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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC” “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC” ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Localidad : Saywite Distrito : Curahuasi Provincia : Abancay Región : Apurímac ESTUDIO PREINVERSION Página 1

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proyecto a nivel perfil3

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y

SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE

CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC”

ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN

A NIVEL DE PERFIL

Localidad : Saywite

Distrito : Curahuasi

Provincia : Abancay

Región : Apurímac

Abancay septiembre del 2013

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INDICE1 RESUMEN EJECUTIVO

A Nombre del Proyecto de Inversión PúblicaB Objetivo del ProyectoC Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del proyectoD Análisis técnica del PIPE Costo del PIPF Beneficio del PIPG Resultado de la Evaluación SocialH Sostenibilidad del PIPI Impacto AmbientalJ Organización y GestiónK Plan de ImplementaciónL FinanciamientoM Resultados Obtenidos del Proyecto

2 ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Localización2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.4 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 2.5 Marco de referencia 3 IDENTIFICACION

3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.2 Definición del problema y sus causas 3.3 Objetivo del proyecto 3.4 Alternativas de solución

4 FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto4.2 Análisis de la Demanda 4.3 Análisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta Demanda 4.5 Análisis Técnico de las Alternativas de solución4.6 Costos a precio de Mercado 4.7 Evaluación Social4.8 Análisis de Sensibilidad 4.9 Análisis de Sostenibilidad. 4.10 Impacto Ambiental4.11 Selección Alternativa4.12 Plan de implementación4.13 Organización y Gestión 4.14 Financiamiento 4.15 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada5 CONCLUSIONES

6 ANEXOS

1. R E S U M E N E J E C U T I V O

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A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante subsistema de distribución primaria y secundaria en la localidad de Saywite del Distrito de Curahuasi, Provincia Abancay-Apurímac”

B Objetivo del proyecto

Suficiente acceso de la población al servicio de electricidad confiable y calidad para las familias de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, Provincia Abancay- Apurímac.

C Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Actualmente hay demanda del servicio de energía eléctrica, la población no pueden satisfacer esta necesidad. El proyecto ofrece servicios básicos de Alumbrado público, Cargas domésticas, Iluminación, y otros que sean necesarios.En el siguiente cuadro se muestra las metas proyectadas para la ejecución de la obra

Nº Localidad Nº de

Lotes Población Redes (km) Secundarias

Redes (km) Primaria

Nº de Sub estaciones Sistema

1 SAYWITE 125 625 7.27 0.19 2 TrifásicoTOTAL 125 625 7.27 0.19 2

En el siguiente cuadro se muestra el crecimiento de la población inicial desde el año cero con una proyección de un horizonte de 20 años, con una tasa de crecimiento de 0.386%, según censo poblacional de la localidad de Saywite del año 2007, así mismo durante el estudio se contabilizaron 125 viviendas.Variables

AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACION DEMANDANTE CON PROYECTO

625

627

630

632

635

637

640

642

645

647

650

652

655

657

660

662

665

667

670

673

675

NUMERO DE BENEFICIARIOS125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

135

135

Fuente: Proyectado con Tasa de crecimiento 0.386% INEI (2003-2007)El siguiente cuadro muestra el balance oferta demanda del servicio expresado en kw.

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ENERGÍA ANUAL EN KW/H AÑO DEMANDA CANTIDAD OFRECIDA (*) (DEFICIT) (B-A)

A B1 99,263.48 0.00 -99,263.482 100,491.62 0.00 -100,491.623 101,735.20 0.00 -101,735.204 102,994.42 0.00 -102,994.425 104,269.48 0.00 -104,269.486 105,560.58 0.00 -105,560.587 106,867.92 0.00 -106,867.928 108,191.72 0.00 -108,191.729 109,532.17 0.00 -109,532.1710 110,889.51 0.00 -110,889.5111 113,481.33 0.00 -113,481.3312 114,999.21 0.00 -114,999.2113 116,537.39 0.00 -116,537.3914 118,096.14 0.00 -118,096.1415 117,936.89 0.00 -117,936.8916 121,276.49 0.00 -121,276.4917 122,898.64 0.00 -122,898.6418 124,542.49 0.00 -124,542.4919 126,208.33 0.00 -126,208.3320 125,439.60 0.00 -125,439.60

BALANCE OFERTA-DEMANDA - KW EXPRESADO EN POTENCIA INSTANTÁNEAAÑO DEMANDA - A CANTIDAD OFRECIDA – B (*) (DEFICIT) (B-A)

1 51.06 0 -51.062 51.21 0 -51.213 51.37 0 -51.374 51.52 0 -51.525 51.68 0 -51.686 51.83 0 -51.83

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7 51.99 0 -51.998 52.15 0 -52.159 52.31 0 -52.3110 52.47 0 -52.4711 53.20 0 -53.2012 53.41 0 -53.4113 53.63 0 -53.6314 53.85 0 -53.8515 53.28 0 -53.2816 54.28 0 -54.2817 54.50 0 -54.5018 54.73 0 -54.7319 54.95 0 -54.9520 54.11 0 -54.11

(A) Cantidad demandada por las localidades beneficiarias del proyecto.(B) (*) Oferta "Sin proyecto". Potencia ofertada actualmente y proyectada para el Proyecto.

JUSTIFICACION DE LA OFERTA DE LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE S.A.La oferta asumida por la Empresa Electro Sur Este S.A.A. Abancay es de 90 kw para toda la comunidad de Saywite cabe mencionar que dicha comunidad no cuenta con infraestructura eléctrica en ese sentido se justifica que la localidad a electrificar es una zona urbanizada con calles definidas proyectadas, con lotes de 400 m2 aproximados, las redes eléctricas son proyectadas con proyección futura, que se incrementara las cargas a medida de la construcción de viviendas en lotes vacíos que la fecha existe. El proyecto se realiza de acuerdo a las viviendas existentes a la fecha, para su instalación de medidores de energía eléctrica.La Empresa concesionaria oferta la carga de acuerdo a un plano urbanístico. La Empresa concesionaria tiene la política de uniformizar el tamaño de las potencias de los transformadores, para evitar desequilibrio o balance de cargas, que puede sufrir en el futuro, cuando instalan maquinarias, como molinos de grano y otros.Por tal razón se diseña el conductor de mayor sección para soportar mayores cargas.

Nota: La Empresa Electro Sur Este – Abancay suministrara energía eléctrica a la localidad de Saywite con una potencia instantánea de 90 kw y de acuerdo al área a electrificar se requieren 02 sub estaciones cada uno de 50 Kva ya definidas según la calificación eléctrica con la finalidad de homogenizar las sub estaciones a nivel de las áreas semi urbanas y urbanas en sistemas trifásicos y evitar el desequilibrio de cargas eléctricas y de esta manera cubrir las necesidades futuras como se muestra en la fijación de punto de diseño RA-905-2012 emitido por la Empresa Electro Sur Este S.A.A. adjuntado al presente en anexos.

La oferta dada por la empresa concesionaria en la situación con proyecto es la que se muestra en el siguiente

CUADRO OFERTA DE LA EMPRESA CONCESIONARIA - FIJACION DE PUNTO DE DISEÑO DEL AREA DE CONCESION SUB SISTEMA SET ALIMENTADOR DEMANDA PROYECTADA(KW) PUNTO DE DISEÑO

SAYWITE ABANCAY TA-05 45 SED 0145 SED02

NUEVALINEA

TOTAL 90FUENTE: DOCUMENTO RA-905-2012 DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRO SUR ESTE S.AFactor de potencia 0.9, para una potencia de 50KVA de transformador de distribución, se aplica el factor de potencia de 0.9 por 50kva = 45kw de potencia

D Análisis técnico del PIP

Descripción técnica del proyecto

Alternativa 1

Se construirán redes primarias y secundarias de las siguientes características.

REDES PRIMARIASESTUDIO PREINVERSION Página 4

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Sistema TrifásicoTensión 22.9 kv.Longitud de la líneaTrifásicaBifásicoMRT

0.190Km.No.No

No de Ternas 01Altitud 3250 m.s.n.m.Conductor 35 mm2 de AluminioEstructuras 13 m. de poste concreto armado centrifugadoTransformadores de distribución 02 SS.EE. Trifásicos, 22.9/.380-220KV.Capacidad total de las subestaciones (KW) 90 KW.Equipos de protección y maniobra Seccionadores y PararrayosPuesta a Tierra Varilla Cobre de 3/4 x 2.4m.

REDES SECUNDARIASLocalidad a electrificar SaywiteSistema TrifásicoTensión 380-220 voltiosCalificación eléctrica 400 w/loteFactor de simultaneidad 0.5Numero de lotes (usuarios) 125 lotesConductor Amka-T. Conductor Amka-T Autoportante aluminioPoste Poste de 8m de concreto armado centrifugado.Vano promedio 30m.Vano máximo 65 m.Alumbrado publico Se instalaran en zonas estratégicas lámparas de vapor de sodio de 50w.Puesta a Tierra PAT-1Conexiones domiciliarias Las conexiones de acometidas son aéreas monofásicas, con conductor

concéntrico de 2*4mm2 de sección, caja porta medidor y material accesorio de conexión conector bimetálico y en algunas acometidas mayor a 03 se utilizara caja de distribución.

Alternativa 2No. Localidad No. De lotes Población Sistema

01 Saywite 125 625 Paneles solares

TOTAL 125 625

Se instalaran paneles solares en la localidad de Saywite, según el cuadro.

B Costos del PIP

Los costos varios como: Alternativa 1 y Alternativa 2ESTRUCTURA DE COSTOS ALTERNATIVA 1 (A PRECIO PRIVADO)

ITEM DESCRIPCION A PRECIOS DE MERCADO

A) COSTOS DE INVERSION1.00 Activos Fijos 600,481.301.10 Inversión en Activo Fijo: Red Primaria y Subestaciones 113,657.81

Suministro de Materiales ImportadosSuministro de Materiales Nacionales 84,517.24Montaje Electromecánico 16,840.57Transporte 12,300.00

1.20 Inversión en Activo Fijo: Red Secundaria 420,464.53Suministro de Materiales Importados -Suministro de Materiales Nacionales 296,574.59Montaje Electromecánico 89,716.64Transporte 34,173.30

1.30 Inversión en Activo Fijo: Conexiones domiciliarias 66,358.96Suministro de Materiales Importados -Suministro de Materiales Nacionales 57,585.76Montaje Electromecánico 7,047.00Transporte 1,726.20

2.00 Total Activos Fijos (Costo Directo) 600,481.302.10 Gasto generales (12%) 72,057.762.20 Utilidades (10%) 60,048.133.00 SUB TOTAL DE LA OBRA sin IGV. 732,587.194.00 IGV (18%) 131,865.695.00 VALOR REFERENCIAL 864,452.886.00 Capacitación 4,322.607.00 Mitigación Ambiental 5,609.828.00 Supervisión (5%) 43,222.64

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10.00 Liquidación (1%) 8,644.5311.00 Gestión del proyecto 3%. 25,933.5912.00 Expediente Técnico (3%) 25,933.59

TOTAL S/. 978,119.65

Cuadro de costos de la alternativa 01 a precios socialesITEM DESCRIPCION A PRECIOS DE MERCADO F.C A PRECIOS SOIALES

1 COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 978,119.65 0.8309 812,719.62FUENTE: ELABORACION PROPIA

Costos a precio privado Alternativa 1: S/.978,119.65 (sistema interconectado)Costos a precio privado Alternativa 2: S/. 994,958.27 (sistema fotovoltaica paneles solares)

F Beneficios del PIPLas dos alternativas propuestas tienen las mismas prestaciones o sea cubren las necesidades de energía eléctrica sin restricciones que si tendrían Paneles Solares.La instalación de Redes Primarias, Secundarias y conexiones domiciliarias traerá los siguientes beneficios: Consideramos que este proyecto cubrirá la demanda de los consumidores domésticos, sobre

todo con ellos que son la mayoría de la zona de influencia, de esta forma se estará cumpliendo con las necesidades básicas de iluminación, información, radio y TV, que tanto tiempo están postergados de este servicio.

Además de los consumidores domésticos el proyecto cubrirá la necesidad de los consumidores comerciales, dando cabida a atiendas comerciales, bodegas, cabinas de internet, etc.

Generará consumidores del tipo uso general dando servicio de energía a las probables escuelas, colegios, puestos de salud, puesto de comisaría, que de un tiempo a esta parte se construyan por el avance y la modernidad que nuestro país está pasando.

Una base consistente, suficientemente y segura para intentar la réplica del proyecto en otros ámbitos geográficos de Apurímac.

Los gastos para iluminación (velas y lámparas a pilas), pilas, baterías para radios y TV serán cubiertas con costos menores en comparación a la situación actual sin proyecto que por lo visto anteriormente deja mucho que desear. El siguiente cuadro muestra los beneficios incrementales para la Alternativa 1 a precios sociales

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BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS SOCIALES)Descripcion

Beneficios TotalesAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

1.- Situación con ProyectoBeneficio económico iluminación 74,564 74,852 75,141 75,432 75,723 76,016 76,310 76,604 76,900 77,198 77,496 77,795 78,096 78,398 78,701 79,005 79,310 79,616 79,924 80,233Voluntad de pago por radio y televisión 26,137 26,238 26,339 26,441 26,543 26,646 26,749 26,852 26,956 27,060 27,165 27,270 27,375 27,481 27,587 27,693 27,800 27,908 28,016 28,124Voluntad de pago por refrigeración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beneficio económico otros usos 17,948 18,017 18,087 18,156 18,227 18,297 18,368 18,439 18,510 18,581 18,653 18,725 18,798 18,870 18,943 19,016 19,090 19,164 19,238 19,312Otros beneficios valorables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub total beneficios económicos 118,648 119,107 119,567 120,029 120,493 120,959 121,426 121,895 122,366 122,839 123,314 123,790 124,268 124,749 125,231 125,715 126,200 126,688 127,177 127,6692.- Situación sin ProyectoBeneficio económico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.- Beneficios Incrementales (1) - (2)Beneficios económicos incrementales 118,648 119,107 119,567 120,029 120,493 120,959 121,426 121,895 122,366 122,839 123,314 123,790 124,268 124,749 125,231 125,715 126,200 126,688 127,177 127,669

G Resultados de la Evaluación Social

Se puede apreciar el VAN para la alternativa 1 es mayor que la alternativa 2.INDICADOR

ALTERNATIVAS VAN (9%) TIRALTERNATIVA 1 96,520.34 10.62%ALTERNATIVA 2 40,078.06 9.66%

FUENTE: ELABORACION PROPIA

H Sostenibilidad del PIP Concluida la ejecución de obra y entregada a los beneficiarios, la operación y mantenimiento será asumido por la empresa concesionaría Electro Sur Este S.A.A. qué se compromete mediante el documento de factibilidad de suministro y punto de alimentación además el área comprende el área de concesión de dicha empresa.En el siguiente cuadro se puede apreciar cómo se financia los costos operativos y de mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTOCOSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201. Compra de energía 19,042 19,290 19,542 19,797 20,055 20,317 20,582 20,851 21,124 21,400 21,915 22,224 22,536 22,854 22,839 23,503 23,834 24,170 24,511 24,3792. Costos de Operación 2,934 2,967 3,000 3,034 3,068 3,102 3,137 3,172 3,208 3,244 3,280 3,317 3,354 3,392 3,430 3,468 3,507 3,546 3,586 3,6263. Costos de Mantenimiento 1,956 1,978 2,000 2,023 2,045 2,068 2,091 2,115 2,139 2,162 2,187 2,211 2,236 2,261 2,286 2,312 2,338 2,364 2,391 2,417Otros costos de operación y mantenimiento 4,891 4,945 5,001 5,057 5,113 5,171 5,229 5,287 5,346 5,406 5,467 5,528 5,590 5,653 5,716 5,780 5,845 5,910 5,976 6,043FUENTE: ELABORACION PROPIA

Pero el cuadro que se muestra a continuación grafica mejor la sostenibilidad del presente estudio: Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por los propios beneficiarios a través del pago de la tarifa mensual correspondiente por el uso del servicio, es importante indicar que según Res. OSINERG 2123-2001-OS/CD, los usuarios con consumos iguales o menores a 100 kW/h serán beneficiados con el Fondo de Compensación Social Eléctrica, por lo que las tarifas serán 12% más bajas de lo que se presenta, cubriendo en más del 100% los costos operativos del sistema.

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I Impacto Ambiental

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

- El proceso mismo de la Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica NO produce emisiones gaseosas ni de partículas, ni vertimiento de líquidos hacia el medio ambiente.

- El efecto de ruidos y radiaciones electromagnéticas emitidos del Sistema de Distribución de energía eléctrica son irrelevantes debido al bajo nivel de tensión y magnitud de la corriente utilizados.

- No hay alteración en la calidad y flujo de aguas subterráneas ni superficiales, por la presencia del Sistema de Distribución.

- Las áreas construidas para almacenes provisionales durante la ejecución del proyecto, están circunscritos a los tamaños mínimos requeridos y ubicados en las áreas de viviendas de localidades aledañas, No afectando las áreas de cultivo ni zonas consideradas como Patrimonio Cultural de la Nación (zonas arqueológicas y otros).

- El Sistema de Distribución favorece y mejora la situación Socio-Económica de la población que habita en la localidad recomendándose que las ampliaciones del sistema eléctrico se efectúen cumpliendo rigurosamente las normas existentes para dichos fines.

- No existen evidencias de enfermedades que se puedan producir como consecuencia de la presencia del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica.

- La Puesta en Servicio del proyecto del Sistema de Distribución beneficia el desarrollo agrícola, ganadero y minero, así como propiciará el establecimiento de un polo de desarrollo para el agro - industria, y el permanente suministro de energía eléctrica para los pobladores de la localidad, que continuarán desarrollando sus actividades bajo mejores condiciones (mecanización de actividades agrícolas y pequeñas industrias) lo que constituye un impacto positivo.

- La zona del proyecto presenta un ambiente seco y de atmósfera limpia no contaminante, lo cual se ha tomado en cuenta en el diseño de los elementos que conformarán el Sistema de Distribución de Energía Eléctrica.De acuerdo a lo antes mencionado,

SE CONCLUYE:

El Proyecto, como proceso y por la presencia de sus instalaciones, no produce impacto ambiental relevante al medio ambiente local.

El impacto generado durante la instalación de los módulos de los paneles solares alternativa 2 es prácticamente cero, por tratarse de una energía sana y limpia, por lo tanto la mitigación expresada en soles es también cero soles. Es más, la ejecución de la construcción de redes primarias, secundarias y las conexiones domiciliarias en la localidad de Saywite de esta zona es bastante pequeña, que durante la ejecución la mitigación va hacer pequeña.

J Organización y Gestión

El Gobierno Regional de Apurímac, tendrá a su cargo la organización y gestión del PIP, durante la fase inicial el Gobierno Regional mediante la Oficina de logística procederá con la convocatoria a licitación para el proceso de la ejecución de la Obra, hasta otorgar la buena pro a la Empresa seleccionada. Luego en la etapa de ejecución del proyecto El Gobierno Regional procederá con la supervisión de la ejecución de la Obra. La fase de operación y mantenimiento estará a cargo de la empresa concesionaría, los propios beneficiarios plasman sus compromisos mediantes las actas adjuntas en anexos. En ese sentido, se recomienda que la ejecución del proyecto se lleve a cabo por modalidad contrato.Electro Sur Este S.A.A. empresa Concesionaria se encargada de la Supervisión, Operación y Mantenimiento del Proyecto.Los costos tanto para la administración como para la supervisión han sido calculados adecuadamente teniendo en cuenta las necesidades de las acciones del proyecto tal como lo

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señala la normatividad del SNIP, así tenemos por ejemplo que el monto para la supervisión ha sido calculado en un 5 %, y el de los gastos generales en 12 % del monto total del PIP.

K Plan de Implementación A continuación se presenta los cronogramas y metas de ejecución de la alternativa seleccionada:

En el presente cuadro se muestra cronograma de inversión según metas financieras- alternativa 01, según el cuadro siguiente

CRONOGRAMA DE INVERSION SETUN METAS (PORCENTAJE)

Principales Rubros Trimestre I

Trimestre

II

Trimestre III

Expediente Técnico 100%Costo DirectoResultado 01: CONSTRUCCIÓN DE REDES PRIMARIAS PARA LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE 70% 30%

Resultado 02: REDES SECUNDARIAS 70% 40%Resultado 3: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 100%Resultado 4: CAPACITACIONES 100%Resultado 5: MITIGACIÓN AMBIENTAL 50% 50%Supervisión 50% 50%Gastos Generales 50% 50%Utilidad 50% 50%

Como ya se indicó, con anterioridad la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la empresa distribuidora de energía eléctrica Electro Sur Este, que estará a cargo del suministro de la electricidad en forma segura y confiable desde la Sub estación de Tamburco, hasta los puntos de distribución domiciliaria (acometidas).

Por otra parte EGEMSA que son las siglas de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., que desarrolla actividades de generación de energía eléctrica por medio de sus instalaciones ubicadas en el Sur Este del Perú, las cuales se encuentran conectadas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), teniendo su sede institucional en la ciudad del Cusco, Capital Arqueológica de América, asegura el abastecimiento de energía eléctrica a nuestro mercado local (Sub Estación de Tamburco).El Gobierno Regional de Apurímac, asegura la ejecución y el financiamiento del proyecto. La empresa Electro Sur Este, cuenta documentos de gestión como Manual Operativo, Plan Operativo y plan de adquisiciones y contrataciones los mismos que serán usados como instrumentos complementarios para la ejecución del PIP.

L Financiamiento

El agente financiero principal es el estado en lo que concierne a las inversiones en infraestructura eléctrica. Esto es por la naturaleza de la inversión como por la circunstancia que no es posible identificar directamente a los usuarios finales, por lo tanto no existe la posibilidad de atender a los usuarios finales con conexiones domiciliarias sin contar previamente con las inversiones en la línea de red primaria en la cual no hay usuarios identificados de una inversión que convierta la energía de media a baja tensión.A la fecha el proyecto todavía no cuenta con financiamiento, es probable que el Gobierno Regional se haga cargo de su ejecución por el tamaño que presenta dicho proyecto.

M Resultados Obtenidos del Proyecto

Para la solución de este problema se plantean Alternativa 01.

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

Alternativa 1 Construcción sistema interconectado de Redes Primarias, Subestaciones de distribución, Redes

Secundarias y Conexiones domiciliarias en la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay.

Capacitación a los beneficiarios en el uso de energía eléctrica.

La meta del proyecto es la construcción de 0.190 km de red primaria y 7.270 km de redes secundarias y 125 conexiones domiciliarias y 01 evento de capacitación (taller).

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación a precios de Mercado con el indicador Beneficio Costo se concluye que el proyecto es rentable socialmente, por tanto se recomienda su viabilidad.

Marco Lógico De La Alternativa SeleccionadaMARCO LÓGICO

DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

Resumen de objetivos

IndicadoresMedios de

VerificaciónSupuestos

FIN Desarrollo socioeconómico y productivo de la localidad de Saywite

Mayores ingresos per cápitaEstadísticas oficiales del INEI

El estado implementa políticas eficaces para promover la

Incremento de la población económicamente activa

Diagnostico socio económico

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay

inversión en los ámbitos rurales, aprovechando la

Creación de pequeños talleres y agroindustrias

Diagnostico socio económico

PROPÓSITO

Suficiente acceso de

la población al servicio

de la electricidad

confiable y calidad para

las familias de la

localidad de Saywite

del distrito de

Curahuasi, provincia

Abancay-Apurímac.

Incremento en el Número de usuarios de electricidad en 125 usuarios (lotes) luego de un año de iniciada la ejecución de obra

Estadísticas de usuarios de la empresa de distribución eléctrica

Crecimiento económico con indicadores previstos

COMPONENTES

Existencia de infraestructura eléctrica para conectarse al sistema de redes eléctricas

125 nuevos usuarios de energía eléctrica , 7.270 KM de redes secundarias trifásicas, 0.19 KM de redes primarias trifásicas, 02 sub estaciones trifásicas de 50 KVA, luego de 1 año de inicio de la ejecución

Documento de balance de gestión anual emitida por la Empresa Electro Sur Este S.A.A.

Se cuentan con recursos financieros para la ejecución del proyecto

Buena organización de la población, con conocimiento de organización y gestión

Implementación de los cursos de Capacitación en la parte Técnica y social durante la ejecución de la obra

Informe de Capacitación

La población participa

AC

CIO

NE

S

Elaboración del expediente Técnico del proyecto

Expediente Técnico aprobado con un costo de 25,933.69 soles

Resolución de aprobación del Expediente Técnico pro el Ministerio de Energía y Minas o la Concesionaria de Energía Electro Sur Este S.A.

El proyecto representa beneficios económicos para los pobladores y tiene indicadores económicos positivos

Construcción de 0.19 Km. de primarias trifásicas, Instalación de 02 sub. estaciones trifásicas, Construcción de 7.270 Km. de redes secundarias e instalación de 125 Conexiones domiciliarias

Ejecución de la obra lográndose una meta 0.19 Km. De redes primarias, Instalación de 02 sub. estaciones, Instalación de 7.270 Km. de redes secundarias e instalación de 125 conexiones domiciliarias, por un monto total S/.978,119.65 nuevo soles

Informes de Avance de obra por la supervisión y liquidación final de obra

El estado dispone de los recursos para financiar el proyecto

Ejecución de la supervisión de la obra

Ejecución de la supervisión de la obra por un monto de S/. 43,222.64 nuevo soles

Informes de supervisión de Obra y Entrega de la Obra

Se inicia los trabajos de ejecución del proyecto

Informes de Gasto

Se inicia los trabajos de ejecución del proyecto

Capacitación de la población en organización y gestión y actualización técnica durante 01 taller

Cursos de capacitación de la población con un costo de S/. 4,322.64 nuevo soles

Informes de cursos de capacitación

Los pobladores están dispuestos a participar en los cursos de capacitación

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2 A S P E C T O S G E N E R A L E S

2.1 Nombre del Proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante subsistema de distribución primaria y secundaria en la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia Abancay- Apurímac”.

2.2 Localización

La población de la localidad de Saywite perteneciente al distrito de Curahuasi provincia de Abancay adolecen del servicio de energía eléctrica que facilite alcanzar mejores niveles de vida motivo por el que reiteradamente viene solicitando su construcción de redes primarias, redes secundarias y acometidas domiciliarias.

Ubicación Política:

Región : ApurímacProvincia : AbancayDistrito : CurahuasiLocalidad : SaywiteUbicación Geográfica:Ubicación Geográfica Nacional - Perú:

Ubicación Geográfica Regional-Apurímac:

Ubicación Geográfica Provincial - Abancay:

Ubicación geográfica Dist.Curahuasi

2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

a) Unidad FormuladoraGobierno Regional de ApurímacFuncionario Responsable

: Ingº Juan Francisco Cisneros Sullcahuaman.

Sector : Gobiernos regionalesPliego : Gobierno Regional Apurímac

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Nombre : Gerencia Regional de Infraestructura Formulador del Perfil : Ingº Vicente Fabio Huamanñahui Jara / Ingº

Moises Maucaylla Oscco. b) Unidad Ejecutora:Gobierno Regional de Apurímac Funcionario Responsable : Arq. Carlos Jiménez Carazas Sector : Gobiernos RegionalesPliego : Gobierno Regional ApurímacNombre : Región Apurímac –Sede Central

El Gobierno Regional de Apurímac a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, entidad adscrita a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, como Unidad Ejecutora de Inversiones, es la entidad propuesta para ejecutar el presente proyecto por modelo contrata, por tener competencia y la capacidad para la ejecución de los proyectos de ésta índole, contar con el personal profesional, técnico y administrativo y equipamiento necesario para cumplir con dicho fin.

La ejecución de la obra se hará mediante contrata, a través de la Gerencia de Infraestructura de Gobierno Regional de Apurímac, sede central – Abancay.

La Gerencia General Regional, es la responsable de conducir, supervisar, y regular las actividades y servicios en materia de formular los proyectos de impacto regional; así mismo es responsable de la ejecución de Proyectos del Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Apurímac y su liquidación técnica financiera.

Tiene cuatro órganos de línea:- Oficina Regional de Pre Inversión- Oficina Regional de Comunicación.- Oficina Regional de Supervisión, liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión.

Experiencia en proyectos similares por parte del Gobierno Regional de Apurímac.

La Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Apurímac cuenta con capacidad operativa y experiencia, en gestiones y ejecución y licitación de obras de electrificación, y para ello tiene el apoyo de la Sub Gerencia de Obras, que cuenta con 02 profesionales Ingenieros electricistas para realizar proceso de licitación obra por contrato.El Gobierno Regional, mediante la Unidad Ejecutora, ha ejecutado en licitación de Electrificación Apurímac Sector - I (comprensión 8 proyectos, 16 localidades), Financiado por Ministerio de Energía Minas. Ejecución por Administración Directa: (Electrificación Visacocha, Huancarpuquio, San Mateo, Achotalo, Jullo, Paccaseña y minune).Ejecución por administración directa electrificación Limapata Alta y Baja.Electrificación de los centros poblados de Cruzmocco-Lucrepata, Cachora, por licitación.Ejecución por administración directa Electrificación eje frente Huaccana Andahuaylas.Ejecución por administración directa Electrificación QuisapataCuadro No. 01OBRAS SIMILARES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL GRA POR CONTRATA Y ADMINITRACION DIRECTA DEL 2007 AL 2009

NOMBRE DEL PROYECTO(3)

MONTO DEL PERFIL (11)

MONTO DEL EXPEDIENTE

TECNICO GLOBAL

(12)

MONTO ANUAL

EJECUTADO 2007(13)

MONTO ANUAL

EJECUTADO 2008(14)

MONTO ANUAL

EJECUTADO 2009(15)

ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE VISACOCHA, MINUNE, HUANCARPUQUIO, SAN MATEO, PACCASEÑA, ACHOTALO, JULLO, PAYCCOPATA, TIVAYO

S/. 900,000.00 S/. 759,416.26 S/. 759,416.00 S/. 134,722.11 S/. 374,181.37

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Gerencia General Regional.

Oficina Regional de Pre Inversión.

Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión.

Oficina Regional de Comunicación.

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ELECTRIFICACION LIMAPATA ALTA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC S/. 53,820.00 S/. 58,995.04 S/. 53,818.35 S/. 0.00 S/. 0.00

ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE CARMEN DE COAY- ACHIBAMBA - SAÑOC - URUCANCHA - PUMALLAULLI - OSCCOLLO - HUACCAMOLLE - PECCOY – POMABAMBA

S/. 701,464.00 S/. 521,668.00 S/. 645,347.00 S/. 9,569.08 S/. 60,895.64

ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LOS CENTROS POBLADOS DE TACMARA-SIRANCAY-RIO PASAJE S/. 70,695.00 S/. 376,807.00 S/. 72,009.52 S/. 8,9310.52 S/. 53,169.28

ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y S.E. CCORIRAYA-ANCAYPAHUA-HUICHCCANA -DISTRITO HUANCARAY ANDAHUAYLAS

S/. 59,519.00 S/. 69,008.00 S/. 47,788.48 S/. 1,555.35 S/. 26,365.50

ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COM. DE VIRGEN DEL CARMEN DE TAMBO DEL DISTRITO DE CHACCRAMPA-ANDAHUAYLAS

S/. 75,054.00 S/. 115,484.00 S/. 69,050.00 S/. 871.22 S/. 24,736.05

ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MONTA DEL DISTRITO DE CHACCRAMPA-ANDAHUAYLAS

S/. 25,347.00 S/. 51,937.00 S/. 23,319.00 S/. 426.19 S/. 11,327.52

ELECTRIFICACION ATUMPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC S/. 78,453.00 S/. 78,453.00 S/. 72,177.00 S/. 1,977.79 S/. 20,159.29

ELECTRIFICACION MARCAHUASI DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC S/. 74,178.00 S/. 74,178.00 S/. 68,244.00 S/. 3,149.48 S/. 16,220.86

ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD HUITON - PADROMAYO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROV. ANDAHUAYLAS

S/. 97,163.00 S/. 137,595.00 S/. 89,390.00 S/. 1,358.24 S/. 46,463.37

ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CRUZMOCCO-LUCREPATA, DISTRITO DE CACHORA PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.

S/. 123,401.00 S/. 183,791.29 S/. 0.00 S/. 116,474.22 S/. 67,992.71

ELECTRIFICACION LIMAPATA BAJA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC

S/. 132,035.00 S/. 132,035.00 S/. 0.00 S/. 104,400.55 S/. 33,335.38

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA NUEVE LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE QUISAPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC

S/. 1,601,739.00

S/. 1,691,650.51 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 27,741.50

INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE SAN PEDRO CACHORA-ABANCAY

S/. 1,860,132.00

S/. 2,033,002.66 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

ELECTRIFICACION DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS CENTROS POBLADOS DE REPRESA PAMPA Y BARRIO MAMARA, DISTRITO DE PROGRESO - GRAU - APURIMAC

S/. 461,320.10 S/. 436,593.27 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

FUENTE: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2.4 Participación de los involucrados

Gobierno Regional de Apurímac:El Gobierno Regional de Apurímac, como entidad involucrada en el desarrollo de este tipo de estudios de pre inversión, está básicamente comprometido de las siguientes responsabilidades, que se mencionan a continuación:

Encargado de la formulación y su registro en el banco de datos de proyectos del MEF. Responsable de la evaluación y declaratoria de viabilidad a través de la OPI Regional. Encargado de ejecutar obras de infraestructura eléctrica. Capacidad para licitación de obras de Electrificación. Su opinión es resolver el problema planteado de insuficiencia de energía eléctrica que falta

ampliar el sistema eléctrico. Encargada de elaborar el perfil de proyecto y ejecución del mismo. El Gobierno Regional tiene la tarea de coordinar las intervenciones en inversión de energía

eléctrica y ampliación de frontera eléctrica a través de la Dirección Regional de energía y minas del Gobierno Regional de Apurímac. razón por la que impulsa el presente proyecto, por considerar estratégico para el logro de la prioridad arriba indicado.

