Upload
romel-jimbiquiti
View
149
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
001 - ASAMBLEA NACIONAL
20 - SERVICIOS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES 54,622,787.12
000 - SIN PROYECTO 54,622,787.12
004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL
001 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL
9,000,000.00
004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 9,000,000.00
20 - SERVICIOS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 63,622,787.12
001 - ASAMBLEA NACIONAL 63,622,787.12
003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL)
20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS DEL PARLAMENTO ANDINO 1,901,219.10
000 - SIN PROYECTO 1,901,219.10
20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA 1,901,219.10
003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 1,901,219.10
010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS
20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA 258,800,550.33
000 - SIN PROYECTO 258,800,550.33
20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES 258,800,550.33
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 11,566,305.93
001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL
11,566,305.93
002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 562,681.18
002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO
562,681.18
003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,079,728.12
003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE
1,079,728.12
004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 17,396,327.27
004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL
17,396,327.27
005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 830,560.09
005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR 830,560.09
006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 83,244,478.96
006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA
83,244,478.96
007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,667,614.97
007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL
1,667,614.97
008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,594,805.82
008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR
7,594,805.82
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 123,942,502.34
010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 382,743,052.67
015 - DEFENSORIA PUBLICA
20 - SERVICIOS JUDICIALES
000 - SIN PROYECTO 001 - PATROCINIO SOCIAL Y PENAL 7,864,706.44
002 - GESTION DE ADMINISTRACION DE 134,498.82
Pág 1 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
015 - DEFENSORIA PUBLICA
20 - SERVICIOS JUDICIALES
000 - SIN PROYECTO RECURSOS
003 - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 252,460.17
004 - TALENTO HUMANO 269,292.06
005 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 594.94
000 - SIN PROYECTO 8,521,552.43
001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA
001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DE
33,222.40
001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA
33,222.40
002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA
001 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA
53,986.41
002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA 53,986.41
20 - SERVICIOS JUDICIALES 8,608,761.24
015 - DEFENSORIA PUBLICA 8,608,761.24
020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
20 - SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION PUBLICA GENERAL 30,096,328.45
000 - SIN PROYECTO 30,096,328.45
018 - GOBIERNO POR RESULTADOS 001 - GOBIERNO POR RESULTADOS IMPLEMENTACION DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL
1,697,594.09
018 - GOBIERNO POR RESULTADOS 1,697,594.09
20 - SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN 31,793,922.54
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 38,464.90
001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR
38,464.90
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 38,464.90
020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 31,832,387.44
021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA
48,216,191.18
000 - SIN PROYECTO 48,216,191.18
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA 48,216,191.18
25 - MANUELA ESPEJO 001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA
001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA
24,961,485.29
002 - ECUELAS ESPECIALES 12,877.53
001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA
24,974,362.82
002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
001 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
397,803.35
002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 397,803.35
013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR
001 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR
2,279,413.31
013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL 2,279,413.31
Pág 2 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
25 - MANUELA ESPEJO 013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR
ECUADOR
25 - MANUELA ESPEJO 27,651,579.48
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,559,118.75
001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR
2,559,118.75
002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,702,043.15
002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III
1,702,043.15
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,261,161.90
021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 80,128,932.56
023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION
27 - PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCION
000 - SIN PROYECTO 001 - ACCIONES CONTRA LA CORRUPCION 3,545,507.46
000 - SIN PROYECTO 3,545,507.46
27 - PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCION 3,545,507.46
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,611,286.58
001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA
1,611,286.58
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,611,286.58
023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION 5,156,794.04
024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES
20 - ADMINISTRACION GENERAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ZONA Nº 9-QUITO 14,954,137.95
002 - ZONA NO. 2 TENA 101,505.27
003 - ZONA NO. 3 AMBATO 99,593.02
004 - ZONA NO. 4 MONTECRISTI 101,843.66
005 - ZONA NO 5 MILAGRO 100,858.11
006 - ZONA NO. 6 CUENCA 330,712.70
007 - ZONA NO. 7 156,408.16
008 - ZONA NO. 8 GUAYAQUIL 140,473.13
009 - ZONA NO. 1 IBARRA 101,594.26
000 - SIN PROYECTO 16,087,126.26
20 - ADMINISTRACION GENERAL 16,087,126.26
31 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS
038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
001 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
3,350,795.03
038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
3,350,795.03
31 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS 3,350,795.03
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,712,850.52
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II 1,712,850.52
002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES
001 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES
1,692,671.59
002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES
1,692,671.59
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,405,522.11
024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 22,843,443.40
025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
20 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
4,719,337.77
Pág 3 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
000 - SIN PROYECTO 002 - TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA BANCA PUBLICA
5,625.00
003 - VISITAS TERRITORIALES DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA ECONOMICA
9,000.00
004 - TALLERES DE SOCIALIZACION DE POLITICA ECONOMICA CON MEDIOS DE COMUNICACION EN TODAS LAS REGIONES
25,929.22
000 - SIN PROYECTO 4,759,891.99
20 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 4,759,891.99
025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 4,759,891.99
026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
26 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO A LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
3,101,754.00
000 - SIN PROYECTO 3,101,754.00
001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635
001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635
101,255.61
001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635 101,255.61
010 - EMPRENDEECUADOR 001 - EMPRENDEECUADOR 265,625.87
010 - EMPRENDEECUADOR 265,625.87
012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD
001 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD
1,838,029.49
012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD 1,838,029.49
013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
001 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL 2,188,443.67
013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL 2,188,443.67
014 - INNOVAECUADOR 001 - INNOVAECUADOR 2,076,400.23
014 - INNOVAECUADOR 2,076,400.23
015 - CREECUADOR 001 - CREECUADOR 254,168.18
015 - CREECUADOR 254,168.18
016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA
001 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA 552,874.78
016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA 552,874.78
018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA
001 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA
6,653,507.77
018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA 6,653,507.77
26 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION 17,032,059.60
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,816,259.46
001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR 1,816,259.46
002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 126,950.37
002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION 126,950.37
003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,231,678.96
003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO 4,231,678.96
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,174,888.79
026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 23,206,948.39
027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO
01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 3,597,825.50
000 - SIN PROYECTO 3,597,825.50
003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA 001 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE 16,424,290.98
Pág 4 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO
01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR
DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR
003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR
16,424,290.98
004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR
001 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR
1,106,758.53
004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR 1,106,758.53
010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO
001 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO
4,837,736.99
010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO 4,837,736.99
01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 25,966,612.00
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 872,088.10
001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS
872,088.10
002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 849,985.23
002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR 849,985.23
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,722,073.33
027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO 27,688,685.33
032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
01 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR
1,104,492.10
000 - SIN PROYECTO 1,104,492.10
01 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR 1,104,492.10
20 - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA
000 - SIN PROYECTO 001 - POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA
3,889,429.30
000 - SIN PROYECTO 3,889,429.30
002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2
001 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2
12,458,401.40
002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2
12,458,401.40
20 - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 16,347,830.70
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 372,085.11
001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE
372,085.11
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 372,085.11
032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 17,824,407.91
033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COORDINACION POLÍTICA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA
5,877,203.00
000 - SIN PROYECTO 5,877,203.00
660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO
001 - ANALISIS POLTICO 199,348.64
002 - SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION POLITICA
373,517.76
003 - PENSAMIENTO POLITICO 475,669.36
660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO 1,048,535.76
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COORDINACION POLÍTICA 6,925,738.76
38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION
659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
001 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
1,072,346.21
Pág 5 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA
CIUDADANA LOCALES LOCALES
659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES
1,072,346.21
664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR
001 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR
3,654,464.41
664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR
3,654,464.41
38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 4,726,810.62
033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA 11,652,549.38
034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS
20 - PREVENCION 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA
12,891,022.39
002 - ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO- GUAYAS
1,263,512.00
000 - SIN PROYECTO 14,154,534.39
002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS
001 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS
1,028,860.40
002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS
1,028,860.40
006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS
024 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS
9,702,307.70
006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS
9,702,307.70
20 - PREVENCION 24,885,702.49
21 - DEFENSA CONTRA INCENDIOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA CUERPO DE BOMBEROS
29,477,369.35
000 - SIN PROYECTO 29,477,369.35
21 - DEFENSA CONTRA INCENDIOS 29,477,369.35
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,544,005.68
001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS 2,544,005.68
002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 66,444.80
002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO 66,444.80
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,610,450.48
034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 56,973,522.32
035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE
20 - DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA PROTECCION AMBIENTAL
8,078,619.51
000 - SIN PROYECTO 8,078,619.51
015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL
001 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL
333,662.40
015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL
333,662.40
20 - DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL 8,412,281.91
24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA
500,493.60
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA
500,493.60
Pág 6 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE
24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL
003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA
001 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA
1,251,234.00
003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 1,251,234.00
024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA
001 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA
246,076.02
024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA 246,076.02
24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL 1,997,803.62
25 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS
013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO
001 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO
98,430.41
013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO 98,430.41
042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA
001 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA
834,156.00
042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA 834,156.00
043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS
1,668,312.00
043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS 1,668,312.00
068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO 001 - PUENTES EMERGENCIA NAPO 1,364,245.45
068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO 1,364,245.45
069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA
001 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA
2,502,468.00
069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA 2,502,468.00
25 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS 6,467,611.86
035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 16,877,697.39
036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA
20 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE MICROFINANZAS
000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS ALTERNATIVAS
1,646,328.89
000 - SIN PROYECTO 1,646,328.89
20 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE MICROFINANZAS 1,646,328.89
036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA 1,646,328.89
037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
20 - FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ACCIONES PARA ESTABLECER LAS DEMANDAS DEL RECURSO HIDRICO A NIVEL NACIONAL
7,685,019.48
000 - SIN PROYECTO 7,685,019.48
20 - FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 7,685,019.48
24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ACCIONES PARA ESTABLECER LAS DEMANDAS DEL RECURSO HIDRICO
20,224,596.18
008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE DRAGAS
348,993.00
000 - SIN PROYECTO 20,573,589.18
024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE
001 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 20,312,059.03
024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 20,312,059.03
026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL
001 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL
415,280.05
026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 415,280.05
056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO
001 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO
1,756,077.07
056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE 1,756,077.07
Pág 7 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO
RIEGO ZAPOTILLO
24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 43,057,005.33
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,385,343.17
001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS
3,385,343.17
002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 490,403.14
002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA 490,403.14
003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,608,038.01
003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA
1,608,038.01
004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 507,801.48
004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA 507,801.48
005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,770,686.34
005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE 6,770,686.34
006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,692,671.59
006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR
1,692,671.59
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 14,454,943.73
037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 65,196,968.54
038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
4,182,679.00
002 - IGUALDAD DE GENERO 116.00
000 - SIN PROYECTO 4,182,795.00
001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN
001 - CONSTRUCCION INDICADORES SOCIALES INFORMACION ESTADISTICA BASE DE DATOS Y DISENO PROGRAMAS PILOTOS
144,186.07
002 - ADMINISTRACION Y EJECUCION DE CONVENIOS
62,216.65
003 - COMPONENTE SELBEN 20092010 REGISTRO DE 420000 HOGARES
42,084.83
004 - LEVANTEMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL 660,161.22
005 - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PARA EL RIPS
12,463.15
006 - ELABORACION DE INFORMES INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE LA POBLACION DEL ECUADOR
31,157.91
007 - DEFINICION DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL
14,177.55
008 - FORMULACION NUEVA PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
16,420.54
009 - ELABORACION TECNICA DE DOCUMENTOS PARA DEFINIR AGENDASPOLITICAS PUBLICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS
26,746.18
010 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA 5,608.41
Pág 8 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL
001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN
GESTION INSTITUCIONAL DEL CONSEJO SECTORIAL DE POLITICA SOCIAL
011 - IMPULSO DEL DESARROLLO LOCAL A TRAVES DE LOS PITIS EN TERRITORIOS MARGINADOS DE LA ACCION ESTATAL
45,282.76
012 - PLANEAMIENTO EJECUCION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS
174,344.07
001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN
1,234,849.34
002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI
001 - INTI GESTION Y SEGUIMIENTO 38,928,519.38
002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI
38,928,519.38
005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE BENEFICIARIOS DEL REGISTRO INTERCONECTADO DE PROGRAMAS
2,451.99
002 - DISENO Y EVALUACION DEL COMPONENTE DE INCLUSION FINANCIERA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO BDH
1,154.37
003 - APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA MAL NUTRICION
1,896.46
004 - IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
1,904.06
005 - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL
9,033.14
006 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
2,033.16
007 - INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA FISE EN EL MIES
1,003.56
008 - DISENO DEL MECANISMO DE CONTROL AUDITORIA EVALUACION Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
2,160.52
009 - COORDINACION MONITOREO EVALUACION Y AUDITORIA
1,457.07
005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO
23,094.33
01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL
44,369,258.05
038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 44,369,258.05
039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
01 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
000 - SIN PROYECTO 001 - SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÒN PÚBLICA
5,447,469.61
002 - PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO
87,193.41
000 - SIN PROYECTO 5,534,663.02
01 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 5,534,663.02
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,108,699.89
001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP
1,108,699.89
002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 209,720.32
Pág 9 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA
002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA
209,720.32
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,318,420.21
039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 6,853,083.23
040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
01 - GESTION AMBIENTAL.
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AMBIENTE
21,332,454.38
000 - SIN PROYECTO 21,332,454.38
01 - GESTION AMBIENTAL. 21,332,454.38
20 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD.
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA BIODIVERSIDAD 1,666,163.06
002 - CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
630,613.55
003 - GESTION DE BIOSEGURIDAD Y ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS
12,500.00
000 - SIN PROYECTO 2,309,276.61
004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD
001 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD
145,926.19
004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 145,926.19
007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA
001 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA
789,393.98
007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA 789,393.98
20 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD. 3,244,596.78
21 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES.
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION FORESTAL 155,621.03
002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y BOSQUES PROTECTORES
151,337.24
003 - PROGRAMA DE REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACIÓN
83,797.01
004 - SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL
146,379.91
000 - SIN PROYECTO 537,135.19
054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL
001 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL
1,602,086.62
054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL
1,602,086.62
055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR
001 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR
576,526.40
055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR 576,526.40
060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE
001 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE
7,059,760.80
060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE 7,059,760.80
21 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES. 9,775,509.01
22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.
000 - SIN PROYECTO 001 - LICENCIAS AMBIENTALES 665,181.59
002 - ACREDITACION 69,386.38
003 - PRODUCCION Y CONSUMO SUSTENTABLE 202,600.00
000 - SIN PROYECTO 937,167.97
Pág 10 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.
011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III
001 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III
264,882.94
011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III 264,882.94
015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
001 - REMEDIACION AMABIENTAL Y SOCIAL 2,887,370.22
015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
2,887,370.22
019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR
001 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR
60,630.89
019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR
60,630.89
048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR
001 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR
462,746.25
048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR
462,746.25
052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
001 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
41,528.00
052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 41,528.00
22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 4,654,326.27
24 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
000 - SIN PROYECTO 004 - ADMINISTRACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA UTILIZACION DE HIDROCARBUROS Y MINAS
44,592.00
000 - SIN PROYECTO 44,592.00
24 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 44,592.00
26 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN MARINA Y COSTERA
19,292.40
002 - MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS MARINOS Y COSTEROS
38,945.50
000 - SIN PROYECTO 58,237.90
064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO
001 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES
64,459,939.24
064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO
64,459,939.24
066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR
001 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR
440,938.16
066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR
440,938.16
26 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA 64,959,115.30
27 - ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL
000 - SIN PROYECTO 001 - TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS PROTEGIDAS
1,722.00
000 - SIN PROYECTO 1,722.00
27 - ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL 1,722.00
28 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA
032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE
001 - GESTION DEL SNAP 1,827,232.21
032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN 1,827,232.21
Pág 11 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE
032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE
AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE
28 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE 1,827,232.21
29 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
110,000.00
000 - SIN PROYECTO 110,000.00
039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL
001 - PROGRAMA NACIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
529,778.96
039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL
529,778.96
29 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 639,778.96
30 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION DEL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
445,733.34
002 - SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y DESECHOS PELIGROSOS
96,133.21
000 - SIN PROYECTO 541,866.55
033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS
001 - PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
4,568,080.51
033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 4,568,080.51
30 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 5,109,947.06
32 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL
034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO
001 - SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL
465,680.04
034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO 465,680.04
32 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL 465,680.04
33 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO
110,000.00
000 - SIN PROYECTO 110,000.00
33 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO. 110,000.00
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 705,976.08
001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP 705,976.08
002 - PIB VERDE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 602,203.41
002 - PIB VERDE 602,203.41
003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 873,084.77
003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR
873,084.77
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,181,264.26
040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE 114,346,218.27
043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.
34 - PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE
000 - SIN PROYECTO 001 - PROTECCION, APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE
4,551,678.01
000 - SIN PROYECTO 4,551,678.01
003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO
001 - FONDO PARA EL RETORNO DIGNOEL CUCAYO
402,459.15
003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO 402,459.15
004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y 001 - COMUNICACION Y CULTURA 1,010,488.89
Pág 12 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.
34 - PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE
CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS FORTALECIENDO VINCULOS
004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS 1,010,488.89
009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES
001 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO VULNERABLES
747,504.08
009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES 747,504.08
010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES
001 - FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIOFORES
188,504.81
010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES
188,504.81
012 - REPATRIACION DE CADAVERES 001 - REPATRIACION DE CADAVERES 332,224.04
012 - REPATRIACION DE CADAVERES 332,224.04
34 - PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE 7,232,858.98
35 - POLITICA MIGRATORIA
003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
002 - POSICIONAMIENTO DE POLITICA MIGRATORIA
332,224.04
003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
332,224.04
004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR 004 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS CASAS
2,602,488.27
004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR 2,602,488.27
35 - POLITICA MIGRATORIA 2,934,712.31
39 - BIENVENIDOS A CASA
001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM
002 - FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD PARA JOVENES
625,995.71
001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM
625,995.71
002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION
001 - INCLUIR A LOS JOVENES EN EL MERCADO LABORAL
84,008.08
002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION 84,008.08
005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR
002 - INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
494,210.03
005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR 494,210.03
006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR
001 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR
65,211.15
006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR
65,211.15
39 - BIENVENIDOS A CASA 1,269,424.97
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,661,120.19
001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES 1,661,120.19
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,661,120.19
043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI. 13,098,116.45
044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM
24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR
126,818.00
000 - SIN PROYECTO 126,818.00
001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA
001 - DETERMINACION DEL SISTEMA DE LINEAS DE BASE
391,065.02
Pág 13 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM
24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR
CONVENCION DEL MAR 002 - DETERMINACION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
291,258.83
001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCION DEL MAR
682,323.85
24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR 809,141.85
044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM 809,141.85
045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
01 - ADMINISTRACION CENTRAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE LOS SERVICIOS GENERALES
6,854,428.21
002 - CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA
893,993.00
000 - SIN PROYECTO 7,748,421.21
01 - ADMINISTRACION CENTRAL 7,748,421.21
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,262,434.40
001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS 4,262,434.40
002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,087,815.62
002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES
3,087,815.62
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,350,250.02
045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 15,098,671.23
046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS
51 - ADMINISTRACION GENERAL CNC
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL CNC 501,594.96
002 - PLAN DE FORTALECIMIENTO 48,608.00
003 - CAPACITACIONES A LOS GADS 225,251.04
000 - SIN PROYECTO 775,454.00
51 - ADMINISTRACION GENERAL CNC 775,454.00
046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 775,454.00
050 - MINISTERIO DEL INTERIOR
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
11,736,179.08
000 - SIN PROYECTO 11,736,179.08
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 11,736,179.08
02 - UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT 10,603,178.04
000 - SIN PROYECTO 10,603,178.04
02 - UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT 10,603,178.04
20 - ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - PROVINCIAL DEL ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
38,249,268.06
000 - SIN PROYECTO 38,249,268.06
20 - ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 38,249,268.06
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 187,940,807.71
001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD 187,940,807.71
002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,533,180.05
002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA 7,533,180.05
003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 15,780,641.78
003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION
15,780,641.78
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 211,254,629.54
050 - MINISTERIO DEL INTERIOR 271,843,254.72
051 - DIRECCION GENERAL DE
20 - REGISTRO E IDENTIFICACION
000 - SIN PROYECTO 001 - REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA
30,818,600.29
Pág 14 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 30,818,600.29
008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR
001 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR
288,824.78
008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR
288,824.78
012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION
001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION
62,045,400.00
012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION
62,045,400.00
20 - REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA 93,152,825.07
051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 93,152,825.07
052 - POLICIA NACIONAL
01 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA POLICIA
1,051,225,990.72
000 - SIN PROYECTO 1,051,225,990.72
01 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNA 1,051,225,990.72
20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA
000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION INTERNA
6,396,225.32
000 - SIN PROYECTO 6,396,225.32
20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA 6,396,225.32
052 - POLICIA NACIONAL 1,057,622,216.04
053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA
000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA
1,206,091.00
000 - SIN PROYECTO 1,206,091.00
20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA 1,206,091.00
053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 1,206,091.00
056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
20 - OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES PARA EL CONTROL MIGRATORIO
1,714,252.58
000 - SIN PROYECTO 1,714,252.58
20 - OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL 1,714,252.58
056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 1,714,252.58
057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
20 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS
000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS
10,337,009.47
002 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR
15,483.57
000 - SIN PROYECTO 10,352,493.04
20 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS 10,352,493.04
057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 10,352,493.04
058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES
000 - SIN PROYECTO 001 - ATENCION MEDICA INTEGRAL 14,499,813.00
002 - SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES 8,644,627.00
000 - SIN PROYECTO 23,144,440.00
20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES 23,144,440.00
058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 23,144,440.00
061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - DIRECCION TECNICA 15,490,616.39
000 - SIN PROYECTO 15,490,616.39
018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS
001 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS
13,004,870.27
018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS
13,004,870.27
Pág 15 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL
001 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL
304,680.89
042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL
304,680.89
044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE
30,730,723.46
044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE
30,730,723.46
047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR
5,166,648.96
047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR
5,166,648.96
23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL 64,697,539.97
24 - FOMENTO A LA JUSTICIA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
43,704,790.55
000 - SIN PROYECTO 43,704,790.55
24 - FOMENTO A LA JUSTICIA 43,704,790.55
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,811,027.27
001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 2,811,027.27
002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,231,678.96
002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL
4,231,678.96
003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,418,393.61
003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA 10,418,393.61
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 17,461,099.84
061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 125,863,430.36
062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIALOGO SOCIAL.
