231
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2017 Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARTIDAS DE GASTOS CLASIFICACIÓN ORGÁNICA ÁREA: ALCALDÍA 01 DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001 Clasificación por programas del gasto ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9 POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91 GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120 Clasificación económica del gasto (Euros) CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL. 140.417 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 65.652 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganos gobierno. 65.652 10000 Retribuciones básicas. 15.683 10001 Otras remuneraciones. 49.969 11 PERSONAL EVENTUAL. 46.960 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 46.960 11000 Retribuciones básicas. 15.683 11001 Retribuciones complementarias. 31.277 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. 27.805 160 Cuotas sociales. 27.805 16000 Seguridad Social. 27.805 1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 14.063 1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 13.742 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 20.300 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 20.300 226 Gastos diversos. 20.300 22601 Atenciones protocolarias y representativas. 20.300 TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 160.717

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 140.417

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 65.652

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

65.652

10000 Retribuciones básicas. 15.683

10001 Otras remuneraciones. 49.969

11 PERSONAL EVENTUAL. 46.960

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personaleventual.

46.960

11000 Retribuciones básicas. 15.683

11001 Retribuciones complementarias. 31.277

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

27.805

160 Cuotas sociales. 27.805

16000 Seguridad Social. 27.805

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 14.063

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 13.742

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

20.300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 20.300

226 Gastos diversos. 20.300

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 20.300

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 160.717

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE PRENSA 9122

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 321.565

11 PERSONAL EVENTUAL. 94.888

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personaleventual.

94.888

11000 Retribuciones básicas. 20.363

11001 Retribuciones complementarias. 74.525

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 138.634

120 Retribuciones básicas. 53.493

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 11.759

121 Retribuciones complementarias. 85.141

12100 Complemento de destino. 29.628

12101 Complemento específico. 55.513

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.272

150 Productividad. 13.272

15000 Productividad fija funcionarios 13.272

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

74.771

160 Cuotas sociales. 73.905

16000 Seguridad Social. 73.905

1600000 Seguridad Social Funcionarios 45.489

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 28.416

162 Gastos sociales del personal. 866

16204 Acción social. 866

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 866

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

81.636

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE PRENSA 9122

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 81.636

220 Material de oficina. 4.000

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 4.000

226 Gastos diversos. 77.636

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 20.000

22602 Publicidad y propaganda. 56.136

22699 Otros gastos diversos. 1.500

2269999 Otros gastos diversos 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 40.272

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 40.272

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 40.272

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 40.272

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 443.473

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE AUDIOVISUALES 9123

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.500

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.500

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE ALCALDÍA 9124

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 159.271

11 PERSONAL EVENTUAL. 57.016

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personaleventual.

57.016

11000 Retribuciones básicas. 15.683

11001 Retribuciones complementarias. 41.333

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 58.982

120 Retribuciones básicas. 22.234

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 5.309

121 Retribuciones complementarias. 36.748

12100 Complemento de destino. 11.165

12101 Complemento específico. 25.583

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.569

150 Productividad. 6.569

15000 Productividad fija funcionarios 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

36.704

160 Cuotas sociales. 36.704

16000 Seguridad Social. 36.704

1600000 Seguridad Social Funcionarios 19.630

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 17.074

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 159.271

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL Y OFICINA DE GOBIERNO 9201

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 362.799

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 234.901

120 Retribuciones básicas. 69.682

12000 Sueldos del Grupo A1. 37.061

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 15.696

121 Retribuciones complementarias. 165.219

12100 Complemento de destino. 45.411

12101 Complemento específico. 119.808

13 PERSONAL LABORAL. 26.049

130 Laboral Fijo. 26.049

13000 Retribuciones básicas. 9.727

13002 Otras remuneraciones. 16.322

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 18.318

150 Productividad. 18.318

15000 Productividad fija funcionarios 15.033

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

83.531

160 Cuotas sociales. 83.531

16000 Seguridad Social. 83.531

1600000 Seguridad Social Funcionarios 74.746

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 8.785

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL Y OFICINA DE GOBIERNO 9201

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2269942 Encuadernaciones 100

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 362.899

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ASESORÍA JURÍDICA 9207

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 483.365

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 319.720

120 Retribuciones básicas. 107.991

12000 Sueldos del Grupo A1. 66.709

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 15.894

121 Retribuciones complementarias. 211.729

12100 Complemento de destino. 70.020

12101 Complemento específico. 141.709

13 PERSONAL LABORAL. 22.655

131 Laboral temporal. 22.655

13100 Retribuciones Básicas 8.463

13102 Otras remuneraciones. 14.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 28.372

150 Productividad. 28.372

15000 Productividad fija funcionarios 25.087

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

112.618

160 Cuotas sociales. 111.391

16000 Seguridad Social. 111.391

1600000 Seguridad Social Funcionarios 103.623

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.768

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

202.620

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ASESORÍA JURÍDICA 9207

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 202.620

223 Transportes. 200

226 Gastos diversos. 180.000

22604 Jurídicos, contenciosos. 180.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 22.420

22706 Estudios y trabajos técnicos. 22.420

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 22.420

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 685.985

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: EMPLEO 02001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL EMPLEO 2411

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.065.439

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 1.065.439

412 Agencia de Desarrollo Local y Empleo 1.065.439

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.065.439

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: EMPLEO 02001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN 3370

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 382.202

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 94.990

120 Retribuciones básicas. 38.078

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12006 Trienios. 10.217

121 Retribuciones complementarias. 56.912

12100 Complemento de destino. 20.908

12101 Complemento específico. 36.004

13 PERSONAL LABORAL. 175.639

131 Laboral temporal. 175.639

13100 Retribuciones Básicas 73.620

13102 Otras remuneraciones. 102.019

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 23.495

150 Productividad. 23.495

15000 Productividad fija funcionarios 6.737

15001 Productividad fija personal laboral eventual 16.758

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

88.078

160 Cuotas sociales. 88.078

16000 Seguridad Social. 88.078

1600000 Seguridad Social Funcionarios 30.463

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 57.615

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 382.202

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: EMPLEO 02001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 79.394

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 65.652

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

65.652

10000 Retribuciones básicas. 15.683

10001 Otras remuneraciones. 49.969

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

13.742

160 Cuotas sociales. 13.742

16000 Seguridad Social. 13.742

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 13.742

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 79.394

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: COMERCIO 02002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: COMERCIO 431PROGRAMA: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 4312

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 83.445

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 57.580

120 Retribuciones básicas. 24.499

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 3.000

121 Retribuciones complementarias. 33.081

12100 Complemento de destino. 12.158

12101 Complemento específico. 20.923

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.636

150 Productividad. 6.636

15000 Productividad fija funcionarios 6.636

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

19.229

160 Cuotas sociales. 19.229

16000 Seguridad Social. 19.229

1600000 Seguridad Social Funcionarios 19.229

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 9.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 9.000

48220 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 9.000

6 INVERSIONES REALES. 70.520

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

30.520

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

30.520

60905 Mejora de infraestructuras 30.520

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

40.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: COMERCIO 02002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: COMERCIO 431PROGRAMA: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 4312

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

632 Edificios y otras construcciones. 40.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 162.965

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: COMERCIO 02002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: COMERCIO 431PROGRAMA: DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO 4314

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

27.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 27.500

226 Gastos diversos. 27.500

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 2.500

22699 Otros gastos diversos. 25.000

2269922 Promoción y dinamización del comercio 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 27.500

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: TURISMO 02003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432PROGRAMA: PROMOCION TURISTICA 4320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 250.748

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 173.090

120 Retribuciones básicas. 75.114

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12003 Sueldos del Grupo C1. 29.952

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 15.201

121 Retribuciones complementarias. 97.976

12100 Complemento de destino. 35.321

12101 Complemento específico. 62.655

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 19.874

150 Productividad. 19.874

15000 Productividad fija funcionarios 19.874

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

57.784

160 Cuotas sociales. 57.784

16000 Seguridad Social. 57.784

1600000 Seguridad Social Funcionarios 57.784

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

636.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 636.000

226 Gastos diversos. 636.000

22602 Publicidad y propaganda. 20.000

22699 Otros gastos diversos. 616.000

2269902 Recepción de cruceros 16.000

2269904 Promoción turística 600.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 213.400

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: TURISMO 02003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432PROGRAMA: PROMOCION TURISTICA 4320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 213.400

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 38.400

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 38.400

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 175.000

48254 Cartagena Puerto de Culturas 150.000

48278 Fundación Sierra Minera 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.100.148

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: TURISMO 02003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 77.187

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 63.445

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

63.445

10000 Retribuciones básicas. 20.546

10001 Otras remuneraciones. 42.899

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

13.742

160 Cuotas sociales. 13.742

16000 Seguridad Social. 13.742

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 13.742

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 77.187

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: AGRICULTURA Y PESCA 02004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 41GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 419PROGRAMA: OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y PESCA 4190

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 35.000

226 Gastos diversos. 11.000

22602 Publicidad y propaganda. 5.000

22699 Otros gastos diversos. 6.000

2269970 Cuotas GALPEMUR 200

2269999 Otros gastos diversos 5.800

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 24.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

24.000

2279999 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

24.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 97.600

46 A ENTIDADES LOCALES. 8.600

467 A Consorcios. 8.600

46701 Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia 8.600

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 10.000

470 Subvenciones para fomento del empleo. 10.000

47000 Desarrollo del cooperativismo en agricultura 10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 79.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 79.000

48211 Asociaciones y colectivos 79.000

6 INVERSIONES REALES. 20.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

20.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

20.000

60904 Otras infraestructuras 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 152.600

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: AGRICULTURA Y PESCA 02004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INDUSTRIA Y ENERGÍA 42GRUPO DE PROGRAMAS: INDUSTRIA 422PROGRAMA: INDUSTRIA E INNOVACIÓN 4220

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 25.000

226 Gastos diversos. 10.000

22602 Publicidad y propaganda. 10.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 15.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

15.000

2279999 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 35.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 35.000

470 Subvenciones para fomento del empleo. 35.000

47002 Ferias 25.000

47004 Desarrollo del cooperativismo en industria e innovación 10.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 60.000

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: DESARROLLO RURAL Y LITORAL 02005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 172PROGRAMA: ACTUACIONES EN ZONAS DE PLAYAS 1722

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 117.460

46 A ENTIDADES LOCALES. 117.460

467 A Consorcios. 117.460

46702 Consorcio Administrativo La Manga Consorcio 117.460

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 117.460

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ESTRATEGIA ECONÓMICA 02DELEGACIÓN: DESARROLLO RURAL Y LITORAL 02005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 41GRUPO DE PROGRAMAS: DESARROLLO RURAL 414PROGRAMA: PLAN DESARROLLO RURAL CAMPODER 4141

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

9.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 9.000

226 Gastos diversos. 9.000

22699 Otros gastos diversos. 9.000

2269963 Cuotas Campoder 9.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 9.000

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: PERSONAL 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 61.383

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 58.582

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

58.582

10000 Retribuciones básicas. 15.683

10001 Otras remuneraciones. 42.899

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

2.801

160 Cuotas sociales. 2.801

16000 Seguridad Social. 2.801

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 2.801

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 61.383

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: PERSONAL 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: RECURSOS HUMANOS 9206

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.217.008

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 804.789

120 Retribuciones básicas. 313.597

12000 Sueldos del Grupo A1. 74.122

12001 Sueldos del Grupo A2. 53.932

12003 Sueldos del Grupo C1. 40.925

12004 Sueldos del Grupo C2. 92.232

12006 Trienios. 52.386

121 Retribuciones complementarias. 491.192

12100 Complemento de destino. 169.740

12101 Complemento específico. 321.452

13 PERSONAL LABORAL. 53.150

130 Laboral Fijo. 53.150

13000 Retribuciones básicas. 22.406

13002 Otras remuneraciones. 30.744

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 77.054

150 Productividad. 77.054

15000 Productividad fija funcionarios 70.451

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.603

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

282.015

160 Cuotas sociales. 280.788

16000 Seguridad Social. 280.788

1600000 Seguridad Social Funcionarios 262.895

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 17.893

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: PERSONAL 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: RECURSOS HUMANOS 9206

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

15.278

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.278

226 Gastos diversos. 4.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 4.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 11.278

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

11.278

2279900 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 11.278

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.232.286

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: PERSONAL 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9209

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 2.294.977

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 583.000

127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 583.000

13 PERSONAL LABORAL. 567.000

131 Laboral temporal. 379.000

13103 Colaboración SEF-CC.LL. 379.000

137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 188.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 437.800

151 Gratificaciones. 437.800

15100 Gratificaciones funcionarios 230.000

15101 Gratificaciones contratados fijos 105.700

15102 Gratificaciones contratados temporales 102.100

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

707.177

160 Cuotas sociales. 120.750

16000 Seguridad Social. 120.750

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 120.750

161 Prestaciones sociales. 274.427

16103 Pensiones excepcionales. 274.427

1610300 Pensiones a cargo de la Entidad Local (medalla al mérito) 24.427

1610301 Indemnizaciones al personal por jubilaciones anticipadas 250.000

162 Gastos sociales del personal. 312.000

16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 55.000

16204 Acción social. 110.000

1620400 Ayudas asistenciales (prótesis, gafas, etc.) 75.000

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 35.000

16205 Seguros. 110.000

16209 Otros gastos sociales. 37.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: PERSONAL 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9209

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1620900 Ayudas al estudio del personal 37.000

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

836.036

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 627.036

221 Suministros. 277.500

22104 Vestuario. 250.000

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 3.000

22199 Otros suministros. 24.500

2219910 Equipos de protección individual 24.500

226 Gastos diversos. 98.350

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 82.000

2260602 Formación en prevención de riesgos laborales 2.000

2260603 Reuniones, conferencias y cursos. 80.000

22699 Otros gastos diversos. 16.350

2269900 Gastos festividad Santa Rita 4.750

2269906 Gastos festividad Patrón Policía Local 2.000

2269907 Gastos festividad Patrón Servicio Contraincendios 800

2269908 Gastos festividad San José de Calasanz 300

2269952 Acciones de seguridad 8.500

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 251.186

22706 Estudios y trabajos técnicos. 155.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 155.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

96.186

2279943 Vigilancia de la salud 80.686

2279944 Mantenimiento de extintores 15.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 209.000

230 Dietas. 25.000

23000 De los miembros de los órganos de gobierno. 4.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: PERSONAL 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9209

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

23010 Del personal directivo. 1.000

23020 Del personal no directivo. 20.000

231 Locomoción. 184.000

23100 De los miembros de los órganos de gobierno. 2.000

23110 Del personal directivo. 2.000

23120 Del personal no directivo. 180.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 3.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 3.400

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 3.400

48239 Secciones Sindicales constituídas 3.400

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTORPÚBLICO.

