29
2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012 TOTAL QUINQUENIO 2007 - 2011 MAS PRIMER SEMESTRE 2012 Tumaco y Olaya Herrera (2007), Nariño (2009) Mosquera, Santa Bárbara y El Charco (2010) Municipios apoyados en la formulación del POT en su dimensión ambiental (rezagados ) Número 2 - - 4 - - - 6 Municipios con inclusión del riesgo en sus POT, a partir de las determinantes ambientales generados por la corporación (IMG.24) Número 2 - 1 1 1 1 - 5 Habitantes beneficiados con incorporación del riesgo en los POT Número 18.229 - 625.381 50.584 4.444 4.500 - 698.638 Departamento de Nariño (Sujeto a la dinámica de los municipios) 2012:municipios de la zona Andina Municipios con expedientes para proceso de revisión y ajuste del POT Número - - - 5 5 3 1 11 Municipios priorizados Departamento de Nariño Lineamientos de ordenamiento de áreas rurales, cumpliendo Decreto 3600/07 y 4066/08 Documento - - - 1 - - - 1 Municipios priorizados Departamento de Nariño Planes municipales para la gestión del riesgo acompañados (En coordinación con La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de la Presidencia de La República) (I.PND) Planes - - - - - 4 - - Municipios priorizados Departamento de Nariño Eventos de capacitación desarrollados para la inserción de la dimensión ambiental en los PDM. Número - - - - - 2 2 2 Departamento de Nariño. 2012: Territorio Pueblo AWA (Samaniego, Ricaurte, Barbacoas, Tumaco) Apoyo a la formulación de los Planes Vida de Pueblos indígenas en la incorporación de la dimensión ambiental 4,28 Planes de vida apoyados Número - 2 1 1 1 1 1 6 Costa Pacífica de Nariño 2012:Zona centro y norte de la Costa Pacífica Apoyo a la formulación de los planes de manejo ambiental integral participativos de comunidades negras en la incorporación de la dimensión ambiental 8,56 Planes de manejo ambiental integral participativos apoyados Número - 2 2 2 2 2 1 9 Enclave xerofítico del Patía (Taminango, Cumbitara, El Rosario, Policarpa, El Peñol, San Lorenzo, Leiva, y Los Andes) Apoyo a la ejecución de acciones de ordenación y manejo de zonas desérticas - Proyecto formulado y gestionado Fase I (2008) y Fase II (2009) Número - 1 1 - - - - 2 Taminango, Cumbitara, El Rosario, Policarpa, El Peñol, San Lorenzo, Leiva, La Unión, Chachagüí, El Tambo y Los Andes Formulación del Plan de Acción para la prevención y lucha contra la desertificación y sequía enclave subxerofítico del Patía - Plan de acción formulado, concertado y aprobado Plan - - - 1 - - - 1 Entes territoriales asesorados en la formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. (IMG.25) Número 2 3 3 2 2 1 - 12 Habitantes beneficiados con los planes de prevención y mitigación de desastres Número 19.559 1.575.138 152.955 12.000 12.000 4.500 - 1.771.652 PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES METAS Apoyo a los procesos formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo Belén y Ricaurte (2007), Sotomayor, La Unión, Departamental (2008), Guachucal, Cumbal e Ipiales (2009), dos municipios 2010 y 2011 PONDERACIÓN PROYECTOS 81,42 27,25 NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012 COMPONENTE DEL PGAR COMPONENTES DEL PAI LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 - 2012 METAS FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR 2010 y 2011: Sujeto a la dinámica de los municipios Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo Acompañamiento a la formulación de planes de prevención de desastres e incendios forestales PLANIFICACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO Objetivo: Dirigido a fortalecer los procesos de articulación con los procesos nacionales, regionales (urbanos y rurales), sectoriales y municipales en busca la sostenibilidad, para lo cual se fortalecerá la capacidad de los diferentes actores en estos procesos, a partir de asesoría y capacitación especialmente a entes territoriales en la gestión ambiental local para la definición de la ocupación , usos y establecimiento de sistemas productivos agrarios, forestales, pesqueros, mineros, agroindustriales, así como la construcción y mejoramiento de infraestructura básica y de servicios 9,53 PROGRAMA 1 GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del ...corponarino.gov.co/expedientes/pat20072011/acci... · incorporación del riesgo en los POT Número 18.229 - 625.381 50.584

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

Tumaco y Olaya Herrera(2007), Nariño (2009)Mosquera, Santa Bárbara yEl Charco (2010)

Municipios apoyados en laformulación del POT en sudimensión ambiental (rezagados )

Número 2 - - 4 - - - 6

Municipios con inclusión del riesgoen sus POT, a partir de lasdeterminantes ambientalesgenerados por la corporación(IMG.24)

Número 2 - 1 1 1 1 - 5

Habitantes beneficiados conincorporación del riesgo en los POT Número 18.229 - 625.381 50.584 4.444 4.500 - 698.638

Departamento de Nariño(Sujeto a la dinámica de losmunicipios)2012:municipios de la zonaAndina

Municipios con expedientes paraproceso de revisión y ajuste del POTNúmero - - - 5 5 3 1 11

Municipios priorizadosDepartamento de Nariño

Lineamientos de ordenamiento deáreas rurales, cumpliendo Decreto3600/07 y 4066/08

Documento - - - 1 - - - 1

Municipios priorizadosDepartamento de Nariño

Planes municipales para la gestióndel riesgo acompañados (Encoordinación con La UnidadNacional para la Gestión del Riesgode la Presidencia de La República)(I.PND)

Planes - - - - - 4 - -

Municipios priorizadosDepartamento de Nariño

Eventos de capacitacióndesarrollados para la inserción de ladimensión ambiental en los PDM.

Número - - - - - 2 2 2

Departamento de Nariño.

2012: Territorio PuebloAWA (Samaniego,Ricaurte, Barbacoas,Tumaco)

Apoyo a la formulación de losPlanes Vida de Pueblosindígenas en la incorporaciónde la dimensión ambiental

4,28 Planes de vida apoyados Número - 2 1 1 1 1 1 6

Costa Pacífica de Nariño

2012:Zona centro y nortede la Costa Pacífica

Apoyo a la formulación de losplanes de manejo ambientalintegral participativos decomunidades negras en laincorporación de ladimensión ambiental

8,56 Planes de manejo ambiental integralparticipativos apoyados Número - 2 2 2 2 2 1 9

Enclave xerofítico del Patía(Taminango, Cumbitara, ElRosario, Policarpa, ElPeñol, San Lorenzo, Leiva,y Los Andes)

Apoyo a la ejecución deacciones de ordenación ymanejo de zonas desérticas

- Proyecto formulado y gestionadoFase I (2008) y Fase II (2009) Número - 1 1 - - - - 2

Taminango, Cumbitara, ElRosario, Policarpa, ElPeñol, San Lorenzo, Leiva,La Unión, Chachagüí, ElTambo y Los Andes

Formulación del Plan deAcción para la prevención ylucha contra ladesertificación y sequíaenclave subxerofítico delPatía

- Plan de acción formulado,concertado y aprobado Plan - - - 1 - - - 1

Entes territoriales asesorados en laformulación de planes deprevención y mitigación dedesastres naturales.(IMG.25)

Número 2 3 3 2 2 1 - 12

Habitantes beneficiados con losplanes de prevención y mitigaciónde desastres

Número 19.559 1.575.138 152.955 12.000 12.000 4.500 - 1.771.652

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

Apoyo a los procesosformulación y seguimiento dePlanes de OrdenamientoTerritorial Municipal (POT)en la incorporación de ladimensión ambiental y elriesgo

Belén y Ricaurte (2007),Sotomayor, La Unión,Departamental (2008),Guachucal, Cumbal eIpiales (2009), dosmunicipios 2010 y 2011

PONDERACIÓN PROYECTOS

81,42

27,25

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

2010 y 2011: Sujeto a ladinámica de los municipios

Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo

Acompañamiento a laformulación de planes deprevención de desastres eincendios forestales

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL YGESTIÓN DEL RIESGO

Objetivo:

Dirigido a fortalecer losprocesos de articulacióncon los procesosnacionales, regionales(urbanos y rurales),sectoriales y municipalesen busca la sostenibilidad,para lo cual se fortalecerála capacidad de losdiferentes actores enestos procesos, a partir deasesoría y capacitaciónespecialmente a entesterritoriales en la gestiónambiental local para ladefinición de la ocupación, usos y establecimientode sistemas productivosagrarios, forestales,pesqueros, mineros,agroindustriales, así comola construcción ymejoramiento deinfraestructura básica y deservicios

9,53 PROGRAMA 1

GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Pasto y Génova (2007), LaUnión, San Pablo, yTúquerres 2008), Sandoná,Ancuya, Samaniego y SanLorenzo (2009);Chachagüí, Los Andes,Buesaco, La Llanada eImués (2010), Ipiales,Contadero, Guatarilla,Linares y Providencia(2011).

2012: San José de Albán,San Bernardo, Cumbal, LaUnión, Samaniego

Municipios asesorados enformulación de planes deprevención y atención de incendiosforestales y apoyadoslogísticamente para prevención ycontrol de incendios forestales

Número 2 3 4 5 5 5 2 21

Plan de contingenciasdepartamental para la prevención yatención de incendios forestalesapoyado en su formulación

Número - - - 1 - - - 1

Departamento de NariñoCaracterización de zonas críticaspor amenazas naturales yantrópicas

Informe 1 - - 1 1 1 1 4

Habitantes capacitados en gestióndel riesgo Número 280 - - 280

Departamento de Nariño.

2012: Cuenca Mayo ysectores priorizados enBuesaco-Albán y Mallama-Ricaurte.

Municipios apoyadosen la ejecuciónde acciones de mitigación porfenómenos naturales

Número - 1 3 2 2 3 1 9

Departamento de Nariño

Elaboración de mapa desuceptibilidad por remoción en masay/o presencia de posibles corrientessúbitas (avenidas torrenciales) enépoca de lluvia en zonas priorizadasa escala 1:25.000

Número - - - - - 1 1 1

Canal Naranjo, Mira(Tumaco), Telembí(Barbacoas), VolcánGaleras.

Gestión de riesgo en áreasprioritarias del Departamentode Nariño

Procesos regionales para gestióndel riesgo en zonas declaradascomo áreas de desastres ocalamidad pública apoyados.

Número - - - 4 4 - - 4

Departamento de NariñoResolución de conformación delComité Institucional de Emergenciaconformado

Número - - - - 1 - - 1

Departamento de Nariño

Contrato suscrito para el suministrode información de la estaciónmeteorológica Finca Lope conIDEAM regional Nariño.

Número - - - - 1 - - 1

Departamento de NariñoInformes sobre visitas efectuadas(estados de alerta frente al riesgoinminente para la población)

Porcentaje - - - - 100 - - 100

Departamento de Nariño

Talleres de socialización de estudiosy capacitación (estados de alertafrente al riesgo inminente para lapoblación)

Número - - - - 2 - - 2

Departamento de NariñoDocumento de evaluación encauces priorizados (Drenajesnaturales y/o artificiales)

Número - - - - 1 - - 1

Departamento de Nariño

Informes de campo socializado anteel CREPAD (Traslado o demoliciónde infraestructura complementariasistema hidraulico que genereriesgo)

Número - - - - 1 - - 1

Departamento de NariñoInventario de áreas afectadas porinundaciones y deslizamientos,(Telembí, Quiña, Patianga)

Número - - - - 1 - - 1

53,06Gestión de riesgo en áreasprioritarias del Departamentode Nariño

6,85

Acompañamiento a laformulación de planes deprevención de desastres eincendios forestales

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Departamento de NariñoCaracterizaciones y evaluacionestécnicas solicitadas por el CREPADelaboradas

Porcentaje - - - - 100 - - 100

Departamento de Nariño

Municipios reportados por elCREPAD afectados por la olainvernal de 2010 - 2011 conasistencia técnica en manejo deaguas residuales.

Número - - - - 38 - - 38

Departamento de Nariño

Municipios reportados por elCREPAD afectados por la olainvernal de 2010 - 2011, conasistencia técnica en manejo deresiduos sólidos y peligrosos.

Número - - - - 38 - - 38

Departamento de Nariño

Informes de asesorías técnicasrealizadas referente a ladisponibilidaddel recurso agua, paralos municipios afectados por la olainvernal, reportados por el CREPAD

Porcentaje - - - - 100 - - 100

Departamento de Nariño

Informes de asesorías técnicasrealizadas referente al manejo deespecies silvestres, para losmunicipios afectados por la olainvernal, reportados por el CREPADy que soliciten la asesoría.