000 - SIN PROYECTO 001 - DIRECCION ESTRATEGICA DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOVIMIENTOS SO
1,610,839.61
000 - SIN PROYECTO 1,610,839.61
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIALOGO SOCIAL. 1,610,839.61
03 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS
5,852,974.00
000 - SIN PROYECTO 5,852,974.00
03 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS 5,852,974.00
38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA
001 - IMPULSAR PROCESOS DE COMUNICACION POPULAR PARA DIFUNDIR PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALE
2,242,512.25
005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA 2,242,512.25
38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2,242,512.25
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,242,512.25
001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2,242,512.25
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,242,512.25
062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC. 11,948,838.11
Pág 16 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS
000 - SIN PROYECTO 001 - 001 COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE MINISTERIOS DESCRITOS EN EL DCTO. EJEC 849 DE 3/01/
5,464,935.50
000 - SIN PROYECTO 5,464,935.50
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 5,464,935.50
063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 5,464,935.50
064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
35 - CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS
10,503,312.97
002 - ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
548,063.66
003 - ESPAC 1,236,980.44
004 - ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES
1,567,713.67
005 - EDIFICACIONES 3,576.80
006 - INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) 280,896.59
007 - COMERCIO INTERNO 31,546.94
008 - INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI)
162,065.67
009 - INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO)
45,707.97
010 - DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP) 52,200.19
011 - ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN)
100,000.00
012 - MANUFACTURA Y MINERIA 60,733.46
013 - RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD 9,793.04
014 - CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS 11,734.27
015 - ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (MIGRACION)
1,158.03
016 - MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 7,759.19
017 - NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 10,066.77
000 - SIN PROYECTO 14,633,309.66
001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010
001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO
1,450,764.43
006 - EJECUCION PRIORITARIA CPV 248,548.81
001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 1,699,313.24
006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA
001 - ADMINISTRACION DE PROYECTO 1,245,840.14
006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA 1,245,840.14
009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR
001 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR
2,657,792.30
009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR
2,657,792.30
35 - CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 20,236,255.34
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,695,534.96
001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,695,534.96
002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,665,211.50
002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU 1,665,211.50
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,360,746.46
Pág 17 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
23,597,001.80
065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL
20 - SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 1,519,494.00
000 - SIN PROYECTO 1,519,494.00
20 - SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1,519,494.00
065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 1,519,494.00
066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
20 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION
000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION
1,346,472.00
000 - SIN PROYECTO 1,346,472.00
20 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION 1,346,472.00
21 - PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010
002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO
001 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO CARBO
1,054,962.00
002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO 1,054,962.00
012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS
001 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS
755,647.20
012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 755,647.20
020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO
001 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO
8,729,197.20
020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO
8,729,197.20
027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO
001 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO
2,308,158.72
027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO 2,308,158.72
21 - PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010 12,847,965.12
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,911,443.94
001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO 1,911,443.94
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,911,443.94
066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 16,105,881.06
067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
37 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR
001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL
001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQU
16,565,637.53
001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL
16,565,637.53
008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA
001 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO
45,564.34
008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA
45,564.34
37 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR 16,611,201.87
51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO
4,036,222.00
002 - ADMINISTRACION EDIFICIO ZONAL GUAYAQUIL
999,140.00
003 - ADMINISTRACION INMUEBLES ASIGNADOS A INMOBILIAR
464,144.00
Pág 18 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO
000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 5,499,506.00
001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 14,950,081.68
001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY
14,950,081.68
51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO 20,449,587.68
067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 37,060,789.55
068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE SERVICIO DE POLICIA
11,347,301.01
002 - OPERACIONES DE LA POLICIA DE TRANSITO
54,906,474.72
000 - SIN PROYECTO 66,253,775.73
20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 66,253,775.73
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,808,511.07
001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR 3,808,511.07
002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,832,933.97
002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES
1,832,933.97
003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,231,678.96
003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL
4,231,678.96
004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,097,664.38
004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR 10,097,664.38
005 - TRANSPORTE SEGURO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 50,780,147.56
005 - TRANSPORTE SEGURO 50,780,147.56
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 70,750,935.94
068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 137,004,711.67
069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
20 - CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
64,132,580.00
000 - SIN PROYECTO 64,132,580.00
010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE
001 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE
981,193.36
010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE
981,193.36
012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
001 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
3,572,991.03
012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
3,572,991.03
013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA
001 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA
803,842.83
013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA 803,842.83
20 - CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 69,490,607.22
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 9,740,103.34
001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS
9,740,103.34
Pág 19 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 846,335.79
002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS
846,335.79
003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 846,335.79
003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
846,335.79
004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 232,742.34
004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO
232,742.34
005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 308,791.20
005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA
308,791.20
006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,684,246.78
006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA
8,684,246.78
007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,537,944.00
007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO
6,537,944.00
008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 270,827.45
008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO
270,827.45
009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 634,751.84
009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL
634,751.84
010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 423,167.90
010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION
423,167.90
011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 846,335.79
011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS
846,335.79
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 29,371,582.22
069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 98,862,189.44
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE
000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL
12,096,171.74
002 - OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA FRONTERA NORTE
5,720,960.64
003 - CONDUCCION DE LAS OPERACIONES MILITARES (MANDO, CONTROL,
1,911,139.67
Pág 20 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE
000 - SIN PROYECTO COMUNICACIONES, INFORMATICA Y GUERRA ELECTRONICA)
004 - OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE OPERACIONAL
439,468.71
005 - OPERACIONES DE ALERTA TEMPRANA 13,888.50
007 - OPERACIONES DE INFORMACION PSICOLOGICAS Y CONTRA PROPAGANDA
26,583,144.00
008 - OPERACIONES CIVICO-MILITARES 2,256.00
009 - OPERACIONES DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD
3,038,490.95
000 - SIN PROYECTO 49,805,520.21
01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE 49,805,520.21
02 - PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS
000 - SIN PROYECTO 001 - SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA 5,403,464.65
003 - OPERACIONES DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y RECURSOS CRITICOS
19,401.32
000 - SIN PROYECTO 5,422,865.97
02 - PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS 5,422,865.97
03 - GESTION INSTITUCIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES 1,069,710,713.00
002 - APOYO A LA GESTION 32,717,369.31
000 - SIN PROYECTO 1,102,428,082.31
03 - GESTION INSTITUCIONAL 1,102,428,082.31
04 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - DIAGNOSTICO, MEDICION DE IMAGEN, CULTURA CORPORATIVA Y COMUNICACION SOCIAL
443,206.58
002 - PROTOCOLO CEREMONIAL MILITAR 507,282.13
003 - COOPERACION INTERNACIONAL (PAGOS NO DEVENGADOS 2011)
157,858.93
004 - FECHAS CIVICAS Y DESFILES MILITARES 63,473.73
005 - VISITAS DE COMANDO Y DE ESTADO MAYOR
1,692.00
000 - SIN PROYECTO 1,173,513.37
04 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 1,173,513.37
05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS MILITARES
000 - SIN PROYECTO 001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURAS MILITARES
7,997,606.48
002 - MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES
17,608,073.42
000 - SIN PROYECTO 25,605,679.90
05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS MILITARES 25,605,679.90
06 - ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA
000 - SIN PROYECTO 001 - ENTRENAMIENTO MILITAR 5,382,553.27
002 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y RESERVAS
3,392,372.60
000 - SIN PROYECTO 8,774,925.87
06 - ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA 8,774,925.87
07 - FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - CAPACITACION PERSONAL 4,309,997.36
002 - FORMACION PROFESIONAL (GRATUIDAD) 8,485,305.15
003 - PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIDAD 8,286,704.09
004 - COMPETENCIAS DEPORTIVAS 272,632.74
000 - SIN PROYECTO 21,354,639.34
07 - FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL 21,354,639.34
08 - BIENESTAR DE PERSONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - VIVIENDA FISCAL 1,867,551.70
002 - SERVICIOS DE SALUD 15,743,062.53
Pág 21 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
08 - BIENESTAR DE PERSONAL
000 - SIN PROYECTO 003 - MOVIMIENTOS DE PERSONAL 1,227,492.26
004 - BIENESTAR, ASISTENCIA SOCIAL Y LEGAL 18,755,737.76
005 - DERECHOS HUMANOS 148,518.12
000 - SIN PROYECTO 37,742,362.37
08 - BIENESTAR DE PERSONAL 37,742,362.37
09 - SEGURIDAD INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS
000 - SIN PROYECTO 001 - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD 1,450,443.20
000 - SIN PROYECTO 1,450,443.20
09 - SEGURIDAD INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS 1,450,443.20
10 - INVESTIGACION Y DESARROLLO
000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA LA DEFENSA
4,174,963.66
000 - SIN PROYECTO 4,174,963.66
10 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 4,174,963.66
11 - ATENCION A LA POBLACION NACIONAL VULNERABLE Y DISTANTE
000 - SIN PROYECTO 001 - CAMPAÑAS MEDICAS 5,850.00
003 - TRANSPORTE DE POBLADORES EN VUELOS DE APOYO AL DESARROLLO
13,050.85
004 - OTRAS CAMPAÑAS 65,000.00
000 - SIN PROYECTO 83,900.85
11 - ATENCION A LA POBLACION NACIONAL VULNERABLE Y DISTANTE 83,900.85
12 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS INTERESES MARITIMOS
000 - SIN PROYECTO 001 - EDUCACION AMBIENTAL MARINO COSTERA
42,920.00
002 - CONSCIENCIA MARITIMA 245,470.79
003 - APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO MARITIMO Y FLUVIAL ECUATORIANO
219,816.28
004 - DIFUSION DE LA IDENTIDAD E HISTORIA MARITIMA (IMHIMA)
56,765.25
000 - SIN PROYECTO 564,972.32
12 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS INTERESES MARITIMOS 564,972.32
13 - SERVICIOS DE AUTORIDAD MARITIMA
000 - SIN PROYECTO 001 - SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 2,951,162.80
002 - PROTECCION AMBIENTAL MARINO COSTERA
1,660,246.08
003 - PROTECCION MARITIMA 5,118,120.12
000 - SIN PROYECTO 9,729,529.00
13 - SERVICIOS DE AUTORIDAD MARITIMA 9,729,529.00
14 - APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO
000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDADES EDUCATIVAS DE FF AA 18,736,827.71
000 - SIN PROYECTO 18,736,827.71
14 - APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO 18,736,827.71
15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA
174,951.82
003 - OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL EN EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO
2,186,491.16
004 - OPERACIONES PARA EL CONTROL DE ARMAS
291,872.14
005 - OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE NARCOTRAFICO
1,491,194.48
006 - OPERACIONES MILITARES DE DEFENSA INTERNA CONTRA INTEGRANTES DE GRUPOS ILEGALES ARMADOS O TERRORISTAS
1,610,633.32
007 - OPERACIONES DE CONTROL DE LA POBLACIÓN Y DE LOS RECURSOS
750,813.07
011 - OPERACIONES DE COOPERACION 611,676.39
000 - SIN PROYECTO 7,117,632.38
Pág 22 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA 7,117,632.38
16 - MISIONES DE PAZ 000 - SIN PROYECTO 001 - OBSERVADORES MILITARES 91,635.76
002 - CONTINGENTES 54,816.65
003 - OFICIALES DE STAFF 36,796.58
000 - SIN PROYECTO 183,248.99
16 - MISIONES DE PAZ 183,248.99
18 - COOPERACION INTERNACIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - REUNIONES DE ALTOS MANDOS MILITARES
84,356.65
002 - REUNIONES DE INTERCONSULTAS 38,913.74
003 - REUNIONES BINACIONALES 46,126.84
004 - ACUERDOS Y CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
160,205.03
000 - SIN PROYECTO 329,602.26
18 - COOPERACION INTERNACIONAL 329,602.26
20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACION DE LA DEFENSA NACIONAL 54,551,254.29
000 - SIN PROYECTO 54,551,254.29
012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES
001 - INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES
6,644,480.75
012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES
6,644,480.75
033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA
001 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA
415,280.05
033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA
415,280.05
034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE
001 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE
995,052.52
034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE
995,052.52
040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO
001 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO
4,448,007.77
040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO
4,448,007.77
044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO
001 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO
3,431,531.85
044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO
3,431,531.85
045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES
001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES
2,891,170.55
045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES
2,891,170.55
046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO
001 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO
1,727,749.55
Pág 23 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO
046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO 1,727,749.55
048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO
5,665,985.44
048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO 5,665,985.44
049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO
001 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO
9,886,435.03
049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO
9,886,435.03
053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS
001 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS
24,916,802.81
053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS 24,916,802.81
055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE
001 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE
6,873,334.94
055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE
6,873,334.94
20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 122,447,085.55
22 - UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL
002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE
001 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE
19,237,964.44
002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE 19,237,964.44
003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE
001 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE
2,524,902.68
003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE 2,524,902.68
008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO
001 - AVIONES SUPERTUCANOS 3,114,215.80
008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO
3,114,215.80
031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044
001 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044
12,458,401.40
031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044 12,458,401.40
032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE
001 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA CASOS FMSLOAS
453,133.65
032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE
453,133.65
22 - UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL 37,788,617.97
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA
001 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA 4,950,048.47
844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA 4,950,048.47
849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO
001 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO
830,560.09
849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO
830,560.09
Pág 24 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO
001 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO
1,076,802.03
851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO
1,076,802.03
858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES
001 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES
4,654,857.43
858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES
4,654,857.43
869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR
3,666,686.93
869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR 3,666,686.93
880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD
001 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD
977,597.06
880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD
977,597.06
889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS
001 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS
12,458,401.40
889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS
12,458,401.40
939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE
001 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE
7,915,105.77
939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE
7,915,105.77
940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS
001 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS
5,398,640.61
940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS
5,398,640.61
941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO
001 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO
6,981,559.15
941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO 6,981,559.15
954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III
001 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III
845,770.14
954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 845,770.14
957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN
001 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN
1,868,915.34
957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN 1,868,915.34
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51,624,944.42
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,575,395.59
001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO 1,575,395.59
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,575,395.59
Pág 25 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1,508,114,753.24
072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
02 - APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN INFORMACIÓN GEOESPACIAL, SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y EXTENSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - REMUNERACIONES 6,419,189.00
002 - VARIOS TRABAJOS CARTOGRAFICOS 700,000.00
003 - FISCALIZACION SIGTIERRAS 445,500.00
004 - MANTENIMIENTO AVION 45,598.00
005 - MARCO GEODESICO SIRGAS/REGME 94,712.00
006 - IMPRENTA GENERAL - CENTRO DE COPIADO
1,309,319.89
007 - DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 107,500.00
008 - ESPECIES VALORADAS 1,115,367.02
009 - FORMAS CONTINUAS 158,700.00
010 - SERVICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 20,963.56
011 - CATASTROS VARIOS 212,500.00
012 - CARTOGRAFIA TEMATICA - APLICACIONES SIG
16,707.97
013 - INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES
16,547.00
014 - REVISION PRODUCTO TERMINADO - SIMBOLIZACION Y DISEÑO
1,441.00
015 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 7,000.00
016 - SALUD EN EL TRABAJO 45,009.79
017 - FUNCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO - RRHH
80,815.00
018 - ATENCION MEDICA Y ODONTOLOGICA 6,000.00
019 - MOTIVACION ESTIMULOS E INCENTIVOS 615,216.91
020 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 5,153.03
021 - NORMATIVA 4,000.00
023 - MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE
255,000.00
024 - ACTIVIDAD FINANCIERA Y SEGUROS 150,580.00
025 - MERCADOTECNIA 45,000.00
026 - COMUNICACION SOCIAL 9,000.00
027 - FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO SERVICIOS INSTITUCIONALES
45,088.47
028 - MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 148,031.81
029 - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 251,900.00
030 - MANTENIMIENTO GENERAL IGM 112,968.52
031 - MANTENIMIENTO INSTALACIONES IGM 124,379.45
000 - SIN PROYECTO 12,569,188.42
02 - APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN INFORMACIÓN GEOESPACIAL, SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y EXTENSION CULTURAL 12,569,188.42
072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 12,569,188.42
073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN
01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DEL INVENTARIO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES DEL PAIS
1,683,608.32
000 - SIN PROYECTO 1,683,608.32
001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI
001 - ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE
415,280.05
001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI 415,280.05
002 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N 001 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N PARA 2,969,110.51
Pág 26 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN
01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA
PARA LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
002 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N PARA LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
2,969,110.51
01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA 5,067,998.88
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
000 - SIN PROYECTO 002 - ADMINISTRACION CENTRAL 169,834.09
000 - SIN PROYECTO 169,834.09
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 169,834.09
073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN 5,237,832.97
074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1
20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPTIALARIOS GENERALES
000 - SIN PROYECTO 001 - ABASTECIMIENTOS HOSPITALARIOS 5,533,723.00
002 - HOTELERIA HOSPITALARIA 125,400.00
003 - ALIMENTACION 420,000.00
004 - EQUIPAMIENTO MEDICO 250,000.00
000 - SIN PROYECTO 6,329,123.00
20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPTIALARIOS GENERALES 6,329,123.00
21 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
000 - SIN PROYECTO 001 - REMUENERACIONES 20,431,061.00
002 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL 800,763.00
003 - CAPACITACION DE PERSONAL 219,250.00
004 - DOCENCIA 102,000.00
005 - GESTION ADMINISTRACION LOGISTICA 1,154,805.00
006 - TRANSPORTACION 25,000.00
007 - MANTENIEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
1,880,800.00
008 - DESARROLLO INFORMÁTICO 187,600.00
009 - COMERCIALIZACION Y COMUNICACION 64,000.00
010 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 15,000.00
011 - GESTION FINANCIERA 43,200.00
000 - SIN PROYECTO 24,923,479.00
21 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD 24,923,479.00
074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1 31,252,602.00
075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA
20 - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN.
000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDAD CENTRAL 159,514.64
002 - FUNCIONAMIENTO DEL CEPEIGE 167,673.00
000 - SIN PROYECTO 327,187.64
20 - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN. 327,187.64
21 - ACTUALIZACIÓN Y/O AUSPICIO DE PUBLICACIONES TÉCNICAS ECUATORIANAS
000 - SIN PROYECTO 001 - ELABORACION DE PUBLICACIONES 28,575.30
000 - SIN PROYECTO 28,575.30
21 - ACTUALIZACIÓN Y/O AUSPICIO DE PUBLICACIONES TÉCNICAS ECUATORIANAS 28,575.30
22 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y PANAMERICANO
000 - SIN PROYECTO 001 - PARTICIPACION EVENTOS PANAMERICANOS
6,590.75
002 - PARTICIPACION EVENTOS NACIONALES 5,555.80
000 - SIN PROYECTO 12,146.55
22 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y PANAMERICANO 12,146.55
075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 367,909.49
077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO
01 - CONVOCATORIA, SELLECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION,
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA
227,750.55
000 - SIN PROYECTO 227,750.55
Pág 27 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO
CONSOLIDANDO LA CONFORMACION DE REDES DE INVESTIGACI
01 - CONVOCATORIA, SELLECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, CONSOLIDANDO LA CONFORMACION DE REDES DE INVESTIGACI 227,750.55
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE EXPEDICIONES ANUALES AL CONTINENTE ANTARTICO
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL INAE 183,329.55
002 - GESTION DE APOYO LOGISTICO PARA LA EXPEDICION A LA ANTERTIDA
1,099,048.90
000 - SIN PROYECTO 1,282,378.45
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE EXPEDICIONES ANUALES AL CONTINENTE ANTARTICO 1,282,378.45
03 - LOGRAR LA COOPERACION Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PARTICIPACION EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - PARTICIPACION ACTIVA EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, IMPULSAN Y CONSOLIDA LA COOPERACION A TRAVES DEL G
119,375.96
000 - SIN PROYECTO 119,375.96
03 - LOGRAR LA COOPERACION Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PARTICIPACION EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 119,375.96
04 - DESARROLLO DE NORMATIVA PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EN LA ANTARTID
000 - SIN PROYECTO 001 - PREPARACION DE MANUALES, DIRECTRICES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS CONFORMANDO REDES DE INVESTIGACION
33,176.44
000 - SIN PROYECTO 33,176.44
04 - DESARROLLO DE NORMATIVA PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EN LA ANTARTID 33,176.44
05 - CUMPLIR ACCIONES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION ECUATORIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS
000 - SIN PROYECTO 001 - PUBLICACIONES EN GENERAL, CONCURSOS SOBRE TEMAS ANTARTICOS Y PARTICIPACION EN EVENTOS DE DIFUSION EN GENERAL
58,396.61
000 - SIN PROYECTO 58,396.61
05 - CUMPLIR ACCIONES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION ECUATORIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS 58,396.61
077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 1,721,078.01
079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA
20 - PRODUCCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA NACIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - INTELIGENCIA 664,030.00
002 - CONTRAINTELIGENCIA 297,220.00
009 - APOYO Y ASESORIA 11,264,609.00
000 - SIN PROYECTO 12,225,859.00
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA
001 - ESTRUCTURACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA
1,279,912.39
002 - PRODUCCION DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA
42,631.81
003 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTRAINTELIGENCIA
1,008,944.14
005 - GESTION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
188,452.79
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA 2,519,941.13
20 - PRODUCCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA NACIONAL 14,745,800.13
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,864,881.80
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA
1,864,881.80
002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,823,208.46
002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
1,823,208.46
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,688,090.26
Pág 28 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA
079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA 18,433,890.39
085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL
01 - ACTIVIDAD CENTRAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DEL SPP
1,834,920.42
000 - SIN PROYECTO 1,834,920.42
01 - ACTIVIDAD CENTRAL 1,834,920.42
20 - GRUPO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL
562,544.68
000 - SIN PROYECTO 562,544.68
20 - GRUPO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL 562,544.68
21 - GRUPO DE PROTECCION PRESIDENCIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE PROTECCION PRESIDENCIAL
605,780.12
000 - SIN PROYECTO 605,780.12
21 - GRUPO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 605,780.12
22 - GRUPO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL
91,499.54
000 - SIN PROYECTO 91,499.54
22 - GRUPO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL 91,499.54
23 - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL
1,573,315.24
000 - SIN PROYECTO 1,573,315.24
23 - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL 1,573,315.24
085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 4,668,060.00
089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
1,911,409.99
000 - SIN PROYECTO 1,911,409.99
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 1,911,409.99
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,231,678.96
001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 4,231,678.96
002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 4,231,678.96
002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 4,231,678.96
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.92
089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 10,374,767.91
099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL PUERTO 4,144,062.00
000 - SIN PROYECTO 4,144,062.00
003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5
001 - OBRAS PUBLICAS 6,351,023.62
003 - GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y OTROS
235,440.34
003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5
6,586,463.96
004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
001 - ESTUDIOS Y FISCALIZACIONES 11,424,987.11
002 - CERTIFICACION E IMPLEMENTACION DE CALIDAD
14,302.48
003 - OBRAS PUBLICAS 755,327.36
004 - MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 374,840.92
005 - BIENES DE LARGA DURACION 260,284.86
004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO
12,829,742.73
Pág 29 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
BOLIVAR
005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS
001 - TANSFERENCIAS PARA INVERSION A ENTIDADES DE
490,680.00
005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS
490,680.00
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 24,050,948.69
099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 24,050,948.69
100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 8,452,738.48
000 - SIN PROYECTO 8,452,738.48
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 8,452,738.48
100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 8,452,738.48
101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
7,619,906.28
000 - SIN PROYECTO 7,619,906.28
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 7,619,906.28
21 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS
001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION
001 - EJECUCION DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION
12,611,894.21
003 - ESTUDIOS DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION
425,519.91
005 - FISCALIZACION DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION
2,995,556.53
001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION 16,032,970.65
21 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS 16,032,970.65
101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 23,652,876.93
102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES PORTUARIAS
6,529,361.00
000 - SIN PROYECTO 6,529,361.00
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 6,529,361.00
21 - DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO
005 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL
001 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL
563,229.66
005 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL
563,229.66
006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
001 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
2,303,467.16
006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2,303,467.16
21 - DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO 2,866,696.82
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 196,661.04
001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS 196,661.04
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 196,661.04
102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 9,592,718.86
103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA
21 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS
000 - SIN PROYECTO 001 - ELABORACION DE PROMOCION, ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PUERTO DE TRANSFERENCIA DE MANTA
626,247.50
000 - SIN PROYECTO 626,247.50
21 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 626,247.50
103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA 626,247.50
Pág 30 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION
01 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA
000 - SIN PROYECTO 001 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
88,500.00
002 - SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y REFUGIO
511,950.00
003 - SUBSECRETARÍA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
948,592.01
004 - SUBSECRETARÍA DE AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA
180,609.00
005 - SUBSECRETARÍA DE ASIA, AFRICA Y OCEANÍA
1,317,000.00
006 - SUBSECRETARÍA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES
486,701.15
007 - COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHOS Y GARANTÍAS
541,952.68
000 - SIN PROYECTO 4,075,304.84
01 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA 4,075,304.84
02 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION ECONOMICA
000 - SIN PROYECTO 001 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, (INCLUYE VICEMINISTERIO, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, UNIDAD DE JEFE NEGOCIADO
514,480.00
002 - SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
723,521.31
003 - SUBSECRETARÍA DE COMERCIO E INVERSIONES
1,316,735.46
004 - SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE COMERCIO EXTERIOR
639,400.00
000 - SIN PROYECTO 3,194,136.77
02 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION ECONOMICA 3,194,136.77
03 - DESARROLLO INSTITUCIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIÓN INSTITUCIONAL (CGAF; CGJ; CGP; DAP; DAI; DCP, UCE; GM; UNID. DESC.
