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COMISARIA DE FAMILIA
SECTOR : NIÑEZ
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
01 Educar En
Protección
Integral Niños Y
Niñas
Hablemos De
Derechos
Talleres sobre
"HABLEMOS
DE DERECHOS
Talleres de Derechos
a niños, niñas,
adolescentes y padres
de familia
220.000 220.000 220.000 220.000 880.000 880.000 COMISARIA DE
FAMILIA
Viviendo En
Familia
Talleres sobre
"HACER EL
TRATO DE
TRATARSE
BIEN"
Talleres a familias en
centros educativos
220.000 220.000 220.000 220.000 880.000 880.000 COMISARIA DE
FAMILIA -
SICOLOGA
02
PREVENIR
PARA VIVIR
Mediadores
Sociales
Los Jóvenes y
la Salud Mental
Educar al 20% de
los jóvenes frente
a la drogadicción
como
enfermedad.
500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 2.000.000 SICOLOGA
03 Hablemos De
Sexualidad Con
Los Jóvenes
"Prevenir
Embarazos En
Adolescentes
Sensibilizar y
educar al 20% de
la población
juvenil entorno a
su sexualidad
200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 800.000 Psicologa
Prevención de
las Peores
Formas de
Trabajo Infantil
Capacitar a padre sde
familia y niños, niñas y
adolescentes en
protección de trabajo
infantil.Efectuar Censo
en la población para
determinar cuantos
niños hay en PFTI
Capacitar en un
10% a padres,
niños, niñas y
adolescentes de la
importancia de
erradicar las
formas de trabajo
infantil
250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000 Comisaria de
Familia
05 Creación Hogar
De Paso
Protección Crear el hogar
de paso
poner en
funcionamiento el
hogar de paso
Establecer
mediante Acuerdo
Muncipal el Hogar
de Paso
125.000 125.000 125.000 125.000 500.000 500.000 Comisaria de
Familia
Sensibilizar al
30% de la
población en la
problemática de la
Violencia
Intrafamiliar y
derechos
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS
PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
OBJETIVO GENERAL: Propender por la Construcción y generación de una cultura que respete los derechos de la niñez, juventud, adolescencia y familia mediante el desarrollo del procesos de formación y difusión e inclusión en los programas y proyectos municipales que
permitan identificar los conocimientos de la población en torno a los derechos, situaciones de vulneración y acciones en Pro de este Objetivo
RESPONSABLE
06 Semana De La
Infancia
Días Para
Celebrar
DIA DEL NIÑO
"Todos a
celebrar
Celebración día del
niño, en abril y
octubre
100% de
ejecución en
eventos de
celebración en
forma recreativa,
cultural y
educativa.
0 0 0 0 0 0 Comisaria de
Familia
07 Comisaria de
Familia
Asistencia
Técnica, Social,
Jurídica,
Psicológica y
publicidad
Asesorías y
Trámites
Jurídicos"
Asesorías y Trámites
jurídicos
Incrementar en un
%50 la atención,
protección integral
de los niños,
niñas adolecentes
del municipio
5.125.000 3.625.000 1.750.000 1.750.000 12.250.000 12.250.000 Comisaria de
Familia
Salidas de
campo.”