Electro Sur Este: Electro Sur Este, empresa concesionaria, encargada del suministro constante del servicio de

electricidad, se compromete con la operación y mantenimiento del PIP, para más detalles acerca del compromiso Ver Anexos (Acta de Compromiso).

Aprobará el expediente técnico de las redes primarias, redes secundarias, sub estaciones y conexiones domiciliarias.

Mostrar en el cuadro de matrices involucrados.Cuadro No. 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOSINVOLUCRADO

SPROBLEMAS INTERESIS ESTRATEGIA

ACUERDOS Y

COMPROMISOS

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GOBIERNORetraso en el desarrollo económico de la localidad de Saywite

Energía eléctrica de calidad para el desarrollo económico de la localidad de Saywite

Coordinación con las autoridades de la localidad de Saywite

Financiar la ejecución del proyecto(Acuerdo

compromiso Gobierno Regional y comunidad

Saywite)REGIONAL DE APURIMAC

MUNICIPALIDADDisconformidad de la población de Saywite, debido a la falta de servicio de energía eléctrica.

Electrificación de la localidad de Saywite

Coordinación y facilitar información de los beneficiarios

Convenios con Gobierno regional y la municipalidad de Curahuasi

DISTRITAL _DE CURAHUASI

ELECTRO SUR ESTE

Coordinación insuficiente con la Unidad Formuladora (ORPI)

Participar en la implementación del proyecto , para garantizar el cumplimiento de las normas de código electricidad

Mejorar las coordinaciones con las autoridades de la localidad de Saywite

Convenios inter institucionales para operación

y mantenimiento o acuerdo de transferencia de obra

y ejecutar sobre la implementación del proyecto

POBLACION

BENEFICIARIA(ABONADOS DOMESTICOS, ETC)

Inseguridad en la localidad, debido a la ausencia de alumbrado publicoDesaprovechamiento de los usos adicionales de la energía eléctrica que no permite el desarrollo de actividades económicas en la localidad de SaywiteEscaso acceso a los medios de información.

Mejorar la calidad de vida, mediante el servicio de energía eléctrica disponible

Dar facilidades a los formuladores y ejecutores del proyectoPresencia activa en los talleres participativos, sobre la formulación del PIP

Apoyo con mano de obra no calificada, apertura de hoyos para izaje de postes

Fuente: Elaboración propia

2.5 Marco de Referencia

2.5.1 Antecedentes del proyecto

Gobierno Regional de Apurímac y la Comunidad de Saywite, han previsto la ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante subsistema de distribución primaria y secundaria en la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia Abancay- Apurímac.

Con la finalidad de atender a la localidad considerada en el estudio y que aún no cuentan con servicio eléctrico. Con lo cual se beneficiará a un total de 625 habitantes.En el año 2005, como parte del Plan de Electrificación Rural, se ejecutó el proyecto Pequeño sistema Eléctrico segunda Etapa Abancay-Curahuasi-Cachora -Huanipaca, en dicho proyecto de ejecución no se ha considerado la localidad de Saywite del distrito de Curahausi, por tal motivo la comunidad de Saywite y Gobierno Regional se encarga de hacer elaborar un perfil técnico de la localidad que se encuentran sin energía eléctrica.

El presente proyecto se aboca a realizar estudios de red primarias solo pequeñas derivaciones que representa una expansión de frontera eléctrica del Eje Abancay- Curahuasi- Cachora- Huanipaca (Alimentador TA-05 ELSE), dichas derivaciones incluye a la localidad por ser electrificada y que forman parte del presente proyecto.

2.5.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

Entre los lineamientos de política del sector energía relacionados con el presente proyecto se encuentran:Promover el desarrollo de infraestructura energética en los lugares aislados y lejanos del país como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.Ampliar la frontera eléctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de inversión con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energía eléctrica.

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El presente proyecto se fundamenta en la Ley N° 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Existe compromiso de operación y mantenimiento de Redes Eléctricas por parte de Electro sur. Este S.A.

El proyecto se enmarca en los lineamientos del sector Energía y Minas en el plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) y en los planes de desarrollo del gobierno regional y local de Apurímac, que se ha propuesto como metas electrificar a la mayor cantidad de poblados rurales de las regiones del país.

Contexto local ( Plan Desarrollo Concertado Local)

Breve descripción del proyecto:.La electrificación rural en la zona a intervenir presenta características especiales: El crecimiento de la población obliga a expandir y urbanizar terrenos agrícolas, poblaciones y viviendas dispersas con calles proyectadas, bajo poder adquisitivo de los habitantes. Asimismo, existe muy poca infraestructura vial, encontrándose prácticamente aislados. Cuentan con infraestructura social básica en salud, educación, no cuenta con agua potable clorada y alcantarillado, etc.Esta situación determina una baja rentabilidad financiera para los proyectos de electrificación rural, lo que motiva que no sean atractivos a la inversión privada y requieran de la participación activa del Estado. Estos proyectos en cambio tienen una alta rentabilidad social, ya que integra a los pueblos a la modernidad, educación, comunicación con el mundo, mejoras en salud con la refrigeración de medicinas, amplía el horizonte de vida, facilita las labores domésticas a las amas de casa, y además sirve para promocionar proyectos de uso productivo, como bombeo de agua potable y regadío, panaderías, pequeñas soldadoras, aserraderos, entre otras pequeñas industrias.En ese sentido, la intervención de este proyecto, que va de la mano con los lineamientos de la política del sector, con el Gobierno Regional y el Gobierno local forma parte en el desarrollo de estas localidades ávidas de resultados y cubrir esta brecha que es de entera justicia.

3. I D E N T I F I C A C I O N

3.1 Diagnóstico de la situación actual

En la localidad rural Saywite zona periférica de Curahuasi y a lo largo de la Carretera Asfaltada Panamericana Sur que atraviesa al Distrito de Curahuasi, la escasez de energía es un obstáculo importante para su desarrollo socioeconómico. La energía eléctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la condición humana: refrigeración para los alimentos, luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de comunicación, etc.

Dicha localidad al no contar con energía eléctrica, tienen poco desarrollo comercial y turístico, y carecen de industrias. Los servicios públicos (escuelas, puestos de salud, comedores comunales, etc.) disponibles se encuentran limitados de manera considerable; la calidad en la prestación de estos servicios a la comunidad también representa un grave problema. En consecuencia, los pobladores viven en la pobreza con acceso a servicios básicos de poca calidad.

La pobreza en que viven dicha localidad, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso a la información hacen necesaria la ejecución del proyecto de electrificación de la zona, para así fomentar el desarrollo turístico, comercial e industrial de estas comunidades.

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El aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales características de estas comunidades. Además, este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo, con una demanda eléctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economías de escala.

Estas características determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificación de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversión privada y requieran de la participación activa del Estado.

La población involucrado en el estudio de este proyecto que actualmente demandan son familias que no cuentan con el servicio de Energía eléctrica ni públicas ni domiciliarias, pese a tener infraestructura eléctrica cercana y como consecuencia sus actividades tanto culturales, económicas se ven limitadas, así mismo sus hogares no cuentan con el servicio, y están en desventaja con aquellos que si cuentan con dicho servicio.

Actualmente los pobladores usan diferentes fuentes de energía no convencional para solucionar sus problemas de alumbrado (mecheros, baterías, velas) y el funcionamiento de sus aparatos eléctricos (radio y TV.), los mismos que generan grandes desequilibrios económicos en los presupuestos familiares ya que el costos por el uso de esta energía no convencional es alta; además el uso de mecheros y velas provoca problemas de salud tanto en adultos y sobre todo en los niños, además se debe señalar que la percepción per cápita es menor con los pobladores que viven en las zonas urbanas.

3.1.1 Localización

El distrito de Curahuasi, se ubicado en la parte norte del departamento de Apurímac y al noreste de la provincia de Abancay.

Se encuentra entre los 13º32`54” de latitud sur y 72º41’57” de longitud oeste.

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Extensión, Altitud y Clima.

Tiene una extensión de 817.98 km2, y la capital Curahuasi se encuentra a 2668-4400 m.s.n.m.

Límites.

Al norte: Con las provincias de la Convención y Anta, en el departamento del Cusco.

Al sur: Con el distrito de Lambrama de la provincia de Abancay y el distrito de Palpacachi,

de la provincia de Grau, del departamento de Apurímac.

Al Este: Con los distritos de Cotabambas y Ccoyllurqui, ambos de la provincia de

Cotabambas, del departamento de Apurímac, a través del río Vilcabamba.

Por el Oeste: Con los distritos de Abancay, Huanipaca y Cachora, pertenecientes a la

Provincia de Abancay.

3.1.2 Mapa de ubicación del área de influencia de proyecto en mapa de carta nacional

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3.1.3 Características físicas:

Aspectos físico geográficos

Superficie y Topografía.

a) Relieve y Morfología.

Dentro del distrito, hay ausencia de nevados de régimen permanente, estos se presentan de forma esporádica (se deprimen). Los factores geológicos y de relieve determinan que Curahuasi sea propenso a huaycos, derrumbes, inundaciones y procesos erosivos constantes. Las zonas más vulnerables son Quebrada Honda, el río Tambohuaycco y Quello Cacha, en la primera de las cuales se han producido la pérdida de vidas humanas. Curahuasi se ubica en una zona sísmica con movimientos mayormente superficiales y minoritariamente intermedios.

Curahuasi, está bastante marcado por las diversidad de alturas que cuenca, entre los 1750 y 4400 m.s.n.m. se tienen diferentes unidades morfológicas observándose cañones bastante abruptas, que derivan a un relieve suave de los valles donde se encuentran desfiladeros y cumbres bastante abruptas, que derivan a un relieve suave en las altas mesetas”. Además contempla a la cadena de cerros y nevados Salkantay-Vilcabamba que son “estribaciones occidentales de la cordillera oriental caracterizada principalmente por ser de un relieve extremadamente montañoso en el que afloran rocas paleozoicas y mesozoicas” encontrándose Curahuasi en una envidiable posición de mirador natural de los cerros y nevados del Salkantay 6271 m.s.n.m., Plumacillo 6246 m.s.n.m., Sacsarayoc 5994 m.s.n.m.

El Área ubicada entre 3600 a 4400 m.s.n.m. denominada “altiplano” presenta variaciones litológicas que determinan formas de relieve diferente. Una característica de esta área es la presencia de rocas intrusitas “que forman relieves residuales por encima de la superficie de referencia lo que indica su gran resistencia la denudación”.

La zona localizada entre 2600 a 2700 m.s.n.m., llamada “depresión de Curahuasi”, se extiende a manera de franja alargada de dirección Este y Oeste con una longitud aproximada de 12 Km. Y un ancho que varía de ½ a 2 Km. y dentro del cual se sitúa el pueblo de Curahuasi. Una de las características es la presencia o el relleno de material aluvial que cubre toda esa área, conformando

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ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACIÓN

AFECTADA

Profesores9%

Agricultores65%

Otros Serv icios

26%

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

conos aluviales con algunas decenas de metros de espesor, donde existe la posibilidad de una cuenca cerrada con un buen potencial de aguas subterráneas. Aunque en dicho estudio no se observó, sin embargo se dedujo la existencia de depósitos lacustre, bajo los potentes aluviones, como vestigios del represamiento de un río en esta unidad.

Las características de esta zona son la presencia de la quebrada de Huincopyuccro (que simula un valle colgado entre los ríos Apurímac y Tambohuaycco, con ausencia de depósitos aluviales) y Ccaraypampa (17 Km. al este de Curahuasi) que constituyen un valle abandonado disecado por el río Apurímac.

La zona denominada “valles profundos” emplazan entre los 1750 a 2600 m.s.n.m. recorta a las zonas denominadas Cordillera oriental, Altiplano y depresión de Curahuasi así como a las lomas intermedias. E en la zona de estudio presentan un encañona miento importante con flancos de fuere pendiente, a veces verticales como por ejemplo el Cañón del Apurímac que resulta del socavamiento de este río en las evaporitas de formación Yuncaypata.

La zona llama lomas intermedias designa así a la unidad morfológica de mayor extensión, que está limitada al sur por el Altiplano y es recortada por la depresión de Curahuasi y los valles profundos. Lo que en realidad corresponde a los flancos del altiplano con poca inclinación, aproximadamente, entre 30º y 40º, y muestrea un perfil con poco desacatamiento hacia las unidades adyacentes.”

3.1.4 Vías de comunicación

La localidad de Saywite se localiza a 45 Km de la Capital del distrito de Abancay; Partimos desde Abancay por la Carretera asfaltada Abancay – Curahuasi- Saywite-Cusco. Hasta llegar a Saywite, Tomando un desvió por una trocha carrosable en buen estado de conservación llegamos a Saywite. El tiempo de recorrido desde Abancay- Saywite es aproximadamente 1.30 una hora y media.

Ruta Distancia Estado carretera Medio de transporte Tiempo

Abancay -Saywite 45.00 Km Asfaltada Vehículo motorizado 1.30 horaCUADRO No.03 TIEMPOS Y VIAS DE ACCESO A LA LOCALIDADE DE SAYWITEFuente: trabajo de campo de parte del formulador

3.1.5 Aspectos de socios económicos

Diagnostica la situación socio económica de la población determinando el ingreso familiar mensual

La actividad agrícola es la fuente más importante de ingresos familiares, resaltando la siembra de maíz, papa, trigo, cebada, quinua tarwi, olluco y otros. Siendo ésta la principal actividad económica de la zona, en segundo término se encuentra la prestación de servicios diversos (albañiles, Mano de Obra no Calificada en otras labores etc.), así mismo se tiene a profesores en las Instituciones Educativas de la zona. El siguiente gráfico nos muestra las actividades económicas que se realizan en el área de influencia del proyecto.

Gráfico Nº01 Actividades económicas

ESTUDIO PREINVERSION Página 20

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1 INEI: “XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 - Resultados Finales”

El ingreso promedio familiar se estima en S/. 280.00 nuevos soles anuales tomando en cuenta el área cultivada, la disponibilidad de ganado para venta y excedentes de producción.Existe una incipiente agroindustria, y con la electrificación se tienen proyectado implementar algunos molinos de grano así como plantas de transformación para el papa, para así dar un valor agregado a sus productos.La actividad comercial en la zona del proyecto está relacionada principalmente con la venta de productos que se generan en la zona del proyecto y la compra de productos de primera necesidad.

3.1.5.1 Identificar los tipos de producción y actividad económica predominante y en

que forma la desarrollan (cooperativas, individual y otros etc.)

Entre las prácticas sociales y productivas se siguen ejerciendo la minka y el ayni en la localidad de Saywite, como:

Mostramos los principales productos de Curahuasi del Ámbito del Proyecto.

CUADRO NO. 04 PRINCIPALES PRODUCTOS

Nombre del Cultivo

En verde del mes anterior

B

Sólo permanentes

en crecimiento C

En producción

D

SUPERFICIE (ha.)En verde del mes actual

Producción (TN)

RendimientoPrecio en Chacra

Producción anual

(TN)

Sembrad

a

Cosechada

Partida

Afectada (Kg. /ha) S/./Kg.)

E F G H(B+E)-

(F+G+I) K L MTarwi 4848 10 4838 4 4848 16 quintales. 230.00 1745.28

Quinua 610 10 610 4 610 5.20 252.54Arveja 0.92 3 0.92 0.92 26.000 4.50 26.000Leche 106 106 106 48 8000 0.30 848

Granad 6 6 6 8000 48Palta 43 3 40 43 10000 430

Papa 40.000 0 0 10.000 0.40 40.000

0 0 0 0 0Verraca 0 6 6 8000 48

0 0 0 0Maíz (AD) 192 250 442 1500 663

Maíz (amarillo) 300 130 430 1500 64.5

Frijol 2.80 2 2 2 1000 280.0Frijol palo 16 16 2 18 1200 21.6

Soya 0 2 2 1200 2.4Maní 0 0 0 0 0

Tomate 20 0 0 15000 8.3Rocoto 2 1 4 2 6000 12

Fuente: MINAG

Como podemos apreciar en el cuadro anterior con respecto a la diversificación de la producción tenemos productos de importancia a nivel nacional y porque no decir mundial, dado que la comunidad internacional ha fijado su mirada en los productos agrícolas, ancestrales y ecológicos como el Tarwy, producto reconocido por sus altos contenidos proteicos y vitamínicos, otro de los productos bandera de la zona de intervención es la quinua, el frijol, maíz entre otros, productos que con el tiempo podrían requerir de transformación por consiguiente la necesidad de contar como insumo la energía eléctrica para potenciar la actividad de transformación.Ganadería

La población pecuaria está constituida principalmente por vacunos, porcinos, ovinos y aves de corral,

según información de la Dirección Agraria al año 2007 se cuenta con aproximadamente 7,200 cabezas

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Nombre Clasificación Viviendas Población

CURAHUASI URBANO 1,296 4,387

PATAPATA RURAL 74 206SAYWITE RURAL 244 742ACCORAN RURAL 77 195OCCORURO RURAL 83 239SAN LUIS RURAL 167 573CONCACHA RURAL 237 663PISONAYPATA RURAL 127 359CCOCHARAY RURAL 103 299AYAURCO RURAL 98 305SAN JUAN DE DIOS RURAL 110 383TRANCAPATA ALTA RURAL 105 286BACAS RURAL 55 183ASMAYACU RURAL 74 251ANTILLA RURAL 124 318CCOLLPA RURAL 72 212TRANCAPATA BAJA RURAL 109 466CCOCHUA ALTA RURAL 75 280TRIGO ORCCO RURAL 67 243CCOC HUA CENTRO RURAL 59 232POBLACION DISPERSA 1,973 5,710

5,329 16,532

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de ganado vacuno y una producción promedio de leche de 1,800 litros diarios los que se venden como

leche fresca y se produce quesos; igualmente se tiene una producción importante de aves de postura,

ascendente a 9,000 animales, estadísticamente es el segundo productor de ganado ovino de la región

y por lo tanto de lana, la crianza de cuyes es la más numerosa, siendo uno de los primeros productores

con aproximadamente 35,000 unidades que aportan unos 11,000 animales de saca que son

comercializaos a nivel local en ferias dominicales y a la ciudad del Cusco lo que indica que la dinámica

económica sobresale la región Apurímac

3.1.5.2 Determinar indicadores demográficos, niveles de educación, niveles de salud, calidad de las viviendas, condiciones económicas, niveles de ocupación.

a. Población y vivienda afectada.

La población actual de las comunidades según los padrones comunales es de 1,243. A nivel del distrito de Curahuasi la población asciende a 16,532 habitantes según los resultados finales del Censo realizado en el año 2007. Para al año actual (2010) se estima la tasa de crecimiento poblacional del periodo inter censal 1993 – 2007 (1993 =16,137 habitantes, 2007 = 16,532 habitantes). Para lo cual aplicamos las fórmulas como sigue:

r = [(Pf / Pa) – 1] / t

Dónde: r = tasa de crecimiento poblacionalP

f= población futura al año “n”

a= población del año base

t = diferencia de años del año “n” y el año base

Usando esta fórmula se obtiene que la tasa de crecimiento de 0.386%En cuanto a la relación por sexo el 50.85% son varones y el 49.15% son mujeres.1 INEI: “XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 - Resultados Finales”

La población del distrito de Curahuasi se distribuye de la siguiente manera:

CUADRO NO. 05 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE CURAHUASI POR TIPO DE ÁREA.

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Nombre Clasificación Viviendas Población

CURAHUASI URBANO 1,296 4,387

PATAPATA RURAL 74 206SAYWITE RURAL 244 742ACCORAN RURAL 77 195OCCORURO RURAL 83 239SAN LUIS RURAL 167 573CONCACHA RURAL 237 663PISONAYPATA RURAL 127 359CCOCHARAY RURAL 103 299AYAURCO RURAL 98 305SAN JUAN DE DIOS RURAL 110 383TRANCAPATA ALTA RURAL 105 286BACAS RURAL 55 183ASMAYACU RURAL 74 251ANTILLA RURAL 124 318CCOLLPA RURAL 72 212TRANCAPATA BAJA RURAL 109 466CCOCHUA ALTA RURAL 75 280TRIGO ORCCO RURAL 67 243CCOC HUA CENTRO RURAL 59 232POBLACION DISPERSA 1,973 5,710

5,329 16,532

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TOTAL Fuente: INEI: “XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 - Resultados Finales

b. Salud y Saneamiento básico

1. Salud.- La localidad de Saywite cuenta con un puesto de salud del MINSA el cual está conformado por dos técnicos en enfermería. Este puesto de salud pertenece al micro red Curahuasi la cual se encuentra a 15 minutos de la localidad de Curahuasi. Según información del puesto de Salud, las principales causas de morbilidad general durante el periodo 2007-2010 son las infecciones agudas de las vías respiratorias (IRA) y las enfermedades diarreicas agudas (EDA).

Asimismo tiene gran incidencia la desnutrición aguda y la parasitosis intestinal, entre otras. El puesto de salud indica que realizan campañas de desparasitación trimestralmente; exactamente no se tiene conocido que tipos de parásitos son los que atacan principalmente a los niños, ya que el puesto de salud menciona que no cuenta con un laboratorio para el diagnóstico correspondiente.

El servicio de salud, en el distrito de Curahuasi, cuenta con ambiente acondicionados para la atención de consulta externa, hospitalización, sala de partos, laboratorio, farmacia su capacidad resolutiva aun es deficiente tanto en Infraestructura como en equipamiento y en Recursos Humanos para una población de alrededor de 200000 habitantes no se dispone que desear. Más dramático es el caso de solución de problemas de atención esencial y de cuidado intensivo

CUADRO N° 06 PROFESIONALES DE LA SALUD POR CADA 10,000 HABITANTES ASIGNADOS AL CENTRO SALUD CURAHUASI

Profesionales MINSA ESSALUD TOTAL Nro. Por cada 10000 HabitantesMEDICOS 3 1 4 5.2

OBTETRICES 2 2 2.6ENFERMEROS 2 1 3 3.9

ODONTOLOGOS 1 1 2 2.6OTROS Tec. Enfer. 13 13 17

La DIRESA para el 2001 asigno 7663 habitantes al CLAS – Curahuasi Incluye a los Médicos SERUMS, NO incluye a 2 internos de enfermería

Fuente: CLAS - CurahuasiCausas de morbilidad en orden de prioridad de los pobladores del distrito de Curahuasi

CUADRO No. 07 TASA DE MORTALIDAD GENERAL EN CURAHUASIAÑO 1999 2000

TASA DE MORTALIDAD GENERAL 4.58 POR MIL HABITANTES 3.54 POR MIL HABITANTES

FUENTE : Registro Civil Municipalidad Distrital de Curahuasi

INEI - Proyecciones Poblacionales (1999-2005)

Fuente: Centro salud Curahuasi

La tasa de mortalidad general en el distrito es considerablemente elevado, siendo las principales causas, las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio con y luego las enfermedades infecciosas del aparato digestivo.

En lo que respecta a la mortalidad infantil es de 38 por 1000, las enfermedades del aparato respiratorio y las afecciones perinatales son sus principales causas.

El 30% de los niños demuestran bajo peso al nacer y se observa la falta de cuidados adecuados en el momento del nacimiento y en el primer mes de vida.

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La desnutrición pre escolar alcanza al 80% y la escolar al 85%, lo que constituye un grave problema desde el punto de vista de la salud y del propio rendimiento escolar.

c.- Saneamiento básicoCon respecto al sistema de desagüe, la población carece de este servicio. Las

necesidades fisiológicas se hacen en letrinas de silo seco que no son desinfectadas con cal o ceniza, adicionalmente a esto debemos mencionar que la mayoría de estas se encuentra inundada debido a que la napa freática se encuentra superficialmente; por ello estas letrinas son fuertes focos de contaminación.

Solo el puesto de salud y el centro educativo cuentan con sistema de arrastre hidráulico, pero estas desembocan a los cauces cercanos sin ningún tratamiento previo. Estas aguas en algunos casos son utilizadas por los pobladores que se ubican aguas abajo del riachuelo

A nivel de distrito de Curahuasi la situación similar ya que el tipo de servicio higiénico de las viviendas predominante es de pozo ciego o letrina en un 37.68%.

CUADRO No. 08 Abastecimiento de agua en las Viviendas a nivel del Distrito de Curahuasi.Categorías Casos %

Red pública Dentro de la viv. (Agua potable) 24.00 0.58%Red Pública Fuera de la vivienda 71.00 1.70%Pilón de uso público 28.00 0.67%Pozo 84.00 2.01%Río, acequia. Manantial o similar 2,487.00 59.61%Vecino 133.00 3.19%Otro 1,345.00 32.24%Total 4,172.00 100.00%

Fuente: INEI: “XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 - Resultados Finales

CUADRO No. 09 Servicio de agua en las Viviendas de SaywiteCategorías Casos %

Si tiene servicio de agua todos los días 105.00 83.74%No tiene servicio de agua todos los días 20.00 16.26%Total 125.00 100.00%Fuente: INEI: “XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 - Resultados Finales

CUADRO No 10 Servicio Higiénico Predominante en las Viviendas a nivel del Distrito de Curahuasi

.Categorías Casos %

Red pública de desague dentro de la Viv. 106.00 2.54%

Red pública de desague fuera de la Viv. 648.00 15.53%Pozo séptico 275.00 6.59%

Pozo ciego o negro / letrina 1,572.00 37.68%

Río, acequia o canal 36.00 0.86%No tiene 1,535.00 36.79%

Total 4,172.00 10Fuente: INEI: “XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 - Resultados Finales

A nivel de las comunidades de Saywite es más critica el tipo de servicio higiénico de las viviendas predominante es de pozo ciego o letrina en un 97.14%, pozo Séptico en un 1.07%, Rio 0.71% y no tiene 1.07%

CUADRO No. 11 Servicio Higiénico Predominante en las Viviendas Categorías Casos %

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Red pública de desague dentro de la Viv. - 0.00%Red pública de desague fuera de la Viv. - 0.00%Pozo séptico 3.00 1.17%Pozo ciego o negro / letrina 117.00 96.88%Río, acequia o canal 2.00 0.78%

No tiene 3.00 1.17%Total 125.00 1.00Fuente: Diagnostico de Campo para Elaboración de Perfil.

c. Características de las viviendasLas viviendas de la comunidad de Saywite se ubican en el área rural. El material

predominante de las viviendas es de adobe con techo de teja en casi un 99% con una antigüedad promedio de 5 años habiéndose encontrado viviendas totalmente deterioradas con una antigüedad mayor a 60 años.

CUADRO No. 12 Material Predominante de las paredes en las viviendas de la comunidad de Saywite.

Categorías Casos %Ladrillo o Bloque de cemento 2.00 1.17%Adobe o tapia 123.00 98.83%Madera - 0.00%Quincha - 0.00%Estera - 0.00%Piedra con barro - 0.00%Piedra o Sillar con cal o cemento - 0.00%Otro - 0.00%Total 125.00 10

0.00%Fuente: Diagnostico de Campo para Elaboración de Perfil.

CUADRO No. 13 Material Predominante de los pisos en las Viviendas de la comunidad de Saywite

Categorías Casos %

Tierra 123.00 92.97%

Cemento 2.00 7.03%

Losetas, terrazos - 0.00%

Parquet o madera pulida - 0.00%

Madera, entablados - 0.00%

Laminas asfálticas - 0.00%

Otro - 0.00%

Total 125.00 100.00%Fuente: Diagnostico de Campo para Elaboración de Perfil.

d. Características de la educación.La comunidad de Saywite cuenta con 02 centros educativos, uno de nivel inicial, uno de

primaria.

El porcentaje de analfabetismo Curahuasi se da principalmente en mujeres pero es menor a diferencia del resto de distritos de la provincia de Abancay (13.5% en promedio), probablemente debido a una mayor cercanía entre los sectores y caseríos. Es más frecuente que los jóvenes de ambos sexos se trasladen a los centros educativos más cercanos de la ciudad de Abancay.

Grafico 2 Tasa de Analfabetismo por distritos.

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Fuente: Diagnóstico de Gestión Integral de los Recursos Hídricos en Zonas de Intensificación Productiva – PROYECTO MASAL.

Se puede apreciar también debilidades a nivel del sector de educación como la carencia de recursos para el mantenimiento de los ambientes, desinterés de los padres de familia.

e. Vías de comunicación en el área de influencia. Infraestructura vial.- La localidad en mención se ubican al costado de la vía asfalta Abancay –

Cusco.

El tiempo de viaje en camioneta es de 1 5 minutos desde el centro la capital Curahusi-Saywite

Medios de transporte.- las comunidades en mención cuenta con unidades móviles que hacen el servicio de transporte constantemente, el costo del pasaje es de S/5.00 soles por persona., Saywite- Curahuasi

f. Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y niveles de ingreso poblacional.

Agricultura.- Con relación a la producción agrícola, ésta es fundamentalmente de autoconsumo y de bajo rendimiento productivo, generando pocos excedentes, los cuales son utilizados por los pobladores para el intercambio o trueque que se realiza en el ámbito local, debido a no existir mercadillo de abastos de los productos de primera necesidad. Los cultivos producidos son los típicos correspondientes a los pisos altitudinales correspondientes a la zona de los valles interandinos: papa, arveja, haba, linaza, maíz, alfalfa y frejol.

Según la información disponible proporcionada por el INEI para el año 2007, la población económicamente activa es agropecuaria en mayor proporción en un 64.65% (Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda INEI 2007).

CUADRO No. 14

Población Económicamente Activa del Distrito de Curahuasi.POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA C %

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ASOSPEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades deAgricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 2

,709.006

4.65%

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de PescaPEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Explotación de Minas y

Canteras

-

16.00

0.00%

0.38%

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de IndustriasManufactureras 83.

001

.98%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Suministrode Electricidad, Gas y Agua 2.

000

.05%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades deConstrucción 197.

004

.70%

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Comercio 19.00

0.45%

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 6.

000

.14%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hoteles yRestaurantes 331.

007

.90%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades deTransporte, Almacenamiento y Comunicaciones 99.

002

.36%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades deIntermediación Financiera 125.

002

.98%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades deInmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 4.

000

.10%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades deAdministración Pública y Defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria

20.00

0.48%

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades deEnseñanza 92.

002

.20%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de ServiciosSociales y de Salud 252.

006

.01%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a Otras Activ. de serv,comunitarios, sociales y personales 96.

002

.29%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de HogaresPrivados con Servicio Domestico 26.

000

.62%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades deOrganizaciones y Órganos Extra territoriales 50.

001

.19%PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades noDeclaradas - 0

.00%PEA Ocupada de 14 años y más que busca Trabajo por Primera vez 63.

001

.50%TOTAL 4

,190.0010

0.00%Fuente: INEI: “XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 - Resultados Finales

3.1.4 Diagnostico situacional del servicio de energía eléctrica.

3.1.4.1 Situación de los servicios de Energía Eléctrica.

La localidad de Saywi te no cuenta con servicio de electricidad confiable, una parte de la población cuenta sistema eléctrico colectivo, energía ineficiente de mala calidad.

Los pobladores manifiestan que las estructuras existentes deterioradas postes de madera con más de 17 años de duración que se ha deteriorado y sufren rotura de postes y que son cortados o reforzados con palos de madera y amarrados con alambre para evitar la caída de los postes que corre riesgo y peligro para los animales y personas.

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3.1.4.2 Situación de la infraestructura.

En el año 2012 la empresa ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ejecuto la renovación de la línea primaria y derivaciones a las localidades cercanas por donde atraviesa la línea cambiando en su totalidad la línea existente y postes de madera sin tratamiento desde el año 1992, con postes de concreto armado de 13 metros desde la Subestación de Potencia de Tamburco 138/60/22.9 KV., TA-5 5 MVA Abancay- Curahuasi, dentro del cual existe 01 Subestación de Distribución de 50KVA, instalado en la localidad de Saywite. La empresa ejecuto solo línea y redes primarias, Faltando en su totalidad las redes secundarias y conexiones domiciliarias.

A continuación se detallan cada una de los componentes de la infraestructura:

1.-Subestacion de Distribución

La alimentación TA-05 de Subestación de potencia de Tamburco, eje Abancay- Curahuasi y sus derivaciones en sistema trifásica de 22.9KV., y derivaciones a la localidad de Saywite.

El sistema de interconexión de red primaria, asegura la cantidad y continuidad de sistema de energía eléctrica para la población actual y futura, debido a que la oferta cuenta con la cantidad suficiente.

GRAFICO NO. 4 SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN NO. 01 EXISTE EN SAYWITE

Saywite cuenta con 01 subestación de distribución y red primaria instalada ubicada en Saywite cerca a la escuela, este Subestación tiene una capacidad de potencia de 50KVA en buenas condiciones

ESTUDIO PREINVERSION Página 28

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GRAFICO NO. 5 RED PRIMARIA EXISTENTE NUEVA, DEL CUAL SE DERIVARA A SS.EE.NO 02 SAYWITE.

GRAFICO NO. 6 POSTES DE MADERA DETERIORADAS EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE

ESTUDIO PREINVERSION Página 29

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GRAFICO NO. 5 POSTES DE MADERA DETERIORADAS INCLINADO EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE

Otros servicios existentes.

Medios de Información.- los únicos medios de información son la radio y la televisión locales y nacionales por los cuales se informan de todo el acontecer local, regional y nacional.

Telecomunicaciones.- la localidad cuenta con un teléfono satelital tarjetero (GILAT), adicionalmente a esto se debe mencionar que la localidad cuenta con telefonía celular (CLARO Y MOVISTAR).

Recolección, transporte y evacuación de residuos sólidos.- en cuanto a la recolección de los residuos sólidos los pobladores arroja sus desperdicios a las riveras de los riachuelos o en sus defectos son quemados generando graves casos de contaminación ambiental.

c) Potenciales de uso de la energía

A continuación se presenta el cuadro de gastos de este tipo de energía. Para el sector doméstico básicamente, se tienen los gastos señalados en el siguiente cuadro.

