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Presupuesto deIngresos y Egresos
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
2
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2015
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS Subsidio Federal Ordinario Subsidio Estatal Ordinario Total Ingresos Programables
EGRESOS PROGRAMABLES Gasto Operativo Total Ingresos Programables
$35,957,194.00 $24,297,120.00
$60,254,314.00
$60,254,314.32$60,254,314.32
2015
Comparativo de Ingresos contra Egresos Totales
$262,143.00 $1,068,710.00 $2,926,586.00 $4,257,439.00
$262,143.00
$1,068,710.00 $2,926,586.00 $4,257,439.00
INGRESOS NO PROGRAMABLES Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015 Ingresos Propios Fondo de Aportaciones Múltiples Total de Ingresos no Programables
EGRESOS NO PROGRAMABLES Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015 Ingresos Propios Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) Total de Egresos no Programables
INGRESOS NO PROGRAMABLES TOTALESEGRESOS NO PROGRAMABLES TOTALES
$4,257,439.00$4,257,439.00
INGRESOS TOTALESEGRESOS TOTALES
$60,254,314.32 $60,254,314.32
COMPARATIVO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS TOTALES
3
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de OcampoPresupuestos de Ingresos y de Egresos 2015
Actividades CulturalesÁrea de Formación BásicaBecasBibliotecaCerti�cación y titulaciónContabilidadControl EscolarCoordinación de deportesDifusiónIngeniería en EnergíaIngeniería en NanotecnologíaJefatura de Contabilidad y FinanzasServicios EscolaresLicenciatura en Estudios MulticulturalesLicenciatura en Genómica AlimentariaLicenciatura en Gestión Urbana y RuralLicenciatura en Gobernabilidad y Nueva CiudadaníaLicenciatura en Innovación EducativaPosgradoPrograma de Atención Psicológica UniversitariaRectoríaRecursos HumanosRecursos Materiales (Activo Fijo)Recursos Materiales (Almacen)Recursos Materiales (Compras)Recursos Materiales (Mantenimiento y servicios generales)Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular)Redes y TelecomunicacionesSecretarÍa AcadémicaSecretarÍa de AdministraciónSecretaría de PlaneaciónVinculación
---1436798.76
---539636.03
---------------
3724651.53011076.5
---691485.382765506.4
4225380.951344839.55
23564323540894.7415615.84
---1597046
------------------
4792741104569.72406260.4
1021290.921162760.49
134610---
1376242400
5000---
13600287950937690511800345800
2971550253450450322344300144650299625523422
62500182972
151817289937.2
47268---
404001607300
348900153000710512187800
1757050850600
ServiciosPersonales
Materiales ySuministros
ServiciosGenerales
72500---
570002000
---------------
45000235684
---------
490790.59205502
---17300
---11591.5
10000
40008200
---177100
---215300
3500000---
15000---
Bienes muebles ,inmuebles e intangibles Presupuesto Porcentaje
227466.6---
30614540018
---5354
236100390
63260226412700332
9670118180
101834580642.05
161773.430858.15
273332.313345230394
33796014708271358346.413019
956516135080403280404422
1980256689
2400
$434,576.60$1,436,798.76
$101,376.00$1,124,054.03
$5,000.00$5,354.00
$13,836.00$388,340.00
$1,000,950.00$4,507,863.50$4,292,892.50$3,068,251.00
$963,115.38$3,317,662.40$5,665,113.59$1,869,164.95$2,687,215.15$4,370,949.01
$511,567.84$224,957.50
$5,330,178.00$104,645.20
$78,403.00$16,546.40$53,419.00
$2,740,916.00$483,980.00
$1,250,854.00$5,719,503.70$2,596,040.40$3,850,029.92$2,040,760.49
$60,254,314.32
0.72%2.38%0.17%1.87%0.01%0.01%0.02%0.64%1.66%7.48%7.12%5.09%1.60%5.51%9.40%3.10%4.46%7.25%0.85%0.37%8.85%0.17%0.13%0.03%0.09%4.55%0.80%2.08%9.49%4.31%6.39%3.39%
100.00%
Área o departamento
---------------------------0
------------
2400012400
30016000
------
1876000------------------------------
25000
Transferencias,Asignaciones
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.