Porcentaje - - - - 100 - - 100

Departamento de Nariño

Protocolos de atención formulados ysocializados (Plan Institucional yoperativo para la respuesta desituaciones de emergencia)

Porcentaje - - - - 100 - - 100

Departamento de Nariño

Campañas de limpieza y EducaciónAmbiental realizadas encoordinación con los municipios yparticipación de la Comunidad, enlas fuentes principales, quebradas yríos con influencia en los centrosurbanos

Número - - - - 14 - - 14

Departamento de Nariño

Hectáreas de ecosistemasafectados en proceso derestauración en los ríos de Mayo,Pasto, Juanambú, Guamués,Guáitara, Telembí

Número - - - - 85 - - 85

- Zonificación forestal Documento dezonificación 1 - - - - - - 1

- Inventarios Forestales (Fase I y II) Documento - 1 - - - - - 1

-Plan general de ordenación forestalde la jurisdicción deCORPONARIÑO formulado

- 1 - - - - - 1

- Áreas de bosque con plan deordenación forestal formulado (I.4) Hectáreas - 1.000.000 - - - - - 1.000.000

- Áreas de manglar con plan demanejo formulado (I.4) Hectáreas - 67.000 67.000 - - - - 67.000

- Áreas de manglar con plan demanejo formulado unificado (I.4) Hectáreas - - 147.000 - - - - 147.000

Formulación de Plan - Fase I(Lineamientos) - Lineamientos del plan de manejo Documento 1 - - - - - - 1

Consolidación Plan deManejo UAC-LLAS - Fase II - Plan formulado Documento - 1 - - - - - 1

-Estandarización cartográfica demunicipios que tienen POTaprobado

Número 16 - - - - - - 16

- Diseño del sistema en su primerafase Sistema - 1 - - - - - 1

100,00 SIG y Sistema de indicadores enoperación Número - - 1 1 1 1 1 1

18,58

Costa Pacífica (Tumaco,Francisco Pizarro,Mosquera, El Charco,Santa Bárbara, La Tola,Olaya Herrera)

Departamento de Nariño

Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)

Costa Pacífica (Tumaco,Francisco Pizarro)

Proyecto 1.4 Apoyo al desarrollo de la política nacional sobre manejo de la unidad ambiental costera llanura aluvial del sur

Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño

Departamento de Nariño

Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

48,97-

Zonificación y codificación decuencas hidrográficas en eldepartamento de Nariño

Documento 1 - - - - - - 1

-Priorización de cuencashidrográficas en el departamento deNariño

Documento - 1 - - - - - 1

Cuencas Güisa(diagnóstico) (2007),Mayo, Cuenca Alta Pasto(actualización) y Güisa(plan) 2008, Guáitara(2009) y Juanambú (2011)

-Cuencas con planes de ordenacióny manejo -POMCH-formulados (IMG.6)

Número 1 1 2 - 1 - - 5

2012: Cuenca Mira -Mataje

Cuencas con declaratoria enordenación Número - - - - - 1 1 1

2012: Cuenca Mira -Mataje

Proyecto formulado y concertadopara la elaboración del POMCH Número - - - - - 1 - 1

Número - 3 3 6 6 7 7 7

Hectáreas 150.000 150.000 1.087.955 1.087.955 939.629 939.629 3.415.539

Cuencas del rio Pasto,Guamués, Bobo, Mayo,Juanambú y Guisa

Unidades de producciónagroecológica implementadas Número 205 200 266 130 200 267 154 1.155

Cuencas Juanambú(Pasto: Dolores, Barbero,Minas, Purgatorio yMiraflores), Mayo(Bateros) y Guáitara (LasPiedras y Blanco)

2012: Quebrada Honda -Cuenca río Guáitara

Planes de ordenamiento del recursohídrico de microcuencasabastecedoras de acueductos encuencas priorizadas formulados(incluye reglamentación calidad-cantidad) (IMG.10)

Número - 3 3 2 1 8

Cuenca Pasto (Dolores,Barbero, Minas yPurgatorio), Guáitara (LasPiedras) y Mayo (Bateros).

2012: Cuenca del ríoPasto, Las Piedras(Cuenca río Bobo), ríoBlanco (cuenca ríoGuáitara) y Mocondino(Cuenca río Mayo)

Microcuencas con planes deordenación del recurso hídrico enejecución

Número - - - 3 3 4 4 10

Número 1 3 1 1 6

Hectáreas 600 11.200 3.120 3.048 17.968

Caracterización y zonificaciónpáramo Quitasol-Germán Hectáreas - - - 3.048 3.048

Número - 1 - 1 1 1 1 1

Hectáreas - 42.000 - 42.000 42.000 4.076,60 4.076,60 4.076,60

2012: Humedal Ramsar LaCocha (Pasto)

Unidades productivas sosteniblesimplementadas Número - - 30 70 40 33 10 150

2012: Humedal Ramsar LaCocha (Pasto) y El Totoral(Ipiales).

Organizaciones conacompañamiento y fortalecidas ensus capacidades locales para laprotección y conservación delhumedal

Número - - - 3 3 12 5 11

Formulación eimplementación de planes demanejo de ecosistemas dehumedal (Ramsar La Cochay Totoral Ipiales)

Páramo Paja Blanca(2007), Páramos Chiles,Azufral y Las Ovejas(2008), Páramos Azonales(2009), Quitasol-Germán(Fase I caracterización yzonificación 2010 y fase IIformulación 2011)

Formulación de planes demanejo ambiental paraecosistemas de páramo

Departamento de Nariño

Zonificación y ordenamiento de cuencas

Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico

Cuencas con planes de ordenacióny manejo en ejecución (IMG. 7)

16,93

32,80

Ejecución de accionespriorizadas paraordenamiento y manejo deCuencas

38,36

Planes de manejo ambiental de paramos formulados y en ejecución (IMG. 4)

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL YORDENAMIENTO TERRITORIAL - MANEJOINTEGRAL DEL AGUA

Objetivo:

Orientada a alcanzar eluso, manejo yaprovechamiento sostenible del recursohídrico, enfatizando en lacapacidad de regulaciónen las cuencas, en lareducción de los nivelesde contaminación y en elestablecimiento yoperación de sistemas deinfraestructura de aguapotable y saneamientobásico, ambientalmentedimensionados paragarantizar el mejoramientoen la productividad y en lacalidad de vida de lascomunidades

PROGRAMA 2

GESTIÓN INTEGRAL DELRECURSO HÍDRICO

45,95

Planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (I. 4)

Cuenca alta del Guamués(Humedal Ramsar Lagunade La Cocha) y Cuenca Río Guáitara (Humedal ElTotoral - Ipiales)

2012: Humedal Ramsar LaCocha (Pasto)

Cuencas Pasto, Guamués,Bobo, Mayo, Carchi-Guáitara, Güisa y bajo Mira-Mataje

2012: Mayo, Pasto,Guáitara, Bobo, Guamués,Guisa y Juanambú

Formulación eimplementación de planes deordenación del recursohídrico de microcuencasabastecedoras deacueductos de cuencaspriorizadas, articulado alcontrol y seguimiento a lacalidad del recurso hídrico

11,91

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

2012: Humedal Ramsar LaCocha (Pasto) y El Totoral(Ipiales).

Áreas reforestadas y/orevegetalizadas naturalmente parala protección de cuencasabastecedoras (humedales)

Hectáreas - - - 100 50 30 10 160

Áreas de humedal caracterizadas yzonificadas (Humedal El Totoral) Hectáreas - - - 16 16

Número - - - 1 1 1

Hectáreas - - - 16 914 914

Laguna Cocha

Estudio de la variabilidad delos parámetros limnológicos ysu interrelación con laproducción de trucha arcoiris en jaulas flotantes comoinstrumento la toma dedecisiones en el ejercicio deautoridad ambiental en losdiferentes programas

-

Estudio de la variabilidad de losparámetros limnológicos y suinterrelación con la producción detrucha arco iris en jaulas flotantescomo instrumento la toma dedecisiones en el ejercicio deautoridad ambiental en losdiferentes programas

Número deEstudios - 1 - 1

Municipios convulnerabilidad hídrica altaen Cuaspud y Tumaco(2007), Taminango yLinares (2008), Contaderoy Gualmatán (2009)

Identificación de fuentesaguas subterráneas -

Alternativas de abastecimientoidentificadas en zonas críticas convulnerabilidad hídrica

Número 2 2 2 6

Áreas reforestadas y/orevegetalizadas naturalmente parala protección de cuencasabastecedoras (IMG.8)

Hectáreas 428 323 254 270 110 420 320 1.705

Áreas reforestadas y orevegetalizadas para la protecciónde cuencas abastecedoras enmantenimiento (IMG.9)

Hectáreas. 152 580 751 254 356 110 2.093

Cuencas Mayo Juanambú:Buesaco, Albán, La Cruz,Tablón de Gómez (2007),La Cruz y El Tablón deGómez (2008)

- - Municipios Atendidos Número 4 2 12 12 2 18

Unidades de producciónagroecológica implementadas Número 258 - - 258

Áreas reforestadas y/orevegetalizadas naturalmente parala protección de cuencasabastecedoras (IMG.8)

Hectáreas 66,8 33,2 - 100

Obras ejecutadas Número - 6 - 6

Procesos de promoción,sensibilización y capacitaciónintegral

Número 27 8 - 35

Permisos de vertimientos tramitados Número 20 30 30 20 30 20 10 140

Permisos de vertimientos conseguimiento con referencia a latotalidad de proyectos activos(IMG.15)

Porcentaje - - - 30% 35% 25% 10% 75%

100,00

-

Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques

13,99

Desarrollo de acciones demejoramiento de lascondiciones socioeconómicas yambientales

Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico

-

22,91Control y seguimiento ausuarios generadores devertimientos y levantamientode línea base orientada a laimplementación de unSistema de Información delRecurso Hídrico - SIRH

Planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (Totoral) (IMG. 4)

Cuencas: Guáitara, Pasto,Mayo, Juanambú y Mira 10,51

2012: Humedal Totoral

Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectora de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos

Formulación eimplementación de planes demanejo de ecosistemas dehumedal (Ramsar La Cochay Totoral Ipiales)

Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz

Cuencas Pasto, Guáitara,Güisa, Mayo, Juanambú yBajo Mira Mataje.

2012: Pasto, Guáitara,Bobo, Guamués, Guisa,Juanambú y Mayo

Cuencas Mayo - Juanambú(La Unión, San Pablo, SanPedro de Cartago, SanLorenzo, Taminango yArboleda)

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Cuenca del Río Mira yensenada de Tumaco

Evaluación de contaminaciónfísico-química, microbiológica y porhidrocarburos en zonascosteras de Nariño eintegración a laestructuración de línea basepara el SIRH

2,26 Variación de carga contaminante enlos puntos muestreados Informes de análisis 1 1 1 1 1 1 6

Unidad móvil de monitoreo enfuncionamiento Número - - 1 1

Laboratorio de aguas acreditado Número - -

Laboratorio de aguas operando bajoel esquema de acreditación Número 1 1 1 1

Planta física del laboratorio deaguas ampliada y áreas separadasen el marco de las accionescorrectivas establecidas parasubsanar los hallazgos encontradosen la auditoría interna

Número 1 1

Técnicas analíticas implementadasy ajustadas, en el marco de lasacciones correctivas establecidaspara subsanar los hallazgosencontrados en la auditoría interna

Porcentaje 50 50 100

Prueba de evaluación dedesempeño 2010 ejecutada, en elmarco de las acciones correctivasestablecidas para subsanar loshallazgos encontrados en laauditoría interna

Número 1 1

Cuencas Mayo, Juanambú,Guáitara, Pasto y Mira.

2012: Rio Bermudez, rioPasto, quebrada Dolores,La Fragua, Tescual,Pacual, Doña Juana, ElBoqueron, Guaitara,Blanco, El Recreo,Mocondino, La Loriana,Miraflorez, Mira, La Llave,rio Chiquito)

Monitoreo de corrienteshídricas en cuencas objetode cobro de tasa retributiva

3,14 Corrientes hídricas monitoreadas Número 10 25 25 15 20 25 10 105

Proyectos de descontaminaciónapoyados Número 1 2 - 1 1 4

PSMV aprobados en seguimientocon referencia al número decabeceras municipales delDepartamento (IMG.22)

Número 10 10 25 25 30 15 85

Total de recursos recaudados conreferencia al total recursosfacturados por concepto de tasaretributiva (IMG.12)

% de pesosrecaudados 60 70 70 70 70 70 20 60,00

Avance en el proceso de consultade metas de reducción de cargacontaminante con los usuariosobjeto de cobro de tasa retributivaen las cuencas Guáitara y Pasto

Porcentaje 40 50 90

2012: Porcentaje estimadopara el sector productivoque realiza vertimientopuntuales sobre loscuerpos hídricos

Cumplimiento promedio de metasde reducción de carga contaminanteen aplicación de tasa retributiva enlas cuencas o tramo de cuencas(SST y DBO) (IMG.23)

Porcentaje - - - 5,0 -

Sostenimiento de laconfiabilidad de datosreportados por el Laboratoriode Aguas y la Unidad Móvil

Acreditación del laboratoriode aguas e implementaciónde una unidad móvil demonitoreo de calidad de aguapara el Departamento

Implementación de accionesde descontaminación encuencas objeto de cobro detasa retributiva

70,14

-

3,88

Pasto

Cuencas: Mayo,Juanambú, Guáitara, Pastoy Mira

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TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

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PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Departamento de Nariño.