Cuadro No.15 GASTO ANUAL EN FUENTES ALTERNATIVAS EN LA SITUACION ACTUAL SIN PROYECTO

NECESIDAD FUENTE ACTUAL DE ENERGIA UNID CANT(MENSUAL) PU COSTO / MENSUAL COSTO/AÑO

ILUMINACIONVELAS UNID 20.00 0.50 10.00 120.00KEROSENE LTS 6.00 4.50 27.00 324.00PILAS PAR 8.00 2.50 20.00 240.00

RADIO Y TV BATERIA CARGA 1.00 10.00 10.00 120.00PILAS PAR 8.00 2.50 20.00 240.00

OTROS GAS BALON 1.00 35.00 35.00 420.00TOTAL/ABONADO (S/.) S/. 122.00 S/. 1,464.00Fuente: Elaboración Propia

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El resultado de esta estimación, ha sido comparado con la información referencial del Banco Mundial (2001) que considera el gasto promedio mensual en electricidad en localidades rurales del Perú, para la zona sierra, con calificación económica MUY POBRE, de $/. 7.00 que equivale a S/. 20.58 (Fuente Banco Mundial – SMAP. “Perú Electrificación” febrero 2001). Sin embargo se puede observar que supera en costo a lo estimado por el banco Mundial, en este caso el costo mensual es de S/. 122.00, que es lo real en cuanto se refiere a gastos en estas fuentes para cubrir sus necesidades básicas.

El Perú ha logrado un coeficiente de electrificación de 78% al nivel nacional, pero hay un problema grande de desigualdad entre áreas urbanas y rurales. Las áreas urbanas han alcanzado el 90% de coeficiente de electrificación, mientras que las áreas de Amazonas y Andes alcanzaron solo el 35%, donde vive una tercera parte de la población del país.El siguiente cuadro nos indica la evolución del coeficiente de electrificación por regiones (24 departamentos). 16 regiones quedan debajo del 78.1%, el promedio nacional de coeficiente de electrificación, son Sierra y Selva difiriendo considerablemente de la Costa. Aquellas primeras áreas son difíciles de ampliación de red y tienen muchos habitantes con reducida habilidad de pago de tarifa eléctrica y de mantenimiento de facilidades eléctricas y no han desarrollado industrias.

f) Otros servicios de energía eléctrica

Características del potencial energético de la zona afectada.Aquí podemos decir que no se tiene mucha información acerca de potenciales energéticos que nuestra la zona de influencia tiene, y que se pueda pensar de cubrir la demanda de energía eléctrica. La posibilidad de generación de energía eléctrica a través de la energía cinética del agua en la localidad del presente estudio es muy baja, debido principalmente a que esta zona presenta tiempos de sequía o inestabilidad de taludes, por lo tanto se podría descartar la construcción de mini centrales para cubrir la demanda de energía. Aprovechar la energía de los vientos (energía eólica) en esta zona es también limitado, dado que no presenta geografía adecuada para generar energía eléctrica. Existen algunas localidades en la que se puede aprovechar esta energía, tal es el caso del distrito de Huanipaca y Cachora, en estos lugares es probable el aprovechamiento de esta energía, es por estar razones que nuestra geografía no ayudan mucho en producir este tipo de energía. La energía solar producida en Apurímac expresado en kW/m2 es de 5.21, que relativamente es alta para generar energía eléctrica a través de los paneles solares, la desventaja es que es bastante costosa, los equipos presentan precios altos el suministro de materiales y el mantenimiento también.La energía primaria es la que prevalece más en esta zona. La producción de energía primaria en el año 2005, fue de 5510 TJ. En la estructura de producción de energía primaria, la leña prevalece como la fuente principal seguida por la hidrogenaría en Apurímac, tal como se muestra en el siguiente

CUADRO No.16. PRODUCCION DE ENERGIA PRIMARIA

Nota: No se registran reportes de importación de energía primaria en la región Apurímac, correspondiente al año 2005. No se registran reportes de exportación de Energía Primaria en la región Apurímac, correspondiente al año 2005.

La oferta interna bruta de energía primaria considera de forma agregada a la producción total, la variación de inventarios y las importaciones; descontando la energía no aprovechada y las exportaciones. En el año 2005, la oferta interna bruta de energía primaria fue de 5 510 TJ.

La oferta interna bruta de energía primaria tiene dos destinos: Los centros de

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FUENTE 2005ENERGIA COMERCIALHIDROENERGIA 167SUB TOTAL 167ENERGIA NO COMERCIALLEÑA 5275BOSTA&YARETA 60RESIDUOS BIOMASICOS 7ENERGIA SOLAR 1SUBTOTAL 5343TOTAL 5510

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transformación y el consumo directo.La energía secundaria:

El principal energético secundario que se produce en la Región Apurímac es la Electricidad y con una pequeña proporción el carbón Vegetal. La producción de energía secundaria durante el año 2005 fue de 123 TJ.

CUADRO No.17 PRODUCCION DE ENERGIA SECUNDARIA

FUENTE 2005

ELECTRICIDAD 125

CARBON VEGETAL 1

TOTAL 123FUENTE: DREM APURIMAC

No se registran reportes de exportación de energía secundaria durante el 2005 en la región Apurímac.En el año 2005, la importación de energía secundaria ascendió a 1 248 TJ y fue destinada a

atender las necesidades del mercado interno; 784 TJ, fue Diesel Oil (62,80%); 248 TJ, fue gasolina licuada

(19,87%); 114 TJ, fue para gasolina a motor (9,13%); 25 TJ, fue kerosene (2%); y finalmente 77 TJ, para la electricidad (6,2%).

En el año 2005, el consumo final total de energía fue 6 770 TJ. La estructura del consumo final de energía estuvo conformada de la siguiente manera: 77,9% leña; 12,7% Diesel Oil, 3,5% gasolina licuado, 2,2% electricidad, 1,6% gasolina para motor, 0,9% bosta & yareta, 0,7% kerosene, 0,4% bagazo y finalmente 0,02% energía solar.

CUADRO NO.18 CONSUMO TOTAL DE ENERGIA POR FUENTES (TJ)

FUENTE 2005LEÑA 5272

DIESEL OIL 861GAS LICUADO 234EELCRICIDAD 150GASOLINA MOTOR 109BOSTA & YARETA 60KEROSENE - JET 49BAGAZO 25RESIDUOS BIOMASISCOS 7ENERGIA SOLAR 1CARBOM VEGETAL 1TOTAL 6769

FUENTE: DREM APURIMAC

Análisis de peligros en la zona afectada

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Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Sí No Comentarios Sí No

Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Lluvias intensas X

Heladas X Heladas X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos X Sismos X

Sequías X Sequías X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X

Tsunamis X Tsunamis X

Incendios urbanos X Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X

Otros X Otros X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? SI X NO

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? SI NO X

Fuente: Plan Regional de prevención y atención de desastres Apurímac – 2007.

Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros

Instrucciones:a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.

Peligros Sí No

Frecuencia (a) Severidad (b) Severidad (b)

B M A S.I. B M A S.I.(c ) = (a)*(b

)

Inundación

¿Existen zonas con problemas de inundación? X

¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

X

Lluvias intensas

¿Existen procesos de erosión? X

¿Existe mal drenaje de suelos? X¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallasgeológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X

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¿Existen antecedentes de derrumbes? X

Heladas X

Friaje / Nevada X 1

Sismos X 1 1 1

Sequías X 1 1 1

Huaycos X

Derrumbes / Deslizamientos X 1

Tsunamis X

Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X

Otros X

Conclusión: De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se desarrollará el proyecto es de nivel BAJO riesgo.Nota: no existen antecedentes de deslizamientos en la zona de intervención del proyecto, salvo

algunas pequeñas inundaciones en la época de lluvias.

3.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

Según diagnostico en la localidad de Saywite, Dicho sector al no contar con energía eléctrica, tienen poco desarrollo comercial y turístico, y carecen de industrias. Los servicios públicos (ESCUELA, POSTA SANITARIA, comedores comunales, etc.) disponibles se encuentran limitados de manera considerable; la calidad en la prestación de este servicio al sector también representa un grave problema. En consecuencia, los pobladores viven en la pobreza con acceso a servicios básicos de poca calidad.Ministerio de Energía y Minas y Electro Sur Este ha ejecutado electrificación en parte, redes primarias y secundarias las siguientes localidades, como sigue Chaupimocco, Saywite alto, Ccoripampa, Chalhuahuacho, Ccochua, Antilla y Trigoorcco, lo cual es en parte que no satisface las necesidades integral del distrito, este aspecto ocasiona reacciones de los pobladores en exigir a la Municipalidad y Gobierno regional de Apurímac.En donde sus dirigentes en que deben hacer gestiones ante gobierno central y otras instituciones para su financiamiento para su ejecución y puesta en operación en beneficios de los usuarios.Usos de la energía eléctrica, según encuestas pago de tarifas eléctricas alrededor de la localidad como Saywite alto y otros, presentamos los cuadros CUADRO NO. 19 CÁLCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Tarifa 0.2708 soles/KW-h 0.10 dólar/KW-hTasa IGV 18%Tipo de Cambio 2.62 soles/dólarConsumo* 30.0 KWh-mesCargo Fijo 3.27 soles US$/mesFacturación por Cargo de Energía Activa (CEA) 8.12 soles/mes 3.10 US$/mesCargo por Reposición y Mantenimiento** 0.62 soles/mes US$/mesAlumbrado Público** 0.37 soles/mes US$/mesPago Mensual (Sin IGV) 12.38 soles/mes 4.73 US$/mes

IGV 2.23 soles/mes US$/mesPago Mensual (Con IGV) 14.61 soles/mes 5.58 US$/mes* Promedio de consumo durante el primer año.** Estos datos fueron tomados de los comprobantes de pago de las áreas similares.

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CUADRO Nº20 MATRIZ DE INVOLUCRADOSGRUPOS

INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESIS ESTRATEGIA ACUERDOS YCOMPROMISOS

GOBIERNORetraso en el desarrollo económico de la localidad de Saywite

Energía eléctrica de calidad para el desarrollo económico de la localidad de Saywite

Coordinación con las autoridades de la localidad de Saywite

Financiar la ejecución del proyecto

REGIONAL DE APURIMAC

MUNICIPALIDADDesconformidad de la población de Saywite, debido a la falta de servicio de energía eléctrica.

Electrificación de la localidad de Saywite

Coordinación y facilitar información de los beneficiarios

Convenios con Gobierno regional y la municipalidad de Curahuasi

DISTRITAL _DE CURAHUASI

ELECTRO SUR ESTE

Coordinación insuficiente con la Unidad Formuladora (ORPI)

Participar en la implementación del proyecto , para garantizar el cumplimiento de las normas de código electricidad

Mejorar las coordinaciones con las autoridades de la localidad de Saywite

Convenios interinstitucionales para

operación y mantenimiento o acuerdo de transferencia de

obray ejecutar sobre la implementación del proyecto

POBLACION

Inseguridad en la localidad, debido a la ausencia de alumbrado publico

Mejorar la calidad de vida, mediante el servicio de energía eléctrica disponible

Dar facilidades a los formuladores y ejecutores del proyecto

Apoyo con mano de obra no calificada, apertura de hoyos para izaje de postes

BENEFICIARIA

Desaprovechamiento de los usos adicionales de la energía eléctrica que no permite el desarrollo de actividades económicas en la localidad de Saywite

Presencia activa en los talleres participativos, sobre la formulación del PIP

(ABONADOS DOMESTICOS, ETC)

Escaso acceso a los medios de información..

Fuente: Elaboración propia

3.1.4 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

Por la falta de energía eléctrica en la zona de influencia, las autoridades se ven forzadas a

alquilar pequeños generadores de combustible, que por el alto costo de operación, su uso

es limitado a eventos especiales, por lo general, una vez al año. Es importante señalar que

estos generadores también son agentes contaminantes del medio ambiente y por tanto

ponen en riesgo la salud de la población. Dicha carencia de suministro eléctrico, no ha

permitido el desarrollo turístico, comercial e industrial de la zona que en cambio sí han

experimentado otras zonas cercanas como por ejemplo Curahuasi y Huanipaca. Este hecho

ha empeorado la situación de pobreza de los pobladores, al tener que competir con otras

zonas agrícolas más desarrolladas. Esta situación ha traído también, como consecuencia

que las comunidades tengan limitado su acceso a servicios públicos, sobre todo de salud y

educación. La falta de atención ha generado un alto índice de desnutrición infantil, y ha

elevado el ausentismo a la educación en la zona.

3.1.5 Intento de soluciones anteriores.-

Teniendo como objetivo contar con una infraestructura eléctrica propia y adecuada, para la localidad que serán intervenidos por este proyecto, se han hecho intentos de soluciones vanas que no han arrojado soluciones y más bien se ha notado la indiferencia de muchas de las autoridades en la solución de este pedido.

En años anteriores al 2005 se realizaron estudios para la electrificación de todas las localidades de las periferias de Curahuasi y comunidades alto andinas, del distrito de Curahuasi, aprobados por la

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INDICADOREl 100% de los beneficiarios de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay no tiene

acceso al servicio de la electricidad.

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Empresa Concesionarias de Electricidad de la Región que a la fecha solo se encuentra como expediente técnico aprobado y sin su ejecución.

Debido a la falta de la implementación para la búsqueda de financiamiento, ya sea de parte de los gobiernos comunales, gobiernos locales y regionales no se han ejecutado las localidades del presente proyecto.Asimismo, dadas las nuevas normativas del SNIP referentes al ciclo de proyectos de inversión pública y la necesidad de actualizar la demanda, así como las alternativas de solución, se hace necesaria la actualización del proyecto elaborado en el año 2005, en su forma y contenido.

3.2 Definición del problema y sus causas

Luego de las reuniones que sostuvimos con los pobladores y sus autoridades representados por su comité de electrificación junto con el Formulador y el plantel de técnico se determinó que el acceso a la energía eléctrica tendría un efecto decisivo para resolver sus problemas actuales en educación, salud y desarrollo económico. El problema central quedó definido así:

ESCASO ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONFIABLE Y CALIDAD, PARA LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY-APURIMAC.

A. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS DEL PROBLEMA

Desaprovechamiento de los sistemas de electricidad cercanos a la zona:

Comentario: Existen líneas y redes ejecutadas por los gobiernos centrales y que pasan por la localidad mencionada en este proyecto. La cercanía de estas redes eléctricas, las hace ideales para poder electrificar la localidad considerada en el presente proyecto, pero la falta de decisión política hace que la infraestructura eléctrica no sea posible.

Uso generalizado de fuentes de energía ineficientes (velas, pilas, leña, etc.):

Comentario: Como se mencionó anteriormente, en la zona del proyecto no se genera energía eléctrica, solo en eventos especiales (por lo general una vez al año), se recurren al alquiler de pequeños generadores, el resto del año, estos pobladores usan otras fuentes de energía y luz, como son: velas y petróleo para iluminación, gas para refrigeración, leña para combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situación se debe principalmente a tres causas indirectas:

Escasa inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera convencional:

Comentario: La manera convencional de generar energía eléctrica es a través de un generador de combustible. Ninguna de la localidad que comprende el proyecto cuenta con recursos suficientes para generar energía eléctrica de ésta manera, debido principalmente al alto costo del combustible que no puede ser cubierto por la baja demanda local y los bajos ingresos de la población.

Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica, yEscasa inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional:

Comentario: Se puede generar energía eléctrica de manera no convencional, a partir de la energía solar (paneles solares), biomasa, energía eólica (molinos de viento), etc. Pero el poco conocimiento de estos sistemas, además de la elevada inversión inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo ESTUDIO PREINVERSION Página 36

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de infraestructura para generar energía. Si bien se usan de paneles solares, estos alimentan a los pequeños teléfonos rurales, que en promedio son uno por localidad.Frente a esta realidad ha aparecido en los últimos años la electrificación fotovoltaica como una alternativa de solución en muchos casos. En el Perú, gracias también a la alta disponibilidad de la energía solar: la radiación solar es en la mayor parte del territorio nacional bastante alta y uniforme durante todo el año, con valores promedios de 5.21 kwh/m2 día, tal como muestra el cuadro No.27A continuación presentamos la radiación solar en Kwh/m2, de la zona de Apurímac.

CUADRO Nº 21 RADIACION SOLAR EN KWH/M2

Nº DEPARTAMENTO ESTACION IRRAD. DIARIA ANUAL EN KWH/M2

1 LIMA LA PUNTA 3.642 LIMA CAMPO DE MARTE 3.983 LIMA CAÑETE 4.014 ICA HDA MAJORO 5.65 CAJAMARCA HUAMBOS 5.776 HUANUCO HUANUCO 5.157 PIURA HUANCABAMBA 5.038 CUSCO QUILLABAMBA 4.869 CUSCO UNIV. CUSCO 5.39

10 APURIMAC ABANCAY 5.2111 CAJAMARCA BAMBAMARCA 5.1712 CAJAMARCA LLAUCAN 4.8613 CAJAMARCA CAJAMARCA 4.5914 ANCASH QUEROCOCHA 4.8215 ANCASH LAMPA BAJO 5.416 ANCASH LAMPA ALTO 5.0717 ANCASH CONOCOHCA 5.2518 PASCO ATACOCHA 5.4519 AYACUCHO PALCACHACRA 6.8420 HUANCAVELICA TUNEL CERO 5.8521 AREQUIPA ANGOSTURA 6.1322 AREQUIPA CAYLLOMA 6.14

FUENTE: RADIACION SOLAR HTTP://2.BP.BLOGSPOT.COM

Ausencia de infraestructura para conectarse a sistemas de electricidad más cercano:

Comentario: Por las ventajas técnicas que ofrecen la ubicación geográfica de los beneficiarios existen redes eléctricas disponles para que los usuarios puedan conectarse al servicio de energía eléctrica. En ese sentido la posibilidad de llegar a los estos usuarios a través de la extensión de redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias es alta, el presente perfil trata de cubrir este ausencia de infraestructura para aprovechar los sistemas de electricidad más cercano a la localidad del presente estudio.

B. ANÁLISIS DE EFECTOS

Escasa actividad productiva, comercial y turística:

Comentario: La falta de energía eléctrica ha llevado a que esta comunidad solo se dediquen a actividades tradicionales, esto es: a la agricultura y la artesanía. Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de aves) o comerciales (por ejemplo: restaurantes campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos económicos. Esto a su

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INDICADOREl 100% de los beneficiarios de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia Abancay no

tienen actividad productiva.

INDICADOREl 100% de los beneficiarios de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de

Abancay tiene baja actividad laboral.

INDICADOREl 100% de los beneficiarios de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de

Abancay hay incremento de costos en actividades comerciales.

INDICADOREl 100% de los beneficiarios de la localidad del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay hay

restricciones en la calidad de servicios de salud y educación.

INDICADOREl 100% de los beneficiarios de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de

Abancay hay restricciones en la disponibilidad de las telecomunicaciones.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes serían una importante fuente de ingresos por turismo.

Baja productividad en actividades laborales.

Comentario: La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea solo durante el día y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su productividad.

Incremento de costos en actividades comerciales.

Comentario: La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del combustible que se necesita para los artefactos de refrigeración (refrigeradoras a gas) y para el alumbrado (petromax).

Restricciones en la disponibilidad de las telecomunicaciones.

Comentario: La falta de energía eléctrica, ha limitado de manera considerable las telecomunicaciones, esto es el acceso a la información (radio, televisión, Internet), a la telefonía, etc., impidiendo su inserción en un mundo cada vez más interconectado y competitivo.

Restricciones en la calidad de servicios de salud y educación.

Comentario: La falta de energía eléctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de salud, orientándose solo a las necesidades básicas de salud, en las que no se requiere energía eléctrica y que pueden ser atendidas durante las horas de luz solar. Por el mismo motivo, los servicios de educación se encuentran restringidos a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el día y solamente pueden estudiar durante las noches; además, los alumnos actualmente no pueden acceder a cursos de computación y/o tener acceso a Internet.

Almacenamiento inadecuado de alimentos.

Comentario: La falta de energía eléctrica, no permite tener un sistema de refrigeración económico, pues los que existen trabajan a gas, siendo éste de alto costo. Las carnes tienen que ser saladas y los demás alimentos tienen que ser almacenados, por lo general, de manera inadecuadaBajo desarrollo productivo de la localidad. Este manejo inadecuado de alimentos, por consiguiente resulta en una alta incidencia, en enfermedades estomacales.

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INDICADOREl 100% de los beneficiarios de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, de la provincia de

Abancay se experimenta almacenamiento inadecuado de alimentos.

INDICADORLos pobladores de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay se

experimenta el retraso socio económico, tal es el caso que los pobladores de esta zona perciben un ingreso de S/. 280.00 nuevos soles en promedio mensuales.

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Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de la localidad afectada, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que ven afectados muchos de los servicios básicos para su desarrollo y progreso.

Bajo desarrollo productivo de las localidades

Comentario: La no presencia de la energía eléctrica en esta localidad hace ver el bajo desarrollo productivo de los pueblos del área de influencia.

Baja calidad de vida

Comentario: En esto lugar que no llegan este servicio básico se ha visto que los pobladores están rezagados a vivir en buenas condiciones de vida.

EFECTO FINAL

RETRASO SOCIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.

En efecto, el desarrollo de sus actividades productivas, comerciales y turísticas, no serán las suficientes como para superar su estado de pobreza si en la brevedad no se atiende de este servicio a la localidad que participan en el presente estudio.

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ARBOL DE PROBLEMAS

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto finalRetraso socioeconómico y productivo de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay.

Efecto indirectoBaja calidad de vida.

Efecto indirectoBajo desarrollo productivo de la localidad.

Efecto directo.Almacenamiento inadecuado de alimentos.

Efecto directo.Restricciones en la calidad de servicios de salud y educación.

Efecto directo.Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones.

Efecto directo.Incremento de costos en actividades comerciales.

Efecto directo.Baja productividad en actividades laborales.

Efecto directo.Escasa actividad productiva, comercial y turística.

Causa indirecta.Escasa inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional.

Causa indirecta.Poco conocimiento de los sistemas no convencionales, convencionales de la generación de energía eléctrica.

Causa indirecta.Escasa inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera convencional.

Causa indirecta.Ausencia de infraestructura para conectarse al sistema eléctrico más cercano.

Causa directaUso generalizado de fuentes de energía ineficientes (velas,pilas, leña, etc.)

Problema centralEscaso acceso de la población al servicio de la electricidad confiable y de calidad, para las familias de la

localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay.

Causa directaDesaprovechamiento de los sistemas eléctricos cercanos a la zona.

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3.3 Objetivo del Proyecto

Definición del Objetivo Central

El objetivo que el proyecto pretende alcanzar es: Suficiente Acceso de la población al servicio de la electricidad confiable y calidad, para 125 familias de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, en la provincia de Abancay- Apurímac.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Indicador de Resultado

El logro del objetivo central se medirá conforme se vayan realizando las conexiones domiciliaras del servicio de energía eléctrica en las familias de la población de la localidad, y distrito de la Provincia de Abancay.

El servicio de electricidad es un servicio básico, que ofrecerá nuevas oportunidades de desarrollo a la zona de la intervención. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel.

Análisis de medios.

Medios Directos:Aprovechamiento de los sistemas de interconexión cercanos a la zonaComentario:

A las capitales de las provincias de Abancay y distritos llegan líneas aéreas en Media Tensión trifásica la cual se conecta al sistema interconectado a través de la SET Tamburco perteneciente a Electro Sur Este S.A.A. La ampliación de estas redes eléctricas, a través de unas redes primarias y secundarias, permitiría llevar la energía eléctrica a la localidad de Saywite considerado en el proyecto.

Uso de fuentes de energía eficientes (velas, pilas, leña, etc.)Comentario:

Se puede generar energía eléctrica para la localidad, de tal manera que cuenten con electricidad durante todo el año. Este resultado se puede conseguir a través de:

a. Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera Convencional:

Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energía eléctrica con combustibles más eficientes y de bajo costo, como por ejemplo el gas, de tal manera que sea posible con costos de operación y mantenimiento que cubiertos por la tarifa.

b. Mejor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica, E Inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional:

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ESCASO ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONFIABLE Y CALIDAD, PARA LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAYWITE

SUFICIENTE ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONFIABLE Y CALIDAD, PARA LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAYWITE

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con conocimiento en generación de energía solar, eólica o biomasa. Si bien la inversión inicial es elevada, los gastos de operación y mantenimiento resultan muy bajos.

Análisis de fines.

Aumento de la actividad productiva, comercial y turística:Comentario

Con la energía eléctrica las localidades a intervenir tendrán la posibilidad de dedicarse a otras actividades productivas, a parte de la agricultura y la artesanía, de tal manera que se incrementen los ingresos económicos, y se genere desarrollo en la actividad turística en la zona.

Aumento de la productividad en actividades laborales:

Comentario.- Aumentará la actividad productiva, ya que, con la energía eléctrica, la jornada laboral se incrementará al poder laborar en horas nocturnas y extras.

Disminución de los costos de actividades comerciales:

Comentario.- El aumento de la actividad comercial en la zona, debido a la disminución de costos para alumbrado y otros (concinas actualmente son a gas).

Disminución en la disponibilidad de telecomunicaciones:

Comentario.- Con la energía eléctrica no habrá restricciones en los servicios de telecomunicaciones, esto es, el acceso a la información (radio, televisión, Internet) y a la telefonía.

Incremento en la calidad de los servicios de salud y educación:

Comentario.- Se conseguirá una mayor cobertura en los servicios de salud así como una ampliación en los horarios de atención de los centros de salud. También las personas que laboran durante el día podrán tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los pobladores podrán acceder al uso de la computadora y al Internet.

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INDICADORLos pobladores de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay experimentan el

aumento de la actividad productiva, comercial y turística.

INDICADORLos pobladores de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia Abancay experimentan el aumento

de la productiva en actividades laborales.

INDICADORLos pobladores de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia Abancay experimentan la

disminución de los costos de las actividades comerciales.

INDICADORLos pobladores de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay experimentan la

disminución en la disponibilidad de las telecomunicaciones.

INDICADORLos pobladores de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay se experimentan el

incremento de los servicios de salud y educación.

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Mejora de los Métodos de almacenamiento de alimentos:

Comentario.- Los pobladores de la localidad a ser intervenidos con el proyecto podrán contar con sistemas de refrigeración que funcionen con energía eléctrica para la conservación adecuada de sus alimentos, sustituyendo el uso gas que resulta muy costoso.

Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo de la localidad y un aumento en la calidad de vida de los pobladores, encaminándolos hacia su desarrollo y progreso.

Fines indirectos

Incremento de desarrollo productivo de la localidad.

La instalación de estas redes tanto en primarias, secundarias y las conexiones domiciliarias en la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay incrementará el desarrollo productivo en esta localidad.

Aumento de la calidad de vida.

El aumento de la calidad de vida se verá con el pasar de los tiempos, durante los primeros 5 años de la proyección del horizonte.

FIN ÚLTIMO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:

Comentario:El fin último es que dicha localidad intervenida a través del desarrollo de sus

actividades productivas, comerciales y turísticas, podrán superar su condición de pobreza, y sobre todo su calidad de vida que tanto se espera de estas localidades que han sido postergados por mucho tiempo.

ESTUDIO PREINVERSION Página 43

INDICADORLos pobladores de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay se experimentan la

mejora de los métodos de almacenamiento de alimentos.

INDICADORLos pobladores de esta localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay experimentan el

desarrollo socio económico y productivo.

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3.3.1 Árbol de medios y fines

ESTUDIO PREINVERSION Página 44

ARBOL DE OBJETIVOSEfecto final

Desarrollo socioeconómico y productivo de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay.

Fin indirectoAumento de la calidad de

vida.

Fin indirectoIncremento de desarrollo productivo de las localidad.

Fin directo.Mejora de los métodos de Almacenamiento de alimentos.

Fin directo.Incremento en la calidad de servicios de salud y educación.

Fin directo.Disminución en la disponibilidad de telecomunicaciones.

Fin directo.Disminución de costos en actividades comerciales.

Fin directo.Aumento de la productividad en actividades laborales.

Fin directo.Aumento de la actividad productiva, comercial y turística.

Medio fundamental.Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional.

Medio fundamental.Mejor conocimiento de los sistemas no convencionales, convencionales de la generación de energía eléctrica.

Medio fundamental.Suficiente inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera convencional.

Medio fundamental.Existencia de infraestructura eléctrica para conectarse al sistema de redes eléctricas.

Medio de primer nivelUso de fuentes de energía eficientes (velas, pilas, leña, etc.)

Objetivo centralSuficiente acceso de la población al servicio de la electricidad confiable y calidad para las familias de

la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia Abancay-Apurímac.

Medio de primer nivelAprovechamiento de los sistemas eléctricos cercanos a la zona.

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3.3.2 Análisis de medios fundamentales

Clasificación de los medios fundamentales.

Relación de medios fundamentales.

3.3.3 Planteamiento de acciones.

3.4 Alternativas de solución

ESTUDIO PREINVERSION Página 45

Mutuamente Excluyentes Complementario

Mayor conocimiento de los sistemas no

convencionales de generación de energía

eléctrica

Mayor inversión en Infraestructura para

generar energía eléctrica de manera no convencional

Infraestructura eléctrica: Redes Primarias,

Secundarias y Sistemas de Medición.

Mayor conocimiento de los sistemas no

convencionales de generación de energía

eléctrica

Mayor inversión en Infraestructura para

generar energía eléctrica de manera no convencional

Infraestructura eléctrica: Redes Primarias,

Secundarias y Sistemas de Medición.

ImprescindibleImprescindibleImprescindible

Alternativa 01 Alternativa 02

ComplementarioMutuamente Excluyentes

Construcción de la interconexión al sistema eléctrico existente: red primaria, secundaria y

conexiones domiciliarias.

Instalación de paneles fotovoltaicos.

Capacitación en uso de energía no convencional

paneles solares

Acción 1 Acción 3 Acción 4

Infraestructura eléctrica: Redes Primarias,

Secundarias y Sistemas de Medición.

Mayor inversión en Infraestructura para generar energía eléctrica de manera convencional

Mayor inversión en Infraestructura para

generar energía eléctrica de manera no convencional

Mayor conocimiento de los sistemas convencionales y

no convencionales de generación de energía

eléctrica

Capacitación en ahorro de energía a la población

Acción 2

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Del Árbol de Medios Fundamentales y Acciones se desprenden dos acciones mutuamente excluyentes que se convierten en alternativas de inversión.

ALTERNATIVA 1

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTERCONEXTADO AL SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE: extensión de la línea primaria de la misma localidad, línea que pasa a la localidad de San Luis, ejecución de redes primarias (derivaciones y transformadores) y redes secundarias. CAPACITACION DE LA POBLACION EN MANEJO EFICIENTE Y EFICAZ DEL SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR EL USO DOMESTICO.

ALTERNATIVA 2 INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN CADA VIVIENDA, que generan la suficiente Energía para satisfacer las demandas básicas de alumbrado e información (radio, TV), Las cargas De uso general se atenderán con paneles de mayor capacidad.

CAPACITACION DE LA POBLACION EN EL USO DE ENERGIA EFICIENTE DE PANELES SOLARES

Descripción de las alternativas

Alternativa 1

Consiste en la interconexión al sistema eléctrico existente mediante la construcción de redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias, desde el Alimentador TA-05., las nuevas redes primarias se alimentaran desde la subestación Tamburco 138/60/22.9 KV., 5 MVA, perteneciente a la empresa Electro Sur Este S.A., a través de una derivación trifásica, del circuito troncal de 35mm2 aluminio aéreo, en 22.9KV. Que llega a la localidad de SaywiteSe deberá celebrar un convenio con la empresa concesionaria a fin de que se encargue de la operación y mantenimiento del proyecto.Se organizaran charlas dirigidas a los beneficiarios, respecto de las previsiones en el uso de energía eléctrica.

Red Primaria (Media Tensión)

Las redes primarias se extenderían desde los puntos de diseño siguientes:SED 01, SED 02, Nueva líneaEn sistema trifásico hasta la localidad de Saywite alimentador TA-05 Línea eje ABANCAY- CURAHUASI. Sistema de Distribución en MT 22.9 Kv con conductor Trifásico. Postes CAC 13/400 Conductor AAAC 35 mm² Sistema de seccionamiento Armados según normas DEP-MEMSubestacionesReciben la energía de las redes primarias en media tensión y la distribuyen a las redes secundarias en baja tensión utilizando transformadores. Subestaciones CAC 13/400 Transformadores trifásicos de 2x50 kVA respectivamente. Sistemas de protección y tableros de control Pararrayos tipo PBZ, 21KV, 10KA Seccionadores tipo cut outRed Secundaria y Alumbrado PúblicoDistribuyen la energía en baja tensión hacia las conexiones domiciliarias de los pobladores de la localidad. Subsistema de Distribución en BT 380/220 v – 3 fases + neutro portante Postes CAC 8/200 y 8/300 Conductor AAAC-S neutro portante acerado (3x25+16/25mm2) Lámparas y Luminarias de vapor de Ni - 50 w Armados según normas DEP-MEMConexiones DomiciliariasLas conexiones domiciliarias proveen electricidad desde los postes de las redes secundarias hasta el frente

ESTUDIO PREINVERSION Página 46

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de las casas de los pobladores (acometidas) sin ninguna conexión interior. Conexiones domiciliarias desde los postes hasta las cajas porta medidor de las casas Conductor concéntrico 4mm2 Cajas porta medidor monofásicas tipo L con base porta fusible de losa

Mitigación:La mitigación se realizará durante el periodo de ejecución, exactamente el segundo trimestre de acuerdo al cronograma del presente estudio. Los impactos negativos que se generarán serán mínimas durante la ejecución del proyecto, podemos mencionar quizás las más resaltantes:

Excavación de tierras para el izaje de postes, en redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias.