Presupuesto por CapítulosCapítulo 1000 Servicios PersonalesCapítulo 2000 Materiales y SuministrosCapítulo 3000 Servicios GeneralesCapitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudasCapítulo 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangiblesCapítulo 6000 Inversión PúblicaPresupuesto Total
Presupuesto por EjesEje I - Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicosEje II - Difusión cientí�ca y cultural.Eje III - Presencia de la universidad en la comunidad social.Eje IV - Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.Eje V - La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.Gasto CorrientePresupuesto Total
$31,823,519.12$5,782,784.91
$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09
$800,000.00$60,254,314.32
12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00
$671,734.93$28,430,795.20
Porcentaje53%10%25%
3%8%1%
100%
Porcentaje43.60%
5.75%11.03%34.15%
5.47%
100.00%
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOSSubsidio Federal ordinarioSubsidio Estatal ordinarioTotal ingresos programables
EGRESOS PROGRAMABLESSueldos y prestacionesPrograma operativo anualTotal egresos
2015$35,957,194.00$24,297,120.00
$60,254,314.00
$31,823,519.12$28,430,795.20
$60,254,314.32
$996,590.00$1,068,710.00
$262,143.00$2,926,586.00
$4,257,439.00
$1,068,710.00$262,143.00
$2,926,586.00$4,257,439.00
Porcentaje59.68%40.32%
100.00%
Porcentaje52.81%47.18%
100.00%
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42
$9,147,555.00$11,172,892.42
$5,330,178.00$60,254,314.32
FUNCIONES SUSTANTIVASAcadémicosFUNCIONES DE APOYOAdministraciónPlaneaciónRectoríaTOTAL
INGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
EGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
PRESUPUESTO POR CAPITULOS
Capítulo 1000Servicios personales
Capítulo 2000Materiales y suministros
Capítulo 3000Servicios generales
Capítulo 4000Transferencias, asignaciones,subsidios y otras ayudas
Capítulo 5000Bienes muebles, inmueblese intangibles
Capítulo 6000 Inversión Pública
$32,461,409.12
$14,836,342.20
$5,782,784.91
$5,057,968.09$1,953,700.00 $800,000.00
EGRESOS PROGRAMABLES POR CAPÍTULO
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
4
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.
Presupuesto por CapítulosCapítulo 1000 Servicios PersonalesCapítulo 2000 Materiales y SuministrosCapítulo 3000 Servicios GeneralesCapitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudasCapítulo 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangiblesCapítulo 6000 Inversión PúblicaPresupuesto Total
Presupuesto por EjesEje I - Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicosEje II - Difusión cientí�ca y cultural.Eje III - Presencia de la universidad en la comunidad social.Eje IV - Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.Eje V - La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.Gasto CorrientePresupuesto Total
$31,823,519.12$5,782,784.91
$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09
$800,000.00$60,254,314.32
12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00
$671,734.93$28,430,795.20
Porcentaje53%10%25%
3%8%1%
100%
Porcentaje43.60%
5.75%11.03%34.15%
5.47%
100.00%
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOSSubsidio Federal ordinarioSubsidio Estatal ordinarioTotal ingresos programables
EGRESOS PROGRAMABLESSueldos y prestacionesPrograma operativo anualTotal egresos
2015$35,957,194.00$24,297,120.00
$60,254,314.00
$31,823,519.12$28,430,795.20
$60,254,314.32
$996,590.00$1,068,710.00
$262,143.00$2,926,586.00
$4,257,439.00
$1,068,710.00$262,143.00
$2,926,586.00$4,257,439.00
Porcentaje59.68%40.32%
100.00%
Porcentaje52.81%47.18%
100.00%
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42
$9,147,555.00$11,172,892.42
$5,330,178.00$60,254,314.32
FUNCIONES SUSTANTIVASAcadémicosFUNCIONES DE APOYOAdministraciónPlaneaciónRectoríaTOTAL
INGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
EGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
PRESUPUESTO POR EJES
$12,898,447.45
Eje I -‐ Aseguramiento de la pertinencia y lacalidad en los servicios y productos académicos
Eje II -‐ Difusión cientí�ca y cultural.
