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Julio 2019 SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍAS

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Unidad de … · 2019-08-15 · Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍAS

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Julio 2019

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICAUnidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍAS

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Contenido

Página

1. Marco Legal 1

2. Consideraciones Generales 2

3. Auditorías Realizadas de Abril a Junio de 2019, por Nivel de Sector 3

4. Observaciones Determinadas de Abril a Junio de 2019, por Nivel de Sector 4

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Marco Legal

1

En cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO y LINEAMIENTOS, los Órganos Internos de Control

(OIC) deberán reportar, los resultados obtenidos de la práctica de auditorías para su control y

seguimiento, conforme a las condiciones y plazos señalados, a través del Sistema Integral de

Auditorías (SIA), tal como lo establen los documentos normativos siguientes:

Ø ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales

para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.; Publicado en el Diario Oficial

de la Federación, el día 23 de octubre de 2017

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502100&fecha=23/10/2017

Ø LINEAMIENTOS Generales que deberán observar los Órganos Internos de Control de la

Administración Pública Federal, para reportar la información en materia de auditoría a la

Secretaría de la Función Pública, mediante el Sistema Integral de Auditorías.; Publicado en el

Diario Oficial de la Federación, el día 29 de noviembre de 2018

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545113&fecha=29/11/2018

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Consideraciones Generales

2

El SIA, es una herramienta informática diseñada para que los OIC en las Instituciones de la

Administración Pública, reporten a esta Secretaría, entre otra información, su Programa Anual de

Auditorías y los resultados obtenidos en la ejecución de las mismas; dando cumplimiento al

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para

la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, específicamente a los numerales 11, 22 y

24, del citado ordenamiento.

Cabe señalar, que este sistema de información, permite a esta Secretaría el control y seguimiento del

cumplimiento de los Programas Anuales de Auditorías, las observaciones determinadas y su atención

por parte de los responsables, elaborando informes a instancias superiores de esta Secretaría, basados

en estadísticas de las auditorías efectuadas y de las observaciones determinadas, para su conocimiento y

toma de decisiones.

Captura de información en el SIA por parte de los

OIC

Análisis de la congruencia

y razonabilida

d de la información

Generación y validación

de reportes del SIA

Elaboración de

estadísticas para la

preparación de informes

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73

5654

50

40

35

2926

18 17

90

Hacienda y Crédito Público

Entidades No Sectorizadas

Comunicaciones y Transportes

Educación Ciencia y Tecnología

Salud Agricultura Gobernación Desarrollo Económico

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resto de Sectores (13)

3

Auditorías Realizadas de Abril a Junio de 2019, por Nivel de Sector

Total de Auditorías

488

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407

249

223

184 176

127 121108

92

55

286

Entidades No Sectorizadas

Hacienda y Crédito Público

Educación Salud Comunicaciones y Transportes

Agricultura Gobernación Ciencia y Tecnología

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo Económico

Resto de Sectores (13)

3

Observaciones Determinadas de Abril a Junio de 2019, por Nivel de Sector

Total de Observaciones

2,028