3.000

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 3.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.137.413

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: ARCHIVO 03002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332SUBPROGRAMA: ARCHIVO MUNICIPAL 332200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 503.501

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 252.020

120 Retribuciones básicas. 110.263

12001 Sueldos del Grupo A2. 65.178

12003 Sueldos del Grupo C1. 19.968

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 16.654

121 Retribuciones complementarias. 141.757

12100 Complemento de destino. 53.709

12101 Complemento específico. 88.048

13 PERSONAL LABORAL. 95.471

131 Laboral temporal. 95.471

13100 Retribuciones Básicas 37.595

13102 Otras remuneraciones. 57.876

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.978

150 Productividad. 39.978

15000 Productividad fija funcionarios 26.679

15001 Productividad fija personal laboral eventual 13.299

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

116.032

160 Cuotas sociales. 116.032

16000 Seguridad Social. 116.032

1600000 Seguridad Social Funcionarios 83.459

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 32.573

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

36.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 9.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 9.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: ARCHIVO 03002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332SUBPROGRAMA: ARCHIVO MUNICIPAL 332200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 27.800

220 Material de oficina. 2.000

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 2.000

223 Transportes. 2.500

226 Gastos diversos. 1.500

22609 Actividades culturales y deportivas. 1.500

2260911 Gastos de exposiciones 1.500

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 21.800

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

21.800

2279900 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 21.800

6 INVERSIONES REALES. 6.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

6.000

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 6.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL SUBPROGRAMA 546.301

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: ARCHIVO 03002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332SUBPROGRAMA: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 332201

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 25.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 25.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 25.000

2270601 Proceso técnico de libros y documentos 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL SUBPROGRAMA 25.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS 03003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SERVICIOS INFORMÁTICOS 920D

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 735.102

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 448.091

120 Retribuciones básicas. 177.632

12001 Sueldos del Grupo A2. 65.178

12003 Sueldos del Grupo C1. 59.903

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 27.163

121 Retribuciones complementarias. 270.459

12100 Complemento de destino. 97.171

12101 Complemento específico. 173.288

13 PERSONAL LABORAL. 55.841

130 Laboral Fijo. 28.105

13000 Retribuciones básicas. 11.079

13002 Otras remuneraciones. 17.026

131 Laboral temporal. 27.736

13100 Retribuciones Básicas 10.714

13102 Otras remuneraciones. 17.022

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 61.156

150 Productividad. 53.156

15000 Productividad fija funcionarios 46.520

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.318

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.318

153 Complemento de dedicación especial. 8.000

15300 RED Especial Dedicación y localizaciones 8.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

170.014

160 Cuotas sociales. 167.560

16000 Seguridad Social. 167.560

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS 03003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SERVICIOS INFORMÁTICOS 920D

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600000 Seguridad Social Funcionarios 148.850

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 9.300

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 9.410

162 Gastos sociales del personal. 2.454

16204 Acción social. 2.454

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.454

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

369.150

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 175.900

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 161.900

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información. 14.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 25.000

216 Equipos para porcesos de información. 25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 168.250

220 Material de oficina. 3.000

22002 Material informático no inventariable. 3.000

223 Transportes. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 165.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 90.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 90.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

75.000

2279900 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 75.000

6 INVERSIONES REALES. 97.200

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

77.200

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 6.000

626 Equipos para procesos de información. 71.200

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTERINMATERIAL.

20.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS 03003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SERVICIOS INFORMÁTICOS 920D

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.201.452

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS 03003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - INTERNET 920E

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

38.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 38.500

220 Material de oficina. 38.500

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 38.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 38.500

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS 03003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: CENTRAL TELEFÓNICA 9204

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 36.009

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 24.426

120 Retribuciones básicas. 10.233

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 1.770

121 Retribuciones complementarias. 14.193

12100 Complemento de destino. 4.949

12101 Complemento específico. 9.244

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.285

150 Productividad. 3.285

15000 Productividad fija funcionarios 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

8.298

160 Cuotas sociales. 8.298

16000 Seguridad Social. 8.298

1600000 Seguridad Social Funcionarios 8.298

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

440.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 440.000

222 Comunicaciones. 440.000

22200 Servicios de telecomunicaciones. 440.000

2220000 Telefónicas 440.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 476.009

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 187.649

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 58.490

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.

58.490

10100 Retribuciones básicas. 21.666

10101 Otras remuneraciones. 36.824

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 81.737

120 Retribuciones básicas. 33.196

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 7.808

121 Retribuciones complementarias. 48.541

12100 Complemento de destino. 16.748

12101 Complemento específico. 31.793

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.853

150 Productividad. 9.853

15000 Productividad fija funcionarios 9.853

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

37.569

160 Cuotas sociales. 37.569

16000 Seguridad Social. 37.569

1600000 Seguridad Social Funcionarios 37.569

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 187.649

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 9121

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.212.723

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 450.798

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

450.798

10000 Retribuciones básicas. 97.524

10001 Otras remuneraciones. 353.274

11 PERSONAL EVENTUAL. 522.888

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personaleventual.

522.888

11000 Retribuciones básicas. 139.813

11001 Retribuciones complementarias. 383.075

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

239.037

160 Cuotas sociales. 239.037

16000 Seguridad Social. 239.037

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 156.585

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 82.452

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 64.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 64.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 64.000

48216 Grupos Políticos Municipales 64.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.276.723

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 920C

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 228.447

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 162.429

120 Retribuciones básicas. 59.586

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 26.072

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 10.226

121 Retribuciones complementarias. 102.843

12100 Complemento de destino. 36.363

12101 Complemento específico. 66.480

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.373

150 Productividad. 13.373

15000 Productividad fija funcionarios 13.373

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

52.645

160 Cuotas sociales. 52.645

16000 Seguridad Social. 52.645

1600000 Seguridad Social Funcionarios 52.645

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

250.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 250.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 250.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 100.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 100.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

150.000

2279900 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 150.000

6 INVERSIONES REALES. 150.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 920C

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

50.000

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 50.000

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTERINMATERIAL.

100.000

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 628.447

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

113.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 113.000

226 Gastos diversos. 113.000

22602 Publicidad y propaganda. 12.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 12.000

22699 Otros gastos diversos. 89.000

2269940 Cuotas Federación Española de Municipios 30.000

2269941 Cuotas Federación de Muncipios Región de Murcia 59.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 113.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: PORTERÍA 9203

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 442.206

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 225.967

120 Retribuciones básicas. 90.401

12004 Sueldos del Grupo C2. 42.313

12005 Sueldos del Grupo E. 38.778

12006 Trienios. 9.310

121 Retribuciones complementarias. 135.566

12100 Complemento de destino. 44.716

12101 Complemento específico. 90.850

13 PERSONAL LABORAL. 70.869

130 Laboral Fijo. 49.366

13000 Retribuciones básicas. 21.491

13002 Otras remuneraciones. 27.875

131 Laboral temporal. 21.503

13100 Retribuciones Básicas 7.756

13102 Otras remuneraciones. 13.747

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 43.465

150 Productividad. 43.465

15000 Productividad fija funcionarios 33.483

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.413

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

101.905

160 Cuotas sociales. 101.905

16000 Seguridad Social. 101.905

1600000 Seguridad Social Funcionarios 77.694

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.461

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 16.750

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 442.206

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: REGISTRO GENERAL 9205

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 163.651

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 87.371

120 Retribuciones básicas. 39.205

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 9.244

121 Retribuciones complementarias. 48.166

12100 Complemento de destino. 17.106

12101 Complemento específico. 31.060

13 PERSONAL LABORAL. 22.908

131 Laboral temporal. 22.908

13100 Retribuciones Básicas 8.716

13102 Otras remuneraciones. 14.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.206

150 Productividad. 13.206

15000 Productividad fija funcionarios 9.921

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

40.166

160 Cuotas sociales. 37.713

16000 Seguridad Social. 37.713

1600000 Seguridad Social Funcionarios 29.869

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.844

162 Gastos sociales del personal. 2.453

16204 Acción social. 2.453

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.453

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

230.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: REGISTRO GENERAL 9205

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 230.000

222 Comunicaciones. 230.000

22201 Postales. 230.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 393.651

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 923PROGRAMA: GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 9231

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 279.172

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 119.759

120 Retribuciones básicas. 50.695

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 10.750

121 Retribuciones complementarias. 69.064

12100 Complemento de destino. 25.190

12101 Complemento específico. 43.874

13 PERSONAL LABORAL. 71.985

130 Laboral Fijo. 24.907

13000 Retribuciones básicas. 9.980

13002 Otras remuneraciones. 14.927

131 Laboral temporal. 47.078

13100 Retribuciones Básicas 18.695

13102 Otras remuneraciones. 28.383

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 23.093

150 Productividad. 23.093

15000 Productividad fija funcionarios 13.239

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.569

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

64.335

160 Cuotas sociales. 64.335

16000 Seguridad Social. 64.335

1600000 Seguridad Social Funcionarios 39.827

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 16.066

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 923PROGRAMA: GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 9231

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 8.442

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 20.000

221 Suministros. 20.000

22199 Otros suministros. 20.000

2219906 Rótulos de vías urbanas y números de edificios 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 299.172

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 929PROGRAMA: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 9291

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

120.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 120.000

226 Gastos diversos. 120.000

22699 Otros gastos diversos. 120.000

2269960 Otras indemnizaciones 120.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 120.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: RÉGIMEN INTERIOR 03004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL PATRIMONIO 933PROGRAMA: EDIFICIOS MUNICIPALES 9331

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES. 200

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

100

625 Mobiliario. 100

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

100

632 Edificios y otras construcciones. 100

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 200

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA 03005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132PROGRAMA: POLICÍA LOCAL 1320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 15.122.229

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 9.618.114

120 Retribuciones básicas. 3.887.888

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 130.356

12003 Sueldos del Grupo C1. 2.919.854

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 797.465

121 Retribuciones complementarias. 5.730.226

12100 Complemento de destino. 1.768.528

12101 Complemento específico. 3.961.698

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 2.308.638

150 Productividad. 1.015.638

15000 Productividad fija funcionarios 1.015.638

153 Complemento de dedicación especial. 1.293.000

15300 RED Especial Dedicación y localizaciones 1.293.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

3.195.477

160 Cuotas sociales. 3.174.994

16000 Seguridad Social. 3.174.994

1600000 Seguridad Social Funcionarios 3.174.994

162 Gastos sociales del personal. 20.483

16204 Acción social. 20.483

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 20.483

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

44.987

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 17.787

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 17.787

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA 03005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132PROGRAMA: POLICÍA LOCAL 1320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 17.600

212 Edificios y otras construcciones. 10.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.000

214 Elementos de transporte. 2.500

215 Mobiliario. 600

219 Otro inmovilizado material. 2.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 9.600

221 Suministros. 2.500

22199 Otros suministros. 2.500

2219999 Otros suministros 2.500

222 Comunicaciones. 3.500

22200 Servicios de telecomunicaciones. 3.000

2220002 Radiotelefónicas 3.000

22201 Postales. 500

226 Gastos diversos. 3.600

22699 Otros gastos diversos. 3.600

2269944 Renovación permisos de conducir, licencias, ITV 3.000

2269955 Acciones de Seguridad-Intérprete 600

6 INVERSIONES REALES. 99.700

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

99.600

622 Edificios y otras construcciones. 99.500

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 100

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

100

632 Edificios y otras construcciones. 100

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 15.266.916

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA 03005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132PROGRAMA: ESCUELA FORMACIÓN POLICÍA LOCAL 1321

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 145.742

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 105.419

120 Retribuciones básicas. 40.000

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12006 Trienios. 12.139

121 Retribuciones complementarias. 65.419

12100 Complemento de destino. 21.941

12101 Complemento específico. 43.478

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.737

150 Productividad. 6.737

15000 Productividad fija funcionarios 6.737

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

33.586

160 Cuotas sociales. 33.586

16000 Seguridad Social. 33.586

1600000 Seguridad Social Funcionarios 33.586

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

30.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 4.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 26.000

221 Suministros. 12.000

22199 Otros suministros. 12.000

2219999 Otros suministros 12.000

226 Gastos diversos. 14.000

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 14.000

2260600 Formación Policía Local 8.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA 03005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132PROGRAMA: ESCUELA FORMACIÓN POLICÍA LOCAL 1321

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2260603 Reuniones, conferencias y cursos. 6.000

6 INVERSIONES REALES. 9.700

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

7.700

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 7.700

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

2.000

635 Mobiliario. 2.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 185.442

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA 03005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 133PROGRAMA: CENTRO INTEGRAL DE TRÁFICO 1330

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 283.150

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 76.715

120 Retribuciones básicas. 30.510

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 5.122

121 Retribuciones complementarias. 46.205

12100 Complemento de destino. 14.845

12101 Complemento específico. 31.360

13 PERSONAL LABORAL. 114.396

130 Laboral Fijo. 23.413

13000 Retribuciones básicas. 9.221

13002 Otras remuneraciones. 14.192

131 Laboral temporal. 90.983

13100 Retribuciones Básicas 34.452

13102 Otras remuneraciones. 56.531

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.787

150 Productividad. 26.787

15000 Productividad fija funcionarios 9.853

15001 Productividad fija personal laboral eventual 13.649

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

65.252

160 Cuotas sociales. 65.252

16000 Seguridad Social. 65.252

1600000 Seguridad Social Funcionarios 25.924

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 31.333

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 7.995

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA 03005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 133PROGRAMA: CENTRO INTEGRAL DE TRÁFICO 1330

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

2.525.209

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 2.522.209

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 2.522.209

22706 Estudios y trabajos técnicos. 6.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 6.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

2.516.209

2279929 Contrato de retirada de vehículos y depósito municipal 760.000

2279930 Señalización, instalaciones semafóricas y sala de control 85.000

2279951 Contrato Estacionamiento regulado via pública 1.540.709

2279954 Conservación y mantenimiento de semáforos 52.000

2279955 Conserv. y manten. señalización vertical y marca vial 78.500

6 INVERSIONES REALES. 60.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

60.000

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 60.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.868.359

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA 03005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN CIVIL 135PROGRAMA: PROTECCIÓN CIVIL 1350

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 35.226

13 PERSONAL LABORAL. 23.823

131 Laboral temporal. 23.823

13100 Retribuciones Básicas 9.221

13102 Otras remuneraciones. 14.602

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.285

150 Productividad. 3.285

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

8.118

160 Cuotas sociales. 8.118

16000 Seguridad Social. 8.118

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.118

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

996.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 22.000

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 22.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 974.500

221 Suministros. 12.000

22104 Vestuario. 12.000

226 Gastos diversos. 31.500

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 6.500

2260601 Formación Personal Agrupación Municipal de Voluntarios 6.500

22699 Otros gastos diversos. 25.000

2269961 Dietas Asociación Municipal de Voluntarios de ProtecciónCivil

25.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 931.000

22701 Seguridad. 881.000

2270103 Servicio de Salvamento en playas 881.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA 03005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN CIVIL 135PROGRAMA: PROTECCIÓN CIVIL 1350

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

50.000

2279956 Contratación servicio de ambulancia 50.000

6 INVERSIONES REALES. 29.100

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

29.000

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 12.000

625 Mobiliario. 17.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

100

632 Edificios y otras construcciones. 100

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.060.826

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA 03005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 136PROGRAMA: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1360

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 5.693.343

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 3.419.610

120 Retribuciones básicas. 1.330.192

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12003 Sueldos del Grupo C1. 101.361

12004 Sueldos del Grupo C2. 997.932

12006 Trienios. 216.074

121 Retribuciones complementarias. 2.089.418

12100 Complemento de destino. 664.891

12101 Complemento específico. 1.424.527

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 1.130.160

150 Productividad. 375.160

15000 Productividad fija funcionarios 375.160

153 Complemento de dedicación especial. 755.000

15300 RED Especial Dedicación y localizaciones 755.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

1.143.573

160 Cuotas sociales. 1.138.668

16000 Seguridad Social. 1.138.668

1600000 Seguridad Social Funcionarios 1.138.668

162 Gastos sociales del personal. 4.905

16204 Acción social. 4.905

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 4.905

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

159.963

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 1.000

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 97.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA 03005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 136PROGRAMA: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1360