2012: Guachucal y Pasto

Seguimiento a la calidad deaguas subterráneas 0,57 Pozos de agua subterránea con

seguimiento Número 5 5 5 10,00

Tumaco (El Morro, El Bajitoy La Viciosa)

Acciones dedescontaminación de laEnsenada de Tumaco

9,50 Playas mantenidas Número 1 1 1 1 1 1 1 6

Departamento de Nariño

4,80 Implementación de obras decaptación, distribución yregulación de caudales

Obras ejecutadas Número 10 7 3 5 5 30

Concesiones otorgadas, legalizadasy renovadas Número 300 300 300 300 300 300 100 1.600

Total de recursos recaudados conreferencia al total recursosfacturado por concepto de tasa deuso del agua (IMG.11)

% de pesosrecaudados 60,0 70,0 80,0 40,0 40,0 40,0 10,0 50

Planes de uso eficiente conseguimiento Número 2 10 10 25 25 25 10 82

Usuarios del recurso hídricoregistrados y con seguimiento,como línea base para la aplicaciónde instrumentos de control yeconómicos (TUA)

Número 300 500 400 200 1.000

Cuencas Ríos Juanambú yGuáitara (construido),Pasto (actualizado)

Cuencas con índice de escasezconstruido y actualizado Número 3 3

2011: Cuencas RíosJuanambú Pasto yGuáitara

2012: Cuenca río Pasto

Cuencas con índice de escasezactualizado Número 3 1 4

9,33Ecosistemas de manglar con planesde manejo u ordenación enejecución (IMG. 4) (IMG.2)

Número 1 1 1

Viveros para producción deplántulas de mangle instalados y enfuncionamiento

Número 3 2 1 1 6

Hectáreas de manglar enrestauración Hectáreas 40 - 30 30 70

Personas capacitadas enestrategias de conservación ymanejo del ecosistema

Número 250 60 100 100 410

Documento de evaluación deexperiencias de restauración deáreas de manglar

Número 1 1

Fortalecimiento delordenamiento y manejo delos ecosistemas de páramo ysus zonas de influencia

Ecosistemas de páramo con planesde manejo u ordenación enejecución (IMG. 4) (IMG.2)

Número 4 4 4 4 12

Revegetalización yaislamiento de rondashídricas y zonas priorizadas eidentificadas con lascomunidades

Áreas reforestadas y/orevegetalizadas naturalmente parala protección de cuencasabastecedoras (IMG.8)

Número 80 40 120

Fortalecimiento de procesosde sensibilización,capacitación y educaciónambiental en áreas depáramos atendidas por laentidad.

Procesos de educación ambientaldesarrollados en zona de influenciade páramos

Número 4 4 8

Implementación de UnidadesProductivas Sostenibles enzonas contiguas al área deprotección del páramo

Unidades de producciónagroecológica implementadas Número 80 40 120

Implementación deacciones estratégicasen áreas de páramoscon planes de manejoambiental formulados

Páramo Azufral, Chiles,Paja Blanca y Las Ovejas(2010) y se incluye aBordoncillo en 2011

2012: Paramos Azufral,Las Ovejas, Paja Blanca, yBordoncillo

Montaje de experienciascomunitarias piloto derestauración del manglar

Implementación delprograma de tasa de uso delagua y seguimiento ausuarios de concesiones yplanes de uso eficiente yahorro del agua

50,00

Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos

Montaje de experienciaslocales para laconservación yrecuperación de áreasdeterioradas de manglar

Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos

Tumaco, Mosquera y SantaBárbara.

2012: Tumaco y FranciscoPizarro

Departamento de Nariño

50,00

100,00

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TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Mallama

Identificación de las especiessilvestres promisorias deflora y sus usos alternativos(Fase I identificación ycaracterización de especies)

- Número 1 1

Mallama, Azufral, Kofán

Identificación de las especiessilvestres promisorias deflora y sus usos alternativos(Fase II priorización deespecies (Mallama), Fase I(Azufral y Kofán)

- Número 1 1

Mallama, Azufral, Kofán

Identificación de las especiessilvestres promisorias deflora y sus usos alternativos(Fase III Estudio demercado)

- Número 1 1

Mallama, Azufral, Kofán

Apoyo a la identificación deproductos promisoriosmedicinales. Fase III estudiode mercado en Kofán y FaseIV Definición estrategia decomercialización en Gualcalá- La Alegría - Azufral

0,00 Productos promisorios identificadospara biocomercio Número 3 3 3

Proyectos de investigación enejecución en cuencas Mayo y Güisa Número 1 1

Proyectos de investigación enejecución en cuencas Juanambú yGuamués

Número 1 1

Cuencas ríos Guamués yMayo.

2012: Fase de adaptacióny reproducción especieCapitán de la Sabana enEstación Guairapungo -Pasto

Implementación de unaestrategia de conservaciónde especies hidrobiológicasnativas continentalespriorizadas

43,64 Proyectos de investigación para laconservación ejecutados Número 1 1 1 2

Zona de Zucumbios

Apoyo a la Implementaciónde un Jardín Botanico deplantas medicinales enterritorio Indigena Kofán

56,36 Jardines Botánicos apoyados Número 1 -

62,80 Acuerdos de manejo conjuntointegrados al SIAP Número 1 2 2 5

Áreas priorizadas Número 10 10

23,08

Mesas departamental ysubregionales de áreas protegidascon fundamento en lo localfortalecidas y con seguimiento

Número 6 6 6 6 6

Áreas protegidas declaradas enjurisdicción de la Corporación (IMG. 1)

Hectáreas 300 3.604 3.604 3.904

Áreas protegidas declaradas y conplanes de manejo en formulación(Azufral 1.200 Has., Paja Blanca600 Has. en 2008 y 200 Has.Institucionales con fines deconservación en 2009) (IMG.1 yIMG. 2)

Hectáreas 1.800 1.800

Cuencas ríos Mayo,Juanambú, Guamués yGüisa

Zonas: departamental,norte, centro, sur, suroccidente y pie de montecostero

Identificación de las especieshidrobiológicas nativascontinentales comoestrategia pararepoblamiento de los cuerposde agua

Proyectos de investigación enejecución

Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo

Articulación para laconformación del SIAP deNariño mediante un acuerdodepartamental y acuerdospor zonas

Declaratoria de áreas deconservación paraecosistemas frágiles, enáreas priorizadas en Nariñoen armonía con lasnecesidades de vida de suscomunidades y planes de

Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño

-

15,00

Predios de Corponariño yotros de propiedad públicaadquiridos con fines deconservación en la zonasCentro, Norte, Sur y SurOccidente.

13,29

BIODIVERSIDAD, ÁREAS NATURALESPROTEGIDAS, HUMEDALES YECOTURISMO

Objetivo:

Desarrollar y orientar elconocimiento, laconservación y el manejode la biodiversidadgarantizando lafuncionalidad de laspoblaciones naturales enáreas prioritarias enecosistemas continentalesy marinos, y además, lainvestigación para eldesarrollo de modelos deaprovechamiento sostenible, basados enconocimientos tradicionales y alternativosde uso y manejo de labiodiversidad

PROGRAMA 3

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN YUSO SOSTENIBLEDE LABIODIVERSIDAD

5,90

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Áreas protegidas declaradas y conplanes de manejo en ejecución.Azufral, Paja Blanca y prediosinstitucionales con fines deconservación. (IMG 2)

Número 3 3 2 2 3

Galeras y Doña Juana

Propuesta de delimitación delas zonas deamortiguamiento de las áreasprotegidas declaradas denivel nacional encoordinación con ParquesNacionales

- Parques Nacionales con zonas deamortiguamiento propuestas. Número 1 1 2

Galeras Prediagnóstico de la zonaamortiguadora de Galeras - Documentos de prediagnóstico

elaborados Número 1 1

Zonas amortiguadoras deGaleras, Sanquianga - Ejercicios piloto de mosaicos

desarrollados Número 1 1 2

Mosaico La Rusia(Municipios de La Cruz,San Bernardo y Tablón deGómez).

2012: Mosaico La Rusia(Municipios de SanBernardo, San Jose deAlbán, La Cruz, Tablón deGomez y Belén)

1,92 Áreas conservadas y restauradas Hectáreas 200 200 200 200

Galeras y Doña Juana Áreas de amortiguamiento conacompañamiento Número 2 2 2

Pasto, La Florida y Nariño

Plan de Manejo Ambiental depredios liberados de la Zona deAmenaza Volcánica Alta Galerasformulado

Número 1 1 1

Especies colectadas y registradas Número 20 20 20 60

Especies colectadas y registradascon mantenimiento y seguimiento Número 60 60 60 60 60

Plan de manejo de CentroAmbiental Chimayoy en ejecución(Fase I)

Número 1 1

Plan de manejo de CentroAmbiental Chimayoy en ejecución(Fase II)

Número 1 1 1 1

Páramos Ovejas,Bordoncillo, Paja Blanca yAzufral

Fortalecimiento de laarticulación comunitaria eInstitucional para laordenación del territorio yadministración participativade los páramos Ovejas,Bordoncillo, Paja Blanca yAzufral en el departamentode Nariño

18,85

Procesos de fortalecimiento yarticulación comunitaria einterinstitucional para el manejo delos páramos

Número 3 1 1

Departamento de Nariño

14,25Formulación de planes deconservación de una especiede flora y una de fauna

-

Especies de flora y faunaamenazadas, con planes deconservación en formulación.(IMG.5)

Número 1 1 2

Departamento de Nariño

Fortalecimiento al control detráfico ilícito de especies defauna silvestre en eldepartamento de Nariño einicio al control de flora

35,60 Ejemplares de flora y faunadecomisados Número 200 230 250 300 300 300 120 1.400

Municipio de PastoFortalecimiento al Centro dePaso para fauna decomisadaubicado en la zona Andina

42,37 Ejemplares de fauna recuperadas yreintroducidas a su hábitat natural Número 180 207 225 270 270 290 115 1.267

Implementación de accionesde acompañamiento en laszonas de amortiguamiento deGaleras y Doña Juana.

Implementación de ejerciciospiloto de mosaicos deconservación yfortalecimiento deorganizaciones comunitariasconjuntamente con ParquesNacionales y AECI

Pasto

comunidades y planes demanejo en formulación

Fortalecimiento del JardínBotánico de Nariño - CentroAmbiental Chimayoy

Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres

30,77

2012: Paja Blanca (3.604ha) y Azufral

10,38

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Corredores biológicos detránsito de la especie

2012: Cuenca de río Pastoy Bobo

Monitoreo a población defauna silvestre amenazada(Oso de anteojos vigencia2010 y 2011) (Danta depáramo vigencia 2012)

14,00Especies de fauna amenazadas,con planes de conservación enejecución. (IMG.5)

Número 1 1 1 1

Municipios de Tumaco eIpiales

Prevención, control y manejode la especie CaracolGigante Africano (Achatinafulica)

8,03 Controles y monitoreos Número 20 10 10

Vertiente andino -amazónica

Implementación de accionesestratégicas de conservación- producción en la vertienteandino - amazónica

- Unidades de producción-conservación implementadas Número 21 21

Costa Pacífica (zoocríaguagua 2008) y ZonaAndina (flora 2009)

Apoyo de procesos deproducción sostenible de lasespecies promisorias de floray fauna (guagua)identificadas

- Experiencias demostrativasestablecidas Número 2 2

Formulación de un proyectopiloto de mecanismos dedesarrollo limpio para lacaptura de CO2

- Proyectos de captura de CO2

FormuladosNúmero 1 1

Apoyo estrategias de gestiónfrente al cambio climático 50,00

Iniciativas de gestión de proyectosde captura de CO2 - CambioClimático, apoyadas

Número 1 1 1 1 3

Proyectos ecoturísticos y de turismosostenible apoyados Número 1 1 1 1 1 1 5

Estudio Declaratoria 1 1

Número áreaprotegida declarada - 1 1 1 1

Proyectos piloto de P+L para elsector minero acompañados por laCorporación (IMG.13)

Número 1 1 1 1 1 1 1 6

Convenios de producción limpiasuscritos Número 1 1 2

Cumplimiento promedio decompromisos definidos en elconvenio de producción más limpia(IMG.14)

Porcentaje 30 25 25 20 10 90

-Modelos demostrativos deamalgamación y cianuraciónmonitoreados

Número 12 14 16 - - 42

-Modelos demostrativos deamalgamación y cianuraciónimplementados

Número 2 2 2 - - 6

Sistemas de tratamiento de aguasresiduales para unidades minerasinstalados y operando

Número 12 - - 12

2012: Municipios delDistrito Minero de LaLlanada

Sistemas de tratamiento de aguasresiduales para unidades minerascon seguimiento

Número 6 6 8 6 18

2012: Municipios del Distrito Minero de La Llanada

Valoración de los efectos porcontaminación de fuenteshídricas por desechosmineros (mercurio, cianuro,minerales pesados ysedimentos)

9,28Evaluación de cargascontaminantes en fuentes hídricasreceptoras de vertimientos mineros

Informe 1 1 1 1 1 4

Manejo de estériles enunidades mineras - Unidades asesoradas y apoyadas en

manejo de estériles Número 6 6

73,48

9,28

Corredor Volcánico del Sur(Azufral) y Ruta del Oro(Sur Occidente Nariño) ydeclaratoria Paja Blanca.

2012: volcán AzufralChaitán

Cuencas Güisa (Mallama),Guáitara (Santacruz,Samaniego, La Llanada yLos Andes) y Patía(Cumbitara)

2012: Municipios de LaLlanada y Los Andes

Zona Andina y/oAmazónica.