76,108,454.11
002 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2,458,273.13
003 - ADMINISTRACIÓN ASUNTOS DEL EXTERIOR (MISIONES EN EL EXTERIOR)
11,620,003.66
000 - SIN PROYECTO 90,186,730.90
03 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 90,186,730.90
22 - PROMOCION Y PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS
001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS
4,739,480.44
001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS
4,739,480.44
004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 2010201
4,231,235.65
004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012
4,231,235.65
22 - PROMOCION Y PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 8,970,716.09
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 338,534.32
001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
338,534.32
002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,015,602.95
002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES 1,015,602.95
Pág 31 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR
PROECUADOR
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,354,137.27
120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION 107,781,025.87
129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
20 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
2,222,811.63
002 - CAPACITACION SOBRE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
2,188.38
000 - SIN PROYECTO 2,225,000.01
20 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 2,225,000.01
129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 2,225,000.01
130 - MINISTERIO DE FINANZAS
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
12,590,550.69
002 - COMISION TECNICA PRESIDENCIAL - BANCO DEL SUR
259,332.00
003 - GESTIONAR LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
1,720,542.35
004 - ADMINISTRAR EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO DE MANERA CONSISTENTE Y TRANSPARENTE
1,531,270.84
005 - MANTENER LA LIQUIDEZ DE LA CAJA FISCAL
1,864,995.20
006 - ASEGURAR LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SPNF
978,963.20
007 - CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS
901,118.25
008 - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
1,868,309.00
009 - DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO 171,515.83
000 - SIN PROYECTO 21,886,597.36
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 21,886,597.36
21 - GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA
004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III
830,560.09
004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III
830,560.09
21 - GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA 830,560.09
130 - MINISTERIO DE FINANZAS 22,717,157.45
135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
20 - DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS
000 - SIN PROYECTO 001 - DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS
81,610,398.03
000 - SIN PROYECTO 81,610,398.03
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2
001 - DETERMINACION Y RECAUDACION CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS
913,616.10
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2
913,616.10
20 - DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 82,524,014.13
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,225,613.01
001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012
3,225,613.01
002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 954,715.51
Pág 32 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012
002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012 954,715.51
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,180,328.52
135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 86,704,342.65
136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL SENAE 40,573,060.78
000 - SIN PROYECTO 40,573,060.78
001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 345,732.82
002 - ESTUDIO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADUANERA
71,562.02
001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 417,294.84
005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 7,961,162.65
005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
7,961,162.65
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 48,951,518.27
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 210,874.64
001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA
210,874.64
002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,553,066.97
002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA 1,553,066.97
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,763,941.61
136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 50,715,459.88
139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD
01 - ADMINISTRAR LOS ACTIVOS Y DERECHOS DE LA EX AGD TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
000 - SIN PROYECTO 001 - CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS
3,728,717.00
000 - SIN PROYECTO 3,728,717.00
01 - ADMINISTRAR LOS ACTIVOS Y DERECHOS DE LA EX AGD TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS 3,728,717.00
139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD 3,728,717.00
140 - MINISTERIO DE EDUCACION
01 - ACTIVIDAD CENTRAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION
60,505,953.87
002 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL
868,860.63
003 - COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION
5,809,564.18
000 - SIN PROYECTO 67,184,378.68
01 - ACTIVIDAD CENTRAL 67,184,378.68
10 - EDUCACION INICIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACION INICIAL
452,430.04
001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSCOORDINACIONES REGIONALES
16,200.00
000 - SIN PROYECTO 468,630.04
10 - EDUCACION INICIAL 468,630.04
20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-ACTIVIDAD CENTRAL
37,562,037.81
002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA
923,272,266.97
003 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE
47,976,550.21
004 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE 1,296,392.00
Pág 33 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
140 - MINISTERIO DE EDUCACION
20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO
000 - SIN PROYECTO EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE
005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)
47,661,750.55
000 - SIN PROYECTO 1,057,768,997.54
001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE
001 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ALIMENTACION Y NUTRICION
73,412,376.11
001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE 73,412,376.11
002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ
001 - SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 12,004,660.33
002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ 12,004,660.33
004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE
001 - ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE
1,203,294.57
004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 1,203,294.57
005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO
002 - DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS
24,418,466.75
005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO 24,418,466.75
20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO 1,168,807,795.30
21 - EDUCACION DE OCTAVO A DECIMO Y BACHILLERATO
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 41,299,920.94
002 - SERVICIOS EDUCATIVOS BASICA/ BACHILLERATO
686,894,162.50
003 - BACHILLERATO EN CIENCIAS 114,926,107.98
004 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-BACHILLERATO INTERNACIONAL
270,000.90
005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO BONO MATRICULA
16,613.00
005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)
36,982.00
006 - OPERACION Y FUNCIONAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO
3,356,156.02
000 - SIN PROYECTO 846,799,943.34
21 - EDUCACION DE OCTAVO A DECIMO Y BACHILLERATO 846,799,943.34
22 - EDUCACION POPULAR PERMANENTE
000 - SIN PROYECTO 001 - EDUCADORES COMUNITARIOS 982,800.00
002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA
1,800.00
002 - ERRADICACION DEL ANALFABETISMO 7,493,400.00
003 - EDUCACION CONTINUA 2,011,274.87
000 - SIN PROYECTO 10,489,274.87
004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS
004 - EJECUCION DE PROCESO 769,929.21
004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 769,929.21
22 - EDUCACION POPULAR PERMANENTE 11,259,204.08
24 - EDUCACION POST-BACHILLERATO
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,687,938.71
002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA
653,788.00
002 - SERVICIOS DOCENTES Y EDUCATIVOS 81,300,747.53
003 - GASTOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS INSTITUTOS SUPERIORES
32,884.63
000 - SIN PROYECTO 86,675,358.87
24 - EDUCACION POST-BACHILLERATO 86,675,358.87
24 - EDUCACION 000 - SIN PROYECTO 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA 380,809,568.00
Pág 34 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
140 - MINISTERIO DE EDUCACION
POSTBACHILLERATO 000 - SIN PROYECTO EDUCACION HISPANA
000 - SIN PROYECTO 380,809,568.00
24 - EDUCACION POSTBACHILLERATO 380,809,568.00
25 - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-DINSE 9,583,103.45
000 - SIN PROYECTO 9,583,103.45
002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
001 - CONSTRUCCION DE AULAS 10,465,057.18
002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 10,465,057.18
003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011
001 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 41,721,629.92
003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011 41,721,629.92
004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011
001 - CONSTRUCCION UEM 30,193,339.60
004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011
30,193,339.60
006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS 001 - PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES 19,047,584.72
006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS 19,047,584.72
25 - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 111,010,714.87
26 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-COORDINACIONES REGIONALES
16,668,585.09
000 - SIN PROYECTO 16,668,585.09
004 - ACTUALIZACI¿N DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
003 - OPTIMIZACION EN LA ACTUALIZACION 41,528.00
004 - ACTUALIZACI¿N DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
41,528.00
26 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION 16,710,113.09
27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION
001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION
003 - EVALUACION DEL ESTUDIANTE 9,966,721.12
001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION 9,966,721.12
002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE
004 - PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION
12,778,432.64
002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE 12,778,432.64
005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
001 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO
664,448.07
005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 664,448.07
006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO
007 - CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES
14,560,474.86
006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO 14,560,474.86
007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA
001 - NUEVO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA
6,085,493.73
007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA 6,085,493.73
008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA
001 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA
1,087,523.64
008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA 1,087,523.64
009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA
001 - ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA
114,202.01
009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA 114,202.01
010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO
001 - NUEVO BACHILLERATO DISE¿O CURRICULAR
1,630,647.19
010 - NUEVO BACHILLERATO 1,630,647.19
Pág 35 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
140 - MINISTERIO DE EDUCACION
27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION
010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO
ECUATORIANO
011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD
001 - TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS A LA EDUCACION
4,272,848.12
011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD
4,272,848.12
012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO
002 - IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO
200,505.51
012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO 200,505.51
017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR
001 - ESCUELAS DEL BUEN VIVIR 1,180,916.03
017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR 1,180,916.03
021 - TELEDUCACI¿N MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACI¿N DE EGB Y BACHILLERATO PARA J¿VENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR
001 - TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL 6,193,109.56
021 - TELEDUCACI¿N MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACI¿N DE EGB Y BACHILLERATO PARA J¿VENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR
6,193,109.56
27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION 58,735,322.48
29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES
000 - SIN PROYECTO 002 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO
39,370.02
005 - APOYO Y SEGUIMIENTO-ACTUALIZACION ARCHIVO MAESTRO
48,222.00
008 - FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE-INNOVACIONES PEDAGOGICAS
201,991.24
012 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS
14,603.49
014 - FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ESCOLAR-BARES ESCOLARES
26,192.16
015 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-FERIAS CIENCIA Y TECNOLOGIA
43,898.94
016 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR - DINERE-DEPORTE COMUNITARIO EN ESCUELAS
13,536.00
017 - DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES
75,739.56
018 - PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-INTEGRACION FRONTERIZA ECUADOR PERU
11,364.60
019 - PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS
24,178.68
020 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULO-CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA
41,652.81
021 - COMPROMISOS INTERMINISTERIALES CAMPAÑA AH1N1
5,640.00
024 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE SERVICIOS SALUD
8,516.40
025 - REFORMA EDUCATIVA INTEGRAL DE GALAPAGOS
34,659.07
026 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
153,907.70
027 - CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACION 138,483.75
028 - FORTALECIMIENTO DE LA 24,720.12
Pág 36 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
140 - MINISTERIO DE EDUCACION
29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES
000 - SIN PROYECTO EXPERIMENTACION EDUCATIVA
029 - COOPERACION INTERNACIONAL 32,853.00
030 - GESTION DE RIESGO 47,537.59
031 - EDUCACION ARTISTICA 34,341.96
032 - ESTANDARES DE APRENDIZAJE 26,933.02
033 - POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC
404,954.82
034 - PROGRAMA ESCUELAS UNIDOCENTES 72,586.80
035 - IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION
62,900.38
036 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-RED ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO-RED PEA
6,201.18
037 - FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE INGLES-CRADLE
85,833.74
038 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA
63,394.30
039 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION
59,896.80
040 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA FRANCES
47,897.24
041 - CENTRO DE EDUCACION INICIAL NO. 1 65,814.00
000 - SIN PROYECTO 1,917,821.37
29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES 1,917,821.37
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93
001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR
8,463,357.93
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93
140 - MINISTERIO DE EDUCACION 2,758,842,208.05
141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
4,487,221.24
004 - ADMINISTRACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO IGAPIRKA (DECRETO EJECUTIVO 507)
338,154.42
000 - SIN PROYECTO 4,825,375.66
002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES
001 - BIENES CULTURALES REGISTRADOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS
169,811.62
002 - SISTEMA DE GESTI¿N PATRIMONIAL DISE¿ADO E IMPLEMENTADO
112,472.95
003 - TERRITORIOS CULTURALES IDENTIFICADOS Y DELIMITADOS
554,569.12
002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 836,853.69
003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO
001 - PROGRAMA GESTI¿N PATRIMONIAL BICENTENARIO APOYADO Y CONSOLIDADO
165,462.02
002 - BIENES PATRIMONIALES CONSERVADOS Y USADOS SOCIALMENTE
1,229,828.36
003 - TERRITORIOS CULTURALES GESTIONANDO LA PROTECCI¿N DE SU PATRIMONIO
1,096,389.90
003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO 2,491,680.28
004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL 001 - RIESGOS DE BIENES CULTURALES 328,175.58
Pág 37 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
PATRIMONIO CULTURAL CONTROLADOS
002 - PREVENCI¿N TR¿FICO IL¿CITO 87,404.49
003 - CONSERVACI¿N DE BIENES DOCUMENTALES 998
2,610.10
004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL 418,190.17
007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO
001 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO
211,792.82
007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO
211,792.82
010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO
001 - COMUNICACI¿N Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
131,681.39
010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 131,681.39
011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES
001 - COMUNICACI¿N Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1,937.26
011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 1,937.26
01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 8,917,511.27
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 892,049.78
001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA
892,049.78
002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 74,750.41
002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS
74,750.41
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 966,800.19
141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 9,884,311.46
142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES
01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE MUSEOS
542,632.77
000 - SIN PROYECTO 542,632.77
01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 542,632.77
142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 542,632.77
143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA
01 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DANZA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
557,894.63
000 - SIN PROYECTO 557,894.63
01 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 557,894.63
143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA 557,894.63
144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL
01 - RECUPERAR, PROCESAR, PRESERVAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRAR EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
26,402.70
002 - ADMINISTRAR EL ARCHIVO NACIONAL 386,080.99
000 - SIN PROYECTO 412,483.69
01 - RECUPERAR, PROCESAR, PRESERVAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL 412,483.69
144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL 412,483.69
145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
01 - PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
428,820.81
000 - SIN PROYECTO 428,820.81
01 - PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA 428,820.81
Pág 38 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS428,820.81
146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
01 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
488,233.01
000 - SIN PROYECTO 488,233.01
01 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 488,233.01
146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 488,233.01
148 - MINISTERIO DEL DEPORTE
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE
7,246,012.39
002 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 1 41,201.16
003 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 2 6,379.80
004 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 3 27,636.00
005 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 4 29,275.93
006 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 5 41,201.16
007 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 6 29,275.93
008 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 7 29,275.93
009 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 8 27,738.90
010 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 9 41,201.16
011 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 10
16,604.83
012 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 11
27,738.90
014 - ADMINISTRACION TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEPORTIVOS
70,881,625.25
015 - ADMINISTRACION CENTROS DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE Y CARPUELA
83,925.53
000 - SIN PROYECTO 78,529,092.87
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE 78,529,092.87
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE
001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
62,614,305.31
001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
62,614,305.31
004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
001 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
1,257,081.41
004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
1,257,081.41
005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
001 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
1,375,527.58
005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
1,375,527.58
006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL
001 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL
799,762.92
006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL
799,762.92
007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL
001 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL
776,586.97
007 - PROGRAMA DE JUEGOS 776,586.97
Pág 39 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
148 - MINISTERIO DEL DEPORTE
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE
007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL
MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE 66,823,264.19
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,240,888.34
001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO
1,240,888.34
002 - JUEGOS DEL ALBA 001 - JUEGOS DEL ALBA 5,924,350.55
002 - JUEGOS DEL ALBA 5,924,350.55
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,165,238.89
148 - MINISTERIO DEL DEPORTE 152,517,595.95
150 - MINISTERIO DE CULTURA
01 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION SERVICIOS CULTURALES
12,528,474.14
002 - ADMINISTRACION DE BIENES CULTURALES NACIONALES
6,345,279.51
000 - SIN PROYECTO 18,873,753.65
01 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES 18,873,753.65
21 - INVERSION EN CULTURA
035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES
001 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES
872,088.10
035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES 872,088.10
21 - INVERSION EN CULTURA 872,088.10
24 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL
001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO
001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO
1,640,356.18
001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO 1,640,356.18
24 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL 1,640,356.18
25 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA
001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA
001 - FONDO DE CULTURA 1,252,069.34
001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 1,252,069.34
25 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 1,252,069.34
26 - BICENTENARIO 001 - BICENTENARIO 001 - BICENTENARIO 415,280.05
001 - BICENTENARIO 415,280.05
26 - BICENTENARIO 415,280.05
27 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
001 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
872,088.10
001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL 872,088.10
27 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 872,088.10
29 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR
001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
001 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR 1,395,340.96
001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR 1,395,340.96
29 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR 1,395,340.96
30 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 001 - SISTEMA DE CULTURA 4,829,706.94
001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 4,829,706.94
30 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 4,829,706.94
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 830,560.09
001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR 830,560.09
002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,661,120.19
002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 1,661,120.19
003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 415,280.05
Pág 40 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
150 - MINISTERIO DE CULTURA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012
003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012
415,280.05
004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 415,280.05
004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS
415,280.05
005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 12,716.12
005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES
12,716.12
006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 415,280.05
006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS 415,280.05
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,750,236.55
150 - MINISTERIO DE CULTURA 33,900,919.87
152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS
000 - SIN PROYECTO 001 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 1,434,801.70
000 - SIN PROYECTO 1,434,801.70
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS 1,434,801.70
152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA 1,434,801.70
153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
2,608,992.01
000 - SIN PROYECTO 2,608,992.01
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 2,608,992.01
153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL 2,608,992.01
154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS
2,865,493.50
000 - SIN PROYECTO 2,865,493.50
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS 2,865,493.50
154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 2,865,493.50
155 - CASA DE MONTALVO
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN MONTALVINA Y CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - EJECUCIÓN DE CÁTEDRA MONTALVINA, ENCUENTROS, COLOQUIOS, MUSEO ITINERANTE, EDICIÓN BIBLIOGRÁFICA, ETC.
245,499.29
000 - SIN PROYECTO 245,499.29
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN MONTALVINA Y CULTURAL 245,499.29
155 - CASA DE MONTALVO 245,499.29
156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES
000 - SIN PROYECTO 001 - CONCIERTOS SINFÓNICOS DIDÁCTICOS, DE TEMPORADA, DE GALA Y DE EXTENSION.