Eje III -‐ Presencia de la universidad en lacomunidad social.
Eje IV -‐ Mejoramiento permanente de losservicios administrativos.
Eje V -‐ La cultura de planeación comoelemento del desarrollo institucional.
$1,267,528.00
$9,574,332.20
$2,860,936.00 $1,157,816.60
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.
Presupuesto por CapítulosCapítulo 1000 Servicios PersonalesCapítulo 2000 Materiales y SuministrosCapítulo 3000 Servicios GeneralesCapitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudasCapítulo 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangiblesCapítulo 6000 Inversión PúblicaPresupuesto Total
Presupuesto por EjesEje I - Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicosEje II - Difusión cientí�ca y cultural.Eje III - Presencia de la universidad en la comunidad social.Eje IV - Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.Eje V - La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.Gasto CorrientePresupuesto Total
$31,823,519.12$5,782,784.91
$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09
$800,000.00$60,254,314.32
12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00
$671,734.93$28,430,795.20
Porcentaje53%10%25%
3%8%1%
100%
Porcentaje43.60%
5.75%11.03%34.15%
5.47%
100.00%
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOSSubsidio Federal ordinarioSubsidio Estatal ordinarioTotal ingresos programables
EGRESOS PROGRAMABLESSueldos y prestacionesPrograma operativo anualTotal egresos
2015$35,957,194.00$24,297,120.00
$60,254,314.00
$31,823,519.12$28,430,795.20
$60,254,314.32
$996,590.00$1,068,710.00
$262,143.00$2,926,586.00
$4,257,439.00
$1,068,710.00$262,143.00
$2,926,586.00$4,257,439.00
Porcentaje59.68%40.32%
100.00%
Porcentaje52.81%47.18%
100.00%
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42
$9,147,555.00$11,172,892.42
$5,330,178.00$60,254,314.32
FUNCIONES SUSTANTIVASAcadémicosFUNCIONES DE APOYOAdministraciónPlaneaciónRectoríaTOTAL
INGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
EGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS
$35,957,194.00
$24,297,120.00
Subsidio Federal ordinario
Subsidio Estatal ordinario
PRESUPUESTO POR EJES
$8,080,174.64
Eje I -‐ Aseguramiento de la pertinencia y lacalidad en los servicios y productos académicos
Eje II -‐ Difusión cientí�ca y cultural.
Eje III -‐ Presencia de la universidad en lacomunidad social.
Eje IV -‐ Mejoramiento permanente de losservicios administrativos.
Eje V -‐ La cultura de planeación comoelemento del desarrollo institucional.
$1,369,021.40
$7,301,756.09
$1,411,790.62 $1,366,287.05
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS
$28,314,103.40
$28,314,103.40
Subsidio Federal ordinario
Subsidio Estatal ordinario
5
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de OcampoPresupuestos de Ingresos y de Egresos 2015
EGRESOS NO PROGRAMABLES
INGRESOS NO PROGRAMABLES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.