2012: En el municipio deOlaya Herrera (ParqueNatural de Sanquianga)

5,29

Aplicación de tecnologíaslimpias con modelosdemostrativos deamalgamación, cianuración yplantas pilotosemiindustriales

Establecimiento yseguimiento de sistemas detratamiento en 12 unidadesmineras 2 por municipio

Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño

Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor

50,00

Aplicación de tecnologíaslimpias con modelosdemostrativos deamalgamación, cianuración yplantas pilotosemiindustriales

Área protegida declarada (PajaBlanca)

Fomento a iniciativascomunitarias del ecoturismoen zonas de conservación ya iniciativas de turismosostenible

81,44

9,66

IMPLEMENTACIÓN DEACCIONES SECTORIALES QUEINTEGREN CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Objetivo:

Implementar estrategiasde fomento de producciónmas limpia y desarrollosectorial sostenible, en lasque la variable ambientalse constituya en unaoportunidad para crearcompetitividad y facilitar elacceso a los mercadosnacionales einternacionales

PROGRAMA 4

PROMOCIÓN DEPROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS YSOSTENIBLES

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Convenios de producción máslimpia suscritos (sector porcícola2009, sector cuero 2010)

Número 1 1 2

Proyectos piloto de producción máslimpia y de los sectores productivosacompañados por la Corporación(panela 2007) (IMG.13)

Número 1 2 3

Proyectos de producción más limpiay de los sectores productivosacompañados por la Corporación(IMG.13) (Cuero y Manejo ResiduosSólidos Campaña Empecemos porla Casa)

Número 1 1 2 1 3

Porcentaje Fique 10,0 20,0 20,0 10,0 60

Porcentaje Lácteos 20,0 30,0 20,0 10,0 80

Porcentaje Panela 30,0 20,0 20,0 10,0 80

Porcentaje Cuero 10,0 10,0 10,0 5,0 25 Porcentaje Porcícola 10,0 10,0 15,0 5,0 25

Unidades productivas atendidas Número 1 5 5 5 5 10 5 26

Mipymes y empresas de basecomunitaria identificadas por laCorporación vinculadas a MercadosVerdes (IMG.17)

Número 2 2 2 2 10 5 13

Departamento de Nariño

Implementación de accionesencaminadas a apoyar laorganización del sistema deMedidas Sanitarias yFitosanitarias y de inocuidaden Nariño (2007 panela ylácteos, 2008 porcícola yavícola y 2009 papa y café)

-Sectores productivos sensibilizadosen el tema de Medidas Sanitarias yFitosanitarias

Número 2 2 2 6

Departamento de Nariño Gestión de Residuos SólidosPeligrosos 25,50

Registro de generadores deresiduos o desechos peligrosos enla jurisdicción (IMG. 21)

Número - 20 40 20 20 25 10 110

Departamento de NariñoSeguimiento a laimplementación de PGIRSmunicipales

3,62Cumplimiento promedio de loscompromisos establecidos en losPGIRS de la jurisdicción (IMG.20)

Porcentaje 5,00 10,00 15,00 15,00 15,00 30,00 15,00 75,00

Departamento de Nariño

Capacitación técnica enmanejo de los residuossólidos urbanos y peligrosos,asociada a los compromisosPGIRS

22,60 Personas capacitadas Número 500 500 500 500 500 600 200 2.700

Departamento de Nariño Visitas de control y monitoreo Número 64 100 120 120 120 180 80 604

Zonas Centro, Sur, SurOccidente y Norte

Municipios con acceso a sitios dedisposición final de residuos sólidostécnicamente adecuados yautorizados por la CAR conreferencia al total de municipios(IMG.19)

Número 2 5 5 2 2 25 12 28

La Tola, El Charco, Magüí,Roberto Payán, SantaBárbara, Barbacoas yLinares (2007); zonas norte 2, sur 2,sur occidente 2.

Apoyo a la implementaciónde proyectos asociados almanejo de residuos sólidos

- Alternativas técnicas implementadas Número 7 3 3 - - 13

Apoyo a la operativización deconvenios de ProducciónMas Limpia mediante elmontaje de proyectosdemostrativos y acciones dedesarrollo sostenible

Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño

Departamento de Nariño

5,63 PROGRAMA 5

PREVENCIÓN YCONTROL DE LACONTAMINACIÓN YEL DETERIOROAMBIENTAL

36,50

Consolidación yoperativización del Programade Incentivo al DesempeñoAmbiental en elDepartamento de Nariño

Cumplimiento promedio de loscompromisos definidos en losconvenios de P+L y/o AgendasAmbientales suscritos por laCorporación con sectoresproductivos (IMG.14) (Lácteos,panela, fique, porcícola y cuero)

48,28

63,50

Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño

Control, seguimiento ymonitoreo en el adecuadomanejo de residuos sólidosurbanos y peligrosos porparte de las AdministracionesMunicipales, Empresas delServicio de Aseo, EntidadesPrestadoras del Servicio deSalud

26,52

45,09

Departamento de Nariño

PREVENCIÓN YCONTROL DE LACONTAMINACIÓN Y ELDETERIORO AMBIENTAL

Objetivo:

Minimizar eficientementelos riesgos ocasionadospor los residuos sólidos ypeligrosos a la población yal medio ambiente engeneral, bajo el conceptode la gestión integrada delos residuos sólidos

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

- Zonificación para el montaje de lared Documento 1 1

- Estaciones implementadas Número 3 3 - Red montada y operando Número 1 1

Monitoreo de la calidad delaire en la cabecera municipalde Pasto

50,71Registro de la calidad del aire parala cabecera del municipio de Pasto(IMG 18)

Reporte 1 1 1 2

Pasto, Ipiales, Tumaco,Samaniego, La Unión,Túquerres, La Cruz

- Usuarios con seguimiento Número 500 500 500 1.500

Usuarios con permiso de emisiónatmosférica con seguimiento(IMG.15)

Porcentaje 80 80 100 40 67

Inventario de fuentes fijas y móviles Porcentaje 50 50 100

Cuencas Ríos Juanambú y Mayo Inventario de fuentes fijas y móviles Número 2 1 1

Mapas de ruido elaborados paracabeceras municipales Número 3 3

Índice de presión sonora calculadopara las cabeceras municipalespriorizadas

Porcentaje 50 50 100

2102: Pasto, Ipiales,Tumaco

Seguimiento al indice de presiónsonora de las cabecerasmunicipales priorizadas (Pasto,Ipiales, Tumaco)

3 1 1

Zonas Centro, Norte, Sur ySur Occidente

Acompañamiento a lasInstituciones Educativas deldepartamento para elFortalecimiento de la CulturaAmbiental

Instituciones educativasacompañadas Número 8 32 32 32 32 136

Fortalecimiento de losproyectos ambientalesescolares incorporando lacultura de gestion del riesgo(medidas no estructurales)

16,17 Proyectos ambientales escolaresfortalecidos Número 5 -

Plan de medios de comunicación enejecución Número 1 1 1 1 1 1 1 6

Material didáctico publicado Número depaquetes 1 1 1 1 1 1 5

Fortalecimiento en losprocesos de capacitación yparticipación de lasOrganizaciones NoGubernamentales Ambientalistas deldepartamento de Nariñopara el fomento, uso ymanejo de los recursosnaturales

-

Organizaciones NoGubernamentales Ambientalistasdel departamento de NariñoFortalecidas

Número 40 40 40 40

Formación y capacitación enmetodologías y herramientaspara la planificación,implementación y gestión dela educación ambiental aONG´S ambientalistas,funcionarios públicos yComités de EducaciónAmbiental Municipales -CEAM.

Ciclo de formación y capacitación aactores comprometidos comomultiplicadores ambientales

Número 1 1 2

Consolidación de Comités deEducación Ambiental CEAMen el departamento deNariño

CEAM conformados Número 25 25 50

Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad

32,04

Departamento de Nariño

Pasto

Cuenca Río Guáitara

Diseño y edición de materialdidáctico y divulgativoasociado a la gestiónambiental institucional en eldepartamento de Nariño

Seguimiento de las fuentesfijas y móviles generadorasde emisiones atmosféricas eimplementación del procesode evaluación para losDepartamento de GestiónAmbiental - DGA.

Evaluar la contaminación porruido en las cabecerasmunicipales de Pasto, Ipialesy Tumaco.

Montaje de la red demonitoreo de calidad del aireen la ciudad de Pasto

Pasto, Ipiales, Tumaco

54,91

Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño

26,38

22,91

34,79

Departamento de Nariño

9,50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA YEDUCACIÓN AMBIENTAL

Objetivo:

Asesorar a los CentrosEducativos para laelaboración de los Planes,Programas y Proyectos deEducación AmbientalFormal y ejecutar laEducación Ambiental NoFormal

PROGRAMA 6

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LAGOBERNABILIDAD AMBIENTAL

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Fortalecimiento a la gestiónde los Comités de EducaciónAmbiental CEAM

22,20 Comités de Educación Ambiental CEAM fortalecidos en su gestión Número 5 3 3

Fortalecimiento en losprocesos de capacitación yparticipación decomunidades afrodescendientes, indígenasy campesinas para el uso ymanejo de los recursosnaturales

- Comunidades capacitadas en el usoy manejo de los recursos naturales Numero 2 3 3 - - 8

Implementación yfortalecimiento técnico yeconómico de PROCEDASliderados por comunidadesorganizadas del ordenmunicipal y regional deldepartamento de Nariño(Indígena, afrodescendientesy campesinas)

16,84 Procedas implementados y fortalecido Número 3 3 3 6

Departamento de Nariño

Diseño de modelospedagógicos enfocados a laeducación no formal einformal

- Modelos Pedagógicos Numero 1 1 2

Departamento de Nariño

Ejecución de eventos,jornadas EducativoAmbientales para elfortalecimiento de Procesosde la formación yparticipación Ambiental

12,75 Eventos de sensibilizaciónEducativo Ambientales Número 4 4 4 7 7 6 2 28

Departamento de Nariño

Gestión del talento humano(Capacitación, inducción,reinducción, bienestar social,incentivos y saludocupacional)

24,01

Servidores beneficiados por losprogramas de Capacitación,inducción, reinducción, bienestarsocial e incentivos y saludocupacional

Número 94 94 94 94 94 94 38 85

Diagnóstico, análisis y estudioestado actual de la institución Número 1 1 2

Sistemas implementados Número 2 2

Sistemas con seguimiento ymejoramiento Número 2 2 2 2

Sistema de Gestión Intitucional enfuncionamiento Número 1 1 1

Ipiales Operación y mantenimientocentral de acopio de la papa - Centro de acopio en funcionamiento Número 1 1 1

Departamento de Nariño Fortalecimiento de la OficinaJurídica 9,34 Procesos de asistencia jurídica en

funcionamiento Número 4 4 4 4 4 4 4 4

Departamento de Nariño Auditorías independientesefectuadas Número 3 4 4 4 4 4 2 23

Seguimiento al Sistema de GestiónInstitucional Número 2 1 1

Auditoría Interna del Sistema deGestión Institucional Número 1 -

Auditoría de seguimiento al Sistemade Gestión con ICONTEC 1 -

Departamento de Nariño Sistema de atención al público (Quejas y reclamos) - Banco de quejas y reclamos

implementado por fases Número 1 1 1 1

Predios con infraestructuralegalizada Número 1 3 4 8

Procesos judiciales iniciados paralegalización de propiedad Número 2 2 2 6

Incremento en generación deingresos propios Porcentaje 5 6 5,50

-

4,00

Departamento de Nariño

Implementación yseguimiento del Sistema deGestión de Calidad y MECI

65,21

Fortalecimiento de la Oficinade Control Interno

Departamento de Nariño

Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional

Legalización de predios,sedes institucionales ysaneamiento de prediosadquiridos con fines demanejo y conservación

24,00

Departamento de Nariño

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL, CONCERTACIÓN YPARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo:

Promover la participaciónciudadana y comunitariapara que intervenga en laGestión Ambiental

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2012 2012,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 SEM DE 2012

TOTALQUINQUENIO

2007 - 2011 MAS PRIMER

SEMESTRE 2012

PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADESMETAS

PONDERACIÓN PROYECTOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 42 Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012COMPONENTE DEL

PGAR COMPONENTES DEL PAI

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

PONDERACIÓN DEL PROGRAMA 2007 -

2012

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Recaudo efectivo en relación conlos ingresos estimados para lavigencia

Porcentaje 85 85 85 42,5 71

Pasto Fortalecimiento dellaboratorio - Usuarios con caracterización físico -

química Número 70 70 70 210

Pasto Fortalecimiento CentroAmbiental Chimayoy - Centro ambiental optimizado 1 1 1 1

Departamento de Nariño

Apoyo a municipios en laactualización de la basecatastral, priorizadosconjuntamente con el IGAC.

- Municipios actualizados en su basecatastral Número 4 2 6

Zonas centro 3, sur 1, suroccidental 1, norte 1 ycosta pacífica 2

Mantenimiento, ampliación,logística y operación desedes institucionales

4,00 Sedes administrativas mejoradas(oficinas) Número 4 4 4 4 16

Proyectos formulados y registradosen Banco de Proyectos de la entidadNúmero 22 30 30 30 30 28

Informes de seguimiento Número 2 2 2 2 2 2 1 11

Proyectos incorporados y evaluadosen el Banco de proyectos Porcentaje 100 50 50

Departamento de Nariño Formulación Plan de AcciónTrienal 2007 - 2009 - PAT formulado y aprobado Número 1 1

Proyectos con seguimiento(licencias ambientales, concesionesde agua, aprovechamiento forestal,emisiones atmosféricas, permisosde vertimiento) con referencia a latotalidad de proyectos activos conlicencias, permisos y/oautorizaciones otorgados (IMG. 15)

Porcentaje 25 25 25 50 50 50 25 33

Tiempo promedio de trámite para laevaluación de las licenciasambientales, permisos devertimientos y emisionesatmosféricas fuentes fijas,otorgadas por la Corporación(IMG.16)

Días 110 100 90 90 90 90 90 95

Tiempo promedio de trámite para laevaluación de concesiones de aguaotorgadas por la Corporación (IMG.16)

Días 60 60 60 60 60 60 60 60

Tiempo promedio de trámite para laevaluación de aprovechamientosforestales otorgados por laCorporación (IMG.16)

Días 90 90 90 90 90 71 71 87

100,00

Fortalecimiento al control deingresos

Formulación de proyectos yseguimiento a la ejecucióndel PAT

16,01

18,64

Departamento de Nariño

100

Departamento de Nariño

Departamento de Nariño

Proyecto 7.1 Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente 18,20 PROGRAMA 7

EJERCICIO DE LAAUTORIDAD AMBIENTAL

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2007 % PART. 2008 %

PART.VAR.%

2008/2007 2009 % PART.