Visitas a centros
Eductivos
0 0 0 0 0 0
Atención a
Primera Infanciacreacion de
Ludoteca
dotacion y puesta en
marcha de la ludoteca
dotar la ludoteca
en un 100%
150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 600.000 Comisaria de
Familia
6.665.000 5.165.000 3.290.000 3.290.000 18.910.000 18.910.000
ALMACEN MUNICIPAL
SECTOR: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
NOMBRE ESTADO
ACTUAL Dic- 31
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
01 PLAN DE
COMPRAS
Elaboración
y Publicación
en el Sice del
Plan de
Compras
para cada
año
Elaboracion del
plan de compras
con las
dependencias
municipales y
publicación en el
SICE
877.807.317 877,807,317 877,807,317
TOTAL
PLAN DE ACCIÓN ALMACEN MUNICIPAL 2.011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
OBJETIVO GENERAL: Implementar las Nueva Tecnologias, para garantizar la eficiente prestación de los Servicios, procurando EL Mejoramiento contínuo de la administración con el uso racional del gasto
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
ALMACEN Sostener en
un 90% la
capacidad de
compra
existente en
el municipio
ALMACENISTA
02 INVENTARIO
DE BIENES
MUEBLES E
INMUEBLES
Inventario
de Bienes
Muebles e
Inmuebles
Dependenci
as
Municipales
e
Instituciones
Educativas
Solicitud de
inventarios a las
dependencias e
Instituciones
Educativas en
medio magnetico y
fisico constatacion
de inventarios
877,807,317 877,807,317 877,807,317
03 MOVIMIENT
O GENERAL
DE
ALMACEN
Asicentos de
entradas y
salidas de
almacén en
el Software
realizacion de
ordenes de
entrada y salidas
en el almacen y
cargue al sistema
219,451,829 219,451,829 219,451,829 219,451,829 877,807,317 877,807,317
04
COMBUSTIB
LES
Entrega de
Combustible
para
Vehiculos de
la
Administraci
ón
Realización de
ordenes para
entrega de
combustible y
control del mismo
219,451,829 219,451,829 219,451,829 219,451,829 877,807,317 877,807,317
05
ELEMENTOS
INSERVIBLE
S
Baja de
Elementos
Inservibles
Realización de acta
de baja
conjuntamente con
el comité de
acuerdo al
elemento
inservible que sea
devuelto
438,903,658 438,903,658 877,807,317 877,807,317
1.316.710.975 877.807.316 438.903.658 1.755.614.633 4.389.036.585 4.389.036.585
SECTOR : VIVIENDA
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
ALMACEN Sostener en
un 90% la
capacidad de
compra
existente en
el municipio
ALMACENISTA
PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURASECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO GENERAL: Proporcionar los mecanismos necesarios para brindarles vivienda digna a mujeres y hombres cabeza de familia de escasos recursos económicos
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
01 110
mejoramie
ntos de
vivienda
( 80 para la
zona rural y
30 para la
zona
urbana)
Censo de
vivienda en mal
estado.
Selección del
beneficiario y
visita a la
vivienda
presentación
de 2 proyectos.
34.528.664 34.528.664 34.528.664 34.528.664 138.114.656 138.114.656
Presentació
n proyecto
138
mejoramie
ntos de
vivienda
saludable
Se presento
proyecto de 138
mejoramientos
de viviendas
con el proyecto
vivienda
saludables
16.587.086 16.587.086 16.587.086 16.587.086 66.348.344 66.348.344
02 Construcci
òn de
vivienda
nueva
70
viviendas
nuevas
( 50 para la
zona rural y
20 para la
zona
urbana)
Censo de
familias con
carencia de
vivienda.
Selección del
beneficiario y
visita al lote
presentación
de dos
proyectos
39.591.818 39.591.818 39.591.818 39.591.818 158.367.272 158.367.272
03 Reubicació
n de
vivienda
15
reubicacion
es (10
para la
zona rural y
5 para la
zona
urbana)
Censo de
familias con
viviendas en
alto riesgo.
Selección del
beneficiario y
visita al lote
presentación
de dos
proyectos
5.000.000 5.000.000
04 ESTRATIFIC
ACIÓN
URBANA Y
RURAL
Estratificaci
ón
Presentar
proyecto de
estratificaciòn
urbana y rural
incrementar en
un 77% la
estratificaciòn
socioeconomic
a
7.000.000 7.000.000
90.707.568 102.707.568 90.707.568 90.707.568 369.830.272 143.114.656 224.715.616 0
VIVIENDA
Mejoramie
nto de
vivienda
Disminuir en
un 33% las
viviendas en
mal estado de
595 viviendas
diagnosticadas
en el año 2007
TOTAL
PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS AÑO 2011
SECTOR : DEPORTES
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
01 110
mejoramie
ntos de
vivienda
( 80 para la
zona rural y
30 para la
zona
urbana)
Censo de
vivienda en mal
estado.
Selección del
beneficiario y
visita a la
vivienda
presentación
de 2 proyectos.
34.528.664 34.528.664 34.528.664 34.528.664 138.114.656 138.114.656
Presentació
n proyecto
138
mejoramie
ntos de
vivienda
saludable
Se presento
proyecto de 138
mejoramientos
de viviendas
con el proyecto
vivienda
saludables
16.587.086 16.587.086 16.587.086 16.587.086 66.348.344 66.348.344
02 Construcci
òn de
vivienda
nueva
70
viviendas
nuevas
( 50 para la
zona rural y
20 para la
zona
urbana)
Censo de
familias con
carencia de
vivienda.