Presupuesto por CapítulosCapítulo 1000 Servicios PersonalesCapítulo 2000 Materiales y SuministrosCapítulo 3000 Servicios GeneralesCapitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudasCapítulo 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangiblesCapítulo 6000 Inversión PúblicaPresupuesto Total
Presupuesto por EjesEje I - Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicosEje II - Difusión cientí�ca y cultural.Eje III - Presencia de la universidad en la comunidad social.Eje IV - Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.Eje V - La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.Gasto CorrientePresupuesto Total
$31,823,519.12$5,782,784.91
$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09
$800,000.00$60,254,314.32
12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00
$671,734.93$28,430,795.20
Porcentaje53%10%25%
3%8%1%
100%
Porcentaje43.60%
5.75%11.03%34.15%
5.47%
100.00%
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOSSubsidio Federal ordinarioSubsidio Estatal ordinarioTotal ingresos programables
EGRESOS PROGRAMABLESSueldos y prestacionesPrograma operativo anualTotal egresos
2015$35,957,194.00$24,297,120.00
$60,254,314.00
$31,823,519.12$28,430,795.20
$60,254,314.32
$996,590.00$1,068,710.00
$262,143.00$2,926,586.00
$4,257,439.00
$1,068,710.00$262,143.00
$2,926,586.00$4,257,439.00
Porcentaje59.68%40.32%
100.00%
Porcentaje52.81%47.18%
100.00%
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42
$9,147,555.00$11,172,892.42
$5,330,178.00$60,254,314.32
FUNCIONES SUSTANTIVASAcadémicosFUNCIONES DE APOYOAdministraciónPlaneaciónRectoríaTOTAL
INGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
EGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.
Presupuesto por CapítulosCapítulo 1000 Servicios PersonalesCapítulo 2000 Materiales y SuministrosCapítulo 3000 Servicios GeneralesCapitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudasCapítulo 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangiblesCapítulo 6000 Inversión PúblicaPresupuesto Total
Presupuesto por EjesEje I - Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicosEje II - Difusión cientí�ca y cultural.Eje III - Presencia de la universidad en la comunidad social.Eje IV - Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.Eje V - La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.Gasto CorrientePresupuesto Total
$31,823,519.12$5,782,784.91
$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09
$800,000.00$60,254,314.32
12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00
$671,734.93$28,430,795.20
Porcentaje53%10%25%
3%8%1%
100%
Porcentaje43.60%
5.75%11.03%34.15%
5.47%
100.00%
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOSSubsidio Federal ordinarioSubsidio Estatal ordinarioTotal ingresos programables
EGRESOS PROGRAMABLESSueldos y prestacionesPrograma operativo anualTotal egresos
2015$35,957,194.00$24,297,120.00
$60,254,314.00
$31,823,519.12$28,430,795.20
$60,254,314.32
$996,590.00$1,068,710.00
$262,143.00$2,926,586.00
$4,257,439.00
$1,068,710.00$262,143.00
$2,926,586.00$4,257,439.00
Porcentaje59.68%40.32%
100.00%
Porcentaje52.81%47.18%
100.00%
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42
$9,147,555.00$11,172,892.42
$5,330,178.00$60,254,314.32
FUNCIONES SUSTANTIVASAcadémicosFUNCIONES DE APOYOAdministraciónPlaneaciónRectoríaTOTAL
INGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
EGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
Actividades CulturalesÁrea de Formación BásicaBecasBibliotecaCerti�cación y titulaciónContabilidadControl EscolarCoordinación de deportesDifusiónIngeniería en EnergíaIngeniería en NanotecnologíaJefatura de Contabilidad y FinanzasServicios EscolaresLicenciatura en Estudios MulticulturalesLicenciatura en Genómica AlimentariaLicenciatura en Gestión Urbana y RuralLicenciatura en Gobernabilidad y Nueva CiudadaníaLicenciatura en Innovación EducativaPosgradoPrograma de Atención Psicológica UniversitariaRectoríaRecursos HumanosRecursos Materiales (Activo Fijo)Recursos Materiales (Almacen)Recursos Materiales (Compras)Recursos Materiales (Mantenimiento y servicios generales)Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular)Redes y TelecomunicacionesSecretarÍa AcadémicaSecretarÍa de AdministraciónSecretaría de PlaneaciónVinculaciónTOTALES POR EJERCER