VAR.%2009/2008 2010 %

PART.VAR.%

2010/2009 2011 % PART.

VAR.%2011/2010 2012 %

PART.VAR.%

2012/2011

3000 INGRESOS PROPIOS 8.452,20 78,75% 8.344,56 67,00% -1,27% 8.595,05 73,48% 3,00% 10.671,03 72,94% 24,15% 9.094,79 78,33% -14,77% 8.879,67 83,56% -2,37%

3100 INGRESOS CORRIENTES 8.311,69 77,44% 8.219,91 66,00% -1,10% 8.517,78 72,82% 3,62% 10.387,67 71,00% 21,95% 9.015,97 77,65% -13,21% 8.784,67 82,67% -2,57%

3110 Tributarios 877,53 8,18% 1.458,11 11,71% 66,16% 1.079,92 9,23% -25,94% 921,78 6,30% -14,64% 720,86 6,21% -21,80% 754,70 7,10% 4,69%

Sobretasa Ambiental 877,53 8,18% 1.458,11 11,71% 66,16% 1.079,92 9,23% -25,94% 921,78 6,30% -14,64% 720,859 6,21% -21,80% 754,70 7,10% 4,69%

3120 No Tributarios 412,65 3,84% 1.605,10 12,89% 325,28% 1.015,50 8,68% -48,42% 49,08 0,34% -95,17% 110,55 0,95% 125,25% 116,00 1,09% 4,93%

3121 Venta de Bienes yServicios 412,65 3,84% 1.605,10 12,89% 325,28% 1.015,50 8,68% -48,42% 49,08 0,34% -95,17% 110,55 0,95% 125,25% 116,00 1,09% 4,93%

Licencias, permisos ytrámites ambientales 28,61 0,27% 33,18 0,27% 15,97% 30,05 0,26% -9,43% 27,55 0,19% -8,32% 93,13 0,80% 238,03% 96,00 0,90% 3,09%

Asesorias técnicas 384,04 3,58% 1.571,92 12,62% 309,31% 959,12 8,20% -38,98% -

Jardín BotánicoChimayoy 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 26,33 0,23% 0,00% 21,53 0,15% -18,23% 17,43 0,15% -19,05% 20,00 0,19% 14,76%

3123 Operaciones Comerciales 15,08 0,14% 20,93 0,17% 60,39% 12,30 0,11% -15,50% 8,29 0,06% -32,62% 2,65 0,02% -68,06% 15,75 0,15% 494,82%

Material Vegetal 10,08 0,09% 15,70 0,13% 55,75% 3,98 0,03% -74,68% 7,17 0,05% 80,40% 2,55 0,02% -64,41% 10,50 0,10% 0,00%

Material Hidrobiológico 5,00 0,05% 5,23 0,04% 4,64% 8,33 0,07% 59,17% 1,12 0,01% -86,58% 0,095 0,00% -91,50% 5,25 0,05% 0,00%

3126 Aportes de otrasentidades 4.194,99 39,08% 2.801,76 22,49% 145,20% 3.834,91 32,79% 48,52% 6.234,25 42,61% 62,57% 5.330,85 45,91% -14,49% 4.809,50 45,26% -9,78%

Transferencias sectoreléctrico 165,90 1,55% 181,66 1,46% 9,50% 213,58 1,83% 17,57% 192,14 1,31% -10,04% 224,30 1,93% 16,74% 229,50 2,16% 2,32%

Compensación porHidrocarburos 70,19 0,65% 240,51 1,93% 242,66% 96,26 0,82% -59,98% 645,88 4,41% 571,00% 901,75 7,77% 39,62% 360,00 3,39% -60,08%

Convenios 868,16 8,09% 193,85 1,56% -77,67% 287,35 2,46% 48,23% 1.211,36 8,28% 321,56% 166,00 1,43% -86,30% 120,00 1,13% -27,71%

Compensación Ambiental EEB y otros 118,86 1,02% 0,00% -

Porcentaje Ambiental 3.090,74 28,80% 2.185,74 17,55% -29,28% 3.118,86 26,66% 42,69% 3.905,42 26,69% 25,22% 4.038,80 34,78% 3,42% 4.100,00 38,58% 1,52%

Fondo Nacional deRegalias 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 279,45 1,91% 0,00% 0,00% -100,00% -

PROYECCIÓN 2012

Tabla No. 43 Comportamiento de Ingresos periodo 2007 - 2011 y proyección vigencia 2012

NIVEL RENTISTICO

RECAUDO EFECTIVO

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2007 % PART. 2008 %

PART.VAR.%

2008/2007 2009 % PART.

VAR.%2009/2008 2010 %

PART.VAR.%

2010/2009 2011 % PART.

VAR.%2011/2010 2012 %

PART.VAR.%

2012/2011

PROYECCIÓN 2012

Tabla No. 43 Comportamiento de Ingresos periodo 2007 - 2011 y proyección vigencia 2012

NIVEL RENTISTICO

RECAUDO EFECTIVO

3128 Otros Ingresos 2.811,44 26,19% 2.334,01 18,74% -84,83% 2.575,15 22,02% 240,98% 3.174,27 21,70% 23,27% 2.851,06 24,55% -10,18% 3.088,72 29,07% 8,34%Tasa retributiva ycompensatoria 1.363,31 12,70% 1.190,62 9,56% -12,67% 1.237,75 10,58% 3,96% 1.582,70 10,82% 27,87% 1.634,62 14,08% 3,28% 1.708,11 16,07% 4,50%

Tasa por uso del agua 107,21 1,00% 116,98 0,94% 9,11% 202,51 1,73% 73,11% 193,56 1,32% -4,42% 102,00 0,88% -47,30% 86,61 0,82% -15,09%Tasa aprovechamientoforestal 1.110,26 10,34% 881,10 7,07% -20,64% 866,26 7,41% -1,68% 880,34 6,02% 1,63% 796,06 6,86% -9,57% 800,00 7,53% 0,49%

Multas y sanciones 35,24 0,33% 27,95 0,22% -20,69% 50,15 0,43% 79,43% 32,87 0,22% -34,46% 110,04 0,95% 234,78% 50,00 0,47% -54,56%

Otros Ingresos 195,42 1,82% 117,36 0,94% -39,94% 218,47 1,87% 86,15% 484,80 3,31% 121,91% 208,34 1,79% -57,03% 444,00 4,18% 113,11%

3200 RECURSOS DECAPITAL 140,51 1,31% 124,65 1,00% -82,47% 77,27 0,66% -113,81% 283,36 1,94% 266,70% 78,81 0,68% -72,19% 95,00 0,75% 20,54%

3230 Rendimientos Financieros Rec 20 61,58 0,57% 89,65 0,72% 45,58% 77,27 0,66% -13,81% 91,79 0,63% 18,79% 78,81 0,68% -14,14% 79,00 0,74% 0,23%

3230 Rendimientos Financieros Rec 21 15,00 0,14% 0,00%

3250 Recursos del Balance 78,93 0,74% 35,00 0,28% -128,06% 0,00 0,00% -100,00% 191,57 1,31% 0,00% 0,00% -100% 1,00 0,01% 0,00%

3251 Venta de Activos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00 0,48% 0,00% -100%

3252 Excedentes Financieros 48,65 0,45% 35,00 0,28% -28,06% 0,00% -100,00% 75,00 0,51% 0,00% -100%

3253 Cancelación deReservas 30,28 0,28% 0,00 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 46,57 0,32% 0,00% -100% 1,00 0,01% 0,00%

3254 Recuperación de Cartera 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -

3255 Otros Recursos deBalance 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -

3500 RENTAS PARAFISCALES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% - -

4000 APORTES DE LANACION 2.281,29 21,25% 4.110,53 33,00% 189,54% 3.101,90 26,52% 0,00% 3.959,69 27,06% 27,65% 2.516,66 21,67% -36,44% 1.746,50 16,44% -30,60%

4100 Funcionamiento 1.384,49 12,90% 1.752,06 14,07% 26,55% 1.885,89 16,12% 0,00% 2.098,34 14,34% 11,27% 1.728,47 14,89% -17,63% 1.746,50 16,44% 1,04%

4200 Servicio de la Deuda 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -

4300 Inversión 896,80 8,36% 2.358,47 18,94% 162,99% 1.216,01 10,40% 0,00% 1.861,35 12,72% 53,07% 788,20 6,79% -57,65%

TOTAL INGRESOSVIGENCIA 10.733,49 100,00% 12.455,09 100,00% 16,04% 11.696,95 100,00% -6,09% 14.630,72 100% 25,08% 11.611,45 100% -20,64% 10.626,17 100% -8,49%

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2007 2008TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)

$

RECURSOS PROPIOS

$

RECURSOS DE LA NACIÓN

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO

(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)

PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

GASTOS DE PERSONAL 1.476.399.776 1.969.566.401 2.177.936.386 2.279.200.903 2.542.000.000,00 2.066.234.864,92 927.700.000 1.610.725.038 2.538.425.038

GASTOS GENERALES 1.193.902.199 1.255.238.521 1.214.766.865 1.480.683.289 2.084.870.000,00 1.416.073.517,65 1.564.450.000 - 1.564.450.000

Adquisición de Bienes y Servicios 1.170.166.323 1.161.304.764 1.183.376.668 1.452.678.662 2.007.420.000,00 1.359.617.107,65 1.489.550.000 - 1.489.550.000

Impuestos y multas 23.735.876 93.933.757 31.390.197 28.004.627 77.450.000,00 56.456.410,00 74.900.000 - 74.900.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 353.983.181 483.331.257 524.387.229 424.603.994 696.883.884,00 373.616.996,00 559.747.233 135.774.962 695.522.195ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL 292.188.769 419.535.717 377.643.026 366.005.618 451.383.884,00 322.082.948,00 379.747.233 37.500.000 417.247.233Cuota de Auditaje Contraloría Nacional 21.388.769 19.655.654 25.282.890 24.412.173 23.010.300,00 23.010.216,00 37.500.000 37.500.000Fondo de Compensación Ambiental 270.800.000 390.823.657 342.213.137 330.687.097 416.833.884,00 287.982.571,00 368.047.233 368.047.233

Otros - 9.056.406 10.146.999 10.906.348 11.539.700,00 11.090.161,00 11.700.000 11.700.000TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDADSOCIAL 61.487.812 63.795.540 67.193.692 57.538.376 95.500.000,00 50.934.048,00 98.274.962 98.274.962

Mesadas Pensionales 61.487.812 63.795.540 67.193.692 57.538.376 95.500.000,00 50.934.048,00 98.274.962 98.274.962

Bonos Pensionales - OTRAS TRANSFERENCIAS 306.600 - 79.550.511 1.060.000 150.000.000,00 600.000,00 180.000.000 180.000.000SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 306.600 - 79.550.511 1.060.000 150.000.000,00 600.000,00 180.000.000 180.000.000Sentencias y Conciliaciones 306.600 79.550.511 1.060.000 150.000.000,00 600.000,00 180.000.000 180.000.000OTRAS 8.503.880TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.032.789.035 3.708.136.180 3.917.090.480 4.184.488.186 5.323.753.884,00 3.855.925.378,57 3.051.897.233 1.746.500.000 4.798.397.233

TOTAL INVERSIÓN 6.558.537.055 8.106.850.857 8.714.930.275 8.474.840.139 9.910.831.084,00 5.756.059.875,50 5.827.775.106 - 5.827.775.106

Programa 1. GESTIÓN AMBIENTALTERRITORIAL URBANA Y RURAL 470.926.802 1.110.267.325 699.067.359 972.385.391 821.752.545,00 612.184.710,00 471.200.000 - 471.200.000

Proyecto 1.1. Planificación Ambiental Territorialy Gestión del Riesgo 98.982.210 189.054.147 203.707.168 931.783.410 756.752.545,00 566.079.394,00 406.200.000 - 406.200.000

Apoyo a los procesos de formulación yseguimiento de Planes de Ordenamiento TerritorialMunicipal (POT) en la incorporación de ladimensión ambiental y el riesgo ( 1 )

32.187.552 51.175.324 44.520.927 249.117.955 95.500.000,00 68.832.215,00 110.500.000 110.500.000

Apoyo a la formulación a los Planes Vida dePueblos Indígenas en la incorporación de ladimensión ambiental

17.061.600 29.999.520 14.419.000 15.000.000,00 - 20.000.000 20.000.000

Apoyo a la formulación de los planes de manejoambiental integral participativos de comunidadesnegras en la incorporación de la dimensiónambiental

79.680.000 44.999.280 29.880.000 30.000.000,00 - 60.000.000 60.000.000

Apoyo a la ejecución de acciones de ordenación ymanejo de zonas desérticas

Formulación del Plan de Acción para la prevencióny lucha contra la desertificación y sequía enclavesubxerofítico del Patía (2)

578.891.000

Acompañamiento a la formulación de planes deprevención de desastres e incendios forestales 50.740.161 11.900.000 20.602.324 17.150.790 24.000.000,00 20.840.000,00 21.000.000 21.000.000

Gestión de riesgos en áreas prioritarias deldepartamento de Nariño ( 3 ) 16.054.497 29.237.224 63.585.117 42.324.665 592.252.545,00 476.407.179,00 194.700.000 194.700.000

Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012

CONCEPTO

2009 2010 2011TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

2012

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2007 2008TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)

$

RECURSOS PROPIOS

$

RECURSOS DE LA NACIÓN

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO

(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)

PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012

CONCEPTO

2009 2010 2011TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

2012

Proyecto 1.2. Planificación y reglamentación delos ecosistemas forestales del departamento deNariño

334.989.977 803.864.773 -

Proyecto 1.3. Formulación del plan de manejode ecosistemas de manglar para eldepartamento de Nariño (segunda fase)

- 47.798.777 351.159.477

Proyecto 1.4. Apoyo al desarrollo de la PolíticaNacional sobre manejo de la unidad ambientalcostera llanura aluvial del sur

- 29.709.788 -

Formulación del Plan - Fase I (Lineamientos) - 29.709.788Consolidación del Plan de Manejo UACLLAS -Fase II

Proyecto 1.5. Establecimiento y operación delsistema de información geográfico regional ydel sistema de indicadores de sostenibilidad

36.954.615 39.839.840 144.200.715 40.601.981 65.000.000,00 46.105.316,00 65.000.000 65.000.000

Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DELRECURSO HÍDRICO 2.891.889.648 4.012.559.351 4.843.344.545 5.253.893.271 6.234.114.129,83 2.992.356.259,00 2.624.394.106 - 2.624.394.106

Proyecto 2.1. Ordenación y manejo de cuencashidrográficas para la conservación del recursohídrico

1.211.927.510 1.316.897.729 2.050.115.341 1.220.745.592 2.077.856.806,94 1.802.755.785,00 1.080.911.519 - 1.080.911.519

Zonificación y ordenamiento de cuencas ( 4 ) 207.852.553 38.081.168 945.616.405 360.000.000,00 357.241.107,00 35.000.000 35.000.000

Ejecución de acciones priorizadas para elordenamiento y manejo cuencas ( 5 ) 712.083.654 459.610.337 384.456.943 254.279.674 806.540.566,94 729.608.432,00 221.000.000 221.000.000

Formulación e implementación de planes deordenación del recurso hídrico de microcuencasabastecedoras de acueductos de cuencaspriorizadas, articulado al control y seguimiento dela calidad del recurso hídrico

332.046.724 563.532.302 571.650.288 716.316.240,00 522.494.494,00 689.911.519 689.911.519

Formulación de planes de manejo ambiental paraecosistemas de páramo ( 6 ) 284.197.475 44.163.166 59.759.123 44.012.094 40.000.000,00 39.840.000,00 - -

Formulación e implementación de planes demanejo de ecosistemas de humedal (Ramsar LaCocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 -2011)) ( 7 )

399.154.534 76.998.768 350.803.536 155.000.000,00 153.571.752,00 135.000.000 135.000.000

Estudio de la variabilidad de los parámetroslimnológicos y su interrelación con la producciónde trucha arco iris en jaulas flotantes

30.876.000

Identificación de alternativas de aguassubterráneas 7.793.828 12.965.800 19.751.800

Proyecto 2.2. Establecimiento y manejo decoberturas forestales protectoras demicrocuencas prioritarias abastecedoras deacueductos

662.872.646 470.659.418 529.196.065 814.666.602 1.072.179.739,33 497.071.323,00 271.800.000 - 271.800.000

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2007 2008TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)

$

RECURSOS PROPIOS

$

RECURSOS DE LA NACIÓN

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO

(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)

PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012

CONCEPTO

2009 2010 2011TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

2012

Establecimiento y manejo de coberturas forestalesprotectoras de microcuencas ( 8 ) 662.872.646 470.659.418 529.196.065 814.666.602 1.072.179.739,33 497.071.323,00 271.800.000 271.800.000

Proyecto 2.3. Acompañamiento a la estrategianacional de familias guardabosques 318.384.612 1.579.342.089 1.288.450.806 1.525.716.242 138.635.718,00 131.683.400,00

Proyecto 2.4. Desarrollo sostenible endógenoLaboratorio de Paz 363.922.849 189.344.244 0 0 0,00 0,00

Desarrollo de acciones de mejoramiento de lascondiciones socioeconómicas y ambientales. 363.922.849 189.344.244 0

Proyecto 2.5. Control y seguimiento a la calidaddel recurso hídrico 120.816.481 289.492.437 797.504.087 339.279.201 2.434.611.965,56 298.221.914,00 1.030.289.398 - 1.030.289.398

Control y seguimiento a usuarios generadores devertimientos y levantamiento de línea baseorientada a la implementación de un Sistema deInformación del Recurso Hídrico - SIRH

34.287.960 31.000.000 36.923.298 98.592.058 118.280.678,25 117.123.456,00 127.558.800 127.558.800

Evaluación de contaminación fisicoquímica,microbiológica y por hidrocarburos en zonascosteras de Nariño e integración a laestructuración de línea base para el SIRH

20.000.000 19.920.000 18.766.533 20.000.000,00 19.920.000,00 20.000.000 20.000.000

Acreditación del laboratorio de aguas eimplementación de una unidad móvil de monitoreode calidad de agua para el Departamento

20.670.000 134.911.683

Sostenimiento de la confiabilidad de datosreportados por el Laboratorio de Aguas y la UnidadMóvil.

146.329.809 24.698.690,00 15.662.769,00 158.187.679 158.187.679

Monitoreo de corrientes hídricas en cuencas objetode cobro de tasa retributiva 49.986.710 53.551.394 102.612.112 22.455.600 27.779.825,00 25.670.890,00 22.631.400 22.631.400

Implementación de acciones de descontaminacióny monitoreo en cuencas 102.035.500 309.232.000 2.119.007.973,31 - 689.911.519 689.911.519

Seguimiento a la calidad de aguas subterráneas 4.980.000 5.000.000,00 -

Acciones de descontaminación de la ensenada deTumaco (ECOPETROL) 36.541.811 62.235.543 193.904.994 48.155.201 119.844.799,00 119.844.799,00 12.000.000 12.000.000

Proyecto 2.6. Seguimiento a instrumentos decontrol y económicos para el uso del recursohídrico (tasa de uso), en microcuencasabastecedoras de acueductos

213.965.550 166.823.433 178.078.246 158.510.099 162.000.000,00 155.055.837,00 131.393.189 131.393.189

Implementación de obras de captación,distribución y regulación de caudales 112.685.321 64.741.586 39.942.647 54.698.100 41.000.000,00 40.646.800,00 - -

Implementación del programa de tasa de uso delagua y seguimiento a usuarios de concesiones yseguimiento a los planes de uso eficiente y ahorrodel agua

101.280.229 102.081.847 138.135.599 103.811.999 121.000.000,00 114.409.037,00 131.393.189 131.393.189

Proyecto 2.7 Implementación de acciones deconservación y manejo en ecosistemasestratégicos

1.194.975.535 348.829.900,00 107.568.000,00 110.000.000 - 110.000.000

Montaje de experiencias locales para laconservación y recuperación de áreasdeterioradas de manglar

305.887.191 240.829.900,00 - 60.000.000 60.000.000

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2007 2008TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)

$

RECURSOS PROPIOS

$

RECURSOS DE LA NACIÓN

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO

(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)

PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012

CONCEPTO

2009 2010 2011TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

2012

Implementación de acciones estratégicas enáreas de páramos con planes de manejo ambiental formulados

889.088.344 108.000.000,00 107.568.000,00 50.000.000 50.000.000

Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓNY USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 550.538.838 723.873.312 310.324.928 287.005.883 559.613.588,00 258.794.395,00 413.065.375 - 413.065.375

Proyecto 3.1. Estructuración de la primera fasede la línea de investigación en biodiversidad,agua y suelo

46.439.096 19.740.000 39.867.888 57.752.904 40.000.000,00 39.840.000,00 70.000.000 - 70.000.000

Identificación de las especies silvestrespromisorias de flora y sus usos alternativos (Fase Iidentificación y caracterización de especiesMallama)

46.439.096

Identificación de las especies silvestrespromisorias de flora y sus usos alternativos (FaseII priorización especies Mallama), Fase I (Azufral yKofán)

12.948.000

Identificación de las especies silvestrespromisorias de flora y sus usos alternativos (FaseIII estudio de mercado).

32.868.000

Apoyo a la identificación de productos promisoriosmedicinales. Fase III estudio de mercado en Kofány Fase IV Definición estrategia de comercializaciónen Gualcalá - La Alegría - Azufral ( 11 )

41.816.904 16.000.000,00 15.936.000,00

Identificación de las especies hidrobiológicasnativas continentales como estrategia pararepoblamiento de los cuerpos de agua

6.792.000 6.999.888

Implementación de una estrategia de conservaciónde especies hidrobiológicas nativas continentalespriorizadas

15.936.000 24.000.000,00 23.904.000,00 40.000.000 40.000.000

Apoyo a la Implementación de un Jardín Botánicode plantas medicinales en territorio Indígena Kofán 30.000.000 30.000.000

Proyecto 3.2. Estructuración e inicio de laprimera fase de implementación del SIAP deNariño

412.418.950 667.268.992 65.417.346 128.038.116 418.613.588,00 123.793.030,00 160.000.000 - 160.000.000

Articulación para la conformación del SIAP deNariño mediante un acuerdo departamental yacuerdos por zonas ( 12 )

24.647.772 4.000.000,00 3.454.244,00 20.000.000 20.000.000

Declaratoria de áreas de conservación paraecosistemas frágiles, en áreas priorizadas enNariño en armonía con las necesidades de vida desus comunidades y planes de manejo enformulación (13 )

8.320.000 22.861.793,00 17.068.977,00

Propuesta de delimitación de las zonas deamortiguamiento de las áreas protegidasdeclaradas de nivel nacional en coordinación conParques NacionalesPrediagnóstico de la zona amortiguadora deGaleras

362.660.750

34.537.760

618.659.920

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2007 2008TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)

$

RECURSOS PROPIOS

$

RECURSOS DE LA NACIÓN

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO

(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)

PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012

CONCEPTO

2009 2010 2011TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

2012

Implementación de ejercicios piloto de mosaicosde conservación y fortalecimiento deorganizaciones comunitarias, conjuntamente conParques Nacionales y AECI

2.054.479 5.000.000,00 4.629.630,00 10.000.000 10.000.000

Implementación de acciones de acompañamientoen las zonas de amortiguamiento de Galeras yDoña Juana.

14.350.000 22.138.207,00 21.238.288,00 30.000.000 30.000.000

Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño -Centro Ambiental Chimayoy 49.758.200 48.609.071 30.879.586 78.665.865 80.000.000,00 77.401.891,00 80.000.000 80.000.000

Fortalecimiento de la articulación comunitaria eInstitucional para la ordenación del territorio yadministración participativa de los páramosOvejas, Bordoncillo, Paja Blanca y Azufral en elDepartamento de Nariño

284.613.588,00 0,00 20.000.000 20.000.000

Proyecto 3.3. Implementación de acciones deconservación del recurso flora y faunasilvestres

39.597.760 36.864.320 155.206.980 61.374.863 71.000.000,00 65.547.585,00 141.065.375 - 141.065.375

Formulación de planes de conservación de 1especie de flora y 1 de fauna

Fortalecimiento al control de tráfico ilícito deespecies de fauna silvestre en el departamento deNariño e inicio al control de flora

18.597.760 24.646.676 17.161.004,00 16.047.585,00 36.040.000 36.040.000

Fortalecimiento al Centro de Paso para faunadecomisada ubicado en la Zona Andina 21.000.000 24.000.000 30.000.000,00 27.000.000,00 76.702.375 76.702.375

Monitoreo a población de fauna silvestreamenazada (oso de anteojos) 12.728.187 23.838.996,00 22.500.000,00 12.500.000 12.500.000

Prevención, control y manejo de la especieCaracol Gigante Africano (Achatina fulica) 15.823.000 15.823.000

Proyecto 3.4. Fomento al aprovechamientosostenible de bienes y servicios derivados de labiodiversidad bajo el enfoque de cadena devalor

52.083.032 49.832.714 39.840.000 30.000.000,00 29.613.780,00 42.000.000 - 42.000.000

Implementación de acciones estratégicas deconservación - producción en la vertiente andino -amazónica

46.460.632

Apoyo de procesos de producción sostenible delas especies promisorias de flora y fauna (guagua)identificadas

15.000.000

Formulación de un proyecto piloto de mecanismosde desarrollo limpio para la captura de CO 2 21.332.714

Fomento a iniciativas comunitarias del ecoturismoen zonas de conservación e iniciativas de turismosostenible

5.622.400 13.500.000 19.920.000 20.000.000,00 19.920.000,00 20.000.000 20.000.000

Apoyo estrategias de gestión frente al cambioclimático 19.920.000 10.000.000,00 9.693.780,00 22.000.000 22.000.000

Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOSPRODUCTIVOS, COMPETITIVOS YSOSTENIBLES

245.981.412 135.240.075 480.623.331 124.401.240 110.000.000,00 82.357.196,00 119.000.000 - 119.000.000

Proyecto 4.1. Fomento de tecnologías limpiasen la minería del oro en los municipios minerosdel departamento de Nariño

94.788.570 65.830.672 368.108.706 64.994.247 70.000.000,00 48.410.179,00 69.000.000 - 69.000.000

Aplicación de tecnologías limpias con modelosdemostrativos de amalgamación, cianuración yplantas piloto semiindustriales ( 14 )