Desbroce de árboles, la tala de árboles también será mínima, solo se talarán en aquellos lugares donde se tenga que mantener las distancias mínimas de seguridad, durante el tendido de conductores para redes primarias y redes secundarias.

Campo magnético generado por el movimiento de cargas eléctricas en las líneas primarias o redes primarias, el campo magnético generado por el movimiento de cargas eléctricas en el transporte de energía de un punto a otro es bastante mínima, de tal forma que en el presente estudio no se ha considerado este efecto físico.

Los costos para mitigar los impactos negativos generados por la excavación de tierras, tala de árboles, etc., están considerados en el presente estudio.Supervisión:

La supervisión estará a cargo del Gobierno Regional de Apurímac. Esta labor se realizará durante la ejecución de la obra que es de 6 meses de acuerdo al cronograma del presente estudio

Liquidación:

La liquidación se realizará en el último mes de la ejecución según recomendación del presente estudio y que está señalado en el cronograma del presente estudio.

Proyecto Alternativo 2

Instalación de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energía para satisfacer las demandas básicas de alumbrado e información (radio y TV). Las cargas especiales se atenderán con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitación a profesionales del sector eléctrico, sobre la operación y mantenimiento, así como otros usos de los paneles solares.Se instalarán 125 módulos solares, cada módulo comprenderá de 2 paneles de 80wp de potencia, que alimentarán cargas domésticas, cargas de uso general y comercio.Los paneles solares serán instalados sobre postes de Fº Gº de 3.20 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarán cada uno de los paneles son:

• 1 Módulo Fotovoltaico 240 WP (80 Wp) y soporte• 1 Batería de 100Ah, 12VCC.• 1 Controlador de Carga.• 1 Juego de Conductores.• 3 Equipos de Iluminación de 9 W.• 3 Interruptores de un polo.• 1 Caja de Conexiones.

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no sólo por las ventajas de ser una energía limpia, barata e inagotable; sino también porque dadas las condiciones meteorológicas como la estación del año y la latitud del lugar, se espera que el número de horas de sol y en la inclinación de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energía en relación con otras alternativas de fuente no convencional.

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Capacitación de la población en manejo y mantenimiento de equipos de los paneles solares,

organización y gestión.

Se realizarán labores de mitigación, supervisión y liquidación durante la ejecución.

4 FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de evaluación está determinado por el tiempo de vida útil de los activos. El Horizonte recomendado por OSINERGMIN para proyectos de electrificación rural es de 20 años.

Pre Inversión Post

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inversión Inversión

Perfil Expediente técnico

EvaluaciónEx post

EjecuciónOperación y

mantenimiento

2013 2013 2014 – 2033

El proyecto presenta las siguientes fases:

Fase de Pre-Inversión

Esta fase se inicia con la formulación del perfil y tomando en cuenta que el monto de inversión esté dentro de los lineamientos que el SNIP exige.

Consiste en la elaboración del presente documento que sustente la existencia de la necesidad para la instalación de Sistemas Convencionales a través de la extensión de la frontera eléctrica y que tendrá una duración de 30 días, no requiere de otros estudios por la menor complejidad y el menor riesgo en costo que representa el proyecto, en esta fase de la elaboración del perfil, el que se realiza en base a los lineamientos del nuevo Sistema de Inversión Pública (SNIP) y se recomienda otorgar la viabilidad.

Fase de Inversión.

La fase de inversión, etapas y duraciónLa fase de inversión del presente proyecto comprende las siguientes etapas:

a) Elaboración de Expediente técnico.- La elaboración del expediente técnico, tendrá una duración de 03 meses (licitación, estudios, evaluación y aprobación, etc), la evaluación y aprobación será por la entidad financiera, la elaboración del expediente técnico asumirá el Gobierno Regional de Apurímac, mediante la Sub Gerencia de Estudios.

b) Ejecución del Proyecto.- La ejecución del Proyecto se desarrollará en un periodo de 06 meses. Dentro del año cero del proyecto, se desarrollaran las siguientes actividades: El financiamiento del proyecto provendrá del Gobierno Regional de Apurímac. Ejecución de la infraestructura eléctrica, se realizaran las acciones de organización,

sensibilización y capacitación de los beneficiarios se realizará durante el proceso constructivo por medio del personal especializado en organización, sensibilización de la Unidad Ejecutora, y la capacitación, promoción de profesionales, técnico en manejo, operación y mantenimiento (redes eléctricas) de energía eléctrica, bondades y peligros, es decir el curso cubrirá los fundamentos de la energía eléctrica, haciendo énfasis en las instalaciones rurales donde se instalara estos sistemas convencionales.

El proyecto se ejecutara por la modalidad de contrata, las acometidas domiciliaras serán asumidos por los beneficiaros por estar la localidad de Saywite dentro del área de concesión de la empresa Electro Sur Este S.A.A.

En ese sentido la ejecución del proyecto será por 09 meses.

Fase de Post Inversión

Esta fase de post inversión se inicia desde la puesta en marcha del proyecto periodo que comprende de un año a 20 años, cuyas acciones son la Operación y Mantenimiento del proyecto, los mismos que estarán a cargo de la empresa concecionaria Electro Sur Este S.A.A.

4.2 Análisis de la Demanda

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El análisis de la demanda de este estudio se realizó tomando en cuenta los siguientes supuestos:

Que las dos alternativas de solución están en condiciones de brindar los mismos servicios. La atención del servicio cubre a toda la población demandante (servicio particular y cargas uso

general) Parámetros para el cálculo de demanda máxima de la concesionaria (Electro Sur Este S.A.A.).

Parámetros para el cálculo de la demanda máxima

a.- Sector Doméstico

Demanda máxima : 400 w/lote Factor de simultaneidad : 0.5 Factor de potencia : 1.0

b.- Sector Cargas uso general

Demanda máxima : 5000 w/lote Factor de simultaneidad : 1.0 Factor de potencia : 0.9

c.- Sector Alumbrado público

Demanda máxima : 0.081 Kw. Factor de simultaneidad : 1 Factor de potencia : 0.9

d.- Cargas de uso comercial

Demanda máxima : 0.600 Kw. Factor de simultaneidad : 0.5 Factor de potencia : 0.9

d.- Cargas de uso pequeño industrial

Demanda máxima : 1.0 Kw. Factor de simultaneidad : 1.0 Factor de potencia : 0.9

e.- Pérdidas de potencia

15% de la demanda máximaf.- Factor de carga o reserva (cargas futuras)

25% de la demanda máxima incluida las pérdidas. Se presenta el cálculo de la demanda de energía eléctrica en el tiempo

Como se muestra en el cuadro la potencia de ingreso al sistema se obtiene del consumo establecido para cada tipo de abonado multiplicado por la cantidad de cada tipo de abonados, y considerando que hay perdidas de Potencia de un 15% y el factor de carga en un 0.25% adicional obtenemos que la potencia de ingreso al sistema instantáneo es de 100kw.

Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes.

Las características de la población que asegura la demanda por el servicio que se ofrecerá a través

de las alternativas de solución, son las siguientes:

Actualmente la provisión de energía es a través de baterías velas mecheros y otros tipos de energía convencional, las mismas que proveen energía para alumbrado y fuerza.

Los demandantes de energía son toda la población urbana de los centros poblados del proyecto. La mayoría de pobladores de esta zona son los llamados retornantes (personas que cambiaron de domicilio generalmente a las capitales de provincias y localidades de la costa) a raíz de la violencia socio política vivida en las últimas décadas, esta población ha asumido

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costumbres que requieren de energía eléctrica para usos domésticos ( refrigeradoras, radio , televisión ) los cuales en algunos casos son imprescindibles

Es necesario indicar que la población favorecida se encuentra en constante relación cultural y económica con la capital del distrito y la capital del Región.

Población Demandante

La población demandante del servicio son los que viven en el radio de acción de las redes eléctricas

Las casas ubicadas lejos de las redes técnicamente están limitadas por la caída máxima de tensión

de 5% que dan las normas de suministro de electricidad, Se ha registrado a los beneficiarios directos

y se muestra en los siguientes cuadros, esta es la población que demanda el servicio de energía

eléctrica se ha contabilizado la cantidad de 125 viviendas como se muestra en plano catastral.

CUADRO No.22

Localidad Población 2013 Viviendas 2013 Hab/Viv SAYWITE 625 125 5

Total 625 125 5

Fuentes: Número de viviendas: visita de campo. Hab/viv. : Trabajo de campo.

Fuente propia del formulador

En el siguiente cuadro se muestra el crecimiento de la población inicial del año cero al año 20, con tasa de crecimiento de 0.386%, según censo población de la localidad de curahuasi 2007

CUADRO N° 23: población demandante

DESCRIPCIÓN

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20201

3201

4201

5201

6201

7201

8201

9202

0202

12022

2023

2024

2025 2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

POBLACION DEMANDANTE CON PROYECTO 625 627 630 632 635 637 640 642 645 647 650 652 655 657 660 662 665 667 670 673 675

NUMERO DE BENEFICIARIOS 125 125 126 126 127 127 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 133 133 134 135 135

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Nota: Se registran 125 viviendas según el plano catastral de la localidad de Saywite el cual se corroboro en la misma zona, así mismo ha sido verificado por la empresa Electro Sur Este por ser su área de concesión el cual emitió la factibilidad de suministro y punto de alimentación, a partir de esa información se realizó la proyección de la población.

Parámetros principales para la estimación de la demanda

a) Tipos de abonados.

Abonados Domésticos (AD): Los abonados residenciales del área de influencia.

Abonados Comerciales (AC): Los que realizan alguna actividad comercial o corresponden a áreas de comercio, incluso los que se encuentran dentro de viviendas.

Abonados de Uso General (AUG): Escuelas, postas médicas, iglesias, centros comunales, etc., que forman parte de ámbito comunal.Abonados de Pequeña Industria (API): Industrias cuya demanda es superior a la de un abonado comercial pero que no llega a ser una carga especial: talleres de carpintería, de calzado, etc., con producción en pequeña escala. En el PIP se deberá identificar y en listar dichas cargas, indicando su sector industrial (clasificado por código CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme).

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La estimación del número de abonados domésticos, comerciales, pequeña industria y abonados de uso general, por cada localidad, deberá estar sustentada con información obtenida del trabajo de campo. La totalidad constituye el número de abonados del PIP.

Nº de Abonados Totales = AD + AC + AUG + API

Si bien pueden existir abonados de carga especial como mineras, aserraderos, grandes molinos, etc., ten en cuenta que este tipo de abonado no forma parte de un proyecto de electrificación rural. Estas cargas especiales son privadas y, por tanto, no corresponde que sean financiadas con recursos públicos.

Tipo de Localidad I Compuesto por localidad concentrada o semi dispersas situadas en áreas rural de Saywite, que

presentan configuración urbana definida que cuenta con calles definidas; asimismo, cuenta con nivel de desarrollo intermedio , con mayor número de servicios y con vías de acceso.a) Persona por hogar en el área rural

Resulta de la división de la población beneficiaria entre el número de hogares aElectrificar según el PIP. Este valor debe sustentarse sobre la base de encuestas.05 personas por hogar

Según se indica referencialmente el número de personas por hogar obtenido del último Censo de Población y Vivienda del INEI, por región geográfica.

Fuente: Muestra de PIP de SER declarados viables durante los últimos 3 años, registrados en el Banco de Proyectos del SNIP

b) Consumos de energía por abonado

Este consumo debe sustentarse comparando los consumos de localidades electrificadas similares y cercanas al área de influencia del proyecto.Esa similitud comprende criterios como zona geográfica, tamaño de las localidades, nivel de dispersión entre abonados, distancias y vías de acceso al principal foco de desarrollo de la zona. También se comparan las características socio-económicas.

Esta información se recaba de las empresas concesionarias o entidades que administren el servicio en el área cercana al área de influencia del PIP.Considera que el consumo doméstico puede ser de dos tipos, definidas en el punto b), según las características de las localidades. Por tanto, debes registrar el consumo de ambos tipos de localidades en el estudio de pre inversión. En caso existieran consumos de un solo tipo, indícalo con el debido sustento.

Valores referenciales del consumo de energía por Abonado Doméstico (AD)En el ámbito rural:

CUADRO N°24 CÁLCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Tarifa 0.2708 soles/KW-h 0.10 dólar/KW-h

Tasa IGV 18%Tipo de Cambio 2.62 soles/dólarConsumo* 30.0 KWh-mesCargo Fijo 3.27 soles US$/mes

Facturación por Cargo de Energía Activa (CEA) 8.12 soles/mes 3.10 US$/mes

Cargo por Reposición y Mantenimiento** 0.62 soles/mes US$/mesAlumbrado Público** 0.37 soles/mes US$/mesPago Mensual (Sin IGV) 12.38 soles/mes 4.73 US$/mesIGV 2.23 soles/mes US$/mesPago Mensual (Con IGV) 14.61 soles/mes 5.58 US$/mes

* Promedio de consumo durante el primer año.

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** Estos datos fueron tomados de los comprobantes de pago de las áreas similares.

Tasa de crecimiento poblacional (r%)

La población se proyecta según la formula mostrada anterior viene a ser 0.386%. Con la tasa de crecimiento inter censal para el distrito de Curahuasi donde se localiza el proyecto, según los censos de población y proyecciones del INEI.

Tasa de crecimiento de los consumos de energía por abonado doméstico (i%)

Se obtiene a partir de información histórica de la empresa concesionaria Electro Sur Este S.A. relacionada con áreas similares al PIP.

4.2.1 Estimación de la demanda.

a) Estimación de la demanda inicial.

La estimación de la demanda inicial (año base) parte del supuesto de que los abonados, la población total y la población electrificada en ese año, son determinados sobre la base de la información y evaluación del trabajo de campo.A partir de ella se desarrolla una metodología que permitirá obtener los valoresIniciales de las variables para la estimación de la demanda. Para ello, da los siguientes pasos:

Datos de inicio: Población total, población electrificada, número de abonados y participación por tipo de abonado del área de influencia del PIP, sustentada con información del trabajo de campo.Grado de electrificación inicial: Divide la población electrificada entre la población total.Consumo Unitario de energía por tipo de abonado (C.U.): Se obtiene del análisis sobre el consumo de energía por cada tipo de abonado (doméstico, comercial, uso general y pequeña industria) indicado en el punto c) Los valores deben ser expresados en forma anual y en kW.h por abonado.Consumo de energía por tipo de abonado (C): Se obtiene de la multiplicación individual del consumo unitario anual por tipo de abonado y el número de abonados..U x Número de AbonadosConsumo Abonado = C.U x Número de Abonados

Consumo de alumbrado público: Se obtiene de la multiplicación de los puntos de iluminación por la potencia de la lámpara y horas de utilización. El cálculo de los puntos de iluminación es indicado en el Anexo 2. Consumo total de energía: Se obtiene sumando el consumo anual de todos los abonados e incluyendo el alumbrado público.

Consumo Total = C. Doméstico + C. Comercial + C. Uso General+ CP. Industria + CA. Público

b) Estimación de la demanda proyectada.

Para la proyección de la demanda debemos asumir una tendencia creciente del consumo de energía por abonado doméstico (KW.h/abonado) y del número de abonados estimados para cada año en el horizonte de evaluación.Con las variables determinadas en la estimación de la demanda inicial, desarrolla la proyección de la demanda de energía para el periodo de evaluación en forma anual y en kW.h. Sigue estos pasos:

Datos de inicio: Población total, grado de electrificación, personas por hogar, participación por tipo de abonados, consumo unitario de energía y puntos de iluminación inicial.Proyección de la población total: Se obtiene incrementando la tasa de crecimiento poblacional a la población total inicial. Esa tasa está determinada en el punto e)

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Población Proyectada = Población inicial x (1 + r%)

Proyección del grado de electrificación: Se obtiene del grado de electrificación inicial y de la meta propuesta del grado de electrificación que se pretende alcanzar.Proyección de la población electrificada: Se obtiene de la multiplicación de la población total proyectada por el grado de electrificación proyectado.Proyección del número total de abonados: Resulta de dividir la población electrificada proyectada entre el número de personas por hogar determinadas en el punto c)Proyección por cada tipo de abonados: Se obtiene de la distribución del número total de abonados de acuerdo a la participación de abonados por sectores determinada en un inicio.

Número de Abonado sector = Número de Abonado Total x % Abonado inicialConsumo por Abonado Doméstico Proyectado = Consumo por Abonado Doméstico inicial x (1 + i%)Consumo Abonado = C.Uproy x Número de Abonados Proyectados

Proyección del Consumo Total de Energía: Se obtiene a partir de la suma del consumo proyectado de todos los abonados, incluyendo alumbrado público.

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a) Describir procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizadospara la estimación de la demanda

b) Variables importantesSupuest

o Fuentes de Información

Crecimiento anual de la población : 3.00%Registro de INEI. Banco de Información Distrital.Tasa intercensal 1993 -2007.

Crecimiento anual de la población electrificada : 3.00%Registro de INEI. Banco de Información Distrital.Tasa intercensal 1993 -2007.

Número de habitantes por abonado : 5.00 Investigación de campo.Porcentaje de abonados domésticos : 96.0% Investigación de campo.Porcentaje de abonados comerciales : 0.0% Investigación de campo.Porcentaje de abonados pequeños industriales : 0.0% Investigación de campo.Porcentaje de abonados Uso General 4.0% Investigación de campo.Cargas especiales : 0.00% Investigación de campo.Consumo unitario anual de abonados domésticos (Año 1) : 600.00 KWh/ abonado Consumo promedio de localidades cercanas y con características similares: AbancayConsumo de alumbrado público (porcentaje del consumo total) : 2% Investigación de campo.Porcentaje de pérdidas de energía 10% Investigación de campo.Factor de carga : 25% Investigación de campo.Indicador:

Potencia al ingreso del sistema/ abonado : 0.407KW/ abonado

c) ProyecciónAÑOS

UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Año calendario2,01

3 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033Habitantes electrificados 627 630 632 635 637 640 642 645 647 650 652 655 657 660 662 665 667 670 673 675Número de lotes electrificados 125 126 126 127 127 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 133 133 134 135 135Número de abonados domésticos 120 121 121 122 122 123 123 124 124 125 125 126 126 127 127 128 128 129 129 130Número de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Número de abonados peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Numero de abonado Uso General 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Número de cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Consumo unitario anual por abonado doméstico 600 606 611 617 623 629 635 641 647 653 659 665 671 678 684 690 697 703 710 717Consumo anual por abonado comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Consumo anual por abonado peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Consumo unitario anual por abonado Uso General 5,000 5,048 5,097 5,147 5,197 5,247 5,298 5,349 5,401 5,453 5,506 5,560 5,613 5,668 5,723 5,778 5,834 5,891 5,948 6,005Consumo unitario anual por abonado especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Consumo anual de abonados domésticos 72,278 73,240 74,214 75,201 76,201 77,214 78,241 79,282 80,337 81,405 82,488 83,585 84,697 85,823 86,965 88,121 89,293 90,481 91,684 92,904Consumo anual de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Consumo anual de abonados peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Consumo anual de abonad de Uso General 25,000 25,242 25,487 25,734 25,983 26,235 26,489 26,746 27,005 27,267 28,724 29,114 29,510 29,911 28,614 30,730 31,147 31,571 32,000 30,027Consumo anual de cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Consumo anual de alumbrado público 1,985 2,010 2,035 2,060 2,085 2,111 2,137 2,164 2,191 2,218 2,270 2,300 2,331 2,362 2,359 2,426 2,458 2,491 2,524 2,509

Consumo total (KWh) 99,263100,49

2 101,735 102,994104,26

9 105,561 106,868 108,192 109,532 110,890113,48

1 114,999 116,537 118,096 117,937 121,276 122,899 124,542 126,208 125,440Pérdidas de energía 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Energía al ingreso del sistema (KWh)110,29

3111,73

0 113,186 114,662116,15

8 117,674 119,211 120,769 122,348 123,949126,93

3 128,720 130,532 132,370 132,285 136,127 138,046 139,993 141,968 141,206Factor de carga 25% 25% 26% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 30% 30% 30%Potencia al ingreso del sistema (KW) 51.06 51.21 51.37 51.52 51.68 51.83 51.99 52.15 52.31 52.47 53.20 53.41 53.63 53.85 53.28 54.28 54.50 54.73 54.95 54.11IndicadorPotencia al ingreso del sistema/ abonado 0.407 0.407 0.406 0.406 0.406 0.405 0.405 0.405 0.404 0.404 0.408 0.408 0.408 0.408 0.402 0.408 0.408 0.408 0.409 0.401

CUADRO No. 25 ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIODel cuadro anterior podemos ver que el año “1” se requiere de 99,263 kwh y en el año “20” de 125,440 kwh de energía, y se requiere de potencia intalada en el año “1” de 51.06 kw y en el año “20” de 54.11 kw

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4.3 Análisis de la Oferta

En el área de estudio no existe infraestructura eléctrica por lo que la oferta es cero “0”.

Situación sin Proyecto

La oferta “sin proyecto” es nula porque todavía no existe el servicio de energía eléctrica, en la localidad señalada en el estudio correspondiente. En cuanto a la oferta del proyecto, la oferta de energía existente son las líneas, redes primarias y redes secundarias las que transportan la energía eléctrica a través de cargas para el suministro de fluido eléctrico a la localidad del distrito de Curahuasi.El alimentador TA-05 es la encargada de llevar la energía básica de este servicio a la localidad de Saywite de la provincia de Abancay de acuerdo al oficio RA-906-2012 emitido por la empresa concesionaria Electro Sur Este con fecha 5 de noviembre del año 2012 (ver anexos fijación de punto de diseño) .

JUSTIFICACION DE LA OFERTA DE LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE S.A. La oferta asumida por la Empresa Electro Sur Este S.A. Abancay es de 90 kw para toda la comunidad de Saywite cabe mencionar que dicha comunidad no cuenta con infraestructura eléctrica en ese sentido se justifica que la localidad a electrificar es una zona urbanizada con calles definidas proyectadas, con lotes de 400 m2 aproximados, las redes eléctricas son proyectadas con proyección futura, que se incrementara las cargas a medida de la construcción de viviendas en lotes vacíos que la fecha existe. El proyecto se realiza de acuerdo a las viviendas existentes a la fecha, para su instalación de medidores de energía eléctrica.La Empresa concesionaria oferta la carga de acuerdo al plano, es urbana o semi urbana La Empresa concesionaria tiene la política de uniformizar el tamaño de las potencias de los transformadores, para evitar desequilibrio o balance de cargas, que puede sufrir en el futuro, cuando instalan maquinarias, como molinos de grano y otros.Por tal razón si diseña el conductor de mayor sección para soportar mayores cargas.

Nota: La Empresa Electro Sur Este – Abancay manifiesta que la localidad de Saywite será beneficiario de 90 kw de energía eléctrica y de acuerdo al área a electrificar se requieren 02 sub estaciones cada uno de 50 Kva ya definidas según la calificación eléctrica realizada por la Empresa Electro Sur con la finalidad de homegizar las sub estaciones a nivel de las áreas semi urbanas y urbanas en sistemas trifásicos y evitar el desequilibrio de cargas eléctricas y de esta manera cubrir las necesidades futuras.

La oferta dada por la empresa concesionaria en la situación con proyecto es la que se muestra en el siguiente cuadro:

OFERTA DE LA EMPRESA CONCESIONARIA

CUADRO Nº 26 DEMANDA PROYECTADA

SUB SISTEMA SET ALIMENTADORDEMANDA

PROYECTADA(KW)PUNTO DE

DISEÑO

SAYWITE ABANCAY TA-05 45 SED 01

45 SED02

TOTAL 90FUENTE: DOCUMENTO RA-905-2012 DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRO SUR ESTE S.A

Esta es la oferta real dada por la empresa concesionaría Electro Sur Este S.A. según el Oficio Nº RA-905-2012 (ver anexos).En la situación actual la oferta es la iluminación de los hogares a base de velas y pilas (lámparas), otra forma de suministro de energía para iluminación en el área de influencia del proyecto no existe, y para cubrir las horas de esparcimiento, de información y comunicación se utiliza las baterías, gas, pilas y demás enseres.Por lo tanto en la situación con proyecto se pretende otorgar de servicio de energía eléctrica mediante extensión de redes primarias, secundarias, conexiones hasta los domicilios, sub estaciones orientado para la iluminación, esparcimiento y comunicación, que servirá para promover y mejorar la calidad del

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servicio educativo (lectura), brindar iluminación para que se puedan realizar los intercambios comerciales, puedan funcionar equipos de radiocomunicación (escuchar noticias y otros). En vista de que los beneficiarios actualmente no tienen servicio de energía eléctrica, se considera nula o cero la oferta.

4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

Con la información anterior se realiza el balance Oferta-Demanda, para la potencia y energía:

CUADRO N° 27 – A: BALANCE OFERTA DEMANDA DE ENERGÍA ANUAL EN KWHAÑO DEMANDA (kwh) OFERTA (KWH) (DEFICIT) (B-A)

1 99,263.48 0.00 -99,263.482 100,491.62 0.00 -100,491.623 101,735.20 0.00 -101,735.204 102,994.42 0.00 -102,994.425 104,269.48 0.00 -104,269.486 105,560.58 0.00 -105,560.587 106,867.92 0.00 -106,867.928 108,191.72 0.00 -108,191.729 109,532.17 0.00 -109,532.1710 110,889.51 0.00 -110,889.5111 113,481.33 0.00 -113,481.3312 114,999.21 0.00 -114,999.2113 116,537.39 0.00 -116,537.3914 118,096.14 0.00 -118,096.1415 117,936.89 0.00 -117,936.8916 121,276.49 0.00 -121,276.4917 122,898.64 0.00 -122,898.6418 124,542.49 0.00 -124,542.4919 126,208.33 0.00 -126,208.3320 125,439.60 0.00 -125,439.60

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº27 BALANCE OFERTA-DEMANDA – Kw. EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO -

AÑO DEMANDA CANTIDAD OFRECIDA (*) (DEFICIT) (B-A)A B

1 51.06 0.00 -51.062 51.21 0.00 -51.213 51.37 0.00 -51.374 51.52 0.00 -51.525 51.68 0.00 -51.686 51.83 0.00 -51.837 51.99 0.00 -51.998 52.15 0.00 -52.159 52.31 0.00 -52.31

10 52.47 0.00 -52.4711 53.20 0.00 -53.2012 53.41 0.00 -53.4113 53.63 0.00 -53.6314 53.85 0.00 -53.8515 53.28 0.00 -53.2816 54.28 0.00 -54.2817 54.50 0.00 -54.5018 54.73 0.00 -54.7319 54.95 0.00 -54.9520 54.11 0.00 -54.11

(A) Cantidad demandada por las localidades beneficiarias del proyecto.(B) (*) Oferta "Sin proyecto", de la localidad de Saywite.

4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas

Alternativa 1 A continuación se explica el plantamiento técnico de las componentes de la primera alternativa:

Expediente técnico.- Es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, valor referencial, análisis de precios unitarios, calendario de avance, fórmulas poli nómicas y, si el caso lo requiere, ESTUDIO PREINVERSION Página 57

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estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros componentes. El expediente técnico se realizará durante el primer mes, y el segundo mes se estará la convocatoria de la licitación y la elaboración del mismo.Suministro de materiales, transporte y ejecución.- En esta parte se realizará la compra y suministro de materiales y, paralelamente se hará trabajos de construcción de almacén y guardianía, cartel de obra, obras preliminares de trazo y replanteo, se hará apertura de hoyos para el izaje de postes con la ayuda de mano de mano no calificada, etc. A continuación presentamos las características de la construcción y detalles de los armados, conductores y postes.

REDES PRIMARIASLas principales características de las líneas primarias en 22.9 kV-3Ø son:Se construirán 0.190km. De redes Primarias. Redes trifásicas 0.190 km. El conductor será de Aleación de Aluminio de 35 mm² de sección. Los postes serán de concreto armado centrifugado: 06 postes de CAC. 13/400.

Los armados de estructuras serán:TIPO CANTIDADArmado PS1-0 :0Armado PS1-2 :0Armado PA3-2 :0Armado PR3-0 :0Armado PR3-2 :0Armado PTV-0 :0Armado PTH-3 :2Armado ATBV1 :2Armado TS-2 :0Armado ATBV6 :2Armado ST-3 :2Armado PSEC-2P :0Armado DS-0 :0Armado STM-3 :2Armado SBM-1P :0

La ferreterías cera de acero forjado y galvanizado en caliente, el conductor de puesta a tierra de 25mm2, la sección del electrodo de cobre de 19 mm x 2,40 m de longitud.

- Aislamiento : Aisladores porcelana Tipo PIN Clase ANSI 56-3. Y de suspensión tipo RPP-25.

- Disposición : Horizontal, tipo bandera.- Cruceta : Fo. Ao. Go. De 2 ½”x2 ½”x1/4” de 2.40

m. - Seccionadores : Tipo CUT-OUT, 27KV., 100 A., 150

KV. BIL.- Pararrayos : Óxido de Zinc, Tipo PBZ, 21 KV., 10 KA.- Transformador de Distribución : Transformador 3Ø DE 2*50KVA 22.9 KV. ± 2x2.5%/0.38-0.23 Kv. Altura de trabajo 4000 m.s.n.m.

- Tablero de Distribución : El tablero de distribución será de plancha LAF acero laminado de 2 mm de espesor de dimensiones 600x450x250mm, tapa superior inclinada en 5º, y termina con un bolado de 10 cm. El tablero tendrá el grado de protección IP54.Estará compuesta por:02 Abrazadera FºGº de 260 Ø x50.80x6.35mm de platina, con 04 pernos de 12.70x101.60mm C/T01 Equipo de Medición Totalizador Electrónico03 ITM de 3x60A - 415 V Caja Moldeada de accionamiento rápido, ruptura rápida con protección de

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sobre corriente que combine retardo en tiempo térmico y disparo magnético instantáneo, con terminales de Al para conductor de 25mm2.Sistema de barras colectoras de Cobre, terminales de Cu apto para conductor de 25 mm2 (incluye pernería y equipo de AP/01 ITM Bipolar 3x60A ,20KA ,220 VAC, ITM para medidor 3x30 A - 380 V-10KA01 fotocélula, 60Hz 1000W.

REDES SECUNDARIAS.

Se construirán 7.270 km. de secundaria con un nivel de tensión de 380/220.Con conductor Autoportante de 3x25+16/25mm² y 3x25+25mm².Los postes serán de concreto armado centrifugado: 99 postes de CAC. 8/200. 166 postes de CAC. 8/300. Los Armados serán del Tipo E1, E2, E3, E4, E5y E6: Ferretería: Acero forjado y galvanizado en caliente. Conexiones Domiciliarias: 125 PAT: Con cobre desnudo de 25mm2 y electrodo de cobre de 16 mm x 2,40 m de longitud.

Se construirán dichas redes según las especificaciones técnicas de material de buena calidad con pruebas de protocolo, material galvanizado en ferretería eléctrica que tienen vida útil de duración de hasta 20 años aproximadamente y se ejecutaran en las localidad de Saywite.

Se construirán dichas redes según las especificaciones técnicas de material de buena calidad con pruebas de protocolo, material galvanizado en ferretería eléctrica que tienen vida útil de duración de hasta 20 años aproximadamente y se ejecutaran en las localidad de la Provincia de ABANCAY.

La capacitación estará a cargo de especialistas (Ingeniero Electricista de preferencia, Ingeniero Mecánico Electricista) con amplia experiencia en el ahorro de energía eléctrica

Se realizará 01 taller de capacitación con todos los beneficiarios, estarán presentes todos los jefes de familia, que en este caso son 125 familias.

El taller de capacitación estará orientado como se dijo anteriormente al uso de energía eléctrica y al uso adecuado de esta energía para uso agroindustrial, posibilidades y alternativas de uso.

Participan de la capacitación:

- Autoridades locales

- Autoridades comunales

- Lideres juveniles

- Madres y mujeres líderes, tales como las madres del vaso de leche.

- Otros

Metodología:

- Talleres participativos dinámicos y con gran dominio de educación para adultos.

01 Taller: Saywite, que en este caso albergará a 125 usuarios.

DIMENSIONAMIENTO Y BASES DE CÁLCULO DE LA PRIMERA ALTERNATIVA

Las Redes del sistema de distribución se han calculado teniendo en cuenta los requisitos del Código Nacional de Electricidad Suministro 2001, Decreto Ley Nº 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, Normas del Ministerio de Energía y Minas, Normas INDECOPI, Normas y recomendaciones internacionales.

Se consideran los siguientes parámetros:

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a. Caída de Tensión máxima permisible en el extremo terminal más desfavorable de la Red Secundaria será inferior al 5 % de la tensión nominal, y tomando en consideración el desbalance de carga y que permita asimilar futuras cargas, se recomienda tener una caída de tensión máxima del 4 %.

b. Factor de Potencia.Redes de Servicio Particular : 0.9Redes de Alumbrado Público : 0.9

c. Factor de Simultaneidad.- Cargas para Uso doméstico : Variable- Alumbrado Público : 1.0- Cargas Especiales : 1.0

Así mismo se toman en cuenta las densidades de corriente consideradas en el Código Nacional de Electricidad.

CUADRO Nº 28 ARMADOS RED PRIMARIA:ARMADO MONOFÁSICO ARMADO

TRIFASICO DESCRIPCIÓN

PSEC-0P PSEC-3PArmado de protección y seccionamiento. Armado utilizado para abrir y cerrar circuito en caso de falla o mantenimiento.

PHT PTH-3Armado de derivación en anclaje. Este armado se utiliza para derivar de una red existente para alimentar a un circuito nuevo.

TS-0 TS-3

Armado de anclaje y suspensión. Este armado es de anclaje y suspensión que se utilizará en vanos flojos y cambios de dirección cambios de dirección. El ensamblaje de los diferentes elementos del armado se realizará, teniendo cuidado la perfecta horizontalidad de la cruceta respecto al eje de la estructura.

PS1-0 ATBVI

Armado de alineamiento. Este armado es de suspensión que se utilizará en ángulos entre 0º-5º. El ensamblaje de los diferentes elementos del armado se realizará, teniendo cuidado la perfecta horizontalidad de la cruceta respecto al eje de la estructura y verticalidad de las espigas respecto a la cruceta.