Selección del
beneficiario y
visita al lote
presentación
de dos
proyectos
39.591.818 39.591.818 39.591.818 39.591.818 158.367.272 158.367.272
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURARECREACION , DPORTES Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
OBJETIVO GENERAL: Proporcionar los mecanismos necesarios para brindarles vivienda digna a mujeres y hombres cabeza de familia de escasos recursos económicos
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
VIVIENDAMejoramie
nto de
vivienda
Disminuir en
un 33% las
viviendas en
mal estado de
595 viviendas
diagnosticadas
en el año 2007
03 Reubicació
n de
vivienda
15
reubicacion
es (10
para la
zona rural y
5 para la
zona
urbana)
Censo de
familias con
viviendas en
alto riesgo.
Selección del
beneficiario y
visita al lote
presentación
de dos
proyectos
5.000.000 5.000.000
04 ESTRATIFIC
ACIÓN
URBANA Y
RURAL
Estratificaci
ón
Presentar
proyecto de
estratificaciòn
urbana y rural
incrementar en
un 77% la
estratificaciòn
socioeconomic
a
7.000.000 7.000.000
90.707.568 102.707.568 90.707.568 90.707.568 369.830.272 143.114.656 224.715.616 0
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A. ESP.
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OBJETIVO GENERAL: Garantizar a la comunidad urbana y rural del municipio de Angostura agua apta para el consumo humano, propiciando un saneamiento sostenible en terminos de cobertura, calidad y eficiencia
NOMBRE ESTADO
ACTUAL Dic- 31
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
VIVIENDA
Disminuir en
un 33% las
viviendas en
mal estado de
595 viviendas
diagnosticadas
en el año 2007
TOTAL
PLAN DE ACCIÓN EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A.ESP. AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
Potabilizaci
ón del agua
Gestionar
para la
construcció
n de 6
plantas de
tratamiento
para los
acueductos:
La culebra,
maldonado-
el olivo, Los
cañaverales
, la quinta,
Alto rhin-
matablanco,
Guajira
Gestionar para la
capacitacion en la
operación y el
mantenimiento de las
plantas de tratamiento
1.000.000 1.000.000 Gerente
Empresa
servicios
publicos
Optimizació
n de la
planta de
tratamiento
de agua
potable en
la zona
urbana
adecuación
de la planta
de
tratamiento
de agua
potable de
la zona
urbana
Realizacion de
analisis y
mantenimiento a
los equipos del
laboratorio para
el normal
funcionamiento
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 Gerente
Empresa
servicios
publicos
Desarrollo
institucional
de los
acueductos
rurales
Cooperació
n, asesoria,
apoyo,
capacitació
n a las
juntas de
los
acueductos
existentes
en el
municipio
Continuacion de la
capacitacion con el
SENA en certificacion
laboral. Capacitacion
y talleres en la parte
administrativa y
operativa de los
acueductos
1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 Gerente
Empresa
servicios
publicos
Construcció
n sistemas
de
acueducto
en zona
rural
Construcció
n del
acueducto
el oriente, y
construcció
n de la
bocatoma
del
acueducto
la Muñoz- la
montaña
Gestion para la
construccion del
acueducto el
oriente
2.000.000 2.000.000 2.000.000 Gerente
Empresa
servicios
publicos
01
Agua Potable
Mantener el
100% de
cobertura de
agua potable
para la zona
urbana e
incrementar
en un 50% en
la zona rural a
31 de
diciembre del
2011
Ampliación
sistemas de
acueductos
en zona
rural
Ampliación
de los
acueductos
santa ana
los
chochos, el
socorro, la
quinta, los
pantanos ,
san
Antonio,
guanteros
Acuerdos con la
comunidad para
conectarsen al
multiveredal
1.000.000 1.000.000 1.000.000 Gerente
Empresa
servicios
publicos
Uso
racional de
los servicios
públicos
Talleres de
capacitació
n en
sistema
tarifario a
las juntas
de los
acueductos
y
comunidad
en general
10 talleres a las
juntas y a las
asambleas de
usuarios. Envio de
mensajes en las
facturas
2.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 6.000.000 1.000.000 5.000.000 Gerente
Empresa
servicios
publicos
Manejo de
aguas
residuales
en zona
rural
Gestionar
Construcció
n y
capacitació
n para el
mantenimie
nto de
pozos
sépticos en
la zona rural
del
municipio
Gestion de la
construccion de
7 pozos
septicos
1.000.000 1.000.000 1.000.000 Gerente
Empresa
servicios
publicos
Reposición
de las redes
de
alcantarillad
o para el
área urbana
y centro
poblado
Gestión de
recursos,
elaboración
de
proyectos y
sensibilizaci
ón a la
comunidad
para la
reposición
de redes de
alcantarillad
o
Limpieza de
manjoles y
rejillas
3.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 10.000.000 10.000.000 Gerente
Empresa
servicios
publicos
01
Agua Potable
Mantener el
100% de
cobertura de
agua potable
para la zona
urbana e
incrementar
en un 50% en
la zona rural a
31 de
diciembre del
2011
02
Saneamient
o Basico
Actualizació
n del plan
maestro
acueducto y
alcantarillad
o e
implementa
ción del
PSMV
Gestión
para la
actualizació
n del plan
maestro
acueducto y
alcantarillad
o e
implementa
ción del
PSMV
Se realizo la
actualizacion el
año anterior
Gerente
Empresa
servicios
publicos
Fortalecimie
nto en la
prestación
de los
servicios de
acueducto,
alcantarillad
o y aseo
Administrac
ión, Control,
monitoreo y
seguimiento
a todos los
component
es que
integran la
prestación
de los
servicios
públicos
25 instalaciones
nuevas de
acueducto,
instalación de
llaves, cambio
de redes en el
acueducto 100
mts
aproximadamen
te, reparación
de daños,
reparación de
medidores y
cambio de 10
nuevos,
Limpieza y
rocería de la
quebrada que
abastece el
acueducto.