94.788.570 49.164.427 157.484.053 29.138.481 30.125.403,00 19.412.541,00 23.000.000 23.000.000

Establecimiento y seguimiento de sistemas detratamiento en 12 unidades mineras 2 pormunicipio

84.281.423 17.927.766 17.773.404,00 15.530.929,00 23.000.000 23.000.000

155.206.98036.864.320

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2007 2008TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)

$

RECURSOS PROPIOS

$

RECURSOS DE LA NACIÓN

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO

(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)

PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012

CONCEPTO

2009 2010 2011TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

2012

Valoración de los efectos por contaminación defuentes hídricas por desechos mineros (mercurio,cianuro, minerales pesados y sedimentos)

16.666.246 106.785.310 17.928.000 22.101.193,00 13.466.709,00 23.000.000 23.000.000

Manejo de estériles en unidades mineras 19.557.920Proyecto 4.2. Acompañamiento a proyectos ymodelos de Producción Mas Limpia y dedesarrollo sostenible en los sectoresproductivos del departamento de Nariño

151.192.842 69.409.403 112.514.624 59.406.993 40.000.000,00 33.947.017,00 50.000.000 - 50.000.000

Operativización de convenios de producción máslimpia mediante el montaje de proyectosdemostrativos y acciones de desarrollo sostenible

94.981.950 39.264.824 94.309.872 43.563.652 39.500.000,00 33.947.017,00 30.000.000 30.000.000

Consolidación y operativización del Programa deIncentivo al Desempeño Ambiental en elDepartamento de Nariño

44.686.392 26.960.579 14.172.228 15.843.341 500.000,00 - 20.000.000 20.000.000

Implementación de acciones encaminadas aapoyar la organización del sistema de MedidasSanitarias y Fitosanitarias y de inocuidad en eldepartamento de Nariño

11.524.500 3.184.000 4.032.524

Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LACONTAMINACIÓN Y EL DETERIOROAMBIENTAL

270.139.583 264.812.172 460.709.963 152.063.267 143.940.980,00 133.678.767,00 188.925.000 - 188.925.000

Proyecto 5.1. Gestión Integral de ResiduosSólidos en el departamento de Nariño 240.047.661 213.421.837 251.539.892 57.898.340 48.016.987,00 42.598.294,00 61.000.000 - 61.000.000

Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos 17.100.000 18.814.225 23.184.848 13.700.000,00 13.572.354,00 10.716.000 10.716.000

Seguimiento a la implementación de PGIRSmunicipales 21.026.383 27.970.000 63.451.321 2.988.000 3.000.000,00 1.477.900,00 28.030.000 28.030.000

Capacitación técnica en manejo de los residuossólidos urbanos y peligrosos, asociada a loscompromisos PGIRS

18.735.870 21.447.469 19.856.455 7.809.000 3.054.494,00 2.800.852,00 14.222.000 14.222.000

Control, seguimiento y monitoreo en el adecuadomanejo de residuos sólidos urbanos y peligrosospor parte de las Administraciones Municipales,Empresas del Servicio de Aseo, EntidadesPrestadoras del Servicio de Salud

39.535.791 48.801.740 75.967.530 23.916.492 28.262.493,00 24.747.188,00 8.032.000 8.032.000

Apoyo a la implementación de proyectosasociados al manejo de residuos sólidos 160.749.617 98.102.628 73.450.360

Proyecto 5.2. Control y seguimiento a la calidaddel aire en el departamento de Nariño 30.091.922 51.390.335 209.170.072 94.164.927 95.923.993,00 91.080.473,00 127.925.000 - 127.925.000

Montaje de la red de monitoreo de calidad del aireen la ciudad de Pasto 16.889.594 25.061.935 63.704.805

Monitoreo de la calidad del aire en la cabeceramunicipal de Pasto 50.994.204 50.098.259,00 47.025.549,00 73.494.000 73.494.000

Seguimiento de las fuentes fijas y móvilesgeneradoras de emisiones atmosféricas eimplementación del proceso de evaluación para losDepartamento de Gestión Ambiental - DGA.

13.202.328 26.328.400 39.816.542 20.486.110 17.653.347,00 16.847.324,00 40.084.000 40.084.000

Evaluar la contaminación por ruido en lascabeceras municipales de Pasto, Ipiales y Tumaco 105.648.725 22.684.613 28.172.387,00 27.207.600,00 14.347.000 14.347.000

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2007 2008TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)

$

RECURSOS PROPIOS

$

RECURSOS DE LA NACIÓN

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO

(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)

PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012

CONCEPTO

2009 2010 2011TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

2012

Programa 6. FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDADAMBIENTAL

718.644.908 731.918.872 763.990.452 521.841.906 707.887.110,17 601.257.523,00 665.151.000 - 665.151.000

Proyecto 6.1. Educación Ambiental,participación y difusión a la comunidad 182.075.941 222.318.260 201.799.260 165.799.329 223.749.760,17 197.741.550,00 223.750.000 - 223.750.000

Acompañamiento a las Instituciones Educativasdel departamento para el fortalecimiento de laCultura Ambiental

41.816.867 50.954.874 49.572.748 32.204.540 30.773.294,00 29.366.408,00

Fortalecimiento de los proyectos ambientalesescolares incorporando la cultura de gestión delriesgo (medidas no estructurales)

61.325.500 61.325.500

Diseño y edición de material didáctico y divulgativoasociado a la gestión ambiental institucional en eldepartamento de Nariño

62.485.009 56.389.556 32.225.641 43.549.261 83.823.942,00 74.154.815,00 53.321.222 53.321.222

Fortalecimiento en los procesos de capacitación yparticipación de las ONG Ambientalistas delDepartamento para el fomento, uso y manejo delos recursos naturales

25.274.065 19.705.732 40.897.487

Formación y capacitación en metodologías yherramientas para la planificación, implementacióny gestión de la educación ambiental a ONG´Sambientalistas, funcionarios públicos y Comités deEducación Ambiental Municipales -CEAM.

23.592.344 12.000.000,00 12.000.000,00

Consolidación de Comités de Educación AmbientalCEAM en el departamento de Nariño 19.642.345 30.287.636,00 24.089.271,00

Fortalecimiento a la gestión de los Comités deEducación Ambiental CEAM 69.782.056 69.782.056

Fortalecimiento en los procesos de capacitación yparticipación de comunidades afrodescendientes,indígenas y campesinas para el uso y manejo delos recursos naturales

20.000.000 41.050.436 30.542.150

Implementación y fortalecimiento técnico yeconómico de PROCEDAS liderados porcomunidades organizadas del orden municipal yregional del departamento de Nariño (Indígena,afrodecendientes y campesinas)

21.610.839 30.063.904,17 23.087.400,00 18.000.000 18.000.000

Diseño de modelos pedagógicos enfocados a laeducación no formal e informal 19.450.000 24.588.972

Ejecución de eventos, jornadas educativo-ambientales para el fortalecimiento de procesos dela formación y participación ambiental

13.050.000 29.628.690 48.561.234 25.200.000 36.800.984,00 35.043.656,00 21.321.222 21.321.222

Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional 536.568.967 509.600.612 562.191.193 356.042.577 484.137.350,00 403.515.973,00 441.401.000 441.401.000

Gestión del talento humano (Capacitación,inducción, reinducción, bienestar social, incentivosy salud ocupacional)

40.739.080 46.479.597 70.426.721 65.571.210 69.000.000,00 49.542.365,00 70.000.000 70.000.000

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2007 2008TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (NACIÓN - PROPIOS)

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN)

$

RECURSOS PROPIOS

$

RECURSOS DE LA NACIÓN

$

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -

NACIÓN) $

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO APROPIADOEJECUTADO

(COPROMISOS 30 DE NOVIEMBRE)

PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

Tabla No. 45 Comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012

CONCEPTO

2009 2010 2011TOTAL RECURSOS

(NACIÓN - PROPIOS)

$

2012

Implementación y seguimiento del Sistema deGestión de Calidad y MECI 58.155.818 77.630.439 93.179.097 70.604.660 94.137.350,00 80.362.177,00 60.000.000 60.000.000

Operación y mantenimiento central de acopio de lapapa 88.946.041 14.904.201

Fortalecimiento de la Oficina Jurídica 47.498.846 83.414.043 105.327.646 91.852.774 123.000.000,00 121.212.928,00 120.000.000 120.000.000

Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno 12.855.328 21.930.323 29.544.466 14.898.102 35.000.000,00 25.769.465,00 63.401.000 63.401.000Sistema de atención al usuario (Quejas yreclamos) 9.999.814 10.969.400 10.448.832

Legalización de predios sedes institucionales ysaneamiento de predios adquiridos con fines demanejo y conservación

6.024.000 8.317.170

Fortalecimiento del laboratorio 86.048.651 19.808.702 17.430.000

Fortalecimiento Centro Ambiental Chimayoy 88.851.279 63.140.919 44.331.506

Fortalecimiento al control de ingresos 15.469.426 37.642.438 55.035.909 70.000.000,00 58.305.491,00 65.000.000 65.000.000

Apoyo a municipios en la actualización de la basecatastral, priorizados conjuntamente con el IGAC. 49.859.760 45.135.000

Mantenimiento, ampliación, logística y operaciónde sedes institucionales 56.438.261 43.285.890 9.661.262 25.000.000,00 22.089.837,00 - -

Formulación proyectos y seguimiento a laejecución del PAT 50.715.235 49.555.540 57.122.427 48.418.660 68.000.000,00 46.233.710,00 63.000.000 63.000.000

Formulación Plan de Acción Trianual 2007 -2009 46.734.875

Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDADAMBIENTAL 1.410.415.864 1.128.179.750 1.156.869.696 1.163.249.182 1.333.522.731,00 1.075.431.025,50 1.346.039.625 - 1.346.039.625

Proyecto 7.1. Administración, control y manejode los recursos naturales y del ambiente 1.410.415.864 1.128.179.750 1.156.869.696 1.163.249.182 1.333.522.731,00 1.075.431.025,50 1.346.039.625 1.346.039.625

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL PRESUPUESTO 9.591.326.091 11.814.987.037 12.632.020.755 12.659.328.325 15.234.584.968,00 9.611.985.254,07 8.879.672.339 1.746.500.000 10.626.172.339

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EJECUTADO 2007 - 2010

2011(COMPROMISOS 30

NOV/2011)

TOTAL(EJECUTADO)

2007 -2011

PARTICIPACION (%) MONTO PARTICIPACION

(%)

A FUNCIONAMIENTO 14.842.503.882 3.855.925.379 18.698.429.260 33,21% 4.798.397.233 45,16%Gastos de Personal 7.903.103.466 2.066.234.865 9.969.338.331 17,70% 2.538.425.038 23,89%Gastos Generales 5.144.590.874 1.416.073.518 6.560.664.392 11,65% 1.564.450.000 14,72%Transferencias Corrientes 1.794.809.541 373.616.996 2.168.426.537 3,85% 695.522.195 6,55%

B TOTAL INVERSIÓN 31.855.158.325 5.756.059.876 37.611.218.201 66,79% 5.827.775.106 54,84%Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico 17.001.686.815 2.992.356.259 19.994.043.074 35,51% 2.624.394.106 24,70%Programa 7. Ejercicio de la Autoridad Ambiental 4.858.714.493 1.075.431.026 5.934.145.518 10,54% 1.346.039.625 12,67%

Programa 1. Gestión Ambiental Territorial Urbana y Rural 3.252.646.876 612.184.710 3.864.831.586 6,86% 471.200.000 4,43%

Programa 6.Fortalecimiento Institucional para laGobernabilidad Ambiental 2.736.396.138 601.257.523 3.337.653.661 5,93% 665.151.000 6,26%

Programa 3. Conocimiento, Conservación y Uso Sosteniblede la Biodiversidad 1.871.742.961 258.794.395 2.130.537.356 3,78% 413.065.375 3,89%

Programa 5. Prevención y Control de la Contaminación y elDeterioro Ambiental 1.147.724.984 133.678.767 1.281.403.751 2,28% 188.925.000 1,78%

Programa 4. Promoción de Procesos Productivos,Competitivos y Sostenibles 986.246.058 82.357.196 1.068.603.254 1,90% 119.000.000 1,12%

46.697.662.207 9.611.985.254 56.309.647.461 100,00% 10.626.172.339 100,00%TOTAL PRESUPUESTO

Tabla No. 46 Resumen comportamiento y proyección presupuesto de gastos 2007 - 2012

EJECUCION PRESUPUESTO 2007 - 2011

CONCEPTO

PROYECCION PRESUPUESTO2012

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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE METAS DEL MILENIO INDICADORES DE GESTIÓN

CÓDIGO PROYECTO

PAT1. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicciónde la Corporación Autónoma Regional.

1.23.2

2. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicciónde la Corporación Autónoma Regional, conPlanes de manejo en ejecución.

3.2

3. Plan General de Ordenación Forestal de lajurisdicción de la Corporación, formulado

1.2

4. Ecosistemas Estratégicos (Páramos,humedales, manglares, zonas secas, etc.), conplanes de manejo u ordenación en ejecución

1.22.12.7

5. Especies de fauna y flora amenazadas, conPlanes de Conservación en ejecución.

3.3

1. Cuencas con planes de ordenación y manejo –POMCH- formulados

2.1

2. Cuencas con planes de ordenación y manejo –POMCH- en ejecución

2.1

3. Áreas reforestadas y/o revegetalizadasnaturalmente para la protección de cuencasabastecedoras.