1,603,806.25
000 - SIN PROYECTO 1,603,806.25
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES 1,603,806.25
156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 1,603,806.25
157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO
20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CENTRALES
1,382,821.00
000 - SIN PROYECTO 1,382,821.00
005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL
003 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRI
273,254.27
005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL
273,254.27
007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E
003 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL
332,224.04
Pág 41 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO
20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO
IDENTIDAD NACIONAL 007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL
332,224.04
008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI
003 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI
264,450.33
008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI
264,450.33
20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO 2,252,749.64
157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO 2,252,749.64
159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
01 - RECTORIA DE LA POLITICA PUBLICA EN EDUCACION SUPERIOR ,CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES
000 - SIN PROYECTO 001 - PROCESO DE RECTORIA EN EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES
5,199,816.75
000 - SIN PROYECTO 5,199,816.75
01 - RECTORIA DE LA POLITICA PUBLICA EN EDUCACION SUPERIOR ,CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES 5,199,816.75
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010
001 - PROYECTOS DE IDI CONVOCATORIA SENACYT 2010
42,001,275.65
005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010 42,001,275.65
013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL
001 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVES
348,674.56
013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL
348,674.56
014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL
001 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO I
423,627.19
014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL
423,627.19
018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL
001 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO MET
243,217.42
018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL
243,217.42
020 - PROMETEO 001 - PROMETEO 16,800,510.00
020 - PROMETEO 16,800,510.00
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 59,817,304.82
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 795,676.57
001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO
795,676.57
002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 49,833.61
002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA
49,833.61
003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,343,691.84
003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E 1,343,691.84
Pág 42 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
HIDROLOGICAS DE LA R IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA R
004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 50,306,876.59
004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 50,306,876.59
005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,169,334.00
005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 2,169,334.00
006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,228,348.73
006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI
1,228,348.73
007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 640,809.69
007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR
640,809.69
008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 179,354.69
008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA
179,354.69
009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,015,972.66
009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM 1,015,972.66
010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 901,037.27
010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013
901,037.27
011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,310,705.07
011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL
1,310,705.07
012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 427,338.11
012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM
427,338.11
013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 411,459.47
013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA 411,459.47
014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 361,330.24
014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000 361,330.24
015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 201,842.44
015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO
201,842.44
016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,452,463.65
016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL
2,452,463.65
Pág 43 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR
001 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR
1,692,671.59
017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR
1,692,671.59
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 65,488,746.22
159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 130,505,867.79
161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
10,848,945.06
002 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS
1,082,730.61
003 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE TERCER NIVEL
1,181,694.18
004 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE CUARTO NIVEL
1,156,073.60
005 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO FRAY VICENTE SOLANO
108,088.98
006 - ADMINISTRACION DE LABORATORIOS 505,000.00
007 - ADMINISTRACION DE GRANJAS 255,000.00
000 - SIN PROYECTO 15,137,532.43
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 15,137,532.43
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
33,959,403.00
000 - SIN PROYECTO 33,959,403.00
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 33,959,403.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA
001 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA
688,596.83
005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA
688,596.83
007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
001 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELEC
902,225.45
007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
902,225.45
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 1,590,822.28
51 - UNIVERSIDAD REGIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL
50,000.00
002 - PROGRAMAS Y CARRERAS DE TERCER NIVEL
5,000.00
003 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 15,000.00
000 - SIN PROYECTO 70,000.00
51 - UNIVERSIDAD REGIONAL 70,000.00
161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 50,757,757.71
162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
14,959,467.21
000 - SIN PROYECTO 14,959,467.21
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 14,959,467.21
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA
1,204,923.93
003 - OTORGAMIENTO DE BECAS 80,000.00
004 - POSTGRADOS 1,800,000.00
Pág 44 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 3,084,923.93
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 3,084,923.93
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO 002 - INVESTIGACION 250,000.00
000 - SIN PROYECTO 250,000.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 250,000.00
23 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE APOYO A LA COMUNIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION
60,493.00
000 - SIN PROYECTO 60,493.00
23 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE APOYO A LA COMUNIDAD 60,493.00
162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 18,354,884.14
163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
10,661,228.02
000 - SIN PROYECTO 10,661,228.02
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 10,661,228.02
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
26,954,435.72
000 - SIN PROYECTO 26,954,435.72
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 26,954,435.72
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 116,007.00
000 - SIN PROYECTO 116,007.00
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 116,007.00
163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 37,731,670.74
164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
14,013,478.47
000 - SIN PROYECTO 14,013,478.47
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 14,013,478.47
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
16,845,215.63
000 - SIN PROYECTO 16,845,215.63
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 16,845,215.63
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA
621,278.00
000 - SIN PROYECTO 621,278.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 621,278.00
164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 31,479,972.10
165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
17,432,260.40
000 - SIN PROYECTO 17,432,260.40
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 17,432,260.40
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - MEJORAS EN EL PROCESO ACADEMICO 3,160,411.65
003 - GESTION DEL TALENTO HUMANO 644,000.00
000 - SIN PROYECTO 3,804,411.65
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 3,804,411.65
165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 21,236,672.05
166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
22,949,940.17
003 - EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 119,529.00
006 - PROGRAMAS DE VICERRECTORADO ACADEMICO
700,301.00
007 - BIENESTAR ESTUDIANTIL 42,963.00
Pág 45 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 008 - CYBER DE LA UNIVERSIDAD 15,912.00
009 - UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO
174,840.00
010 - FARMACIA UNIVERSITARIA 24,632.00
011 - OFICINA DE PROYECTOS RENTABLES 8,736.00
013 - INSTITUTO EXPRIMENTAL DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
26,957.00
020 - COMISION DE DEPORTE 8,338.00
021 - LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 68,069.00
000 - SIN PROYECTO 24,140,217.17
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 24,140,217.17
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
88,838,411.72
004 - FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
822,824.00
005 - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 480,484.00
006 - FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS
286,635.00
007 - FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
2,882,918.00
008 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 32,970.00
009 - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 207,416.00
010 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 494,254.00
011 - FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
3,580,596.00
012 - FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 382,113.00
013 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 57,834.00
014 - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
236,936.00
015 - FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 342,741.00
016 - FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 1,234,340.00
017 - FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 368,946.00
018 - FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 210,253.00
019 - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
23,722.00
020 - INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES
23,897.00
021 - FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION
139,931.00
023 - UNIDAD DEL CENTRO DE CAPACITACION DE CLASES PRACTICAS INTEGRADA-UCCPI
41,994.00
024 - AGROPLASTICULTURA 47,239.00
000 - SIN PROYECTO 100,736,454.72
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 100,736,454.72
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
12,175,961.86
000 - SIN PROYECTO 12,175,961.86
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 12,175,961.86
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDAD EJECUTORA DEL SHDUG 2,463,571.00
002 - SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - SHDUG
10,230,830.75
003 - ADMINISTRACION DE DOS POR MIL 1,608,685.84
Pág 46 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 14,303,087.59
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 14,303,087.59
166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 151,355,721.34
167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
17,248,735.01
000 - SIN PROYECTO 17,248,735.01
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 17,248,735.01
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
42,247,746.38
000 - SIN PROYECTO 42,247,746.38
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 42,247,746.38
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS
30,735.00
000 - SIN PROYECTO 30,735.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 30,735.00
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,000.00
000 - SIN PROYECTO 1,000.00
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 1,000.00
167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 59,528,216.39
168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
32,101,584.72
000 - SIN PROYECTO 32,101,584.72
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 32,101,584.72
21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA
4,840,973.00
003 - OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
15,000.00
000 - SIN PROYECTO 4,855,973.00
21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 4,855,973.00
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 22,740.00
000 - SIN PROYECTO 22,740.00
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 22,740.00
168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 36,980,297.72
169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
01 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - CENTRO DE IDIOMAS 15,520,011.00
000 - SIN PROYECTO 15,520,011.00
01 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 15,520,011.00
22 - GESTION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 4,900,925.00
012 - GESTION INSTITUCIONAL (NOMINA) Y SERVICIOS BASICOS
3,304,012.42
016 - ADMINISTRACION DIRECTA DE LA HACIENDA SANTA MONICA
268,800.00
000 - SIN PROYECTO 8,473,737.42
22 - GESTION UNIVERSITARIA 8,473,737.42
169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 23,993,748.42
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
19,018,965.06
000 - SIN PROYECTO 19,018,965.06
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 19,018,965.06
21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA
20,357,682.93
000 - SIN PROYECTO 20,357,682.93
Pág 47 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE
188,945.12
002 - CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE ZARUMA
11,252.32
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE
200,197.44
019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ
001 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ
84,000.03
019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ
84,000.03
040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE
001 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA C
3,925.44
040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE
3,925.44
046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA
001 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIP
3,925.44
046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA
3,925.44
095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL
001 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL
7,850.88
095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL
7,850.88
099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU
001 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PER
3,925.44
099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU
3,925.44
103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA
001 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN A
3,925.44
103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA
3,925.44
157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES
001 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES
235,526.40
157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES
235,526.40
166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR
001 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR
94,210.56
166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR
94,210.56
Pág 48 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR
168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION
001 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION
38,775.50
168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION 38,775.50
169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH
001 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH
196,272.00
169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH 196,272.00
174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS
145,241.28
174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS
145,241.28
176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS
001 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS
235,526.00
176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS
235,526.00
178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
001 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
117,763.20
178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
117,763.20
21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21,728,747.98
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA
001 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA
3,925.44
004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA
3,925.44
012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
143,760.24
012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
143,760.24
015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
001 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
39,254.40
015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
39,254.40
174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
141,315.84
174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE 141,315.84
Pág 49 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
001 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
27,279.46
002 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
35,731.22
003 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS CULTURALES Y DE BUENA VEN
14,339.21
004 - VALIDACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE BOVINOS EN LA AMAZONIA ECUAT
11,271.40
005 - MONITOREO A LARGO PLAZO DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA BIODIVERSIDAD DEL ECOSISTEMA PARAMO
16,752.08
006 - CARACTERIZACION CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE ESPECIES ANIMALES DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORI
14,253.95
007 - SUPERPOSICION DE NICHO TROFICO Y DE HABITAT Y CONTAGIO DE ENFERMEDADES ENTRE LA RANA TORO LITHOBATE
4,662.18
008 - GENERACION Y VALORACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE Y CARNE EN
2,895.23
009 - RELACION ENTRE LA CALIDAD AMBIENTAL CON LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA
6,444.62
010 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA ESTACION EL PADMI EN EL SUR DE LA AMAZO
3,701.37
011 - DIAGNOSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES DE CACAO NACIONAL EN
7,440.90
012 - EFECTO DEL AREA DE CRIA Y DE LA POBLACION DE ABEJAS ADULTAS EN LA DIVISION ARTIFICIAL DE ABEJAS SIN
10,711.02
013 - ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFETO
10,223.50
014 - MANEJO ECOLOGICO DE LA FERTILIDAD Y HUMEDAD DEL SUELO
9,998.69
015 - CONOCIMIENTO LOCAL Y VALORACION SOCIAL DE ECOSISTEMAS NATURALES QUE PRODUCEN SERVICIOS ECOSISTEMICOS
16,529.14
016 - EVALUACION DEL POTENCIAL DE PLANTAS Y ANIMALES NATIVOS PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DE DIETAS A
11,362.84
017 - EVALUACION ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DE LA POSIBLE IMPLEMENTACION DE
10,502.51
018 - GENERACION DE ENERGIA Y PRODUCCION DE BIOCARBON A PARTIR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BIODEGRADAB
11,626.39
019 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN POTENCIALIDAD Y DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES A PEQUE¿A ESCALA EN
7,332.33
Pág 50 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
020 - MODELO MATEMATICO PARA MONITOREAR EL POTENCIAL EOLICO Y SOLAR EN EL CANTON LOJA
5,813.20
021 - CONTROL AUTOMATICO DE MICROCLIMA DE INVERNADEROS
10,231.22
022 - EFECTO DE DIFERENTES GRANULOMETRIAS DE CARBON VEGETAL Y TENSIONES DE HUMEDAD EN CULTIVOS PROMISORIOS
10,640.72
023 - DETERMINACION DEL POTENCIAL MATRICIAL DE LOS SUELOS PARA CULTIVOS PROMISORIOS BAJO RIEGO EN EL CANT
9,782.11
024 - DETERMINACION DE PARAMETROS HUIDRAULICOS DEL RIEGO GRAVITACIONAL POR PULSOS SURGE IRRIGATION Y SU
10,494.24
025 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE VALORACION DE PLANTAS NATIVAS PARA EL CONTROL
12,882.26
026 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN EL GANADO BOVINO A NIVEL DE LA REGION AMAZONICA ECUATO
7,998.96
027 - ESTABLECER UN BANCO REGIONAL DE GERMOPLASMA
6,200.74
028 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD Y MEJORA GENETICA DE ESPECIES DE VASCONCELLEA DEL SUR DEL ECUADOR EN REL
11,626.41
029 - SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR RURAL CASO COMUNA COLLANA CATACOCHA
13,547.71
030 - CARACTERIZACION DE LAS ESPECIES ACUICOLAS CON POTENCIAL Y SISTEMATIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS ANCES
6,988.07
031 - ESTUDIO DE LA ADAPTABILIDAD DE 5 ESPECIES DE PECES NATIVOS AMAZONICOS EN LA ZONA SUR DE LA AMAZONIA
17,436.50
032 - IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL CANTON PAQUISHA POTENCIALMENTE DA¿INO
19,067.29
033 - CARACTERIZACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE LOJA
9,905.75
034 - FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LOS PYMES DE LA PROVINCIA DE LOJA COMO OPORTUNIDAD DE RETOR
9,068.58
035 - ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR
11,626.40
036 - INCIDENCIA DEL DENGUE EN EL CANTON MACARA FACTORES ASOCIADOS Y ALTERNATIVAS PARA SU PREVENCION Y CO
8,167.89
037 - EVALUACION DE METALES PESADOS E HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EN LOS RIOS ZAMORA HUYACO Y JI
11,029.58
038 - ESTUDIO MUSICOLOGICO DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MUSICOS EMPIRICOS Y POPULARES DE LA PROVINCIA DE LO
2,712.82
039 - GENERACION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS SUSTENTABLES PARA ELEVAR LA PRODUCCION DE GRAMINEAS Y LEGUMI
10,696.58
040 - PRACTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES EN NILAS NI¿OS Y ADOLESCENTES EN LA REGION SUR DEL ECUAD
10,851.31
041 - DETERMINACION DE LA CONCENTRACION 11,626.39
Pág 51 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
DE LICOPENO EN ESPECIES SILVESTRES DE TOMATE
042 - GENERACION DE VARIEDAD DE NARANJILLA
6,200.74
043 - PROPAGACION DE FRUTALES NATIVOS DE LA AMZONIA SUR DEL ECUADOR
8,440.64
044 - ESTUDIO DEL POTENCIAL ECOTURISTICO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
6,397.39
046 - FACTORES RELACIONADOS CON EL INCREMENTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR ANTES TRATADOS EN LA PRO
4,263.02
179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
486,754.56
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 815,010.48
50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION
006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL
001 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL
325,024.70
002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
65,408.37
003 - MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS HIDROGR¿FICAS DEL BOSQUE PROTECTOR JATUMPAMBA
10,154.37
004 - CONVENIO H CONSEJO PROVINCIAL CENTRO INTEGRADO DE GEOMATICA AMBIENTAL
2,555.25
006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL
403,142.69
008 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
001 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
353,289.60
008 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
353,289.60
009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL
001 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL
43,179.84
009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL
43,179.84
014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
001 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
39,254.40
014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
39,254.40
Pág 52 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION
50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION838,866.53
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 290,482.56
001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
290,482.56
002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 78,508.36
002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION
78,508.36
003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 32,793.03
003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION
32,793.03
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 401,783.95
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 42,803,374.00
171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA 20,899,641.15
002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 10,000.00
003 - FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACION
29,000.00
004 - FACULTAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS E INFORMATICA
82,000.00
005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 76,000.00
006 - COLEGIO ANEXO 12,000.00
000 - SIN PROYECTO 21,108,641.15
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21,108,641.15
21 - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA 17,289.72
000 - SIN PROYECTO 17,289.72
21 - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 17,289.72
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - EXTENSION QUEVEDO 91,420.56
002 - COORDINACION QUITO 14,800.00
000 - SIN PROYECTO 106,220.56
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 106,220.56
24 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ACADEMICA 104,500.00
002 - ACREDITACION Y EVALUACION 63,000.00
003 - SISTEMA DE EDUCACION CONTINUA Y ESTUDIOS A DISTANCIA
96,000.00
004 - CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS Y EDUCACION CONTINUA
701,500.00
005 - CENTRO DE IDIOMAS 28,500.00
006 - CENTRO DE ADMISION Y NIVELACION 6,500.00
000 - SIN PROYECTO 1,000,000.00
24 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA 1,000,000.00
25 - VINCULOS CON LA SOCIEDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA SOCIEDAD 45,000.00
000 - SIN PROYECTO 45,000.00
25 - VINCULOS CON LA SOCIEDAD 45,000.00
171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 22,277,151.43
172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION DEL TALENTO HUMANO Y DE LOS RECURSOS
3,825,092.00
002 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO TANGIBLE
3,530,000.00
Pág 53 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
000 - SIN PROYECTO 003 - IMPULSO DE PROCESOS DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS
123,000.00
000 - SIN PROYECTO 7,478,092.00
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 7,478,092.00
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMISION 10,269,682.73
002 - FORMACION DE TERCER NIVEL 65,000.00
003 - INSERSION LABORAL Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
411,970.80
000 - SIN PROYECTO 10,746,653.53
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 10,746,653.53
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION DE LAS INVESTIGACIONES 163,000.00
002 - GESTION DE LAS INVESTIGACIONES 153,738.86
003 - FORMACION DE CUARTO NIVEL 515,000.00
000 - SIN PROYECTO 831,738.86
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 831,738.86
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
121,000.00
002 - FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL 278,000.00
003 - EMPRENDIMIENTO 40,000.00
000 - SIN PROYECTO 439,000.00
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 439,000.00
172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO 19,495,484.39
173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
30,294,176.69
000 - SIN PROYECTO 30,294,176.69
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 30,294,176.69
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA
4,517,956.00
000 - SIN PROYECTO 4,517,956.00
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 4,517,956.00
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 10,000.00
000 - SIN PROYECTO 10,000.00
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 10,000.00
173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 34,822,132.69
174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
25,412,066.00
000 - SIN PROYECTO 25,412,066.00
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 25,412,066.00
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEÉMICA Y HUMANA
10,130,324.40
002 - EQUIPAMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1,172,009.35
003 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
348,490.00
000 - SIN PROYECTO 11,650,823.75
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 11,650,823.75
174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 37,062,889.75
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 47,086,976.41
002 - EDITORIAL UNIVERSITARIO 143,490.00
003 - PLANIFICACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES
3,478,399.03
Pág 54 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
000 - SIN PROYECTO 004 - COLEGIO MENOR 10,000.00
005 - DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
62,500.00
006 - PUBLICACIONES INDEXADAS 214,922.00
007 - EVALUACION INTERNA PERMANENTE 33,500.00
008 - PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y AUTONOMÍA DE LA MUJER
40,000.00
009 - SALUD INTEGRAL, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
10,000.00
000 - SIN PROYECTO 51,079,787.44
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 51,079,787.44
02 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO
015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
001 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
785,088.00
015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
785,088.00
02 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 785,088.00
03 - ACTIVIDAD COMÚN 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN UNIDADES EJECUTORAS
13,742,954.22
002 - UNIDAD DE BIOLOGÍA 2,000.00
003 - UNIDAD DE FISICA 4,500.00
004 - UNIDAD DE MATEMÁTICAS 20,000.00
005 - UNIDAD DE QUIMICA 22,400.00
006 - CENTRO DE EDUCACION FISICA 36,500.00
007 - CENTRO DE IDIOMAS 351,680.00
008 - SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO 623,825.78
000 - SIN PROYECTO 14,803,860.00
03 - ACTIVIDAD COMÚN 14,803,860.00
20 - FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN PLANTA DOCENTE 39,777,499.00
002 - PROMOCIÓN DE ESTÍMULOS (BECAS Y PASANTÍAS)
594,083.00
004 - SEDE GALÁPAGOS 2,711,561.95
005 - SEDE SANTO DOMINGO 319,000.00
006 - SEDE SUR 243,000.00
007 - PROPEDEUTICO 300,000.00
008 - FORMACION PROFESIONAL DOCENTE 1,200,000.00
030 - FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL 2,294,012.23
031 - FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL
37,570.00
032 - FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA 410,934.92
034 - GESTION DEL CENTRO DEL COMPUTO 159,431.00
035 - GESTION DE LABORATORIOS 423,579.64
036 - GESTIÓN CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO
47,710.00
000 - SIN PROYECTO 48,518,381.74
20 - FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL 48,518,381.74
22 - FORMACION PROFESIONAL DE
000 - SIN PROYECTO 001 - ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO
1,797.82
Pág 55 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CUARTO NIVEL 000 - SIN PROYECTO 006 - MAESTRIA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO 9,933.92
032 - MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANZAS CORPORATIVAS, PROMOCIÓN NO. 6
177,000.00
033 - MAESTRÍA EN ADMINITRACIÓN DE EMPRESAS, PROMOCIÓN NO. 19
177,000.00
040 - SEGUNDA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUCION DE PROYECTOS
16,067.61
041 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - TULCAN
45,112.45
042 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - QUITO
54,731.30
043 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - ORIENTE
136,760.60
044 - PRIMERA MAESTRIA EN GESTION EMPRESARIAL
79,051.01
045 - MAESRTRIA DISEÑO Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS EDICION CUARTA
47,835.01
050 - ESPECIALIZACIÓN ANATOMIA PATOLOGICA
1,085,975.79
090 - MAESTRIA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE II PROMOCION
159,865.74
091 - MAESTRIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
51,431.26
100 - MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DOS
72,573.86
101 - MAESTRÍA ESPECIALIDAD EN PERIODISMO
235,437.34
116 - MAESTRÍA DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS
443,505.00
130 - ESPECIALIDAD GERENCIA DE PROYECTOS II PROMOCION
100.00
133 - MAESTRIA EN ESTRUCTURA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES
14,200.00
134 - MAESTRIA GERENCIA DE LA CONSTRUCCION III PROMOCION SEDE QUITO
12,000.00
136 - MAESTRIA GESTION DE AUDITORIAS AMBIENTALES
40,000.00
137 - MAESTRIA GESTÌON INFORMATICA EMPRESARIA III PROMOCION
22,883.52
139 - MAESTRIA GESTION Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE MULTIMODAL
23,759.00
140 - MAESTRIA INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES
34,996.22
141 - MAESTRIA MATEMATICAS PURAS APLICADAS
16,280.00
144 - MAESTRIA SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL I
9,360.00
146 - MAESTRIAS TERMINADAS 293,851.29
150 - MAESTRIA EN CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (REEDICION).