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

212 Edificios y otras construcciones. 12.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 45.000

214 Elementos de transporte. 40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 61.963

221 Suministros. 50.563

22102 Gas. 3.563

22105 Productos alimenticios. 5.000

22199 Otros suministros. 42.000

2219905 Material técnico y especial 24.000

2219999 Otros suministros 18.000

226 Gastos diversos. 11.400

22602 Publicidad y propaganda. 1.800

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 6.000

2260603 Reuniones, conferencias y cursos. 6.000

22699 Otros gastos diversos. 3.600

2269944 Renovación permisos de conducir, licencias, ITV 3.600

6 INVERSIONES REALES. 250.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

250.000

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 150.000

624 Elementos de transporte. 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.103.306

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: VÍA PÚBLICA 03006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: VÍAS PÚBLICAS 153PROGRAMA: LICENCIAS DE APLICACIÓN Y SANCIONES 1530

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 518.957

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 237.920

120 Retribuciones básicas. 95.494

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12003 Sueldos del Grupo C1. 19.968

12004 Sueldos del Grupo C2. 42.313

12006 Trienios. 18.388

121 Retribuciones complementarias. 142.426

12100 Complemento de destino. 50.255

12101 Complemento específico. 92.171

13 PERSONAL LABORAL. 118.579

130 Laboral Fijo. 48.342

13000 Retribuciones básicas. 19.959

13002 Otras remuneraciones. 28.383

131 Laboral temporal. 70.237

13100 Retribuciones Básicas 27.663

13102 Otras remuneraciones. 42.574

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 42.865

150 Productividad. 42.865

15000 Productividad fija funcionarios 26.443

15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.853

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

119.593

160 Cuotas sociales. 119.593

16000 Seguridad Social. 119.593

1600000 Seguridad Social Funcionarios 79.166

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 23.984

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: VÍA PÚBLICA 03006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: VÍAS PÚBLICAS 153PROGRAMA: LICENCIAS DE APLICACIÓN Y SANCIONES 1530

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 16.443

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

4.750

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.750

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.750

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 3.000

226 Gastos diversos. 3.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 3.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 523.707

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA 0POLÍTICA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA 01GRUPO DE PROGRAMAS: DEUDA PÚBLICA 011PROGRAMA: INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE DEUDA FINANCIERA 0111

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

3 GASTOS FINANCIEROS 1.904.763

31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONESFINANCIERAS EN EUROS

1.904.763

310 Intereses 1.904.763

9 PASIVOS FINANCIEROS 9.314.203

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONESEN EUROS

9.314.203

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fueradel sector públic

9.314.203

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 11.218.966

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: VÍAS PÚBLICAS 153PROGRAMA: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 1534

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES. 1.569.387

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

1.569.387

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

1.569.387

60905 Mejora de infraestructuras 1.569.387

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.569.387

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 99.772

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.142

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

48.142

10000 Retribuciones básicas. 15.683

10001 Otras remuneraciones. 32.459

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 25.872

120 Retribuciones básicas. 9.475

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 1.012

121 Retribuciones complementarias. 16.397

12100 Complemento de destino. 5.583

12101 Complemento específico. 10.814

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.285

150 Productividad. 3.285

15000 Productividad fija funcionarios 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

22.473

160 Cuotas sociales. 22.473

16000 Seguridad Social. 22.473

1600000 Seguridad Social Funcionarios 8.731

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 13.742

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

650

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 650

220 Material de oficina. 650

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 650

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 100.422

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

389.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 389.800

224 Primas de seguros. 340.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 49.800

22706 Estudios y trabajos técnicos. 49.800

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 49.800

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 389.800

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 929FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Art. 31 LO 2/2012 9290

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

500.000

50 Dotación al Fondo de Contingencia de EjecuciónPresupuestaria

500.000

500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Art.31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria ySostenibilidad Financiera

500.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 500.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: INTERVENCIÓN 9310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 495.974

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 307.382

120 Retribuciones básicas. 105.225

12000 Sueldos del Grupo A1. 59.297

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 24.429

121 Retribuciones complementarias. 202.157

12100 Complemento de destino. 65.856

12101 Complemento específico. 136.301

13 PERSONAL LABORAL. 46.321

130 Laboral Fijo. 23.666

13000 Retribuciones básicas. 9.474

13002 Otras remuneraciones. 14.192

131 Laboral temporal. 22.655

13100 Retribuciones Básicas 8.463

13102 Otras remuneraciones. 14.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.747

150 Productividad. 26.747

15000 Productividad fija funcionarios 20.177

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

115.524

160 Cuotas sociales. 114.297

16000 Seguridad Social. 114.297

1600000 Seguridad Social Funcionarios 98.458

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.768

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: INTERVENCIÓN 9310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 8.071

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 20.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 20.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 20.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 515.974

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: ÓRGANO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 9311

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 227.441

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 164.922

120 Retribuciones básicas. 55.155

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 27.010

12006 Trienios. 13.320

121 Retribuciones complementarias. 109.767

12100 Complemento de destino. 33.887

12101 Complemento específico. 75.880

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 10.106

150 Productividad. 10.106

15000 Productividad fija funcionarios 10.106

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

52.413

160 Cuotas sociales. 52.413

16000 Seguridad Social. 52.413

1600000 Seguridad Social Funcionarios 52.413

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.030

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.030

226 Gastos diversos. 1.030

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 1.030

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 228.471

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: CONSEJO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO 9312

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 64.400

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 46.173

120 Retribuciones básicas. 17.154

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12006 Trienios. 2.329

121 Retribuciones complementarias. 29.019

12100 Complemento de destino. 11.254

12101 Complemento específico. 17.765

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.386

150 Productividad. 3.386

15000 Productividad fija funcionarios 3.386

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

14.841

160 Cuotas sociales. 14.841

16000 Seguridad Social. 14.841

1600000 Seguridad Social Funcionarios 14.841

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

18.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 18.000

226 Gastos diversos. 18.000

22699 Otros gastos diversos. 18.000

2269956 Indemnizaciones miembros del Consejo 18.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 82.400

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: PROMOCIÓN ECONÓMICA 9313

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 12.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 12.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 300.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 100.000

479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 100.000

47900 Programa de incentivos al Casco Antiguo y otros 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 200.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 200.000

48218 Otras transferencias 100.000

48255 Asociación Empresarios Polígono Cabezo Beaza 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 312.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932PROGRAMA: ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 9320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.006.251

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 559.234

120 Retribuciones básicas. 210.561

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 39.107

12003 Sueldos del Grupo C1. 23.232

12004 Sueldos del Grupo C2. 93.088

12006 Trienios. 40.309

121 Retribuciones complementarias. 348.673

12100 Complemento de destino. 115.506

12101 Complemento específico. 233.167

13 PERSONAL LABORAL. 137.946

131 Laboral temporal. 137.946

13100 Retribuciones Básicas 52.798

13102 Otras remuneraciones. 85.148

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 75.955

150 Productividad. 75.955

15000 Productividad fija funcionarios 56.249

15001 Productividad fija personal laboral eventual 19.706

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

233.116

160 Cuotas sociales. 231.889

16000 Seguridad Social. 231.889

1600000 Seguridad Social Funcionarios 184.679

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 47.210

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932PROGRAMA: ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 9320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

30.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 30.500

226 Gastos diversos. 12.500

22602 Publicidad y propaganda. 2.500

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 10.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 18.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 18.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 18.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.219.567

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 1.219.567

418 Organismo de Gestión Recaudatoria 1.219.567

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.256.318

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 934PROGRAMA: TESORERÍA Y CONTABILIDAD 9340

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 576.996

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 358.465

120 Retribuciones básicas. 139.639

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 39.107

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 42.313

12006 Trienios. 33.410

121 Retribuciones complementarias. 218.826

12100 Complemento de destino. 71.645

12101 Complemento específico. 147.181

13 PERSONAL LABORAL. 45.814

131 Laboral temporal. 45.814

13100 Retribuciones Básicas 17.431

13102 Otras remuneraciones. 28.383

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.749

150 Productividad. 39.749

15000 Productividad fija funcionarios 33.180

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

132.968

160 Cuotas sociales. 132.968

16000 Seguridad Social. 132.968

1600000 Seguridad Social Funcionarios 117.281

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 15.687

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

583.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 583.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: HACIENDA 03007

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 934PROGRAMA: TESORERÍA Y CONTABILIDAD 9340

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 583.000

22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad. 553.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

30.000

2279939 Mantenimiento programa informático 30.000

3 GASTOS FINANCIEROS 50.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOSFINANCIEROS

50.000

352 Intereses de demora 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.209.996

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: PATRIMONIO 03008

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL PATRIMONIO 933PROGRAMA: PATRIMONIO 9330

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 295.091

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 157.134

120 Retribuciones básicas. 62.421

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 12.224

121 Retribuciones complementarias. 94.713

12100 Complemento de destino. 33.824

12101 Complemento específico. 60.889

13 PERSONAL LABORAL. 46.827

130 Laboral Fijo. 24.172

13000 Retribuciones básicas. 9.980

13002 Otras remuneraciones. 14.192

131 Laboral temporal. 22.655

13100 Retribuciones Básicas 8.463

13102 Otras remuneraciones. 14.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 23.127

150 Productividad. 23.127

15000 Productividad fija funcionarios 16.557

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

68.003

160 Cuotas sociales. 68.003

16000 Seguridad Social. 68.003

1600000 Seguridad Social Funcionarios 52.013

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.768

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: PATRIMONIO 03008

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL PATRIMONIO 933PROGRAMA: PATRIMONIO 9330

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 8.222

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

30.034

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 12.000

212 Edificios y otras construcciones. 12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 18.034

226 Gastos diversos. 18.034

22602 Publicidad y propaganda. 3.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 2.034

22699 Otros gastos diversos. 13.000

2269943 Notarias y Registros de la propiedad 13.000

6 INVERSIONES REALES. 400.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

400.000

622 Edificios y otras construcciones. 400.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 725.125

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: CONTRATACIÓN 03009

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: CONTRATACIÓN 920A

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 304.524

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 162.363

120 Retribuciones básicas. 60.059

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 9.862

121 Retribuciones complementarias. 102.304

12100 Complemento de destino. 35.410

12101 Complemento específico. 66.894

13 PERSONAL LABORAL. 47.631

131 Laboral temporal. 47.631

13100 Retribuciones Básicas 18.442

13102 Otras remuneraciones. 29.189

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 23.126

150 Productividad. 23.126

15000 Productividad fija funcionarios 16.557

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

71.404

160 Cuotas sociales. 70.177

16000 Seguridad Social. 70.177

1600000 Seguridad Social Funcionarios 53.946

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 16.231

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: CONTRATACIÓN 03009

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: CONTRATACIÓN 920A

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 20.000

226 Gastos diversos. 20.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 324.524

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: CONTRATACIÓN 03009

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: COMPRAS Y ALMACEN 920B

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 150.705

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 78.632

120 Retribuciones básicas. 31.896

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 4.987

121 Retribuciones complementarias. 46.736

12100 Complemento de destino. 16.113

12101 Complemento específico. 30.623

13 PERSONAL LABORAL. 24.172

130 Laboral Fijo. 24.172

13000 Retribuciones básicas. 9.980

13002 Otras remuneraciones. 14.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.172

150 Productividad. 13.172

15000 Productividad fija funcionarios 9.887

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

34.729

160 Cuotas sociales. 34.729

16000 Seguridad Social. 34.729

1600000 Seguridad Social Funcionarios 26.507

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 8.222

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

551.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.500

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 550.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA E INTERIOR 03DELEGACIÓN: CONTRATACIÓN 03009

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: COMPRAS Y ALMACEN 920B

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

220 Material de oficina. 190.000

22000 Ordinario no inventariable. 125.000

22002 Material informático no inventariable. 65.000

221 Suministros. 360.000

22199 Otros suministros. 360.000

2219900 Material electricidad 120.000

2219901 Material de jardinería 70.000

2219902 Material ferretería 120.000

2219907 Materiales de construcción 40.000

2219909 Elementos de embalaje 10.000

6 INVERSIONES REALES. 50.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

50.000

625 Mobiliario. 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 752.205

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 150PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1500

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

50.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 50.500

220 Material de oficina. 500

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 500

226 Gastos diversos. 50.000

22602 Publicidad y propaganda. 10.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 20.000

22699 Otros gastos diversos. 20.000

2269999 Otros gastos diversos 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 50.500

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 150PROGRAMA: SECRETARÍA URBANÍSMO 1501

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 75.577

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 50.365

120 Retribuciones básicas. 21.981

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 5.056

121 Retribuciones complementarias. 28.384

12100 Complemento de destino. 9.897

12101 Complemento específico. 18.487

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.569

150 Productividad. 6.569

15000 Productividad fija funcionarios 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

18.643

160 Cuotas sociales. 17.416

16000 Seguridad Social. 17.416

1600000 Seguridad Social Funcionarios 17.416

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 75.577

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

SUBPROGRAMA: APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 151000

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 50.000

44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DELA ENTIDAD LOCAL.

50.000

449 Otras subv. a entes públicos, y sdades. mercntiles de laEntidad Local.

50.000

44900 Casco Antiguo de Cartagena, S.A. 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL SUBPROGRAMA 50.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

SUBPROGRAMA: OTRA GESTIÓN URBANÍSTICA 151001

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 750.000

44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DELA ENTIDAD LOCAL.

750.000

449 Otras subv. a entes públicos, y sdades. mercntiles de laEntidad Local.

750.000

44900 Casco Antiguo de Cartagena, S.A. 750.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL SUBPROGRAMA 750.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

SUBPROGRAMA: GESTIÓN URBANÍSTICA 151002

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES. 1.000.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

1.000.000

600 Inversiones en terrenos. 1.000.000

60000 Expropiaciones 1.000.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL SUBPROGRAMA 1.000.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

PROGRAMA: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1511

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 225.533

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 163.403

120 Retribuciones básicas. 58.727

12000 Sueldos del Grupo A1. 44.473

12006 Trienios. 14.254

121 Retribuciones complementarias. 104.676

12100 Complemento de destino. 35.827

12101 Complemento específico. 68.849

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 10.156

150 Productividad. 10.156

15000 Productividad fija funcionarios 10.156

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

51.974

160 Cuotas sociales. 51.974

16000 Seguridad Social. 51.974

1600000 Seguridad Social Funcionarios 51.974

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 225.533

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

PROGRAMA: INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 1512

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.409.855

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 657.601

120 Retribuciones básicas. 262.935

12000 Sueldos del Grupo A1. 59.297

12001 Sueldos del Grupo A2. 104.285

12003 Sueldos del Grupo C1. 29.952

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 52.476

121 Retribuciones complementarias. 394.666

12100 Complemento de destino. 144.230

12101 Complemento específico. 250.436

13 PERSONAL LABORAL. 333.811

130 Laboral Fijo. 89.420

13000 Retribuciones básicas. 38.344

13002 Otras remuneraciones. 51.076

131 Laboral temporal. 244.391

13100 Retribuciones Básicas 102.905

13102 Otras remuneraciones. 141.486

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 93.542

150 Productividad. 93.542

15000 Productividad fija funcionarios 56.876

15001 Productividad fija personal laboral eventual 26.712

15002 Productividad fija personal laboral fijo 9.954

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

324.901

160 Cuotas sociales. 324.901

16000 Seguridad Social. 324.901

1600000 Seguridad Social Funcionarios 213.957

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

PROGRAMA: INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 1512

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 81.185

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 29.759

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

140.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 140.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 140.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 40.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 40.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