Visitas al relleno
sanitario, y a la
planta de
tratamiento,
envío de
muestras de
agua al
laboratorio.
Ajuste al estudio
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 Gerente
Empresa
servicios
publicos
Percibir los
recursos en
subsidios
para los
estratos
mas bajos
Gestionar,
percibir y
distribuir el
pago de
subsidios
en servicios
públicos, a
los estratos
mas bajos
Elaboración
mensual de
cuenta de cobro
al municipio,
aplicación de los
subsidio a las
tarifas en la
facturación.
100% de
sostenibilidad
de subsidios
en la zona
urbana e
Incremento
en un 40%
beneficiarios
en la zona
rural
13.000.000 12.000.000 13.000.000 12.000.000 50.000.000 50.000.000 Gerente
Empresa
servicios
publicos
71.000.000 69.000.000 70.000.000 68.000.000 273.000.000 219.000.000 59.000.000
02
Saneamient
o Basico
PLAN DE ACCIÓN TERCERA EDAD DE AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
SECTOR: TERCERA EDAD
OBJETIVO GENERAL: PROTECCION AL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD Y EJECUTAR EL DISEÑO, MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE INCLUYAN TODOS LOS GRUPOS SOCIALES, PROMOVIENDO EN LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO Y IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAM
A
PROYECTO ACTIVIDAD %
NOMBRE ESTADO
ACTUAL Dic- 31
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
01 TERCERA
EDAD
JUAN LUIS
LONDOÑO DE
LA CUESTA
RP Y RPP Administracion,
supervicion de
entrega de RP Y
RPP, realizacion de
actividades sociales
complementarias
23'145,285 23'145,285 23'145,285 23'145,285 92'581140 6.400.000 86' 181,140 (
ICBF)
02 PUERTAS
ABIERTAS
PROMOCION DE
ESTILOS DE
VIDA
SALUDABLES
Actividades de
ocupación del
tiempo libre,
promocion de
estilos de vida
saludables, terapia
ocupacional e
inclusion social.
4'800,000 4'800,000 4'800,000 17'800,000 58'1999.998 32.200.000 25'999.998
(DSSA)
03 SUBSIDIO DE
LA
PROTECCION
SOCIAL
Administracion del
programa,
supervision y
seguieminto del
subsidio de la
tercera edad y
relizacion de
actividades sociales
complementarias.
320.000 320.000 320.000 320.000 290'.360.000 1.280.000 289.080.000 (
min Proteccion
social)
04 28.265.285 28.265.285 28.265.285 41'265.285 964.941.138 39.880.000 0 401.261.138
MUNICIPIO: ANGOSTURA
INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
Psicóloga
PLAN DE ACCIÓN TESORERIA 2011
LINEA ESTRATEGICA:
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
SECTOR : MODERNIZACION
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
01 Recaudo
de
impuesto
predial e
industria y
comercio.