PA3-0 ATBV6Armado de ángulo o cambio de dirección. Este armado es de anclaje que se utilizará en vanos largos y cambios de dirección entre 60º-90º.

PR3-0 PR3-3 Armado de anclaje. Este armado es de anclaje que se utilizará en cambios de dirección entre 0º-60º.

2xPR3-3 Armado de anclaje. Este armado es de anclaje bifásico que se utilizará en vanos largos.

PTV-0 ATBV4 Armado de fin de línea o de llegada.

SMM-1P STM-3 Armado de subestación.

ESPECIFICACIONES DE CONDUCTORESPara la elección del conductor se toma en cuenta el tipo de conductor existente en los puntos de derivación. CUADRO Nº 29 ESPESIFICACIONES TECNICAS DE LOS CONDUCTORES

SECCIONNOMINAL

(mm2)

NUMERO

DEHILOS

DIAMETRO

TOTAL(mm)

RESISTENCIA

20°C(Ohm/Km)

TIRO DE

ROTURA

(KN)

PESO(Kg/Km)

CAPACIDAD DE CORRIENTE

(A)

C A C AA16 7 5.10 2.09 4.44 1 4 1 10625 7 6.42 1.37 6.77 2 6 1 13835 7 7.56 0.97 9.60 3 9 2 172

CUADRO Nº30 ARMADOS RED SECUNDARIA:ARMADOS TIPOArmado de suspensión de alineamiento E1Armado de anclaje de paso E2Armado Terminal de fin de línea E3Armado de suspensión y anclaje Terminal con empalme (T) E4Armado de suspensión y anclaje Terminal con empalme (T) E5Armado de anclaje doble de paso E6

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Armado de anclaje en sub estación EsDETALLES TIPOPozo de tierra tipo jabalina PTV1Retenida Oblicua simple ROS1Retenida vertical simple RVS1Caja de derivaciónPorta línea de una vía

CALCULO ELECTRICO DE BAJA TENSION

Para los cálculos eléctricos en redes de Baja Tensión los parámetros a determinar son la resistencia, reactancia y la caída de Tensión, estos se han realizado utilizando las mismas fórmulas de las Redes Primarias.

En los cuadros siguientes se muestran las Características eléctricas de los conductores a utilizar:

CABLE AUTOPORTANTE

Los conductores de fase (de servicio particular y alumbrado público) se enrollarán helicoidalmente en torno al conductor portante de aleación de aluminio. Tendrán las siguientes características:

Características constructivas:

CUADRO No. 31 tipo de conductores autoportantesNumero de sección de conductores (mm2) Diámetro total del conductor

(mm)Peso total aproximado(Kgr/Km.)

3*35+26+25 20 4813*25+16+25 18.5 3972*16+25 16.5 187

Los cables deberán llevar impresión a lo largo del conductor: Nombre de la Empresa Distribuidora, Fecha de fabricación y Metrado.

Cálculos de Caída de TensiónLos resultados se muestran en los cuadros siguientes:

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PROYECTO : ELECTRIFICACION RURAL DE CENTROS POBLADOS, SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASIW/Lote : 400LOCALIDAD : SAYWITE FS (SP) : 0.5PROVINCIA : ABANCAY FS (AP) : 1DEPARTAMENTO : APURIMAC Cos f (SP) : 1

Cos f (AP) : 0.9SE N° : SISTEMA : Pot.Nominal(KVA)Pot.Entregada(KVA)PÉRDIDAS SE (W):

3 3F:380/220 50 5.45 8.31CIRCUITO N°TRAMO: Pot.Cargas Tramo (KW)Perdidas Tramo (W):C-3 R_3 2.39 5.63CONFIGURACIÓN SERIVICIO PARTICULAR ALUMBRADO PÚBLICO

Soporte Tipo Long. N° de Pot. C.E. Pot. SP Pot. Total I. Nodo Delta V. % Caida N° Luminarias Pot. Nodo Pot. TOtal I (AP) Caida Nodo % Caida N° Conductor (m) Lotes (KW) (KW) (KW) (A) (V) - (u) (KW) (KW) (A) (V) -

1 B 18.42 0 0 0 2.2 3.34 0.13 0.03 0 0 0.19 0.95 0.06 0.032 B 22.66 0 0 0 2.2 3.34 0.16 0.04 0 0 0.19 0.95 0.07 0.063 B 24.12 0 0 0 2.2 3.34 0.17 0.05 0 0 0.19 0.95 0.08 0.14 B 37.23 1 0 0.2 0.2 0.3 0.02 0.05 0 0 0 0 0 0.1

3,1 B 26.73 0 0 0 2 3.04 0.17 0.09 1 0.06 0.19 0.95 0.08 0.13 3,2 B 25.82 0 0 0 0.2 0.3 0.02 0.1 0 0 0 0 0 0.13 3,3 B 42.81 0 0 0 0.2 0.3 0.03 0.1 0 0 0 0 0 0.13 3,4 B 44.3 1 0 0.2 0.2 0.3 0.03 0.1 0 0 0 0 0 0.13 3,5 B 27.66 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.13

3,1,1 B 24.56 3 0 0.6 1.8 2.74 0.14 0.13 0 0 0.13 0.63 0.05 0.16 3,1,2 A 27.29 0 0 0 1.2 1.83 0.08 0.15 0 0 0.13 0.63 0.06 0.18 3,1,3 B 31.44 0 0 0 1.2 1.83 0.12 0.16 0 0 0.13 0.63 0.07 0.21 3,1,4 B 27.13 0 0 0 0.6 0.91 0.05 0.18 0 0 0.06 0.32 0.03 0.23 3,1,5 B 23.74 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0.06 0.32 0.03 0.24 3,1,6 B 37.96 0 0 0 0 0 0 0.18 1 0.06 0.06 0.32 0.04 0.26 3,1,7 B 9.72 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0.26 3,1,8 B 47.48 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0.26

3,1,4,1 B 20.08 2 0 0.4 0.6 0.91 0.04 0.19 0 0 0 0 0 0.23 3,1,4,2 B 31.87 0 0 0 0 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0.23 3,1,4,3 B 34.54 0 0 0 0 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0.23 3,1,7,1 B 40.19 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0.26 3,1,7,2 B 22.04 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0.26 3,1,3,1 B 18.04 0 0 0 0.6 0.91 0.04 0.17 1 0.06 0.06 0.32 0.02 0.22 3,1,3,2 B 28.51 0 0 0 0.4 0.61 0.04 0.18 0 0 0 0 0 0.22 3,1,3,3 B 32.35 2 0 0.4 0.4 0.61 0.04 0.18 0 0 0 0 0 0.22

3,1,4,1,1 B 23.33 0 0 0 0.2 0.3 0.02 0.19 0 0 0 0 0 0.23 3,1,4,1,2 B 40.9 1 0 0.2 0.2 0.3 0.03 0.19 0 0 0 0 0 0.23 3,1,3,1,1 B 27.77 1 0 0.2 0.2 0.3 0.02 0.18 0 0 0 0 0 0.22 3,1,3,1,2 B 40.23 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0.22

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En resumen se detalla los aspectos más importantes considerados en el dimensionamiento del presente estudio.Los cálculos se desarrollan en base al C. N. E., Normas de la EM/DGE e informaciones técnicas relacionadas con este fin.Para el dimensionamiento de la potencia de transformadores y la determinación apropiada de los Calibres de los Conductores se utilizó el software de diseño para redes de distribución DIRECAD Versión 2009. (Los resultados de cálculos se muestran en anexos)

CUADRO No 32 FACTORES CONSIDERADOS EN EL DISEÑOFACTORES SERVICIO

PARTICULARALUMBRADO PUBLICO REDES

PRIMARIASMáxima caída de Tensión 5% 5% 3.5 %Factor de Potencia 0.9 1.0 0.9Factor de Simultaneidad 0.5 1.0 -Máximas perdidas de distribución 3% 3% 3%Calificación Eléctrica 400W 50W -

Alternativa N° 02

Instalación de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energía para satisfacer las demandas básicas de alumbrado e información (radio y TV). Las cargas especiales se atenderán con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitación a profesionales del sector eléctrico, sobre la operación y mantenimiento, así como otros usos de los paneles solares.Se instalarán 125 módulos solares, cada módulo comprenderá de 3 paneles de 80wp de potencia, que alimentarán cargas domésticas, cargas de uso general y comercio.

Los paneles solares serán instalados sobre postes de FºGº de 3.20 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarán cada uno de los paneles son:

• 1 Módulo Fotovoltaico 240 WP (80 Wp) y soporte• 1 Batería de 100Ah, 12VCC.• 1 Controlador de Carga.• 1 Juego de Conductores.• 3 Equipos de Iluminación de 9 W.• 3 Interruptores de un polo.• 1 Caja de Conexiones.

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no sólo por las ventajas de ser una energía limpia, barata e inagotable; sino también porque dadas las condiciones meteorológicas como la estación del año y la latitud del lugar, se espera que el número de horas de sol y en la inclinación de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energía en relación con otras alternativas de fuente no convencional.

Capacitación de la población en manejo y mantenimiento de equipos de los paneles solares, organización y gestión.Paneles solares fotovoltaicos- Componentes encargados de transformar la luz en energía eléctrica.- Batería- Es el elemento encargado de almacenar la energía eléctrica para los momentos en los que sea necesaria ya sea porque no haya luz solar o no en la suficiente potencia.

- Regulador- Es el dispositivo que evita que la batería sufra sobrecargas cuando tiene la carga completa y los paneles siguen generando electricidad.- Inversor: es el dispositivo que transforma la electricidad de corriente continua proveniente de los paneles en corriente alterna. La inmensa mayoría de los electrodomésticos funciona con corriente alterna.DIMENSIONAMIENTO Y BASES DE CÁLCULO DE LOS MODULOS SOLARES

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Para el dimensionamiento de los módulos de los paneles solares se ha estimado el consumo unitario mínimo de un poblador de la zona, el cuadro que se muestra a continuación expresa lo dicho anteriormente:

CUADRO No. 33CUADRO CONSUMO DOMESTICO MÍNIMO DE ENERGIA EN ZONA DE INFLUENCIA POR FAMILIA

CANTIDAD EQUIPO POTENCIA (W)

POTENCIA INSTALADA HORAS/DIAS ENERGIA EN WHEN (W) DE USO

2 FOCOS AHORRADORES 15 60 6 360

1 RADIO GRABADORA 60 60 6 360

1 TELEVISOR DE 14” 80 80 4 320

TOTAL 155 200 1040

TOTAL = KW/día 0.200

TOTAL = kWh/día 1.040

FUENTE: ELABORACION PROPIA - TRABAJO DE CAMPO

Este cuadro indica que un poblador para estar en condiciones mínimas de consumo tiene que tener una potencia instalada de aproximadamente de 240w/lote, es decir para cubrir esta demanda de este poblador de esta zona se necesita un módulo de paneles solares con una capacidad de 240wp, de 3 paneles de 80wp cada uno. En ese sentido es que haciendo consultas a los pobladores de esta localidad es que se necesita 125 módulos fotovoltaicos de 240wp de potencia para atender la demanda de estos pobladores de esta zona. Este es el resultado de las conversaciones que se ha tenido con los beneficiarios directos de esta parte.

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

La aplicación de recursos de un proyecto de inversión se efectúa en dos momentos:

(i) mientras se construye o implementa el proyecto, conocido como “período de inversión”(ii) cuando el proyecto entra en funcionamiento, denominado “período de operación”, en el cual se producen los beneficios e impactos previstos.

Los costos de los bienes aplicados en el primer período se conocen como costos de inversión y los del segundo período, como costos de operación y mantenimiento. El objeto es determinar el costo de cada alternativa de solución a precios privados o de mercado.

4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO:

Conformado por todos los costos en los que se seguirá incurriendo en caso de no ejecutarse el proyecto. La situación “sin proyecto” se refiere a la situación optimizada

Cuando no se cuente con un sistema eléctrico existente, los costos en la situación “sinProyecto” son cero.

En la situación sin proyecto, los beneficiarios del presente proyecto realizan gastos en iluminación mediante equipos de bajo rendimiento tales como: velas, grasa, pilas (lámparas). La luz que se genera mediante estos sistemas es muy perjudicial para la visión humana, especialmente la luz que se genera mediante las grasas es dañina para la vista, además el humo que genera daña la salud y contamina el medio ambiente. Además los pobladores de esta zona utilizan el gas para su preparación alimentaria.A continuación presentamos el cuadro que describe los dicho anteriormente.CUADRO No 35 GASTO ANUAL EN FUENTES ALTERNATIVAS EN LA SITUACION ACTUAL SIN PROYECTO

NECESIDAD FUENTE ACTUAL DE ENERGIA UNID CANT(MENSUAL) PU COSTO / MENSUAL COSTO/AÑO

ILUMINACIONVELAS UNID 20.00 0.50 10.00 120.00PETROLEO LTS 6.00 4.50 27.00 324.00PILAS PAR 8.00 2.50 20.00 240.00

RADIO Y TV BATERIA CARGA 1.00 10.00 10.00 120.00PILAS PAR 8.00 2.50 20.00 240.00

OTROS GAS BALON 1.00 35.00 35.00 420.00TOTAL/ABONADO (S/.) S/. 122.00 S/. 1,464.00

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FUENTE: ELABORACION PROPIAEL cuadro anteriormente muestra el gasto de un poblador en promedio de esta zona en iluminación, radio TV y otros. El costo mensual es de S/. 122.00 y el costo anual es aproximadamente igual a S/. 1,464.00

4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO:

a) Inversiones.Se utilizan para implementar el proyecto con una vida útil mayor a un año.Incluyen los costos de intangibles, activos y otros gastos.Inversión en intangibles:Considera los gastos de los estudios definitivos y de los expedientes técnicos, así como otras cuentas que puedan formar parte del rubro de intangibles: licencias, permisos, Declaración de Impacto Ambiental(DIA), Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), entre otros.Inversión en activos fijos:Dependiendo de la tecnología, considera los costos de suministro, montaje y transporte. Deben desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables, como en el montaje con manode obra calificada y no calificada.Otros Gastos:Incluye otros gastos en los que se incurriría para iniciar la operación del proyecto. Considera el pago de servidumbre y supervisión de obra, entre otros.Un proyecto de electrificación con sistema convencional y otro con sistema fotovoltaico puede incluir la siguiente estructura de inversión referencialEn esta parte se presenta el detalle del metrado y Presupuesto a precios de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuación:El cuadro que se muestra indica los costos de la primera alternativa a costos de mercado y a precios sociales.

CUADRO Nº 34 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

ITEM DESCRIPCION A PRECIOS DE MERCADO

A) COSTOS DE INVERSION1.00 Activos Fijos 600,481.301.10 Inversión en Activo Fijo: Red Primaria y Subestaciones 113,657.81

Suministro de Materiales ImportadosSuministro de Materiales Nacionales 84,517.24Montaje Electromecánico 16,840.57Transporte 12,300.00

1.20 Inversión en Activo Fijo: Red Secundaria 420,464.53Suministro de Materiales Importados -Suministro de Materiales Nacionales 296,574.59Montaje Electromecánico 89,716.64Transporte 34,173.30

1.30 Inversión en Activo Fijo: Conexiones domiciliarias 66,358.96Suministro de Materiales Importados -Suministro de Materiales Nacionales 57,585.76

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Montaje Electromecánico 7,047.00Transporte 1,726.20

2.00 Total Activos Fijos (Costo Directo) 600,481.302.10 Gasto generales (12%) 72,057.762.20 Utilidades (10%) 60,048.133.00 SUB TOTAL DE LA OBRA sin IGV. 732,587.194.00 IGV (18%) 131,865.695.00 VALOR REFERENCIAL 864,452.886.00 Capacitación 4,322.607.00 Mitigación Ambiental 5,609.828.00 Supervisión (5%) 43,222.64

10.00 Liquidación (1%) 8,644.5311.00 Gestión del proyecto 3%. 25,933.5912.00 Expediente Técnico (3%) 25,933.59

TOTAL S/. 978,119.65

CUADRO No.36 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

ITEM DESCRIPCION A PRECIOS DE MERCADO F.C A PRECIOS SOIALES

1 COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 978,119.65 0.8309 812,719.62

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Nota: el factor de corrección para transformar los costos de precios privados a costos de precios sociales es de 0.8309, resultado que viene dada por la siguiente relación matemática:

CUADRO Nº 37 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA Nº 02InfraestructuraSuministro de materiales 525,766.99Montaje Electromecánico 60,680.52Transporte 28,000.00Costo Directo Infraest. 614,447.51Gastos Generales 12%(cd.infr.) 73,733.70Utilidad 10%(cd.infr.) 61,444.75Sub Total (cd+gg+ut) 749,625.96IGV (18% st) 134,932.67Valor Referencial (st+igv) 884,558.64Capacitacion 4,252.60Mitigacion 0.00Supervisión (5%) 44,227.93Liquidación (1%) 8,845.59Expediente Tecnico (3% VR) 26,536.76TOTAL 994,958.27FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO Nº 38 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS SOCIALES

ITEM DESCRIPCION A PRECIOS DE MERCADO F.C A PRECIOS SOIALES

1 COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02 994,958.27 0.8309 826,710.83

Los dos últimos cuadros nos indica los costos de la segunda alternativa a costos de mercado y a precios sociales.

Nota: el factor de corrección para transformar los costos de precios privados a costos de precios sociales es de 0.8309, resultado que viene dada por la siguiente relación matemática:

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fc = 0.8309

fc = 0.8309

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RUBROAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A) COSTOS DE INVERSIONActivos Fijos 600,481.30Inversión en Activo Fijo: Red Primaria y Subestaciones 113,657.81Suministro de Materiales ImportadosSuministro de Materiales Nacionales 84,517.24Montaje Electromecánico 16,840.57Transporte 12,300.00Inversión en Activo Fijo: Red Secundaria y Acometidas Domic. 420,464.53Suministro de Materiales ImportadosSuministro de Materiales Nacionales 296,574.59Montaje Electromecánico 89,716.64Transporte 34,173.30Inversión en Activo Fijo: Conexiones domiciliarias 66,358.96Suministro de Materiales ImportadosSuministro de Materiales Nacionales 57,585.76Montaje Electromecánico 7,047.00Transporte 1,726.20Total Activos Fijos (Costo Directo) 600,481.30Gasto generales(8%) 72,057.76Utilidades(10%) 60,048.13SUB TOTAL DE LA OBRA (2.00+3.00) 732,587.19IGV (18%) 131,865.69VALOR REFERENCIAL 864,452.88Capacitacion 4,322.60Mitigacion 5,609.82Supervisión (5%) 43,222.64Liquidación (1%) 8,644.53Expediente Tecnico 25,933.59TOTAL 978,119.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO CON PROYECTO1. Compra de energía 19,042.16 19,290 19,542 19,797 20,055 20,317 20,582 20,851 21,124 21,400 21,915 22,224 22,536 22,854 22,839 23,503 23,834 24,170 24,511 24,3792. Otros costos de operación y mantenimiento 4,890.60 4,945 5,001 5,057 5,113 5,171 5,229 5,287 5,346 5,406 5,467 5,528 5,590 5,653 5,716 5,780 5,845 5,910 5,976 6,0433. Impuesto a la renta (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 978,119.65 23,933 24,236 24,542 24,853 25,168 25,487 25,811 26,138 26,470 26,806 27,382 27,752 28,126 28,506 28,555 29,282 29,678 30,080 30,487 30,423D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO SIN PROYECTO(**) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 978,119.65 23,933 24,236 24,542 24,853 25,168 25,487 25,811 26,138 26,470 26,806 27,382 27,752 28,126 28,506 28,555 29,282 29,678 30,080 30,487 30,423

CUADRO Nº 39 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO O PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 1

CUADRO Nº 40 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO O PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 2

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RUBROAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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InfraestructuraSuministro de materiales 525,766.99Montaje Electromecánico 60,680.52Transporte 28,000.00Costo Directo Infraest. 614,447.51Gastos Generales 12%(cd.infr.) 73,733.70Utilidad 10%(cd.infr.) 61,444.75Sub Total (cd+gg+ut) 749,625.96IGV (18% st) 134,932.67Valor Referencial (st+igv) 884,558.64Capacitacion 4,252.60Mitigacion 0.00Supervisión (5%) 44,227.93Liquidación (1%) 8,845.59Expediente Tecnico (3% VR) 26,536.76TOTAL 994,958.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO CON PROYECTO1. Costos de operación y mantenimiento 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.582. Impuesto a la renta (***) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) 994,958.27 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 994,958.27 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.58

CUADRO Nº 41 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1RUBRO

Factor de PERIODOcorrección 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTOS DE INVERSIONActivos FijosInversión en Activo Fijo: Red Primaria y SubestacionesSuministro de Materiales ImportadosSuministro de Materiales NacionalesMontaje ElectromecánicoTransporteInversión en Activo Fijo: Red Secundaria y Acometidas Domic.

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Suministro de Materiales ImportadosSuministro de Materiales NacionalesMontaje ElectromecánicoTransporteInversión en Activo Fijo: Conexiones domiciliariasSuministro de Materiales ImportadosSuministro de Materiales NacionalesMontaje ElectromecánicoTransporteTotal Activos Fijos (Costo Directo)Gasto generales(8%)Utilidades(10%)SUB TOTAL DE LA OBRA (2.00+3.00)IGV (18%)VALOR REFERENCIALCapacitacionMitigacionSupervisión (5%)Liquidación (1%)Expediente TecnicoTOTAL 0.8309 812,719.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO CON PROYECTO1. Compra de energía 0.8475 0 16,138 16,348 16,562 16,778 16,996 17,218 17,443 17,671 17,902 18,136 18,573 18,834 19,100 19,369 19,356 19,918 20,199 20,484 20,773 20,6622. Otros costos de operación y mantenimiento 0.8475 0 4,145 4,191 4,238 4,286 4,334 4,382 4,431 4,481 4,531 4,582 4,633 4,685 4,737 4,791 4,844 4,898 4,953 5,009 5,065 5,122C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 812,720 20,283 20,540 20,800 21,063 21,330 21,600 21,874 22,152 22,433 22,718 23,206 23,519 23,837 24,159 24,200 24,817 25,152 25,493 25,838 25,783D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO SIN PROYECTO 0.8475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 812,720 20,283 20,540 20,800 21,063 21,330 21,600 21,874 22,152 22,433 22,718 23,206 23,519 23,837 24,159 24,200 24,817 25,152 25,493 25,838 25,783

CUADRO Nº 42 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2RUBRO

Factor de AÑOScorrección 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

InfraestructuraSuministro de materialesMontaje ElectromecánicoTransporteCosto Directo Infraest.Gastos Generales 12%(cd.infr.)Utilidad 10%(cd.infr.)Sub Total (cd+gg+ut)IGV (18% st)Valor Referencial (st+igv)Capacitacion

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MitigacionSupervisión (5%)Liquidación (1%)Expediente Tecnico (3% VR)TOTAL 0.8309 826,710.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO CON PROYECTO1. Costos de operación y mantenimiento 0.8475 0 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) 826,711 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO SIN PORYECTO 0.8475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 826,711 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432

ESTUDIO PREINVERSION Página 72

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Costos de Mitigación:Los costos de mitigación ambiental para la alternativa 01 es la que se muestra en el cuadro siguiente.

CUADRO No.43 COSTOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ALTERNATIVAS 01ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. COSTO UNITARIO COSTO DE MIT.EN REDES SECUNDARIAS

1

REDUCCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO POR EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MEDIANTE ASPERSIÓN DE AGUA M3 134 34.63 S/. 4,640.4

EN REDES PRIMARIAS

2

REDUCCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO POR EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MEDIANTE ASPERSIÓN DE AGUA M3 28 34.62 S/. 969.4

TOTAL EN MITIGACION AMBIENTAL S/. 5,609.82FUENTE: ELABOARCION PROPIA

Esta referido básicamente a la reducción de polvo por excavaciones y rellenos compactados mediante aspersión de agua. Estos costos van a cubrir los efectos negativos que se va a generar durante la ejecución del proyecto, estos efectos negativos no son resaltantes, como se dijo anteriormente, ,menos si el proyecto fuera con la instalación de paneles solares, cuyo efecto negativo es prácticamente cero, por ser consideradas energías limpias que no hacen daño alguno al medio ambiente.Los costos de mitigación ambiental para la alternativa 02 son prácticamente nulos.

CUADRO No. 44 COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL ALTERNATIVAS 02

Costos de Capacitación

Para la alternativa 01:

Se realizará 01 talleres de capacitación con todos los beneficiarios, estarán presentes todos los jefes de familia, que en este caso son 125 familias.

El taller de capacitación estará orientado como se puede ahorrar energía eléctrica en el consumo doméstico y uso general

01 Taller: Saywite, que en este caso albergará a 125 usuarios.

A continuación presentamos los costos que se requerirá para la capacitación

CUADRO No. 45 CAPACITACION EN MANEJO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, OTROS (*)

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. COSTO UNITARIO TOTAL S/.

1 PAPELOTES UNID 93 3 2792 CARTULINAS UNID 93 0.7 65.13 CINTA MASKIN UNID 4 3 124 PLUMONES DE DIFERENTES COLORES CAJA 2 22 445 MATERIAL DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN AL USUARIO EJEMPLAR 6 25 1506 CD/DVD DE CONTENIDOS CAPACITACIÓN AL POBLADOR USUARIO UNIDAD 1 2.5 2.57 CUADERNO DE 48 HOJAS UNID 4 15 608 REFRIGERIOS ( POR DÍA) RACIÓN 93 5 4659 ALQUILER DE EQUIPOS GLOBAL 1 166 166

10 HOJAS BOND A - 4 MILLAR 0.5 6 311 LAPICERO CAJA 2 18 3612 FILE A4 CIENTO 1 40 4013 ESPECIALISTA EN ENERGIA ELECTRICA (*) SERVICIO 1 3000 3000

Total S/. 4322.60

Este cuadro resume el número de taller de capacitación que se realizarán en la localidad que participan en el presente estudio. Los temas que se abordará son: Ahorro de energía eléctrica en el consumo doméstico y uso general

Para la alternativa 02:

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DESCRIPCION UND CANT PU TOTAL

NO GENERA IMPACTOS NEGATIVOS Und. 0 0 0

FUENTE: ELABORACION PROPIA

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En el caso de la capacitación de los paneles solares, se realizarán también 01 talleres de capacitación en temas de uso de paneles solares, a continuación se muestra los cuadros que dicen lo dicho anteriormente.

CUADRO No. 46 CAPACITACION EN MANEJO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, OTROS (*)ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. COSTO

UNITARIO TOTAL S/.

1 PAPELOTES UNID 125 3 3752 CARTULINAS UNID 125 0.7 87.53 CINTA MASKIN UNID 4 3 124 PLUMONES DE DIFERENTES COLORES CAJA 2 22 445 MATERIAL DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN AL USUARIO EJEMPLAR 6 25 1506 CD/DVD DE CONTENIDOS CAPACITACIÓN AL POBLADOR USUARIO UNIDAD 1 2.5 2.57 CUADERNO DE 48 HOJAS UNID 4 15 608 REFRIGERIOS ( POR DÍA) RACIÓN 93 5 4659 ALQUILER DE EQUIPOS GLOBAL 1 166 166

10 HOJAS BOND A - 4 MILLAR 0.5 6 311 LAPICERO CAJA 1 18 1812 FILE A4 CIENTO 1 40 4013 ESPECIALISTA EN ENERGIA ELECTRICA (*) SERVICIO 1 3000 3000

Total S/. 4531.00

Participan de la capacitación:

- Autoridades locales

- Autoridades comunales

- Lideres juveniles

Metodología:

- Talleres participativos dinámicos y con gran dominio de los temas en lo que se dijo anteriormente, como se vio en ambos casos se necesitan 01 talleres de capacitaciones en ambas alternativas, en los lugares señalados y la cantidad de personas requeridas.

Costos de operación y mantenimiento (O y M) de cada alternativa.

Los Costos de O y M incluyen los costos fijos (repuestos, personal, equipos, etc.) y los costos variables (compra de energía, combustible, insumos, etc.). Deben sustentarse basados en los costos promedios de la empresa de distribución en zonas similares. Incluye un desagregado de estos costos a nivel de actividades.Para sistemas convencionales, el costo de O y M -sin considerar la compra de energía- puede estar entre el 2% y 3% de los activos. Para un proyecto en particular, este valor así como cualquier otro, estará sujeto al sustento respectivo.El precio de compra de energía se estima de acuerdo a la barra equivalente en media tensión del sistema eléctrico que suministrará la energía. Desagrega la información de potencia y energía en horas punta y fuera punta. Si hubiera abastecimiento mediante otras fuentes (hidráulica, térmica o solar) no existirá compra de energía y se incluirá los gastos de generación dependiendo de cada fuente.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Los costos de operación y mantenimiento para las dos alternativas en la situación “sin proyecto”, serán cero, debido a que es nuevo este servicio para los beneficiarios de esta zona, y no se incurre en ningún costo actualmente.Costos de Operación y Mantenimiento a precios privados de la Alternativa 1: Compra en barra de energía eléctrica a la Tarifa según el precio ponderado de la energía en media

tensión. La tarifa asciende a 0.2086 soles/kWh. Los Costos de Operación y mantenimiento han sido estimado de 0.05% - 1.0% de la Inversión en el

primer año y se incrementa a medida que el sistema se vuelve obsoleto hasta llegar al vigésimo año a 2.0% aproximadamente. Estimado a partir del Informe OSINERG–GART–GDE–2001–045 "Procesos de Cálculos de las Tarifas de Distribución Eléctrica".

CUADRO No. 47 PRECIOS EN BARRA EQUIVALENTE EN MT

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Potencia en horas punta S/./KW-mes 24.80Energía en horas punta ctm. S/./kWh 12.25Energía en horas fuera de punta ctm. S/./kWh 10.41Factor de ponderación del precio de la energía. 0.32Precio ponderado de la energía en la barra equivalente demedia tensión

ctm. S/./kWh 13.47

Precio Ponderado de Compra de Energía en BarraEquivalente en MT

ctm. S/./kWh 17.27

PRECIOS EN BARRA EQUIVALENTE EN MT

Los costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa 01, de acuerdo a lo dicho anteriormente están dados en el cuadro que se muestra a continuación.Electro Sur Este S.A.A, es la empresa concesionaría de distribución financiara los costos operativos y de mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

ESTUDIO PREINVERSION Página 75

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Pero el cuadro que se muestra a continuación grafica mejor la sostenibilidad del presente estudio:

CUADRO No.48 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTOCOSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201. Compra de energía 19,042 19,290 19,542 19,797 20,055 20,317 20,582 20,851 21,124 21,400 21,915 22,224 22,536 22,854 22,839 23,503 23,834 24,170 24,511 24,3792. Costos de Operación 2,934 2,967 3,000 3,034 3,068 3,102 3,137 3,172 3,208 3,244 3,280 3,317 3,354 3,392 3,430 3,468 3,507 3,546 3,586 3,6263. Costos de Mantenimiento 1,956 1,978 2,000 2,023 2,045 2,068 2,091 2,115 2,139 2,162 2,187 2,211 2,236 2,261 2,286 2,312 2,338 2,364 2,391 2,417Otros costos de operación y mantenimiento 4,891 4,945 5,001 5,057 5,113 5,171 5,229 5,287 5,346 5,406 5,467 5,528 5,590 5,653 5,716 5,780 5,845 5,910 5,976 6,043FUENTE: ELABORACION PROPIA

Costos de Operación y Mantenimiento a precios privados de la Alternativa 2

Los Costos de Operación y mantenimiento: 1% de la Inversión. Constante. Estimación realizada por las empresas fabricantes. Impuesto a la Renta 30% de las Utilidades (Fuente: Estimación realizada por las empresas fabricantes de los SFD. Tabla de Impuestos SUNAT).

CUADRO No.49 COSTOS DE OPORACION Y MANTENIMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 2COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Costos de Operación 5,969.755,969.7

5 5,969.755,969.7

5 5,969.755,969.7

55,969.7

55,969.7

55,969.7

5 5,969.755,969.7

5 5,969.755,969.7

55,969.7

5 5,969.75 5,969.75 5,969.75 5,969.755,969.7

55,969.7

5

2. Costos de Mantenimiento 3,979.833,979.8

3 3,979.833,979.8

3 3,979.833,979.8

33,979.8

33,979.8

33,979.8

3 3,979.833,979.8

3 3,979.833,979.8

33,979.8

3 3,979.83 3,979.83 3,979.83 3,979.833,979.8

33,979.8

3

Total costos de operación y mantenimiento 9,949.589,949.5

8 9,949.589,949.5

8 9,949.589,949.5

89,949.5

89,949.5

89,949.5

8 9,949.589,949.5

8 9,949.589,949.5

89,949.5

8 9,949.58 9,949.58 9,949.58 9,949.589,949.5

89,949.5

8FUENTE: ELABORACION PROPIA

Nota: se han programado las reposiciones necesarias en el horizonte del proyecto.El periodo de reposiciones consideradas en los formatos, es del 1% del costo de la obra, así como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 50 DE VARIABLES

Variables importantes: Valoración Fuente de información:Costos de operación y mantenimiento: 1.00% Fabricante. Empresas de servicio eléctrico rural.Impuesto a la Renta 30% SUNAT

El periodo de reposiciones consideradas durante el horizonte de evaluación de proyectos, está considerado tal como se muestra en el cuadro siguiente, de acuerdo a la información del fabricante:

CUADRO 51 DE REPOSICIONESREPOSICIONES VALOR FUENTEPeríodo de reposición de baterías 4 Años FabricantePeríodo de reposición de Controladores 10 Años FabricantePeríodo de reposición de Luminarias 3 Años FabricantePeríodo de reposición de Interruptor de un Polo 20 Años FabricantePeríodo de reposición de Caja de Conexiones 20 Años Fabricante

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En el Formato 5 Costos Incrementales para cada alternativa (a precios privados) se presenta los Costos de Operación y Mantenimiento sin IGV para la alternativa 1. En el Formato 5-B figuran los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa 02.Costos de Inversión a precios sociales:Los impuestos y el mercado distorsionan el valor verdadero que la sociedad asigna a los recursos, por lo que resulta necesario expresar los precios privados a precios sociales, utilizando factores de corrección para deducir los aranceles y el impuesto a la renta. El IGV no se considera. Consideramos a todos los insumos de la Alternativa 1 de origen nacional y en la Alternativa 2, como materiales importados los módulos fotovoltaicos y materiales nacionales las conexiones domiciliarias convencionales.En el Formato 5A Costos Incrementales para cada alternativa (a precios sociales) se presenta los Costos de Operación y Mantenimiento sin IGV para la alternativa 1. En el Formato 5-B2 figuran los Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales y sin IGV de +la Alternativa 2.