220,800.00
161 - DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES INSPUC-LEX
32,200.00
162 - MAESTRÍA E INSPUC-LEX 641,900.00
163 - MAESTRÍA EN SOCIOLOGIA 8,000.00
164 - MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 154,200.00
165 - MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES
143,550.00
Pág 56 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
000 - SIN PROYECTO 170 - MAESTRÍA EN SALUD ANIMAL 121,600.00
180 - ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA 135,674.00
181 - ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA 56,650.00
182 - ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA 55,650.00
183 - ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA 55,650.00
184 - ESPECIALIDAD EN CIRUGUÍA ORAL 55,650.00
185 - ESPECIALIDAD EN MAXILOFACIAL 52,900.00
186 - ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN ORAL Y OCLUSIÓN
55,650.00
187 - ESPECIALIDAD EN OPERATORIA Y ESTÉTICA DENTAL
55,650.00
188 - ESPECIALIDAD EN PREVENTIVA Y SOCIAL 47,435.00
189 - ESPECIALIDAD EN IMPLANTOLOGÍA 55,650.00
190 - MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
87,150.00
191 - MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN ORAL 72,750.00
192 - MAESTRÍA DE CIENCIAS QUÍMICAS 82,300.00
193 - MAESTRÍA EN QUÍMICA ANALÍTICA 7,650.00
194 - MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD FASE COMPLETA
5,700.00
195 - MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGUND PROMOCION
9,400.00
196 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGUND TERCERA PROMOCIÓN
55,600.00
197 - MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
10,700.00
000 - SIN PROYECTO 5,541,567.74
22 - FORMACION PROFESIONAL DE CUARTO NIVEL 5,541,567.74
23 - INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA
000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACIÓN EN ZOONOSIS 10,000.00
002 - GESTION INVESTIGACION CIENTIFICA AMAZONICA JURI JURI KAWSAY
42,000.00
003 - CENTRO INTERNACIONAL DE ZOONOSIS, COOPERACIÓN BELGA (IMT)
45,000.00
004 - INVESTIGACIÓN DEL TRANSPORTE INTERMODAL Y FLUVIAL (CETIF)
4,700.00
005 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS 478,407.07
020 - CONVENIO DE COOPERACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON PETROINDUSTRIAL
72,500.00
022 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS DEL BIOETANOL
55,000.00
023 - INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA 74,300.00
000 - SIN PROYECTO 781,907.07
23 - INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA 781,907.07
24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - COMUNICACIÓN RADIAL 36,750.00
011 - SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO 377,500.00
012 - ALMACEN UNIVERSITARIO 245,000.00
013 - FORMACIÓN EN RAMAS TÉCNICAS 21,050.00
014 - FORMACION PROFESIONAL NO CURRICULAR (EDUCACIÓN CONTINÚA)
620,096.31
015 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
1,810,475.77
016 - DESARROLLO DE TESIS TERCER NIVEL 730,750.60
Pág 57 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO 017 - DESARROLLO DE TESIS CUARTO NIVEL 155,095.00
018 - ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS (TERCER NIVEL)
35,918.55
019 - CAPACITACION DOCENTE 20,050.00
000 - SIN PROYECTO 4,052,686.23
24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 4,052,686.23
26 - PROMOCIÓN DEL ARTE, CULTURA Y EL DEPORTE
000 - SIN PROYECTO 001 - CINE Y TEATRO 101,000.00
000 - SIN PROYECTO 101,000.00
26 - PROMOCIÓN DEL ARTE, CULTURA Y EL DEPORTE 101,000.00
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 125,664,278.22
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 002 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
938,882.17
003 - CONSEJO UNIVERSITARIO 79,098.00
004 - CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSITARIO 37,341.00
005 - RECTORADO 622,156.69
006 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 77,514.93
007 - PROCURADURÍA 66,431.00
008 - SECRETARÍA GENERAL 80,459.00
009 - CULTURA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
206,029.00
010 - RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
34,783.00
011 - AUDITORÍA INTERNA 94,239.00
012 - VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 143,638.00
013 - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 340,312.00
014 - GESTIÓN FINANCIERA 808,082.18
015 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1,655,404.00
016 - TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
154,120.00
017 - VICERRECTORADO ACADÉMICO 108,044.00
000 - SIN PROYECTO 5,446,533.97
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 5,446,533.97
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS FCA
2,410,768.58
013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS FCA
708,671.00
014 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MARKETIN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS (SEMIPRESENCIAL) FCA
40,160.00
015 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
1,103,507.00
016 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA FCAUD
1,288,157.00
017 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ECONOMÍA FCAUD
127,785.00
018 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN GESTIÓN FINANCIERA FCAUD
106,101.00
019 - FORMACIÓN DE PROFEISONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA (SEMIPRESENCIAL) FCAUD
46,576.00
020 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
993,960.00
021 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN 122,126.00
Pág 58 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO CULTURA FÍSICA FCHE
022 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN BÁSICA FCHE
632,200.00
023 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN PARVULARIA FCHE
327,299.00
024 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN IDIOMA (INGLÉS) FCHE
267,480.00
025 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN FCHE
200,886.00
026 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGIA EDUCATIVA FCHE
304,004.00
027 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL FCHE
155,299.00
028 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN TURISMO Y HOTELERÍA FCHE
308,831.00
029 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMIPRESENCIAL) FCHE
32,440.00
032 - FORMACIÓN DE PROFESIOANLES SECRETARIADO EN ESPAÑOL (SEMIPRESENCIAL) FCHE
11,120.00
033 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
2,245,438.00
034 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA EN ALIMENTOS FCIAL
904,239.00
035 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA FCIAL
164,779.00
036 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS
691,475.80
037 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA AGRONÓMICA FIAGRV
815,262.00
038 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FIAGRV
123,604.00
040 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y VETERINARIA
939,931.80
041 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL FICM
1,254,794.00
042 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA MECÁNICA FICM
360,879.00
043 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
647,597.00
044 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS FISEI
502,321.00
045 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN FISEI
185,787.00
046 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN FISEI
310,868.00
047 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE ING. EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
704,064.60
048 - FORMACIÓNDE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN SOCIAL FJCS
289,709.00
049 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DERECHO FJCS
303,152.00
Pág 59 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 050 - FORMACIÓNDE PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL FJCS
128,111.00
051 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN SOCIAL (SEMIPRESENCIAL) FJCS
193,500.00
052 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
327,619.60
053 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA FCS
92,273.00
054 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA FCS
186,700.00
055 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LABORATORIO CLÍNICO FCS
158,819.00
056 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MEDICINA FCS
502,891.00
057 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA FCS
137,852.00
058 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN TERAPIA FÍSICA FCS
100,850.00
059 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
1,162,025.99
060 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO FDAA
259,069.00
061 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS FDAA
124,615.00
062 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO DE MODAS FDAA
78,961.00
063 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES
455,483.00
064 - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEDI
1,136,902.00
065 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
572,075.00
066 - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA
249,480.00
067 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA
69,257.00
070 - SERVICIOS Y ASISTENCIA DIBESAU 362,207.00
071 - ACTIVIDADES CENTRALES DIBESAU 426,017.00
072 - DIRECCIÓN ACADÉMICA DE PREGRADO 18,576.00
000 - SIN PROYECTO 26,374,555.37
002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO
001 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO
706,579.20
002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO 706,579.20
017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS
001 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS
50,666.94
017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS
50,666.94
018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
001 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE I
112,682.61
018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE 112,682.61
Pág 60 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
023 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
001 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
167,946.36
023 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
167,946.36
027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
001 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
392,544.00
027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
392,544.00
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 27,804,974.48
22 - INVESTIGACION GENERATIVA
000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO
191,242.00
002 - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO INTERNO
300,000.00
004 - ACTIVIDADES CENTRALES CENI 20,000.00
000 - SIN PROYECTO 511,242.00
22 - INVESTIGACION GENERATIVA 511,242.00
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 506,635.00
002 - COLEGIO UNIVERSITARIO JUAN MONTALVO
554,891.06
003 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL CEVIC 20,000.00
006 - ACTIVIDADES CENTRALES PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
20,000.00
008 - CIDFAE 80,000.00
010 - SIPROFE 2011 700,000.00
011 - SERVICIOS DE SALUD 42,732.60
012 - SERVICIOS DE HOTELERÍA Y TURISMO 9,000.00
013 - LACONAL 50,911.68
014 - PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA 34,589.00
000 - SIN PROYECTO 2,018,759.34
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2,018,759.34
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
001 - CONSTRUCCI¿N DE BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACI¿N
235,526.40
001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 235,526.40
006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
001 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
213,184.36
006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
213,184.36
007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN ALIMENTOS
001 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN AL
61,611.39
007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN
61,611.39
Pág 61 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN ALIMENTOS
ALIMENTOS
012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE L DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS
235,526.40
012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS
235,526.40
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 745,848.55
51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL
000 - SIN PROYECTO 001 - MAESTRÍA EN TALENTO HUMANO FCA 137,535.44
002 - MAESTRÍA EN MARKETING FCA 92,363.50
003 - MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA FCAUD
129,034.86
004 - MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL FCAUD
30,960.00
005 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIO INTERNACIONAL FCAUD
145,741.86
006 - MAESTRÍA EN GERENCIA FINANCIERA EMPRESARIAL FCAUD
8,909.00
009 - MAESTRÍA EN EVALUACIÓN EDUCATIVA FCHE
54,729.36
010 - MAESTRÍA EN CULTURA FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FCHE
54,729.36
011 - MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS Y ALTERNATIVAS GENERALES FCHE
54,729.36
021 - MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL FCIAL
37,956.00
022 - MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA FCIAL 62,906.25
025 - MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA Y AMBIENTE FCIA
26,707.50
026 - MAESTRÍA EN ESTRUCTURAS SISMO - RESISTENTES FICM
44,105.72
027 - MAESTRÍA EN VÍAS TERRESTRES MENCIÓN PAVIMENTO Y GESTIÓN VIAL FICM
61,483.72
028 - MAESTRÍA EN DISEÑO MECÀNICO FICM 64,408.68
029 - MAESTRÍA EN GESTIÓN DE BASE DE DATOS FISEI
63,201.72
030 - MAESTRÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE INSUTRIAL Y AMBIENTAL FISEI
69,225.00
031 - MAESTRÍA EN ARBITRAJE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS FJCS
32,929.36
032 - MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL FAMILIAR FJCS
41,718.75
036 - MAESTRÍA EN DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA SALUD FCS
44,999.99
037 - MAESTRÍA EN ENFERMERÍA FCS 65,625.00
043 - ESPECIALIDAD EN ELECTROTERAPIA Y ELECTROACUPUNTURA CLÍNICA FCS
45,000.00
044 - ESPECIALIZACIÓN EN BIOANÁLISIS HEMATOLÓGICO Y HEMOTERAPIA FCS
43,435.00
049 - MAESTRÍA EN ARQUITECTURA - MENCIÓN DISENO AVANZADO CEPOS
8,354.00
050 - MAESTRÍA EN DOCENCIA MATEMÁTICA CEPOS
16,726.00
Pág 62 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL
000 - SIN PROYECTO 051 - MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA CEPOS
8,909.00
054 - DOCTORADO EN FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA CEPOS
38,222.00
055 - DOCTORADO EN INGENIERÍA DE DIRECCIÓN CEPOS
95,556.00
056 - DOCTORADO EN CIENCIA DE LA EMPRESA CEPOS
142,132.00
057 - ACTIVIDADES CENTRALES DE CEPOS 24,126.00
000 - SIN PROYECTO 1,746,460.43
001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 235,526.40
001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
235,526.40
002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 157,017.60
002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS 157,017.60
003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 235,526.40
003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 235,526.40
004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 235,526.40
004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA
235,526.40
005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 314,035.20
005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO 314,035.20
51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL 2,924,092.43
52 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 011 - EDUCACIÓN CONTÍNUA PARTICULARES DEDI
183,017.28
000 - SIN PROYECTO 183,017.28
52 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR 183,017.28
53 - INVESTIGACION FORMATIVA
000 - SIN PROYECTO 001 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCA 366,368.89
003 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCAUD 48,277.30
005 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCHE 249,204.55
007 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCIAL 23,834.65
008 - DESARROLLO AUTÓNOMO FCIAL 5,440.00
010 - DESARROLLO AUTÓNOMO FIAGRV 13,760.00
011 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FICM 32,485.00
013 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FISEI 12,633.86
014 - DESARROLLO AUTÓNOMO FISEI 17,280.00
015 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FJCS 27,635.00
017 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCS 172,849.00
018 - DESARROLLO AUTÓNOMO FCS 49,600.00
000 - SIN PROYECTO 1,019,368.25
53 - INVESTIGACION FORMATIVA 1,019,368.25
54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
000 - SIN PROYECTO 001 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS
57,300.00
002 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y 15,956.00
Pág 63 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
000 - SIN PROYECTO TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
005 - ACTIVIDADES CENTRALES DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
15,000.00
000 - SIN PROYECTO 88,256.00
54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 88,256.00
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 40,742,092.30
177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
6,529,170.49
000 - SIN PROYECTO 6,529,170.49
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 6,529,170.49
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 33,255,229.51
000 - SIN PROYECTO 33,255,229.51
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 33,255,229.51
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 2,256,195.89
002 - INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593-UDAF
7,472.04
003 - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA -UDAF
58,424.74
004 - ESTUDIOS GEOLOGICOS Y SISMICOS IG 80,000.00
005 - MONITORIE Y VIGILANCIA SISMICA Y VOLCANICA DCTO. 3593
250,000.00
007 - PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES
102,641.91
009 - IMPLEMENTACION DE ESTACIONE GPS 22,000.00
010 - FENOMENOLOGÍA, RECURSOS ERUPTIVOS CON PRONÓSTICO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
40,000.00
011 - ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES
238,000.00
000 - SIN PROYECTO 3,054,734.58
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 3,054,734.58
24 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
000 - SIN PROYECTO 001 - DIRECCION GENERAL 159,370.08
002 - LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES
2,351,105.77
003 - CAPACITACION Y CONSULTORIA 364,134.92
004 - EDUCACION VIRTUAL 232,077.88
005 - APORTES PLANTA CENTRAL 1,161,866.35
000 - SIN PROYECTO 4,268,555.00
24 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 4,268,555.00
51 - RELACION CON EL MEDIO EXTERNO
000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDADES DE EXTESION UGP 266,731.00
003 - ACADEMIA ACIERTE 246,330.00
004 - METALMECANICA SAN BARTOLO 293,098.62
000 - SIN PROYECTO 806,159.62
51 - RELACION CON EL MEDIO EXTERNO 806,159.62
177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 47,913,849.20
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
12,403,869.35
000 - SIN PROYECTO 12,403,869.35
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 12,403,869.35
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA
236,100.00
002 - EQUIPAMIENTO 33,488.86
Pág 64 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 269,588.86
016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC 001 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC 144,774.14
016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC 144,774.14
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 414,363.00
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 44,400.00
000 - SIN PROYECTO 44,400.00
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 44,400.00
50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO
005 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA
001 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA
116,688.32
005 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA
116,688.32
50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 116,688.32
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 314,035.20
001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA
314,035.20
002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 78,508.80
002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL 78,508.80
003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 314,035.20
003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA 314,035.20
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 706,579.20
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 13,685,899.87
180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
28,041,940.09
000 - SIN PROYECTO 28,041,940.09
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 28,041,940.09
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA AC ADEMICA Y HUMANA
2,464,757.00
000 - SIN PROYECTO 2,464,757.00
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 2,464,757.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO UNIVERSITARIO
1,802,135.10
000 - SIN PROYECTO 1,802,135.10
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 1,802,135.10
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - PARTICIPACION SOCIAL CON LA COMUNIDAD
744,121.03
000 - SIN PROYECTO 744,121.03
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 744,121.03
180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 33,052,953.22
181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
6,028,469.94
002 - CAPACITACION ADMINISTRATIVA 53,000.00
000 - SIN PROYECTO 6,081,469.94
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 6,081,469.94
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA
7,400,739.28
Pág 65 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 002 - CONTRATACION DOCENTE GRATUIDAD 170,224.56
003 - CAPACITACION DOCENTE 3,000.00
004 - ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL 208,360.00
005 - PROGRAMAS DE AUTOGESTIÓN 180,500.00
000 - SIN PROYECTO 7,962,823.84
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 7,962,823.84
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
146,700.00
000 - SIN PROYECTO 146,700.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 146,700.00
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 87,890.00
000 - SIN PROYECTO 87,890.00
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 87,890.00
181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 14,278,883.78
182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
10,914,663.04
000 - SIN PROYECTO 10,914,663.04
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 10,914,663.04
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
1,151,716.71
002 - OTORGAMIENTO DE BECAS 20,000.00
000 - SIN PROYECTO 1,171,716.71
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 1,171,716.71
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA
327,000.00
000 - SIN PROYECTO 327,000.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 327,000.00
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 40,000.00
000 - SIN PROYECTO 40,000.00
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 40,000.00
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 59,973.81
001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 59,973.81
002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 5,123.58
002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION 5,123.58
003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 12,561.41
003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO
12,561.41
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 77,658.80
182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 12,531,038.55
185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
4,276,203.36
000 - SIN PROYECTO 4,276,203.36
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 4,276,203.36
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FACULTAD DE RECURSOS NATURALES Y TURISMO
1,902,684.20
002 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION AGRARIA
392,872.00
003 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y SISTEMAS
231,186.60
Pág 66 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO COMPUTACIONALES
000 - SIN PROYECTO 2,526,742.80
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2,526,742.80
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PHD 545,000.00
002 - INVESTIGACION 295,000.00
000 - SIN PROYECTO 840,000.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO 840,000.00
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA COMUNIDAD 257,355.27
000 - SIN PROYECTO 257,355.27
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 257,355.27
185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA 7,900,301.43
187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
9,818,844.58
000 - SIN PROYECTO 9,818,844.58
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 9,818,844.58
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
217,308.72
000 - SIN PROYECTO 217,308.72
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 217,308.72
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - CAPACITACION E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
2,438,794.50
000 - SIN PROYECTO 2,438,794.50
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 2,438,794.50
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA COLECITIVADA Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS
171,587.01
000 - SIN PROYECTO 171,587.01
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 171,587.01
187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 12,646,534.81
188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
8,085,119.83
000 - SIN PROYECTO 8,085,119.83
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 8,085,119.83
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA
406,445.65
002 - EQUIPAMIENTO 570,280.00
004 - AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 80,000.00
005 - POSTGRADO 90,100.00
000 - SIN PROYECTO 1,146,825.65
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1,146,825.65
22 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - BECAS 130,600.00
000 - SIN PROYECTO 130,600.00
22 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 130,600.00
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 480,395.59
000 - SIN PROYECTO 480,395.59
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 480,395.59
188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ 9,842,941.07
189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO
01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
23,666,745.88
002 - CENTRO DE PRODUCCION 612,000.00
003 - SERVICIOS UNIVERSITARIOS 1,599,425.20
Pág 67 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO
01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 004 - ADMINISTRACION DE LA HOSTERIA EL CAPULI
62,900.00
005 - ADMINISTRACION GENERAL DEL RANCHO 90,000.00
006 - UTIC 353,071.52
007 - DESARROLLO FISICO 713,447.54
009 - CLUBES DEPORTIVOS 21,000.00
015 - ADMINISTRACION HACIENDA ZOILA LUZ 226,000.00
000 - SIN PROYECTO 27,344,590.14
01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 27,344,590.14
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 33,015,241.13
002 - CC. EXACTAS 91,800.00
003 - CC. DE LA COMPUTACION 87,630.00
004 - CC. DE LA ENERGIA Y MECANICA 65,350.00
005 - CC. DE LA TIERRA 69,220.00
006 - CC. DE LA VIDA 436,520.49
007 - CC. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 133,000.00
008 - CC. HUMANAS 74,200.00
009 - SEGURIDAD Y DEFENSA 133,700.00
010 - ELECTRICA Y ELECTRONICA 77,650.00
011 - LENGUAS 140,500.00
012 - HH. DEL CENEPA 167,954.00
013 - CLUBES DEPORTIVOS 56,500.00
014 - EDUCACION CONTINUA 5,305,559.86
016 - MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA - MED
476,800.00
017 - BIENESTAR ESTUDIANTIL (CLUBES ACADEMICOS)
77,400.00
000 - SIN PROYECTO 40,409,025.48
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 40,409,025.48
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 1,151,727.00
002 - CICTE 27,800.00
003 - UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
72,000.00
004 - CIDE 21,100.00
005 - BIBLIOTECA 273,200.00
006 - GESTION DE LA INVESTIGACION 75,500.00
007 - CEINCI 24,000.00
000 - SIN PROYECTO 1,645,327.00
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 1,645,327.00
24 - TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS
000 - SIN PROYECTO 001 - TRANSFERENCIA Y ADAPTACION DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS
1,093,547.34
005 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO
751,000.00
000 - SIN PROYECTO 1,844,547.34
24 - TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS 1,844,547.34
189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 71,243,489.96
190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 515,272.00
000 - SIN PROYECTO 515,272.00
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 515,272.00
Pág 68 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
515,272.00
191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 195,771.08
000 - SIN PROYECTO 195,771.08
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 195,771.08
191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR 195,771.08
192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 243,941.99
000 - SIN PROYECTO 243,941.99
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 243,941.99
192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR 243,941.99
193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 217,948.13
000 - SIN PROYECTO 217,948.13
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 217,948.13
193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI 217,948.13
194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 222,763.54
000 - SIN PROYECTO 222,763.54
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 222,763.54
194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI 222,763.54
195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 292,470.81
000 - SIN PROYECTO 292,470.81
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 292,470.81
195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO 292,470.81
196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO
20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 450,637.00
000 - SIN PROYECTO 450,637.00
20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 450,637.00
196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO 450,637.00
197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 322,899.88
000 - SIN PROYECTO 322,899.88
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 322,899.88
197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS 322,899.88
198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 954,486.80
000 - SIN PROYECTO 954,486.80
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 954,486.80
198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS 954,486.80
199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 218,331.19
000 - SIN PROYECTO 218,331.19
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 218,331.19
199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA 218,331.19
200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 269,931.00
000 - SIN PROYECTO 269,931.00
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 269,931.00
200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA 269,931.00
201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 288,748.55
000 - SIN PROYECTO 288,748.55
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 288,748.55
201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS 288,748.55
Pág 69 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 388,683.55
000 - SIN PROYECTO 388,683.55
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 388,683.55
202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI 388,683.55
203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 176,658.81
000 - SIN PROYECTO 176,658.81
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 176,658.81
203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO 176,658.81
204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 168,606.40
000 - SIN PROYECTO 168,606.40
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 168,606.40
204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO 168,606.40
205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO CULTURAL 252,711.17
000 - SIN PROYECTO 252,711.17
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 252,711.17
205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 252,711.17
206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION
01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES
8,865,761.44
000 - SIN PROYECTO 8,865,761.44
01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES 8,865,761.44
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 406,036.68
000 - SIN PROYECTO 406,036.68
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 406,036.68
21 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 77,088.10
000 - SIN PROYECTO 77,088.10
21 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 77,088.10
206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION 9,348,886.22
207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 243,252.03
000 - SIN PROYECTO 243,252.03
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 243,252.03
207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA 243,252.03
208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 191,076.50
000 - SIN PROYECTO 191,076.50
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 191,076.50
208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA 191,076.50
209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 200,075.25
000 - SIN PROYECTO 200,075.25
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 200,075.25
209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS 200,075.25
210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS
20 - DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - DIFUSIÓN PARA LA CULTURA 216,823.80
000 - SIN PROYECTO 216,823.80
20 - DIFUSION CULTURAL 216,823.80
210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS 216,823.80
211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 165,323.35
000 - SIN PROYECTO 165,323.35
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 165,323.35
211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA 165,323.35
212 - CASA DE LA 20 - FOMENTO Y 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 172,191.42
Pág 70 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 172,191.42
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 172,191.42
212 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 172,191.42
213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA
20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO CULTURAL 168,003.00
000 - SIN PROYECTO 168,003.00
20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 168,003.00
213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 168,003.00
215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR
51 - SERVICIOS GENERALES
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS GENERALES 649,915.94
000 - SIN PROYECTO 649,915.94
51 - SERVICIOS GENERALES 649,915.94
215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR 649,915.94
232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
6,447,377.96
002 - ESCUELA DE CONSTITUIONALISMO Y DERECHO
27,500.00
003 - ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA "JOSE PERALTA"
159,954.45
004 - ESCUELA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
27,500.00
005 - ESCUELA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y SEGURIDAD
27,500.00
006 - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 10,000.00
000 - SIN PROYECTO 6,699,832.41
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 6,699,832.41
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - PROGRAMAS DE POSGRADO 1,930,762.37
003 - CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO 50,000.00
004 - ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA "JOSE PERALTA"
115,000.00
005 - GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA 339,904.30
006 - ESTUDIOS ESTRATEGICOS 83,333.33
007 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 39,075.00
000 - SIN PROYECTO 2,558,075.00
002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR
002 - INVESTIGACION EN PLANIFICACION 196,271.99
002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR 196,271.99
004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION
001 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION
73,805.76
004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 73,805.76
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2,828,152.75
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO
001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA
001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA
176,823.41
001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA
176,823.41
002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA
001 - ADMINISTRAR EL CEPROEC 475,959.60
002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 475,959.60
003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA
001 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA
1,238,459.76
Pág 71 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO
ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBL
003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC
1,238,459.76
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO 1,891,242.77
51 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO 001 - ESCUELA DE CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO PARA LA INVESTIGACIÓN
50,000.00
003 - ESCUELA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN
49,999.00
004 - ESCUELA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y SEGURIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN
35,238.63
005 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INVESTIGACIÓN
50,000.00
000 - SIN PROYECTO 185,237.63
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 904,736.39
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 904,736.39
51 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 1,089,974.02
232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 12,509,201.95
233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI
20 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y GESTION 6,726,366.63
000 - SIN PROYECTO 6,726,366.63
20 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 6,726,366.63
21 - EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO 001 - DOCENCIA 1,105,000.00
002 - INVESTIGACIÓN 463,640.72
003 - VINCULACIÓN 92,000.00
000 - SIN PROYECTO 1,660,640.72
21 - EDUCACION SUPERIOR 1,660,640.72
233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI 8,387,007.35
234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
21 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 4,259,441.00
002 - PROPIEDAD INDUSTRIAL 90,000.00
003 - OBTENCION DE VEGETALES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES
90,000.00
004 - DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
290,000.00
000 - SIN PROYECTO 4,729,441.00
21 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 4,729,441.00
234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 4,729,441.00
236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
445,795.00
000 - SIN PROYECTO 445,795.00
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 445,795.00
20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR
001 - PROCESO DE CONVOCATORIAS SEGUIMIENTO Y EVALUACION
442,501.59
006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR
442,501.59
007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II
001 - RECUPERACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL
526,948.99
007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II
526,948.99
Pág 72 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA
20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO969,450.58
236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 1,415,245.58
237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
01 - ADMINISTRACION 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN 6,253,520.61
000 - SIN PROYECTO 6,253,520.61
01 - ADMINISTRACION 6,253,520.61
20 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS
000 - SIN PROYECTO 001 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS
8,644,669.66
000 - SIN PROYECTO 8,644,669.66
20 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS 8,644,669.66
237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 14,898,190.27
280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
01 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
36,463,250.36
000 - SIN PROYECTO 36,463,250.36
002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS
002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES POR ADMINISTRACION DIRECTA
33,222,403.74
002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS
33,222,403.74
009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR
001 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE
1,650,932.54
009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR
1,650,932.54
01 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL 71,336,586.64
04 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
3,493,357.98
000 - SIN PROYECTO 3,493,357.98
008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL
001 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL
1,609,834.40
008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL 1,609,834.40
04 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 5,103,192.38
10 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA 51,249,522.47
000 - SIN PROYECTO 51,249,522.47
10 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA 51,249,522.47
12 - DESARROLLO INFANTIL
023 - DESARROLLO INFANTIL 001 - FORTALECIMIENTO PROCESOS DE ATENCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION
144,957,653.10
023 - DESARROLLO INFANTIL 144,957,653.10
12 - DESARROLLO INFANTIL 144,957,653.10
13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA
024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA
585,662.39
024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 585,662.39
13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 585,662.39
14 - ADOPCIONES 025 - ADOPCIONES 001 - ADOPCIONES 314,682.61
025 - ADOPCIONES 314,682.61
14 - ADOPCIONES 314,682.61
Pág 73 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
22 - PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO
000 - SIN PROYECTO 001 - BONO DE DESARROLLO HUMANO- TRANSFERENCIA BENEFICIARIOS
795,546,506.56
002 - SERVICIOS BANCARIOS-COSTO BANRED 3,000,000.00
003 - CORRESPONSABILIDAD EDUCACION BONO DE DESARROLLO HUMANO
231,620.00
008 - APOYO EMERGENTE EN SITUACIONES CATASTROFICAS
59,889,949.46
009 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MONETARIOS PARA PAGO DE SEGURO Y MORTUORIA DE LOS BENEFICIARIOS DE BDH
8,747,430.20
011 - SERVICIOS BANCARIOS COSTO BCE 2,000.00
000 - SIN PROYECTO 867,417,506.22
031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA 008 - APOYO EMERGENTE EN SITUACIONES CATASTROFICAS
1,661,120.19
031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA 1,661,120.19
22 - PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO 869,078,626.41
25 - SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA
969,160.27
002 - SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD
2,532,516.69
000 - SIN PROYECTO 3,501,676.96
001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA
001 - AMPLIACION Y READECUACION Y TERMINACION DE CENTROS GERONTOLOGICOS
2,127,184.03
001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA 2,127,184.03
25 - SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA 5,628,860.99
28 - PROGRA -ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
468,149.05
002 - SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE LABORAN CON PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
1,754,262.22
000 - SIN PROYECTO 2,222,411.27
004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION
001 - NUEVO MODELO DE GESTION 226,855.93
004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION
226,855.93
28 - PROGRA -ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 2,449,267.20
30 - PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION INTEGRAL GENERAL DEL PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR
3,374,770.40
000 - SIN PROYECTO 3,374,770.40
30 - PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR 3,374,770.40
31 - SERVICIO DE APOYO A LA JUVENTUD
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL A LA JUVENTUD
427,544.55
000 - SIN PROYECTO 427,544.55
31 - SERVICIO DE APOYO A LA JUVENTUD 427,544.55
33 - PROGRAMA PRODUCCTIVO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA BIENESTAR SOCIAL
132,722.40
000 - SIN PROYECTO 132,722.40
33 - PROGRAMA PRODUCCTIVO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 132,722.40
39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 895,930.00
000 - SIN PROYECTO 895,930.00
008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL
001 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL
4,901,258.37
Pág 74 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL
008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL 4,901,258.37
39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 5,797,188.37
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,472,040.00
001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS
1,472,040.00
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,472,040.00
280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 1,161,908,319.91
282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR
20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CODENPE 1,139,246.00
000 - SIN PROYECTO 1,139,246.00
20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS INDIGENAS 1,139,246.00
282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 1,139,246.00
283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS
20 - SERVICIOS DE PROTECCION A PERSONAS DISCAPACITADAS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION A DISCAPACITADOS
2,161,400.00
000 - SIN PROYECTO 2,161,400.00
20 - SERVICIOS DE PROTECCION A PERSONAS DISCAPACITADAS 2,161,400.00
283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS 2,161,400.00
287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )
20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS: INDIGENAS, MONTUBIOS Y AFROECUATORIANOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL CODEPMOC 678,609.00
000 - SIN PROYECTO 678,609.00
20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS: INDIGENAS, MONTUBIOS Y AFROECUATORIANOS 678,609.00
287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 678,609.00
288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE
20 - DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE GRUPOS ETNICOS AFROECUATORIANOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CODAE 439,880.00
000 - SIN PROYECTO 439,880.00
20 - DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE GRUPOS ETNICOS AFROECUATORIANOS 439,880.00
288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 439,880.00
289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA
20 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECER EL ROL DE LOS ORGANISMOS DEL SNDPINA
2,365,351.20
002 - ASEGURAR LA PLENA VIGENCIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL
113,025.30
000 - SIN PROYECTO 2,478,376.50
20 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2,478,376.50
289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2,478,376.50
291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO
01 - ADMINISTRACION DE LA PROMOCION E INSTITUCIONALIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL CAPITAL HUMANO
854,414.00
003 - MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL
355,373.00
000 - SIN PROYECTO 1,209,787.00
01 - ADMINISTRACION DE LA PROMOCION E INSTITUCIONALIDAD 1,209,787.00
291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO 1,209,787.00
311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
01 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS
000 - SIN PROYECTO 001 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS
557,500.84
000 - SIN PROYECTO 557,500.84
01 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS 557,500.84
20 - ADMINISTRACION 000 - SIN PROYECTO 001 - AMINISTRACION DE LA FORMACION Y 9,640,285.16
Pág 75 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
DE LA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL
000 - SIN PROYECTO CAPACITACION PROFESIONAL
000 - SIN PROYECTO 9,640,285.16
20 - ADMINISTRACION DE LA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 9,640,285.16
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 253,900.74
001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP 253,900.74
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 253,900.74
311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP 10,451,686.74
315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES
25,361,393.68
000 - SIN PROYECTO 25,361,393.68
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES 25,361,393.68
20 - MEDIACIÓN LABORAL
000 - SIN PROYECTO 001 - MEDIACIÓN LABORAL 564,980.00
000 - SIN PROYECTO 564,980.00
20 - MEDIACIÓN LABORAL 564,980.00
20 - MEDIACION LABORAL
000 - SIN PROYECTO 001 - MEDIACION LABORAL 13,321,174.32
000 - SIN PROYECTO 13,321,174.32
20 - MEDIACION LABORAL 13,321,174.32
22 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1,170,799.00
002 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
1,931,163.00
000 - SIN PROYECTO 3,101,962.00
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL 2,076,400.23
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL 2,076,400.23
002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS
001 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS
211,583.95
002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS 211,583.95
22 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 5,389,946.18
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
002 - MI PRIMER EMPLEO 001 - MI PRIMER EMPLEO 561,068.61
002 - MI PRIMER EMPLEO 561,068.61
003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 001 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 253,900.74
003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 253,900.74
011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
001 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
211,583.95
011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
211,583.95
014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
001 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
1,828,166.88
014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 1,828,166.88
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2,854,720.18
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,269,503.69
001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR
1,269,503.69
002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 42,316.79
002 - SISTEMA NACIONAL DE 42,316.79
Pág 76 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES
ESTADISTICAS LABORALES
003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 126,950.37
003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION 126,950.37
004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,031,205.90
004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO
2,031,205.90
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,469,976.75
315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 50,962,191.11
316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO
853,175.00
000 - SIN PROYECTO 853,175.00
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 853,175.00
316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 853,175.00
319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
01 - ADMINISTRACION GENERAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 1,950,771.49
000 - SIN PROYECTO 1,950,771.49
01 - ADMINISTRACION GENERAL 1,950,771.49
319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 1,950,771.49
320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
01 - ADMINSITRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD
1,595,073.41
000 - SIN PROYECTO 1,595,073.41
01 - ADMINSITRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1,595,073.41
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GESTION SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD
10,022,113.00
001 - ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD
677,505,096.05
002 - CUOTAS, APORTES Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
51,554,873.18
003 - DECRETO DE EXCEPCION SANITARIA POR GRAVE INTOXICACION
446,600.20
000 - SIN PROYECTO 739,528,682.43
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 739,528,682.43
03 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS
000 - SIN PROYECTO 001 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO
13,892,766.99
002 - MEDICAMENTOS 12,229,887.01
003 - CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
1,692,485.42
004 - SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
540,304.00
000 - SIN PROYECTO 28,355,443.42
03 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS 28,355,443.42
20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS
557,009,456.76
002 - CENTROS SUBCENTROS PREVENCION MORBILIDAD EMERGENCIA
24,812,318.39
003 - HOSPITALES PREVENCION TRATAMIENTO RECUPERACION Y REHABILITACION
65,959,112.43
000 - SIN PROYECTO 647,780,887.58
Pág 77 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 647,780,887.58
21 - MATERNIDAD GRATUITA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION LEY MATERNIDAD GRATUITA
316,970.60
002 - MATERNIDAD GRATUITA 16,847,348.84
000 - SIN PROYECTO 17,164,319.44
21 - MATERNIDAD GRATUITA 17,164,319.44
22 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS
000 - SIN PROYECTO 002 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS 3,996,033.50
003 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA SALUD
754,212.63
004 - CONTROL DE CALIDAD Y NORMAS SANITARIAS
1,428,749.80
000 - SIN PROYECTO 6,178,995.93
22 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS 6,178,995.93
24 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA
028 - FIEBRE AMARILLA 001 - FIEBRE AMARILLA 169,795.40
028 - FIEBRE AMARILLA 169,795.40
029 - LEISHMANIASIS 001 - LEISHMANIASIS 231,229.22
029 - LEISHMANIASIS 231,229.22
031 - MI FARMACIA 001 - MI FARMACIA 639,645.06
031 - MI FARMACIA 639,645.06
032 - MI HOSPITAL 002 - ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA 79,172,929.92
032 - MI HOSPITAL 79,172,929.92
033 - DESNUTRICION CERO 001 - DESNUTRICION CERO 19,142,303.97
033 - DESNUTRICION CERO 19,142,303.97
034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA
001 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA
2,522,743.44
034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA 2,522,743.44
24 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA 101,878,647.01
29 - SALUD INTERCULTURAL
000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL
500,068.17
000 - SIN PROYECTO 500,068.17
29 - SALUD INTERCULTURAL 500,068.17
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
112,319.19
001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
112,319.19
002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS
001 - PREVENCION Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIHSIDAITS
3,626,663.90
002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS 3,626,663.90
004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA
001 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA
587,665.72
004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 587,665.72
005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD
001 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD
10,734,150.57
005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 10,734,150.57
006 - MICRONUTRIENTES PIM 001 - MICRONUTRIENTES PIM 830,560.09
006 - MICRONUTRIENTES PIM 830,560.09
Pág 78 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD
001 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD
150,995.83
008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD 150,995.83
009 - SALUD INTERCULTURAL 001 - SALUD INTERCULTURAL 274,975.77
009 - SALUD INTERCULTURAL 274,975.77
010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR
001 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 1,619,981.09
010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 1,619,981.09
011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA 001 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA 1,465,938.57
011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA 1,465,938.57
012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
001 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
297,127.80
012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
297,127.80
015 - PROMOCION DE LA SALUD 001 - PROMOCION DE LA SALUD 112,872.31
015 - PROMOCION DE LA SALUD 112,872.31
018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD
001 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD
82,191,216.76
018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD
82,191,216.76
019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
001 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
472,521.38
019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 472,521.38
020 - CONTROL DEL DENGUE 001 - CONTROL DEL DENGUE 6,815,330.88
020 - CONTROL DEL DENGUE 6,815,330.88
021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA
001 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA 3,027,854.54
021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA 3,027,854.54
022 - CONTROL DE CHAGAS 001 - CONTROL DE CHAGAS 195,638.10
022 - CONTROL DE CHAGAS 195,638.10
023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 001 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 196,295.27
023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 196,295.27
024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA
001 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA
49,833,605.62
024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 49,833,605.62
027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA
001 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA
846,737.76
027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA 846,737.76
028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 001 - CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS
1,829,611.03
028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 1,829,611.03
029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
001 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
311,580.32
029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 311,580.32
030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN 001 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN 8,001,158.23
030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN 8,001,158.23
031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y 001 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y 6,118,874.14
Pág 79 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
ATENCION A LA INFANCIA ATENCION A LA INFANCIA
031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA 6,118,874.14
033 - SALUD AMBIENTAL 001 - SALUD AMBIENTAL 116,045.10
033 - SALUD AMBIENTAL 116,045.10
034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO
001 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO
54,586.03
034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO 54,586.03
037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR
001 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR
791,157.34
037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR
791,157.34
055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE
001 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE
5,898,836.61
055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE
5,898,836.61
056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR
001 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR
753,484.12
056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 753,484.12
057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES
001 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL
1,572,461.67
057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES
1,572,461.67
058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO
001 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVE
2,312,681.43
058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO
2,312,681.43
061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL
001 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL
3,207,061.10
061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL 3,207,061.10
062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO
001 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO
96,802.46
062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO
96,802.46
067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR
001 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR
7,466,017.63
067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR
7,466,017.63
069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA
001 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA
666,807.53
069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA
666,807.53
Pág 80 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 152,044.96
070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
152,044.96
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 202,741,660.85
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - MI EMERGENCIA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 15,586,417.81
001 - MI EMERGENCIA 15,586,417.81
002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 13,671,040.46
002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD
13,671,040.46
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 29,257,458.27
320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 1,774,981,236.51
323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y DE REGULACION DE LA SALUD
853,073.91
000 - SIN PROYECTO 853,073.91
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD 853,073.91
323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 853,073.91
360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
22,498,459.45
002 - PLANIFICACIÓN 67,729.00
003 - COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA
76,819.15
000 - SIN PROYECTO 22,643,007.60
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 22,643,007.60
20 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDAD DE ALMACENAMIENTO UNA 18,395,943.04
000 - SIN PROYECTO 18,395,943.04
20 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 18,395,943.04
21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO
000 - SIN PROYECTO 001 - ALMACENAMIENTOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
700,410.78
001 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACION
242,548.00
001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE LOS RECURSOS PESQUEROS
514,067.04
001 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL AZUAY
949,785.72
001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
17,583,081.68
002 - HACIENDA CONCEPCION DE MONJAS 69,414.00
009 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE GUAYAS
200,681.84
010 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE IMBABURA
256,755.31
015 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE NAPO
78,198.22
017 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE PICHINCHA
218,639.13
Pág 81 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO
000 - SIN PROYECTO 018 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE TUNGURAHUA
257,399.72
024 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE SANTA ELENA
202,432.11
026 - SUBSECRETARIA REGIONAL DEL LITORAL NORTE-COORDINACIÓN DE LA ZONA 4
110,133.30
028 - SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA AMAZONIA - COORDINACIÓN DE LA ZONA 2
67,005.27
029 - COORDINACIÓN ZONAL 1 66,968.00
030 - COORDINACIÓN ZONAL 2 57,773.60
031 - COORDINACIÓN ZONAL 7 210,085.47
035 - ADMINISTRACIÓN DE LAS GRANJAS DE CHICAÑA Y NATENZA
15,324.73
000 - SIN PROYECTO 21,800,703.92
21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 21,800,703.92
21 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
007 - PROYECTO 2KR 001 - 2KR ACCIONES PAR FINANCIAR PROYECTOS TECNICOS Y SOCIALES
606,050.44
007 - PROYECTO 2KR 606,050.44
21 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 606,050.44
22 - SERVICIOS TÉCNICOS
000 - SIN PROYECTO 001 - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL 460,557.20
002 - COMERCIALIZACIÓN 313,684.20
003 - COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL
123,812.42
004 - VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANDERÍA
139,725.32
005 - SUBSECRETARIA DE FOMENTO AGRÍCOLA 143,506.38
006 - SUBSECRETARIA DE FOMENTO GANADERO
119,248.70
007 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 270,307.20
008 - COORDINACION GENERAL DE REDES COMERCIALES
73,284.30
000 - SIN PROYECTO 1,644,125.72
005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS
001 - ACCIONES PARA ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS PRODUCTOS CARNICOS
1,597,778.72
005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS 1,597,778.72
027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR
001 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR
7,644,411.97
027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR
7,644,411.97
028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
7,917,518.26
028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
7,917,518.26
033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA
001 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA
594,843.91
033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA 594,843.91
034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES
001 - ACCIONES PARA LA IMPLANTACI¿N DE UN SISTEMA PERMANENTE DE SEGURO
3,960,445.14
Pág 82 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
22 - SERVICIOS TÉCNICOS
034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES
SUBVENCIONADO POR EL ESTADO
034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES 3,960,445.14
22 - SERVICIOS TÉCNICOS 23,359,123.72
23 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN
000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS FORESTALES Y FORESTACIÓN 6,079,106.74
000 - SIN PROYECTO 6,079,106.74
23 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN 6,079,106.74
24 - RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES
000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSECRETARIA DE RIEGIO Y DRENAJE 2,616,609.75
000 - SIN PROYECTO 2,616,609.75
24 - RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES 2,616,609.75
25 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA
1,124,681.53
000 - SIN PROYECTO 1,124,681.53
005 - LEGALIZACI¿N MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO
001 - ACCIONES DE APOYO A LA LEGALIZACI¿N MASIVA A NIVEL NACIONAL
3,500,904.20
005 - LEGALIZACI¿N MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 3,500,904.20
25 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 4,625,585.73
25 - PROMOCI¿N DEL DESARROLLO
002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES
001 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES
11,635,389.94
002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES
11,635,389.94
25 - PROMOCI¿N DEL DESARROLLO 11,635,389.94
26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS
9,523,466.39
002 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS
3,079,820.89
003 - VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA
226,364.02
000 - SIN PROYECTO 12,829,651.30
011 - REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL
001 - ACCIONES PARA LA REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS
841,376.34
011 - REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL
841,376.34
014 - REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL
001 - ACCIONES PARA LA REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA
44,855.80
014 - REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL
44,855.80
015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL
002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA 241,567.66
015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL
241,567.66
016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO
002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA 399,045.31
016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO
399,045.31
021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y 002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA 61,616.44
Pág 83 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS
CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
61,616.44
26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS 14,418,112.85
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 830,560.09
001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 830,560.09
002 - OBRAS POR REHABILITAR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,005,171.97
002 - OBRAS POR REHABILITAR 1,005,171.97
003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 522,189.18
003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA
522,189.18
004 - OBRAS POR CONCLUIR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,351,114.35
004 - OBRAS POR CONCLUIR 2,351,114.35
005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 349,000.11
005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I
349,000.11
006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,539,007.38
006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II
2,539,007.38
007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,231,678.96
007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES
4,231,678.96
008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 296,217.53
008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 296,217.53
009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,763,549.10
009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES 1,763,549.10
010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 160,803.80
010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA
160,803.80
011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93
011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA 8,463,357.93
012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 534,657.44
012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA
534,657.44
013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 516,594.45
013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES 516,594.45
Pág 84 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES
ARTESANALES
014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 115,864.96
014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO
115,864.96
015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 530,685.19
015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI
530,685.19
016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 240,325.51
016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA 240,325.51
017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 175,976.96
017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE
175,976.96
018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 988,565.65
018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
988,565.65
019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,770,210.75
019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS 1,770,210.75
020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 18,057.42
020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS
18,057.42
021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,167,387.92
021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS
2,167,387.92
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 29,570,976.65
360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 155,750,610.38
364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
20 - SOBERANIA ALIMENTARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - SOBERANIA ALIMENTARIA 1,168,269.00
000 - SIN PROYECTO 1,168,269.00
20 - SOBERANIA ALIMENTARIA 1,168,269.00
364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA 1,168,269.00
378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR
01 - ASISTENCIA TECNICA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL APOYO A LOS SERVICIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
106,236.00
000 - SIN PROYECTO 106,236.00
01 - ASISTENCIA TECNICA 106,236.00
378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR 106,236.00
385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ
20 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
5,920,955.18
000 - SIN PROYECTO 5,920,955.18
20 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 5,920,955.18
385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ 5,920,955.18
387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL
000 - SIN PROYECTO 001 - GOBERNANTE 7,166,969.00
002 - ASESORIA 258,753.90
003 - APOYO 8,286,370.80
Pág 85 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL
000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 15,712,093.70
01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL 15,712,093.70
20 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 471,021.00
000 - SIN PROYECTO 471,021.00
20 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL 471,021.00
21 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE
000 - SIN PROYECTO 001 - CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS
670,358.03
002 - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS INSULARES
844,675.00
000 - SIN PROYECTO 1,515,033.03
21 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE 1,515,033.03
22 - GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL
000 - SIN PROYECTO 001 - CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE
334,808.00
000 - SIN PROYECTO 334,808.00
22 - GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL 334,808.00
24 - INSERCIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
000 - SIN PROYECTO 001 - TEMATICA AMBIENTAL SAN CRISTOBAL 173,000.00
002 - TEMATICA AMBIENTAL ISABELA 93,437.10
003 - TEMATICA AMBIENTAL FLOREANA 20,000.00
004 - COMUNICACION, EDUCACION Y PARTICIPACION AMBIENTAL
171,785.00
000 - SIN PROYECTO 458,222.10
24 - INSERCIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 458,222.10
387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 18,491,177.83
390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.