3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 18.600.000 18.600.000 ADRIANA
MESA
02 Pago de la
deuda
pública
3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 12.896.000 12.896.000 ADRIANA
MESA
03 Rendición
de
Informes
fiscales
4.391.000 4.391.000 4.391.000 4.391.000 17.564.000 17.564.000 ADRIANA
MESA
04 Juicios de
Jurisdicció
n Coactiva
0 0 0 0 0 0 ADRIANA
MESA
05 Cumplimie
nto de la
ley 617
3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 12.896.000 12.896.000 ADRIANA
MESA
06 Adiciones
Incorporaci
ones y
traslados
3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 12.896.000 12.896.000 ADRIANA
MESA
07 Expedición
de
disponibili
dades
3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 12.896.000 12.896.000 ADRIANA
MESA
08 CONTABILIDA
DSistematiz
ación de la
contabilida
d
1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 6.800.000 6.800.000 ADRIANA
MESA
09 Archivo en
tablas de
retención
documenta
l
1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 6.800.000 6.800.000 ADRIANA
MESA
OBJETIVO GENERAL: Fomentar el desarrollo integral de la Tesorería Municipal aplicando los nuevos modelos implementados por la Administración Municipal, para que la dependencia contribuya a los logros colectivos e individuales tanto del Municipio como de la misma, logrando que el
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
SOLIDEZ
FINANCIERA
TESORERIA
PRESUPUES
TO
10 rendición de
informes
contables
1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 6.800.000 6.800.000 ADRIANA
MESA
25.487.000 25.487.000 25.487.000 25.487.000 108.148.000.00 108.148.000
SISBEN
SECTOR : SALUD- SISBEN
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
01 DISEÑO E
IMPLEMENTA
CION DEL
SISBEN lll
IDENTIFICACI
ON Y
PRIORIZACIO
N DE LA
POBLACION A
AFILIAR
INSTALACION DE
NUEVO
SOTFWARE,
COMPRA DE
EQUIPOS
1.000.000 1.000.000 1.000.000
02 DEPURACIÓN
DE BASE DE
DATOS
GESTION Y
UTILIZACION
DE LOS
CUPOS DEL
REGIMEN
SUBSIDIADO
ASIGNACION DE
NUEVOS CUPOS
250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000
03 ADMINISTRA
CION DE BASE
DE DATOS
ACTUALIZACI
ÓN Y
REALIZACIÒN
ENCUESTAS
DOMICILIARI
AS
VISITAS
DOMICILIARIAS,
ENCUESTAS
TRANSFERENCIAS
AL NUEVO
SOFTWARE
250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000
04 MEJORAMIEN
TO DE LA
PLATAFORMA
TECNOLOGIC
A SISBEN III
ACTUALIZACI
ÓN DE
TECNOLOGÍA
ACTUALIZACION
DEL SISBEN
1.000.000 1.000.000 1.000.000
500.000 500.000 500.000 2.500.000 4.000.000.00 4.000.000
SECTOR : SALUD- DLS
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
PLAN DE ACCIÓN SISBEN AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de salud, a través de la ampliación de cobertura y ejecución de programas enfocados a la prevención de las enfermedades de interés en salud publica
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
F
O
R
T
A
L
E
C
I
M
I
E
N
T
O
D
E
L
S
I
S
B
E
N
Linea base 100%
de personas
encuestadas
(13327 personas)
DIRECTOR
DEL SISBEN
TOTAL
PLAN DE ACCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURADIRECCION LOCAL DE SALUD
OBJETIVO GENERAL. Mejorar las condiciones de salud, a través de la ampliación de cobertura y ejecución de programas enfocados a la prevención de las enfermedades de interés en salud publica
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
01 AMPLACIÓN
DE LA
COBERTURA
PROMOCION
DE LA
AFILIACION
AL SGSSS
Promoción de la
afiliación a traves
de campañas
radiales,
perifoneos por los
alto parlantes de la
parroquia
2062 personas
sin vincular al
regimen
subsidiado de
salud
Incrementar en
un 30% la
afiliación al
Règimen
Subsidiado
12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.260.350 48.260.350 48.260.350
02 CELEBRACIO
N DE
CONTRATOS
DE
ASEGURAMIE
NTO
VIGILANCIA Y
CONTROL
DEL
ASEGURAMIE
NTO
Realización de
contratos con la
IPS, EPS-S
,realización de
interventorias y
liquidaciòn de
contratos
Dar
continuidad al
100% (10285
personas) de
las personas
afilidadas al
Règimen
SubSubsidiado
con contratos
de
aseguramiento
en salud