2.22.4

4. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para laprotección de cuencas abastecedoras, enmantenimiento

2.2

5. Corrientes hídricas reglamentadas por laCorporación con relación a las cuencapriorizadas

2.1

6. Planes de Saneamiento y Manejo deVertimientos –PSMV- en seguimiento por partede la Corporación con referencia al número decabeceras municipales de su jurisdicción

2.5

7. Total de recursos recaudados con referencia altotal recursos facturado por concepto de TasaRetributiva.

2.5

8. Total de recursos recaudado con referencia altotal recursos facturado por concepto de Tasa deUso del Agua.

2.52.6

9. Avance en el proceso de consulta de metas dereducción de carga contaminante con losusuarios objeto de cobro de tasa retributiva enlas cuencas Guáitara y Pasto

2.5

10. Proyectos de descontaminación apoyados 2,5

11. Obras de captación, distribución y regulaciónde caudales

2,6

12. Concesiones otorgadas, legalizadas yrenovadas

2,6

13. Planes de uso eficiente de ahorro de aguaPUEAA con seguimiento

2,6

14. Usuarios del recurso hídrico registrados y conseguimiento, como línea base para la aplicaciónde instrumentos de control y económicos (TUA)

2,6

15. Cuencas con índice de escasez construido yactualizado

2,6

16. Cuencas con índice de escasez actualizado2,6

1. Proyectos pilotos de Producción más limpia desectores productivos, acompañados por laCorporación

4.14.2

2. Cumplimiento promedio de los compromisosdefinidos en los convenios de Producción máslimpia y/o agendas ambientales suscritos por laCorporación con sectores productivos

4.14.2

Tabla No. 47 Aporte del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metasdel Milenio

Consolidar las acciones orientadas a laconservación del patrimonio natural

INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DELDESARROLLO SOSTENIBLE EN LASPOLÍTICAS Y PROGRAMASNACIONALES Y REVERTIR LAPERDIDA DE RECURSOS DELMEDIO AMBIENTE

REDUCIR A LA MITAD, PARA ELAÑO 2015, EL % DE PERSONAS QUECARECEN DE ACCESO A AGUAPOTABLE

REDUCIR EN 2/3 PARTES LAMORTALIDAD DE NIÑOS MENORESDE 5 AÑOS

Disminuir el riesgo pordesabastecimiento de agua

Reducir los efectos en la saludasociados a problemas ambientales

INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DELSOSTENIBLE EN LAS POLÍTICAS YPROGRAMAS NACIONALES YREVERTIR LA PERDIDA DE LAPERDIDA DE RECURSOS DELMEDIO AMBIENTE

Racionalizar y optimizar el consumo derecursos naturales renovables

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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE METAS DEL MILENIO INDICADORES DE GESTIÓN

CÓDIGO PROYECTO

PAT

Tabla No. 47 Aporte del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metasdel Milenio

3. Cantidad de proyectos con seguimiento(licencias ambientales, concesiones de agua,aprovechamiento forestal, emisionesatmosféricas, permisos de vertimiento) conreferencia a la totalidad de proyectos activos conlicencias, permisos y/o autorizaciones otorgadospor la CAR

7.1

4. Tiempo promedio de trámite para la evaluaciónde las licencias ambientales, permisos yautorizaciones otorgadas por la corporación

7.1

Generar empleos e ingresos por el usosostenible de la biodiversidad ysistemas de producción sostenible

REDUCIR A LA MITAD, EL % DEPERSONAS CUYO INGRESO SEAINFERIOR A US$1 / DÍA

1. Mipymes y empresas de base comunitariaidentificados por la Corporación vinculadas aMercados Verdes

4.2

2. Municipios con acceso a sitios de disposiciónfinal de residuos sólidos técnicamente adecuadosy autorizados por la CAR (relleno sanitario,celdas transitorias) con referencia al total demunicipios de la jurisdicción.

5.1

3. Cumplimiento promedio de los compromisosestablecidos en los PGIRS de la jurisdicción

5.1

4. Número de registro de generadores deresiduos o desechos peligrosos en la jurisdicción

5.1

1. Número de municipios con inclusión del riesgoen sus POT a partir de los determinantesambientales generados por la Corporación

1.1

2. Número de municipios asesorados por lasCAR en formulación de planes de prevención ymitigación de desastres naturales

1.1

3. Eventos de capacitación desarrollados para lainserción de la dimensión ambiental en los PDM.

1,1

4. Municipios apoyados en la ejecución deacciones de mitigación por fenómenos naturales

1,1

5. Elaboración de mapa de suceptibilidad porremoción en masa y/o presencia de posiblescorrientes súbitas (avenidas torrenciales) enépoca de lluvia en zonas priorizadas a escala1:25.000

1,1

6. Informes sobre visitas efectuadas (estados dealerta frente al riesgo inminente para lapoblación)

1,1

7. Inventario de áreas afectadas por inundacionesy deslizamientos, (Telembí, Quiña, Patianga)

1,1

8. Campañas de limpieza y Educación Ambientalrealizadas en coordinación con los municipios yparticipación de la Comunidad, en las fuentesprincipales, quebradas y ríos con influencia enlos centros urbanos

1,1

9. Hectáreas de ecosistemas afectados enproceso de restauración en los ríos de Mayo,Pasto, Juanambú, Guamués, Guáitara, Telembí

1,1

Reducir los efectos en la saludasociados a problemas ambientales

INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DELDESARROLLO SOSTENIBLE EN LASPOLÍTICAS Y PROGRAMASNACIONALES Y REVERTIR LAPERDIDA DE RECURSOS DELMEDIO AMBIENTE

Disminuir la población en riesgoasociado a fenómenos naturales

REDUCIR EN 2/3 PARTES LAMORTALIDAD DE NIÑOS MENORESDE 5 AÑOS

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 SEMESTRE

Total 2007 2008 2009 2010 2011 Total

1. Municipios asistidos para laconformación de expedientesmunicipales

Municipios 300 2 7 9 5 5 1 29 2 11 12 17 7 49 1.1

5. Municipios con acceso a sitios dedisposición final de residuos sólidostécnicamente adecuados (rellenosanitario, celdas transitorias) al año2010.

Municipios conacceso a sitiosde disposiciónfinal adecuada

135 2 5 5 2 2 12 28 2 9 6 8 49 74 5.1 Si bien el Ministerio estipula la sumatoria año a año de las metas, espertinente aclarar que en cada año se han otorgado las licenciasanotadas, las cuales se pueden mantener o no en las vigenciassiguientes de acuerdo con las condiciones específicas de cadamunicipio en la disposiciónde los residuos sólidos, por lo cual al hacerun balance en el 2011 se tiene que 49 municipios disponenadecuadamente, así:

- Relleno Sanitario de Antanas en Pasto atiende 26 municipios: Pasto,Arboleda, Buesaco, Consacá, Contadero, El Peñol, El Tambo, Funes,Gualmatán, Iles, Imués, La Cruz, La Florida, La Llanada, Mallama,Nariño, Ricaurte, San Lorenzo, San Pablo, Sandoná, Sapuyes,Taminango, Tablón de Gómez, Tangua, Túquerres y Yacuanquer.

- Relleno Sanitario La Victoria de Ipiales atiende 7 municipios: Ipiales,Aldana, Córdoba, Cumbal, Potosí, Puerres y Pupiales.

- Rellenos independientes técnicamente adecuados y autorizados 16:Ancuya, Chachagüí, Colón, Cuaspud, Guachucal, Guaitarilla, LaUnión, Linares, Los Andes, Providencia, Samaniego, San Bernardo,San José de Albán, San Pedro de Cartago, Tumaco y Cumbitara.

1. Hectáreas reforestadas encuencas abastecedoras deacueductos municipales y veredalescon escasez media a muy alta

Hectáreas 120.000 428 323 254 270 110 320 1.705 714 1.058,00 637 788,5 110 3.307,2 2.22.4

2. Planes de ordenación y demanejo formulados en cuencasabastecedoras de agua de ciudadescapitales de departamento que seencuentren con escasez alta y muyalta

Cuenca 16 1 1 NA 1 - NA NA 1 2.1

3. Planes de manejo ambientalformulados en páramosrelacionados con abastecimientohídrico de asentamientos humanos

Páramo 13 1 3 1 - 1 - 6 1 3 1 NA 1 6 2.1 2007: PMA páramo Paja Blanca2008: PMA de los páramos Azufral, Chiles y Las Ovejas. 2009: En el marco de la PMA Humedal Ramsar Laguna de LaCocha, se formuló el PMA de los páramos Azonales.2011: PMA páramo Germán Quitasol

4. Humedales prioritarios conacciones de conservación yrehabilitación

Humedales prioritarios

8 1 2 2 1 6 NA 1 NA 2 2 5 2.1 2008: Plan de Manejo del Humedal de Importancia Internacional(RAMSAR) Laguna de La Cocha, formulado según lo estipulado en laResolución No.0196 de 2007. Cubre un área de 40.076,6 hectáreas.

2010 Ejecución de los componentes: implementación de unidades productivas sostenibles, establecimiento de plantaciones forestalespara la protección, acciones de capacitación técnico - ambiental parala conservación del Humedal Ramsar - Laguna de La Cocha ycaracterización humedal El Totoral.

2011: Ejecución de acciones en implementación de UPS,establecimiento de plantaciones forestales dentro del Plan de Manejodel Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) Laguna de LaCocha y elaboración de la fase de formulación del Plan de Manejo delhumedal El Totoral, en el que se ejecutó acciones de monitoreoanalisis de calidad de agua). El Plan cubre un área de 914 ha.

OBESERVACION

Tabla No. 48Matriz de aporte del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012 a las metas SIGOB

Código proyectos

PAT

Desarrollo Urbano: Ciudades compactas y sostenibles

Agua para la vida

Gestión Integrada del Recurso Hídrico

Unidad Programa de Acción

Gubernamental (PAG) / Indicadores

Meta PND Cuatrenio 2007-2010

Meta PAI 2007 - 2012 Avance Meta

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Tabla No. 48Matriz de aporte del Plan de Acción Institucional 2007 - 2012 a las metas SIGOB

Código Programa de Acción Meta PND Meta PAI 2007 - 2012 Avance Meta

1. Nuevas hectáreas declaradasbajo diferentes categorías demanejo para el Sistema Nacional deÁreas Protegidas

Hectáreas 200.000 2.100 300 - - 3.604 6.004 NA 13.232 - NA NA 13.232 3.2 En el 2008 se reportó un área total de 13.232 ha. declaradas, con laaclaración que estaba pendiente la aprobación por parte del ConsejoDirectivo del respectivo acuerdo.

Para el caso de Azufral, dado que el área a declarar es parte deterritorio de 3 resguardos indígenas, se requiere adelantar consultaprevia, cuyo trámite no depende de CORPONARIÑO sino delMinisterio del Interior.

Con relación a Paja Blanca, debido a la promulgación del Decreto2372 de 2010, días antes de la fecha prevista para la aprobación porparte del Consejo Directivo, implicó realizar ajustes al documentotécnico que sustenta la declaratoria y adelantar las correspondientesconsultas ante diferentes instancias del orden nacional, sin que hastael momento se haya culminado el proceso.

CORPONARIÑO ha cumplido con las acciones que son de sucompetencia y a pesar de las diligencias realizadas ante losorganismos que participan en diferentes momentos del proceso, adiciembre de 2011 no ha sido posible su culminación, dependeespecialmente del Mininterior y de la voluntad de las comunidadesindígenas asentadas en el área de influencia.

5. Manglares con planes deordenación formulados en zonas deinfluencia de comunidades étnicas

Hectáreas 67.000 147.000 - - - 147.000 NA - 118.011 NA NA 118.011 1.3 La formulación del Plan de Manejo Unificado del área de Manglar enla Costa Pacífica Nariñese dio como resultado que el este ecosistemacomprende un área total de 118.011 ha. de las cuales 59.977 haestán bajo la jurisdicción de CORPONARIÑO y 58.034 ha hace partedel PNN Sanquianga, bajo administración de Parques Nacionales.

4. Proyectos piloto de producciónmás limpia en uso del mercurio parala minería de oro

Proyectos piloto

5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 4.1 Vigencia tras vigencia se han ejecutado con recursos propios y conrecursos FCA en los años años que han sido aprobados los proyectos,acciones de fomento, capacitación, sensibilizacióny asistencia técnicaen la minería del oro a los 6 municipios del Distrito Minero de LaLlanada (Los Andes, Santacruz, Mallama, Samaniego, Cumbitara y LaLlanada).

2.Sistemas y/o redes de monitoreode calidad del aire para los centrosurbanos y/o corredores industrialesdefinidos como prioritariosimplementados y fortalecidos

Sistema o Red 15 1 1 1 3 NA 1 - 1 1 3 5.2 2008: Se implementó la red de monitoreo con dos estaciones fijas yuna unidad móvil, ubicadas en la Universidad Mariana, InstitutoDepartamental de Salud de Nariño - IDSN y CORPONARIÑO.

2009: Red de Monitoreo de Calidad de Aire instalada y enfuncionamiento, con 3 estaciones de monitoreo.

2010: Se realizaron mediciones de calidad del aire de materialparticulado de 10 y 2.5 micras en la ciudad de Pasto, de enero adiciembre , encontrándoseque los muestreos realizados no superan lanorma local de calidad del aire y su clasificación es buena

2011: Se llevaron a cabo 60 muestreos de material particulado menora 10 micras, en la cabecera municipal de Pasto, en donde se pudodeterminar que la calidad del aire de la Ciudad es considerada comoBUENA

Prevención y control de la contaminación ambiental

Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles

Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la Biodiversidad