100.000

2279902 Demoliciones y órdenes de ejecución 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.549.855

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

PROGRAMA: URBANIZACIÓN Y OBRAS 1513

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 46.934

13 PERSONAL LABORAL. 32.766

131 Laboral temporal. 32.766

13100 Retribuciones Básicas 14.454

13102 Otras remuneraciones. 18.312

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.352

150 Productividad. 3.352

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.352

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

10.816

160 Cuotas sociales. 10.816

16000 Seguridad Social. 10.816

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 10.816

6 INVERSIONES REALES. 50.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

50.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

50.000

60910 Obras de urbanización por cuenta de particulares 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 96.934

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

PROGRAMA: DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN URBANÍSTICA 1514

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 648.548

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 275.189

120 Retribuciones básicas. 106.972

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12003 Sueldos del Grupo C1. 59.903

12006 Trienios. 19.208

121 Retribuciones complementarias. 168.217

12100 Complemento de destino. 60.493

12101 Complemento específico. 107.724

13 PERSONAL LABORAL. 174.198

130 Laboral Fijo. 26.377

13000 Retribuciones básicas. 9.980

13002 Otras remuneraciones. 16.397

131 Laboral temporal. 147.821

13100 Retribuciones Básicas 59.658

13102 Otras remuneraciones. 88.163

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 49.704

150 Productividad. 49.704

15000 Productividad fija funcionarios 26.645

15001 Productividad fija personal laboral eventual 19.774

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

149.457

160 Cuotas sociales. 149.457

16000 Seguridad Social. 149.457

1600000 Seguridad Social Funcionarios 90.387

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 50.188

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

PROGRAMA: DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN URBANÍSTICA 1514

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 8.882

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

68.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 68.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 68.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

68.000

2279900 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 35.000

2279999 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

33.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 716.548

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

PROGRAMA: JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN URBANÍSTICA 1516

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 798.200

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 507.335

120 Retribuciones básicas. 202.821

12000 Sueldos del Grupo A1. 59.297

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12004 Sueldos del Grupo C2. 93.088

12006 Trienios. 37.400

121 Retribuciones complementarias. 304.514

12100 Complemento de destino. 107.610

12101 Complemento específico. 196.904

13 PERSONAL LABORAL. 47.331

131 Laboral temporal. 47.331

13100 Retribuciones Básicas 18.948

13102 Otras remuneraciones. 28.383

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 59.589

150 Productividad. 59.589

15000 Productividad fija funcionarios 53.020

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

183.945

160 Cuotas sociales. 183.945

16000 Seguridad Social. 183.945

1600000 Seguridad Social Funcionarios 167.804

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 16.141

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 798.200

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

PROGRAMA: JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 1517

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 680.540

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 348.122

120 Retribuciones básicas. 140.678

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12003 Sueldos del Grupo C1. 39.936

12004 Sueldos del Grupo C2. 42.313

12006 Trienios. 30.568

121 Retribuciones complementarias. 207.444

12100 Complemento de destino. 73.469

12101 Complemento específico. 133.975

13 PERSONAL LABORAL. 122.736

130 Laboral Fijo. 53.005

13000 Retribuciones básicas. 20.212

13002 Otras remuneraciones. 32.793

131 Laboral temporal. 69.731

13100 Retribuciones Básicas 27.157

13102 Otras remuneraciones. 42.574

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 52.853

150 Productividad. 52.853

15000 Productividad fija funcionarios 36.431

15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.853

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

156.829

160 Cuotas sociales. 156.829

16000 Seguridad Social. 156.829

1600000 Seguridad Social Funcionarios 115.157

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN EJECUCIÓN Y DISCIPLINAURBANÍSTICA

151

PROGRAMA: JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 1517

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 23.832

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 17.840

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 680.540

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 172PROGRAMA: CONTROL DE MEDIO AMBIENTE 1720

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

103.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 103.000

221 Suministros. 3.000

22199 Otros suministros. 3.000

2219999 Otros suministros 3.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 100.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 100.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 103.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 172PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICAEN LAS ZONAS URBANAS

1721

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

71.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.500

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 70.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 70.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 70.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 70.000

6 INVERSIONES REALES. 205.000

61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienesdestinados uso general.

200.000

610 Inversiones en terrenos. 200.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

5.000

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 276.500

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: URBANISMO 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 155.833

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 66.082

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.

66.082

10100 Retribuciones básicas. 21.096

10101 Otras remuneraciones. 44.986

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 53.257

120 Retribuciones básicas. 20.464

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 3.539

121 Retribuciones complementarias. 32.793

12100 Complemento de destino. 11.165

12101 Complemento específico. 21.628

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.569

150 Productividad. 6.569

15000 Productividad fija funcionarios 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

29.925

160 Cuotas sociales. 28.698

16000 Seguridad Social. 28.698

1600000 Seguridad Social Funcionarios 28.698

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 155.833

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: VÍAS PÚBLICAS 153PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN DE LA VÍAS PÚBLICAS 1532

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

748.300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 748.300

221 Suministros. 14.300

22199 Otros suministros. 14.300

2219903 Material mantenimiento vía pública 14.300

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 734.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

734.000

2279925 Contrato mantenimiento capas asfálticas 20.000

2279926 Contrato mantenimiento vía pública 714.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 748.300

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: VÍAS PÚBLICAS 153PROGRAMA: CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VIALES PÚBLICOS 1533

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

175.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 140.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 140.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 35.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 35.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

35.000

2279908 Contrato de mantenimiento de mobiliario urbano 35.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 175.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: ALCANTARILLADO 160PROGRAMA: ALCANTARILLADO 1600

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

420.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 100.000

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 100.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 250.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 250.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 70.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 70.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 70.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 70.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 420.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPOS DE PROGRAMAS: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 161PROGRAMA: REDES DE AGUA 1610

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

300.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 300.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 300.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 300.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 300.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 300.000

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 162PROGRAMA: RECOGIDA DE RESIDUOS 1621

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

30.032.662

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 30.032.662

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 30.032.662

22706 Estudios y trabajos técnicos. 50.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 50.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

29.982.662

2279923 Convenio de aplazamiento de deuda 1.888.608

2279924 Contrato de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria 28.094.054

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 30.032.662

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 162PROGRAMA: TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1623

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

6.269.871

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 6.269.871

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 6.269.871

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

6.269.871

2279920 Contrato explotación planta de compostaje 6.139.871

2279921 Vertido de escombros y limpieza de solares 80.000

2279953 Exceso tonelaje planta tratamiento 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.269.871

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: LIMPIEZA VIARIA 163PROGRAMA: LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS 1630

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

174.077

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 116.958

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 101.958

204 Arrendamientos de material de transporte. 15.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.034

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.034

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 55.085

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 55.085

22700 Limpieza y aseo. 55.085

2270000 Limpieza de edificios 5.085

2270001 Limpieza de solares 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 174.077

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: ALUMBRADO PÚBLICO 165PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO 1650

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 665.077

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 328.543

120 Retribuciones básicas. 130.672

12001 Sueldos del Grupo A2. 26.072

12004 Sueldos del Grupo C2. 84.625

12006 Trienios. 19.975

121 Retribuciones complementarias. 197.871

12100 Complemento de destino. 67.032

12101 Complemento específico. 130.839

13 PERSONAL LABORAL. 129.155

131 Laboral temporal. 129.155

13100 Retribuciones Básicas 54.000

13102 Otras remuneraciones. 75.155

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 52.887

150 Productividad. 52.887

15000 Productividad fija funcionarios 39.547

15001 Productividad fija personal laboral eventual 13.340

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

154.492

160 Cuotas sociales. 153.265

16000 Seguridad Social. 153.265

1600000 Seguridad Social Funcionarios 110.594

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 42.671

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

7.639.498

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: ALUMBRADO PÚBLICO 165PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO 1650

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 7.639.498

221 Suministros. 6.300.000

22100 Energía eléctrica. 6.300.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 1.339.498

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

1.339.498

2279916 Contrato de mantenimiento de alumbrado público 1.169.498

2279917 Mejoras en acometidas y cuadros eléctricos 20.000

2279918 Mejoras de instalaciones electricas 150.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 8.304.575

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PARQUES Y JARDINES 171PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 1711

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 583.699

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 339.466

120 Retribuciones básicas. 138.738

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12004 Sueldos del Grupo C2. 97.319

12006 Trienios. 28.383

121 Retribuciones complementarias. 200.728

12100 Complemento de destino. 66.254

12101 Complemento específico. 134.474

13 PERSONAL LABORAL. 60.035

131 Laboral temporal. 60.035

13100 Retribuciones Básicas 24.298

13102 Otras remuneraciones. 35.737

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 47.792

150 Productividad. 47.792

15000 Productividad fija funcionarios 41.122

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.670

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

136.406

160 Cuotas sociales. 134.314

16000 Seguridad Social. 134.314

1600000 Seguridad Social Funcionarios 114.338

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 19.976

162 Gastos sociales del personal. 2.092

16204 Acción social. 2.092

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.092

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

5.655.948

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PARQUES Y JARDINES 171PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 1711

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 5.635.948

221 Suministros. 4.200

22102 Gas. 2.100

22113 Manutención de animales. 2.100

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 5.631.748

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

5.631.748

2279902 Demoliciones y órdenes de ejecución 70.000

2279907 Contrato de mantenimiento de jardines 4.877.048

2279908 Contrato de mantenimiento de mobiliario urbano 100.000

2279909 Mantenimiento de fuentes ornamentales 364.700

2279910 Mantenimieto de otras zonas verdes no ajardinadas 100.000

2279948 Arrendamiento servicios con Asociaciones de minusválidos(mantenimiento de jardinería)

120.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.239.647

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 338PROGRAMA: FESTEJOS POPULARES 3381

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

230.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 230.000

226 Gastos diversos. 230.000

22699 Otros gastos diversos. 230.000

2269901 Alumbrado público festejos populares 230.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 230.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 450PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 4500

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 886.240

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 241.298

120 Retribuciones básicas. 86.497

12000 Sueldos del Grupo A1. 44.473

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 15.115

121 Retribuciones complementarias. 154.801

12100 Complemento de destino. 54.462

12101 Complemento específico. 100.339

13 PERSONAL LABORAL. 64.586

131 Laboral temporal. 64.586

13100 Retribuciones Básicas 27.962

13102 Otras remuneraciones. 36.624

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 480.747

150 Productividad. 26.747

15000 Productividad fija funcionarios 20.043

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.704

153 Complemento de dedicación especial. 454.000

15300 RED Especial Dedicación y localizaciones 454.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

99.609

160 Cuotas sociales. 99.609

16000 Seguridad Social. 99.609

1600000 Seguridad Social Funcionarios 78.260

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 21.349

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 886.240

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: CARRETERAS 453PROGRAMA: EXPLOTACION VIAS PUBLICAS 4530

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 484.795

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 208.898

120 Retribuciones básicas. 84.849

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 59.238

12006 Trienios. 15.627

121 Retribuciones complementarias. 124.049

12100 Complemento de destino. 43.232

12101 Complemento específico. 80.817

13 PERSONAL LABORAL. 121.445

130 Laboral Fijo. 121.445

13000 Retribuciones básicas. 46.357

13002 Otras remuneraciones. 75.088

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 42.731

150 Productividad. 42.731

15000 Productividad fija funcionarios 26.309

15002 Productividad fija personal laboral fijo 16.422

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

111.721

160 Cuotas sociales. 111.721

16000 Seguridad Social. 111.721

1600000 Seguridad Social Funcionarios 70.435

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 41.286

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 484.795

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS INFRAESTRUCTURAS 459PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES 4590

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.087.087

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 578.073

120 Retribuciones básicas. 240.467

12000 Sueldos del Grupo A1. 62.837

12001 Sueldos del Grupo A2. 53.786

12003 Sueldos del Grupo C1. 59.903

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 38.553

121 Retribuciones complementarias. 337.606

12100 Complemento de destino. 124.423

12101 Complemento específico. 213.183

13 PERSONAL LABORAL. 181.776

131 Laboral temporal. 181.776

13100 Retribuciones Básicas 76.913

13102 Otras remuneraciones. 104.863

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 75.871

150 Productividad. 75.871

15000 Productividad fija funcionarios 55.862

15001 Productividad fija personal laboral eventual 20.009

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

251.367

160 Cuotas sociales. 251.367

16000 Seguridad Social. 251.367

1600000 Seguridad Social Funcionarios 190.941

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 60.426

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

200.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 200.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS INFRAESTRUCTURAS 459PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES 4590

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 200.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 200.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 200.000

6 INVERSIONES REALES. 637.637

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

637.637

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

637.637

60905 Mejora de infraestructuras 637.637

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.924.724

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 49GRUPO DE PROGRAMAS: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 491PROGRAMA: TELECOMUNICACIONES MUNICIPALES 4910

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

110.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 25.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 85.000

221 Suministros. 10.000

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones.

10.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 75.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

75.000

2279949 Mantenimiento de redes de telecomunicaciones muncipales 75.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 110.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 74.389

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 64.248

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.

64.248

10100 Retribuciones básicas. 21.096

10101 Otras remuneraciones. 43.152

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

10.141

160 Cuotas sociales. 10.141

16000 Seguridad Social. 10.141

1600000 Seguridad Social Funcionarios 10.141

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 74.389

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SERVICIOS 9202

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 25.000

226 Gastos diversos. 25.000

22699 Otros gastos diversos. 25.000

2269999 Otros gastos diversos 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 25.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL PATRIMONIO 933PROGRAMA: EDIFICIOS MUNICIPALES 9331

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 201.483

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 114.424

120 Retribuciones básicas. 44.254

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 8.882

121 Retribuciones complementarias. 70.170

12100 Complemento de destino. 22.013

12101 Complemento específico. 48.157

13 PERSONAL LABORAL. 24.172

131 Laboral temporal. 24.172

13100 Retribuciones Básicas 9.980

13102 Otras remuneraciones. 14.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.456

150 Productividad. 16.456

15000 Productividad fija funcionarios 13.171

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

46.431

160 Cuotas sociales. 46.431

16000 Seguridad Social. 46.431

1600000 Seguridad Social Funcionarios 38.209

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.222

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

4.729.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 150.000

212 Edificios y otras construcciones. 150.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.579.100

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL PATRIMONIO 933PROGRAMA: EDIFICIOS MUNICIPALES 9331

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

221 Suministros. 159.700

22102 Gas. 46.000

22103 Combustibles y carburantes. 113.700

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 4.419.400

22700 Limpieza y aseo. 3.471.880

2270000 Limpieza de edificios 3.471.880

22706 Estudios y trabajos técnicos. 150.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 150.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

797.520

2279913 Mantenimiento de CT y líneas de MT y BT 420.000

2279914 Mantenimiento de ascensores y puertas automáticas 125.979

2279915 Climatización de edificios municipales 90.000

2279928 Contrato mantenimiento reloj Casa Consistorial 13.068

2279957 Contrato mantenimiento edificio Auditorio y Palacio deCongresos

148.473

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.930.583

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: PARQUE MÓVIL 04003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: PARQUE MÓVIL 9208

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 723.829

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 464.597

120 Retribuciones básicas. 178.490

12004 Sueldos del Grupo C2. 152.325

12006 Trienios. 26.165

121 Retribuciones complementarias. 286.107

12100 Complemento de destino. 90.334

12101 Complemento específico. 195.773

13 PERSONAL LABORAL. 28.797

130 Laboral Fijo. 28.797

13000 Retribuciones básicas. 11.244

13002 Otras remuneraciones. 17.553

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 62.403

150 Productividad. 62.403

15000 Productividad fija funcionarios 59.118

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

168.032

160 Cuotas sociales. 166.805

16000 Seguridad Social. 166.805

1600000 Seguridad Social Funcionarios 157.198

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 9.607

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.047.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 25.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: PARQUE MÓVIL 04003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: PARQUE MÓVIL 9208

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

204 Arrendamientos de material de transporte. 25.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 400.000

214 Elementos de transporte. 400.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 622.500

221 Suministros. 600.000

22103 Combustibles y carburantes. 600.000

226 Gastos diversos. 22.500

22699 Otros gastos diversos. 22.500

2269944 Renovación permisos de conducir, licencias, ITV 22.500

6 INVERSIONES REALES. 100.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

100.000

624 Elementos de transporte. 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.871.329

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 04DELEGACIÓN: TRANSPORTE Y MOVILIDAD 04004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: TRANSPORTE PÚBLICO 44GRUPO DE PROGRAMAS: TRANSPORTE DE VIAJEROS 441PROGRAMA: TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS 4411

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 50.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 50.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

50.000

2279912 Transporte de viajeros 50.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 6.050.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 6.050.000

472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores.

6.050.000

47200 Transporte de viajeros 6.050.000

6 INVERSIONES REALES. 85.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

85.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

85.000

60905 Mejora de infraestructuras 85.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.185.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 172PROGRAMA: ACTUACIONES EN ZONAS DE PLAYAS 1722

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.507.673

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 77.734

120 Retribuciones básicas. 33.193

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 6.284

121 Retribuciones complementarias. 44.541

12100 Complemento de destino. 15.479

12101 Complemento específico. 29.062

13 PERSONAL LABORAL. 944.525

130 Laboral Fijo. 621.934

13000 Retribuciones básicas. 242.289

13002 Otras remuneraciones. 379.645

131 Laboral temporal. 322.591

13100 Retribuciones Básicas 121.086

13102 Otras remuneraciones. 201.505

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 137.305

150 Productividad. 137.305

15000 Productividad fija funcionarios 9.887

15001 Productividad fija personal laboral eventual 48.359

15002 Productividad fija personal laboral fijo 79.059

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

348.109

160 Cuotas sociales. 347.243

16000 Seguridad Social. 347.243

1600000 Seguridad Social Funcionarios 26.238

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 111.085

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 209.920

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 172PROGRAMA: ACTUACIONES EN ZONAS DE PLAYAS 1722

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

162 Gastos sociales del personal. 866

16204 Acción social. 866

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 866

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.059.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 24.000

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales. 6.000

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 18.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 235.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 235.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 800.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 800.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

800.000

2279931 Limpieza y mantenimiento de la vía pública en la zona deplayas

800.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.566.673

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS INFRAESTRUCTURAS 459PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS BARRIOS Y DIPUTACIONES 4591

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

285.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 193.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 193.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 92.100

226 Gastos diversos. 40.000

22602 Publicidad y propaganda. 10.000

22609 Actividades culturales y deportivas. 30.000

2260907 Gastos por actividades socio-culturales 30.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 52.100

22706 Estudios y trabajos técnicos. 12.100

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 12.100

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

40.000

2279911 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 40.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 12.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 12.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 12.000

48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 12.000

6 INVERSIONES REALES. 50.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

50.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

50.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 347.100

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 109.367

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 58.582

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

58.582

10000 Retribuciones básicas. 15.683

10001 Otras remuneraciones. 42.899

13 PERSONAL LABORAL. 25.221

131 Laboral temporal. 25.221

13100 Retribuciones Básicas 9.474

13102 Otras remuneraciones. 15.747

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.285

150 Productividad. 3.285

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

22.279

160 Cuotas sociales. 22.279

16000 Seguridad Social. 22.279

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.537

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 13.742

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 109.367

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES 924A

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

35.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 30.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 15.000

212 Edificios y otras construcciones. 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 5.000

226 Gastos diversos. 5.000

22699 Otros gastos diversos. 5.000

2269999 Otros gastos diversos 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 23.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 23.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 23.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 23.000

6 INVERSIONES REALES. 36.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

36.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

36.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 36.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 94.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE PERÍN 924B

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

42.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 42.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 22.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

2269999 Otros gastos diversos 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 29.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 29.900

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 29.900

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 29.900

6 INVERSIONES REALES. 20.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

20.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

20.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 92.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE ISLA PLANA-LA AZOHÍA 924C

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

26.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 26.400

210 Infraestructuras y bienes naturales. 15.000

212 Edificios y otras construcciones. 11.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

2269999 Otros gastos diversos 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 12.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 12.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 12.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 12.000

6 INVERSIONES REALES. 40.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

40.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

40.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 40.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 78.500

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE EL ALBUJÓN 924D

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

26.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 10.000

212 Edificios y otras construcciones. 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 6.000

226 Gastos diversos. 6.000

22699 Otros gastos diversos. 6.000

2269999 Otros gastos diversos 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 17.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 17.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 17.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 17.000

6 INVERSIONES REALES. 52.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

47.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

47.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 47.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

5.000

625 Mobiliario. 5.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 95.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA ALJORRA 924E

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

30.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 30.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 15.000

212 Edificios y otras construcciones. 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

2269999 Otros gastos diversos 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 19.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 19.900

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 19.900

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 19.900

6 INVERSIONES REALES. 52.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

52.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

52.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 52.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 102.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINA MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO 924F

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

18.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 18.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 10.000

212 Edificios y otras construcciones. 8.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

2269999 Otros gastos diversos 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 16.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 16.900

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 16.900

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 16.900

6 INVERSIONES REALES. 60.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

60.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

60.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 60.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 95.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LOS DOLORES 924G

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

50.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 50.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 25.000

212 Edificios y otras construcciones. 25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500

226 Gastos diversos. 500

22699 Otros gastos diversos. 500

2269999 Otros gastos diversos 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 29.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 29.500

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 29.500

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 29.500

6 INVERSIONES REALES. 80.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

80.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

80.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 80.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 160.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE ALUMBRES 924H

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

20.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 10.000

212 Edificios y otras construcciones. 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

2269999 Otros gastos diversos 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 29.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 29.900

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 29.900

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 29.900

6 INVERSIONES REALES. 45.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

45.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

45.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 45.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 95.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA PALMA 924I

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

20.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 10.000

212 Edificios y otras construcciones. 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

2269999 Otros gastos diversos 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 23.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 23.900

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 23.900

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 23.900

6 INVERSIONES REALES. 56.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

56.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

56.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 56.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 100.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA 924J

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

26.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 26.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 12.000

212 Edificios y otras construcciones. 14.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

2269999 Otros gastos diversos 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 11.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 11.900

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 11.900

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 11.900

6 INVERSIONES REALES. 40.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

40.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

40.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 40.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 78.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE EL LLANO DEL BEAL 924K

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

15.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 15.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000

212 Edificios y otras construcciones. 7.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

2269999 Otros gastos diversos 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 17.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 17.900

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 17.900

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 17.900

6 INVERSIONES REALES. 50.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

50.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

50.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 83.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE EL ALGAR 924L

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

40.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 40.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 20.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

2269999 Otros gastos diversos 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 27.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 27.900

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 27.900

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 27.900

6 INVERSIONES REALES. 60.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

60.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

60.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 60.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 128.000

Page 138: PARTIDAS DE GASTOS - Ayuntamiento de Cartagena · Área de gasto: actuaciones de protecciÓn y promociÓn social 2 polÍtica de gasto: fomento del empleo 24 grupo de programas: fomento

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE EL RINCON DE SAN GINÉS 924M

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

40.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 40.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 20.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 100

226 Gastos diversos. 100

22699 Otros gastos diversos. 100

2269999 Otros gastos diversos 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 15.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 15.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 15.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 15.000

6 INVERSIONES REALES. 60.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

60.000

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

60.000

60907 Obras de infraestructura en Diputaciones y Barrios 60.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 115.100

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: COODINACIÓN DISTRITOS, JUNTAS VECINALES Y OMITAS 9240

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 987.818

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 630.314

120 Retribuciones básicas. 251.834

12000 Sueldos del Grupo A1. 29.649

12001 Sueldos del Grupo A2. 26.072

12004 Sueldos del Grupo C2. 143.862

12006 Trienios. 52.251

121 Retribuciones complementarias. 378.480

12100 Complemento de destino. 129.014

12101 Complemento específico. 249.466

13 PERSONAL LABORAL. 52.093

130 Laboral Fijo. 52.093

13000 Retribuciones básicas. 19.959

13002 Otras remuneraciones. 32.134

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 75.877

150 Productividad. 75.877

15000 Productividad fija funcionarios 69.308

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

229.534

160 Cuotas sociales. 227.442

16000 Seguridad Social. 227.442

1600000 Seguridad Social Funcionarios 209.875

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 17.567

162 Gastos sociales del personal. 2.092

16204 Acción social. 2.092

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.092

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: COODINACIÓN DISTRITOS, JUNTAS VECINALES Y OMITAS 9240

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

143.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 50.000

212 Edificios y otras construcciones. 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 93.000

226 Gastos diversos. 93.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 3.000

22699 Otros gastos diversos. 90.000

2269905 Comisión de participación ciudadana 6.000

2269960 Otras indemnizaciones 84.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 230.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 230.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 230.000

48204 A las Asociaciones de vecinos y otros colectivos 190.000

48227 Federación de AA. Vecinos 40.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 20.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 20.000

780 A Asociaciones y Colectivos 20.000

78002 A Asociaciones y Colectivos 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.380.818

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: FESTEJOS 05002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 338PROGRAMA: FESTEJOS POPULARES 3381

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 134.834

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 93.808

120 Retribuciones básicas. 41.180

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 9.697

121 Retribuciones complementarias. 52.628

12100 Complemento de destino. 19.168

12101 Complemento específico. 33.460

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.954

150 Productividad. 9.954

15000 Productividad fija funcionarios 9.954

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

31.072

160 Cuotas sociales. 31.072

16000 Seguridad Social. 31.072

1600000 Seguridad Social Funcionarios 31.072

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

562.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 45.500

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 45.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 517.000

226 Gastos diversos. 517.000

22602 Publicidad y propaganda. 30.000

22699 Otros gastos diversos. 487.000

2269913 Festival de Habaneras y Coros 5.000

2269916 Teatro y música en la calle 50.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: FESTEJOS 05002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 338PROGRAMA: FESTEJOS POPULARES 3381

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2269921 Navidad y Cabalgata de Reyes 150.000

2269933 Festejos Infantiles en Plazas 50.000

2269939 Cruces de Mayo 12.000

2269999 Otros gastos diversos 220.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 480.099

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 480.099

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 480.099

48208 Comisión Organizadora del Carnaval 117.000

48209 Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara 9.000

48212 Federación de Tropas de Cartagineses y Romanos 121.500

48218 Otras transferencias 100.000

48247 Comisión Organizadora Carnaval (sillas) 1.075

48248 Federación de Tropas y Legiones (sillas) 2.001

48249 Entidades benéficas (sillas) 523

48265 Convenios eventos culturales 100.000

48267 Certamen Nacional del Trovo 20.000

48269 Festival Molino Derribao 9.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.177.433

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: PORTAL DE OFICINA DE TRANSPARENCIA 05003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 61.884

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.142

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

48.142

10000 Retribuciones básicas. 15.683

10001 Otras remuneraciones. 32.459

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

13.742

160 Cuotas sociales. 13.742

16000 Seguridad Social. 13.742

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 13.742

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 61.884

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: PORTAL DE OFICINA DE TRANSPARENCIA 05003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 925PROGRAMA: PORTAL DE OFICINA DE TRANSPARENCIA 9250

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 183.631

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 98.296

120 Retribuciones básicas. 37.064

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 5.314

121 Retribuciones complementarias. 61.232

12100 Complemento de destino. 21.667

12101 Complemento específico. 39.565

13 PERSONAL LABORAL. 29.745

130 Laboral Fijo. 29.745

13000 Retribuciones básicas. 13.998

13002 Otras remuneraciones. 15.747

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.272

150 Productividad. 13.272

15000 Productividad fija funcionarios 9.954

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.318

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

42.318

160 Cuotas sociales. 42.318

16000 Seguridad Social. 42.318

1600000 Seguridad Social Funcionarios 32.416

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 9.902

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

60.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 60.000

226 Gastos diversos. 40.000

22602 Publicidad y propaganda. 10.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 05DELEGACIÓN: PORTAL DE OFICINA DE TRANSPARENCIA 05003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 925PROGRAMA: PORTAL DE OFICINA DE TRANSPARENCIA 9250

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 10.000

22699 Otros gastos diversos. 20.000

2269999 Otros gastos diversos 20.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 20.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 20.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 243.631

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SANIDAD 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 164PROGRAMA: CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 1640

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.000

212 Edificios y otras construcciones. 3.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SANIDAD 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 311PROGRAMA: DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 3110

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

311.528

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 311.528

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 311.528

22706 Estudios y trabajos técnicos. 10.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 10.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

301.528

2279940 Desinsectación y desratización 281.312

2279942 Desratización Colegios Públicos, Guarderías y EdificiosMunicipales

20.216

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 311.528

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SANIDAD 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 311PROGRAMA: LABORATORIO MUNICIPAL 3112

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 230.882

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 160.985

120 Retribuciones básicas. 70.929

12000 Sueldos del Grupo A1. 29.649

12003 Sueldos del Grupo C1. 19.968

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 12.849

121 Retribuciones complementarias. 90.056

12100 Complemento de destino. 33.115

12101 Complemento específico. 56.941

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.691

150 Productividad. 16.691

15000 Productividad fija funcionarios 16.691

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

53.206

160 Cuotas sociales. 53.206

16000 Seguridad Social. 53.206

1600000 Seguridad Social Funcionarios 53.206

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

61.245

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 61.245

221 Suministros. 40.000

22199 Otros suministros. 40.000

2219905 Material técnico y especial 40.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 21.245

22706 Estudios y trabajos técnicos. 21.245

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 21.245

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 292.127

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SANIDAD 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 311PROGRAMA: INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SANIDAD 3113

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 25.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 25.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

25.000

2279902 Demoliciones y órdenes de ejecución 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 25.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SANIDAD 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 311PROGRAMA: RECOGIDA, VIGILANCIA Y CUSTODIA ANIMALES DE COMPAÑIA 3114

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 110.194

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 74.947

120 Retribuciones básicas. 31.078

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 5.690

121 Retribuciones complementarias. 43.869

12100 Complemento de destino. 14.843

12101 Complemento específico. 29.026

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.853

150 Productividad. 9.853

15000 Productividad fija funcionarios 9.853

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

25.394

160 Cuotas sociales. 25.394

16000 Seguridad Social. 25.394

1600000 Seguridad Social Funcionarios 25.394

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

295.046

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 295.046

226 Gastos diversos. 10.000

22602 Publicidad y propaganda. 10.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 285.046

22706 Estudios y trabajos técnicos. 285.046

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 285.046

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 30.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SANIDAD 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 311PROGRAMA: RECOGIDA, VIGILANCIA Y CUSTODIA ANIMALES DE COMPAÑIA 3114

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

48218 Otras transferencias 30.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 435.240

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SANIDAD 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD312PROGRAMA: CONSULTORIOS MÉDICOS 3120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

230.350

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 230.350

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 230.350

22700 Limpieza y aseo. 230.350

2270000 Limpieza de edificios 230.350

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 230.350

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SANIDAD 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 72.324

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 58.582

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

58.582

10000 Retribuciones básicas. 15.683

10001 Otras remuneraciones. 42.899

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

13.742

160 Cuotas sociales. 13.742

16000 Seguridad Social. 13.742

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 13.742

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 72.324

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: CONSUMO 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 49GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 493PROGRAMA: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 4930

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 126.233

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 87.256

120 Retribuciones básicas. 35.224

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 8.315

121 Retribuciones complementarias. 52.032

12100 Complemento de destino. 18.057

12101 Complemento específico. 33.975

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.887

150 Productividad. 9.887

15000 Productividad fija funcionarios 9.887

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

29.090

160 Cuotas sociales. 29.090

16000 Seguridad Social. 29.090

1600000 Seguridad Social Funcionarios 29.090

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

14.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 14.000

226 Gastos diversos. 14.000

22602 Publicidad y propaganda. 10.000

22699 Otros gastos diversos. 4.000

2269951 Arbitraje 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 22.910

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 22.910

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 22.910

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: CONSUMO 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 49GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 493PROGRAMA: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 4930

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

48218 Otras transferencias 22.910

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 163.143

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: MEDIO AMBIENTE 06003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 172PROGRAMA: CONTROL DE MEDIO AMBIENTE 1720

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

60.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 60.000

226 Gastos diversos. 30.000

22602 Publicidad y propaganda. 10.000

22609 Actividades culturales y deportivas. 20.000

2260918 Programas de información ambiental 20.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 30.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 30.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 42.953

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 42.953

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 42.953

48268 Convenios con otras entidades 42.953

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 102.953

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: VOLUNTARIADO 231A

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.000

226 Gastos diversos. 4.000

22602 Publicidad y propaganda. 2.000

22699 Otros gastos diversos. 2.000

2269999 Otros gastos diversos 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 2.000

233 Otras indemnizaciones. 2.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: PROGRAMA FAMILIAS 231C

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 137.113

13 PERSONAL LABORAL. 95.460

131 Laboral temporal. 95.460

13100 Retribuciones Básicas 40.525

13102 Otras remuneraciones. 54.935

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 10.055

150 Productividad. 10.055

15001 Productividad fija personal laboral eventual 10.055

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

31.598

160 Cuotas sociales. 31.598

16000 Seguridad Social. 31.598

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 31.598

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 137.113

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN 231D

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 189.573

13 PERSONAL LABORAL. 132.479

131 Laboral temporal. 132.479

13100 Retribuciones Básicas 59.232

13102 Otras remuneraciones. 73.247

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.407

150 Productividad. 13.407

15001 Productividad fija personal laboral eventual 13.407

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

43.687

160 Cuotas sociales. 43.687

16000 Seguridad Social. 43.687

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 43.687

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 189.573

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 231E

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 215.256

13 PERSONAL LABORAL. 145.910

130 Laboral Fijo. 100.921

13000 Retribuciones básicas. 42.195

13002 Otras remuneraciones. 58.726

131 Laboral temporal. 44.989

13100 Retribuciones Básicas 17.431

13102 Otras remuneraciones. 27.558

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 19.740

150 Productividad. 19.740

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.569

15002 Productividad fija personal laboral fijo 13.171

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

49.606

160 Cuotas sociales. 49.606

16000 Seguridad Social. 49.606

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 15.440

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 34.166

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

70.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 15.000

204 Arrendamientos de material de transporte. 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 55.000

226 Gastos diversos. 10.000

22699 Otros gastos diversos. 10.000

2269999 Otros gastos diversos 10.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 45.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 45.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 231E

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 45.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 30.000

48022 Transferencia para Prevención Comunitaria 30.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 15.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 15.000

780 A Asociaciones y Colectivos 15.000

78003 Asociaciones de exclusión social 15.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 330.256

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: UNIDAD DE APOYO TÉCNICO Y JURÍDICO (U.A.T.E.J.) 231F

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 69.304

13 PERSONAL LABORAL. 49.947

130 Laboral Fijo. 49.947

13000 Retribuciones básicas. 17.675

13002 Otras remuneraciones. 32.272

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.386

150 Productividad. 3.386

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.386

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

15.971

160 Cuotas sociales. 15.971

16000 Seguridad Social. 15.971

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 15.971

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 69.304

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: RECURSOS DOMICILIARIOS PARA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE MAYORES 231G

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 95.096

13 PERSONAL LABORAL. 66.477

131 Laboral temporal. 66.477

13100 Retribuciones Básicas 29.853

13102 Otras remuneraciones. 36.624

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.704

150 Productividad. 6.704

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.704

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

21.915

160 Cuotas sociales. 21.915

16000 Seguridad Social. 21.915

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 21.915

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.813.161

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.813.161

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 1.813.161

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

1.813.161

2279958 Servicio de ayuda domiciliaria 1.300.261

2279962 Servicio de comidas a domicilio 360.000

2279963 Servicio de teleasistencia 86.900

2279964 Respiro familiar 66.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.908.257

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN PERSONAS MAYORES Y CONDISCAPACIDAD

231H

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 361.451

13 PERSONAL LABORAL. 245.277

130 Laboral Fijo. 122.084

13000 Retribuciones básicas. 49.896

13002 Otras remuneraciones. 72.188

131 Laboral temporal. 123.193

13100 Retribuciones Básicas 49.450

13102 Otras remuneraciones. 73.743

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 32.878

150 Productividad. 32.878

15001 Productividad fija personal laboral eventual 16.456

15002 Productividad fija personal laboral fijo 16.422

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

83.296

160 Cuotas sociales. 83.296

16000 Seguridad Social. 83.296

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 41.819

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 41.477

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

552.120

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 552.120

226 Gastos diversos. 75.000

22699 Otros gastos diversos. 75.000

2269962 Gastos de mantenimiento e infraestructuras clubs 25.000

2269999 Otros gastos diversos 50.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 477.120

22700 Limpieza y aseo. 35.000

2270000 Limpieza de edificios 35.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN PERSONAS MAYORES Y CONDISCAPACIDAD

231H

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22706 Estudios y trabajos técnicos. 25.000

2270603 Estudios y trabajos técnicos en accesibilidad ydiscapacidad

15.000

2270604 Servicios de spicología 10.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

417.120

2279959 Servicio de gestión C.E.D. El Algar 208.560

2279960 Servicio de gestión C.E.D. Los Dolores 208.560

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 65.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 65.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 65.000

48044 Clubs municipales de tercera edad 65.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 15.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 15.000

780 A Asociaciones y Colectivos 15.000

78001 Clubs municipales tercera edad 15.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 993.571

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN MENORES Y BARRIOSCMSS 1 Y 2

231K

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 763.897

13 PERSONAL LABORAL. 531.115

130 Laboral Fijo. 49.993

13000 Retribuciones básicas. 20.464

13002 Otras remuneraciones. 29.529

131 Laboral temporal. 481.122

13100 Retribuciones Básicas 213.133

13102 Otras remuneraciones. 267.989

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 56.742

150 Productividad. 56.742

15001 Productividad fija personal laboral eventual 50.173

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

176.040

160 Cuotas sociales. 176.040

16000 Seguridad Social. 176.040

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 159.102

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 16.938

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

22.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 22.000

226 Gastos diversos. 10.000

22699 Otros gastos diversos. 10.000

2269999 Otros gastos diversos 10.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 12.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 12.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN MENORES Y BARRIOSCMSS 1 Y 2

231K

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 25.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 25.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 25.000

48040 Transferencias del Plan de Desarrollo Gitano (PGD) 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 810.897

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 3.260.081

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 2.275.941

120 Retribuciones básicas. 1.011.044

12000 Sueldos del Grupo A1. 74.122

12001 Sueldos del Grupo A2. 351.962

12003 Sueldos del Grupo C1. 190.490

12004 Sueldos del Grupo C2. 152.325

12005 Sueldos del Grupo E. 7.756

12006 Trienios. 234.389

121 Retribuciones complementarias. 1.264.897

12100 Complemento de destino. 463.650

12101 Complemento específico. 801.247

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 232.994

150 Productividad. 232.994

15000 Productividad fija funcionarios 232.994

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

751.146

160 Cuotas sociales. 748.693

16000 Seguridad Social. 748.693

1600000 Seguridad Social Funcionarios 748.693

162 Gastos sociales del personal. 2.453

16204 Acción social. 2.453

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.453

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 122.300

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 122.300

419 Fundación Rifa Benéfica Casa del Niño 122.300

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.382.381

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES 2312

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 35.883

13 PERSONAL LABORAL. 24.329

130 Laboral Fijo. 24.329

13000 Retribuciones básicas. 9.727

13002 Otras remuneraciones. 14.602

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.285

150 Productividad. 3.285

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

8.269

160 Cuotas sociales. 8.269

16000 Seguridad Social. 8.269

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 8.269

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

43.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 30.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 13.000

226 Gastos diversos. 1.000

22699 Otros gastos diversos. 1.000

2269999 Otros gastos diversos 1.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 12.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 12.000

6 INVERSIONES REALES. 187.098

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

187.098

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES 2312

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

622 Edificios y otras construcciones. 177.098

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000

625 Mobiliario. 5.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 265.981

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR DROGAS 2313

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 39.171

13 PERSONAL LABORAL. 26.826

130 Laboral Fijo. 26.826

13000 Retribuciones básicas. 11.079

13002 Otras remuneraciones. 15.747

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.318

150 Productividad. 3.318

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.318

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

9.027

160 Cuotas sociales. 9.027

16000 Seguridad Social. 9.027

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 9.027

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

48.780

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 48.780

226 Gastos diversos. 21.780

22699 Otros gastos diversos. 21.780

2269999 Otros gastos diversos 21.780

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 27.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 27.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 27.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 140.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 140.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 140.000

48031 Colectivo La Huertecica 140.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 227.951

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES 2314

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 622.972

13 PERSONAL LABORAL. 429.604

130 Laboral Fijo. 49.582

13000 Retribuciones básicas. 20.464

13002 Otras remuneraciones. 29.118

131 Laboral temporal. 380.022

13100 Retribuciones Básicas 162.761

13102 Otras remuneraciones. 217.261

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 49.804

150 Productividad. 49.804

15001 Productividad fija personal laboral eventual 43.235

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

143.564

160 Cuotas sociales. 143.564

16000 Seguridad Social. 143.564

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 126.749

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 16.815

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.000

226 Gastos diversos. 5.000

22699 Otros gastos diversos. 5.000

2269999 Otros gastos diversos 5.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 10.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 10.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 10.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES 2314

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 3.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 3.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 3.000

48020 Convenio Escuela Abierta a otras culturas 3.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 640.972

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ATENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL A TRANSEÚNTES, SIN TECHO Y VIVIENDASOCIAL.

2315

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 47.548

13 PERSONAL LABORAL. 33.239

131 Laboral temporal. 33.239

13100 Retribuciones Básicas 14.927

13102 Otras remuneraciones. 18.312

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.352

150 Productividad. 3.352

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.352

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

10.957

160 Cuotas sociales. 10.957

16000 Seguridad Social. 10.957

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 10.957

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

143.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 30.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 113.000

221 Suministros. 5.000

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 5.000

226 Gastos diversos. 10.000

22699 Otros gastos diversos. 10.000

2269999 Otros gastos diversos 10.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 98.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 98.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 98.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: ATENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL A TRANSEÚNTES, SIN TECHO Y VIVIENDASOCIAL.

2315

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 20.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 20.000

48009 Atención a transeúntes 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 210.548

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: PROGRAMA SOCIAL 2316

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

33.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 33.000

221 Suministros. 15.000

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 15.000

226 Gastos diversos. 18.000

22699 Otros gastos diversos. 18.000

2269964 Gastos de sepelios 15.000

2269999 Otros gastos diversos 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.095.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 2.015.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 2.015.000

48003 Hospital de Caridad 35.000

48004 Instituciones de Acción Social 430.000

48007 Hogar de la infancia 15.000

48012 Cáritas Centro Coordinador 25.000

48017 Infraestructura Hermanitas de los Pobres 35.000

48018 Asistencia Social 1.400.000

48021 Subvenciones para libros y material escolar 50.000

48046 Hogar Fundación Marraja 25.000

49 AL EXTERIOR. 80.000

49000 Cooperación Internacional 80.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.128.000

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CALIDAD DE VIDA 06DELEGACIÓN: SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACIÓN SOCIAL 06004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 99.924

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.142

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

48.142

10000 Retribuciones básicas. 15.683

10001 Otras remuneraciones. 32.459

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 25.989

120 Retribuciones básicas. 10.991

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 2.528

121 Retribuciones complementarias. 14.998

12100 Complemento de destino. 5.265

12101 Complemento específico. 9.733

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.285

150 Productividad. 3.285

15000 Productividad fija funcionarios 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

22.508

160 Cuotas sociales. 22.508

16000 Seguridad Social. 22.508

1600000 Seguridad Social Funcionarios 8.766

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 13.742

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 99.924

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 07001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO

336

PROGRAMA: GABINETE DIDÁCTICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 3360

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 69.523

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 50.116

120 Retribuciones básicas. 21.097

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12006 Trienios. 6.272

121 Retribuciones complementarias. 29.019

12100 Complemento de destino. 11.254

12101 Complemento específico. 17.765

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.386

150 Productividad. 3.386

15000 Productividad fija funcionarios 3.386

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

16.021

160 Cuotas sociales. 16.021

16000 Seguridad Social. 16.021

1600000 Seguridad Social Funcionarios 16.021

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

14.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 14.000

226 Gastos diversos. 14.000

22602 Publicidad y propaganda. 4.000

22609 Actividades culturales y deportivas. 10.000

2260910 Actividades didácticas 10.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 83.523

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 07001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO

336

PROGRAMA: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3361

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 388.948

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 201.964

120 Retribuciones básicas. 90.409

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12005 Sueldos del Grupo E. 7.756

12006 Trienios. 19.420

121 Retribuciones complementarias. 111.555

12100 Complemento de destino. 40.073

12101 Complemento específico. 71.482

13 PERSONAL LABORAL. 65.770

130 Laboral Fijo. 41.851

13000 Retribuciones básicas. 17.475

13002 Otras remuneraciones. 24.376

131 Laboral temporal. 23.919

13100 Retribuciones Básicas 9.727

13102 Otras remuneraciones. 14.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 31.582

150 Productividad. 31.582

15000 Productividad fija funcionarios 23.320

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

15002 Productividad fija personal laboral fijo 4.977

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

89.632

160 Cuotas sociales. 89.632

16000 Seguridad Social. 89.632

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 07001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO

336

PROGRAMA: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3361

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600000 Seguridad Social Funcionarios 67.463

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.146

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 14.023

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

481.466

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 36.466

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 36.466

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 5.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 440.000

226 Gastos diversos. 60.000

22602 Publicidad y propaganda. 10.000

22609 Actividades culturales y deportivas. 50.000

2260928 Actividades culturales y de divulgación 50.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 380.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 50.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 25.000

2270605 Cátedra Patrimonio Inmaterial del Municipio 25.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

330.000

2279901 Mantenimiento restos arqueológicos y del PatrimonioHistórico

30.000

2279947 Limpieza,control y cuidado zonas arqueológicas ymonumentales

300.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 95.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 95.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 95.000

48200 Fundación Teatro Romano de Cartagena 95.000

6 INVERSIONES REALES. 10.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 07001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO

336

PROGRAMA: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3361

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

10.000

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1.069.938

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 1.069.938

784 Fundación Teatro Romano de Cartagena 1.069.938

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.045.352

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 07001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 37.731

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 35.594

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.

35.594

10100 Retribuciones básicas. 16.634

10101 Otras remuneraciones. 18.960

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

2.137

160 Cuotas sociales. 2.137

16000 Seguridad Social. 2.137

1600000 Seguridad Social Funcionarios 2.137

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 37.731

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: DEPORTES 07002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 340PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 3400

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

108.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 108.000

226 Gastos diversos. 8.000

22602 Publicidad y propaganda. 8.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 100.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 100.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 108.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: DEPORTES 07002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 3410

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 2.803.016

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 949.698

120 Retribuciones básicas. 406.607

12000 Sueldos del Grupo A1. 44.473

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12003 Sueldos del Grupo C1. 119.806

12004 Sueldos del Grupo C2. 135.400

12006 Trienios. 93.892

121 Retribuciones complementarias. 543.091

12100 Complemento de destino. 193.274

12101 Complemento específico. 349.817

13 PERSONAL LABORAL. 977.913

130 Laboral Fijo. 284.923

13000 Retribuciones básicas. 120.801

13002 Otras remuneraciones. 164.122

131 Laboral temporal. 692.990

13100 Retribuciones Básicas 277.325

13102 Otras remuneraciones. 415.665

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 228.224

150 Productividad. 228.224

15000 Productividad fija funcionarios 105.872

15001 Productividad fija personal laboral eventual 89.206

15002 Productividad fija personal laboral fijo 33.146

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

647.181

160 Cuotas sociales. 645.954

16000 Seguridad Social. 645.954

1600000 Seguridad Social Funcionarios 316.467

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: DEPORTES 07002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 3410

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 234.237

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 95.250

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

280.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 280.000

226 Gastos diversos. 280.000

22609 Actividades culturales y deportivas. 225.000

2260902 Eventos deportivos 90.000

2260926 Escuelas deportivas 30.000

2260927 Deporte en edad escolar 105.000

22699 Otros gastos diversos. 55.000

2269951 Arbitraje 55.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 700.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 700.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 700.000

48205 Clubs y Asociaciones Deportivas. 700.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.783.016

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: DEPORTES 07002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: INSTALACIONES DEPORTIVAS 342PROGRAMA: INSTALACIONES DEPORTIVAS 3420

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 466.043

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 76.272

120 Retribuciones básicas. 31.965

12004 Sueldos del Grupo C2. 25.388

12006 Trienios. 6.577

121 Retribuciones complementarias. 44.307

12100 Complemento de destino. 15.161

12101 Complemento específico. 29.146

13 PERSONAL LABORAL. 239.674

130 Laboral Fijo. 239.674

13000 Retribuciones básicas. 97.264

13002 Otras remuneraciones. 142.410

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 42.697

150 Productividad. 42.697

15000 Productividad fija funcionarios 9.853

15002 Productividad fija personal laboral fijo 32.844

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

107.400

160 Cuotas sociales. 107.400

16000 Seguridad Social. 107.400

1600000 Seguridad Social Funcionarios 25.791

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 81.609

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.335.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 40.000

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 40.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 780.000

212 Edificios y otras construcciones. 600.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: DEPORTES 07002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: INSTALACIONES DEPORTIVAS 342PROGRAMA: INSTALACIONES DEPORTIVAS 3420

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 180.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 515.000

221 Suministros. 175.000

22102 Gas. 140.000

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 10.000

22110 Productos de limpieza y aseo. 25.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 340.000

22700 Limpieza y aseo. 120.000

2270000 Limpieza de edificios 120.000

22701 Seguridad. 100.000

2270100 Servicio de seguridad en edificios e instalaciones 100.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 120.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 120.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 740.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 740.000

472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores.

740.000

47201 Billete Social Deportivo 740.000

6 INVERSIONES REALES. 316.798

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENESDESINADOS AL USO GENERAL.

316.798

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados uso general.

316.798

60905 Mejora de infraestructuras 316.798

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.857.841

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: DEPORTES 07002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 114.815

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 58.582

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

58.582

10000 Retribuciones básicas. 15.683

10001 Otras remuneraciones. 42.899

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 29.381

120 Retribuciones básicas. 13.633

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12006 Trienios. 3.649

121 Retribuciones complementarias. 15.748

12100 Complemento de destino. 5.583

12101 Complemento específico. 10.165

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.318

150 Productividad. 3.318

15000 Productividad fija funcionarios 3.318

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

23.534

160 Cuotas sociales. 23.534

16000 Seguridad Social. 23.534

1600000 Seguridad Social Funcionarios 9.792

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 13.742

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 114.815

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: JUVENTUD 07003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: ASOCIACIONISMO Y DINAMIZACIÓN JUVENIL 3371

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 470.454

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 299.184

120 Retribuciones básicas. 128.044

12001 Sueldos del Grupo A2. 26.072

12003 Sueldos del Grupo C1. 39.936

12004 Sueldos del Grupo C2. 33.850

12006 Trienios. 28.186

121 Retribuciones complementarias. 171.140

12100 Complemento de destino. 61.939

12101 Complemento específico. 109.201

13 PERSONAL LABORAL. 26.423

130 Laboral Fijo. 26.423

13000 Retribuciones básicas. 11.079

13002 Otras remuneraciones. 15.344

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 36.431

150 Productividad. 36.431

15000 Productividad fija funcionarios 33.113

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.318

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

108.416

160 Cuotas sociales. 108.416

16000 Seguridad Social. 108.416

1600000 Seguridad Social Funcionarios 99.509

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 8.907

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

305.300

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 5.000

204 Arrendamientos de material de transporte. 5.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: JUVENTUD 07003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: ASOCIACIONISMO Y DINAMIZACIÓN JUVENIL 3371

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000

212 Edificios y otras construcciones. 10.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 280.300

226 Gastos diversos. 280.300

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 10.000

2260603 Reuniones, conferencias y cursos. 10.000

22609 Actividades culturales y deportivas. 185.300

2260905 Programaciones culturales 30.300

2260912 Noche de los Museos 65.000

2260924 Programa jóvenes lectores 90.000

22699 Otros gastos diversos. 85.000

2269926 Tiempo Libre Alternativo 40.000

2269929 Programa de jóvenes interpretes - entre cuerdas y metales 45.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 203.050

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 203.050

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 23.050

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 23.050

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 180.000

48201 A colectivos juveniles 50.000

48259 Convenio Consejo de la Juventud (gestión equipamiento) 130.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 978.804

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: JUVENTUD 07003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA:AREAS JOVENES.AULAS DE LIBRE ACCESO 3372

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

119.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 119.500

226 Gastos diversos. 7.000

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 7.000

2260603 Reuniones, conferencias y cursos. 7.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 112.500

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

112.500

2279950 Aula de libre acceso y Ciber 112.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 5.700

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 5.700

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 5.700

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 5.700

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 125.200

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: JUVENTUD 07003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: ESPACIO JOVEN 3373

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 377.847

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 210.409

120 Retribuciones básicas. 100.757

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 39.107

12003 Sueldos del Grupo C1. 19.968

12006 Trienios. 26.857

121 Retribuciones complementarias. 109.652

12100 Complemento de destino. 41.552

12101 Complemento específico. 68.100

13 PERSONAL LABORAL. 53.651

131 Laboral temporal. 53.651

13100 Retribuciones Básicas 22.157

13102 Otras remuneraciones. 31.494

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.712

150 Productividad. 26.712

15000 Productividad fija funcionarios 20.076

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.636

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

87.075

160 Cuotas sociales. 87.075

16000 Seguridad Social. 87.075

1600000 Seguridad Social Funcionarios 69.021

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 18.054

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

111.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 3.000

204 Arrendamientos de material de transporte. 3.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: JUVENTUD 07003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: ESPACIO JOVEN 3373

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 108.000

226 Gastos diversos. 71.000

22602 Publicidad y propaganda. 6.000

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 57.000

2260603 Reuniones, conferencias y cursos. 57.000

22699 Otros gastos diversos. 8.000

2269957 Programa de asesoramiento 8.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 37.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 37.000

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 37.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 35.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 35.000

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 35.000

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 35.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 523.847

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: JUVENTUD 07003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: CENTRO JUVENIL DE CANTERAS 3374

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

15.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 10.000

212 Edificios y otras construcciones. 5.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 5.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 5.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

5.000

2279952 Gestión Albergue Juvenil 5.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 15.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: JUVENTUD 07003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 75.925

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 51.859

120 Retribuciones básicas. 20.464

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 3.539

121 Retribuciones complementarias. 31.395

12100 Complemento de destino. 10.848

12101 Complemento específico. 20.547

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.569

150 Productividad. 6.569

15000 Productividad fija funcionarios 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

17.497

160 Cuotas sociales. 17.497

16000 Seguridad Social. 17.497

1600000 Seguridad Social Funcionarios 17.497

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 75.925

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 320PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 3200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

2.700

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.400

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 100

215 Mobiliario. 100

216 Equipos para porcesos de información. 1.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.300

226 Gastos diversos. 1.300

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 1.300

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.700

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZAPREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

323

PROGRAMA: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE COLEGIOS PÚBLICOS 3230

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 2.233.545

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 1.316.578

120 Retribuciones básicas. 545.274

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 380.811

12005 Sueldos del Grupo E. 62.044

12006 Trienios. 77.610

121 Retribuciones complementarias. 771.304

12100 Complemento de destino. 264.340

12101 Complemento específico. 506.964

13 PERSONAL LABORAL. 186.527

131 Laboral temporal. 186.527

13100 Retribuciones Básicas 68.374

13102 Otras remuneraciones. 118.153

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 210.816

150 Productividad. 210.816

15000 Productividad fija funcionarios 181.795

15001 Productividad fija personal laboral eventual 29.021

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

519.624

160 Cuotas sociales. 514.719

16000 Seguridad Social. 514.719

1600000 Seguridad Social Funcionarios 450.171

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 64.548

162 Gastos sociales del personal. 4.905

16204 Acción social. 4.905

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 4.905

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZAPREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

323

PROGRAMA: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE COLEGIOS PÚBLICOS 3230

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

5.288.803

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 86.951

212 Edificios y otras construcciones. 86.951

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 5.201.852

221 Suministros. 1.530

22199 Otros suministros. 1.530

2219999 Otros suministros 1.530

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 5.200.322

22700 Limpieza y aseo. 4.091.000

2270000 Limpieza de edificios 4.091.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

1.109.322

2279914 Mantenimiento de ascensores y puertas automáticas 5.850

2279932 Conservación y custodia de Colegios Públicos 6.000

2279933 Mantenimiento de extintores en Colegios Públicos 8.532

2279934 Mantenimiento de calefacción en Colegios Públicos 15.165

2279935 Mantenimiento Colegios Públicos 720.000

2279936 Mantenimiento instalaciones eléctricas y climatización 132.600

2279937 Mantenimiento preventivo adaptación instalacioneseléctricas

21.175

2279938 Aumento potencia eléctrica y calefacción 200.000

6 INVERSIONES REALES. 300

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

300

622 Edificios y otras construcciones. 100

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 100

625 Mobiliario. 100

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 7.522.648

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZAPREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

323

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN ESCUELAS INFANTILES 3231

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 131.853

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 67.880

120 Retribuciones básicas. 27.490

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 5.991

121 Retribuciones complementarias. 40.390

12100 Complemento de destino. 14.821

12101 Complemento específico. 25.569

13 PERSONAL LABORAL. 23.666

131 Laboral temporal. 23.666

13100 Retribuciones Básicas 9.474

13102 Otras remuneraciones. 14.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.921

150 Productividad. 9.921

15000 Productividad fija funcionarios 6.636

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

30.386

160 Cuotas sociales. 30.386

16000 Seguridad Social. 30.386

1600000 Seguridad Social Funcionarios 22.315

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.071

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.375

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.375

220 Material de oficina. 375

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 375

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZAPREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

323

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN ESCUELAS INFANTILES 3231

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

226 Gastos diversos. 1.000

22602 Publicidad y propaganda. 1.000

6 INVERSIONES REALES. 3.100

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

3.100

633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.000

635 Mobiliario. 100

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 136.328

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZAPREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

323

PROGRAMA: FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES 3233

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 3.433.180

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 1.093.105

120 Retribuciones básicas. 506.716

12001 Sueldos del Grupo A2. 286.784

12003 Sueldos del Grupo C1. 19.968

12004 Sueldos del Grupo C2. 67.700

12006 Trienios. 132.264

121 Retribuciones complementarias. 586.389

12100 Complemento de destino. 219.080

12101 Complemento específico. 367.309

13 PERSONAL LABORAL. 1.287.874

130 Laboral Fijo. 275.283

13000 Retribuciones básicas. 117.813

13002 Otras remuneraciones. 157.470

131 Laboral temporal. 1.012.591

13100 Retribuciones Básicas 408.666

13102 Otras remuneraciones. 603.925

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 259.800

150 Productividad. 259.800

15000 Productividad fija funcionarios 106.646

15001 Productividad fija personal laboral eventual 119.974

15002 Productividad fija personal laboral fijo 33.180

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

792.401

160 Cuotas sociales. 791.174

16000 Seguridad Social. 791.174

1600000 Seguridad Social Funcionarios 359.644

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 339.158

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZAPREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

323

PROGRAMA: FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES 3233

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 92.372

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

490.904

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 12.000

212 Edificios y otras construcciones. 6.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 478.904

221 Suministros. 25.600

22102 Gas. 1.000

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 600

22110 Productos de limpieza y aseo. 10.000

22199 Otros suministros. 14.000

2219904 Material didáctico e instrumental 14.000

226 Gastos diversos. 5.000

22699 Otros gastos diversos. 5.000

2269930 Actividades extraescolares 5.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 448.304

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

448.304

2279945 Comedor Escuelas Infantiles 381.004

2279946 Mantenimiento Escuelas Infantiles 67.300

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.924.084

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDADOBLIGATORIA

325

PROGRAMA: ABSENTISMO ESCOLAR Y CONSEJOS ESCOLARES 3250

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 414.862

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 292.411

120 Retribuciones básicas. 132.574

12000 Sueldos del Grupo A1. 14.825

12001 Sueldos del Grupo A2. 91.250

12006 Trienios. 26.499

121 Retribuciones complementarias. 159.837

12100 Complemento de destino. 62.405

12101 Complemento específico. 97.432

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.847

150 Productividad. 26.847

15000 Productividad fija funcionarios 26.847

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

95.604

160 Cuotas sociales. 95.604

16000 Seguridad Social. 95.604

1600000 Seguridad Social Funcionarios 95.604

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

12.406

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.000

212 Edificios y otras construcciones. 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.406

220 Material de oficina. 600

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 600

221 Suministros. 2.000

22199 Otros suministros. 2.000

2219908 Suministros Aula ocupacional 2.000

226 Gastos diversos. 7.806

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDADOBLIGATORIA

325

PROGRAMA: ABSENTISMO ESCOLAR Y CONSEJOS ESCOLARES 3250

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22602 Publicidad y propaganda. 1.500

22699 Otros gastos diversos. 6.306

2269945 Actuaciones educativas sobre absentismo 5.085

2269946 Actividades Consejos Escolares de Centros 407

2269947 Actividades Consejo Escolar Municipal 814

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 2.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 2.000

48251 Activ.Complement.Educa.Compensatoria y Abs. 2.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 429.268

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 326PROGRAMA: OTRAS ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS 3260

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 130.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 130.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 130.000

48225 Universidad Nacional de Educación a Distancia 130.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 130.000

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 326PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA 3261

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 175.778

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 121.965

120 Retribuciones básicas. 53.081

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12003 Sueldos del Grupo C1. 29.952

12006 Trienios. 10.093

121 Retribuciones complementarias. 68.884

12100 Complemento de destino. 26.179

12101 Complemento específico. 42.705

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.306

150 Productividad. 13.306

15000 Productividad fija funcionarios 13.306

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

40.507

160 Cuotas sociales. 40.507

16000 Seguridad Social. 40.507

1600000 Seguridad Social Funcionarios 40.507

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

153.116

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 153.116

226 Gastos diversos. 98.116

22609 Actividades culturales y deportivas. 77.116

2260913 Programas Educativos 11.520

2260914 Programa de Educación Intercultural 1.660

2260915 Programa Escuela de Padres 1.200

2260917 Programa educación vial 1.200

2260923 Programas Educativos de Verano 61.536

22699 Otros gastos diversos. 21.000

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 326PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA 3261