CUADRO No. 52 MONTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DE LAS 02 ALTERNATIVAS EXPRESADOS EN SOLESPRECIOS PRIVADOS(SIN IGV)

ALTERNATIVA 1 828,914.95ALTERNATIVA 2 843,184.98

PRECIOS PRIVADOS (CON IGV)ALTERNATIVA 1 978,119.65ALTERNATIVA 2 994,958.27

PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 1 812,719.61

ALTERNATIVA 2 826,710.83

FUENTE: ELABORACION PROPIA

4.6.3 BENEFICIOS.Beneficios en la Situación sin Proyecto

Actualmente estas localidades no cuentan con el servicio eléctrico.

Beneficios en la Situación con Proyecto.

Los beneficios a precios privados para las alternativas 1 y 2 figuran en los formatos 6-A1 y 6-A2, según el valor de las ventas de energía eléctrica.

Flujo de Beneficios Incrementales a precios privados de la alternativa 01Los beneficios incrementales a precios privados para la alternativa 01 es la que se muestra a continuación.

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CUADRO Nº 53 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01Descripicion

AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.- Situación con ProyectoVenta de energía domésticos 19,573 19,833 20,097 20,364 20,635 20,910 21,188 21,470 21,755 22,044 22,338 22,635 22,936 23,241 23,550 23,863 24,181 24,502 24,828 25,158Venta de energía comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Venta de energía peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Venta de energía uso general 6,770 6,836 6,902 6,969 7,036 7,104 7,173 7,243 7,313 7,384 7,778 7,884 7,991 8,100 7,749 8,322 8,435 8,549 8,666 8,131Venta de energía cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Venta de energía alumbrado público 538 544 551 558 565 572 579 586 593 601 615 623 631 640 639 657 666 675 684 679Subtotal ventas de energía 26,881 27,213 27,550 27,891 28,236 28,586 28,940 29,298 29,661 30,029 30,731 31,142 31,558 31,980 31,937 32,842 33,281 33,726 34,177 33,9692.- Situación sin ProyectoBeneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.- Beneficios Incrementales (1) - (2)Total ventas de energía 26,881 27,213 27,550 27,891 28,236 28,586 28,940 29,298 29,661 30,029 30,731 31,142 31,558 31,980 31,937 32,842 33,281 33,726 34,177 33,969

El cuadro anterior señala que la venta de energía en la situación con proyecto está garantizada durante los 20 años, esta venta es al sector doméstico solamente en un monto de S/.19, 573 en el primer año de la ejecución hasta S/. 25,158 del año 20, respecto de la venta de energía por alumbrado público también está garantizada desde S/. 538 en el año 01 hasta S/. 679 del año 20, este monto representa el 1% del monto total de la venta a este sector, de manera que los 125 clientes que pertenecen al sector doméstico de la localidad de Saywite del distrito señalados anteriormente garantizan la venta de energía que la empresa concesionaria recaudará durante los 20 años del horizonte que durará el proyecto.

CUADRO Nº 54 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02Descripcion

PERIODO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.- Situación con ProyectoIngresos por cuotas mensuales reguladas 19,726 19,802 19,879 19,955 20,033 20,110 20,188 20,266 20,344 20,423 20,502 20,581 20,660 20,740 20,820 20,901 20,981 21,063 21,144 21,2262.- Situación sin ProyectoBeneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.- Beneficios Incrementales (1) - (2)Ingresos por cuotas mensuales reguladas 19,726 19,802 19,879 19,955 20,033 20,110 20,188 20,266 20,344 20,423 20,502 20,581 20,660 20,740 20,820 20,901 20,981 21,063 21,144 21,226

Flujo de Beneficios Incrementales a precios sociales para la alternativa 01El flujo de beneficios incrementales a precios sociales para la alternativa 01 son las que se muestran en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 55 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALESDescripcion

Beneficios TotalesAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

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1.- Situación con ProyectoBeneficio económico iluminación 74,564 74,852 75,141 75,432 75,723 76,016 76,310 76,604 76,900 77,198 77,496 77,795 78,096 78,398 78,701 79,005 79,310 79,616 79,924 80,233Voluntad de pago por radio y televisión 26,137 26,238 26,339 26,441 26,543 26,646 26,749 26,852 26,956 27,060 27,165 27,270 27,375 27,481 27,587 27,693 27,800 27,908 28,016 28,124Voluntad de pago por refrigeración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beneficio económico otros usos 17,948 18,017 18,087 18,156 18,227 18,297 18,368 18,439 18,510 18,581 18,653 18,725 18,798 18,870 18,943 19,016 19,090 19,164 19,238 19,312Otros beneficios valorables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub total beneficios económicos 118,648 119,107 119,567 120,029 120,493 120,959 121,426 121,895 122,366 122,839 123,314 123,790 124,268 124,749 125,231 125,715 126,200 126,688 127,177 127,6692.- Situación sin ProyectoBeneficio económico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.- Beneficios Incrementales (1) - (2)Beneficios económicos incrementales 118,648 119,107 119,567 120,029 120,493 120,959 121,426 121,895 122,366 122,839 123,314 123,790 124,268 124,749 125,231 125,715 126,200 126,688 127,177 127,669

El cuadro anterior señala los beneficios que recibirán los 125 clientes de este sector durante el horizonte de los 20 años será de la siguientes manera, los beneficios económicos por iluminación en el primer año será de S/. 74,564 y en el año 20 será de S/. 80,223, los beneficios de pago por radio y TV en el año 01 será de S/. 26,137 y en el año 20 será de S/. 28,174, los beneficios económicos por otros usos en el año 01 será de S/. 17,948 y en el año 20 será de S/. 19,312, estos beneficios expresados en la situación con proyecto.

CUADRO Nº 56 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALESBeneficios Totales

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 201.- Situación con ProyectoBeneficio económico iluminación 74,564 74,852 75,141 75,432 75,723 76,016 76,310 76,604 76,900 77,198 77,496 77,795 78,096 78,398 78,701 79,005 79,310 79,616 79,924 80,233Voluntad de pago por radio y televisión 26,137 26,238 26,339 26,441 26,543 26,646 26,749 26,852 26,956 27,060 27,165 27,270 27,375 27,481 27,587 27,693 27,800 27,908 28,016 28,124Sub total beneficios económicos 100,701 101,090 101,481 101,873 102,266 102,662 103,058 103,456 103,856 104,257 104,660 105,065 105,471 105,878 106,287 106,698 107,110 107,524 107,940 108,3572.- Situación sin ProyectoBeneficio económico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.- Beneficios Incrementales (1) - (2)Beneficios económicos incrementales 100,701 101,090 101,481 101,873 102,266 102,662 103,058 103,456 103,856 104,257 104,660 105,065 105,471 105,878 106,287 106,698 107,110 107,524 107,940 108,357

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b) Indicadores de inversión referenciales.

Calculados sobre los costos de inversión del proyecto:

Cuadro: Valoración de los Beneficios del uso de la electricidad en el sector rural del Perú*BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA ELECTRICIDAD EN ÁREAS RURALES DEL PERÚ ALTERNATIVA 01

CUADRO NO.57 INDICADORES DE BENEFICIOS

Estos valores corresponden a la voluntad o capacidad de pago por iluminación en áreas de la sierra rural del país.Fuente: Trabajo de campo NRECA International Ltd. – SETA “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.Los beneficios para las alternativas 1 y 2 a precios sociales se presentan en los formatos 6 A1-PS y 6 A2-PS.

Las dos alternativas propuestas tienen las mismas prestaciones o sea cubren las necesidades de energía eléctrica sin restricciones que si tendrían Paneles Solares.

La instalación de Redes Primarias y Secundarias traerá los siguientes beneficios:

Consideramos que este proyecto cubrirá con la demanda de los consumidores domésticos, sobre todo con ellos que son la mayoría de la zona de influencia, de esta forma se estará satisfaciendo con las necesidades básicas de iluminación, información, radio y TV, que tanto tiempo están postergados de este servicio.

Además de estos consumidores el proyecto satisfacerla la necesidad de los consumidores comerciales, dando cabida atiendas comerciales, bodegas, cabinas de internet, etc.

Generará consumidores del tipo especial dando servicio de energía a las probables escuelas, puestos de salud, mercados, centro de salud que de un tiempo a esta parte se hagan una realidad por el avance y la modernidad que nuestro país está pasando.

También se generará consumidores del tipo carga especial en esta estarán los clientes que tendrán su propio trabajo independiente, tales como talleres de carpintería, talleres textiles, etc.

Una tecnología moderna insertada en un medio rural sin alterar su equilibrio social y ecológico, aceptada y asimilada íntegramente por sus pobladores quienes asumen progresivamente la responsabilidad de su sostenimiento.

Los pobladores de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, de la provincia de Abancay, compenetrados con la filosofía y compromisos asumidos por ellos con el proyecto que los cumplen muy satisfactoriamente.

Una base consistente, suficientemente y segura para intentar la réplica del proyecto en otros ámbitos geográficos de Apurímac.

Los gastos para iluminación (velas, kerosene para mecheros y lámparas de gas) y pilas y baterías para radios y TV serán cubiertas con costos menores en comparación a la situación actual sin proyecto que por lo visto anteriormente deja mucho que desear

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL.

En este caso, los costos y beneficios se establecen desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto.

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Beneficio anual por iluminación 214.2 US$ / abonadoBeneficio anual por radio y televisión 79.5 US$ / abonadoBeneficio anual por refrigeración 0.00 US$ / abonadoBeneficio anual por otros usos 7.6 US$ / abonadoIndicador

Total Beneficio mensual por abonado (dólares) 25.1 US$ / abonadoTotal Beneficio mensual por abonado (soles) 82.8 S/. / abonado

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En un estudio de pre-inversión, a nivel de perfil, la evaluación social de un proyecto de electrificación rural se efectúa con la metodología costo/beneficio.

4.7.1. Beneficios sociales.

a) Parámetros para estimación de los beneficios.

Los beneficios sociales del proyecto se miden a través del ahorro de recursos y la disposición a pagar por el servicio de energía eléctrica.

Para estimar los beneficios sociales incrementales utiliza los datos del trabajo de campo de NRECA International, Ltd. – Seta, “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. En 1999 este estudio estimó tanto los consumos anuales y los beneficios por concepto de iluminación, radio y televisión de los pobladores rurales.

Como los valores citados en el documento corresponden a precios del año 1999, se ha procedido a actualizarlos a precios del año 2010, siguiendo las pautas del Anexo 3.Por tanto, para cuantificar los beneficios en el análisis de los proyectos de electrificación rural considera estos valores:

b) Estimación de los beneficios

En la situación CON proyecto el objetivo parte por identificar el número de abonados en la zona de intervención. A través del trabajo de campo se determina qué usos le darán los pobladores a la energía y,Finalmente, se aplican los valores del cuadro anterior a dichos casos.Los beneficios anuales por iluminación, radio, televisión y refrigeración se calculan multiplicando el total de abonados proyectados en el análisis de la demanda por el beneficio anual de iluminación, radio y televisión y refrigeración respectivamente. Utiliza los valores del estudio de NRECA o los datos recogidos por la unidad formuladora para el proyecto.La estimación de los beneficios por refrigeración responde a lo observado en el trabajo de campo. Se incorpora en la medida que existan beneficiarios provistos de dicho servicio en la situación SIN proyecto. Sólo se justifica que un máximo de 0.1%14 de la población contará con el servicio de refrigeración.

Porcentajes superiores pueden incluirse, pero sujetos al sustento de la información recogida en los trabajos de campo de la unidad formuladora del proyecto.

Si restas de los KW.h iniciales estimados para cada proyecto, los Kwh correspondientes a iluminación, radio y televisión y refrigeración, la diferencia constituye los Kwh para “usos adicionales”, a los que se aplica el factor para ese fin.

Si percibes que los valores producidos por NRECA no se ajustan a la realidad de la zona, realiza los ajustes que consideres necesarios, los mismos que deben estar sustentados con encuestas socio-económicas y trabajos de campo desarrollados en el área de influencia.

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CUADRO No.58 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVABeneficios Netos Totales

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 201.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 1 0 118,648 119,107 119,567 120,029 120,493 120,959 121,426 121,895 122,366 122,839 123,314 123,790 124,268 124,749 125,231 125,715 126,200 126,688 127,177 127,669ALTERNATIVA 2 0 100,701 101,090 101,481 101,873 102,266 102,662 103,058 103,456 103,856 104,257 104,660 105,065 105,471 105,878 106,287 106,698 107,110 107,524 107,940 108,357ALTERNATIVA 32.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 1 812,720 20,283 20,540 20,800 21,063 21,330 21,600 21,874 22,152 22,433 22,718 23,206 23,519 23,837 24,159 24,200 24,817 25,152 25,493 25,838 25,783ALTERNATIVA 2 826,711 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432ALTERNATIVA 33.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1 -812,720 98,365 98,567 98,767 98,966 99,163 99,358 99,551 99,743 99,933 100,121 100,107 100,271 100,431 100,589 101,030 100,898 101,048 101,195 101,340 101,886ALTERNATIVA 2 -826,711 92,269 92,658 93,048 93,440 93,834 94,229 94,626 95,024 95,424 95,825 96,228 96,632 97,038 97,446 97,855 98,266 98,678 99,092 99,507 99,925ALTERNATIVA 3

4.7.2 Indicadores de rentabilidad social.

Una vez elaborados los flujos anuales de costos y beneficios a precios sociales, calcula los indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), considerando una tasa de descuento social de 9%.Calcula el VANS y la TIRS a partir de los flujos de beneficios y costos sociales incrementales.

El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de cada alternativa se obtienen al actualizar los flujos de los costos incrementales netos a precios privados (beneficios incrementales – costos incrementales). Para las 2 alternativas se obtienen valores negativos del VAN, lo que indica que a precios privados ninguna de las alternativas es rentable.

CUADRO No.59 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.INDICADOR

ALTERNATIVAS VAN (9%) TIRALTERNATIVA 1 96,520.34 10.62%ALTERNATIVA 2 40,078.06 9.66%FUENTE: ELABORACION PROPIA

El flujo de costos y el cálculo del VAN y TIR a precios privados figuran en el cuadro anterior. La evaluación a precios sociales es la que define la rentabilidad de un proyecto de electrificación rural debido a la valoración de los beneficios económicos de disponer de energía eléctrica durante todo el día. Según esta evaluación la Alternativa 1 tiene un VAN de S/. 96,520.34 y la Alternativa 2 un VAN de S/. 40,078.06 La interconexión a un sistema eléctrico existente mediante red primaria, subestaciones, red secundaria y conexiones domiciliarias (ofrece servicio de 24 horas) es mucho más ventajosa que la instalación de módulos fotovoltaicos.

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Por cuanto se concluye según el cuadro anterior que la alternativa Nº 1, referida a la Interconexión al Sistema Eléctrico a través de Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias, es mucho más ventajosa que la segunda alternativa de instalación de Módulos Fotovoltaicos Domiciliarios.El flujo de costos y el cálculo del VAN y TIR a precios sociales figuran en el Formato 7-A.

La ejecución del presente proyecto será asumida por el gobierno Regional de Apurímac debido a su importancia y magnitud, está sujeta a los principios de la ingeniería económica con respecto a su adquisición, montaje y operación. Sin embargo como es proyecto público, existe gran cantidad de factores especiales importantes.

Para realizar la evaluación del presente proyecto se ha empleado el método de costo-beneficio, el cual nos ayuda en la toma de decisiones desarrollándose sistemáticamente la información obtenida de los efectos deseables e indispensables del proyecto. En otras palabras, el análisis de costo-beneficio pretende determinar si los beneficios sociales de la instalación de Sistemas Convencionales Domiciliarios cubran. Estas decisiones de inversión pública usualmente implican gran cantidad de gastos y sus beneficios se esperan que ocurran a lo largo del período de post inversión.

El esquema general para el análisis de costo-beneficio se puede resumir de la siguiente manera:

1. Se ha identificado los beneficios para los usuarios que se esperan del proyecto. 2. Se ha procedido cuantificar en lo posible, estos beneficios en términos monetarios, de manera Que puedan compararse diferentes beneficios entre sí y contra los costos de obtenerlos. 3. Se ha procedido a cuantificar los costos del proyecto en términos monetarios para permitir Comparaciones. 4. Se ha determinado los beneficios, usando la tasa de interés del 9 % para el proyecto.

CUADRO No.60 COMPARATIVO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR ALTERNATIVA

PRIVADOS PRIVADOS INDICADOR A COSTOS SOCIALES

VAN 1 978,119.65 96,520.342 994,958.27 40,078.06

TIR 1 _ 10.62%2 _ 9.66%

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Los resultados que nos muestra el cuadro indica que la alternativa 01 tiene los siguientes indicadores: el VAN a precios sociales son mayores de cero, la Tasa Interna de Retorno a precios sociales son mayores al 9%, por tanto esta alternativa es rentable. Mientras que con la alternativa 02 no sucede lo mismo, es decir que la alternativa 02 tiene los siguientes indicadores: el VAN a precios sociales son menores de cero, la Tasa Interna de Retorno a precios privados y sociales son 9.66%, a pesar de estar dentro de rentabilidad no es mejor que la alternativa 01, lo que no es rentable, El VANS de la alternativa 01 a precios sociales es de S/. 96,520.34 a precios sociales y el VANS de la alternativa 02 a precios sociales es de S/. 40,078.06 el TIRS de la alternativa 01 es de 10.62% y el TIRS de la alternativa 02 es de 9.66%, por tanto la alternativa 01 es rentable socialmente, mientras que la alternativa 02 es poco rentable.

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

El análisis de sensibilidad del proyecto tiene por finalidad mostrar los efectos que sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) tendría una variación o cambio en el valor de una o más de las variables de costo o beneficio que incide en el proyecto y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realización ante eventuales cambios de tales variables en el mercado.

El proyecto es aceptable bajo las condiciones previstas, pero podría no serlo si en el mercado las variables de costo variaran significativamente al alza o si las variables de beneficio cambiaran significativamente a la baja. Para lo cual mostramos a continuación una tabla en las que se supone que variara los costos de inversión, en este escenario, supondremos que los costos de inversión subirán

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según la tabla siguiente, bajo estas condiciones evaluamos si el proyecto es rentable o deja de serlo. De acuerdo a los resultados es muy sensible a la variación del costo de inversión.

Este análisis trata de medir la sensibilidad de la rentabilidad calculada anteriormente, ante posibles variaciones de los factores que definen un proyecto. Estos factores denominados “variables inciertas” son:

Para la Alternativa 1

- Inversión- La tarifa de venta a los usuarios finales.- El Beneficio económico por iluminación.

Para la Alternativa 2

- Inversión- La cuota mensual por uso de la energía eléctrica.- El Beneficio económico por iluminación.

Para determinar si las alternativas dejan de ser convenientes ante cambios en las variables inciertas, las sometemos a variaciones de éstas últimas, en un rango de +6% a –7%.

Los resultados para la primera y segunda alternativa se aprecian en los formatos 9-A y 9-B, respectivamente. Según estos resultados la Alternativa 1, sigue siendo rentable y mantiene su ventaja respecto a la Alternativa 2. A continuación presentamos el resumen del análisis de sensibilidad.

CUDRO No. 61 DE ESCENARIOS

ALTERNATIVASESCENARIOS

Inversión Tarifa Venta B.E.I Cuota6% -10% -7% -10%

ALTERNATIVA 1VAN 47,757 84,746 47,604

ALTERNATIVA 2VAN -9,525 -8,839 40,078

Del cuadro anterior podemos observar que el costo de inversión del proyecto es sensible, debido a que la variación de la inversión para la alternativa 01 se puede elevar hasta un +6%-7% a precios sociales, donde el VANS toma el valor de 47,757 y 84,746 nuevos soles para la tarifa de ventas respecto a la alternativa 01, además el beneficio por iluminación es de 47,604 soles, esto quiere decir que hasta esta variación de la inversión el proyecto sigue siendo rentable socialmente hasta este valor, mientras que para la alternativa 02 no sucede este escenario y por lo tanto resulta no rentable.Como se puede observar en el cuadro anterior, aun con variaciones porcentuales de los costos de hasta el +6%-7%, el VAN se mantiene positivo, mientras que la TIR es superior al costo de oportunidad del 10.62%, como se vio en los cuadros anteriores.

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

a) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

El análisis de sostenibilidad de cada alternativa evalúa la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operación y mantenimiento (incluyendo compra de energía), mediante ingresos propios o con ingresos comprometidos por terceros.ESTUDIO PREINVERSION Página 84

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Dicho análisis recae sobre la evaluación del Índice de Cobertura, que permite medir el grado de cobertura del proyecto dados los ingresos percibidos:

Índice de Cobertura =Ingreso por tarifas + Aportes adicionales Compra de Energía + Costos O y M x 100

Debes demostrar que se han tomado las previsiones necesarias para garantizar que el proyecto generará los beneficios esperados.Debes indicar que las tarifas utilizadas para el cálculo de los ingresos del PIP (tarifa de venta) y sus respectivos costos por compra de energía (tarifa de compra); son las señaladas por OSINERGMIN - GART en el pliego tarifario vigente y que corresponden a la empresa que asumirá la administración del servicio. Incluye las fechas de publicación de las tarifas utilizadas en el proyecto y el sistema al cual pertenecen. Los aportes adicionales deberán estar sustentados e indicar que la entidad aportante no presenta inconvenientes legales y cuenta con disponibilidad de recursos para financiar parte del proyecto durante la fase de operación.Demuestra que se han incorporado las previsiones para garantizar con la mayor certeza que el proyecto generará los beneficios esperados a lo largo de su vida útil.de Cobertura =El Gobierno Regional de Apurímac será la encargada de la ejecución del proyecto. El proyecto beneficiara a los pobladores de la zona de influencia del proyecto otorgando el sistema de iluminación domiciliaria, por tanto mejorando el nivel de vida de los pobladores de la zona de influencia del proyecto.Concluida la ejecución de obra y entregada a los beneficiarios, la operación y mantenimiento será asumido por la empresa concesionaría Electro Sur Este S.A qué se compromete mediante actas de compromiso los mismos que se adjuntan en los anexos.La Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura, del Gobierno Regional de Apurímac es la encargada de registrar el presente perfil ante el banco de proyecto SNIP.La Oficina de Programación de Inversiones (OPI) del Gobierno Regional de Apurímac es la encargada de la revisión y la consiguiente viabilidad del perfil.Costo de Operación y MantenimientoCon la finalidad de darle sostenibilidad a lo largo del horizonte de evaluación, el proyecto contempla alianzas estratégicas para cubrir los diferentes costos operativos del proyecto; así por ejemplo, la remuneración mensual del personal técnico y profesional que tendrá a su cargo la correcta funcionalidad del proyecto, así como los materiales (ferretería) a usar para renovar la infraestructura eléctrica a futuro será asumido por los beneficiarios mediante el pago mensual que efectuaran a Electro Sur Este S.A.A, tal como se puede apreciar en los Anexos (Ver Actas de Compromiso por parte de las comunidades y Electro Sur Este S.A.A encargado de recaudar dichos pagos). En el siguiente cuadro se puede apreciar cómo se financia los costos operativos y de mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

CUADRO No.62 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO CON PROYECTO 0 1 5 10 15 202. Costos de Operación 2,934.36 3,068.04 3,243.75 3,429.51 3,625.913. Costos de Mantenimiento 1,956.24 2,045.36 2,162.50 2,286.34 2,417.28Otros costos de operación y mantenimiento 4,890.60 5,113.41 5,406.24 5,715.85 6,043.19

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Pero el cuadro que se muestra a continuación grafica mejor la sostenibilidad del presente estudio:

CUADRO No. 63 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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COSTOS Y FUENTESAÑOS

1 5 10 15 20Compra de energía 19,042 20,055 21,400 22,839 24,379Costos de operación y mantenimiento 4,891 5,113 5,406 5,716 6,043Tarifas o Cuotas 26,881 28,236 30,029 31,937 33,969Aportes del Estado 0 1 6 11 16Cobertura (*) 112% 112% 112% 112% 112%

(*)Sin Considerar descuento FOSE

FUENTE: ELABORACION POR EL FORMULADOR

Para la operación y mantenimiento, la entidad encargada será el Comité de Electrificación de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi provincia Abancay quienes coordinaran y contrataran los servicios de la Empresa Electro Sur Este. Como podemos ver la operación y mantenimiento está garantizada debido a que los recursos recaudados por pago de tarifa cubren los costos de operación y mantenimiento y las compras de energía sin ningún aporte del estado.Como se puede apreciar en el numeral anterior, el Comité de Electrificación que administrará el servicio contratará los servicios de la Empresa Electro Sur Este para que realice el mantenimiento periódico de los sistemas. Esta empresa cuenta con el respaldo técnico, administrativo y logístico.

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por los propios beneficiarios a través del pago de la tarifa mensual correspondiente por el uso del servicio, tal como consta en el compromiso asumido que se adjunta en los ANEXOS. Es importante indicar que según Res. OSINERG 2123-2001-OS/CD, los usuarios con consumos iguales o menores a 100 kW/h serán beneficiados con el Fondo de Compensación Social Eléctrica, por lo que las tarifas serán 15% más bajas de lo que se presenta, cubriendo en más del 100% los costos operativos del sistema.

Además en esta situación con proyecto los clientes estarán en la obligación de hacer pagos por el servicio de energía eléctrica a través de las tarifas propuestas por la empresa concesionaria.A continuación se muestra la tarifa ofrecida y el costo del sector doméstico que los clientes nuevos en esta parte de la zona de influencia están sujetos a pagar.

CUADRO Nº 64 CÁLCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICATarifa 0.2708 soles/KW-hTasa IGV 18%Tipo de Cambio 2.62 soles/dólarConsumo* 30.0 KWh-mesCargo Fijo 3.27 solesFacturación por Cargo de Energía Activa (CEA) 8.12 soles/mesCargo por Reposición y Mantenimiento** 0.62 soles/mesAlumbrado Público** 0.37 soles/mesPago Mensual (Sin IGV) 12.38 soles/mesIGV 2.23 soles/mesPago Mensual (Con IGV) 14.61 soles/mes* Promedio de consumo durante el primer año.** Estos datos fueron tomados de los comprobantes de pago de las áreas similares.

El cuadro anterior señala que los clientes que pertenecen a esta zona de influencia están en el sector (2), tal como señala la empresa concesionaría, esto quiere decir que los clientes pagaran un cargo fijo de 3.27 soles y el costo de venta de energía será de 0.2702 S/. /KWh. La compra de energía como se ve en los cuadros anteriores no es muy rentable para la empresa concesionaría, pero sin embargo la empresa concesionaría admite.Las documentaciones que ayudan a sustentar la sostenibilidad del presente estudio son las siguientes:Compromiso de Operación y Mantenimiento dada por la empresa concesionaria Electro Sur Este S.A (ver anexos).Por parte de los beneficiarios se tiene los siguientes documentos:Acta de libre disponibilidad de terreno (ver anexos) Acta de compromiso de aporte de mano de obra no calificada (ver anexos)Acta de compromiso para el pago de tarifa de electrificación del servicio de energía eléctrica (verAnexos).

Cronograma de Acciones

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Las dos alternativas presentan sus respectivos cronogramas de acciones, a continuación se presentan las actividades y cronogramas de cada alternativa.

CUADRO No.65 CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS PORSENTAJE

Principales Rubros Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Expediente Técnico 100%Costo DirectoResultado 01: CONSTRUCCIÓN DE REDES PRIMARIAS PARA LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE 70% 30%

Resultado 02: REDES SECUNDARIAS 70% 40%Resultado 3: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 100%Resultado 4: CAPACITACIONES 100%Resultado 5: MITIGACIÓN AMBIENTAL 50% 50%Supervisión 50% 50%Gastos Generales 50% 50%Utilidad 50% 50%

4.10 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

4.10.1 Objetivo

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificación de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de control y seguimiento al deterioro del medio ambiente, en las fases de diseño, construcción y operación del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible.

4.10.2 Marco Legal

El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la política nacional ambiental.

La carta magna peruana en su artículo 67 señala que el estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, por otro lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de gozar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Asimismo la ley de concesiones eléctricas (D.L.N° 25844), establece las normas que regulan las actividades relacionadas con la energía eléctrica y en su artículo 9 señala que el estado previene la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural de la nación; así como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Por su naturaleza y el nivel de tensión adoptada, las Redes del Sistema de Distribución Primaria NO producen efectos contaminantes en atmósfera, agua, ni en suelos. Tampoco alteran negativamente las costumbres de lugareños; no desplaza de su normal habitad ni daña en lo mínimo con respecto a su salud.

La Electrificación urbano rural tiene hasta el momento un impacto de carácter básicamente social, la población percibe la electrificación como un servicio que eleva el nivel de vida de su familia y comunidad.

Se ha considerado para el Proyecto de Línea de Distribución Primaria Principal y sus Derivaciones, un sistema de distribución de tal manera que cause el mínimo impacto negativo en el ambiente, seleccionando rutas que no obstaculicen la actividad agro - pecuaria (reduciendo al mínimo el paso por terrenos de cultivo y áreas forestales) ni tampoco se descuide el ornato y la estética de la localidad.

Las instalaciones poseen sistemas de puesta a tierra y equipos de protección, con la finalidad de reducir al mínimo los efectos negativos de descargas atmosféricas temporales reinantes en zona del Proyecto durante los meses de invierno.

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El Estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo, evaluar los impactos ambientales negativos o positivos y los riesgos ocasionados por la implementación del proyecto; su incidencia sobre la salud, recursos naturales, patrimonio cultural, actividades socio - económicas y el medio ambiente en general, dentro del área de influencia del mismo.

Características del Medio Ambiente

En la fase de diseño del Estudio Definitivo del proyecto, se han tomado en cuenta las previsiones necesarias para que en la etapa de construcción y operación, se evite alterar las condiciones del medio ambiente en la zona de influencia, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas; asegurando así un desarrollo sostenido de la población, compatible con la base ecológica de la zona, buscando mantener el valor de los recursos naturales y mejora en los estilos de vida del poblador.

No se presentarán desde inicios de la operación del Sistema de Distribución de energía eléctrica, efectos de contaminación ambiental sobre la calidad del aire, agua, ni mucho menos impactos negativos sobre los pobladores de la zona, dado que en el mismo proceso de operación del sistema eléctrico, no origina ningún tipo de contaminación ambiental.El proyecto, se localiza en la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay departamento de Apurímac.Por el proceso mismo de distribución de energía eléctrica, no hay descargas de gases, ni líquidos, ni sólidos en suspensión como producto directo del mismo.La temperatura a la que puede llegar el conductor en plena carga no revestirá ningún peligro al medio ambiente, por lo que es irrelevante.

Dada las características particulares por donde atravesará las redes primarias y redes secundarias, tales como áreas rural y agrícola, se ha previsto no alterar el paisaje natural ni afectar áreas restringidas, zonas arqueológicas intangibles y que son protegidos por el Estado.

Durante la fase de construcción y el montaje del Sistema de Distribución no afectará las actividades económicas, al contrario, redundará en el mayor desarrollo técnico, cultural y económico, favoreciendo la aparición de mayores oportunidades de trabajo para los pobladores locales de la zona. Interrelación Proyecto - Medio ambiente de las etapas del proyecto:Etapa de diseño y construcción

En el diseño del Sistema de Distribución, se ha previsto que no existirán efectos sobre la calidad del aire, agua, inestabilidad de suelos, ni impactos resultantes sobre los residentes de la zona, vegetación o fauna durante el transporte de equipos, instalación y/o montaje, operación y mantenimiento del nuevo sistema.Se ha tomado en consideración que durante la fase de construcción, los trabajos de montaje electromecánico, tales como excavaciones y otros, no interrumpan vías carrozables y/o peatonales de comunicación, cursos de irrigaciones de agua hacia las tierras de cultivo, conservación de parajes de flora y fauna de importancia, zonas arqueológicas y finalmente que no afecten la estabilidad geomorfológico.Asimismo, se debe aplicar adecuados procedimientos técnicos de instalación y montaje de las Estructuras de soporte, así como en el Tendido de Conductores de las redes primarias y redes secundarias. Análogamente.

Se tomarán en cuenta las Normas de Seguridad, impartidas a través del Código Nacional de Electricidad, Normas IEC y otras similares emitidos para los sistemas de distribución, normas de operación y mantenimiento recomendado por los fabricantes según Manuales actualizados de los equipos principales y otras que por la experiencia propia de la Empresa Concesionaria consideren necesaria su implementación.

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Sobre la base de las Normas vigentes se considera como distancias mínimas de seguridad al cruce de la Línea de Distribución, los siguientes valores:

- Sobre carreteras no transitables : 6,00 m- Sobre carreteras principales : 7,00 m- Cruces Conductores de mayor tensión : 4,50 m- Cruces Conductores de menor tensión : 2,50 m- Distancia mín. a Líneas de Telecomunicación. : 3,00 m- Distancia mínima a viviendas : 3,50 m.