20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
1,641,963.05
002 - ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ,FORESTACION CAZA Y PESCA
9,618,593.17
005 - DIRECCION GENERAL 15,008.00
007 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 11,218.00
009 - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 18,040.00
011 - DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 30,864.00
015 - UNIDAD DE DOCUMENTACION 16,493.00
018 - UNIDAD DE TALENTO HUMANO 17,717.00
019 - PVBSA.- PRODUCCION COMERCIAL PALMA AFRICANA 66.5 HA
45,145.00
020 - EETP.- DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA
4,466.00
021 - EETP.- DEPARTAMENTO NACIONAL DE SUELOS Y AGUA
44,597.00
022 - EETP.- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL
13,400.00
024 - EETP.- PROGRAMA NACIONAL DE CACAO Y CAFE
710,641.71
025 - EETP.- PROGRAMA DE MAIZ 19,820.48
027 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION SEMILLA DE MAIZ
45,145.00
Pág 86 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.
20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS
000 - SIN PROYECTO 028 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION SEMILLA DE SOYA
8,934.00
029 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE CACAO (LOTES DESCONTINUADOS DE INVESTIGACION)
8,934.00
030 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PLANTAS DE CACAO CLONAL
49,134.00
032 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PALMA AFRICANA 106.82 HA
45,145.00
033 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PALMA AFRICANA 70 HA
35,734.00
034 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE CAUCHO
4,466.00
036 - EETP.- DNMSA. MANTENIMIENTO LABORATORIOS 50%
18,206.00
038 - EETP.- GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION)
49,304.00
039 - EETP.- AREA FINANCIERA 61,502.00
040 - EESD PALMA AFRICANA 259,519.00
041 - EESD PRODUCCION 1,089,094.82
043 - VIVEROS 65,967.77
044 - LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS 72,127.50
045 - DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS
202,807.62
046 - GANADERIA 83,252.62
057 - EETP.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS FITOGENETICOS
4,466.00
059 - CONVENIO MERR PIÑON 42,121.98
000 - SIN PROYECTO 14,353,827.72
20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS 14,353,827.72
390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 14,353,827.72
392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD AGROPECUARIA
000 - SIN PROYECTO 001 - REGIONAL 1, SERVICIOS TECNICOS 275,606.02
002 - REGIONAL 2, SERVICIOS TECNICOS 412,866.00
003 - REGIONAL 3, SERVICIOS TECNICOS 290,510.50
004 - REGIONAL 4, SERVICIOS TECNICOS 223,702.00
005 - REGIONAL 5, SERVICIOS TECNICOS 811,573.55
006 - REGIONAL 6, SERVICIOS TECNICOS 288,116.76
007 - REGIONAL 7, SERVICIOS TECNICOS 595,370.81
008 - REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 510,626.40
009 - SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL 10,043,589.33
010 - SERVICIOS TECNICOS DE SANIDAD VEGETAL
1,433,277.83
011 - SERVICIOS TECNICOS DE SANIDAD ANIMAL
981,656.00
012 - SERVICIOS TECNICOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS
127,275.51
013 - SERVICIOS DE AGROCALIDAD LABORATORIOS
603,010.00
014 - SANIBANANO 1,212,516.92
015 - SANIMANGO 462,117.94
016 - ENFOQUE DE GENERO 27,010.00
000 - SIN PROYECTO 18,298,825.57
20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES 18,298,825.57
Pág 87 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD AGROPECUARIA
DE SANIDAD AGROPECUARIA
22 - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS
020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA
001 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 9,100,171.45
020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 9,100,171.45
22 - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS 9,100,171.45
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,343,514.91
001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 1,343,514.91
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,343,514.91
392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 28,742,511.93
394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE
20 - CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DEL AGUA DE LA CUENCA DEL PAUTE EN BASE A LA ACCION INTEGRADA EN LAS CUENCAS DE MENOR ORDEN
766,276.30
000 - SIN PROYECTO 766,276.30
20 - CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES 766,276.30
394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE 766,276.30
416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
20 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS
10,998,195.83
000 - SIN PROYECTO 10,998,195.83
006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS
001 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEP
594,427.91
006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS
594,427.91
007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES
001 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL O
1,374,974.17
007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES
1,374,974.17
20 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS 12,967,597.91
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 307,050.63
001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI
307,050.63
002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 372,387.75
002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS
372,387.75
003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 307,050.63
Pág 88 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH
003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH
307,050.63
004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,103,028.27
004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO
4,103,028.27
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 5,089,517.28
416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 18,057,115.19
418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH
20 - ADMINISTRACION GENERAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 3,895,250.00
000 - SIN PROYECTO 3,895,250.00
002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA
001 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE
713,451.12
002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA
713,451.12
20 - ADMINISTRACION GENERAL 4,608,701.12
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 423,167.90
001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO
423,167.90
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 423,167.90
418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 5,031,869.02
419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA
13,419,994.04
000 - SIN PROYECTO 13,419,994.04
001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES
001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES
20,764.00
001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES 20,764.00
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA 13,440,758.04
20 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS DE HIDROCARBUROS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS DE HIDROCARBUROS
1,631,128.78
000 - SIN PROYECTO 1,631,128.78
004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS
353,853.90
004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS
353,853.90
20 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS DE HIDROCARBUROS 1,984,982.68
23 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS MINEROS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS MINEROS 1,249,586.56
000 - SIN PROYECTO 1,249,586.56
23 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS MINEROS 1,249,586.56
419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 16,675,327.28
421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
6,956,941.73
002 - TARIFA DE LA DIGNIDAD - ENERGÍA ELÉCTRICA
30,000,000.00
003 - DEFICIT TARIFARIO - ENERGIA 70,000,000.00
Pág 89 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
000 - SIN PROYECTO ELECTRICA
000 - SIN PROYECTO 106,956,941.73
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 106,956,941.73
20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS
009 - PROGRAMA EURO SOLAR 001 - ACTIVIDADESS RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EURO SOLAR
148,926.90
009 - PROGRAMA EURO SOLAR 148,926.90
010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PI¿ON PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS
001 - GENERACION ELECTRICA A BASE DE ACEITE DE PI¿ON
332,224.04
010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PI¿ON PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS
332,224.04
030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL
001 - DESARROLLO DE AGROINDUSTRIALES Y PECUARIAS PARA GENERACION DE BIOGAS
41,528.00
030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL 41,528.00
035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS
001 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS ORGANICOS
24,916.80
035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS
24,916.80
051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE 001 - ALUMBRADO PUBLICO 2,081,383.59
051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE 2,081,383.59
052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380
001 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380
51,201,496.47
052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380 51,201,496.47
053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE
001 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE
11,667,238.41
053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE
11,667,238.41
055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE
001 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE
166,112.02
055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE 166,112.02
058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION
001 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION
1,383,379.17
058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION
1,383,379.17
060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO
001 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO
9,655,615.56
060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO
9,655,615.56
064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS
001 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PR
83,056.01
064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS
83,056.01
065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS
001 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS
490,030.46
065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE 490,030.46
Pág 90 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS
065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS
GALAPAGOS
066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS
1,452,649.63
066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS 1,452,649.63
067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA 001 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA 332,224.04
067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA 332,224.04
20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS 79,060,781.10
22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS
001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA
001 - DESARROLLO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MULTIPROPOSITO BABA
17,998,339.18
001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA 17,998,339.18
003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO TOACHI PILATON
29,547,312.01
003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON 29,547,312.01
008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR
001 - CONTRCUCCION DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR
383,743,358.77
008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 383,743,358.77
015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
14,706,252.29
015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR 14,706,252.29
021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA
001 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA
182,442,860.95
021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 182,442,860.95
052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW
001 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW
2,197,578.95
052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW 2,197,578.95
083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
001 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
19,465,723.23
083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
19,465,723.23
094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION
001 - AMPLIAR LA CAPACIDAD DE TRANSMISION EXISTENTE Y CREAR NUEVOS PUNTOS DE CONEXION AL SISTEMA NACIONAL
48,558,774.51
094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION 48,558,774.51
095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION
001 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION
14,720,400.00
095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION
14,720,400.00
102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZARDEUDAS
8,997,616.42
102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS 8,997,616.42
107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA
20,838,002.68
107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 20,838,002.68
Pág 91 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS
22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS743,216,218.99
25 - CONTROL, INVESTIGACION Y APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE ENERGIA NO ELECTRICA
421,660.00
000 - SIN PROYECTO 421,660.00
25 - CONTROL, INVESTIGACION Y APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES 421,660.00
26 - MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO
004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL
001 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD 303,935.25
004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL
303,935.25
26 - MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 303,935.25
27 - PROGRAMA NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO
003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO
001 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO
2,407,894.11
003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO
2,407,894.11
27 - PROGRAMA NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO 2,407,894.11
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 19,627,396.27
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU 19,627,396.27
002 - MEJORAS CATEG 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 60,172.79
002 - MEJORAS CATEG 60,172.79
003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 25,027,114.21
003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA 25,027,114.21
004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 37,346,573.86
004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO 37,346,573.86
005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 11,920,605.75
005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS 11,920,605.75
006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 16,926,715.85
006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR
16,926,715.85
007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 21,270.64
007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA 21,270.64
008 - HIBRIDO ISABELA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 594,966.02
008 - HIBRIDO ISABELA 594,966.02
009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 14,472,342.06
009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES
14,472,342.06
010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,955,018.65
010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV 7,955,018.65
011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 938,995.60
011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 938,995.60
012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,591,347.49
012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA 2,591,347.49
Pág 92 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 32,143,833.41
013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO 32,143,833.41
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 169,626,352.60
421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 1,101,993,783.78
422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
20 - CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ENERGÍA NUCLEAR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO
2,521,588.86
000 - SIN PROYECTO 2,521,588.86
20 - CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ENERGÍA NUCLEAR 2,521,588.86
422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI 2,521,588.86
426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO
20 - VIGILANCIA Y CONTROL MINERO
000 - SIN PROYECTO 001 - MINERIA 6,082,532.99
000 - SIN PROYECTO 6,082,532.99
20 - VIGILANCIA Y CONTROL MINERO 6,082,532.99
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 808,589.22
001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO
808,589.22
002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 592,435.05
002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA
592,435.05
003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 260,671.42
003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO
260,671.42
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,661,695.69
426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 7,744,228.68
427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO
01 - ADMINISTRACIÓN DE LOS ASUNTOS GEOLOGICOS, MINEROS Y METALURGICOS
000 - SIN PROYECTO 001 - GENERA SISTEMATIZA FOCALIZA Y ADMINISTRA LA INFORMACION GEOLOGICA A NIVEL NACIONAL
572,161.00
000 - SIN PROYECTO 572,161.00
01 - ADMINISTRACIÓN DE LOS ASUNTOS GEOLOGICOS, MINEROS Y METALURGICOS 572,161.00
427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO 572,161.00
428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC
20 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.
000 - SIN PROYECTO 001 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
7,820,088.03
000 - SIN PROYECTO 7,820,088.03
20 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. 7,820,088.03
428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 7,820,088.03
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS -PLANTA CENTRAL
5,934,707.81
002 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EN LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIAS, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION TECNOLOGICA
239,509.28
003 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE MYPIMES Y ARTESANIAS
77,420.00
004 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES
89,948.77
005 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
98,129.85
006 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE 42,276.85
Pág 93 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION
007 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
1,433,710.54
008 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL JURIDICA
5,375.16
000 - SIN PROYECTO 7,921,078.26
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 7,921,078.26
21 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR
001 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR
249,168.03
030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR
249,168.03
031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES
001 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES
1,661,120.19
031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES
1,661,120.19
032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL
001 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL
498,336.06
032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL 498,336.06
036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
001 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
830,560.09
036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL 830,560.09
040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES
001 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES
169,267.16
040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES
169,267.16
21 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 3,408,451.53
24 - EJECUTAR POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL AUSTRO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS , NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS
434,116.40
002 - PROVINCIA DEL CAÑAR 24,926.48
003 - PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 24,926.48
000 - SIN PROYECTO 483,969.36
24 - EJECUTAR POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL AUSTRO 483,969.36
25 - EJECUTAR LAS POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL LITORAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICA, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS
1,352,137.00
000 - SIN PROYECTO 1,352,137.00
25 - EJECUTAR LAS POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL LITORAL 1,352,137.00
26 - POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL NORTE
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL NORTE
79,280.29
000 - SIN PROYECTO 79,280.29
26 - POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL NORTE 79,280.29
27 - POLITICAS, 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, 92,328.84
Pág 94 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL CENTRO
000 - SIN PROYECTO NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL CENTRO
000 - SIN PROYECTO 92,328.84
27 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL CENTRO 92,328.84
28 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL PACIFICO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL PACIFICO
92,070.63
000 - SIN PROYECTO 92,070.63
28 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL PACIFICO 92,070.63
29 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL SUR
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL SUR
53,386.62
000 - SIN PROYECTO 53,386.62
29 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL SUR 53,386.62
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 84,633.58
001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR
84,633.58
002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 169,267.16
002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES
169,267.16
003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,692,671.59
003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS 1,692,671.59
004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 169,267.16
004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR
169,267.16
005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93
005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 8,463,357.93
006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,015,602.95
006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL 1,015,602.95
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 11,594,800.37
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 25,077,502.90
471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
20 - FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
1,218,860.86
000 - SIN PROYECTO 1,218,860.86
20 - FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 1,218,860.86
471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 1,218,860.86
472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN
20 - SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA
2,753,728.00
000 - SIN PROYECTO 2,753,728.00
20 - SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA 2,753,728.00
472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN 2,753,728.00
473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP
20 - INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS
3,040,349.48
002 - SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES 979,624.71
Pág 95 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP
PESQUEROS Y ACUICOLAS
000 - SIN PROYECTO PESQUERIAS Y EVALUACION POBLACIONAL DE RECURSOS PESQUEROS
003 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS PARA EXPORTACION
631,511.25
000 - SIN PROYECTO 4,651,485.44
20 - INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS 4,651,485.44
473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 4,651,485.44
475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO
01 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD
1,414,383.57
000 - SIN PROYECTO 1,414,383.57
01 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 1,414,383.57
475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO 1,414,383.57
476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP
20 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES
000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES
80,881.70
002 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 279,538.00
003 - CAPACITACIÓN EN TORNO A LAS ARTESANIAS Y ARTE POPULAR
3,351.10
004 - FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTESANÍAS, CULTURA Y ARTE POPULAR
60,676.30
000 - SIN PROYECTO 424,447.10
20 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES 424,447.10
476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 424,447.10
510 - MINISTERIO DE TURISMO
20 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA INSTITUCION
9,767,744.19
002 - PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL 487,435.83
000 - SIN PROYECTO 10,255,180.02
059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014
001 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014
16,926,715.85
059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014 16,926,715.85
060 - PLANDETUR 001 - PLANDETUR 23,248,181.55
060 - PLANDETUR 23,248,181.55
20 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 50,430,077.42
510 - MINISTERIO DE TURISMO 50,430,077.42
511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
01 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
000 - SIN PROYECTO 001 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
6,090,879.03
000 - SIN PROYECTO 6,090,879.03
01 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 6,090,879.03
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 109,848.47
001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA 109,848.47
002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,349,632.82
002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP
1,349,632.82
003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,116,571.77
003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP
1,116,571.77
Pág 96 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,967,767.13
004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS
1,967,767.13
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,543,820.19
511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 10,634,699.22
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
42,101,627.00
000 - SIN PROYECTO 42,101,627.00
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL 42,101,627.00
02 - SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES
265,000.00
000 - SIN PROYECTO 265,000.00
074 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 001 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 4,320,241.39
074 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 4,320,241.39
02 - SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 4,585,241.39
22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL
041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
001 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
166,112.02
041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
166,112.02
076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
001 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
4,267,180.96
076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
4,267,180.96
129 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
001 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
222,240.89
129 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
222,240.89
130 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA
001 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA
88,544.35
130 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA
88,544.35
144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE
001 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA
158,291.88
144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE
158,291.88
152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL
001 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL
1,030,539.83
152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL
1,030,539.83
155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL
001 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL
560,628.06
155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 560,628.06
156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
001 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
1,411,952.16
Pág 97 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL
156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD 1,411,952.16
161 - CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
001 - CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
693,755.22
161 - CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
693,755.22
163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA
001 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA
99,753.88
163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA
99,753.88
165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL
001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO
1,158,417.37
165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL
1,158,417.37
167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN
001 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO
41,528.00
167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN
41,528.00
168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO
001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O
349,655.00
168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO
349,655.00
171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL
001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL
663,104.23
171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL
663,104.23
173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA
001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL
97,506.33
173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA
97,506.33
179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL
001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBA¿OS PUYO
1,245,840.14
179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL
1,245,840.14
22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 12,255,050.32
23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES
014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS
001 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 1,881,724.99
014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 1,881,724.99
Pág 98 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES
144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
001 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
971,060.13
144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
971,060.13
175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO
001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO
59,733.88
175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO
59,733.88
184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO
001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO
38,294.21
184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO
38,294.21
197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES
001 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES
11,942,957.47
197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 11,942,957.47
220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II
001 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II
19,356.20
220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II
19,356.20
223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO
10,797,281.22
223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO
10,797,281.22
225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA
749,792.03
225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA 749,792.03
227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
001 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
20,332,195.81
227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 20,332,195.81
228 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE
001 - REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE
16,929,700.44
228 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE
16,929,700.44
229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY
001 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY
358,801.96
229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 358,801.96
23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 64,080,898.34
Pág 99 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
24 - DESARROLLO VIAL 029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO
001 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO
11,766.91
029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO
11,766.91
030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2
001 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2
110,577.44
030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2
110,577.44
031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4
001 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4
106,827.90
031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 106,827.90
032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O
001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O
20,058.48
032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O
20,058.48
036 - GONZANAMAQUILANGA 001 - PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA
78,760.44
036 - GONZANAMAQUILANGA 78,760.44
071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA
001 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA
27,478,080.00
071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 27,478,080.00
072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA
001 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 98,136.00
072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 98,136.00
074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON
001 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON
55,446.84
074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON 55,446.84
077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 001 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 150,565.96
002 - FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES
150,000.00
077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 300,565.96
078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA
001 - CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 60,846.02
002 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA
8,509.95
078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 69,355.97
080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA
001 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 21,589,920.00
080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 21,589,920.00
081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
001 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
182,068.50
081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
182,068.50
124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL
001 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL
4,721,856.94
124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL 4,721,856.94
195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA
001 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA
128,538.31
195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA 128,538.31
Pág 100 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
24 - DESARROLLO VIAL 195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA
CARRETERA AMBATO GUARANDA
201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS
001 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS
11,627,841.31
201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 11,627,841.31
202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA
001 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA
8,802,583.29
202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA
8,802,583.29
204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL
001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL
83,056.01
204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL
83,056.01
208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY
001 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY
348,115.97
208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY
348,115.97
213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
001 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
116,719.44
213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
116,719.44
220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
001 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
449,143.34
220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
449,143.34
221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO
001 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO
2,321,498.78
221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO
2,321,498.78
222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA
001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA
1,310,174.49
222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA
1,310,174.49
226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
001 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
13,873,152.34
226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
13,873,152.34
Pág 101 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
24 - DESARROLLO VIAL 228 - ACCESO SUR DE QUITO 001 - ACCESO SUR DE QUITO 12,913,880.48
228 - ACCESO SUR DE QUITO 12,913,880.48
232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS
001 - PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL
26,577,922.99
232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS
26,577,922.99
244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
001 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
33,222.40
244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
33,222.40
246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 001 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 5,773,018.01
246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 5,773,018.01
247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO
001 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO
3,286,590.34
247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO
3,286,590.34
252 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA
001 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L
5,888,160.00
252 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA
5,888,160.00
254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
001 - CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB
719,836.97
254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
719,836.97
263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
001 - REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI
8,305,600.94
263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
8,305,600.94
24 - DESARROLLO VIAL 157,382,476.79
25 - MANTENIMIENTO VIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP
130,000.00
000 - SIN PROYECTO 130,000.00
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
3,422,926.68
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 3,422,926.68
002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 001 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 1,287,368.15
002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 1,287,368.15
003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
830,560.09
Pág 102 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
25 - MANTENIMIENTO VIAL
003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR 830,560.09
004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
2,906,960.33
004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 2,906,960.33
006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
1,772,842.61
006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 1,772,842.61
009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
4,512,593.09
009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 4,512,593.09
011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
4,098,873.06
011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 4,098,873.06
012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS
001 - MANTENIMIENTO 7,200,977.19
012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS 7,200,977.19
014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
5,892,237.07
014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 5,892,237.07
015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO
5,547,624.17
015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 5,547,624.17
017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
11,524,468.67
017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 11,524,468.67
018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
697,670.48
018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 697,670.48
021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
1,153,372.06
021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 1,153,372.06
089 - PALESTINA VINCES 001 - PALESTINA VINCES 148,722.92
089 - PALESTINA VINCES 148,722.92
126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
2,818,504.90
126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 2,818,504.90
159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS
001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS
971,558.15
159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS
971,558.15
193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
1,661,120.19
193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,661,120.19
Pág 103 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
25 - MANTENIMIENTO VIAL
193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM
001 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM
35,100.52
194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM
35,100.52
197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
001 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
1,194,697.36
197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
1,194,697.36
201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI
178,570.42
201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 178,570.42
202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
1,445,399.65
202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 1,445,399.65
204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
702,954.50
204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 702,954.50
206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI
5,813,920.65
206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 5,813,920.65
207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
001 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
5,397,480.00
207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
5,397,480.00
25 - MANTENIMIENTO VIAL 71,346,502.91
28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III
005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA
001 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA
313,536.44
005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 313,536.44
008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES
001 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES
63,316.03
008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 63,316.03
009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES
001 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES
68,465.99
009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 68,465.99
010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2
001 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2
62,407.44
010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 62,407.44
011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA
001 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA
65,318.22
011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA 65,318.22
Pág 104 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III
011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA
GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA
017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE
001 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 123,399.30
017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 123,399.30
018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES
002 - FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES
77,335.38
018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 77,335.38
019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 001 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 3,168,791.91
019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 3,168,791.91
020 - FASE II CHILLANES BUCAY 002 - FISCALIZACION 3,579,011.35
020 - FASE II CHILLANES BUCAY 3,579,011.35
029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS
001 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN
113,896.08
029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS
113,896.08
035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
001 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
2,597,458.21
035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
2,597,458.21
037 - FASE II SUMAPEDERNALES 001 - FASE II SUMAPEDERNALES 121,359.88
037 - FASE II SUMAPEDERNALES 121,359.88
039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 001 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 7,539,894.91
039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 7,539,894.91
