a la Institución.

36.2 Fin del procedimiento.

Proveedores.

6.0 Documentos de referencia.

Documentos Código (cuando aplique)

Cartera de proveedores N/A

7.0 Registros.

Registro Tiempo de conservación

Responsable de conservarlo

Código de registro, identificación única

Requisición de productos 5 años Responsable de compras o personal asignado.

BECENE-DSA-DRM-PO-01-01

Orden de suministro y/o compra

5 años Responsable de compras o personal asignado.

BECENE-DSA-DRM-PO-01-02

Evaluación de proveedores

5 años Responsable de compras o personal asignado.

BECENE-DSA-DRM-PO-01-03

Entrada de almacén 5 años Responsable de compras o personal asignado.

BECENE-DSA-DRM-PO-01-04

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Nombre del Documento: PROCEDIMIENTO OPERATIVO COMPRAS Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS

Código: BECENE- DSA- DRM-PO-01

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Salida de almacén 5 años Responsable de

compras o personal asignado.

BECENE-DSA-DRM-PO-01-05

Orden de pago

5 años Responsable de compras o personal asignado.

BECENE-DSA-DRM-PO-01-06

Encuesta de satisfacción de cliente

5 años Responsable de compras o personal asignado.

BECENE-DSA-DRM-PO-01-07

Encuesta a proveedores 5 años Responsable de compras o personal asignado.

BECENE-DSA-DRM-PO-01-08

8.0 Glosario.

Proveedor toda aquella persona u organización que proporcione productos a la BECENE.

9.0 Anexos.

9.1 Requisición de productos BECENE-DSA-DRM-PO-01-01

9.2 Orden de suministro y/o compra BECENE-DSA-DRM-PO-01-02

9.3 Evaluación de proveedores BECENE-DSA-DRM-PO-01-03

9.4 Entrada de almacén BECENE-DSA-DRM-PO-01-04

9.5 Salida de almacén BECENE-DSA-DRM-PO-01-05

9.6 Orden de pago BECENE-DSA-DRM-PO-01-06

9.7 Encuesta de satisfacción de cliente BECENE-DSA-DRM-PO-01-07

9.8 Encuesta a proveedores BECENE-DSA-DRM-PO-01-08

10.0 Cambios de esta versión.

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio

2 16 enero 2008 Modificación de los diferentes formatos en existencia.

Se quitó política de operación 3.4.

3 16 junio 2014 Se cambió código BECENE-DRM-PO A BECENE-DSA-DRM-PO

4 8 mayo 2017 Se modificó el nombre del procedimiento. Se reestructura el propósito Se modifica el 2.1, 2.2 del alcance y se crea el 2.3. En las políticas de operación se sintetizan las

políticas. En el diagrama de procedimiento se incluyen

columnas donde se identifica el comité de compras. En la descripción del procedimiento, se especifica y

se amplían las etapas, y se incluye al comité de compras.

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Nombre del Documento: PROCEDIMIENTO OPERATIVO COMPRAS Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS

Código: BECENE- DSA- DRM-PO-01

Revisión: 5

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En el apartado de documentos de referencia se

establece la cartera de proveedores. En el apartado de registros se especifican los

nombres que reciben los documentos con los cuales se trabaja el procedimiento.

En los anexos se detalla el nombre que reciben.

5 20 junio 2017 Se modifica en el apartado de política de operación, incluyendo las evaluaciones de satisfacción de cliente, y la evaluación de proveedores. Se modifica en el apartado de diagrama de proceso, incluyendo las evaluaciones. Se modifica en el apartado descripción del procedimiento, lo referente a la evaluación de proveedores y de satisfacción del cliente. Se modifica el apartado de registros dando de alta dos anexos de evaluación a proveedor y a la satisfacción del cliente y se establece un periodo de 5 años en la conservación de los mismos. En el apartado de anexos se documentan los

códigos y nombres respectivos de los nuevos

instrumentos, los cuales son:

o Encuesta de satisfacción de cliente BECENE-DSA-DRM-PO-01-07

o Encuesta a proveedores BECENE-DSA-DRM-PO-01-08

CONTROL DE EMISIÓN

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

NOMBRE: MTRA. EVA BIBIANA OBREGÓN GONZÁLEZ

DR. JESÚS ALBERTO LEYVA ORTIZ

DR. FRANCISCO ORTIZ HERNÁNDEZ

FIRMA:

FECHA: 20 de junio 2017 21 de junio 2017 22 de junio 2017