01436798.76
0539636.03
00000
3724651.53011076.5
0691485.382765506.4
4225380.951344839.55
23564323540894.7415615.84
01597046
000000
4792741104569.72406260.4
1021290.921162760.49
$31,823,519.12
$434,576.60$0.00
$101,376.00$584,418.00
$5,000.00$5,354.00
$13,836.00$388,340.00
$1,000,950.00$783,212.00
$1,281,816.00$3,068,251.00
$271,630.00$552,156.00
$1,439,732.64$524,325.40$330,783.15$830,054.31
$95,952.00$224,957.50
$3,733,132.00$104,645.20
$78,403.00$16,546.40$53,419.00
$2,740,916.00$483,980.00$771,580.00
$4,614,934.00$189,780.00
$2,828,739.00$878,000.00
$28,430,795.20
Sueldos yPrestaciones
GastoOperativoÁrea o Departamento
EGRESOS PROGRAMABLES POR ÁREA O DEPARTAMENTO
$434,576.60$1,436,798.76
$101,376.00$1,124,054.03
$5,000.00$5,354.00
$13,836.00$388,340.00
$1,000,950.00$4,507,863.50$4,292,892.50$3,068,251.00
$963,115.38$3,317,662.40$5,665,113.59$1,869,164.95$2,687,215.15$4,370,949.01
$511,567.84$224,957.50
$5,330,178.00$104,645.20
$78,403.00$16,546.40$53,419.00
$2,740,916.00$483,980.00
$1,250,854.00$5,719,503.70$2,596,040.40$3,850,029.92$2,040,760.49
$60,254,314.32
Total porÁrea
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
6
DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS PROGRAMABLES POR FUNCIÓN
$33,789,124.40$22,839,082.40
Funciones sustantivas.
Funciones de apoyo.
DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS PROGRAMABLES POR FUNCIÓN
$34,603,688.90$25,650,625.42Funciones sustantivas.
Funciones de apoyo.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.
Presupuesto por CapítulosCapítulo 1000 Servicios PersonalesCapítulo 2000 Materiales y SuministrosCapítulo 3000 Servicios GeneralesCapitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudasCapítulo 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangiblesCapítulo 6000 Inversión PúblicaPresupuesto Total
Presupuesto por EjesEje I - Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicosEje II - Difusión cientí�ca y cultural.Eje III - Presencia de la universidad en la comunidad social.Eje IV - Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.Eje V - La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.Gasto CorrientePresupuesto Total
$31,823,519.12$5,782,784.91
$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09
$800,000.00$60,254,314.32
12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00
$671,734.93$28,430,795.20
Porcentaje53%10%25%
3%8%1%
100%
Porcentaje43.60%
5.75%11.03%34.15%
5.47%
100.00%
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOSSubsidio Federal ordinarioSubsidio Estatal ordinarioTotal ingresos programables
EGRESOS PROGRAMABLESSueldos y prestacionesPrograma operativo anualTotal egresos
2015$35,957,194.00$24,297,120.00
$60,254,314.00
$31,823,519.12$28,430,795.20
$60,254,314.32
$996,590.00$1,068,710.00
$262,143.00$2,926,586.00
$4,257,439.00
$1,068,710.00$262,143.00
$2,926,586.00$4,257,439.00
Porcentaje59.68%40.32%
100.00%
Porcentaje52.81%47.18%
100.00%
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
Porcentaje25.10 %6.16 %
68.74 %100 %
$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42
$9,147,555.00$11,172,892.42
$5,330,178.00$60,254,314.32
FUNCIONES SUSTANTIVASAcadémicosFUNCIONES DE APOYOAdministraciónPlaneaciónRectoríaTOTAL
INGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
EGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables
7
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de OcampoPresupuestos de Ingresos y de Egresos 2015
El presupuesto de ingresos y egresos fue aprobado por la Junta Directiva de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, por acuerdo No. S.O.XXXIII.04.28.04.15 en su XXXIII
Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril del 2015.