760.144.040 760.144.040 760.144.040 760.144.040 3.040.576.161 1.565.347.177 1.475.228.984
772.144.040 772.144.040 772.144.040 772.404.390 3.088.836.511 1.565.347.177 1.475.228.984
SECTOR :
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
01 Conservac
iónde Vías
Terciarias
Adecuación y
mantenimient
o de 114
kilometros de
vías
terciarias por
año
Rocería,
conformación de
cunetas, limpieza
de descoles,
limpieza de obras,
llenado de baches
con afirmado,
conformación de
la banca
% 63.254.970 63.254.970 63.254.970 63.254.970 253.019.880 53.019.880 200.000.000
Mantenimient
o via Yarumal
Angostura
Reparcheo via
Yarumal
Angostura
0 0
A
S
E
G
U
R
A
M
I
E
N
T
O
DIRECTORA
LOCAL DE
SALUD
TOTAL
PLAN DE ACCIÓN UNIDAD DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
INFREASTRUCTURA
OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
ACCESIBILI
DAD
VEREDAL Y
LOCAL
Sostener la
Infraestructura
Víal del
Municipio de
Angostura
SECRETARIA
DE
PLANEACION Y
OBRAS
PUBLICAS
02 Conservac
ión de
Caminos
veredales
Mejoramiento
34 caminos
en las
veredas,
Guajira
Arriba, El
oriente,
Santa Teresa
Abajo, Alto
del socorro y
El Socorro,
Santa Rita,
Concepción,
Pácora, La
Culebra,
Dolores Parte
Baja; la
Milagrosa,
Montaña, La
Muñoz,
Manzanillo,
Tenche,
Guajira
Abajo,
Ventiaderos,
Guanteros
Rocería,
reposición de
piedra, apertura
de camino,
apertura de
descoles, limpieza
de descoles
10.000.000 19.120.000 20.000.000 20.000.000 69.120.000 40.000.000
73.254.970 82.374.970 83.254.970 83.254.970 322.139.880 93.019.880 200.000.000 0 0 0 0
SECTOR :
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
ACCESIBILI
DAD
VEREDAL Y
LOCAL
Sostener la
Infraestructura
Víal del
Municipio de
Angostura
SECRETARIA
DE
PLANEACION Y
OBRAS
PUBLICAS
TOTAL
PLAN DE ACCIÓN UNIDAD DE PLANEACIÓN Y OBRASPUBLICAS AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
INFREASTRUCTURA
OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
01 Construcci
ón de
Puentes
Peatonale
s
Presentación
de Proyectos
para la
Construcción
de 4 puentes
Chocho
Loma ,
Santa Ana
,Santa
Teresa y La
Milagrosa a
entidades
cofinanciador
as
Elaboración de 2
proyectos para la
consecución de
recursos para la
construcción de
puentes
peatonales en las
veredas de La
Milagrosa,
Chocho Loma,
Santa Ana y Santa
Teresa
20.000.000 20.000.000 20.000.000
02 Construcció
n
Parqueader
o Público
Presentación
de proyecto
para la
Construcción
de un
parqueadero
publico
Elaboración y
presentación de
proyecto para la
construcción de
un parqueadero
publico
0 0 0
03 Construcció
n de
Andenes
Presentación
de proyecto
para la
construción
de 370
metros
lineales de
andenes
Presentación de
proyecto para la
construción de
370 metros
lineales de
andenes
0 0 0
20.000.000 0 20.000.000 0 0
SECTOR :
ACCESIBILI
DAD
VEREDAL Y
LOCAL
Sostener la
Infraestructura
Víal del
Municipio de
Angostura
SECRETARIA
DE
PLANEACION Y
OBRAS
PUBLICAS
TOTAL
PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
INFREASTRUCTURA
OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP TRANSFERENCI
AS
REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
02 Conservación
de Calles
Seis tramos
en las
siguientes
direcciones :
Cra 9, Calle
13 , Calle
Zea en el
Socucho,
Terminación
Calle 8, Calle
9, calle 12,
de la zona
urbana
Presentación de
proyecto para la
conservación de
calles
40.000.000 40.000.000 40.000.000
03 Conservación
de
Infraestructur
a Panelera
Construcción
del trapiche
panelero
comunitario
en la vereda
de Santa
Teresa Abajo
adecuación del
trapiche y
terminación de la
obra
10.000.000.00 10.000.000
04 Construcción
de
Infraestructur
a Panelera
Construcción
de un Centro
de Acopio de
Panela
consecución del
terreno,
adecuación del
centro
empresarial,
presentacion de
proyecto
0 10.000.000 40.000.000 0 50.000.000 0 40.000.000 - -
SECTOR :
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP TRANSFERENCI
AS
REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % RESPONSABLE
Infraestructur
a
Agropecuaria
Ampliación de
la cobertura en
infraestructura