Se efectuarán las señalizaciones conforme a las Normas de seguridad establecidas, y se tomará en cuenta el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad (R.M. 157-88-EM/DGE).Por lo tanto, todos los posibles impactos relativos a la fase de construcción se han considerado irrelevantes sobre la base de los siguientes argumentos:

No es necesario construir accesos carrozables durante la fase de montaje, dada la buena accesibilidad existente dentro de la zona de proyecto.

En la construcción de las fundaciones (cimentaciones), para las estructuras de soporte, así como en el tendido de los conductores se generan impactos por presencia de equipos y los propios operarios, que alteran en forma irrelevante y temporal el medio ambiente local. La persistencia de estas actividades es limitada y sus efectos desaparecen al finalizar las obras.

Los daños eventuales por el corte de plantaciones y/o árboles, no serán muy significativos, debido a que el trazo de la línea principal atraviesa zonas bastante despejadas, donde se aprecia la ausencia de árboles de altura regular mayores de 5 m. Además que una de las exigencias iníciales previa a la selección de ruta de la Red secundaria, es evitar en lo posible atravesar zonas de bosques.

No habrá efectos sobre la capa superficial de los suelos, en la vida animal, sobre la supervivencia localizada de especies de plantas y animales, reproducción de fauna silvestre, refugios de vida silvestre, comunidades terrestres de microorganismos, niveles de ruido que puedan afectar la inhibición reproductiva animal (aves y mamíferos) ni tampoco la pérdida de las características biológicas naturales.

Comprobaciones para el Sistema de Distribución

Se han tenido en cuenta en las especificaciones sobre las actividades de tendido de conductores, ya que en la ejecución de la obra existe sensibilidad por parte del medio ambiente urbano y rural.Todo Sistema de Distribución presenta, por sus características particulares, sensibilidad a las aglomeraciones en mayor o menor grado, las mismas que se tomaran en cuenta para la ejecución en forma ordenada del proyecto para no deteriorar la calidad estética de los paisajes naturales.Durante la fiscalización correspondiente a las obras, se procederá a efectuar las comprobaciones de la correcta operación del sistema y el cumplimiento en la conservación del Medio Ambiente.

Etapa de Operación

No habrá vertimiento de residuos líquidos ni sólidos, durante la operación de este Sistema de Distribución, ya que las labores de mantenimiento son prácticamente mínimas y esporádicas.Por las características del proceso de distribución de energía eléctrica, no existen emisiones atmosféricas de S02, NO2, ni CO.La temperatura que puedan alcanzar los conductores, aún a plena carga de operación de la Línea de Distribución, no incidirá en forma relevante en el ambiente externo.No se verán afectados los aspectos relativos al Patrimonio Cultural ni arqueológico de la zona. Para este efecto, se ha verificado en todo el recorrido de la Línea la no-existencia de monumentos arqueológicos que afecten al Patrimonio Cultural. Asimismo, se evitará que afectar el paisaje, cumpliendo las Normas Técnicas vigentes.

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El campo eléctrico producido por la presencia de la Línea de Distribución (380/220V), no afectará la salud de los seres vivos, estando muy por debajo de los valores límites recomendados por la Asociación Mundial de la Salud: 10 Kv/m.

Además, a la fecha, no se tiene evidencias de enfermedades que puedan haber sido generadas directamente por la presencia de instalaciones de distribución eléctrica.

De las categorías ambientales por enfoque de sistemas

Tierras Agrícolas

El Sistema de Distribución de energía eléctrica, no afectará las tierras de cultivo de las localidades comprendidas dentro del Proyecto. Las bases de las estructuras de soporte a instalarse para el tendido de los conductores eléctricos ocuparán una mínima área en el suelo, donde alrededor se puede seguir cultivando.

Erosión de Suelos

La posibilidad de erosiones u originar riesgos geodinámicas de suelos con la instalación de las estructuras de soporte a lo largo del recorrido de la Línea de Distribución, no es considerable, conforme se aprecia de los resultados del Estudio Geológico - Geotécnico del presente proyecto. ; Pero de todas maneras, se tomarán las previsiones necesarias ante cualquier posibilidad de erosión por parte de aguas que discurren a lo largo de canales artificiales, construidos para riegos en terrenos de cultivo.

Estabilidad de Taludes

Para la etapa de construcción e instalación de las estructuras de soporte de las Líneas de Distribución, no será necesario modificar los taludes existentes en la zona.

Cantidad y Calidad de Agua Superficial y/o Subterránea

Las aguas naturales que discurren a través del área de influencia del proyecto, no serán afectadas por las instalaciones del sistema de distribución de energía.

Ruido

El ruido que se genere por el sistema de transmisión es completamente irrelevante y estará muy por debajo de los 80DB.

Salud Pública

Se ha tenido especial cuidado en que personal que tenga a cargo la operación y/o mantenimiento de este sistema no se vea afectado por descargas eléctricas que atenten contra su salud.

Fuente de Energía Convencional / No Convencional

La implementación de este Sistema de Distribución garantizará el suministro de energía eléctrica y no será competitivo el uso de otro tipo de fuente de energía no convencional en la zona, ya que la demanda será cubierta totalmente con energía proveniente de la Interconexión del Sur, Posteriormente.

Empleo

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Durante la fase de construcción y en la posterior operación de este nuevo proyecto, se posibilitará el incremento en la tasa de empleo local, así como aumentar la capacidad de producción de cargas especiales que pudiesen ser atendidas.

Paisaje y Estética

No se producirán modificaciones sustanciales en el paisaje. En los medios agrícola y rural, la modificación no será muy sustancial en el paisaje, debido a la baja

densidad de estructuras de soporte y cables aéreos. Se puede concluir que desde el punto de vista estético, el paisaje urbano y rural no será afectado en forma sensible por la implementación del proyecto.

De acuerdo a lo antes mencionado, se concluye: Prácticamente no hay modificaciones del entorno con la ejecución de este proyecto, por lo tanto no presenta grado de impacto, dado que el proyecto tiene como objetivo la renovación del sistema de distribución eléctrica tanto de redes primarias como secundarias, por tanto el movimiento de tierras es mínimo, por otro lado no se emplearán materiales ni herramientas incompatibles con la conservación del medio ambiente.

Impactos negativos:

Los impactos negativos que se generarán serán mínimas durante la ejecución del proyecto, podemos mencionar quizás las más resaltantes: Excavación de tierras para el izaje de postes, en redes primarias, redes secundarias y

conexiones domiciliarias. Desbroce de árboles, la tala de árboles también será mínima, solo se talarán en aquellos lugares

donde se tenga que mantener las distancias mínimas de seguridad, durante el tendido de conductores para redes primarias y redes secundarias.

Campo magnético generado por el movimiento de cargas eléctricas en las líneas primarias o redes primarias, el campo magnético generado por el movimiento de cargas eléctricas en el transporte de energía de un punto a otro es bastante mínima, de tal forma que en el presente estudio no se ha considerado este efecto físico. No existen estudios que señalen el malestar generado por este fenómeno de campo magnético en la instalación de redes eléctricas en el mundo.

Mitigación:Los costos para mitigar los impactos negativos generados por la excavación de tierras, tala de árboles, etc. se muestran a continuación:

CUADRO Nº66 : COSTOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA EJECUCION PARA LAS DOS ALTERNATIVAS 01

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. COSTO UNITARIO COSTO DE MIT.EN REDES SECUNDARIAS

1

REDUCCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO POR EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MEDIANTE ASPERSIÓN DE AGUA M3 134 34.63 S/. 4,640.4

EN REDES PRIMARIAS

2

REDUCCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO POR EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MEDIANTE ASPERSIÓN DE AGUA M3 28 34.62 S/. 969.4

TOTAL EN MITIGACION AMBIENTAL S/. 5,609.82

FUENTE: ELABOARCION PROPIA

Nota. El impacto generado durante la instalación de los módulos de los paneles solares es prácticamente cero, por tratarse de una energía sana y limpia, por lo tanto la mitigación expresada en soles es también cero soles. Es más, la ejecución de la construcción de redes primarias, secundarias y las conexiones domiciliarias en la localidad de Saywite, de esta zona es bastante pequeña, que durante la ejecución la mitigación va hacer pequeña.

4.10.3 Alcances y Metodología

Alcances

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Los alcances del presente estudio son los siguientes:• Descripción de las características físicas, biológicas y socioeconómicas del área en donde se desarrolla el proyecto.• Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos.• Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.• Análisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.

MetodologíaSe trabajaron las siguientes etapas:• Definición del entorno del proyecto: En esta etapa se recopiló la información necesaria sobre el área del proyecto, para comprender el funcionamiento del medio ambiente. • Descripción de Proyecto y determinación de los Impactos Ambientales: Descripción de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea en sus etapas de diseño, construcción y operación, así como el análisis de cómo estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la zona de estudio.

CUADRO No.67 DE IMPACTOS

Variables de Incidencia

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Actividad

Posi

tivo

Neg

ativ

o

Neu

tro

Perm

anen

tes

Transitorios

Loca

l

Reg

iona

l

Nac

iona

l

Leve

s

Mod

erad

os

Fuer

tes

Cor

ta

Med

ia

Larg

a

MEDIO FISICO NATURAL

Agua X X X X Electrificación de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay.

Suelo X X X X

Aire X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

Flora X. Electrificación de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay

Fauna X

MEDIO SOCIALElectrificación de localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia Abancay

X X X XPuesta en marcha del proyecto

Conclusiones del estudio de impacto ambiental

a) El proceso mismo de la Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica NO produce emisiones gaseosas ni de partículas, ni vertimiento de líquidos hacia el medio ambiente.

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b) El efecto de ruidos y radiaciones electromagnéticas emitidos del Sistema de Distribución de energía eléctrica son irrelevantes debido al bajo nivel de tensión y magnitud de la corriente utilizados.

c) No hay alteración en la calidad y flujo de aguas subterráneas ni superficiales, por la presencia del Sistema de Distribución.

d) Las áreas construidas para almacenes provisionales durante la ejecución del proyecto, están circunscritos a los tamaños mínimos requeridos y ubicados en las áreas de viviendas de localidades aledañas, No afectando las áreas de cultivo ni zonas consideradas como Patrimonio Cultural de la Nación (zonas arqueológicas y otros).

e) El Sistema de Distribución favorece y mejora la situación Socio-Económica de la población que habita en la localidad recomendándose que las ampliaciones del sistema eléctrico se efectúen cumpliendo rigurosamente las normas existentes para dichos fines.

f) No existen evidencias de enfermedades que se puedan producir como consecuencia de la presencia del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica.

g) La Puesta en Servicio del proyecto del Sistema de Distribución beneficia el desarrollo agrícola, ganadero y minero, así como propiciará el establecimiento de un polo de desarrollo para el agro - industria, y el permanente suministro de energía eléctrica para los pobladores de la localidad, que continuarán desarrollando sus actividades bajo mejores condiciones (mecanización de actividades agrícolas y pequeñas industrias) lo que constituye un impacto positivo.

h) La zona del proyecto presenta un ambiente seco y de atmósfera limpia no contaminante, lo cual se ha tomado en cuenta en el diseño de los elementos que conformarán el Sistema de Distribución de Energía Eléctrica.

De acuerdo a lo antes mencionado,

Se concluye:

El Proyecto, como proceso y por la presencia de sus instalaciones, no produce impacto ambiental relevante al medio ambiente local.

Recomendaciones:

a) Durante las etapas de construcción, montaje y operación del proyecto , se debe cumplir estrictamente con los lineamientos y política de protección ambiental establecidos en el "Reglamento de Protección Ambiental" D.S. 029-94/EM, "Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales" D.L. 613, D.L. 25844 y D.S. 009-93-EM así como otros.

b) Designar un Auditor Ambiental Interno en la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica. ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

c) Llevar a cabo el Control y Monitoreo de los parámetros recomendados en el Programa de Manejo Ambiental y de Monitoreo.

d) Señalizar las zonas o instalaciones que ofrezcan peligro al ser humano y fauna local.e) Efectuar los programas de mantenimiento periódicos establecidos para los equipos del

Sistema de Distribución.f) Todo vehículo empleado para las inspecciones rutinarias a las instalaciones de

distribución eléctrica deberá estar equipado con un extinguidor de incendios del tipo polvo químico u otra sustancia recomendable para instalaciones eléctricas.

g) Mantener una coordinación estrecha con la población del lugar, a fin de que apliquen periódicamente un control permanente al resguardo de las instalaciones contra eventuales atentados, así como a sus canales de regadío y no varíen el curso de las mismas, garantizando la minimización de posibles inundaciones por desborde o colapso de sus reservorios.

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h) Evitar la incineración de deshechos o materiales empleados durante el mantenimiento de las instalaciones (trapos y sustancias químicas) para evitar posibles incendios localizados principalmente de las plantaciones o bosques secos, ubicados a lo largo de la zona de influencia del proyecto.

En el caso de la mitigación de los paneles solares se está considerando cero, por ser esta una Energía limpia, renovable.

4.11 Selección de alternativa

Se observa en la siguiente tabla los valores obtenidos de rentabilidad social, respecto de la primera alternativa, además de mostrar los indicadores de sensibilidad y sostenibilidad.

CUADRO No .68 DE ALTERNATIVAS INDICADOR

ALTERNATIVAS VAN (9%) TIRALTERNATIVA 1 96,520.34 10.62%ALTERNATIVA 2 40,078.06 9.66%FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO No. 69 EL CUADRO MUESTRA ANALISIS RENTABILIDAD

INDICADOR ALTERNATIVAPRIVADOS PRIVADOS INDICADOR A COSTOS

SOCIALES

VAN 1 978,119.65 96,520.342 994,958.27 40,078.06

TIR 1 _ 10.62%2 _ 9.66%

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO No. 70 EL CUADRO MUESTRA ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVASESCENARIOS

Inversión Tarifa Venta B.E.I Cuota6% -10% -7% -10%

ALTERNATIVA 1VAN 47,757 84,746 47,604

ALTERNATIVA 2VAN -9,525 -8,839 40,078

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Respecto a la sostenibilidad, en el siguiente cuadro se puede apreciar cómo se financia los costos Operativos y de mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

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CUADRO No.71 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTOCOSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201. Compra de energía 19,042 19,290 19,542 19,797 20,055 20,317 20,582 20,851 21,124 21,400 21,915 22,224 22,536 22,854 22,839 23,503 23,834 24,170 24,511 24,3792. Costos de Operación 2,934 2,967 3,000 3,034 3,068 3,102 3,137 3,172 3,208 3,244 3,280 3,317 3,354 3,392 3,430 3,468 3,507 3,546 3,586 3,6263. Costos de Mantenimiento 1,956 1,978 2,000 2,023 2,045 2,068 2,091 2,115 2,139 2,162 2,187 2,211 2,236 2,261 2,286 2,312 2,338 2,364 2,391 2,417Otros costos de operación y mantenimiento 4,891 4,945 5,001 5,057 5,113 5,171 5,229 5,287 5,346 5,406 5,467 5,528 5,590 5,653 5,716 5,780 5,845 5,910 5,976 6,043FUENTE: ELABORACION PROPIA

Pero el cuadro que se muestra a continuación grafica mejor la sostenibilidad del presente estudio:

CUADRO No. 72 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS Y FUENTESAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Compra de energía 19,042 19,290 19,542 19,797 20,055 20,317 20,582 20,851 21,124 21,400 21,915 22,224 22,536 22,854 22,839 23,503 23,834 24,170 24,511 24,379Costos de operación y mantenimiento 4,891 4,945 5,001 5,057 5,113 5,171 5,229 5,287 5,346 5,406 5,467 5,528 5,590 5,653 5,716 5,780 5,845 5,910 5,976 6,043Tarifas o Cuotas 26,881 27,213 27,550 27,891 28,236 28,586 28,940 29,298 29,661 30,029 30,731 31,142 31,558 31,980 31,937 32,842 33,281 33,726 34,177 33,969Aportes del Estado 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Cobertura (*) 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112% 112%FUENTE: ELABORACION POR EL FORMULADOR

Los comentarios respecto de estos cuadros ya se mencionaron anteriormente. Los indicadores de esta alternativa seleccionada son los sustentos básicos para la viabilizarían del presente estudio.

La alternativa 1 (electrificación con redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias) presenta un VAN mayor que la alternativa 2 (electrificación con paneles solares)Además tiene la ventaja de ser más confiable y duradero.

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4.12 Plan de Implementación

A continuación se presenta los plazos de ejecución, metas financieras y físicas de la primera alternativa:

CUADRO NO.73 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS (PORCENTAJE)

Principales Rubros Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Expediente Técnico 100%Costo DirectoResultado 01: CONSTRUCCIÓN DE REDES PRIMARIAS PARA LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE 70% 30%

Resultado 02: REDES SECUNDARIAS 70% 40%Resultado 3: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 100%Resultado 4: CAPACITACIONES 100%Resultado 5: MITIGACIÓN AMBIENTAL 50% 50%Supervisión 50% 50%Gastos Generales 50% 50%Utilidad 50% 50%

4.13 Organización y Gestión del proyecto

El Gobierno Regional de Apurímac, tendrá a su cargo la organización y gestión del PIP, durante la fase inicial el Gobierno Regional mediante la Oficina de logística procederá con la convocatoria a licitación para el proceso de la ejecución de la Obra, hasta otorgar la buena pro a la Empresa seleccionada. Luego en la etapa de ejecución del proyecto El Gobierno Regional procederá con la supervisión de la ejecución de la Obra. La fase de operación y mantenimiento estará a cargo de la empresa concesionaría, los propios beneficiarios plasman sus compromisos mediantes las actas adjuntas en anexos.La Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura, del Gobierno Regional de Apurímac es la encargada de registrar el presente perfil ante el banco de proyecto SNIP.La Oficina de Programación de Inversiones (OPI) del Gobierno Regional de Apurímac es la encargada de la revisión y la consiguiente viabilidad del perfil.El Gobierno Regional de Apurímac, cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar proyectos de gran envergadura en la Región, así como en los diferentes sectores, y para llevar a cabo dichas tareas cuenta con el apoyo estratégico de la Sub Gerencia de Estudios (SGE), Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (SGSLO) y Sub Gerencia de Proyectos de Infraestructura de Inversión Públicas y Privadas (SGPIIPP). Que en conjunto hacen posible que el Gobierno Regional de Apurímac siga ejecutando obras de infraestructura como las que se plantea en el presente proyecto. En ese sentido, se recomienda que la ejecución del proyecto se lleve a cabo por administración directa o por encargo a las municipalidad distrital de Curahuasi de la Provincia de Abancay, considerando que esta modalidad de ejecución es más ventajosa económicamente que por contrato, debido a que por contrato los costos de mano de obra se ven sustancialmente incrementado hasta en un 20% de lo normal. Electro Sur Este Concesionaria encargada de la Supervisión, Operación y Mantenimiento del Proyecto.Los costos tanto para la administración como para la supervisión han sido calculados adecuadamente teniendo en cuenta las necesidades de las acciones del proyecto tal como lo señala la normatividad del SNIP, así tenemos por ejemplo que el monto para la supervisión ha sido calculado en un 5 %, y el de los gastos generales en 10 % del monto total del PIP.

4.14 Financiamiento

El agente financiero principal es el estado en lo que concierne a las inversiones en infraestructura eléctrica. Esto es por la naturaleza de la inversión como por la circunstancia que no es posible identificar directamente a los usuarios finales, por lo tanto no existe la posibilidad de atender a los usuarios finales con conexiones domiciliarias sin contar previamente con las inversiones en la línea de red primaria en la cual no hay usuarios identificados de una inversión que convierta la energía de media a baja tensión.

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A la fecha el proyecto todavía no cuenta con financiamiento, es probable que el Gobierno Regional se haga cargo de su ejecución por el tamaño que presenta dicho proyecto.

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4.15 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADACUADRO No. 74 MATRIZ DEL MARCO

MARCO LÓGICODE LA ALTERNATIVA

ELEGIDAResumen de

objetivosIndicadores

Medios de Verificación

Supuestos

FIN

Desarrollo socioeconómico y productivo de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay

Mayores ingresos per cápitaEstadísticas oficiales del INEI

El estado implementa políticas eficaces para promover la inversión en los ámbitos rurales, aprovechando la energía eléctrica disponible

Incremento de la población económicamente activa

Diagnostico socio económico

Creación de pequeños talleres y agroindustrias

Diagnostico socio económico

PROPÓSITO

Suficiente acceso de la población al servicio de la electricidad confiable y calidad para las familias de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, provincia Abancay-Apurímac

Incremento en el Número de usuarios de electricidad en 125 usuarios (lotes) luego de un año de iniciada la ejecución de obra

Estadísticas de usuarios de la empresa de distribución eléctrica

Crecimiento económico con indicadores previstos

COMPONENTES

Existencia de infraestructura eléctrica para conectarse al sistema de redes eléctricas

125 nuevos usuarios de energía eléctrica , 7.270 KM de redes secundarias trifásicas, 0.19 KM de redes primarias trifásicas, 02 sub estaciones trifásicas de 50 KVA, luego de 1 año de inicio de la ejecución

Documento de balance de gestión anual emitida por la Empresa Electro Sur Este S.A.A.

Se cuentan con recursos financieros para la ejecución del proyecto

Buena organización de la población, con conocimiento de organización y gestión

Implementación de los cursos de Capacitación en la parte Técnica y social durante la ejecución de la obra

Informe de Capacitación

La población participa

AC

CIO

NE

S

Elaboración del expediente Técnico del proyecto

Expediente Técnico aprobado con un costo de 25,933.69 soles

Resolución de aprobación del Expediente Técnico pro el Ministerio de Energía y Minas o la Concesionaria de Energía Electro Sur Este S.A.

El proyecto representa beneficios económicos para los pobladores y tiene indicadores económicos positivos

Construcción de 0.19 Km. de primarias trifásicas, Instalación de 02 sub. estaciones trifásicas, Construcción de 7.270 Km. de redes secundarias e instalación de 125 Conexiones domiciliarias

Ejecución de la obra lográndose una meta 0.19 Km. De redes primarias, Instalación de 02 sub. estaciones, Instalación de 7.270 Km. de redes secundarias e instalación de 125 conexiones domiciliarias, por un monto total S/.978,119.65 nuevo soles

Informes de Avance de obra por la supervisión y liquidación final de obra

El estado dispone de los recursos para financiar el proyecto

Ejecución de la supervisión de la obra

Ejecución de la supervisión de la obra por un monto de S/. 43,222.64 nuevo soles

Informes de supervisión de Obra y Entrega de la Obra

Se inicia los trabajos de ejecución del proyecto

Informes de Gasto

Se inicia los trabajos de ejecución del proyecto

Capacitación de la población en organización y gestión y actualización técnica durante 01 taller

Cursos de capacitación de la población con un costo de S/. 4,322.64 nuevo soles

Informes de cursos de capacitación

Los pobladores están dispuestos a participar en los cursos de capacitación

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5 CONCLUSIONES

V. CONCLUSIONES

El problema principal identificado es “Escaso acceso de la población al servicio de la electricidad confiable y calidad para 125 familias, en la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay” como consecuencia de una insuficiente e inadecuada infraestructura para instalaciones de redes eléctricas.

EVALUACION DE LA ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 1: Construcción de redes primarias, sub estación distribución, redes secundarias y conexiones domiciliarias, implementación de la capacitación a los pobladores en la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi que participan en el presente estudio de la provincia de Abancay Región Apurímac.

ALTERNATIVA2: Instalación de Paneles Solares e implementación de la capacitación a los pobladores de la localidad Saywite, considerada en el presente estudio del distrito Curahuasi de la Provincia de Abancay Región Apurímac. En el cuadro se muestra las alternativas

CUADRO No. 75 COPARATIVO ENTRE COSTOS SOCIALES Y COSTOS PRIVADOS

ALTERNATIVAS COSTO SOCIAL Soles

COSTO PRIVADO

SolesConexiones

ALTERNATIVA 1 812,719.62 978,119.65 125ALTERNATIVA 2 826,710.83 994,958.27 125

De acuerdo a los indicadores obtenidos como resultado de la evaluación del proyecto la alternativa elegida es la Alternativa Nº 1, a precios sociales es de S/. 96,520.34.

El índice antedicho nos indica que justifica la inversión pues innegablemente los resultados se

Traducirán en mayores créditos sociales.

CUADRO No. 76 INDICADORALTERNATIVAS VAN (9%) TIR

ALTERNATIVA 1 96,520.34 10.62%ALTERNATIVA 2 40,078.06 9.66%FUENTE: ELABORACION PROPIA

Siendo así, y en concordancia a los Lineamientos de Política del sector de energía y minas de la Región Apurímac que busca mejorar la calidad de vida de la localidad de Saywite del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay se concluye que el proyecto cumple con los parámetros técnicos para su viabilizarían y posterior ejecución, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de toda la población objetivo. Por otro lado efectos negativos que afectan al medio físico y biológico no son relevantes en relación al gran impacto positivo que generará en el medio social.

Abancay, de Septiembre del 2013.

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ANEXOS

A1 Cálculo de número de puntos de alimentaciónA2 Metrados y PresupuestosA3 Factibilidad de Suministro y fijación de punto de diseño Emitido por

la Empresa Concesionaria Electro Sur Este S.A.A A4 Planos y otrosA5 Tarifas de las zonas aledañaA6 Acta extraordinaria sobre sesión de terrenoA7 Padrón de Comuneros Asistentes

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PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EENRGIA ELECTRICA SAYWITE

DISTRITO :CURAHUASIPROVINCIA : ABANCAYDPTO. : APURIMAC

I.- CONSUMO DE ENERGIA MESUAL POR ALUMBRADO PUBLICO DE ACUERDO A:

Donde:CMPA : Consumo mensual de alumbrado Publico en kWhKALP : Factor de AP en kWh/usuario-mesUN : Número de Usuarios de la Localidad

KALP : Para Sector Tipico 5 = 6.3

II.- NUMERO DE PUNTOS DE ILUMINACION:

Donde:PI : Puntos de IluminaciónCMAP : Consumo mensual de alumbrado público en kWhNHMAP : Número de horas mensuales del servicio alumbrado público (horas/mes)PPL : Potencia nominal promedio de la lámpara de alumbrado público en watts

III.- CANTIDAD DE LUMINARIAS POR LOCALIDAD:

NHMAP : 12 horas x 30 días = 360

PPL : 50 + 10 Pérdidas = 60

Nota: El Nº Luminarias se redondeara al entero inferior

LOCALIDAD USUARIOS CMAP PI Nº LUMINARIAS

SAYWITE 125 787.50 36.46 36

36

PI = (CMAP x 1000) / (NHMAP x PPL)

TOTAL LUMINARIAS

ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS EN AREAS RURALES

ITEM

1

CMAP = KALP x UN

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METRADO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES PRIMARIAS

ITEM

Metrado CostoDESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL

Cantidad S/. S/.I RED PRIMARIAA MATERIALES

1.00 POSTES 6,737.301.01 Poste de C.A.C. de 13/400/210/400 Und 5.00 1,347.46 6,737.301.02 Poste de C.A.C. de 15/400/180/405 Und 0.00 1,432.20 0.002.00 CONDUCTORES ELECTRICOS 10,476.322.01 Conductor de aleación de Aluminio AAAC 35 mm2 m 521.00 3.21 1,672.412.02 Alambre de Aluminio de 10 mm2 para amarres m 52.50 0.84 44.102.03 Varilla de armar simple para conductor Aluminio AAAC 35 mm2 Pz 21.00 6.44 135.242.04 Conductor THW de 95 mm2 m 80.00 33.40 2,672.002.05 Conductor autosoportado de M.T. NA2XS2Y-S de 3x1x70 mm2, 8.7/15 KV m 64.00 64.07 4,100.482.06 Cinta plana de armar para conductor Aluminio AAAC m 21.60 0.76 16.422.07 Conductor de Cu 25 mm2, cableado blando para puesta a tierra tipo PAT-0 y conexión de seccionador a SE m 129.00 14.23 1,835.673.00 FERRETERIA 62176.483.01 Armado de derivación de Anclaje/Angulo Trifasico tipo PTH-3D,compuesta por :

- 2 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx2.40m, con 2 cartier de 0.10 m- 4 Riostras Angular de FºGº de 38x38x6mmx1.20 m, agujeros para pernos de 5/8"Øx4"- 1 Abrazadera tipo CCS 3 de 76.2mmx6.3mm, 2 Perno de 16mm Diametro segun poste- 4 Perno de Doble armado de FºGº de 19mmx460mm con t+ct+ 2B- 2 Perno de FºGº de 16mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 6 Tuerca Ojo de FºGº de 16mm- 3 Grillete de AºGº Tipo U c/pasador de seguridad- 7 pernos de Fº Gº de 5/8" x 4", con tuercas y arandelas Jgo 2.00 985.00 1970.00

3.02 Armado Trifasico de alineamiento tipo ATBV1 (0-5º) compuesta por :- 3 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.05m, agujeros de 13/16"Ø- 1 Perfil FºGº de 64x64x6mmx1.67m., con 2 cartier en L de 0.05m, agujeros de 13/16" Ø-1 Riostra Angular de FºGº de 64x64x6mmx2360 mm, agujeros de 13/16 Ø, para pernos de 3/4"x4"- 1 Abrazadera partida de FºGº de 3"x1/3"x 210 mm diám según poste, 2 pernos 3/4"x6"+ 2 tuerca +2 arandelas- 1 Abrazadera partida de FºGº de 3"x1/3"x230 mm diám según poste, 2 pernos 3/4"x6"+ 2 tuerca +2 arandelas- 1 Abrazadera partida de FºGº de 3"x1/3"x240 mm diám según poste, 2 pernos 3/4"x6"+ 2 tuerca +2 arandelas- 3 Perno de FºGº de 19mmx102mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 1 Perno de FºGº de 19mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FºGº de 4"x1/4"x 260 mm según poste suministrado, 2 pernos 3/4"x4"+ 2 tuercas + 2 arandela de +1 perno central de 3/4"x2". Jgo 1.00 1,352.00 1,352.00

3.03 Armado Trifasico de alineamiemto/Retension tipo ATBV4 (0-30º), compuesta por :- 6 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.05m, agujeros de 13/16"Ø- 2 Perfil FºGº de 64x64x6mmx1.67m., con 2 cartier en L de 0.05m, agujeros de 13/16" Ø-2 Riostra Angular de FºGº de 64x64x6mmx2360 mm, agujeros de 13/16 Ø, para pernos de 3/4"x4"- 3 Tuerca Ojo de FºGº de 16mm- 2 Perno de FºGº de 16mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 12 Perno de Doble armado de FºGº de 16mmx460mm con t+ct+ 2B- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FºGº de 4"x1/4"x 260 mm según poste suministrado, 2 pernos 3/4"x4"+ 2 tuercas + 2 arandela de +1 perno central de 3/4"x2". Jgo 1.00 1,453.00 1,453.00

3.03 Armado de Anclaje/Angulo Trifasico tipo ATBV6 (30-60º), compuesta por :- 6 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.05m, agujeros de 13/16"Ø- 2 Perfil FºGº de 64x64x6mmx1.67m., con 2 cartier en L de 0.05m, agujeros de 13/16" Ø-2 Riostra Angular de FºGº de 64x64x6mmx2360 mm, agujeros de 13/16 Ø, para pernos de 3/4"x4"- 6 Tuerca Ojo de FºGº de 16mm- 2 Perno de FºGº de 16mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 12 Perno de Doble armado de FºGº de 16mmx460mm con t+ct+ 2B- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FºGº de 4"x1/4"x 240 mm según poste suministrado, 2 pernos 3/4"x4"+ 2 tuercas + 2 arandela de +1 perno central de 3/4"x2". Jgo 2.00 1,190.28 2,380.56

3.04 Armado de Anclaje/Angulo Trifasico tipo ATBV7(30-60º), compuesta por :- 6 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.05m, agujeros de 13/16"Ø- 2 Perfil FºGº de 64x64x6mmx1.67m., con 2 cartier en L de 0.05m, agujeros de 13/16" Ø-2 Riostra Angular de FºGº de 64x64x6mmx2360 mm, agujeros de 13/16 Ø, para pernos de 3/4"x4"- 3 Tuerca Ojo de FºGº de 16mm- 2 Perno de FºGº de 16mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 12 Perno de Doble armado de FºGº de 16mmx460mm con t+ct+ 2B- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FºGº de 4"x1/4"x 260 mm según poste suministrado, 2 pernos 3/4"x4"+ 2 tuercas + 2 arandela de +1 perno central de 3/4"x2". Jgo 1.00 1,177.26 1,177.26

3.05 Cruceta de soporte de Equipos de Protección y Maniobra Tipo ATS-3, compuesta por:- 2 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.10m, agujeros de 13/16"Ø- 2 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx1.87m., con 3 cartier de 0.10m y 02 cartier de 0.06 m, agujeros de 13/16" Ø- 2 Riostras Angular de FºGº de 64x64x6mmx1.80 m, agujeros de 13/16 Ø, para pernos de 5/8"x4"- 2 Perno de Doble armado de FºGº de 16mmx470mm con t+ct+ 2B- 2 Perno de FºGº de 16mmx40mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 4 Perno de FºGº de 16mmx150mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FºGº de 3"x1/4"x240 mm según poste suministrado, 2 pernos 5/8"x5"+ tuerca + arandela de +2 perno central de 5/8"x2". Jgo 2.00 1,857.00 3,714.00

3.06 Apoyo de Escalera de Seccionamiento de Perfil Angular de Fº Gº para seccionador:- 01 palomilla porta escalera de 64" x 64" x 6mm x 600 mmx150 mm- 2 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx1500 mm., con 01 cartier de 0.10m, agujeros de 3/4"Ø- 2 Riostras de FºGº de 64x64x6mmx1340 mm., con agujeros de 3/4"Ø- 2 Perno de FºGº de 16mmx50mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 2 Perno de FºGº de 16mmx150mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FºGº de 3"x1/4"x320 mm según poste suministrado, 2 pernos 5/8"x5"+ tuerca + arandela de +2 pernos centrales de 5/8"x2".- 2 Perno de Doble armado de FºGº de 16mmx470mm con t+ct+ 2B Jgo 2.00 1,789.00 3,578.00