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2269949 Programa Conciertos Didácticos 8.000

2269950 Teatro en la escuela 13.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 55.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

55.000

2279967 Comedores Vacacionales 55.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 42.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 42.500

480 Atenc. benéf. y asistenc. 2.500

48000 Programa Intercultural 2.500

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 40.000

48218 Otras transferencias 30.000

48226 Escuela de padres y madres 10.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 371.394

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 326PROGRAMA: REEDUCACIÓN DE LOGOPEDIA Y PSICOMOTRICIDAD 3262

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 535.761

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 339.951

120 Retribuciones básicas. 158.585

12000 Sueldos del Grupo A1. 88.946

12001 Sueldos del Grupo A2. 26.072

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 35.104

121 Retribuciones complementarias. 181.366

12100 Complemento de destino. 69.339

12101 Complemento específico. 112.027

13 PERSONAL LABORAL. 38.659

131 Laboral temporal. 38.659

13100 Retribuciones Básicas 17.113

13102 Otras remuneraciones. 21.546

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 33.685

150 Productividad. 33.685

15000 Productividad fija funcionarios 30.299

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.386

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

123.466

160 Cuotas sociales. 123.466

16000 Seguridad Social. 123.466

1600000 Seguridad Social Funcionarios 110.875

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.591

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

4.068

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.068

221 Suministros. 4.068

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 326PROGRAMA: REEDUCACIÓN DE LOGOPEDIA Y PSICOMOTRICIDAD 3262

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22199 Otros suministros. 4.068

2219904 Material didáctico e instrumental 4.068

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 66.057

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 66.057

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 66.057

48234 Convenio con Apanda 66.057

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 605.886

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 07004

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 34.365

13 PERSONAL LABORAL. 23.161

131 Laboral temporal. 23.161

13100 Retribuciones Básicas 8.969

13102 Otras remuneraciones. 14.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.285

150 Productividad. 3.285

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

7.919

160 Cuotas sociales. 7.919

16000 Seguridad Social. 7.919

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.919

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500

226 Gastos diversos. 500

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 34.865

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: IGUALDAD 07005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: CASA DE ACOGIDA 231I

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 332.634

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 32.663

120 Retribuciones básicas. 14.363

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12006 Trienios. 4.379

121 Retribuciones complementarias. 18.300

12100 Complemento de destino. 5.583

12101 Complemento específico. 12.717

13 PERSONAL LABORAL. 198.850

130 Laboral Fijo. 59.741

13000 Retribuciones básicas. 25.682

13002 Otras remuneraciones. 34.059

131 Laboral temporal. 139.109

13100 Retribuciones Básicas 58.701

13102 Otras remuneraciones. 80.408

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 24.466

150 Productividad. 24.466

15000 Productividad fija funcionarios 3.318

15001 Productividad fija personal laboral eventual 14.478

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.670

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

76.655

160 Cuotas sociales. 76.655

16000 Seguridad Social. 76.655

1600000 Seguridad Social Funcionarios 10.775

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 45.993

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 19.887

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PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: IGUALDAD 07005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: CASA DE ACOGIDA 231I

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

62.218

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 9.800

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 9.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.500

212 Edificios y otras construcciones. 600

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 900

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 50.918

221 Suministros. 9.218

22100 Energía eléctrica. 100

22102 Gas. 356

22105 Productos alimenticios. 7.662

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 400

22110 Productos de limpieza y aseo. 700

222 Comunicaciones. 100

22200 Servicios de telecomunicaciones. 100

2220000 Telefónicas 100

224 Primas de seguros. 600

226 Gastos diversos. 3.000

22699 Otros gastos diversos. 3.000

2269999 Otros gastos diversos 3.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 38.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 38.000

2270600 Gabinete de atencion y asesoramiento 38.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 2.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 2.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: IGUALDAD 07005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: CASA DE ACOGIDA 231I

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

48002 Ayudas para realojos 2.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 396.852

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: IGUALDAD 07005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 112.969

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 80.231

120 Retribuciones básicas. 34.580

12001 Sueldos del Grupo A2. 26.072

12006 Trienios. 8.508

121 Retribuciones complementarias. 45.651

12100 Complemento de destino. 17.519

12101 Complemento específico. 28.132

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.704

150 Productividad. 6.704

15000 Productividad fija funcionarios 6.704

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

26.034

160 Cuotas sociales. 26.034

16000 Seguridad Social. 26.034

1600000 Seguridad Social Funcionarios 26.034

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

71.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 71.000

226 Gastos diversos. 31.000

22602 Publicidad y propaganda. 18.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 3.000

22699 Otros gastos diversos. 10.000

2269966 Plan de Igualdad 6.000

2269967 Vivero de empresas de mujeres 4.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 40.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

40.000

2279905 Cursos de formación 40.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: IGUALDAD 07005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 78.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 78.500

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 78.500

48211 Asociaciones y colectivos 60.000

48257 Convenio Federación Asociaciones de Mujeres 18.500

6 INVERSIONES REALES. 2.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

2.000

625 Mobiliario. 2.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 10.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 10.000

780 A Asociaciones y Colectivos 10.000

78002 A Asociaciones y Colectivos 10.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 274.469

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: IGUALDAD 07005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231PROGRAMA: TALLERES 2311

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

45.076

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 17.164

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 10.164

204 Arrendamientos de material de transporte. 7.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 27.912

221 Suministros. 400

22110 Productos de limpieza y aseo. 400

226 Gastos diversos. 14.850

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 5.000

2260603 Reuniones, conferencias y cursos. 5.000

22699 Otros gastos diversos. 9.850

2269968 Feria de asociaciones de mujeres 5.000

2269999 Otros gastos diversos 4.850

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.662

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

12.662

2279904 Proyectos y actuaciones de animación 12.662

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 700

84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS. 700

841 Fianzas. 700

84110 A largo plazo. 700

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 45.776

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: IGUALDAD 07005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241PROGRAMA: CENTRO LOCAL DE EMPLEO 2410

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 81.529

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 56.138

120 Retribuciones básicas. 23.994

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 5.547

121 Retribuciones complementarias. 32.144

12100 Complemento de destino. 11.165

12101 Complemento específico. 20.979

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.603

150 Productividad. 6.603

15000 Productividad fija funcionarios 6.603

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

18.788

160 Cuotas sociales. 18.788

16000 Seguridad Social. 18.788

1600000 Seguridad Social Funcionarios 18.788

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 81.529

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: IGUALDAD 07005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241PROGRAMA: VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERES 2412

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 34.365

13 PERSONAL LABORAL. 23.161

131 Laboral temporal. 23.161

13100 Retribuciones Básicas 8.969

13102 Otras remuneraciones. 14.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.285

150 Productividad. 3.285

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.285

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

7.919

160 Cuotas sociales. 7.919

16000 Seguridad Social. 7.919

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.919

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 34.365

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 326PROGRAMA: UNIVERSIDAD POPULAR 3263

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 668.879

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 42.700

120 Retribuciones básicas. 16.752

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12006 Trienios. 3.716

121 Retribuciones complementarias. 25.948

12100 Complemento de destino. 8.760

12101 Complemento específico. 17.188

13 PERSONAL LABORAL. 420.876

130 Laboral Fijo. 240.290

13000 Retribuciones básicas. 106.747

13002 Otras remuneraciones. 133.543

131 Laboral temporal. 180.586

13100 Retribuciones Básicas 77.544

13102 Otras remuneraciones. 103.042

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 51.879

150 Productividad. 51.879

15000 Productividad fija funcionarios 3.352

15001 Productividad fija personal laboral eventual 21.882

15002 Productividad fija personal laboral fijo 26.645

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

153.424

160 Cuotas sociales. 153.424

16000 Seguridad Social. 153.424

1600000 Seguridad Social Funcionarios 12.856

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 60.631

1600003 Cuotas Seguridad Social personal laboral fijo 79.937

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 326PROGRAMA: UNIVERSIDAD POPULAR 3263

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

90.318

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 3.000

204 Arrendamientos de material de transporte. 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 81.318

226 Gastos diversos. 14.000

22699 Otros gastos diversos. 14.000

2269999 Otros gastos diversos 14.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 67.318

22706 Estudios y trabajos técnicos. 67.318

2270602 Otros estudios y trabajos técnicos 67.318

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 6.000

233 Otras indemnizaciones. 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 6.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 6.000

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 6.000

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 6.000

6 INVERSIONES REALES. 600

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

600

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 600

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 765.797

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 330PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 3300

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 460.958

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 327.884

120 Retribuciones básicas. 143.031

12000 Sueldos del Grupo A1. 59.297

12001 Sueldos del Grupo A2. 26.072

12003 Sueldos del Grupo C1. 9.984

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 39.215

121 Retribuciones complementarias. 184.853

12100 Complemento de destino. 70.647

12101 Complemento específico. 114.206

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.847

150 Productividad. 26.847

15000 Productividad fija funcionarios 26.847

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

106.227

160 Cuotas sociales. 106.227

16000 Seguridad Social. 106.227

1600000 Seguridad Social Funcionarios 106.227

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 17.000

220 Material de oficina. 2.000

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 2.000

226 Gastos diversos. 15.000

22602 Publicidad y propaganda. 15.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 477.958

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: BIBLIOTECAS PÚBLICAS 3321

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 446.629

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 280.219

120 Retribuciones básicas. 112.813

12001 Sueldos del Grupo A2. 13.036

12004 Sueldos del Grupo C2. 79.205

12005 Sueldos del Grupo E. 7.756

12006 Trienios. 12.816

121 Retribuciones complementarias. 167.406

12100 Complemento de destino. 58.874

12101 Complemento específico. 108.532

13 PERSONAL LABORAL. 22.456

131 Laboral temporal. 22.456

13100 Retribuciones Básicas 8.709

13102 Otras remuneraciones. 13.747

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.803

150 Productividad. 39.803

15000 Productividad fija funcionarios 36.390

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.413

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

104.151

160 Cuotas sociales. 102.924

16000 Seguridad Social. 102.924

1600000 Seguridad Social Funcionarios 95.178

1600001 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.746

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: BIBLIOTECAS PÚBLICAS 3321

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

155.896

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 15.000

212 Edificios y otras construcciones. 12.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.000

215 Mobiliario. 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 140.896

220 Material de oficina. 50.000

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 50.000

226 Gastos diversos. 26.500

22609 Actividades culturales y deportivas. 25.000

2260910 Actividades didácticas 25.000

22699 Otros gastos diversos. 1.500

2269999 Otros gastos diversos 1.500

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 64.396

22706 Estudios y trabajos técnicos. 6.000

2270601 Proceso técnico de libros y documentos 6.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

58.396

2279900 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 33.396

2279903 Actividades de animación a la lectura 25.000

6 INVERSIONES REALES. 30.100

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

30.100

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 100

625 Mobiliario. 30.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 632.625

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 333PROGRAMA: SALAS DE EXPOSICIONES 3330

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

55.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 55.000

226 Gastos diversos. 55.000

22609 Actividades culturales y deportivas. 40.000

2260911 Gastos de exposiciones 40.000

22699 Otros gastos diversos. 15.000

2269999 Otros gastos diversos 15.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 55.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 333PROGRAMA: AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS 3332

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.255.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 2.185.000

479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 2.185.000

47902 Gestión Auditorio Palacio de Congresos 2.185.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 70.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 70.000

48262 Fundación Oficina de Congresos 70.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.255.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 333PROGRAMA: CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY 3333

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 75.122

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 48.788

120 Retribuciones básicas. 22.055

12004 Sueldos del Grupo C2. 16.925

12006 Trienios. 5.130

121 Retribuciones complementarias. 26.733

12100 Complemento de destino. 9.261

12101 Complemento específico. 17.472

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.569

150 Productividad. 6.569

15000 Productividad fija funcionarios 6.569

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

19.765

160 Cuotas sociales. 17.312

16000 Seguridad Social. 17.312

1600000 Seguridad Social Funcionarios 17.312

162 Gastos sociales del personal. 2.453

16204 Acción social. 2.453

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.453

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

52.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 52.000

226 Gastos diversos. 52.000

22602 Publicidad y propaganda. 2.000

22609 Actividades culturales y deportivas. 30.000

2260905 Programaciones culturales 30.000

22699 Otros gastos diversos. 20.000

2269999 Otros gastos diversos 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 127.122

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334PROGRAMA: EVENTOS CULTURALES 3340

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.194.940

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 30.000

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 30.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.164.940

226 Gastos diversos. 788.000

22602 Publicidad y propaganda. 3.000

22699 Otros gastos diversos. 785.000

2269903 Festival Mucho Más Mayo 70.000

2269909 Festival de Jazz 200.000

2269910 Festival La Mar de Músicas 500.000

2269969 Festival de folk 15.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 376.940

22701 Seguridad. 20.000

2270102 Vigilancia y seguridad en eventos 20.000

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

356.940

2279922 Campañas teatrales 80.000

2279966 Organización, coordinación, montaje, sonrización eiluminación de eventos

276.940

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.194.940

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334PROGRAMA: ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS 3341

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

16.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 16.500

226 Gastos diversos. 16.500

22602 Publicidad y propaganda. 1.500

22609 Actividades culturales y deportivas. 15.000

2260906 Programación estable en centros sociales y culturales 15.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 16.500

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 3343

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

65.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 65.000

226 Gastos diversos. 65.000

22609 Actividades culturales y deportivas. 65.000

2260929 Actividades musicales corales 55.000

2260931 Cartagena Negra 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 177.198

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 117.198

41000 Carmen Conde-Antonio Oliver 117.198

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 60.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 60.000

48218 Otras transferencias 60.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 242.198

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 338PROGRAMA: FESTEJOS POPULARES 3381

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

30.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 30.000

226 Gastos diversos. 30.000

22602 Publicidad y propaganda. 2.000

22609 Actividades culturales y deportivas. 20.000

2260905 Programaciones culturales 20.000

22699 Otros gastos diversos. 8.000

2269917 Programa de Navidad 5.000

2269925 Lavatorio de Pilatos 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 394.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 394.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 394.000

48207 Festival de Cine de Cartagena 65.000

48214 Junta de Cofradías de Semana Santa 183.000

48215 Junta de Cofradías de Semana Santa (sillas) 71.000

48218 Otras transferencias 40.000

48266 Festival Folklore de La Palma 35.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 424.000

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2017Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA Y PATRIMONIO 07DELEGACIÓN: CULTURA 07006

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 242.806

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.142

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembrosórganos gobierno.

48.142

10000 Retribuciones básicas. 15.683

10001 Otras remuneraciones. 32.459

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 137.228

120 Retribuciones básicas. 49.762

12000 Sueldos del Grupo A1. 29.649

12004 Sueldos del Grupo C2. 8.463

12006 Trienios. 11.650

121 Retribuciones complementarias. 87.466

12100 Complemento de destino. 29.839

12101 Complemento específico. 57.627

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 10.055

150 Productividad. 10.055

15000 Productividad fija funcionarios 10.055

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR.

47.381

160 Cuotas sociales. 46.154

16000 Seguridad Social. 46.154

1600000 Seguridad Social Funcionarios 44.472

1600002 Cuotas Seguridad Social miembros de la Corporacíón 1.682

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16204 Acción social. 1.227

1620401 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 242.806