agropecuaria
en un 20%
TOTAL
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
INFREASTRUCTURA
OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
01 Contrucción
de
Escenarios
deportivos
Construcción
de dos
parques
infantiles
uno en la
Carrera 10 y
otro en la
piscina
instalacióon:
apertura de
brechas,
colocación de
concreto y
material de playa
1.000.000 1.000.000 1.000.000
02 Conservació
n
escenarios
deportivos
Mejoramient
o de 4
escenarios
deportivos
en La vereda
La Milagrosa
y la Vereda
Chocho
Loma y el
Coliseo
Municipal,
Cancha de
Futbol
pintura y r
eparación de
tableros,
reparación de la
malla, reparación
de la iluminación,
cambio de
algunas placas,
limpieza de
cunetas
6.355.929 6.355.929 6.355.929
Contrucción
de
Escenarios
deportivos
Construcción
Coliseo
Municipal
Construcción
nuevo coliseo
03 Contrucción
de
Escenarios
deportivos
Construcción
de una
Cancha
Polideportiva
en la vereda
la Trinidad
enmallado,
demarcación,
basiado de losa,
consecuciíon
material de playa,
colocación de
tableros
integrales,
iluminación
10.011.273 10.011.273 10.011.273
10.011.273.00 0 7.355.929.00 0.00 17.367.202 11.011.273.00 6.355.929.00 0
SECTOR :
Infraestructur
a Deportiva
Ampliación de
la cobertura en
infraestructura
Deportiva en
uin 10%
SECRETARIA
DE
PLANEACION Y
OBRAS
PUBLICAS
TOTAL
PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS 2010 AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
INFREASTRUCTURA
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP TRANSFERENCI
AS
REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
01 Infraestruct
ura
Educativa
Conservació
n de
Establecimi
entos
Educativos
Rurales y
Urbanos
Mejoramien
to de los 17
centros
educativos
y
adecuación
para las
veredas
Chocho
Loma,
Chocho
Escuela, La
Quiebra,
Quiebrita,
Santa Ana,
Olivo,
Montañita,
Maldonado,
Cañaveral
Arriba,
Santa rita,
Concepción
y La
Culebra, La
Milagrosa,
La
Presentación de
Proyectos,
cambio de
techos, puertas,
ventanas ,
pinturas
200.000.000 200.000.000 40.152.610 40.000.000 480.152.610 72.377.298 7.775.312 400.000.000
Construcció
n Escuela
Tenche
Algodón
Construcció
n Escuela
Tenche
Algodón
Construcción
Escuela Tenche
Algodón
8.875.700 8.875.700 8.875.700
02 Construcció
n de cocinas
y
comedores
para
establecimi
entos
eduactivos
rurales
adecuación
de 4
comedor y
cocina para
todos los
4centros
educativos
Chocho
Loma,
Chocho
Escuela, La
Quiebra y
Santa Ana
Presentación de
proyectos para
la busqueda de
cofinanciación
OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
Sostenimiento
de la
Infraestructura
Educativa en
un 100%
SECRETARIA
DE
PLANEACION Y
OBRAS
PUBLICAS
208.875.700.00 40.152.610.00 40.000.000 489.028.310 72.377.298 16.651.012 400.000.000
SECTOR :
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP TRANSFERENCI
AS
REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
01 Construcció
n de Pozos
Sépticos
Construcció
n de 150
pozos
sépticos en
las veredas
del Socorro,
Guajira
Arriba,
Tenche
Viejo, El
oriente,
Alto Rhin,
Quiebra
Abajo, Los
Pinos,
Pajarito
Arriba, La
Qunita,
Santa Rita,
Concepción,
Pacora, La
Culebra,
Dolores
Presentación de
proyecto, visita
de campo,
selección del
terreno,
apertura orificio,
construcción del
pozo séptico,
adaptación de
instalaciones
sanitarias
45.000.000 55.000.000 55.000.000 155.000.000 0 155.000.000
02 Relleno
Sanitario
Construcció
n de un
nuevo
Relleno
Sanitario
para la zona
urbana
presentacion del
proyecto
16.684.034 10.500.000 10.000.000 37.184.034 20.500.000 16.684.034
TOTAL
PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS 2010 AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
INFREASTRUCTURA
OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
Infraestruct
ura
Saneamient
o Básico
Ampliar la
Infraestructura
en
Saneamiento
Básico en un
20%
SECRETARIA
DE
PLANEACION Y
OBRAS
PUBLICAS
03 Reposición
y
Conservació
n del
Alcantarilla
do Urbano
Reparación
y
mantenimin
eto de200
metros
lineales de
alcantarillad
o urbano
actualizacion
diseños,
apertura de la