3.07 Cruceta de soporte de Equipos de Protección y Maniobra, compuesta por:- 2 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.10m, agujeros de 13/16"Ø- 2 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx1.87m., con 3 cartier de 0.10m y 02 cartier de 0.06 m, agujeros de 13/16" Ø- 2 Riostras Angular de FºGº de 64x64x6mmx1.80 m, agujeros de 13/16 Ø, para pernos de 5/8"x4"- 2 Perno de Doble armado de FºGº de 16mmx470mm con t+ct+ 2B- 2 Perno de FºGº de 16mmx40mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 4 Perno de FºGº de 16mmx150mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FºGº de 3"x1/4"x240 mm según poste suministrado, 2 pernos 5/8"x5"+ tuerca + arandela de +2 perno central de 5/8"x2". Jgo 2.00 1,953.00 3,906.00

3.07 Cruceta de soporte de Equipos de Protección y Maniobra Tipo Transformador:- 2 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx2.30m., con 3 cartier de 0.30, 0.10, 0.10m, agujeros de 13/16"Ø- 1 Cruceta FºGº de 64x64x6mmx1.87m., con 3 cartier de 0.10m y 02 cartier de 0.06 m, agujeros de 13/16" Ø- 2 Riostras Angular de FºGº de 64x64x6mmx1.80 m, agujeros de 13/16 Ø, para pernos de 5/8"x4"- 2 Perno de Doble armado de FºGº de 16mmx470mm con t+ct+ 2B- 2 Perno de FºGº de 16mmx40mm, con t+ct+ 2B , rosca completa

- 2 Perno de FºGº de 16mmx150mm, con t+ct+ 2B , rosca completa- 01 Abrazadera tipo CAS de platina de FºGº de 3"x1/4"x240 mm según poste suministrado, 2 pernos 5/8"x5"+ tuerca + arandela de +2 perno central de 5/8"x2". Jgo 2.00 219.24 438.48

3.08 Soporte Base de Tranformador Segun. Lámina. 12, compuesta por:- 2 vigas de Fe ang. Galv. De 3" x3" x 3/8" x Según Traformador a Suministrar mm- 2 vigas ariostradas de 3" x 3" x 3/8" x 2300 mm- 2 vigas de Fe ang. Galv. de 3" x3" x 3/8" x 2870 mm- 1 abrazaderas en U de platina de 3" x 3/8" , diámetros (320 y 260) mm.- 1 abrazaderas en U de platina de 3" x 3/8" , diámetros (340 y 270) mm.- 6 pernos de Fº Gº de 1" x 4", con tuercas y arandelas

ESTUDIO PREINVERSION Página 103

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

- 8 pernos de Fº Gº de 3/4" x 8", con tuercas y arandelas Jgo 2.00 1,250.00 2,500.003.09 Apoyo de Escalera de transformador de Perfil Angular de Fº Gº de 1 1/2" x 3/16"

con 2 pernos de 1/2" x 1 1/2" (14 x 40 mm), apto para subestación aérea. Jgo 2.00 29.40 58.80Cadena de aisladores, compuesto por lo siguiente:

3.10 Aisladores de goma de silicón, tipo suspensión 25 Kv Und 18.00 90.56 1,630.083.11 Grapa de anclaje de aleac. de Al, 02 pernos 16-70 mm2 Und 18.00 70.25 1,264.503.12 Grillete de Fº Gº de 5/8" Und 18.00 14.23 256.14

Aislador rígido compuesto por:3.13 - Aislador tipo PIN clase ANSI 56-3, porcelana Und 21.00 120.32 2,526.723.14 - Espiga de Fº Gº, 25 x 318 mm, con cabeza de plomo de 35 mm, Troncóconico, c/tuerca CT y arandela(Lámina 15) Und 21.00 24.08 505.68

Conectores y Manguitos de Empalme de los siguientes tipos3.15 - Conector de Al-Al 16-70 mm2, con 02 pernos Und 36.00 4.20 151.203.16 - Cabeza terminal unipolar para cable seco, tipo exterior, 35-70 mm2, 25 kV Kit 8.00 2,879.00 23,032.003.17 - Terminal de cobre estañado tipo compresión para conductor de 25 mm2 Und 3.00 2.80 8.403.18 - Terminal de cobre estañado tipo compresión para conductor de 95 mm2 Und 8.00 5.04 40.32

Materiales Complementarios de acondicionamiento3.19 - Cinta Bandit 3/4" m 12.00 4.50 54.003.20 - Hebillas para cinta bandit de 3/4" Und 12.00 1.50 18.003.21 - Plancha de cobre tipo J para puesta a tierra de asialadores tipo PIN y/o Suspención o anclajes Und 63.00 5.18 326.343.22 - Conector tipo perno partido (SPLIT BOLT) para conductor de Cu de 25 mm2 Und 16.00 7.52 120.323.23 Sistema de puesta a tierra PAT1, constituido por:

- 18 m. cable de cobre desnudo de 25 mm2

- 01 Varilla de Cobre de 3/4" x 2.40 m.- 02 Conector de Cu Anderson de 3/4"- 01 Plancha de FoGo de 200 x 200 x 6 mm, con agujero central para varilla de 3/4"- 01 Caja registro de concreto con tapa de 40x40x40cm- Bentonita bolsa 48 kg Jgo 6.00 798.00 4,788.00

3.24 Equipo de puesta a tierra BT, compuesto por:- 10 m de conductor de Cu desnudo, temple suave cableado 25 mm2- 1 varilla de Cu de 2.4 m x 16 mm φ- 02 conector de Cobre tipo Anderson o similar- 01 arandela cuadrada de FºGº 200x200x6.35mm, con agujero ccentral de 19 mmø.- Conector Al/Cu para Al 16-70/Cu 10-25mm2- Cubierta aislante de conector SM 1.11 (SP 15 o Similar)- Caja de registro de concreto 40x40x40cm- Dosis bentonita 48 Kg Jgo 2.00 452.00 904.00

3.25 Retenida vertical o contrapunta de M.T. compuesta por:- 1 Jg Abraz.de FºGº de 4"x1/4",con 03 pernos de FºGº de 3/4"x 4" (16 x 100mm)- 2 Templador de Fº Gº de 3/4" x 12 " de long- 19 m. Cable de Aº Gº de 3/8" x 7 hilos- 6 Grapas de doble vía de Aº Gº, 03 pernos de ajuste- 01 Tuerca ojo de F.G. 3/4" φ, ojo 38x45 mm int., rosca 19 mm long .- 1 Varilla de anclaje de 3/4" x 2.40 m, con ojal forjado con ojo de 1" interior- 1 Aislador de tracción clase ANSI 54-3- 08 m de alambre AoGo N° 14- Braquete de 2" x 1.2m con abrazadera de FoGo.- 03 Guardacabosde FoGo para cable de 3/8"φ- Canaleta guardacable- 1 Plancha de Fº Gº de 305x305x6.35 mm Jgo 4.00 610.00 2,440.00

3.26 Equipos e Implementos de Seguridad del personal Gbl 1.00 1,582.68 1,582.684.00 EQUIPO DE TRANSFORMACION MANIOBRA, CONTROL Y MEDICION 53,857.024.01 Transformador trifásico en baño de aceite enfriamiento natural previsto

para las siguientes condiciones de servicio :- Potencia nominal : 50 KVA- Relación de transformación: 22.9/0.38/0.22 kV- Relación de Tap: ± 2 x 2.5 %- Grupo de conexión: DYn5- Tipo de Regulación : ONAN- Altura de trabajo : 4000 m.s.n.m.- Montaje tipo : exteriorEquipado con todos sus accesorios Eq. 2.00 15,600.00 31,200.00

4.02 Tablero de distribución trifásico 50 KVA, (380-220) V, compuesto por:- Caja de plancha LAF de 2 mm de 0.80x0.60x0.25 m, techo inclidado con ganchis de izaje, sometida a tratamiento anticorrosivo de fosfatizado por inmersión y la aplicaicón de pintura anticorrosiva epóxica, el acabado será con esmalte epóxico, puerta frontal de 02 hijas, abrazaderas de platina de F°G° de 2"x1/4", apto para postes de CoAoCo- 01 Interruptores termomagnéticos trifásicos general 100 A, 240 V, 50 KA- 03 Interruptores termomagnéticos trifásicos de 3x50 A, 380 V, 36 KA, Reg.(12.5-100)A- 01 Contactor electromecanico de 50 A, 60 Hz.- 01 Conmutador de tres posiciones- Barras colectoras R,S,T, N- 08 aisladores portabarras de 500 V.Conexionado interior segun capacidad y esquema. El tablero tendrá grado de protección IP54 Jgo 2.00 7,800.00 15,600.00

4.04Seccionadores fusibles unipolares tipo Cut Out, 27 KV, 100 A, 150 Kv BIL-12 KA, NEMA B, con accesorios de sujeción Jgo 12.00 385.00 4,620.00

4.05 Pararrayos de distribución autovalular ,21 KV, 10 KA , 150 KV BIL con acc., hasta 4000 msnm Jgo 6.00 390.00 2,340.004.06 Fusibles tipo expulsión tipo 3K Und 9.00 6.02 54.184.07 Fusibles tipo expulsión tipo 2K Und 9.00 4.76 42.84

SUB TOTAL MATERIALES 133,247.12B MONTAJE ELECTROMECANICO 12,065.92

5.00 Ingeniería de detalle de Red Primaria Gbl 1.00 205.00 205.005.01 Replanteo y ubicación de estructuras Pto 5.00 28.05 140.255.02 Transporte de postes de MT de almacen a punto de izaje en zona urbana Pto 5.00 67.19 335.955.03 Excavación de hoyos para postes 10 a 13 m, hasta 0.9 x 0.9 x 1.7 m Und 5.00 73.02 365.105.04 Excavación de hoyos para postes de 14 a 15 m, 0.9 x 0.9 x 1.9 Und 0.00 87.62 0.005.05 Excavación de hoyos para retenida hasta 1.2 x 0.8 x 2.0 m Und 2.00 116.86 233.725.06 Excavación de hoyos para puesta a tierra Tipo PAT-1 y Para BT Und 8.00 116.86 934.885.07 Excavación de hoyos para puesta a tierra Tipo PAT-0 Und 2.00 35.02 70.04

5.08 Izaje de poste de Cº Aº Cº de 10 a 13 m, incluye vaciado con concreto ciclopeo Und 5.00 246.18 1,230.905.09 Instalación de retenida oblicua o contrapunta incluye material de relleno Und 2.00 111.90 223.805.10 Montaje de armados de los siguientes tipos: (Incly. Aisladores y accesorios)5.11 - PTH3-D Jgo 2.00 193.16 386.32

5.12 - ATBV1 Jgo 1.00 184.64 184.645.13 ATBV4 Jgo 1.00 184.00 184.645.14 - ATBV6 Jgo 2.00 184.64 369.285.15 - STM Armado de Subestación Jgo 2.00 206.74 413.485.16 ATBV7 Jgo 1.00 150.46 150.465.17 - ATS-3 (Incluye conexionado de equipos de proteccion , cable seco MT, y portaescalera Jgo 2.00 193.86 387.725.18 Tendido de conductores de los siguientes tipos:5.19 Incluye manipuleo, transporte local y puesta en flecha5.20 - AAAC de 35 mm2 km 0.52 1,155.18 601.855.21 Instalacion de terminal de tipo compresión Und 11.00 9.05 99.555.22 Instalación de Kit Cabeza Terminal unipolares de tipo interior - exterior 25 kV Kit 8.00 249.90 1,999.205.23 Montaje de SS.EE. Monoposte tipo STM-3 incluye seccionador fusible, pararrayos5.24 transformador, tablero y conexionado y Trafomix Gbl 2.00 1,300.00 2,600.005.25 Instalación del sistema de puesta a tierra tipo PAT-1 incluy material de relleno Un 6.00 107.06 642.365.26 Instalación del sistema de puesta a tierra tipo PAT-0 incluy material de relleno Un 2.00 46.33 92.665.27 Instalación del sistema de puesta a tierra tipo BT Un 2.00 107.06 214.12

SUB TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICOTRANSPORTE 12,300.00

ESTUDIO PREINVERSION Página 104

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

6.00 Transporte de postes de MT de fábrica a almacen en obra Gbl 1.00 4,800.00 4,800.006.01 Transporte de Ferretería, Cables ,transformador, y equipos de protección de fábrica a almacen en obra Gbl 1.00 7,500.00 7,500.00

SUB TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICOITEM ESPECIFICACIONES INVERSION

RESUMENI REDES PRIMARIASA Materiales más transporte 145,547.12B Montaje 12,065.92

COSTO DIRECTO 157,613.04

METRADO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES SECUNDARIAS

ITEMMetrado Costo

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTALCantidad S/. S/.

1.00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO1.01 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/200 u 99.00 385.59 38,173.731.02 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/300 u 166.00 482.13 80,033.581.03 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 11/300 u 720.34

SUB-TOTAL 1: 118,207.312.00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO2.01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 1X16+25 mm² Km 1.00 4540.00 4,540.002.02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X16+25 mm² Km 7250.002.03 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X25+16+25 mm² Km 6.70 9800.00 65,660.002.04 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X35+16+25 mm² Km 9857.002.05 CABLE NKY/Al, 1 KV, DE 1x16+25mm² m 18.002.06 CABLE NKY/Al, 1 KV, DE 3x25+16+25mm² m 38.00

SUB-TOTAL 2: 70,200.003.00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES3.01 GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR DE ALEACION DE ALUMINIO, PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 25 A

35 mm² u 147.00 13.41 1,971.273.02 GRAPA DE ANCLAJE DE ALEACION DE ALUMNIO, PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 25 A 35 mm² u 239.00 12.25 2,927.753.03 CONECTOR DE AL/AL, PARA 16-50mm²/16-40 mm² u 240.00 8.80 2,112.003.04 CONECTOR DE AL/Cu, PARA 16-70mm²/4-25 mm² u 60.00 6.25 375.003.05 CUBIERTA AISLANTE DE 45×55×60mm, PARA CONECTOR AL/AL u 240.00 2.25 540.003.06 CUBIERTA AISLANTE DE 55×90×105mm, PARA CONECTOR AL/Cu u 60.00 1.55 93.003.07 CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO u 802.00 0.19 152.383.08 ALAMBRE DE ALUMINIO DE 4mm2 AISLADO PARA AMARRE DE CUBIERTA AISLANTE m. 150.00 1.20 180.003.09 TUBO AUTOFUNDANTE PARA EXTREMO DE CABLE m 7.00 33.89 237.233.10 CINTA AUTOFUNDANTE PARA CABLE u 3.00 30.40 91.203.11 MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO PARA CONDUCTOR DE AL. 25mm2 u 10.00 40.52 405.163.12 TERMINALES DE AL/Cu PARA CONDUCTOR DE 16mm2 DE SECCIÓN. u 10.00 3.50 35.003.13 TERMINALES DE AL/Cu PARA CONDUCTOR DE 25mm2 DE SECCIÓN. u 30.00 4.50 135.003.14 TERMINALES DE AL/Cu PARA CONDUCTOR DE 35mm2 DE SECCIÓN. u 30.00 5.50 165.00

SUB-TOTAL 3: 9,419.994.00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE4.01 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, TETRAPOLAR, 3x10 mm2+10mm2, CUBIERTA NEGRA m 36.00 12.83 461.884.02 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, 2x2,5 mm2 m 85.00 5.09 432.654.03 CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO, DESNUDO DE 25 mm² m 550.00 12.00 6,600.00

SUB-TOTAL 4: 7,494.535.00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS5.01 PASTORAL DE TUBO A°G° DE 1000/500/38 mm Ø, INT., Y 20° INCLINACION, PROVISTO DE 2 ABRAZADERAS

DOBLES PARA POSTE DE CAC u 34.00 55.97 1,902.985.02 LUMINARIA COMPLETA CON EQUIPO Y LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 50 W u 34.00 214.54 7,294.365.03 CONECTOR BIMETÁLICO AL/Cu. PARA Al 10-50 mm² /Cu 2.5-10 mm² u 68.00 7.80 530.405.04 CUBIERTA AISLANTE DE 45×55×60mm, PARA CONECTOR AL/Cu. u 68.00 2.25 153.005.05 ALAMBRE DE ALUMINIO DE 4mm2 AISLADO PARA AMARRE DE CUBIERTA AISLANTE m 250.00 2.25 562.50

SUB-TOTAL 5: 10,443.24SECCIÓN II : REDES SECUNDARIAS

Metrado CostoITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL

Cantidad S/. S/.6.00 RETENIDAS Y ANCLAJES6.01 VARILLA DE ANCLAJE DE A° G° DE 16 mm ø x 2,40 m, PROV. DE OJAL GUARD. EN UN EXTREMO; TCA Y

CTCA EN EL OTRO u 139.00 42.85 5,955.806.02 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm ø, 7 HILOS m 1390.00 3.26 4,531.406.03 ABRAZADEARA DE PALTINA DE A°G°, DE 50.8 mm/A ×6.35mm/E, CON TRES PERNOS DE 16mm Ø x6.35cm/Lg. u 139.00 20.00 2,780.006.04 ARANDELA DE ANCLAJE, DE A° G°, 102 x 102 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mmø u 139.00 5.19 721.416.05 GRAPAS DE DOBLE VÍA CON 3 PERNOS, CON RANURA APTA PARA CABLE DE 10 mm Ø. u 556.00 7.30 4,058.806.06 ALAMBRE DE ACERO N° 16; PARA ENTORCHADO m 695.00 0.10 69.506.07 BLOQUE DE CONCRETO DE 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 139.00 42.15 5,859.206.08 GUARDACABOS DE A°G°, CON CANAL APTA PARA CABLE DE 10 mm Ø u 278.00 1.58 439.24

6.09 TEMPLADOR DE A°G° DE 16 mm Ø×304.8mm Lg. u 139.00 30.00 4,170.006.10 CANALETA GUARDA CABLE DE 1,6mm/E.×2,40m. Lg, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN u 139.00 25.00 3,475.006.11 AISLADOR TIPO TRACCIÓN CLASE ANSI 54-2 u 139.00 12.50 1,737.506.12 SOPORTE DE CONTRAPUNTA DE 51 mmØx1000mm DE LONG. CON ABRAZADERA PARTIDA EN UN EXTREMO u 43.00 41.25 1,773.57

SUB-TOTAL 6: 35,571.427.00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS7.01 PERNO CON GANCHO DE 16mm Ø, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm u 374.00 8.92 3,336.087.02 TUERCA-GANCHO DE AºGº PARA PERNO DE 16 mmØ u 2.00 5.68 11.367.03 GANCHOS DE BANDA DE A°G° DE 90×200mm × 150mm u 10.00 15.00 150.007.04 ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm, AGUJERO DE 18mmØ u 748.00 1.22 912.567.05 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm PROVISTO DE HEBILLA Jgo. 290.00 6.12 1,774.807.06 PORTALINEA UNIPOLAR DE AºGº, PROVISTO DE PIN DE 10 mm Ø u 310.00 5.27 1,633.707.07 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA TRIFASICO 380-22O V (5 BORNERAS EN CADA BARRA

DE Cu) u 10.00 75.00 750.007.08 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA TRIFASICO 380-22O V (10 BORNERAS EN CADA BARRA

DE Cu) u 5.00 95.00 475.007.09 AISLADOR TIPO CARRETE CLASE ANSI 53-2 u 2.00 8.00 16.007.10 GRAPAS DE DOBLE VÍA CON 3 PERNOS, CON RANURA APTA PARA CABLE DE 25 mm2. u 2.00 8.50 17.00

SUB-TOTAL 7: 9,076.508.00 ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA8.01 DUCTOS DE CONCRETO ARMADO DE 2 VIAS u 145.008.02 LADRILLO CORRIENTE u 725.008.03 CINTA ZEÑALIZADORA m. 104.008.04 TUBO PVC° DE ACOPLAMIENTO DE 2"Ø×1.0 m. Lg. u 2.508.05 TUBO DE F°G° DE 2"Ø×3.2m.Lg. u 110.009.00 PUESTA A TIERRA9.01 ELECTRODO DE COBRE DE 16 mm ø x 2,40 m., mas 0.4m de Cu antihurto mas 0.4 CU ANTIHURTO u 55.00 201.00 11,055.009.02 BENTONITA (bolsa de 30Kg) Bolsa 110.00 45.00 4,950.009.03 02 CONECTOR ANDERSON PARA COND. 25mm2, para varilla de 5/8" u 55.00 13.50 742.509.04 CONECTOR DE AL/Cu, PARA 16-70mm²/4-25 mm² u 55.00 8.44 464.209.05 CUBIERTA AISLANTE DE 55×90×105mm, PARA CONECTOR AL/Cu u 55.00 2.55 140.259.06 ALAMBRE DE ALUMINIO DE 4mm2 AISLADO PARA AMARRE DE CUBIERTA AISLANTE m 28.00 2.50 70.009.07 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO u 55.00 42.00 2,310.00

SUB-TOTAL 9: 19,731.95TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES S/. 280,144.94

ESTUDIO PREINVERSION Página 105

Page 106: Perfil Saywite Ultimo Vicente 04

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

280,144.94 MONTAJE ELECTROMECÁNICOSECCIÓN II: REDES SECUNDARIAS

ITEMMetrado Costo

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTALCantidad S/. S/.

1 OBRAS PRELIMINARES1.01 REPLANTEO TOPOGRÁFICO, UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA DE DETALLES DE R.S. Localidad 1 601 600.7

SUB-TOTAL 1: 600.72 INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO

2.01 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC 8 m/2000N DE ALMACÉN A PUNTO DE IZAJE Un. 99 60 5962.772.02 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC 8 m/3000N DE ALMACÉN A PUNTO DE IZAJE Un. 166 60 9998.182.03 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC 11 m/3000N DE ALMACÉN A PUNTO DE IZAJE Un. 1202.04 TRANSPORTE DE PIEDRAS MEDIANAS DE CANTERA A PUNTOS DE MONTAJE m3 59 37 2200.72.05 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) m3 119 12 13802.06 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II (conglomerado) m3 59 15 867.32.07 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO III (roca y roca fracturada) m3 59 40 2383.62.08 IZAJE Y COMPACTACIÓN DE POSTE DE 8 m/2000 N (*) Un. 99 120 11911.682.09 IZAJE Y COMPACTACIÓN DE POSTE DE 8 m/3000 N (*) Un. 166 160 26598.182.1 IZAJE Y COMPACTACIÓN DE POSTE DE 11 m/3000 N (*) Un. 1402.11 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 59 20 1174.12.12 CODIFICACIÓN DE POSTES Un. 265 26 6950.95

SUB-TOTAL 2: 69427.863 INSTALACIÓN DE RETENIDAS

3.01 TRANSPORTE DE PIEDRAS MEDIANAS DE CANTERA A PUNTOS DE MONTAJE m3 83 60 5006.563.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) m3 166 48 8006.183.03 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II (conglomerado) m3 83 51 4202.293.04 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO III (roca y roca fracturada) m3 83 152 12640.93.05 INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE VARILLA DE ANCLAJE DE RETENIDA INCLINADA Y VERTICAL Un. 151 19 2914.33.06 INSTALACIÓN DE RETENIDA INCLINADA (RS) Un. 96 23 21603.07 INSTALACIÓN DE RETENIDA VERTICAL (RS) Un. 55 23 1237.53.08 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 83 20 1651.7

SUB-TOTAL 3: 37819.434 MONTAJE DE ARMADOS

4.01 ARMADO TIPO Es Un. 10 18 1804.02 ARMADO TIPO E1 Un. 99 18 17824.03 ARMADO TIPO E2 Y E2* Un. 2 21 414.04 ARMADO TIPO E3 Un. 65 23 14694.05 ARMADO TIPO E4 Un. 56 25 1377.64.06 ARMADO TIPO E5 Un. 48 25 1180.84.07 ARMADO TIPO E6 Un. 2 27 534.08 ARMADO TIPO E7 Un. 274.09 ARMADO TIPO E8 Un. 25

SUB-TOTAL 4: 6083.45 MONTAJE DE CAJAS DE DERIVACION DE ACOMETIDAS

5.01 INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN DE 5 SALIDAS Un. 10 38 3815.02 INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN DE 10 SALIDAS Un. 5 45 223.5

SUB-TOTAL 5: 604.56 MONTAJE DE PORTALINEAS

6.01 INSTALACIÓN DE PORTA LÍNEAS DE UNA VÍA Un. 310 11 3441SUB-TOTAL 6: 3441

7 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES7.01 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 1×16+25 mm² Km. 1 522 522.37.02 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2×16+25 mm² Km. 5597.03 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3×25+16+25 mm² Km. 7 781 5234.047.04 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3×35+16+25 mm² Km. 781

SUB-TOTAL 7: 5756.348 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

8.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) m3 89 51 4512.488.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II (conglomerado) m3 91 61 5499.768.03 TRANSPORTE DE ARCILLA A PUNTOS DE MONTAJE m3 91 58 5306.228.04 INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA Un. 55 32 1765.5

8.05 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 (RS) Un. 55 26 1413.58.06 SEÑALIZACIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Un. 55 9 511.58.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 91 20 1808.11

SUB-TOTAL 8: 20817.079 PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS

9.01 INSTALACIÓN DE LUMINARIA Y LÁMPARA Un. 34 7 2219.02 INSTALACIÓN DE PASTORAL DE A° G° Un. 34 15 516.8

SUB-TOTAL 9: 737.810 INSTALACION SUBTERRANEA

10.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II (conglomerado) m3 1510.02 CONSTRUCCION DE SOLADO DE CONCRETO PARA CONDUCCION SUBTERRANEA m2 2810.03 INSTALACION DE DUCTOS DE CONCRETO ARMADO DE 2 VIAS Un. 145 7 98610.04 COMPACTACION Y SEÑALIZACION DE ZANJA DE CONDUCCION SUBTERRANEA DE R.S. m2 610.05 TENDIDO DE CONDUCTOR 1×16+25 mm2 NKY EN DUCTO SUBTERRANEO Km. 36710.06 TENDIDO DE CONDUCTOR 3×25+16+25 mm2 NKY EN DUCTO SUBTERRANEO Km. 48810.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 23 20 457.7

SUB-TOTAL 10: 1443.711 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:

11.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES SECUNDARIAS Loc. 1 305 304.92

11.02EXPEDIENTE TÉCNICO FINALES CONFORME A OBRA DE R.S. (1 ORIGINAL + 3 COPIAS), INCLUYE LA PRESENTACIÓN DIGITALIZADA DEL EXPEDIENTE EN UN CD Un. 4 766 3064.8SUB-TOTAL 11: 3369.72TOTAL MONTAJE ELECTROMECÁNICO S/. 150101.52

TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRASECCIÓN II: REDES SECUNDARIAS

ITEMMetrado Costo

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTALCantidad S/. S/.

1 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO1.01 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/200 Un. 99 87.7 8682.31.02 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/300 Un. 166 109.4 18160.41.03 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 11/300 Un. 144.8

SUB-TOTAL 1: 26842.72 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO

2.01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 1×16+25 mm2 Km. 1 217.9 217.92.02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2×16+25 mm2 Km. 242.32.03 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3×25+16/25 mm2 Km. 6.7 272.1 1823.072.04 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3×35+16/25 mm2 Km. 310.12.05 CABLE NKY/AL, 1 KV, DE 1x16+25mm² Km. 434.82.06 CABLE NKY/AL, 1 KV, DE 3x25+25mm² Km. 543.22.07 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES R.S. Global 1 798.5 798.5

SUB-TOTAL 2: 2839.473 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE

3.01 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, TETRAPOLAR, 3×10+1×10mm2, CUBIERTA NEGRA Km. 0.036 217.9 7.843.02 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, 2×2,5 mm2 Km. 0.085 144.8 12.313.03 CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO, DESNUDO DE 25 mm2 Km. 0.55 74.2 40.81

SUB-TOTAL 3: 60.96

ESTUDIO PREINVERSION Página 106

Page 107: Perfil Saywite Ultimo Vicente 04

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

4 EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO4.01 LUMINARIA COMPLETA CON EQUIPO PARA LAMPARA DE 50 W Un. 34 9.3 316.24.02 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 50 W Un. 34 4.2 142.84.03 ACCESORIOS DE ALUMBRADO PUBLLICO Global 1 210.5 210.5

SUB-TOTAL 4: 669.55 FERRETERIA

5.01 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm ø, 7 HILOS Km. 1.39 109.4 152.075.02 ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS R.S. Global 1 1408 14085.03 MATERIAL FERETERIA PARA RETENIDAS Jgo. 139 6.4 889.65.04 MATERIAL FERRETERIA PARA PUESTA ATIERRA Jgo. 55 6.4 3525.05 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 3Ø 380-22O V (5 BORNERAS EN CADA BARRA DE Cu) Un. 10 5.9 595.06 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 3Ø 380-22O V (10 BORNERAS EN CADA BARRA DE Cu) Un. 5 6.4 325.07 PORTALINEA UNIPOLAR DE AºGº, PROVISTO DE PIN DE 10 mm Ø Un. 310 2.8 868

SUB-TOTAL 5: 3760.67TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES S/. 34173.3

ITEM ESPECIFICACIONES INVERSION COSTO S/.RESUMEN

I RED SECUNDARIAA Materiales mas transporte 314,318.24B Montaje 150101.52

COSTO DIRECTO 464,419.76

METRADO Y PRESUPUESTO DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIASMetrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTALCantidad S/. S/.

1.00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES1.01 CONECTOR BIMETÁLICO AL/Cu. PARA Al 10-50 mm² /Cu 2.5-10 mm² u 270 7.25 1,957.501.02 CUBIERTA AISLANTE DE 45×55×60mm, PARA CONECTOR AL/Cu. u 270 2.30 621.001.03 CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO u 270 1.43 386.101.04 CINTA AISLANTE m 253 3.71 937.46

SUB-TOTAL 1: 3,902.062.00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE

2.01CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO, 2 x 4 mm² , CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC m 3750 6.80 25,500.00

SUB-TOTAL 2: 25,500.003.00 ACCESORIOS DE FERRETERIA3.01 CAJA METÁLICA PORTAMEDIDOR, EQUIPADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 10A u 135 65.00 8,775.003.02 TUBO DE AºGº STANDARD / REDONDO DE 38mm x 1,5mm x 6,0m, PROVISTO DE CODO u 125 101.64 12,705.613.03 TUBO DE AºGº STANDARD / REDONDO DE 38mm x 1,5mm x 4,0m, PROVISTO DE CODO u 99 85.23 8,437.773.04 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 AWG m 2025 1.20 2,430.003.05 TEMPLADOR DE AºGº u 500 2.25 1,125.003.06 ARMELLA TIRAFON DE 6.35 mm Ø × 101.6 mm Lg. u 50 1.50 75.003.07 TUBO BASTON DE PVC-SAP DE 25.4 mm Ø × 3.0 m. Lg. u 135 12.45 1,680.753.08 TUBO FLEX DE 25.4 mm Ø. m 68 1.19 80.623.09 YESO kg. 1080 0.53 572.403.10 MEDIDOR MONOF. DE ENERGIA ACTIVA, TIPO ELECTRONICO CON MICRO PROCESADOR DE

220 V; 10-40 A; 60 Hz; CLASE 1. u 125 157.20 19,650.00SUB-TOTAL 3: 55,532.15

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES S/. 84,934.21 MONTAJE ELECTROMECÁNICOSECCIÓN II: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Metrado CostoITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL

Cantidad S/. S/.1.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA, QUE CONPRENDE : CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, MONTAJE DE MEDIDOR Y CONTRASTE DE MEDIDOR

1.01 CONSTRUCCION DE MURETE DE CONCRETO DE 1,65m DE ALTURA LIBRE Y 0,3 DE PROFUNDIDAD (**) Un. 13 124.20 1,614.60

1.02 INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR: CONFIGURACION CORTA Un. 99 42.31 4,188.691.03 INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR: CONFIGURACION LARGA Un. 36 42.26 1,521.361.04 CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: CONFIGURACIÓN CORTA Un. 99 25.65 2,539.271.05 CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: CONFIGURACIÓN LARGA Un. 36 25.54 919.511.06 CONTRASTE DE MEDIDOR MONOFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA - ELECTRÓNICO Un. 125 60.28 7,535.001.07 MONTAJE DE MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA Un. 125 35.28 4,410.00

SUB-TOTAL 1: 22,728.43

VALOR REFERENCIAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRASECCIÓN III: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Metrado CostoITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL

Cantidad S/. S/.1.00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE1.01 CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO, 2 x 4 mm² , CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE

PVC Km. 4 104.00 390.00SUB-TOTAL 1: 390.00

2.00 FERRETERIA2.01 CAJA METÁLICA PORTAMEDIDOR, EQUIPADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 10A Un. 135 3.70 499.502.02 MEDIDOR MONOF. DE ENERGIA ACTIVA, TIPO ELECTRONICO CON MICRO PROCESADOR DE

220 V; 10-40 A; 60 Hz; CLASE 1. Un. 135 1.50 202.502.03 TUBO DE AºGº STANDARD / REDONDO DE 38mm x 1,5mm x 6,0m, PROVISTO DE CODO Un. 125 9.15 1,143.752.04 TUBO DE AºGº STANDARD / REDONDO DE 38mm x 1,5mm x 3,0m, PROVISTO DE CODO Un. 99 4.20 415.802.05 ACCESORIOS DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Global 500.70

SUB-TOTAL 2: 2,261.55TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES S/. 2,651.55

ITEM ESPECIFICACIONES INVERSION COSTO S/.RESUMEN

I ACOMETIDAS DOMICILIARIASA Materiales mas transporte 87,585.76B Montaje 22,728.43

COSTO DIRECTO 110,314.19

ESTUDIO PREINVERSION Página 107

Page 108: Perfil Saywite Ultimo Vicente 04

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC”

ESTUDIO PREINVERSION Página 108