045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS
001 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS 185,956.93
045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS 185,956.93
046 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 001 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 1,612,025.78
046 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 1,612,025.78
115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO
001 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO
607,508.70
115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 607,508.70
121 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2
001 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2
28,613.04
121 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2 28,613.04
122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA
001 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 124,584.01
122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 124,584.01
133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA
001 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 4,804.95
133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 4,804.95
28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III 20,457,684.55
30 - CONSTRUCCIONES 098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS 001 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS 2,491,680.28
Pág 105 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
VIALES VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS
VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO
098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS
2,491,680.28
30 - CONSTRUCCIONES VIALES 2,491,680.28
33 - PLAN RELAMPAGO 009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 001 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 100,836.83
009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 100,836.83
011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY
001 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY
136,009.18
011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 136,009.18
023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 001 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 1,545,846.73
023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 1,545,846.73
029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS
002 - FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS
536,162.86
029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 536,162.86
046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
001 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
437,381.45
046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 437,381.45
047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS
001 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS
14,950,081.68
047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 14,950,081.68
058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN
5,660,262.92
058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 5,660,262.92
066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM
001 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS
51,790.60
066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM
51,790.60
068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
001 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
15,923,106.89
068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
15,923,106.89
075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO
001 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M
107,386.55
075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO
107,386.55
076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD
001 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO
259,789.51
Pág 106 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
33 - PLAN RELAMPAGO EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI
GUASUNTOS CHUNCHI
076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI
259,789.51
077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
001 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
3,549,769.06
077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
3,549,769.06
081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO
001 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO
176,639.70
081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO
176,639.70
082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
001 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
42,042.95
082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
42,042.95
083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM
001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM
11,627,841.31
083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM
11,627,841.31
088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO
002 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO
2,172.75
088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO
2,172.75
096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
001 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
65,616.32
096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
65,616.32
111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
001 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
8,305,600.94
111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
8,305,600.94
112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM
001 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM
6,607,778.00
112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 6,607,778.00
113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA
001 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO
4,152,800.47
Pág 107 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
33 - PLAN RELAMPAGO PARROQUIA EL SALTO 113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO
4,152,800.47
126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
001 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
4,437.69
126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
4,437.69
129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM
001 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM
411,042.54
129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM
411,042.54
137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
172,915.57
137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
172,915.57
143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA
001 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA
581,392.07
143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA 581,392.07
144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
001 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
25,413,118.94
144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
25,413,118.94
145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA
001 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA
21,611,173.63
145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 21,611,173.63
33 - PLAN RELAMPAGO 122,432,997.14
34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS
011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
001 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
2,074,923.50
011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
2,074,923.50
013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
001 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
3,203,721.36
013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
3,203,721.36
015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
001 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
11,110,402.37
015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE
11,110,402.37
Pág 108 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS
015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
SALINAS
019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR
001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR
11,600,297.45
019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 11,600,297.45
022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA
001 - REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE
9,360,081.16
022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA
9,360,081.16
023 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI
001 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA
12,992,242.70
023 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI
12,992,242.70
024 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
001 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE
4,220,190.49
024 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
4,220,190.49
025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA
001 - RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST
1,360,947.73
025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA
1,360,947.73
34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS 55,922,806.76
35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1
031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
4,023,700.29
031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
4,023,700.29
039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
002 - FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
201,939.55
039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
201,939.55
040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
002 - FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
248,352.53
040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 248,352.53
041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
002 - FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
422,175.13
041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 422,175.13
Pág 109 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1
042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
001 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
360,195.64
042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 360,195.64
043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA
001 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA
531,436.78
043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 531,436.78
044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
001 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
335,335.24
044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 335,335.24
045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS
001 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 379,146.97
045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 379,146.97
046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
001 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
284,838.78
046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 284,838.78
047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
001 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
272,796.72
047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 272,796.72
048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
001 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
484,805.15
048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 484,805.15
051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
156,804.35
051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
156,804.35
052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
147,751.25
052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
147,751.25
35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 7,849,278.38
38 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL
1,223,685.00
000 - SIN PROYECTO 1,223,685.00
38 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 1,223,685.00
39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL
002 - GUAYAQUILSALINAS 001 - GUAYAQUILSALINAS 1,669,137.62
002 - ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA
556,379.21
002 - GUAYAQUILSALINAS 2,225,516.83
003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO
001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO
3,702,462.54
002 - FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO
841,398.15
003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 4,543,860.69
004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
7,267,586.06
004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS 7,267,586.06
Pág 110 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL
004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL
001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL
6,968,764.90
005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL
6,968,764.90
006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR
001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR
13,205,102.07
006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 13,205,102.07
007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA
001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA
8,117,740.26
007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 8,117,740.26
011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR
924,993.14
011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
924,993.14
012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM
001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG
147,204.00
012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM
147,204.00
014 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
001 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
563,393.87
014 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
563,393.87
020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM
001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL
178,075.41
020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM
178,075.41
023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO
001 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 574,083.88
023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 574,083.88
026 - DOTACION DE TECNOLOGIA 001 - DOTACION DE TECNOLOGIA 238,072.05
026 - DOTACION DE TECNOLOGIA 238,072.05
034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS
001 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y
142,297.20
034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS
142,297.20
039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO
001 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR
124,087.08
Pág 111 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL
TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM
039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM
124,087.08
39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL 45,220,777.44
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 21,092.39
001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
21,092.39
002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,632,625.09
002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA 8,632,625.09
003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 677,068.63
003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO
677,068.63
004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 12,637,620.38
004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
12,637,620.38
005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 27,408,483.09
005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI
27,408,483.09
006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 705,976.08
006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO
705,976.08
007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 20,658.15
007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES
20,658.15
008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,906,086.55
008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA 4,906,086.55
009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 5,003,852.58
009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 5,003,852.58
010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 107,972.81
010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA
107,972.81
011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 124,584.01
011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE
124,584.01
012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,305,600.94
012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO
8,305,600.94
013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,341,560.00
Pág 112 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
SARACAY 013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY 8,341,560.00
014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,499,398.01
014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
8,499,398.01
015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 797,337.69
015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
797,337.69
016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,035,332.73
016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA 1,035,332.73
017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 753,046.32
017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS
753,046.32
018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,385,381.65
018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA 2,385,381.65
019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 54,816.97
019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 54,816.97
020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 40,674.19
020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS
40,674.19
021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 72,996.27
021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS
72,996.27
022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 43,969.02
022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS
43,969.02
023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 43,969.02
023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS 43,969.02
024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 33,853.43
024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
33,853.43
025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 69,531.96
025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM
69,531.96
026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 295,731.72
026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA 295,731.72
027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,650,000.00
027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION
1,650,000.00
Pág 113 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,521,881.93
028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
2,521,881.93
029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,646,666.09
029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
2,646,666.09
030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 39,495.67
030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO 39,495.67
031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 617,825.13
031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA 617,825.13
032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,488,750.73
032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES 6,488,750.73
033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,644,480.75
033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI
6,644,480.75
034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,539,007.38
034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION
2,539,007.38
035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,850,880.00
035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION
7,850,880.00
036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 959,296.91
036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION
959,296.91
037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 83,056.01
037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO 83,056.01
038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 837,817.19
038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL
837,817.19
039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 408,635.57
039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA 408,635.57
040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 104,401.40
040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS
104,401.40
041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 147,839.70
041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO
147,839.70
042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 207,432.38
Pág 114 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PLANTA DE TRITURACION CALICHANA 042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA 207,432.38
043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 323,503.16
043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA 323,503.16
044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 71,345.11
044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE
71,345.11
045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 219,060.22
045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY
219,060.22
046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 207,432.38
046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA 207,432.38
047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 153,085.51
047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
153,085.51
048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 41,528.00
048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION
41,528.00
049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,322,240.37
049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA 3,322,240.37
050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,396,454.06
050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI 1,396,454.06
051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 12,458,401.40
051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR 12,458,401.40
052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 248,216.64
052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI
248,216.64
053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 895,484.15
053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM
895,484.15
054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,797,281.22
054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA
10,797,281.22
055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 16,100,545.32
055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO
16,100,545.32
056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,465,457.73
Pág 115 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO
056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO
7,465,457.73
057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,797,281.22
057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO 10,797,281.22
058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,553,107.84
058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
8,553,107.84
059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 50,086,244.76
059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1 50,086,244.76
060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 264,948.67
060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 264,948.67
061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,079,728.12
061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS
1,079,728.12
062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,396,803.78
062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO
3,396,803.78
063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,104,616.69
063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA 6,104,616.69
064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 193,797.36
064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
193,797.36
065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 249,168.03
065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
249,168.03
066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 196,272.00
066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00
067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 196,272.00
067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00
068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 196,272.00
068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00
069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 193,797.36
069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
193,797.36
070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 193,797.36
070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA 193,797.36
Pág 116 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
TARAPOA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 193,797.36
071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
193,797.36
072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 11,835,812.13
072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA 11,835,812.13
073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,797,281.22
073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS
10,797,281.22
074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,767,391.52
074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS
8,767,391.52
075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 498,336.06
075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 498,336.06
076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 409,592.36
076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM
409,592.36
077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 23,789,765.39
077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES 23,789,765.39
078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 88,330.07
078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
88,330.07
079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 59,468.11
079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO
59,468.11
080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 571,245.07
080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
571,245.07
081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,115,839.48
081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
2,115,839.48
082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,333,239.26
082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO
4,333,239.26
083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,477,637.11
083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO 10,477,637.11
084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,300,709.59
084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN 3,300,709.59
Pág 117 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,294,090.77
085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
8,294,090.77
086 - SANTA ANA POZA HONDA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93
086 - SANTA ANA POZA HONDA 8,463,357.93
087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 100,054.16
087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA 100,054.16
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 354,264,776.57
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 961,615,482.87
522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
20 - ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE AEREO
45,322,887.00
000 - SIN PROYECTO 45,322,887.00
011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
001 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
253,900.74
011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
253,900.74
20 - ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO 45,576,787.74
522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 45,576,787.74
534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL
20 - SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO
894,275.69
000 - SIN PROYECTO 894,275.69
20 - SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO 894,275.69
534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL 894,275.69
535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL
20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL
1,879,202.19
000 - SIN PROYECTO 1,879,202.19
20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL 1,879,202.19
50 - PROGRA ANUAL DE INVERSIONES
001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL
001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL
510,794.46
001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL 510,794.46
50 - PROGRA ANUAL DE INVERSIONES 510,794.46
535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL 2,389,996.65
540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
01 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
000 - SIN PROYECTO 001 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
6,207,246.69
000 - SIN PROYECTO 6,207,246.69
01 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 6,207,246.69
20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
7,706,014.58
001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
7,706,014.58
015 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
001 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
152,405.21
015 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 152,405.21
Pág 118 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD7,858,419.79
23 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 843,679.04
001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 843,679.04
23 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 843,679.04
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93
001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 8,463,357.93
002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 846,335.79
002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 846,335.79
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 9,309,693.72
540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 24,219,039.24
550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
01 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
8,377,285.29
000 - SIN PROYECTO 8,377,285.29
01 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD 8,377,285.29
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DE LA VIVIENDA
2,820,902.36
000 - SIN PROYECTO 2,820,902.36
002 - VIVIENDA URBANA 001 - VIVIENDA URBANA 1,402,117.06
002 - VIVIENDA URBANA 1,402,117.06
004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL
001 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL 3,607,574.97
004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL 3,607,574.97
005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO
001 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO
6,670,329.80
005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO 6,670,329.80
007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL
001 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL
1,245,840.14
007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL 1,245,840.14
018 - SOCIO VIVIENDA 001 - SOCIO VIVIENDA 1,661,120.19
018 - SOCIO VIVIENDA 1,661,120.19
021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA
003 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 21,268,386.62
021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA 21,268,386.62
022 - MI PRIMERA VIVIENDA 001 - VIVIENDA URBANA 3,322,240.37
022 - MI PRIMERA VIVIENDA 3,322,240.37
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA 41,998,511.51
21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS
000 - SIN PROYECTO 001 - COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y PRÉSTAMOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
2,123,499.16
000 - SIN PROYECTO 2,123,499.16
004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA
001 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA
2,828,663.43
004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA 2,828,663.43
124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
001 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 517,421.94
002 - INTI AGUA Y SANEAMIENTO 4,045,902.06
Pág 119 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS
124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 4,563,324.00
142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPA¿A
001 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
459,744.90
142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPA¿A
459,744.90
144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA
001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA
588,816.00
144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA 588,816.00
146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA
001 - CONDUCCI¿N ESTACIONES DE BOMBEO Y SUBESTACIONES EL¿CTRICAS OPTIMIZACI¿N ACUEDUCTO CAZALAGARTO
8,000,149.50
146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA
8,000,149.50
147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ
001 - CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION ESTACI¿N DE BOMBEO REDES DE DI
6,949,932.19
147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ 6,949,932.19
21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS 25,514,129.18
23 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
1,533,094.43
000 - SIN PROYECTO 1,533,094.43
039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS
001 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS 307,254.08
039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS 307,254.08
043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO
001 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO 210,110.11
043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO 210,110.11
23 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 2,050,458.62
24 - EMERGENCIAS NATURALES
012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA
001 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA
3,703,229.13
012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA
3,703,229.13
24 - EMERGENCIAS NATURALES 3,703,229.13
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 20,152,833.09
001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL
20,152,833.09
002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,152,800.47
002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO 4,152,800.47
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 24,305,633.56
550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 105,949,247.29
560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO
01 - ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO A LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
3,599,407.00
000 - SIN PROYECTO 3,599,407.00
01 - ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO A LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3,599,407.00
Pág 120 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO
560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO3,599,407.00
580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
20 - GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO
22,143,311.00
002 - PROCESO ELECTORAL INTEGRAL 4,046,401.60
013 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7,023,493.86
014 - ORGANIZACIONES POLITICAS 6,979,075.00
015 - PROMOCION POLITICO ELECTORAL 1,263,265.00
000 - SIN PROYECTO 41,455,546.46
20 - GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO 41,455,546.46
21 - ELECCIONES Y REFERENDOS
000 - SIN PROYECTO 008 - CONSULTA POPULAR 2011 20,505.00
009 - ELECCIONES GENERALES 2012-2013 44,452,393.13
000 - SIN PROYECTO 44,472,898.13
21 - ELECCIONES Y REFERENDOS 44,472,898.13
580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 85,928,444.59
581 - CORTE CONSTITUCIONAL
20 - GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
8,759,058.48
002 - ADMINISTRACION DEL REGISTRO OFICIAL 1,147,106.58
000 - SIN PROYECTO 9,906,165.06
20 - GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 9,906,165.06
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 309,396.03
001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
309,396.03
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 309,396.03
581 - CORTE CONSTITUCIONAL 10,215,561.09
582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
20 - GARANTÍA DEL DERECHO AL SUFRAGIO
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DERECHO DEL SUFRAGIO
3,393,659.56
000 - SIN PROYECTO 3,393,659.56
20 - GARANTÍA DEL DERECHO AL SUFRAGIO 3,393,659.56
582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 3,393,659.56
583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
01 - ADMINISTRACION GENERAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CPCCS 13,378,325.04
000 - SIN PROYECTO 13,378,325.04
01 - ADMINISTRACION GENERAL 13,378,325.04
583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 13,378,325.04
590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
01 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PLANTA CENTRAL
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PGE-PLANTA CENTRAL
38,741,068.17
000 - SIN PROYECTO 38,741,068.17
01 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PLANTA CENTRAL 38,741,068.17
02 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL GUAYAS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1(GUAYAS)
2,978,111.72
000 - SIN PROYECTO 2,978,111.72
02 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL GUAYAS 2,978,111.72
590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 41,719,179.89
591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA
000 - SIN PROYECTO 001 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL 23,489,503.00
000 - SIN PROYECTO 23,489,503.00
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA 23,489,503.00
20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION DEL CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
53,022,395.00
Pág 121 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
000 - SIN PROYECTO 002 - AUDITORIAS INTERNAS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
10,222,057.00
000 - SIN PROYECTO 63,244,452.00
20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 63,244,452.00
591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 86,733,955.00
592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
20 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
000 - SIN PROYECTO 001 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
30,736,159.52
000 - SIN PROYECTO 30,736,159.52
20 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 30,736,159.52
592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 30,736,159.52
593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
20 - SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES
32,183,489.00
000 - SIN PROYECTO 32,183,489.00
001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011
002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011
307,411.02
001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011
307,411.02
002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011
003 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011
833,174.64
002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011
833,174.64
20 - SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES 33,324,074.66
593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 33,324,074.66
594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
20 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES
000 - SIN PROYECTO 001 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES
17,188,405.00
000 - SIN PROYECTO 17,188,405.00
20 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 17,188,405.00
50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO
002 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES
001 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES
1,035,334.80
002 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES 1,035,334.80
50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 1,035,334.80
594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 18,223,739.80
595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS
01 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP 13,633,857.47
000 - SIN PROYECTO 13,633,857.47
01 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP 13,633,857.47
02 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES
211,932.56
000 - SIN PROYECTO 211,932.56
02 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES 211,932.56
595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 13,845,790.03
597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES
8,866,810.00
000 - SIN PROYECTO 8,866,810.00
01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 8,866,810.00
597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 8,866,810.00
598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE
89,344,756.80
002 - ADMINISTRACION Y BIENESTRAR DEL RECURSO HUMANO
1,501,802.20
Pág 122 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS
000 - SIN PROYECTO 003 - DIFUSION Y POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION
27,020.00
004 - GESTION Y ENLACE INFORMATICO 97,477.75
005 - CONTROL DE LAS OPERACIONES INTERNAS DE LA FGE
8,896.72
006 - MANTENIMIENTO Y ACTUACION DOCUMENTAL DEL FGE
1,930.00
007 - GESTION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL
6,735.70
008 - COOPERACION INTERNACIONAL E INDAGACIONES PREVIAS
3,860.00
000 - SIN PROYECTO 90,992,479.17
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS 90,992,479.17
20 - GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL
000 - SIN PROYECTO 001 - INDUCCION INSTITUCIONAL TECNICO JURIDICO
3,821,400.00
002 - GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL 228,213.82
003 - EVALUACION PRE-PROCESAL Y PROCESAL PENAL
87,775.40
004 - POLITICA CRIMINAL 287,763.00
000 - SIN PROYECTO 4,425,152.22
20 - GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL 4,425,152.22
21 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL
000 - SIN PROYECTO 001 - PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS Y TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL
251,230.00
000 - SIN PROYECTO 251,230.00
21 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL 251,230.00
598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 95,668,861.39
643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
20 - DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
7,829,479.76
000 - SIN PROYECTO 7,829,479.76
20 - DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 7,829,479.76
643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO 7,829,479.76
679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
20 - PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS
000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INTERNA
1,531,990.66
000 - SIN PROYECTO 1,531,990.66
20 - PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS 1,531,990.66
679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 1,531,990.66
690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
21 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE
000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE 1,510,975.28
000 - SIN PROYECTO 1,510,975.28
21 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE 1,510,975.28
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 195,679.96
001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 195,679.96
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 195,679.96
690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 1,706,655.24
990 - RECURSOS PREASIGNADOS
01 - RECURSOS PREASIGNADOS
000 - SIN PROYECTO 001 - RECURSOS PREASIGNADOS 92,201,811.40
000 - SIN PROYECTO 92,201,811.40
01 - RECURSOS PREASIGNADOS 92,201,811.40
990 - RECURSOS PREASIGNADOS 92,201,811.40
991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS
01 - CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS
000 - SIN PROYECTO 001 - UENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS
4,485,800,000.00
Pág 123 de 124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012
ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA
DEFICITARIOS DEFICITARIOS 000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 4,485,800,000.00
01 - CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4,485,800,000.00
991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4,485,800,000.00
996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
01 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
000 - SIN PROYECTO 001 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
3,919,120,777.76
000 - SIN PROYECTO 3,919,120,777.76
01 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 3,919,120,777.76
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 581,392.00
001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA
581,392.00
002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 952,644.00
002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME
952,644.00
003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 68,105,928.00
003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA
68,105,928.00
004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,423,445.00
004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 4,423,445.00
005 - METRO DE QUITO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 150,000,000.00
005 - METRO DE QUITO 150,000,000.00
006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL
001 - PROGRAMA DE INDEMINIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE PORMAN PARTE DE
154,732,022.13
006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL
154,732,022.13
007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI
001 - PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI
635,378.00
007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI
635,378.00
008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,606,580.00
008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO 3,606,580.00
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 383,037,389.13
996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 4,302,158,166.89
997 - DEUDA PUBLICA 99 - SERVICIO DEUDA PUBLICA
000 - SIN PROYECTO 001 - ENDEUDAMIENTO INTERNO 584,400,219.53
002 - ENDEUDAMIENTO EXTERNO 1,552,560,669.78
000 - SIN PROYECTO 2,136,960,889.31
99 - SERVICIO DEUDA PUBLICA 2,136,960,889.31
997 - DEUDA PUBLICA 2,136,960,889.31
TOTAL 26,109,270,275.91
Pág 124 de 124