vía, retiro de
alcantarillado
antiguo,
reposición de la
tubería,
ubicación de
manjoles y
empalme
10.000.000.00 10.000.000.00 10.000.000.00 10.000.000.00 40.000.000 40.000.000
04 Construcció
n
acueductos
veredales
Construcción
Acueducto el
Oriente : 30
usuarios ( del
oriente y
Santa
Teresa)
Comisión
Topográfica
Diseños Aperura
De Brechas,
Colocación De
Redes,
Domiciliarias,
Bocatoma
16.000.000 16.000.000 16.000.000
05 Construcció
n de Plantas
de
tratamiento
Construcción
de seis
plantas de
tratamiento
para los
acueductos
de las
veredas de
La Culebra,
Maldonado,
El Olivo, Los
Cañaverales,
La Quinta,
Alto Rhin
Matablanco
y la Guajira
Diseños,
instalación de la
planta, conexión a
la tubería madre
0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Construcció
n viaducto
Construcción
viaducto
para el
acueducto
de Llanos de
Cuiva
Contrucción
viaducto
0 0 0 0 - 0 0
Infraestruct
ura
Saneamient
o Básico
Ampliar la
Infraestructura
en
Saneamiento
Básico en un
20%
SECRETARIA
DE
PLANEACION Y
OBRAS
PUBLICAS
Infraestruct
ura Agua
Potable
Ampliar la
Infraestructura
en Agua
Potable en un
90%
06 Ampliación
acueductos
veredales
Ampliación
Acueductos :
La Guajira 5
usuarios,
Tenche 15
usuarios,
Santa Ana los
Chochos
para el
Socorro : 8
usuarios. Rio
Arriba, Los
Pantanos,
Chocho Río y
San Antonio
65 usuarios,
La Quinta
Aperura De
Brechas,
Colocación De
Redes,
Domiciliarias,
Bocatoma
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000 40.000.000
20.000.000 81.684.034 101.500.000 85.000.000 288.184.034 0 116.500.000 16.684.034 0 155.000.000
SECTOR :
NOMBRE ESTADO ACTUAL
Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP TRANSFERENCI
AS
REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer
encias)
01 Infraestruct
ura Electrica
Conservació
n del
alumbrado
público
implementa
cion de 9
lampara
nuevas para
el
alumbrado
publico y
reparación
de las malas
instalacion de
lmparas nuevas
% de
ampliación
de cobertura
en
Infraestructur
a Eléctrica
(alumbrado
Público)
6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 26.000.000 26.000.000
Infraestruct
ura Agua
Potable
Ampliar la
Infraestructura
en Agua
Potable en un
90%
TOTAL
PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS AÑO 2011
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
VIGENCIA: AÑO 2011
MUNICIPIO: ANGOSTURA
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
INFREASTRUCTURA
OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.
CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE
SECRETARIA
DE
PLANEACION Y
OBRAS
PUBLICAS
02 Infraestruct
ura de
Comunicaci
ones
Mejoramien
to de la
Señal de
Televisión y
atenena de
celular
Gestionar
con las
entidades
del orden
Nacional y
departamen
tal y con
entidades
Privadas la
ampliación
de las
señales de
T.V. y de
Celular
presentación de
propuestas y
gestion de
proyectos
% de
ampliación
de cobertura
en
telecomunica
ciones
0 0 0 0 0
Conservació
n
patrimonio
cultural
religiosa
Construcció
n mural
Padre
Marianito
Construcción
mural Padre
Padre Marianito
% de
ampliación
de cobertura
en
patrimonio
cultural
religioso
0 0 0 0 0 -
03 Conservació
n de la casa
de la
Cultura
CASA DE LA
CULTURA
reparación de
techos, pintura,
blanquimento,
cambio de
tablados
% de
sostenimient
o
4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000 16.000.000
04 Infra
estructura
de
Transpote
Construcció
n Terminal
de
Transporte
Construcció
n Terminal
de
Transporte
Construcción
Terminal de
Transporte% ampliación
de
infraestructu
ra de
transporte
60.000.000 60.000.000 55.000.000
10.500.000 3.586 10.500.000 10.500.000 102.000.000 0 97.000.000TOTAL
SECRETARIA
DE
PLANEACION Y
OBRAS
PUBLICAS
Infraestruct
ura Cultural
OBJETIVO GENERAL: PROTECCION AL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD Y EJECUTAR EL DISEÑO, MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE INCLUYAN TODOS LOS GRUPOS SOCIALES, PROMOVIENDO EN LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO Y IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA