ESTADO DE INGRESOS Y GASTOSDE LA ADMINISTRACIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
PRESUPUESTOS GENERALES DELPRINCIPADO DE ASTURIAS
PARA 2003
INDICE 1.- Estado de ingresos......................................................................................................................................................... 1
1.1.- Resumen por capítulos.......................................................................................................................................... 3 1.2.- Detalle por subconceptos..................................................................................................................................... 7
2.- Estado de gastos .......................................................................................................................................................... 21 2.1.- Resumen por capítulos........................................................................................................................................ 23 2.2.- Resumen por secciones....................................................................................................................................... 27
2.2.1.- Por Capítulos................................................................................................................................................ 29 2.2.2.- Por Programas .............................................................................................................................................. 45
2.3.- Detalle por subconceptos ................................................................................................................................... 85 2.3.1.- 01.PRESID. PRINCIPADO Y CONSEJO DE GOBIERNO............................................................... 87 2.3.2.- 02.JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO ......................................................................................... 93 2.3.3.- 03.DEUDA ................................................................................................................................................... 97 2.3.4.- 04.CLASES PASIVAS............................................................................................................................... 98 2.3.5.- 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA ............................................................................................ 99 2.3.6.- 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA ....................................................................................................... 118 2.3.7.- 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS............................................................... 136 2.3.8.- 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE....................................................................................... 155 2.3.9.- 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ......................................................................... 172 2.3.10.- 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES ................................................................................. 234 2.3.11.- 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIA L ............................................................... 250 2.3.12.- 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA .......................................................................... 274 2.3.13.- 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO................................................................ 299 2.3.14.- 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS................................................................ 322 2.3.15.- 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO............................................................ 344 2.3.16.- 31.GASTOS DIVERSAS CONSEJ.Y ORG.GOBIERNO.............................................................. 369
1 Estado de ingresos 1.1 Resumen por capítulos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 5
Resumen por capítulos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Capítulo Euros
1 IMPUESTOS DIRECTOS 454.828.477
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 812.431.931
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 69.750.499
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.092.514.862
5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.215.061
Operaciones corrientes 2.434.740.830
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 29.453.594
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 428.882.252
Operaciones de capital 458.335.846
Operaciones no financieras 2.893.076.676
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.509.602
9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523
Operaciones financieras 104.853.125
Total SECCIÓN 2.997.929.801
1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 9
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
10000 Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas 9.015.180
100 RECARGO SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 9.015.180
10100 Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas 359.489.200
101 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS 359.489.200
10200 Impuesto s/grandes establecimientos comerciales 4.207.000
102 IMPUESTO S/GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 4.207.000
10 SOBRE LA RENTA 372.711.380
11000 Impuesto General sobre Sucesiones y Donaciones 54.528.807
110 IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 54.528.807
11100 Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas 27.588.290
111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS 27.588.290
11 SOBRE EL CAPITAL 82.117.097
1 IMPUESTOS DIRECTOS 454.828.477
20000 Impuesto sobre Transmisiones Intervivos 76.380.103
200 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 76.380.103
20100 Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 59.857.098
201 IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 59.857.098
20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS 136.237.201
21000 Impuesto sobre el Valor Añadido 434.762.926
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 434.762.926
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 434.762.926
22000 Impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas derivadas 7.415.525
22001 Impuesto especial sobre la cerveza 1.865.304
22003 Impuesto especial sobre las labores del tabaco 52.652.446
22004 Impuesto especial sobre hidrocarburos 93.805.117
22005 Impuesto especial sobre determinados medios de transporte 26.569.410
22006 Impuesto especial sobre productos intermedios 159.622
22007 Impuesto especial sobre la electricidad 34.158.299
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 10 Tomo 2
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
22008 Impuesto minorista sobre hidrocarburos 19.739.881
220 IMPUESTOS ESPECIALES 236.365.604
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 236.365.604
28000 Compensac.tributos varios.Cía Telefónica Nacional de España 190.220
280 COMPENSACIÓN TRIBUTOS VARIOS.CÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE
ESPAÑA 190.220
28100 Impuesto sobre el juego del bingo 4.875.980
281 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO 4.875.980
28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 5.066.200
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 812.431.931
30000 Venta de libros de órdenes y visitas 2.000
300 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 2.000
30200 Venta de impresos a entidades locales 301
30201 Venta de publicaciones propias 6.000
302 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 6.301
30700 Venta de libros, órdenes y visitas 500
30701 Realización de fotocopias y reproducciones planos 600
307 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA TERRITORIAL 1.100
30800 Aprovechamientos forestales 330.557
308 EN MATERIA DE MEDIO RURAL 330.557
30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 339.958
31001 Ingresos por servicios a terceros 9.915.000
310 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 9.915.000
31500 Estación invernal de Pajares 540.000
31501 Instalaciones deportivas El Cristo 760.000
31502 Polideportivo de Riaño (Langreo) 33.000
31503 Centro regional de deportes La Morgal 113.000
31504 Parque deportivo La Felguera 64.000
31505 Enseñanza de idiomas, artísticas, conservación y
restauración de bienes 589.353
1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 11
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
31506 Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas 6.200
31507 Escuela Universitaria de Trabajo Social 51.100
31508 Albergues y residencias juveniles 468.790
31509 Verano joven 135.228
31510 Carnet joven 60.102
31511 Carnés ISYC, REAJ, TEACHER, FYTO 21.036
315 EN MATERIA DE EDUCACION Y CULTURA 2.841.809
31600 Jardines de Infancia 138.235
31601 Servicios en centros para personas discapacitadas 183.910
31602 Servicios en centros de día 551.730
316 EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES 873.875
31700 Transp. viajeros y mercancías funicular de Bulnes 600.000
317 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL 600.000
31800 Servicios en materia forestal y de montes 6.600
318 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 6.600
31900 Ciudad de vacaciones de Perlora 1.900.000
31901 Canon de empresas turísticas 40.000
319 EN MATERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 1.940.000
31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 16.177.284
32000 Servicios de salud e inspecciones sanitarias de salud
pública 68.095
32001 Inspección y control sanitario de carnes frescas 265.128
32002 Expedición de hojas de reclamaciones 1.500
320 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 334.723
32200 Boletín Oficial del Principado de Asturias 916.453
32201 Asociaciones 15.780
32202 Espectáculos 2.606
32203 Inscripción en pruebas de acceso a la función pública 156.260
32204 Servicios administrativos en materia de casinos, juegos y
apuestas 252.344
322 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 12 Tomo 2
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 1.343.443
32400 Licencias de pesca continental 715.000
32401 Permisos de pesca 517.000
32402 Licencias de caza y matrícula de cotos de caza 700.000
32403 Permiso de caza en reservas dependientes de la
Administración 550.000
324 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 2.482.000
32501 Entradas y visitas a cuevas y yacimientos prehistóricos 68.520
32502 Expedición de títulos, certificados y diplomas 424.135
32503 Por prestación de servicios del Registro de la Propiedad
Intelectual 7.850
32504 Inscripción en pruebas acceso a cuerpos docentes 10.000
325 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 510.505
32700 Licencias de obras y aprovechamiento red carreteras 135.000
32701 Puertos 486.820
32702 Ordenación transportes carreteras y otras actuaciones
facultativas 360.607
32703 Expedición de cédulas de habitabilidad 66.000
32704 Concesión de calificaciones y certificaciones en V.P.O. y
precio máximo de venta 117.236
32705 Acreditación de laboratorios de ensayos para control de
calidad de la edificación 3.000
32706 Servicios y realización de trabajos en el centro de estudios
de calidad de la edificación 43.700
32707 Prospecciones, control de obra y ensayo de materiales 210.000
32708 Servicios de información cartográfica 30.051
327 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA TERRITORIAL 1.452.414
32800 Servicios facultativos veterinarios 90.100
32801 Pesca marítima 32.000
32802 Ordenación y defensa de las industrias agrícolas,
forestales, pecuarias y alimentarias 25.000
1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 13
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
32803 Gestión de servicios facultativos de los servicios
agronómicos 36.000
32804 Prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia
forestal 90.000
32805 Expedición titulaciones y tarjetas náuticas de buceo
profesional y actividades subacuáticas 33.100
328 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 306.200
32900 Tasa de minas 180.000
32901 Tasa de industria 766.000
329 EN MATERIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO 946.000
32 TASAS 7.375.285
33200 Juegos de suerte, envite y azar 38.504.442
332 JUEGOS DE SUERTE, ENVITE Y AZAR 38.504.442
33 TASAS FISCALES. 38.504.442
38200 Reintegros de operaciones diversas 2.375.000
38201 Reintegro de ejercicio corriente 600.000
382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 2.975.000
38800 De ejercicios cerrados 30.000
388 REINTEGROS DEL FEGA 30.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.005.000
39000 Multas y sanciones 206.882
39001 Aportación para medicamentos extranjeros 4.300
390 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 211.182
39100 Multas y sanciones 1.021.721
391 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 1.021.721
39200 Recargos sobre apremios 601.013
39201 Intereses de demora 601.013
39202 Multas y sanciones (Hacienda) 24.041
39203 Multas y sanciones (Admones.Públicas y Presidencia) 30.051
39204 Otros ingresos no previstos 650.000
392 OTROS SERVICIOS(PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 14 Tomo 2
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
PUBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 1.906.118
39400 Multas y sanciones 60.102
39401 Cánones cotos regionales de caza 96.000
39402 Otros cánones 301
394 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 156.403
39500 Otros ingresos 1.300
39501 Cánones de cafeterías 45.150
39502 Cánones de contratos de gestión de servicios públicos 18.950
39503 Multas y sanciones 90.150
39504 Ingresos en concepto de gestión de las matrículas. Becas
Escuela Universitaria de Trabajo Social 20.435
395 EN MATERIA DE EDUCACION Y CULTURA 175.985
39600 Canon servicios en centros 22.331
39601 Multas y sanciones 18.030
39602 Otros ingresos 3.125
39603 Canon convenio SEDES 120.200
396 EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES 163.686
39700 Multas y sanciones 431.581
39701 Traspaso de locales 600
397 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL 432.181
39800 Multas y sanciones 150.254
398 EN MATERIA DE MEDIO RURAL 150.254
39900 Aportaciones para ferias de artesanía 36.000
39901 Multas y sanciones 95.000
399 EN MATERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 131.000
39 OTROS INGRESOS 4.348.530
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 69.750.499
40000 Plan nacional sobre la droga 786.185
40005 Fondo de Ahorro en Incapacidad Temporal 8.250.000
40006 Liquidación cuenta sanitaria 33.154.000
400 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 42.190.185
1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 15
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
40101 Ayudas previas a la jubilación ordinaria 2.515.864
40102 Gestión PNFIP 3.979.955
401 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 6.495.819
40203 Transferencia del INAP al Plan de Formación Continua 460.493
40204 Porcentaje de participación provincial 138.244.800
40207 Fondo de suficiencia 803.998.180
40208 Liquidación de ejercicios anteriores 30.000.000
402 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 972.703.473
40501 Financiación profesores de religión 5.717.405
40506 Para intercambios escolares 16.555
40507 Apoyo a federaciones y asociaciones de padres de alumnos 24.000
40509 Jubilaciones anticipadas 408.852
405 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 6.166.812
40601 Prestaciones a mayores de 66 años en estado de necesidad e
incapacitados en el trabajo 711.235
40602 Subsidios a guarderías infantiles laborales 508.060
40603 Convenio en materia de información sobre acción social y
servicios sociales 12.020
40604 Plan concertado de prestaciones básicas de servicios
sociales 2.963.485
40605 Plan nacional gitano 105.195
40606 Para colaboración en la gestión de pensiones no
contributivas 484.290
40607 Plan gerontológico 1.292.620
40608 Programa de exclusión social 100.845
40609 Programa de malos tratos 37.700
40611 Programa de apoyo a familias en situaciones especiales 412.160
40612 Voluntariado social 103.040
40613 Menores infractores 194.290
40614 Plan de acción de discapacidades 145.085
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PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 16 Tomo 2
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
40615 Programas de integración social de inmigrantes 66.945
406 EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES 7.136.970
40800 Apoyo a ATRIAS 30.100
40803 Apoyo a la sanidad vegetal 21.050
40805 Financiación para programa apícola 18.750
40811 Aportación MAPA para defensa sanitaria 30.050
40812 Financiación MAPA para calidad de la leche 1.216.713
40813 Aportación MAPA para mejora de la cabaña 48.080
408 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 1.364.743
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.036.058.002
41100 Transferencias del INEM para programas de empleo 22.960.831
41101 Plan anual de trabajo para los Centros Nacionales de
Formación Profesional y Ocupacional 498.845
411 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 23.459.676
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 23.459.676
47100 Aportaciones para la promoción del cooperativismo 601
471 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 601
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 601
48200 Venta de números de rifa pro-infancia de Gijón 240.405
48201 Venta de números de rifa benéfica de Oviedo 300.507
482 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 540.912
48601 Convenio Fundación la Caixa.Programa acogimiento familiar de
menores, familias canguro 53.600
486 EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES 53.600
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 594.512
49000 Programa dieta y cáncer 18.031
490 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 18.031
49800 Financiación primas FEOGA-GARANTÍA 31.553.140
49801 Compensación para productos agroalimentarios 793.400
49803 Financiación programa apícola 37.500
1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 17
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
498 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 32.384.040
49 DEL EXTERIOR 32.402.071
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.092.514.862
52200 Intereses Cuentas Bancarias 1.800.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.800.000
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.800.000
53200 Dividendos de empresas públicas y otros entes 350.000
532 DIVIDENDOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 350.000
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 350.000
54200 Rentas viviendas promoción pública en régimen de alquiler 3.005.061
54201 Rentas de inmuebles patrimoniales 60.000
542 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 3.065.061
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 3.065.061
5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.215.061
Operaciones corrientes 2.434.740.830
60200 Venta de suelo industrial 9.015.182
602 VENTA DE SUELO INDUSTRIAL 9.015.182
60 DE TERRENOS 9.015.182
61200 Venta de viviendas en alquiler y acceso diferido 7.216.146
61201 Venta de inmuebles patrimoniales 13.222.266
612 OTRAS INVERSIONES REALES 20.438.412
61 OTRAS INVERSIONES REALES 20.438.412
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 29.453.594
70101 Plan de formación e inserción profesional (PNFIP) 18.910.848
70102 Aportaciones al programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio
y Talleres de Empleo 14.171.630
70103 Transferencias para economía social 449.881
701 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 33.532.359
70202 Fondo de Compensación Interterritorial 2003 42.570.850
70205 Aportación del MAPA al Plan Provincial de Obras y Servicios 3.305.570
70206 Aportación del MAPA al Programa Operativo Local 865.460
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 18 Tomo 2
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
70207 Convenio Fondos Mineros 1.200.000
702 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 47.941.880
70401 Convenio Fondos Mineros 6.010.000
70403 Convenio plan suelos contaminados 1.803.036
704 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 7.813.036
70500 Convenio para actuaciones en la Universidad Laboral 12.020.000
70501 Convenio Fondos Mineros 7.300.000
705 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 19.320.000
70600 Aportación al plan gerontológico 514.920
706 EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES 514.920
70700 Convenio fondos mineros 78.915.000
707 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL 78.915.000
70800 Aportación del MAPA para el cese anticipado 2.362.500
70804 Programa operativo integrado 11.220.863
70805 Aportación del MAPA para el programa apícola 20.000
70806 Aportación del MAPA para la defensa sanitaria 329.650
70809 Plan sectorial de pesca IFOP 959.042
70811 Aportación MAPA. Mejora de explotaciones (Pluriregional) 195.330
70812 Financiación MIMAN. Programa Operativo 1.399.601
70816 Financiación MAPA.- Medidas de acompañamiento 1.797.601
70817 MAPA.- Razas autóctonas 6.000
70818 Convenio MAPA sector agrario 12.020.240
708 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 30.310.827
70900 Para actuaciones de reforma de las estructuras comerciales 205.000
70901 Plan de seguridad minera 500.000
70902 Convenio Fondos Mineros 2.400.000
709 EN MATERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 3.105.000
70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 221.453.022
71100 Transferencias del INEM para programas de empleo 6.353.381
711 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 6.353.381
1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 19
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 6.353.381
75400 Aportación al Plan Director de Obras de Saneamiento del
Principado de Asturias 9.015.182
754 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 9.015.182
75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PDO. DE ASTURIAS 9.015.182
76200 Aportación de los Ayuntamientos al Plan Provincial de Obras
y Servicios 479.900
76201 Aportación de los Ayuntamientos al Programa Operativo Local 86.546
762 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 566.446
76 DE CORPORACIONES LOCALES 566.446
77900 Incautación de fianzas y avales 3.000
779 EN MATERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 3.000
77 DE EMPRESAS PRIVADAS 3.000
79200 Nuevo Marco Comunitario Programa Operativo 139.021.511
79201 Nuevo Marco Comunitario IFOP 6.793.643
79202 Nuevo MAC P.O. Plurirregional. FEOGA-ORIENTACIÓN 2.343.960
79203 Aportación del FEDER al programa operativo local 4.223.912
79205 Otros Fondos Comunitarios (Fondo Cohesión, Iniciativas y
otros) 19.489.589
79206 FEOGA-GARANTÍA, cese anticipado 8.775.000
79210 FEOGA-GARANTÍA, programa apícola 40.000
79211 FEOGA-GARANTÍA, reestructuración del viñedo 18.000
79212 FEOGA-GARANTIA.-Medidas de acompañamiento 10.785.606
792 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 191.491.221
79 DEL EXTERIOR 191.491.221
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 428.882.252
Operaciones de capital 458.335.846
Operaciones no financieras 2.893.076.676
82200 Anticipos al personal 2.450.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 20 Tomo 2
Detalle por subconceptos: Ingresos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Subconcepto Euros
822 REINTEGROS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO 2.450.000
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO 2.450.000
84200 Enajenación de acciones del Sector Público 4.059.602
842 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 4.059.602
84 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 4.059.602
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.509.602
90200 Emisión de Deuda 98.343.523
902 EMISIÓN DE DEUDA 2003 98.343.523
90 EMISIÓN DEUDA INTERIOR 98.343.523
9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523
Operaciones financieras 104.853.125
Total SECCIÓN 2.997.929.801
2 Estado de gastos 2.1 Resumen por capítulos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 25
Resumen por capítulos
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 531.480.230
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 112.744.253
3 GASTOS FINANCIEROS 55.384.957
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.317.444.103
Operaciones Corrientes 2.017.053.543
6 INVERSIONES REALES 503.427.210
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 372.595.923
Operaciones de Capital 876.023.133
Operaciones No Financieras 2.893.076.676
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.509.602
9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523
Operaciones Financieras 104.853.125
Total General 2.997.929.801
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 29
{ TC "2.2.1.- Por Capítulos" \f C \l "3" }
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.689.111
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 740.987
Operaciones corrientes 2.430.098
6 INVERSIONES REALES 74.170
Operaciones de capital 74.170
Operaciones no financieras 2.504.268
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 2.504.268
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 30 Tomo 2
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 5.090.503
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.501.488
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.109.117
Operaciones corrientes 7.701.108
6 INVERSIONES REALES 462.760
Operaciones de capital 462.760
Operaciones no financieras 8.163.868
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 8.163.868
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 31
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 03 DEUDA
Capítulo Euros
3 GASTOS FINANCIEROS 55.384.957
Operaciones corrientes 55.384.957
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 55.384.957
9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523
Operaciones financieras 98.343.523
Total SECCIÓN 153.728.480
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 32 Tomo 2
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 04 CLASES PASIVAS
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 6.012
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740
Operaciones corrientes 6.752
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 6.752
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 6.752
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 33
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 4.667.987
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.345.712
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.111.712
Operaciones corrientes 13.125.411
6 INVERSIONES REALES 26.907.335
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.280.671
Operaciones de capital 41.188.006
Operaciones no financieras 54.313.417
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 54.313.417
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 34 Tomo 2
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 10.587.520
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.018.172
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550.264
Operaciones corrientes 21.155.956
6 INVERSIONES REALES 20.938.005
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.202.024
Operaciones de capital 22.140.029
Operaciones no financieras 43.295.985
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 43.295.985
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 35
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 9.369.648
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.442.445
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.939.243
Operaciones corrientes 31.751.336
6 INVERSIONES REALES 9.930.010
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.622.492
Operaciones de capital 11.552.502
Operaciones no financieras 43.303.838
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 43.303.838
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 36 Tomo 2
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 8.818.038
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.312.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.774.602
Operaciones corrientes 14.905.140
6 INVERSIONES REALES 59.662.720
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.929.634
Operaciones de capital 67.592.354
Operaciones no financieras 82.497.494
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 82.497.494
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 37
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 378.615.443
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.695.308
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176.183.944
Operaciones corrientes 602.494.695
6 INVERSIONES REALES 56.916.873
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.106.860
Operaciones de capital 92.023.733
Operaciones no financieras 694.518.428
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 694.518.428
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 38 Tomo 2
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 28.405.514
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.854.832
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.997.042
Operaciones corrientes 112.257.388
6 INVERSIONES REALES 3.713.530
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.429.444
Operaciones de capital 13.142.974
Operaciones no financieras 125.400.362
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.805
Operaciones financieras 1.805
Total SECCIÓN 125.402.167
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 39
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 18.970.437
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.291.236
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.126.841
Operaciones corrientes 29.388.514
6 INVERSIONES REALES 246.291.970
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.881.836
Operaciones de capital 272.173.806
Operaciones no financieras 301.562.320
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 301.562.320
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 40 Tomo 2
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 20.584.590
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.149.928
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.725.384
Operaciones corrientes 65.459.902
6 INVERSIONES REALES 22.822.101
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78.889.321
Operaciones de capital 101.711.422
Operaciones no financieras 167.171.324
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 167.171.324
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 41
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 7.153.650
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.128.221
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.522.183
Operaciones corrientes 21.804.054
6 INVERSIONES REALES 7.738.833
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 84.897.006
Operaciones de capital 92.635.839
Operaciones no financieras 114.439.893
8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.057.797
Operaciones financieras 4.057.797
Total SECCIÓN 118.497.690
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 42 Tomo 2
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 16.082.490
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.746.655
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 958.267.016
Operaciones corrientes 979.096.161
6 INVERSIONES REALES 34.449.819
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.338.279
Operaciones de capital 51.788.098
Operaciones no financieras 1.030.884.259
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 1.030.884.259
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 43
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 15.596.024
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.278.598
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.979.750
Operaciones corrientes 51.854.372
6 INVERSIONES REALES 12.317.059
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96.018.356
Operaciones de capital 108.335.415
Operaciones no financieras 160.189.787
Operaciones financieras 0
Total SECCIÓN 160.189.787
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 44 Tomo 2
Resumen por Capítulos: Gastos.
SECCIÓN 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 5.843.263
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.238.171
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.265
Operaciones corrientes 8.237.699
6 INVERSIONES REALES 1.202.025
Operaciones de capital 1.202.025
Operaciones no financieras 9.439.724
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.450.000
Operaciones financieras 2.450.000
Total SECCIÓN 11.889.724
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 45
{ TC "2.2.2.- Por Programas" \f C \l "3" }
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.666.053
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 698.773
Operaciones corrientes 2.364.826
6 INVERSIONES REALES 43.695
Operaciones de capital 43.695
Operaciones no financieras 2.408.521
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.408.521
Programa 112D APOYO A REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE TITULARIDAD PÚBLICA
1 GASTOS DE PERSONAL 23.058
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 42.214
Operaciones corrientes 65.272
6 INVERSIONES REALES 30.475
Operaciones de capital 30.475
Operaciones no financieras 95.747
Operaciones financieras 0
Total Programa 95.747
Total SECCIÓN 2.504.268
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 46 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 5.090.503
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.501.488
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.109.117
Operaciones corrientes 7.701.108
6 INVERSIONES REALES 462.760
Operaciones de capital 462.760
Operaciones no financieras 8.163.868
Operaciones financieras 0
Total Programa 8.163.868
Total SECCIÓN 8.163.868
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 47
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 03 DEUDA
Programa 011C AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO
Capítulo Euros
3 GASTOS FINANCIEROS 55.384.957
Operaciones corrientes 55.384.957
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 55.384.957
9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523
Operaciones financieras 98.343.523
Total Programa 153.728.480
Total SECCIÓN 153.728.480
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 48 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 04 CLASES PASIVAS
Programa 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 6.012
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740
Operaciones corrientes 6.752
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 6.752
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.752
Total SECCIÓN 6.752
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 49
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.769.023
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.544.195
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.087.712
Operaciones corrientes 6.400.930
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.361.978
Operaciones de capital 2.361.978
Operaciones no financieras 8.762.908
Operaciones financieras 0
Total Programa 8.762.908
Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
1 GASTOS DE PERSONAL 425.474
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 774.000
Operaciones corrientes 1.249.474
6 INVERSIONES REALES 400.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 566.000
Operaciones de capital 966.000
Operaciones no financieras 2.215.474
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.215.474
Programa 126C PROTECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL 139.338
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 41.517
Operaciones corrientes 180.855
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 180.855
Operaciones financieras 0
Total Programa 180.855
Programa 126F PUBLICACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL 623.333
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 50 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Capítulo Euros
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.000
Operaciones corrientes 1.523.333
6 INVERSIONES REALES 60.000
Operaciones de capital 60.000
Operaciones no financieras 1.583.333
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.583.333
Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL 423.898
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000
Operaciones corrientes 2.373.898
6 INVERSIONES REALES 15.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 650.000
Operaciones de capital 665.000
Operaciones no financieras 3.038.898
Operaciones financieras 0
Total Programa 3.038.898
Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.286.921
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 110.000
Operaciones corrientes 1.396.921
6 INVERSIONES REALES 26.432.335
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.702.693
Operaciones de capital 37.135.028
Operaciones no financieras 38.531.949
Operaciones financieras 0
Total Programa 38.531.949
Total SECCIÓN 54.313.417
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 51
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Programa 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.344.412
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 619.042
Operaciones corrientes 1.963.454
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 1.963.454
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.963.454
Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
1 GASTOS DE PERSONAL 757.486
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 66.111
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000
Operaciones corrientes 973.597
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 973.597
Operaciones financieras 0
Total Programa 973.597
Programa 612B ECONOMÍA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL 1.478.679
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.750
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.718
Operaciones corrientes 1.879.147
6 INVERSIONES REALES 1.663.120
Operaciones de capital 1.663.120
Operaciones no financieras 3.542.267
Operaciones financieras 0
Total Programa 3.542.267
Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
1 GASTOS DE PERSONAL 2.581.963
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 180.303
Operaciones corrientes 2.762.266
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 52 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Capítulo Euros
6 INVERSIONES REALES 4.091.000
Operaciones de capital 4.091.000
Operaciones no financieras 6.853.266
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.853.266
Programa 612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA
1 GASTOS DE PERSONAL 460.260
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.977
Operaciones corrientes 481.237
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 481.237
Operaciones financieras 0
Total Programa 481.237
Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.188.748
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.158.856
Operaciones corrientes 6.347.604
6 INVERSIONES REALES 14.673.025
Operaciones de capital 14.673.025
Operaciones no financieras 21.020.629
Operaciones financieras 0
Total Programa 21.020.629
Programa 613A GESTIÓN TRIBUTARIA
1 GASTOS DE PERSONAL 2.058.584
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.689.529
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 330.546
Operaciones corrientes 5.078.659
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 5.078.659
Operaciones financieras 0
Total Programa 5.078.659
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 53
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Capítulo Euros
Programa 613G RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
1 GASTOS DE PERSONAL 215.334
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 871.467
Operaciones corrientes 1.086.801
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 1.086.801
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.086.801
Programa 632D POLÍTICA FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL 502.054
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.137
Operaciones corrientes 583.191
6 INVERSIONES REALES 510.860
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.202.024
Operaciones de capital 1.712.884
Operaciones no financieras 2.296.075
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.296.075
Total SECCIÓN 43.295.985
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 54 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.151.657
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 89.957
Operaciones corrientes 2.241.614
6 INVERSIONES REALES 12.000
Operaciones de capital 12.000
Operaciones no financieras 2.253.614
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.253.614
Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL
1 GASTOS DE PERSONAL 634.239
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.302.316
Operaciones corrientes 1.936.555
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 1.936.555
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.936.555
Programa 121D ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL 2.752.578
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.241.604
Operaciones corrientes 10.994.182
6 INVERSIONES REALES 7.420.000
Operaciones de capital 7.420.000
Operaciones no financieras 18.414.182
Operaciones financieras 0
Total Programa 18.414.182
Programa 121E DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
1 GASTOS DE PERSONAL 2.306.666
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.081.882
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.518
Operaciones corrientes 3.428.066
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 55
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
Capítulo Euros
6 INVERSIONES REALES 2.368.010
Operaciones de capital 2.368.010
Operaciones no financieras 5.796.076
Operaciones financieras 0
Total Programa 5.796.076
Programa 121F COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS
1 GASTOS DE PERSONAL 600.935
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 304.943
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.763
Operaciones corrientes 988.641
6 INVERSIONES REALES 30.000
Operaciones de capital 30.000
Operaciones no financieras 1.018.641
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.018.641
Programa 121G AUDITORÍA Y CALIDAD
1 GASTOS DE PERSONAL 641.766
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 276.444
Operaciones corrientes 918.210
6 INVERSIONES REALES 100.000
Operaciones de capital 100.000
Operaciones no financieras 1.018.210
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.018.210
Programa 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA
1 GASTOS DE PERSONAL 281.807
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 145.299
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.816.962
Operaciones corrientes 11.244.068
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.622.492
Operaciones de capital 1.622.492
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 56 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
Capítulo Euros
Operaciones no financieras 12.866.560
Operaciones financieras 0
Total Programa 12.866.560
Total SECCIÓN 43.303.838
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 57
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Programa 441A INFRAES. URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 819.663
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 270.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 602
Operaciones corrientes 1.090.265
6 INVERSIONES REALES 48.510.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.066.061
Operaciones de capital 52.576.061
Operaciones no financieras 53.666.326
Operaciones financieras 0
Total Programa 53.666.326
Programa 443A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
1 GASTOS DE PERSONAL 1.066.371
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 146.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000
Operaciones corrientes 1.224.871
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 1.224.871
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.224.871
Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
1 GASTOS DE PERSONAL 1.507.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 986.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 962.000
Operaciones corrientes 3.455.000
6 INVERSIONES REALES 6.570.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 820.027
Operaciones de capital 7.390.027
Operaciones no financieras 10.845.027
Operaciones financieras 0
Total Programa 10.845.027
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 58 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Capítulo Euros
Programa 443F RECURSOS NATURALES
1 GASTOS DE PERSONAL 5.425.004
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.910.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.800.000
Operaciones corrientes 9.135.004
6 INVERSIONES REALES 4.582.720
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.043.546
Operaciones de capital 7.626.266
Operaciones no financieras 16.761.270
Operaciones financieras 0
Total Programa 16.761.270
Total SECCIÓN 82.497.494
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 59
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.486.007
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.502
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.568.579
Operaciones corrientes 4.955.088
6 INVERSIONES REALES 221.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.590
Operaciones de capital 861.590
Operaciones no financieras 5.816.678
Operaciones financieras 0
Total Programa 5.816.678
Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
1 GASTOS DE PERSONAL 8.705.544
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.670.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392.437
Operaciones corrientes 11.767.981
6 INVERSIONES REALES 1.038.269
Operaciones de capital 1.038.269
Operaciones no financieras 12.806.250
Operaciones financieras 0
Total Programa 12.806.250
Programa 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL 1.704.300
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.072.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 228.132
Operaciones corrientes 3.004.432
6 INVERSIONES REALES 50.000
Operaciones de capital 50.000
Operaciones no financieras 3.054.432
Operaciones financieras 0
Total Programa 3.054.432
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 60 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Capítulo Euros
Programa 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
1 GASTOS DE PERSONAL 132.473.129
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.122.362
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.932.026
Operaciones corrientes 168.527.517
6 INVERSIONES REALES 1.257.823
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.896.226
Operaciones de capital 3.154.049
Operaciones no financieras 171.681.566
Operaciones financieras 0
Total Programa 171.681.566
Programa 422C EDUCAC. SECUNDARIA, FORMAC. PROFESIONAL Y E.OFICIAL IDIOMAS
1 GASTOS DE PERSONAL 173.447.303
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.284.760
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.967.588
Operaciones corrientes 218.699.651
6 INVERSIONES REALES 17.072.544
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.080.658
Operaciones de capital 19.153.202
Operaciones no financieras 237.852.853
Operaciones financieras 0
Total Programa 237.852.853
Programa 422D UNIVERSIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL 280.277
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 120.269
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.561.489
Operaciones corrientes 94.962.035
6 INVERSIONES REALES 9.704.049
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.774.506
Operaciones de capital 11.478.555
Operaciones no financieras 106.440.590
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 61
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Capítulo Euros
Operaciones financieras 0
Total Programa 106.440.590
Programa 422E EDUCACIÓN ESPECIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 10.688.959
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 486.426
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.448.774
Operaciones corrientes 13.624.159
6 INVERSIONES REALES 190.000
Operaciones de capital 190.000
Operaciones no financieras 13.814.159
Operaciones financieras 0
Total Programa 13.814.159
Programa 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
1 GASTOS DE PERSONAL 7.855.908
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 553.765
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.194.935
Operaciones corrientes 9.604.608
6 INVERSIONES REALES 502.552
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 228.385
Operaciones de capital 730.937
Operaciones no financieras 10.335.545
Operaciones financieras 0
Total Programa 10.335.545
Programa 422K PROMOCIÓN EDUCATIVA
1 GASTOS DE PERSONAL 4.237.169
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 347.542
Operaciones corrientes 4.584.711
6 INVERSIONES REALES 100.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 169.232
Operaciones de capital 269.232
Operaciones no financieras 4.853.943
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 62 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Capítulo Euros
Operaciones financieras 0
Total Programa 4.853.943
Programa 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 183.661
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 415.407
Operaciones corrientes 599.068
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 655.779
Operaciones de capital 655.779
Operaciones no financieras 1.254.847
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.254.847
Programa 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1 GASTOS DE PERSONAL 26.301.313
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.240.041
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.668
Operaciones corrientes 46.938.022
6 INVERSIONES REALES 150.000
Operaciones de capital 150.000
Operaciones no financieras 47.088.022
Operaciones financieras 0
Total Programa 47.088.022
Programa 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
1 GASTOS DE PERSONAL 1.410.446
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200.192
Operaciones corrientes 1.610.638
6 INVERSIONES REALES 30.000
Operaciones de capital 30.000
Operaciones no financieras 1.640.638
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.640.638
Programa 451P COORDINAC.Y DESARROLLO DE PROY. E INFRAESTRUCT.CULTURALES
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 63
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 313.561
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 80.308
Operaciones corrientes 393.869
6 INVERSIONES REALES 7.800
Operaciones de capital 7.800
Operaciones no financieras 401.669
Operaciones financieras 0
Total Programa 401.669
Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
1 GASTOS DE PERSONAL 3.069.805
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.150.109
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.605.402
Operaciones corrientes 5.825.316
6 INVERSIONES REALES 7.060.102
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.846.303
Operaciones de capital 8.906.405
Operaciones no financieras 14.731.721
Operaciones financieras 0
Total Programa 14.731.721
Programa 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL
1 GASTOS DE PERSONAL 546.841
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 654.985
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.675.553
Operaciones corrientes 6.877.379
6 INVERSIONES REALES 3.941.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.552.607
Operaciones de capital 8.493.607
Operaciones no financieras 15.370.986
Operaciones financieras 0
Total Programa 15.370.986
Programa 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 64 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 478.358
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.150.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.307.728
Operaciones corrientes 3.936.086
6 INVERSIONES REALES 2.813.243
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.473.911
Operaciones de capital 11.287.154
Operaciones no financieras 15.223.240
Operaciones financieras 0
Total Programa 15.223.240
Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES
1 GASTOS DE PERSONAL 983.631
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 570.000
Operaciones corrientes 1.553.631
6 INVERSIONES REALES 751.265
Operaciones de capital 751.265
Operaciones no financieras 2.304.896
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.304.896
Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
1 GASTOS DE PERSONAL 2.490.756
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 510.924
Operaciones corrientes 3.001.680
6 INVERSIONES REALES 3.496.273
Operaciones de capital 3.496.273
Operaciones no financieras 6.497.953
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.497.953
Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.034.945
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.000
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 65
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Capítulo Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.517
Operaciones corrientes 1.403.462
6 INVERSIONES REALES 8.530.953
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.282.589
Operaciones de capital 11.813.542
Operaciones no financieras 13.217.004
Operaciones financieras 0
Total Programa 13.217.004
Programa 541A INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL 107.191
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 97.462
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420.709
Operaciones corrientes 625.362
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.506.074
Operaciones de capital 9.506.074
Operaciones no financieras 10.131.436
Operaciones financieras 0
Total Programa 10.131.436
Total SECCIÓN 694.518.428
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 66 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.519.977
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 370.090
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.010
Operaciones corrientes 1.896.077
6 INVERSIONES REALES 12.020
Operaciones de capital 12.020
Operaciones no financieras 1.908.097
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.908.097
Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS
1 GASTOS DE PERSONAL 2.360.144
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 670.762
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.532.560
Operaciones corrientes 30.563.466
6 INVERSIONES REALES 27.050
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.548.720
Operaciones de capital 7.575.770
Operaciones no financieras 38.139.236
Operaciones financieras 0
Total Programa 38.139.236
Programa 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
1 GASTOS DE PERSONAL 239.387
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 85.165
Operaciones corrientes 324.552
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 324.552
Operaciones financieras 0
Total Programa 324.552
Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL 24.158.686
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 67
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Capítulo Euros
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.511.755
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.812.467
Operaciones corrientes 78.482.908
6 INVERSIONES REALES 3.674.460
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.477.759
Operaciones de capital 5.152.219
Operaciones no financieras 83.635.127
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.805
Operaciones financieras 1.805
Total Programa 83.636.932
Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS
1 GASTOS DE PERSONAL 127.320
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 217.060
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646.005
Operaciones corrientes 990.385
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 402.965
Operaciones de capital 402.965
Operaciones no financieras 1.393.350
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.393.350
Total SECCIÓN 125.402.167
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 68 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 2.567.340
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.295.543
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.133
Operaciones corrientes 3.941.016
6 INVERSIONES REALES 47.809.522
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.631.915
Operaciones de capital 66.441.437
Operaciones no financieras 70.382.453
Operaciones financieras 0
Total Programa 70.382.453
Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS
1 GASTOS DE PERSONAL 1.790.154
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 227.377
Operaciones corrientes 2.017.531
6 INVERSIONES REALES 2.144.787
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.370.000
Operaciones de capital 4.514.787
Operaciones no financieras 6.532.318
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.532.318
Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
1 GASTOS DE PERSONAL 1.868.618
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 132.886
Operaciones corrientes 2.001.504
6 INVERSIONES REALES 144.500
Operaciones de capital 144.500
Operaciones no financieras 2.146.004
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.146.004
Programa 513G TRANSPORTES
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 69
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.226.920
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 901.318
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.050.558
Operaciones corrientes 4.178.796
6 INVERSIONES REALES 11.272.700
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.119.094
Operaciones de capital 13.391.794
Operaciones no financieras 17.570.590
Operaciones financieras 0
Total Programa 17.570.590
Programa 513H CARRETERAS
1 GASTOS DE PERSONAL 10.331.654
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.460.902
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 661.110
Operaciones corrientes 13.453.666
6 INVERSIONES REALES 169.605.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.555.594
Operaciones de capital 171.160.594
Operaciones no financieras 184.614.260
Operaciones financieras 0
Total Programa 184.614.260
Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA
1 GASTOS DE PERSONAL 1.051.762
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 229.280
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 602
Operaciones corrientes 1.281.644
6 INVERSIONES REALES 10.303.943
Operaciones de capital 10.303.943
Operaciones no financieras 11.585.587
Operaciones financieras 0
Total Programa 11.585.587
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 70 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
Capítulo Euros
Programa 521A ORDENACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL 133.989
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.930
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.336.438
Operaciones corrientes 2.514.357
6 INVERSIONES REALES 5.011.518
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.205.233
Operaciones de capital 6.216.751
Operaciones no financieras 8.731.108
Operaciones financieras 0
Total Programa 8.731.108
Total SECCIÓN 301.562.320
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 71
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 3.648.484
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 409.200
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.303
Operaciones corrientes 4.237.987
6 INVERSIONES REALES 12.750.462
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.182.021
Operaciones de capital 17.932.483
Operaciones no financieras 22.170.470
Operaciones financieras 0
Total Programa 22.170.470
Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
1 GASTOS DE PERSONAL 1.844.943
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 261.300
Operaciones corrientes 2.106.243
6 INVERSIONES REALES 167.000
Operaciones de capital 167.000
Operaciones no financieras 2.273.243
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.273.243
Programa 711B DESARROLLO RURAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.347.492
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 394.934
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.081.437
Operaciones corrientes 34.823.863
6 INVERSIONES REALES 7.075.177
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.973.870
Operaciones de capital 53.049.047
Operaciones no financieras 87.872.910
Operaciones financieras 0
Total Programa 87.872.910
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 72 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Capítulo Euros
Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS
1 GASTOS DE PERSONAL 5.733.922
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 809.900
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.896.107
Operaciones corrientes 13.439.929
6 INVERSIONES REALES 208.300
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.643.000
Operaciones de capital 16.851.300
Operaciones no financieras 30.291.229
Operaciones financieras 0
Total Programa 30.291.229
Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS
1 GASTOS DE PERSONAL 1.629.422
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 179.286
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.668
Operaciones corrientes 2.205.376
6 INVERSIONES REALES 1.719.644
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.079.369
Operaciones de capital 9.799.013
Operaciones no financieras 12.004.389
Operaciones financieras 0
Total Programa 12.004.389
Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS
1 GASTOS DE PERSONAL 5.380.327
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.095.308
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.170.869
Operaciones corrientes 8.646.504
6 INVERSIONES REALES 901.518
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.011.061
Operaciones de capital 3.912.579
Operaciones no financieras 12.559.083
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 73
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Capítulo Euros
Operaciones financieras 0
Total Programa 12.559.083
Total SECCIÓN 167.171.324
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 74 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Programa 313I CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.828.383
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 824.845
Operaciones corrientes 2.653.228
6 INVERSIONES REALES 718.810
Operaciones de capital 718.810
Operaciones no financieras 3.372.038
Operaciones financieras 0
Total Programa 3.372.038
Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA
1 GASTOS DE PERSONAL 328.845
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 322.440
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.338.205
Operaciones corrientes 1.989.490
6 INVERSIONES REALES 330.557
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.447.645
Operaciones de capital 6.778.202
Operaciones no financieras 8.767.692
Operaciones financieras 0
Total Programa 8.767.692
Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
1 GASTOS DE PERSONAL 1.174.573
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 185.630
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.240
Operaciones corrientes 1.382.443
6 INVERSIONES REALES 162.280
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 691.164
Operaciones de capital 853.444
Operaciones no financieras 2.235.887
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.235.887
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 75
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Capítulo Euros
Programa 723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.530.437
Operaciones corrientes 6.530.437
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.101.071
Operaciones de capital 51.101.071
Operaciones no financieras 57.631.508
Operaciones financieras 0
Total Programa 57.631.508
Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.583.678
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 371.405
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.519.418
Operaciones corrientes 3.474.501
6 INVERSIONES REALES 6.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.580.110
Operaciones de capital 16.586.110
Operaciones no financieras 20.060.611
8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.057.797
Operaciones financieras 4.057.797
Total Programa 24.118.408
Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA
1 GASTOS DE PERSONAL 1.016.855
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 124.424
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 573.970
Operaciones corrientes 1.715.249
6 INVERSIONES REALES 1.874.806
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.915.951
Operaciones de capital 4.790.757
Operaciones no financieras 6.506.006
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.506.006
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 76 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Capítulo Euros
Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.221.316
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 299.477
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.537.913
Operaciones corrientes 4.058.706
6 INVERSIONES REALES 4.646.380
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.161.065
Operaciones de capital 11.807.445
Operaciones no financieras 15.866.151
Operaciones financieras 0
Total Programa 15.866.151
Total SECCIÓN 118.497.690
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 77
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 6.110.661
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 459.619
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 289.907
Operaciones corrientes 6.860.187
6 INVERSIONES REALES 4.141.224
Operaciones de capital 4.141.224
Operaciones no financieras 11.001.411
Operaciones financieras 0
Total Programa 11.001.411
Programa 411B DIR. Y CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO S. SANITARIO
1 GASTOS DE PERSONAL 258.655
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 136.450
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 952.026.303
Operaciones corrientes 952.421.408
6 INVERSIONES REALES 29.108.719
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.773.659
Operaciones de capital 44.882.378
Operaciones no financieras 997.303.786
Operaciones financieras 0
Total Programa 997.303.786
Programa 412P PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTOS
1 GASTOS DE PERSONAL 1.172.023
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 184.516
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.203
Operaciones corrientes 1.476.742
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 942.547
Operaciones de capital 942.547
Operaciones no financieras 2.419.289
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.419.289
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 78 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
Capítulo Euros
Programa 413C CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
1 GASTOS DE PERSONAL 250.202
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.300
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.578.864
Operaciones corrientes 2.129.366
6 INVERSIONES REALES 304.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 328.046
Operaciones de capital 632.046
Operaciones no financieras 2.761.412
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.761.412
Programa 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL 2.926.277
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.151.257
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.814.410
Operaciones corrientes 9.891.944
6 INVERSIONES REALES 522.223
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 285.012
Operaciones de capital 807.235
Operaciones no financieras 10.699.179
Operaciones financieras 0
Total Programa 10.699.179
Programa 413E SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
1 GASTOS DE PERSONAL 250.683
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48.922
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.123
Operaciones corrientes 360.728
6 INVERSIONES REALES 12.122
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.015
Operaciones de capital 21.137
Operaciones no financieras 381.865
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 79
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
Capítulo Euros
Operaciones financieras 0
Total Programa 381.865
Programa 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.113.989
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 465.591
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.206
Operaciones corrientes 5.955.786
6 INVERSIONES REALES 361.531
Operaciones de capital 361.531
Operaciones no financieras 6.317.317
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.317.317
Total SECCIÓN 1.030.884.259
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 80 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
Programa 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.150.748
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 287.234
Operaciones corrientes 1.437.982
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 1.437.982
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.437.982
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES
1 GASTOS DE PERSONAL 5.359.039
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 850.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.088.761
Operaciones corrientes 30.297.800
6 INVERSIONES REALES 3.478.858
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.037.314
Operaciones de capital 48.516.172
Operaciones no financieras 78.813.972
Operaciones financieras 0
Total Programa 78.813.972
Programa 322B FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS
1 GASTOS DE PERSONAL 1.003.661
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 68.944
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.021.721
Operaciones corrientes 2.094.326
6 INVERSIONES REALES 2.328.824
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.572.354
Operaciones de capital 20.901.178
Operaciones no financieras 22.995.504
Operaciones financieras 0
Total Programa 22.995.504
Programa 322C ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 81
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
Capítulo Euros
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 480.810
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 591.378
Operaciones corrientes 1.072.188
6 INVERSIONES REALES 4.504.604
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.619.499
Operaciones de capital 17.124.103
Operaciones no financieras 18.196.291
Operaciones financieras 0
Total Programa 18.196.291
Programa 322D TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.787.658
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 474.026
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.285.068
Operaciones corrientes 6.546.752
6 INVERSIONES REALES 130.051
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.051
Operaciones de capital 148.102
Operaciones no financieras 6.694.854
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.694.854
Programa 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.779.768
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.417.584
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.930.915
Operaciones corrientes 8.128.267
6 INVERSIONES REALES 420.713
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.049.923
Operaciones de capital 19.470.636
Operaciones no financieras 27.598.903
Operaciones financieras 0
Total Programa 27.598.903
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 82 Tomo 2
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
Capítulo Euros
Programa 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1 GASTOS DE PERSONAL 1.515.150
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.907
Operaciones corrientes 2.277.057
6 INVERSIONES REALES 1.454.009
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 721.215
Operaciones de capital 2.175.224
Operaciones no financieras 4.452.281
Operaciones financieras 0
Total Programa 4.452.281
Total SECCIÓN 160.189.787
2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 83
Resumen por Programas: Gastos.
SECCIÓN 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
Programa 126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS
Capítulo Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 5.843.263
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 735.640
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.265
Operaciones corrientes 6.735.168
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 6.735.168
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.450.000
Operaciones financieras 2.450.000
Total Programa 9.185.168
Programa 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.502.531
Operaciones corrientes 1.502.531
6 INVERSIONES REALES 1.202.025
Operaciones de capital 1.202.025
Operaciones no financieras 2.704.556
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.704.556
Total SECCIÓN 11.889.724
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.1 01.PRESID. PRINCIPADO Y CONSEJO DE GOBIERNO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 87
{ TC "2.3.1.- 01.PRESID. PRINCIPADO Y CONSEJO DE GOBIERNO" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO
Subconcepto Euros
10000 Retribuciones del Presidente del Principado 59.410
100 RETRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO 59.410
10300 Retribuciones de Viceconsejeros y asimilados 185.412
103 RETRIBUCIONES DE VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS 185.412
10 ALTOS CARGOS 244.822
11000 Retribuciones básicas y complementarias 510.000
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 510.000
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 510.000
12000 Retribuciones básicas y complementarias 429.900
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 429.900
12100 Sustituciones de funcionarios 10.730
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 10.730
12 PERSONAL FUNCIONARIO 440.630
13000 Retribuciones básicas y complementarias 81.400
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 81.400
13100 Sustituciones de personal laboral 3.250
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.250
13 PERSONAL LABORAL 84.650
14000 Retribuciones básicas y complementarias 15.394
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 15.394
14 PERSONAL TEMPORAL 15.394
15100 Gratificaciones 1.533
151 GRATIFICACIONES 1.533
15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.533
16600 Cuotas sociales 367.797
166 CUOTAS SOCIALES 367.797
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 367.797
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 1.227
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.227
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 88 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO
Subconcepto Euros
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.227
1 GASTOS DE PERSONAL 1.666.053
20200 Edificios y otras construcciones 21.470
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.470
20400 Material de transporte 6.408
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.408
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 27.878
21200 Edificios y otras construcciones 7.485
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.485
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 19.203
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.203
21500 Mobiliario y enseres 13.020
215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.020
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 39.708
22000 Material ordinario no inventariable 25.827
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 59.986
220 MATERIAL DE OFICINA 85.813
22101 Agua 2.749
22103 Combustibles 6.630
22104 Vestuario 8.593
22107 Menaje, lencería y ropa 633
22109 Otros suministros 25.258
221 SUMINISTROS 43.863
22201 Otras comunicaciones 39.588
222 COMUNICACIONES 39.588
22300 Transporte 10.735
223 TRANSPORTE 10.735
22500 Tributos 4.421
225 TRIBUTOS 4.421
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.1 01.PRESID. PRINCIPADO Y CONSEJO DE GOBIERNO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 89
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO
Subconcepto Euros
22601 Atenciones protocolarias y representativas 56.828
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 56.828
22606 Reuniones y conferencias 75.771
22609 Otros gastos diversos 56.828
226 GASTOS DIVERSOS 246.255
22700 Limpieza y aseo 7.107
22701 Seguridad 1.988
22702 Valoraciones y peritajes 1.988
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 101.029
22709 Otros 18.943
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 131.055
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 561.730
23000 Dietas y locomoción 69.457
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 69.457
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 69.457
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 698.773
Operaciones corrientes 2.364.826
61002 Propiedad industrial 3.158
610 MANIFESTACIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A FAVOR DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.158
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.158
62001 Construcciones 3.356
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 24.818
62009 Otro inmovilizado material 12.363
620 BIENES Y ELEMENTOS PATRIMONIALES TANGIBLES 40.537
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 40.537
6 INVERSIONES REALES 43.695
Operaciones de capital 43.695
Operaciones no financieras 2.408.521
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 90 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO
Subconcepto Euros
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.408.521
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.1 01.PRESID. PRINCIPADO Y CONSEJO DE GOBIERNO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 91
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 112D APOYO A REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE TITULARIDAD PÚBLICA
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 18.300
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 18.300
12 PERSONAL FUNCIONARIO 18.300
16600 Cuotas sociales 4.758
166 CUOTAS SOCIALES 4.758
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.758
1 GASTOS DE PERSONAL 23.058
21200 Edificios y otras construcciones 526
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 526
21500 Mobiliario y enseres 657
215 MOBILIARIO Y ENSERES 657
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.183
22000 Material ordinario no inventariable 5.207
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.052
220 MATERIAL DE OFICINA 10.259
22201 Otras comunicaciones 632
222 COMUNICACIONES 632
22300 Transporte 3.306
223 TRANSPORTE 3.306
22606 Reuniones y conferencias 14.753
22609 Otros gastos diversos 6.315
226 GASTOS DIVERSOS 21.068
22700 Limpieza y aseo 1.319
22701 Seguridad 1.629
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.629
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.577
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.842
23000 Dietas y locomoción 1.189
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.189
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 92 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 112D APOYO A REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE TITULARIDAD PÚBLICA
Subconcepto Euros
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.189
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 42.214
Operaciones corrientes 65.272
62009 Otro inmovilizado material 30.475
620 BIENES Y ELEMENTOS PATRIMONIALES TANGIBLES 30.475
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.475
6 INVERSIONES REALES 30.475
Operaciones de capital 30.475
Operaciones no financieras 95.747
Operaciones financieras 0
Total Programa 95.747
Total SERVICIO 2.504.268
Total SECCIÓN 2.504.268
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.2 02.JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 93
{ TC "2.3.2.- 02.JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Subconcepto Euros
10900 Asignaciones Diputados Junta General del Principado 1.472.000
109 ASIGNACIONES DIPUTADOS JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 1.472.000
10 ALTOS CARGOS 1.472.000
11000 Retribuciones básicas y complementarias 748.000
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 748.000
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 748.000
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.867.000
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.867.000
12100 Sustituciones de funcionarios 24.530
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 24.530
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.891.530
15100 Gratificaciones 6.130
151 GRATIFICACIONES 6.130
15200 Conceptos variables de personal funcionario 18.030
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 18.030
15300 Productividad de personal funcionario 65.657
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 65.657
15 OTRAS RETRIBUCIONES 89.817
16600 Cuotas sociales 796.000
166 CUOTAS SOCIALES 796.000
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 796.000
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 24.040
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 24.040
17100 Ayudas sociales 63.106
171 AYUDAS SOCIALES 63.106
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 87.146
18000 Provisión social y de personal 6.010
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 6.010
18 OTROS FONDOS 6.010
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 94 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Subconcepto Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 5.090.503
20200 Edificios y otras construcciones 19.925
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.925
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.925
21200 Edificios y otras construcciones 40.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 24.040
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.040
21400 Material de transporte 12.020
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 12.020
21500 Mobiliario y enseres 50.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
21600 Equipos para proceso de información 30.051
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 30.051
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 156.111
22000 Material ordinario no inventariable 80.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 133.000
22004 Material informático no inventariable 30.051
220 MATERIAL DE OFICINA 243.051
22100 Energía eléctrica 50.000
22101 Agua 6.000
22102 Gas 24.000
22103 Combustibles 12.020
22104 Vestuario 18.030
22109 Otros suministros 6.010
221 SUMINISTROS 116.060
22200 Telefónicas 181.000
22201 Otras comunicaciones 43.000
222 COMUNICACIONES 224.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.2 02.JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 95
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Subconcepto Euros
22400 Edificios y locales 12.300
22401 Vehículos 6.010
22409 Otros riesgos 1.202
224 PRIMAS DE SEGUROS 19.512
22500 Tributos 15.025
225 TRIBUTOS 15.025
22601 Atenciones protocolarias y representativas 165.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 75.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 153.000
22606 Reuniones y conferencias 30.051
22609 Otros gastos diversos 6.010
22611 Oposiciones y pruebas selectivas 30.051
226 GASTOS DIVERSOS 459.112
22700 Limpieza y aseo 120.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 69.051
22707 Servicios de carácter informático 24.040
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 213.091
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.289.851
23000 Dietas y locomoción 35.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.000
25100 Acciones no programadas 601
251 ACCIONES NO PROGRAMADAS 601
25 GASTOS SIN CLASIFICAR 601
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.501.488
48000 Asignaciones a Grupos Parlamentarios 919.550
480 TRANSFERENCIAS 919.550
48900 Para becas 60.350
48912 Para otras materias 105.177
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 96 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Subconcepto Euros
489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 165.527
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.085.077
49901 En otras materias 24.040
499 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 24.040
49 AL EXTERIOR 24.040
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.109.117
Operaciones corrientes 7.701.108
61005 Aplicaciones informáticas 30.051
610 DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA JUNTA GENERAL 30.051
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 30.051
62001 Construcciones 6.000
62006 Mobiliario 270.455
62007 Equipos para procesos de información 150.253
62008 Elementos de transporte 6.001
620 INVERSIONES DIVERSAS DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 432.709
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 432.709
6 INVERSIONES REALES 462.760
Operaciones de capital 462.760
Operaciones no financieras 8.163.868
Operaciones financieras 0
Total Programa 8.163.868
Total SERVICIO 8.163.868
Total SECCIÓN 8.163.868
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.3 03.DEUDA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 97
{ TC "2.3.3.- 03.DEUDA" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 03 DEUDA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 011C AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO
Subconcepto Euros
32000 Intereses de préstamos a largo plazo 54.783.944
320 INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 54.783.944
32900 Gastos de formalización, modificación y cancelación 601.013
329 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 601.013
32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 55.384.957
3 GASTOS FINANCIEROS 55.384.957
Operaciones corrientes 55.384.957
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 55.384.957
92000 Amortización de préstamos 98.343.523
920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 98.343.523
92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 98.343.523
9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523
Operaciones financieras 98.343.523
Total Programa 153.728.480
Total SERVICIO 153.728.480
Total SECCIÓN 153.728.480
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 98 Tomo 2
{ TC "2.3.4.- 04.CLASES PASIVAS" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 04 CLASES PASIVAS
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 4.208
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.208
12 PERSONAL FUNCIONARIO 4.208
16600 Cuotas sociales 1.804
166 CUOTAS SOCIALES 1.804
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.804
1 GASTOS DE PERSONAL 6.012
48001 Ayudas a exvendedores de la rifa benéfica 740
480 TRANSFERENCIAS 740
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 740
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740
Operaciones corrientes 6.752
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 6.752
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.752
Total SERVICIO 6.752
Total SECCIÓN 6.752
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 99
{ TC "2.3.5.- 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 59.410
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 59.410
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680
10 ALTOS CARGOS 113.090
11000 Retribuciones básicas y complementarias 76.750
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 76.750
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 76.750
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.155.990
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.155.990
12100 Sustituciones de funcionarios 2.580
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 2.580
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.158.570
13000 Retribuciones básicas y complementarias 38.752
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 38.752
13 PERSONAL LABORAL 38.752
14000 Retribuciones básicas y complementarias 9.040
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 9.040
14 PERSONAL TEMPORAL 9.040
16600 Cuotas sociales 366.076
166 CUOTAS SOCIALES 366.076
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 366.076
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 6.745
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.745
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 6.745
1 GASTOS DE PERSONAL 1.769.023
21500 Mobiliario y enseres 1.296
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.296
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.296
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 100 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22000 Material ordinario no inventariable 18.661
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 15.446
220 MATERIAL DE OFICINA 34.107
22109 Otros suministros 368
221 SUMINISTROS 368
22201 Otras comunicaciones 7.124
222 COMUNICACIONES 7.124
22300 Transporte 2.591
223 TRANSPORTE 2.591
22601 Atenciones protocolarias y representativas 38.305
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 515.313
22603 Jurídicos y contenciosos 53.305
22604 Edición y difusión de publicaciones 26.643
22606 Reuniones y conferencias 78.286
22609 Otros gastos diversos 751.985
226 GASTOS DIVERSOS 1.463.837
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 43.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 43.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.551.027
23000 Dietas y locomoción 10.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000
23100 Otras indemnizaciones 2.000
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000
25000 Procesos electorales 979.872
250 PROCESOS ELECTORALES 979.872
25 GASTOS SIN CLASIFICAR 979.872
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.544.195
40001 Al Consejo Asesor de Radio Televisión Española 67.265
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 101
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67.265
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 67.265
44006 Al Ente de Comunicación Pública 1.051.772
440 TRANSFERENCIAS 1.051.772
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.051.772
48002 A la Escuela de Práctica Jurídica de Oviedo 6.011
48003 Al Patronato del Real Sitio de Covadonga 1.044
480 TRANSFERENCIAS 7.055
48915 Para procesos electorales 961.620
489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 961.620
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 968.675
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.087.712
Operaciones corrientes 6.400.930
74004 Al Ente de Comunicación Pública 2.283.846
740 TRANSFERENCIAS 2.283.846
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.283.846
78000 Al Patronato del Real Sitio de Covadonga 78.132
780 TRANSFERENCIAS 78.132
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78.132
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.361.978
Operaciones de capital 2.361.978
Operaciones no financieras 8.762.908
Operaciones financieras 0
Total Programa 8.762.908
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 102 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 126F PUBLICACIONES
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 237.800
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 237.800
12 PERSONAL FUNCIONARIO 237.800
13000 Retribuciones básicas y complementarias 233.387
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 233.387
13100 Sustituciones de personal laboral 3.000
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.000
13 PERSONAL LABORAL 236.387
14000 Retribuciones básicas y complementarias 7.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 7.000
14 PERSONAL TEMPORAL 7.000
16600 Cuotas sociales 142.146
166 CUOTAS SOCIALES 142.146
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 142.146
1 GASTOS DE PERSONAL 623.333
21200 Edificios y otras construcciones 2.500
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000
21400 Material de transporte 600
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 600
21500 Mobiliario y enseres 900
215 MOBILIARIO Y ENSERES 900
21600 Equipos para proceso de información 5.000
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 15.000
22000 Material ordinario no inventariable 5.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 700
22004 Material informático no inventariable 6.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 103
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 126F PUBLICACIONES
Subconcepto Euros
220 MATERIAL DE OFICINA 11.700
22101 Agua 100
22102 Gas 10.000
22103 Combustibles 600
22104 Vestuario 1.400
22109 Otros suministros 92.500
221 SUMINISTROS 104.600
22201 Otras comunicaciones 240.000
222 COMUNICACIONES 240.000
22300 Transporte 6.000
223 TRANSPORTE 6.000
22401 Vehículos 1.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000
22500 Tributos 60
225 TRIBUTOS 60
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 600
22604 Edición y difusión de publicaciones 600
22609 Otros gastos diversos 600
226 GASTOS DIVERSOS 1.800
22700 Limpieza y aseo 22.000
22701 Seguridad 47.240
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 450.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 519.240
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 884.400
23000 Dietas y locomoción 600
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 600
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 600
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.000
Operaciones corrientes 1.523.333
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 104 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 126F PUBLICACIONES
Subconcepto Euros
61005 Aplicaciones informáticas 600
61006 Propiedad intelectual 400
610 EDICIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.000
62006 Mobiliario 3.000
62007 Equipos para procesos de información 50.000
62009 Otro inmovilizado material 6.000
620 EDICIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 59.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 59.000
6 INVERSIONES REALES 60.000
Operaciones de capital 60.000
Operaciones no financieras 1.583.333
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.583.333
Total SERVICIO 10.346.241
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 105
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL
Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 233.050
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 233.050
12 PERSONAL FUNCIONARIO 233.050
13000 Retribuciones básicas y complementarias 99.121
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 99.121
13 PERSONAL LABORAL 99.121
16600 Cuotas sociales 93.303
166 CUOTAS SOCIALES 93.303
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 93.303
1 GASTOS DE PERSONAL 425.474
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.035
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.035
21400 Material de transporte 1.500
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500
21500 Mobiliario y enseres 500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 500
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 15.035
22000 Material ordinario no inventariable 3.500
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000
220 MATERIAL DE OFICINA 6.500
22103 Combustibles 950
22109 Otros suministros 133
221 SUMINISTROS 1.083
22201 Otras comunicaciones 133
222 COMUNICACIONES 133
22300 Transporte 950
223 TRANSPORTE 950
22401 Vehículos 550
224 PRIMAS DE SEGUROS 550
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 106 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL
Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
Subconcepto Euros
22500 Tributos 165
225 TRIBUTOS 165
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.263
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 926
22606 Reuniones y conferencias 1.263
22609 Otros gastos diversos 632
226 GASTOS DIVERSOS 4.084
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 9.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 9.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 22.965
23000 Dietas y locomoción 12.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000
46000 A la Federación Asturiana de Concejos 60.000
46001 Gastos de representación institucional en concejos de menos de 1.000
habitantes 96.000
460 TRANSFERENCIAS 156.000
46900 Apoyo a la gestión de Mancomunidades y otras Entidades 606.000
469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 606.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 762.000
48036 A la Confederación de asociaciones de vecinos de Asturias 12.000
480 TRANSFERENCIAS 12.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 774.000
Operaciones corrientes 1.249.474
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 400.000
630 EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA AYTOS Y MANCOMUNIDADES 400.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 400.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 107
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL
Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
Subconcepto Euros
6 INVERSIONES REALES 400.000
76502 Dotación para parroquias rurales 60.000
765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 60.000
76901 Apoyo a inversiones y equipamientos de mancomunidades 506.000
769 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 506.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 566.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 566.000
Operaciones de capital 966.000
Operaciones no financieras 2.215.474
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.215.474
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 108 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL
Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 51.468
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 51.468
10 ALTOS CARGOS 51.468
12000 Retribuciones básicas y complementarias 893.173
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 893.173
12 PERSONAL FUNCIONARIO 893.173
13000 Retribuciones básicas y complementarias 74.621
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 74.621
13 PERSONAL LABORAL 74.621
16600 Cuotas sociales 267.659
166 CUOTAS SOCIALES 267.659
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 267.659
1 GASTOS DE PERSONAL 1.286.921
20200 Edificios y otras construcciones 3.500
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.500
21200 Edificios y otras construcciones 1.500
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500
21400 Material de transporte 16.000
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 16.000
21500 Mobiliario y enseres 1.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 19.000
22000 Material ordinario no inventariable 13.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.900
220 MATERIAL DE OFICINA 14.900
22101 Agua 300
22103 Combustibles 17.000
22104 Vestuario 700
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 109
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL
Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL
Subconcepto Euros
22109 Otros suministros 1.202
221 SUMINISTROS 19.202
22201 Otras comunicaciones 600
222 COMUNICACIONES 600
22300 Transporte 800
223 TRANSPORTE 800
22401 Vehículos 10.000
22408 Otro inmovilizado 50
224 PRIMAS DE SEGUROS 10.050
22500 Tributos 1.300
225 TRIBUTOS 1.300
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 600
22606 Reuniones y conferencias 150
22609 Otros gastos diversos 1.200
226 GASTOS DIVERSOS 1.950
22700 Limpieza y aseo 6.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.302
23000 Dietas y locomoción 32.198
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 32.198
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 32.198
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 110.000
Operaciones corrientes 1.396.921
60109 Otros gastos asociados 250.000
601 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES 250.000
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 250.000
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 1.000
620 EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 1.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 110 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL
Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL
Subconcepto Euros
63100 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 10.147.713
631 PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 10.147.713
63200 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 15.883.368
632 COOPERACIÓN AL DESARROLLO LOCAL 15.883.368
63800 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 150.254
638 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 150.254
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 26.181.335
6 INVERSIONES REALES 26.432.335
76500 Infraestructuras y equipamientos 2.847.000
76501 Mantenimiento de servicios municipales 4.620.000
76599 Fondos mineros 3ª y 4ª fase 1.200.000
765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 8.667.000
76802 Ayuntamiento de Aller 66.112
76806 Ayuntamiento de Bimenes 288.487
76815 Ayuntamiento de Caso 213.361
76828 Ayuntamiento de Ibias 290.036
76832 Ayuntamiento de Laviana 90.152
76833 Ayuntamiento de Lena 240.406
76838 Ayuntamiento de Morcín 174.103
76858 Ayuntamiento de Riosa 180.304
76873 Ayuntamiento de Tineo 432.732
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.975.693
76 A CORPORACIONES LOCALES 10.642.693
78503 Aportaciones a la Caja de Crédito de Cooperación 60.000
785 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 60.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.702.693
Operaciones de capital 37.135.028
Operaciones no financieras 38.531.949
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 111
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL
Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL
Subconcepto Euros
Operaciones financieras 0
Total Programa 38.531.949
Total SERVICIO 40.747.423
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 112 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 03 INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER
Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.359
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.359
10 ALTOS CARGOS 50.359
12000 Retribuciones básicas y complementarias 209.220
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 209.220
12 PERSONAL FUNCIONARIO 209.220
13000 Retribuciones básicas y complementarias 74.696
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 74.696
13 PERSONAL LABORAL 74.696
16600 Cuotas sociales 89.623
166 CUOTAS SOCIALES 89.623
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 89.623
1 GASTOS DE PERSONAL 423.898
20200 Edificios y otras construcciones 30.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.000
21500 Mobiliario y enseres 1.803
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.803
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.803
22000 Material ordinario no inventariable 5.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000
220 MATERIAL DE OFICINA 10.000
22101 Agua 1.000
22109 Otros suministros 2.549
221 SUMINISTROS 3.549
22201 Otras comunicaciones 7.000
222 COMUNICACIONES 7.000
22300 Transporte 5.000
223 TRANSPORTE 5.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 113
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 03 INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER
Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Subconcepto Euros
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.912
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 184.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 28.050
22606 Reuniones y conferencias 77.112
22609 Otros gastos diversos 5.000
226 GASTOS DIVERSOS 296.074
22700 Limpieza y aseo 10.567
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 327.725
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 338.292
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 659.915
23000 Dietas y locomoción 8.282
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.282
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.282
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.000
40403 Para Programas de Cooperación 18.031
404 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 18.031
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 18.031
45401 Para Programas de Cooperación 12.020
454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 12.020
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 12.020
46003 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Avilés 25.903
46004 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Gijón 25.903
46005 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Langreo 25.903
46006 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Valdés 25.903
46007 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Siero 25.903
46008 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Oviedo 25.903
46009 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Mieres 25.903
46010 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Laviana 25.903
46011 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Cangas del Narcea 25.903
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 114 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 03 INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER
Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Subconcepto Euros
46012 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Aller 25.903
46013 Transferencia corriente a la Mancomunidad de la Sidra 25.903
46014 Transferencia a la Mancomunidad de Quirós, Santo Adriano y Teverga 25.903
46015 Transferencia corriente a la Mancomunidad de las cinco Villas 25.903
46016 Transferencia corriente a la Mancomunidad de concejos de Oriente 25.903
46017 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Vegadeo 25.903
460 TRANSFERENCIAS 388.545
46406 Para actividades de promoción de la mujer 329.897
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 329.897
46 A CORPORACIONES LOCALES 718.442
48442 Para actividades de la mujer 501.507
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 501.507
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 501.507
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000
Operaciones corrientes 2.373.898
62006 Mobiliario 6.010
62009 Otro inmovilizado material 8.990
620 ADQUISICIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 15.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 15.000
6 INVERSIONES REALES 15.000
75402 Proyectos europeos. Curso de especialista universitario 35.066
754 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 35.066
75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 35.066
76407 Para dotaciones y equipamientos de uso general 80.203
764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 80.203
76 A CORPORACIONES LOCALES 80.203
78405 Para talleres itinerantes 368.188
78409 Para proyectos de investigación en políticas de género 36.061
78411 Proyectos europeos. Itinerarios de inserción laboral 130.482
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 115
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 03 INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER
Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Subconcepto Euros
784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 534.731
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 534.731
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 650.000
Operaciones de capital 665.000
Operaciones no financieras 3.038.898
Operaciones financieras 0
Total Programa 3.038.898
Total SERVICIO 3.038.898
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 116 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
Programa 126C PROTECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.686
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.686
10 ALTOS CARGOS 52.686
12000 Retribuciones básicas y complementarias 59.990
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 59.990
12 PERSONAL FUNCIONARIO 59.990
16600 Cuotas sociales 26.662
166 CUOTAS SOCIALES 26.662
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 26.662
1 GASTOS DE PERSONAL 139.338
21500 Mobiliario y enseres 417
215 MOBILIARIO Y ENSERES 417
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 417
22000 Material ordinario no inventariable 4.350
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.850
220 MATERIAL DE OFICINA 8.200
22201 Otras comunicaciones 450
222 COMUNICACIONES 450
22300 Transporte 650
223 TRANSPORTE 650
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.250
22606 Reuniones y conferencias 1.250
22609 Otros gastos diversos 620
226 GASTOS DIVERSOS 3.120
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 18.680
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.680
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.100
23000 Dietas y locomoción 10.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 117
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
Programa 126C PROTECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
Subconcepto Euros
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 41.517
Operaciones corrientes 180.855
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 180.855
Operaciones financieras 0
Total Programa 180.855
Total SERVICIO 180.855
Total SECCIÓN 54.313.417
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 118 Tomo 2
{ TC "2.3.6.- 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 64.350
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 64.350
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680
10 ALTOS CARGOS 118.030
11000 Retribuciones básicas y complementarias 76.538
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 76.538
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 76.538
12000 Retribuciones básicas y complementarias 392.159
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 392.159
12100 Sustituciones de funcionarios 5.752
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 5.752
12 PERSONAL FUNCIONARIO 397.911
15100 Gratificaciones 1.737
151 GRATIFICACIONES 1.737
15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.737
16600 Cuotas sociales 154.074
166 CUOTAS SOCIALES 154.074
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 154.074
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 9.196
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.196
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 9.196
1 GASTOS DE PERSONAL 757.486
21500 Mobiliario y enseres 1.503
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.503
21600 Equipos para proceso de información 301
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 301
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.804
22000 Material ordinario no inventariable 11.404
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 119
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.650
220 MATERIAL DE OFICINA 18.054
22201 Otras comunicaciones 622
222 COMUNICACIONES 622
22300 Transporte 1.244
223 TRANSPORTE 1.244
22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.215
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 500
22606 Reuniones y conferencias 22.172
22609 Otros gastos diversos 2.528
226 GASTOS DIVERSOS 31.415
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.972
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.972
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.307
23000 Dietas y locomoción 8.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 66.111
44010 A la Sociedad de Servicios del Principado S.A. 150.000
440 TRANSFERENCIAS 150.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000
Operaciones corrientes 973.597
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 973.597
Operaciones financieras 0
Total Programa 973.597
Total SERVICIO 973.597
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 120 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 02 INTERVENCIÓN GENERAL
Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.015
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.015
10 ALTOS CARGOS 53.015
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.987.645
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.987.645
12100 Sustituciones de funcionarios 3.006
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 3.006
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.990.651
14000 Retribuciones básicas y complementarias 6.011
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 6.011
14 PERSONAL TEMPORAL 6.011
15100 Gratificaciones 1.203
151 GRATIFICACIONES 1.203
15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.203
16600 Cuotas sociales 531.083
166 CUOTAS SOCIALES 531.083
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 531.083
1 GASTOS DE PERSONAL 2.581.963
22000 Material ordinario no inventariable 12.932
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.215
220 MATERIAL DE OFICINA 19.147
22300 Transporte 902
223 TRANSPORTE 902
22601 Atenciones protocolarias y representativas 602
22606 Reuniones y conferencias 1.203
226 GASTOS DIVERSOS 1.805
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 149.126
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 149.126
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 170.980
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 121
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 02 INTERVENCIÓN GENERAL
Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
Subconcepto Euros
23000 Dietas y locomoción 9.323
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.323
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.323
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 180.303
Operaciones corrientes 2.762.266
61005 Aplicaciones informáticas 4.091.000
610 NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 4.091.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 4.091.000
6 INVERSIONES REALES 4.091.000
Operaciones de capital 4.091.000
Operaciones no financieras 6.853.266
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.853.266
Total SERVICIO 6.853.266
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 122 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA
Programa 612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 365.285
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 365.285
12 PERSONAL FUNCIONARIO 365.285
16600 Cuotas sociales 94.975
166 CUOTAS SOCIALES 94.975
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 94.975
1 GASTOS DE PERSONAL 460.260
21600 Equipos para proceso de información 896
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 896
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 896
22000 Material ordinario no inventariable 4.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 331
220 MATERIAL DE OFICINA 4.331
22109 Otros suministros 12.000
221 SUMINISTROS 12.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.331
23000 Dietas y locomoción 3.750
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.750
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.750
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.977
Operaciones corrientes 481.237
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 481.237
Operaciones financieras 0
Total Programa 481.237
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 123
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA
Programa 613A GESTIÓN TRIBUTARIA
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.572.775
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.572.775
12100 Sustituciones de funcionarios 19.770
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 19.770
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.592.545
15100 Gratificaciones 815
151 GRATIFICACIONES 815
15300 Productividad de personal funcionario 40.605
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 40.605
15 OTRAS RETRIBUCIONES 41.420
16600 Cuotas sociales 424.619
166 CUOTAS SOCIALES 424.619
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 424.619
1 GASTOS DE PERSONAL 2.058.584
21200 Edificios y otras construcciones 66.112
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.112
21400 Material de transporte 1.400
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.400
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 67.512
22000 Material ordinario no inventariable 30.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000
220 MATERIAL DE OFICINA 33.000
22103 Combustibles 1.300
22109 Otros suministros 65.000
221 SUMINISTROS 66.300
22201 Otras comunicaciones 200
222 COMUNICACIONES 200
22300 Transporte 1.700
223 TRANSPORTE 1.700
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 124 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA
Programa 613A GESTIÓN TRIBUTARIA
Subconcepto Euros
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 1.865
22603 Jurídicos y contenciosos 1.000
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 2.397.952
22609 Otros gastos diversos 85.000
226 GASTOS DIVERSOS 2.485.817
22702 Valoraciones y peritajes 28.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 28.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.615.017
23000 Dietas y locomoción 7.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.689.529
48004 Para pago de premios de la rifa benéfica 156.540
48005 Para pago de premios de la rifa pro-infancia 174.006
480 TRANSFERENCIAS 330.546
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 330.546
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 330.546
Operaciones corrientes 5.078.659
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 5.078.659
Operaciones financieras 0
Total Programa 5.078.659
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 125
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA
Programa 613G RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 169.500
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 169.500
12100 Sustituciones de funcionarios 1.400
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 1.400
12 PERSONAL FUNCIONARIO 170.900
16600 Cuotas sociales 44.434
166 CUOTAS SOCIALES 44.434
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 44.434
1 GASTOS DE PERSONAL 215.334
22000 Material ordinario no inventariable 602
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 600
220 MATERIAL DE OFICINA 1.202
22100 Energía eléctrica 3.000
22101 Agua 4.500
221 SUMINISTROS 7.500
22201 Otras comunicaciones 522.881
222 COMUNICACIONES 522.881
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 120.000
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 207.284
22609 Otros gastos diversos 600
226 GASTOS DIVERSOS 327.884
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 859.467
23000 Dietas y locomoción 12.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 871.467
Operaciones corrientes 1.086.801
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 1.086.801
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 126 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA
Programa 613G RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
Subconcepto Euros
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.086.801
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 127
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA
Programa 632D POLÍTICA FINANCIERA
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.675
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.675
10 ALTOS CARGOS 53.675
12000 Retribuciones básicas y complementarias 346.910
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 346.910
12 PERSONAL FUNCIONARIO 346.910
16600 Cuotas sociales 101.469
166 CUOTAS SOCIALES 101.469
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 101.469
1 GASTOS DE PERSONAL 502.054
21600 Equipos para proceso de información 1.803
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.803
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.803
22000 Material ordinario no inventariable 3.306
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.500
220 MATERIAL DE OFICINA 5.806
22300 Transporte 121
223 TRANSPORTE 121
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 778
226 GASTOS DIVERSOS 778
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 60.609
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 60.609
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.314
23000 Dietas y locomoción 12.020
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.020
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.020
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.137
Operaciones corrientes 583.191
61000 Gastos de investigación y desarrollo 510.860
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 128 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA
Programa 632D POLÍTICA FINANCIERA
Subconcepto Euros
610 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE FINANCIACIÓN 510.860
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 510.860
6 INVERSIONES REALES 510.860
77901 Para insolvencia de avales 1.202.024
779 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 1.202.024
77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.202.024
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.202.024
Operaciones de capital 1.712.884
Operaciones no financieras 2.296.075
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.296.075
Total SERVICIO 8.942.772
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 129
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 04 DIR. GENERAL DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS
Programa 612B ECONOMÍA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680
10 ALTOS CARGOS 53.680
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.071.335
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.071.335
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.071.335
13000 Retribuciones básicas y complementarias 41.692
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 41.692
13 PERSONAL LABORAL 41.692
15100 Gratificaciones 6.311
151 GRATIFICACIONES 6.311
15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.311
16600 Cuotas sociales 305.661
166 CUOTAS SOCIALES 305.661
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 305.661
1 GASTOS DE PERSONAL 1.478.679
22000 Material ordinario no inventariable 12.600
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000
220 MATERIAL DE OFICINA 18.600
22300 Transporte 900
223 TRANSPORTE 900
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 180.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 34.000
22606 Reuniones y conferencias 30.000
226 GASTOS DIVERSOS 244.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 293.500
23000 Dietas y locomoción 37.250
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 130 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 04 DIR. GENERAL DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS
Programa 612B ECONOMÍA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Subconcepto Euros
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 37.250
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 37.250
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.750
45900 A Hispalink 9.316
459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 9.316
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 9.316
48908 A la Asociación Asturiana de Estudios Económicos 36.061
48909 A la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos 24.341
489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 60.402
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.402
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.718
Operaciones corrientes 1.879.147
61000 Gastos de investigación y desarrollo 213.120
61009 Otros gastos asociados 1.450.000
610 ESTUDIOS DIVERSOS 1.663.120
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.663.120
6 INVERSIONES REALES 1.663.120
Operaciones de capital 1.663.120
Operaciones no financieras 3.542.267
Operaciones financieras 0
Total Programa 3.542.267
Total SERVICIO 3.542.267
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 131
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
Programa 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 883.200
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 883.200
12 PERSONAL FUNCIONARIO 883.200
13000 Retribuciones básicas y complementarias 119.230
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 119.230
13 PERSONAL LABORAL 119.230
15100 Gratificaciones 7.213
151 GRATIFICACIONES 7.213
15200 Conceptos variables de personal funcionario 47.153
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 47.153
15400 Conceptos variables de personal laboral 3.006
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.006
15 OTRAS RETRIBUCIONES 57.372
16600 Cuotas sociales 284.610
166 CUOTAS SOCIALES 284.610
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 284.610
1 GASTOS DE PERSONAL 1.344.412
20400 Material de transporte 240.405
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 240.405
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 240.405
21400 Material de transporte 62.506
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 62.506
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 62.506
22000 Material ordinario no inventariable 601
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 686
220 MATERIAL DE OFICINA 1.287
22103 Combustibles 122.840
22104 Vestuario 40.000
22109 Otros suministros 1.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 132 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
Programa 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO
Subconcepto Euros
221 SUMINISTROS 163.840
22300 Transporte 1.000
223 TRANSPORTE 1.000
22401 Vehículos 37.504
224 PRIMAS DE SEGUROS 37.504
22500 Tributos 2.500
225 TRIBUTOS 2.500
22609 Otros gastos diversos 1.500
226 GASTOS DIVERSOS 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 207.631
23000 Dietas y locomoción 108.500
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 108.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 108.500
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 619.042
Operaciones corrientes 1.963.454
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 1.963.454
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.963.454
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 133
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.362
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.362
10 ALTOS CARGOS 50.362
12000 Retribuciones básicas y complementarias 757.740
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 757.740
12 PERSONAL FUNCIONARIO 757.740
13000 Retribuciones básicas y complementarias 123.950
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 123.950
13 PERSONAL LABORAL 123.950
15100 Gratificaciones 6.011
151 GRATIFICACIONES 6.011
15400 Conceptos variables de personal laboral 157
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 157
15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.168
16600 Cuotas sociales 250.528
166 CUOTAS SOCIALES 250.528
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 250.528
1 GASTOS DE PERSONAL 1.188.748
20200 Edificios y otras construcciones 797.316
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 797.316
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 797.316
21000 Terrenos y bienes naturales 1.000
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000
21200 Edificios y otras construcciones 70.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 460.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 460.000
21500 Mobiliario y enseres 24.040
215 MOBILIARIO Y ENSERES 24.040
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 134 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO
Subconcepto Euros
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 555.040
22000 Material ordinario no inventariable 11.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 14.000
220 MATERIAL DE OFICINA 25.000
22100 Energía eléctrica 1.228.000
22101 Agua 23.150
22102 Gas 31.000
22103 Combustibles 15.000
22104 Vestuario 4.507
22109 Otros suministros 57.143
221 SUMINISTROS 1.358.800
22201 Otras comunicaciones 43.000
222 COMUNICACIONES 43.000
22300 Transporte 27.000
223 TRANSPORTE 27.000
22400 Edificios y locales 228.000
22409 Otros riesgos 48.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 276.000
22500 Tributos 445.000
225 TRIBUTOS 445.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 200
22603 Jurídicos y contenciosos 20.000
22609 Otros gastos diversos 2.000
226 GASTOS DIVERSOS 22.200
22700 Limpieza y aseo 710.000
22701 Seguridad 871.000
22702 Valoraciones y peritajes 500
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.591.500
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 135
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO
Subconcepto Euros
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.788.500
23000 Dietas y locomoción 18.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 18.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 18.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.158.856
Operaciones corrientes 6.347.604
62001 Construcciones 13.123.025
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 500.000
62006 Mobiliario 1.000.000
620 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 14.623.025
62309 Otro inmovilizado material 50.000
623 INVENTARIO GENERAL DE BIENES 50.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 14.673.025
6 INVERSIONES REALES 14.673.025
Operaciones de capital 14.673.025
Operaciones no financieras 21.020.629
Operaciones financieras 0
Total Programa 21.020.629
Total SERVICIO 22.984.083
Total SECCIÓN 43.295.985
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 136 Tomo 2
{ TC "2.3.7.- 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 121E DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 62.173
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 62.173
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.571
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.571
10 ALTOS CARGOS 114.744
11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.300
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.300
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.300
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.164.955
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.164.955
12100 Sustituciones de funcionarios 27.700
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 27.700
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.192.655
13000 Retribuciones básicas y complementarias 205.153
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 205.153
13100 Sustituciones de personal laboral 6.000
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 6.000
13 PERSONAL LABORAL 211.153
14000 Retribuciones básicas y complementarias 192.435
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 192.435
14 PERSONAL TEMPORAL 192.435
15100 Gratificaciones 2.760
151 GRATIFICACIONES 2.760
15200 Conceptos variables de personal funcionario 2.760
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 2.760
15400 Conceptos variables de personal laboral 615
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 615
15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.135
16600 Cuotas sociales 494.711
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 137
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 121E DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
166 CUOTAS SOCIALES 494.711
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 494.711
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 17.533
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 17.533
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 17.533
1 GASTOS DE PERSONAL 2.306.666
21500 Mobiliario y enseres 600
215 MOBILIARIO Y ENSERES 600
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 600
22000 Material ordinario no inventariable 60.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 190.000
220 MATERIAL DE OFICINA 250.000
22109 Otros suministros 300
221 SUMINISTROS 300
22201 Otras comunicaciones 40.000
222 COMUNICACIONES 40.000
22300 Transporte 1.000
223 TRANSPORTE 1.000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 12.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 432.000
22603 Jurídicos y contenciosos 3.500
22606 Reuniones y conferencias 13.500
22609 Otros gastos diversos 8.000
226 GASTOS DIVERSOS 469.000
22700 Limpieza y aseo 38.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 249.982
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 287.982
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.048.282
23000 Dietas y locomoción 32.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 138 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 121E DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 32.000
23100 Otras indemnizaciones 1.000
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 33.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.081.882
45901 Seminario de gestión pública local 3.156
459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 3.156
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 3.156
48902 A la Fundación Universidad de Oviedo para el código autonómico
"DERECONS" 36.362
489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 36.362
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.362
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.518
Operaciones corrientes 3.428.066
61009 Otros gastos asociados 2.368.010
610 ESTUDIOS DIVERSOS 2.368.010
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2.368.010
6 INVERSIONES REALES 2.368.010
Operaciones de capital 2.368.010
Operaciones no financieras 5.796.076
Operaciones financieras 0
Total Programa 5.796.076
Total SERVICIO 5.796.076
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 139
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
Programa 121F COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 100.718
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 100.718
10 ALTOS CARGOS 100.718
12000 Retribuciones básicas y complementarias 53.607
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 53.607
12 PERSONAL FUNCIONARIO 53.607
13000 Retribuciones básicas y complementarias 309.414
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 309.414
13 PERSONAL LABORAL 309.414
16600 Cuotas sociales 137.196
166 CUOTAS SOCIALES 137.196
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 137.196
1 GASTOS DE PERSONAL 600.935
20400 Material de transporte 1.804
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.804
20700 Cánones 73
207 CÁNONES 73
20800 Arrendamientos en el exterior 52.690
208 ARRENDAMIENTOS EN EL EXTERIOR 52.690
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 54.567
21500 Mobiliario y enseres 1.251
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.251
21600 Equipos para proceso de información 3.006
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.006
21800 Bienes situados en el exterior 10.518
218 BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR 10.518
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 14.775
22000 Material ordinario no inventariable 9.364
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 11.348
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 140 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
Programa 121F COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS
Subconcepto Euros
220 MATERIAL DE OFICINA 20.712
22100 Energía eléctrica 3.126
221 SUMINISTROS 3.126
22200 Telefónicas 11.123
22201 Otras comunicaciones 1.500
222 COMUNICACIONES 12.623
22300 Transporte 208
223 TRANSPORTE 208
22500 Tributos 6.251
225 TRIBUTOS 6.251
22601 Atenciones protocolarias y representativas 9.016
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 3.016
22604 Edición y difusión de publicaciones 30.063
22606 Reuniones y conferencias 41.763
22609 Otros gastos diversos 9.016
226 GASTOS DIVERSOS 92.874
22700 Limpieza y aseo 4.809
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.063
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 34.872
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 170.666
23000 Dietas y locomoción 64.835
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 64.835
23100 Otras indemnizaciones 100
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 64.935
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 304.943
48903 Becas de colaboración 21.458
48904 Becas estudios europeos 12.261
48905 Becas Oficina de Bruselas y Fundación Madariaga 12.261
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 141
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
Programa 121F COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS
Subconcepto Euros
48906 Premio Asturias-Europa 9.196
489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 55.176
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55.176
49000 Cuotas de asociaciones europeas 27.587
490 TRANSFERENCIAS 27.587
49 AL EXTERIOR 27.587
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.763
Operaciones corrientes 988.641
61009 Otros gastos asociados 30.000
610 ESTUDIOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA 30.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 30.000
6 INVERSIONES REALES 30.000
Operaciones de capital 30.000
Operaciones no financieras 1.018.641
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.018.641
Total SERVICIO 1.018.641
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 142 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 03 OFICINA DE AUDITORÍA Y CALIDAD
Programa 121G AUDITORÍA Y CALIDAD
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.890
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890
10 ALTOS CARGOS 55.890
12000 Retribuciones básicas y complementarias 371.221
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 371.221
12 PERSONAL FUNCIONARIO 371.221
14000 Retribuciones básicas y complementarias 80.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 80.000
14 PERSONAL TEMPORAL 80.000
16600 Cuotas sociales 134.655
166 CUOTAS SOCIALES 134.655
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 134.655
1 GASTOS DE PERSONAL 641.766
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000
21500 Mobiliario y enseres 301
215 MOBILIARIO Y ENSERES 301
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 7.301
22000 Material ordinario no inventariable 15.627
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.011
220 MATERIAL DE OFICINA 21.638
22109 Otros suministros 421
221 SUMINISTROS 421
22201 Otras comunicaciones 1.804
222 COMUNICACIONES 1.804
22300 Transporte 361
223 TRANSPORTE 361
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 15.026
22604 Edición y difusión de publicaciones 195.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 143
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 03 OFICINA DE AUDITORÍA Y CALIDAD
Programa 121G AUDITORÍA Y CALIDAD
Subconcepto Euros
22606 Reuniones y conferencias 812
22609 Otros gastos diversos 812
226 GASTOS DIVERSOS 211.650
22700 Limpieza y aseo 18.500
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 7.556
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 26.056
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 261.930
23000 Dietas y locomoción 7.213
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.213
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.213
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 276.444
Operaciones corrientes 918.210
61000 Gastos de investigación y desarrollo 73.000
61009 Otros gastos asociados 27.000
610 ESTUDIOS DIVERSOS SOBRE AUDITORÍA Y CALIDAD 100.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 100.000
6 INVERSIONES REALES 100.000
Operaciones de capital 100.000
Operaciones no financieras 1.018.210
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.018.210
Total SERVICIO 1.018.210
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 144 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Programa 121D ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.890
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890
10 ALTOS CARGOS 55.890
12000 Retribuciones básicas y complementarias 370.041
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 370.041
12 PERSONAL FUNCIONARIO 370.041
13000 Retribuciones básicas y complementarias 1.638.137
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.638.137
13 PERSONAL LABORAL 1.638.137
14000 Retribuciones básicas y complementarias 25.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 25.000
14 PERSONAL TEMPORAL 25.000
15100 Gratificaciones 3.300
151 GRATIFICACIONES 3.300
15200 Conceptos variables de personal funcionario 800
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 800
15400 Conceptos variables de personal laboral 1.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES 5.100
16600 Cuotas sociales 658.410
166 CUOTAS SOCIALES 658.410
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 658.410
1 GASTOS DE PERSONAL 2.752.578
20400 Material de transporte 10.818
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.818
20700 Cánones 90
207 CÁNONES 90
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.908
21500 Mobiliario y enseres 301
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 145
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Programa 121D ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Subconcepto Euros
215 MOBILIARIO Y ENSERES 301
21600 Equipos para proceso de información 1.352.277
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.352.277
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.352.578
22000 Material ordinario no inventariable 12.020
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.020
22004 Material informático no inventariable 390.658
220 MATERIAL DE OFICINA 414.698
22103 Combustibles 1.322
22109 Otros suministros 18.030
221 SUMINISTROS 19.352
22200 Telefónicas 3.102.638
22201 Otras comunicaciones 60
222 COMUNICACIONES 3.102.698
22300 Transporte 12.020
223 TRANSPORTE 12.020
22601 Atenciones protocolarias y representativas 902
22608 Cursos de formación 30.051
22609 Otros gastos diversos 902
226 GASTOS DIVERSOS 31.855
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 372.628
22707 Servicios de carácter informático 2.880.272
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.252.900
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.833.523
23000 Dietas y locomoción 42.071
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 42.071
23100 Otras indemnizaciones 1.202
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.202
23200 Indemnizaciones por traslado 1.322
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 146 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Programa 121D ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Subconcepto Euros
232 INDEMNIZACIONES POR TRASLADO 1.322
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 44.595
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.241.604
Operaciones corrientes 10.994.182
61000 Gastos de investigación y desarrollo 54.091
61005 Aplicaciones informáticas 3.180.888
610 SISTEM AS DE INFORMACIÓN 3.234.979
61105 Aplicaciones informáticas 150.253
611 INSERCIÓN DE ASTURIAS EN INTERNET 150.253
61205 Aplicaciones informáticas 1.197.991
612 LICENCIAS DE PRODUCTOS 1.197.991
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 4.583.223
62007 Equipos para procesos de información 2.836.777
620 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2.836.777
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 2.836.777
6 INVERSIONES REALES 7.420.000
Operaciones de capital 7.420.000
Operaciones no financieras 18.414.182
Operaciones financieras 0
Total Programa 18.414.182
Total SERVICIO 18.414.182
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 147
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.571
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.571
10 ALTOS CARGOS 52.571
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.244.930
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.244.930
12100 Sustituciones de funcionarios 2.300
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 2.300
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.247.230
13000 Retribuciones básicas y complementarias 198.242
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 198.242
13100 Sustituciones de personal laboral 2.300
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.300
13 PERSONAL LABORAL 200.542
14000 Retribuciones básicas y complementarias 185.246
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 185.246
14 PERSONAL TEMPORAL 185.246
15100 Gratificaciones 2.585
151 GRATIFICACIONES 2.585
15 OTRAS RETRIBUCIONES 2.585
16600 Cuotas sociales 463.483
166 CUOTAS SOCIALES 463.483
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 463.483
1 GASTOS DE PERSONAL 2.151.657
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 602
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 602
21500 Mobiliario y enseres 902
215 MOBILIARIO Y ENSERES 902
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.504
22000 Material ordinario no inventariable 15.500
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 148 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Subconcepto Euros
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.011
220 MATERIAL DE OFICINA 21.511
22109 Otros suministros 1.503
221 SUMINISTROS 1.503
22201 Otras comunicaciones 21.457
222 COMUNICACIONES 21.457
22300 Transporte 1.073
223 TRANSPORTE 1.073
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 458
22606 Reuniones y conferencias 1.804
22609 Otros gastos diversos 1.804
226 GASTOS DIVERSOS 4.066
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 18.031
22709 Otros 6.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 24.531
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 74.141
23000 Dietas y locomoción 9.016
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.016
23100 Otras indemnizaciones 1.840
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.840
23200 Indemnizaciones por traslado 3.456
232 INDEMNIZACIONES POR TRASLADO 3.456
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14.312
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 89.957
Operaciones corrientes 2.241.614
62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 12.000
621 EQUIPAMIENTO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 12.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.000
6 INVERSIONES REALES 12.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 149
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Subconcepto Euros
Operaciones de capital 12.000
Operaciones no financieras 2.253.614
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.253.614
Total SERVICIO 2.253.614
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 150 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 06 INSTIT. ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"
Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 56.110
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 56.110
10 ALTOS CARGOS 56.110
12000 Retribuciones básicas y complementarias 387.647
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 387.647
12100 Sustituciones de funcionarios 9.900
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 9.900
12 PERSONAL FUNCIONARIO 397.547
13000 Retribuciones básicas y complementarias 30.400
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 30.400
13 PERSONAL LABORAL 30.400
14000 Retribuciones básicas y complementarias 18.800
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 18.800
14 PERSONAL TEMPORAL 18.800
16600 Cuotas sociales 131.382
166 CUOTAS SOCIALES 131.382
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 131.382
1 GASTOS DE PERSONAL 634.239
21200 Edificios y otras construcciones 1.200
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.200
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.552
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.552
21500 Mobiliario y enseres 2.506
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.506
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.258
22000 Material ordinario no inventariable 26.185
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.202
220 MATERIAL DE OFICINA 27.387
22101 Agua 300
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 151
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 06 INSTIT. ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"
Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL
Subconcepto Euros
22102 Gas 12.020
22109 Otros suministros 200
221 SUMINISTROS 12.520
22201 Otras comunicaciones 120
222 COMUNICACIONES 120
22300 Transporte 4.809
223 TRANSPORTE 4.809
22500 Tributos 180
225 TRIBUTOS 180
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.006
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.021
22606 Reuniones y conferencias 30.051
22608 Cursos de formación 901.519
22609 Otros gastos diversos 3.006
22611 Oposiciones y pruebas selectivas 216.385
226 GASTOS DIVERSOS 1.165.988
22700 Limpieza y aseo 15.030
22701 Seguridad 30.953
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.051
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 76.034
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.287.038
23000 Dietas y locomoción 9.020
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.020
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.020
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.302.316
Operaciones corrientes 1.936.555
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 1.936.555
Operaciones financieras 0
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 152 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 06 INSTIT. ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"
Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL
Subconcepto Euros
Total Programa 1.936.555
Total SERVICIO 1.936.555
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 153
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Programa 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.571
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.571
10 ALTOS CARGOS 52.571
12000 Retribuciones básicas y complementarias 173.171
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 173.171
12 PERSONAL FUNCIONARIO 173.171
16600 Cuotas sociales 56.065
166 CUOTAS SOCIALES 56.065
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 56.065
1 GASTOS DE PERSONAL 281.807
21200 Edificios y otras construcciones 6.010
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.010
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.502
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.502
21500 Mobiliario y enseres 1.502
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.502
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.014
22000 Material ordinario no inventariable 3.461
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.172
220 MATERIAL DE OFICINA 4.633
22109 Otros suministros 601
221 SUMINISTROS 601
22201 Otras comunicaciones 300
222 COMUNICACIONES 300
22300 Transporte 300
223 TRANSPORTE 300
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.513
22606 Reuniones y conferencias 300
22608 Cursos de formación 108.182
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 154 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS
SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Programa 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA
Subconcepto Euros
22609 Otros gastos diversos 5.560
226 GASTOS DIVERSOS 117.555
22700 Limpieza y aseo 4.688
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 300
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.988
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128.377
23000 Dietas y locomoción 7.908
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.908
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.908
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 145.299
42001 A 112 Asturias 2.137.400
42002 A Bomberos del Principado de Asturias 8.679.562
420 TRANSFERENCIAS 10.816.962
42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 10.816.962
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.816.962
Operaciones corrientes 11.244.068
72001 A la entidad pública Bomberos de Asturias 1.472.238
720 TRANSFERENCIAS 1.472.238
72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 1.472.238
76902 Dotación de medios a la policía local 150.254
769 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 150.254
76 A CORPORACIONES LOCALES 150.254
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.622.492
Operaciones de capital 1.622.492
Operaciones no financieras 12.866.560
Operaciones financieras 0
Total Programa 12.866.560
Total SERVICIO 12.866.560
Total SECCIÓN 43.303.838
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 155
{ TC "2.3.8.- 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 443A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 59.408
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 59.408
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.571
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.571
10 ALTOS CARGOS 111.979
11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.637
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.637
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.637
12000 Retribuciones básicas y complementarias 621.112
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 621.112
12100 Sustituciones de funcionarios 5.000
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 5.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO 626.112
13000 Retribuciones básicas y complementarias 15.064
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 15.064
13 PERSONAL LABORAL 15.064
15100 Gratificaciones 3.067
151 GRATIFICACIONES 3.067
15 OTRAS RETRIBUCIONES 3.067
16600 Cuotas sociales 216.897
166 CUOTAS SOCIALES 216.897
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 216.897
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 15.615
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.615
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 15.615
1 GASTOS DE PERSONAL 1.066.371
21500 Mobiliario y enseres 500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 500
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 500
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 156 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 443A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22000 Material ordinario no inventariable 15.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.000
22004 Material informático no inventariable 1.000
220 MATERIAL DE OFICINA 20.000
22104 Vestuario 500
22109 Otros suministros 1.500
221 SUMINISTROS 2.000
22201 Otras comunicaciones 10.000
222 COMUNICACIONES 10.000
22300 Transporte 600
223 TRANSPORTE 600
22601 Atenciones protocolarias y representativas 9.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 33.000
22603 Jurídicos y contenciosos 3.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 9.000
22606 Reuniones y conferencias 12.000
22609 Otros gastos diversos 2.000
226 GASTOS DIVERSOS 68.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 17.000
22709 Otros 400
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 17.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 118.000
23000 Dietas y locomoción 28.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 28.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 28.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 146.500
48300 Para becas 12.000
483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 12.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 157
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 443A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000
Operaciones corrientes 1.224.871
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 1.224.871
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.224.871
Total SERVICIO 1.224.871
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 158 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS
Programa 441A INFRAES. URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 538.336
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 538.336
12 PERSONAL FUNCIONARIO 538.336
14000 Retribuciones básicas y complementarias 98.086
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 98.086
14 PERSONAL TEMPORAL 98.086
15200 Conceptos variables de personal funcionario 7.358
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 7.358
15400 Conceptos variables de personal laboral 1.228
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.228
15 OTRAS RETRIBUCIONES 8.586
16600 Cuotas sociales 174.655
166 CUOTAS SOCIALES 174.655
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 174.655
1 GASTOS DE PERSONAL 819.663
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500
21400 Material de transporte 13.000
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 13.000
21500 Mobiliario y enseres 1.350
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.350
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 15.850
22000 Material ordinario no inventariable 10.500
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.100
220 MATERIAL DE OFICINA 14.600
22103 Combustibles 11.000
22104 Vestuario 2.200
22109 Otros suministros 2.000
221 SUMINISTROS 15.200
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 159
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS
Programa 441A INFRAES. URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Euros
22201 Otras comunicaciones 625
222 COMUNICACIONES 625
22300 Transporte 1.200
223 TRANSPORTE 1.200
22401 Vehículos 6.000
22409 Otros riesgos 275
224 PRIMAS DE SEGUROS 6.275
22500 Tributos 5.000
225 TRIBUTOS 5.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 36.000
22609 Otros gastos diversos 6.000
226 GASTOS DIVERSOS 42.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 60.000
22709 Otros 50.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 110.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 194.900
23000 Dietas y locomoción 59.250
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 59.250
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 59.250
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 270.000
48006 A la Asociación para defensa de la calidad de las aguas 602
480 TRANSFERENCIAS 602
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 602
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 602
Operaciones corrientes 1.090.265
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 12.020
620 EQUIPAMIENTO DIVERSO 12.020
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.020
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 1.500.003
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 160 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS
Programa 441A INFRAES. URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Euros
630 TERRENOS Y BIENES MATERIALES 1.500.003
63100 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 35.487.977
631 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 35.487.977
63200 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 5.500.000
632 INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES
HIDRÁULICAS 5.500.000
63700 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 6.010.000
637 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. OBRAS HIDRÁULICAS 6.010.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 48.497.980
6 INVERSIONES REALES 48.510.000
70300 Para convenios con el Ministerio de Medio Ambiente 2.468.380
703 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 2.468.380
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 2.468.380
76300 Para obras de saneamiento y abastecimiento de aguas 1.561.620
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 1.561.620
76837 Ayuntamiento de Mieres 36.061
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 36.061
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.597.681
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.066.061
Operaciones de capital 52.576.061
Operaciones no financieras 53.666.326
Operaciones financieras 0
Total Programa 53.666.326
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 161
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS
Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.889
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.889
10 ALTOS CARGOS 55.889
12000 Retribuciones básicas y complementarias 952.341
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 952.341
12 PERSONAL FUNCIONARIO 952.341
13000 Retribuciones básicas y complementarias 134.040
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 134.040
13 PERSONAL LABORAL 134.040
14000 Retribuciones básicas y complementarias 45.978
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 45.978
14 PERSONAL TEMPORAL 45.978
16600 Cuotas sociales 318.752
166 CUOTAS SOCIALES 318.752
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 318.752
1 GASTOS DE PERSONAL 1.507.000
21200 Edificios y otras construcciones 900
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 312.500
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 312.500
21400 Material de transporte 9.000
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 9.000
21500 Mobiliario y enseres 1.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500
21700 Bienes públicos destinados al uso general 12.000
217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 12.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 335.900
22000 Material ordinario no inventariable 20.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 162 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS
Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Euros
220 MATERIAL DE OFICINA 23.000
22102 Gas 600
22103 Combustibles 10.000
22104 Vestuario 4.800
22109 Otros suministros 3.000
22113 Material de laboratorio y reactivos 3.000
221 SUMINISTROS 21.400
22201 Otras comunicaciones 5.000
222 COMUNICACIONES 5.000
22300 Transporte 500
223 TRANSPORTE 500
22401 Vehículos 5.600
22408 Otro inmovilizado 3.000
22409 Otros riesgos 200
224 PRIMAS DE SEGUROS 8.800
22500 Tributos 3.000
225 TRIBUTOS 3.000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.500
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 30.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 6.000
22606 Reuniones y conferencias 3.000
22608 Cursos de formación 3.000
22609 Otros gastos diversos 1.240
226 GASTOS DIVERSOS 44.740
22700 Limpieza y aseo 2.400
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 24.260
22709 Otros 487.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 513.660
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 620.100
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 163
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS
Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Euros
23000 Dietas y locomoción 30.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 986.000
41300 Al Consejo juventud. Convenio agendas 21 locales 36.000
413 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 36.000
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 36.000
45300 Convenios con la Universidad de Oviedo 18.000
453 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 18.000
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 18.000
46300 A Ayuntamientos para la gestión de residuos sólidos urbanos y mejora
del entorno 258.000
46301 A COGERSA para la limpieza de playas 258.000
46302 A COGERSA para la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos 80.000
46303 A los Ayuntamientos para ayuda y homogeneización en el transporte de
residuos 150.000
46304 A los Ayuntamientos "Agenda 21 locales" 102.000
463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 848.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 848.000
48300 Para becas 30.000
48301 A la Administración Corporativa. Congreso Nacional de Medio Ambiente y
Ferias 30.000
483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 60.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 962.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 164 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS
Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Euros
Operaciones corrientes 3.455.000
60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 6.225.000
60009 Otros gastos asociados 85.000
600 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 6.310.000
60100 Terrenos y bienes naturales 5.000
60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 74.000
60109 Otros gastos asociados 6.000
601 REDES AUTOMÁTICAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 85.000
60209 Otros gastos asociados 50.000
602 CONTROL Y TRATAMIENTO DE VERTIDOS INDUSTRIALES 50.000
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 6.445.000
61000 Gastos de investigación y desarrollo 45.000
610 INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 45.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 45.000
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 20.000
620 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 20.000
62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 15.000
62109 Otro inmovilizado material 45.000
621 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA 60.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 80.000
6 INVERSIONES REALES 6.570.000
76301 Equipamientos para la gestión de los residuos sólidos urbanos y ayuda
los servicios municipales de medio ambiente 600.000
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 600.000
76815 Ayuntamiento de Caso 9.016
76873 Ayuntamiento de Tineo 6.011
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 15.027
76 A CORPORACIONES LOCALES 615.027
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 165
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS
Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Euros
77300 Gestión de residuos 205.000
773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 205.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 205.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 820.027
Operaciones de capital 7.390.027
Operaciones no financieras 10.845.027
Operaciones financieras 0
Total Programa 10.845.027
Total SERVICIO 64.511.353
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 166 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Programa 443F RECURSOS NATURALES
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.677
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.677
10 ALTOS CARGOS 53.677
12000 Retribuciones básicas y complementarias 3.054.089
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.054.089
12100 Sustituciones de funcionarios 25.000
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 25.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO 3.079.089
13000 Retribuciones básicas y complementarias 818.330
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 818.330
13100 Sustituciones de personal laboral 6.000
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 6.000
13 PERSONAL LABORAL 824.330
14000 Retribuciones básicas y complementarias 18.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 18.000
14 PERSONAL TEMPORAL 18.000
15100 Gratificaciones 6.000
151 GRATIFICACIONES 6.000
15200 Conceptos variables de personal funcionario 102.000
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 102.000
15300 Productividad de personal funcionario 123.300
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 123.300
15400 Conceptos variables de personal laboral 45.673
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 45.673
15500 Productividad de personal laboral 7.500
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 7.500
15 OTRAS RETRIBUCIONES 284.473
16600 Cuotas sociales 1.165.435
166 CUOTAS SOCIALES 1.165.435
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 167
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Programa 443F RECURSOS NATURALES
Subconcepto Euros
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.165.435
1 GASTOS DE PERSONAL 5.425.004
20200 Edificios y otras construcciones 500
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500
20700 Cánones 700.000
207 CÁNONES 700.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 700.500
21200 Edificios y otras construcciones 12.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000
21400 Material de transporte 125.000
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 125.000
21500 Mobiliario y enseres 1.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 144.500
22000 Material ordinario no inventariable 48.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000
220 MATERIAL DE OFICINA 54.000
22101 Agua 700
22102 Gas 3.500
22103 Combustibles 151.000
22104 Vestuario 100.000
22105 Productos alimenticios 9.000
22106 Productos farmacéuticos 1.800
22109 Otros suministros 15.000
221 SUMINISTROS 281.000
22201 Otras comunicaciones 15.500
222 COMUNICACIONES 15.500
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 168 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Programa 443F RECURSOS NATURALES
Subconcepto Euros
22300 Transporte 2.500
223 TRANSPORTE 2.500
22401 Vehículos 66.000
22409 Otros riesgos 3.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 69.000
22500 Tributos 19.000
225 TRIBUTOS 19.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 80.000
22603 Jurídicos y contenciosos 1.200
22604 Edición y difusión de publicaciones 24.000
22606 Reuniones y conferencias 12.000
22609 Otros gastos diversos 20.000
226 GASTOS DIVERSOS 137.200
22700 Limpieza y aseo 19.000
22702 Valoraciones y peritajes 2.400
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 300.000
22709 Otros 45.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 366.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 944.600
23000 Dietas y locomoción 119.200
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 119.200
23100 Otras indemnizaciones 1.200
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 120.400
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.910.000
42002 A Bomberos del Principado de Asturias 69.000
420 TRANSFERENCIAS 69.000
42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 69.000
46310 Al Ayto de. Cangas del Narcea para la organización feria
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 169
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Programa 443F RECURSOS NATURALES
Subconcepto Euros
"Narcenatur" 30.000
46311 Al Ayuntamiento de Salas para organización de la feria del salmón 12.000
463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 42.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 42.000
48007 A la Fundación Oso Asturias 270.000
480 TRANSFERENCIAS 270.000
48303 Para ayudas al estudio y conocimiento de la problemática ambiental 72.000
48304 Para apoyo a instituciones y centros de conservación de recursos
naturales 12.000
48305 Para la indemnización de daños ocasionados por la fauna salvaje 1.025.000
48306 Para apoyo de asociaciones para la conservación de los recursos
naturales 250.000
48307 Para adquisición de cuotas de captura del salmón en el mar a través
la National Atlantic Salmon Found 12.000
48317 Al CEPESMA 12.000
48318 Para programas de educación ambiental 36.000
483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 1.419.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.689.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.800.000
Operaciones corrientes 9.135.004
60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 440.000
600 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS
NATURALES 440.000
60100 Terrenos y bienes naturales 180.000
60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 1.750.454
60109 Otros gastos asociados 6.000
601 ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ÁREAS DEL
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 170 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Programa 443F RECURSOS NATURALES
Subconcepto Euros
PORNA 1.936.454
60801 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 751.266
608 PLAN COMPLEM. REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 751.266
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 3.127.720
61000 Gastos de investigación y desarrollo 522.000
61002 Propiedad industrial 12.000
61009 Otros gastos asociados 6.000
610 ESTUDIOS, PLANES Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
GESTIÓN DERECURSOS NATURALES 540.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 540.000
62001 Construcciones 619.000
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 100.000
62008 Elementos de transporte 190.000
62009 Otro inmovilizado material 6.000
620 APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS NATURALES 915.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 915.000
6 INVERSIONES REALES 4.582.720
75300 Para programas de colaboración en materia de recursos naturales 240.000
753 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 240.000
75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 240.000
76302 Ayudas al mantenimiento y mejora de espacios naturales 878.500
76311 Al Ayuntamiento de Gijón para puesta en funcionamiento del Jardín
Botánico 1.503.000
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 2.381.500
76 A CORPORACIONES LOCALES 2.381.500
78300 Ayudas al mantenimiento y mejora de espacios y monumentos naturales y
áreas "Porna" 380.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 171
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Programa 443F RECURSOS NATURALES
Subconcepto Euros
78305 Apoyo proyectos LIFE 42.046
783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 422.046
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 422.046
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.043.546
Operaciones de capital 7.626.266
Operaciones no financieras 16.761.270
Operaciones financieras 0
Total Programa 16.761.270
Total SERVICIO 16.761.270
Total SECCIÓN 82.497.494
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 172 Tomo 2
{ TC "2.3.9.- 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 64.385
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 64.385
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680
10 ALTOS CARGOS 118.065
11000 Retribuciones básicas y complementarias 76.540
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 76.540
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 76.540
12000 Retribuciones básicas y complementarias 811.565
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 811.565
12100 Sustituciones de funcionarios 6.130
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 6.130
12 PERSONAL FUNCIONARIO 817.695
13000 Retribuciones básicas y complementarias 94.735
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 94.735
13 PERSONAL LABORAL 94.735
14000 Retribuciones básicas y complementarias 4.180
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.180
14 PERSONAL TEMPORAL 4.180
15100 Gratificaciones 1.576
151 GRATIFICACIONES 1.576
15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.576
16600 Cuotas sociales 295.815
166 CUOTAS SOCIALES 295.815
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 295.815
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 1.840
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.840
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.840
1 GASTOS DE PERSONAL 1.410.446
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 173
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
20200 Edificios y otras construcciones 18.300
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.300
20400 Material de transporte 17.500
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 17.500
20700 Cánones 1.500
207 CÁNONES 1.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 37.300
21200 Edificios y otras construcciones 9.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.100
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.100
21500 Mobiliario y enseres 1.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.600
22000 Material ordinario no inventariable 12.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000
22004 Material informático no inventariable 3.000
220 MATERIAL DE OFICINA 21.000
22101 Agua 3.000
22102 Gas 3.500
22104 Vestuario 900
22109 Otros suministros 2.800
221 SUMINISTROS 10.200
22201 Otras comunicaciones 6.000
222 COMUNICACIONES 6.000
22300 Transporte 1.200
223 TRANSPORTE 1.200
22409 Otros riesgos 1.600
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.600
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 174 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22500 Tributos 300
225 TRIBUTOS 300
22601 Atenciones protocolarias y representativas 7.513
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 20.000
22603 Jurídicos y contenciosos 11.870
22606 Reuniones y conferencias 5.109
22609 Otros gastos diversos 10.000
226 GASTOS DIVERSOS 54.492
22700 Limpieza y aseo 7.500
22701 Seguridad 31.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 3.000
22709 Otros 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 42.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 137.292
23000 Dietas y locomoción 13.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 13.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 13.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200.192
Operaciones corrientes 1.610.638
62001 Construcciones 20.000
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5.000
62007 Equipos para procesos de información 5.000
620 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DE DIVERSOS SERVICIOS 30.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.000
6 INVERSIONES REALES 30.000
Operaciones de capital 30.000
Operaciones no financieras 1.640.638
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.640.638
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 175
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
Total SERVICIO 1.640.638
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 176 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO
Subconcepto Euros
20200 Edificios y otras construcciones 13.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.000
22000 Material ordinario no inventariable 1.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000
220 MATERIAL DE OFICINA 6.000
22201 Otras comunicaciones 600
222 COMUNICACIONES 600
22300 Transporte 3.000
223 TRANSPORTE 3.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 59.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 36.061
22606 Reuniones y conferencias 35.000
22609 Otros gastos diversos 1.000
226 GASTOS DIVERSOS 131.061
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 29.000
22709 Otros 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 170.661
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 183.661
46200 Para la promoción del asturiano 150.202
462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 150.202
46 A CORPORACIONES LOCALES 150.202
47200 Para la promoción del asturiano 48.081
47201 Para la promoción de la música en asturiano 30.021
472 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 78.102
47 A EMPRESAS PRIVADAS 78.102
48008 A la Academia de la Llingua 115.000
480 TRANSFERENCIAS 115.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 177
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO
Subconcepto Euros
48250 Para la promoción del asturiano 72.103
482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 72.103
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 187.103
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 415.407
Operaciones corrientes 599.068
77200 Para promoción del asturiano en medios de comunicación 312.527
77201 Para publicaciones en asturiano 184.211
77202 Para el fomento de la traducción 54.041
772 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 550.779
77 A EMPRESAS PRIVADAS 550.779
78001 A la Academia de la Llingua 105.000
780 TRANSFERENCIAS 105.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 105.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 655.779
Operaciones de capital 655.779
Operaciones no financieras 1.254.847
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.254.847
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 178 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.793.240
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.793.240
12100 Sustituciones de funcionarios 7.185
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 7.185
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.800.425
13000 Retribuciones básicas y complementarias 322.850
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 322.850
13100 Sustituciones de personal laboral 14.370
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 14.370
13 PERSONAL LABORAL 337.220
14000 Retribuciones básicas y complementarias 228.233
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 228.233
14 PERSONAL TEMPORAL 228.233
15100 Gratificaciones 1.000
151 GRATIFICACIONES 1.000
15200 Conceptos variables de personal funcionario 34.100
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 34.100
15400 Conceptos variables de personal laboral 3.700
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.700
15 OTRAS RETRIBUCIONES 38.800
16600 Cuotas sociales 665.127
166 CUOTAS SOCIALES 665.127
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 665.127
1 GASTOS DE PERSONAL 3.069.805
20200 Edificios y otras construcciones 52.690
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.690
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 52.690
21000 Terrenos y bienes naturales 465
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 465
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 179
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
Subconcepto Euros
21200 Edificios y otras construcciones 20.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.369
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.369
21500 Mobiliario y enseres 13.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 63.834
22000 Material ordinario no inventariable 25.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 120.000
220 MATERIAL DE OFICINA 145.000
22101 Agua 6.783
22102 Gas 3.100
22103 Combustibles 19.000
22104 Vestuario 3.041
22106 Productos farmacéuticos 200
22109 Otros suministros 10.000
221 SUMINISTROS 42.124
22201 Otras comunicaciones 9.190
222 COMUNICACIONES 9.190
22300 Transporte 30.000
223 TRANSPORTE 30.000
22408 Otro inmovilizado 1.821
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.821
22500 Tributos 950
225 TRIBUTOS 950
22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 25.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 15.000
22606 Reuniones y conferencias 6.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 180 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
Subconcepto Euros
22609 Otros gastos diversos 4.000
226 GASTOS DIVERSOS 52.000
22700 Limpieza y aseo 123.000
22701 Seguridad 165.000
22702 Valoraciones y peritajes 2.000
22704 Custodia, depósitos y almacenaje 1.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 450.000
22709 Otros 1.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 742.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.023.585
23000 Dietas y locomoción 10.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.150.109
41000 Al Centro Regional de Bellas Artes 978.032
410 TRANSFERENCIAS 978.032
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 978.032
44001 Al Museo Etnográfico de Grandas de Salime 150.000
440 TRANSFERENCIAS 150.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000
46201 Para ayudas y dotaciones a museos municipales 60.000
46202 Al Museo del Pueblo de Asturias 48.081
46207 A archivos mancomunados 35.000
462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 143.081
46 A CORPORACIONES LOCALES 143.081
48203 A la Fundación de la Sidra 34.559
48204 Ayudas a museos de titularidad privada 60.000
48205 Al Archivo de Indianos 153.259
48206 Al archivo del Monasterio de San Pelayo 15.471
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 181
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
Subconcepto Euros
48245 Para becas de perfeccionamiento artístico 6.000
48249 Para el Museo Jurásico 65.000
482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 334.289
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 334.289
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.605.402
Operaciones corrientes 5.825.316
62001 Construcciones 30.051
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.051
62009 Otro inmovilizado material 736.810
620 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 796.912
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 796.912
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 6.263.190
630 CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS 6.263.190
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 6.263.190
6 INVERSIONES REALES 7.060.102
71000 Al Centro Regional de Bellas Artes 1.196.049
710 TRANSFERENCIAS 1.196.049
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.196.049
74001 Al Museo Etnográfico de Grandas de Salime 48.081
740 TRANSFERENCIAS 48.081
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.081
76200 Infraestructuras y equipamientos en bibliotecas y museos 500.000
762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 500.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 500.000
78200 Para mejoras en museos de titularidad privada 102.173
782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 102.173
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 102.173
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.846.303
Operaciones de capital 8.906.405
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 182 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
Subconcepto Euros
Operaciones no financieras 14.731.721
Operaciones financieras 0
Total Programa 14.731.721
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 183
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.015
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.015
10 ALTOS CARGOS 53.015
12000 Retribuciones básicas y complementarias 241.275
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 241.275
12 PERSONAL FUNCIONARIO 241.275
13000 Retribuciones básicas y complementarias 134.350
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 134.350
13 PERSONAL LABORAL 134.350
16600 Cuotas sociales 118.201
166 CUOTAS SOCIALES 118.201
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 118.201
1 GASTOS DE PERSONAL 546.841
20200 Edificios y otras construcciones 1.800
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.800
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 600
21500 Mobiliario y enseres 2.400
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.400
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.000
22000 Material ordinario no inventariable 1.200
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.800
220 MATERIAL DE OFICINA 3.000
22109 Otros suministros 3.000
221 SUMINISTROS 3.000
22201 Otras comunicaciones 6.000
222 COMUNICACIONES 6.000
22408 Otro inmovilizado 1.800
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 184 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL
Subconcepto Euros
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.800
22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.021
22604 Edición y difusión de publicaciones 20.000
22606 Reuniones y conferencias 10.000
22609 Otros gastos diversos 3.000
226 GASTOS DIVERSOS 47.021
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 384.364
22709 Otros 200.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 584.364
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 645.185
23000 Dietas y locomoción 5.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 654.985
41002 A la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 3.455.819
410 TRANSFERENCIAS 3.455.819
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3.455.819
44000 Al Real Instituto de Estudios Asturianos 198.334
440 TRANSFERENCIAS 198.334
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 198.334
46204 Para actuaciones culturales 179.945
46205 Para "Asturias Cultural" 270.455
462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 450.400
46 A CORPORACIONES LOCALES 450.400
47202 Para actividades culturales 114.000
472 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 114.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 114.000
48009 A Lisardo Lombardía. Delegación asturiana en Lorient 16.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 185
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL
Subconcepto Euros
480 TRANSFERENCIAS 16.000
48252 Para actividades culturales y formativas 1.441.000
482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.441.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.457.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.675.553
Operaciones corrientes 6.877.379
60800 Terrenos y bienes naturales 550.000
608 ACTUACIONES PLAN COMPLEMENTARIO COMARCAS MINERAS 550.000
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 550.000
62101 Construcciones 3.005.000
621 ADECUACIÓN UNIVERSIDAD LABORAL 3.005.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.005.000
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 236.000
630 INFRAESTRUCTURALES CULTURALES 236.000
63800 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 150.000
638 ACTUACIONES PLAN COMPLEMENTARIO COMARCAS MINERAS 150.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 386.000
6 INVERSIONES REALES 3.941.000
71002 A la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 18.000
710 TRANSFERENCIAS 18.000
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 18.000
74000 Al Real Instituto de Estudios Asturianos 15.000
740 TRANSFERENCIAS 15.000
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 15.000
76201 Para infraestructuras culturales 1.298.179
762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.298.179
76806 Ayuntamiento de Bimenes 180.304
76811 Ayuntamiento de Cangas del Narcea 210.355
76822 Ayuntamiento de Degaña 420.709
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 186 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL
Subconcepto Euros
76837 Ayuntamiento de Mieres 961.620
76853 Ayuntamiento de Quirós 246.415
76872 Ayuntamiento de Teverga 1.202.025
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 3.221.428
76 A CORPORACIONES LOCALES 4.519.607
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.552.607
Operaciones de capital 8.493.607
Operaciones no financieras 15.370.986
Operaciones financieras 0
Total Programa 15.370.986
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 187
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 317.060
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 317.060
12 PERSONAL FUNCIONARIO 317.060
13000 Retribuciones básicas y complementarias 412.733
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 412.733
13 PERSONAL LABORAL 412.733
14000 Retribuciones básicas y complementarias 20.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 20.000
14 PERSONAL TEMPORAL 20.000
15100 Gratificaciones 1.276
151 GRATIFICACIONES 1.276
15400 Conceptos variables de personal laboral 43.772
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 43.772
15 OTRAS RETRIBUCIONES 45.048
16600 Cuotas sociales 240.104
166 CUOTAS SOCIALES 240.104
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 240.104
1 GASTOS DE PERSONAL 1.034.945
20200 Edificios y otras construcciones 40.540
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.540
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.540
21000 Terrenos y bienes naturales 1.000
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000
21200 Edificios y otras construcciones 12.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.300
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.300
21500 Mobiliario y enseres 500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 500
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 188 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Subconcepto Euros
21700 Bienes públicos destinados al uso general 600
217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 600
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 16.400
22000 Material ordinario no inventariable 10.578
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.628
220 MATERIAL DE OFICINA 15.206
22101 Agua 1.683
22103 Combustibles 1.683
22104 Vestuario 5.289
22109 Otros suministros 12.622
221 SUMINISTROS 21.277
22201 Otras comunicaciones 331
222 COMUNICACIONES 331
22300 Transporte 3.306
223 TRANSPORTE 3.306
22409 Otros riesgos 3.577
224 PRIMAS DE SEGUROS 3.577
22500 Tributos 331
225 TRIBUTOS 331
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.323
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 8.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 8.000
22606 Reuniones y conferencias 2.645
22609 Otros gastos diversos 13.223
226 GASTOS DIVERSOS 33.191
22700 Limpieza y aseo 16.528
22701 Seguridad 2.645
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 103.668
22709 Otros 33.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 189
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Subconcepto Euros
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 155.841
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 233.060
23000 Dietas y locomoción 10.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.000
46210 Para el fomento del patrimonio arqueológico 33.415
462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 33.415
46 A CORPORACIONES LOCALES 33.415
48223 Cooperación en bienes de la Iglesia 35.102
482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 35.102
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35.102
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.517
Operaciones corrientes 1.403.462
60008 Bienes del patrimonio histórico-artístico 3.526.903
600 INVERSIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO 3.526.903
60108 Bienes del patrimonio histórico-artístico 1.202.025
601 UNO POR CIENTO CULTURAL 1.202.025
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 4.728.928
62009 Otro inmovilizado material 100.000
620 BIENES DE INTERÉS CULTURAL 100.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 100.000
63800 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 3.702.025
638 PLAN COMPLEM. REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 3.702.025
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 3.702.025
6 INVERSIONES REALES 8.530.953
76202 Para la protección del patrimonio histórico 859.550
762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 859.550
76837 Ayuntamiento de Mieres 1.556.622
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 190 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Subconcepto Euros
76873 Ayuntamiento de Tineo 48.081
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.604.703
76 A CORPORACIONES LOCALES 2.464.253
78202 Para la protección del patrimonio histórico 818.336
782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 818.336
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 818.336
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.282.589
Operaciones de capital 11.813.542
Operaciones no financieras 13.217.004
Operaciones financieras 0
Total Programa 13.217.004
Total SERVICIO 44.574.558
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 191
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Subconcepto Euros
10300 Retribuciones de Viceconsejeros y asimilados 64.940
103 RETRIBUCIONES DE VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS 64.940
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 110.675
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 110.675
10 ALTOS CARGOS 175.615
11000 Retribuciones básicas y complementarias 41.875
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 41.875
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 41.875
12000 Retribuciones básicas y complementarias 5.618.726
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 5.618.726
12100 Sustituciones de funcionarios 12.550
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 12.550
12 PERSONAL FUNCIONARIO 5.631.276
13000 Retribuciones básicas y complementarias 765.312
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 765.312
13100 Sustituciones de personal laboral 12.550
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 12.550
13 PERSONAL LABORAL 777.862
14000 Retribuciones básicas y complementarias 12.550
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 12.550
14 PERSONAL TEMPORAL 12.550
15100 Gratificaciones 6.250
151 GRATIFICACIONES 6.250
15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.250
16600 Cuotas sociales 583.966
166 CUOTAS SOCIALES 583.966
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 583.966
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 6.150
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.150
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 192 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Subconcepto Euros
17100 Ayudas sociales 370.000
171 AYUDAS SOCIALES 370.000
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 376.150
18000 Provisión social y de personal 1.100.000
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.100.000
18 OTROS FONDOS 1.100.000
1 GASTOS DE PERSONAL 8.705.544
20200 Edificios y otras construcciones 51.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 51.000
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 42.000
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 42.000
20600 Equipos para proceso de información 500
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 93.500
21200 Edificios y otras construcciones 15.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000
21400 Material de transporte 1.000
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000
21500 Mobiliario y enseres 5.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
21600 Equipos para proceso de información 30.000
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 30.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 63.000
22000 Material ordinario no inventariable 200.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 20.000
22004 Material informático no inventariable 25.000
220 MATERIAL DE OFICINA 245.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 193
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Subconcepto Euros
22101 Agua 5.000
22103 Combustibles 21.000
22104 Vestuario 4.508
22106 Productos farmacéuticos 150
22109 Otros suministros 10.000
221 SUMINISTROS 40.658
22201 Otras comunicaciones 76.627
222 COMUNICACIONES 76.627
22409 Otros riesgos 52.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 52.000
22500 Tributos 2.000
225 TRIBUTOS 2.000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 50.000
22603 Jurídicos y contenciosos 30.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 60.102
22606 Reuniones y conferencias 66.550
22608 Cursos de formación 6.000
22609 Otros gastos diversos 6.011
22611 Oposiciones y pruebas selectivas 130.000
226 GASTOS DIVERSOS 351.663
22700 Limpieza y aseo 50.000
22701 Seguridad 40.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.051
22707 Servicios de carácter informático 3.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 123.051
22900 Gastos de funcionamiento de centros 1.476.501
229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 1.476.501
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.367.500
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 194 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Subconcepto Euros
23000 Dietas y locomoción 145.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 145.000
23100 Otras indemnizaciones 1.000
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 146.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.670.000
48010 Al Consejo Escolar del Principado de Asturias 60.102
48012 Para indemnizaciones por accidentes escolares 20.000
48013 Al Consejo Asturiano de la Formación Profesional 120.203
480 TRANSFERENCIAS 200.305
48226 Para ayudas a asociaciones de alumnos 6.000
48227 Para ayudas a proyectos pedagógicos 96.000
48229 Federaciones y asociaciones de padres de alumnos 78.132
48233 Para premios a la excelencia educativa 12.000
482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 192.132
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 392.437
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392.437
Operaciones corrientes 11.767.981
61005 Aplicaciones informáticas 794.228
610 APLICACIONES INFORMÁTICAS 794.228
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 794.228
62001 Construcciones 24.041
62007 Equipos para procesos de información 200.000
62009 Otro inmovilizado material 20.000
620 INVERSIONES EN SERVIC. GRALES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 244.041
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 244.041
6 INVERSIONES REALES 1.038.269
Operaciones de capital 1.038.269
Operaciones no financieras 12.806.250
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 195
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Subconcepto Euros
Operaciones financieras 0
Total Programa 12.806.250
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 196 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.698.300
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.698.300
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.698.300
16600 Cuotas sociales 6.000
166 CUOTAS SOCIALES 6.000
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.000
1 GASTOS DE PERSONAL 1.704.300
22608 Cursos de formación 60.000
226 GASTOS DIVERSOS 60.000
22900 Gastos de funcionamiento de centros 1.000.000
229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 1.000.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.060.000
23000 Dietas y locomoción 12.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.072.000
45002 Convenio educativo con la Universidad 78.132
450 TRANSFERENCIAS 78.132
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 78.132
48231 Para becas y ayudas al profesorado para formación 150.000
482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 150.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 228.132
Operaciones corrientes 3.004.432
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 50.000
630 INVERSIONES EN FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 50.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000
6 INVERSIONES REALES 50.000
Operaciones de capital 50.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 197
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
Subconcepto Euros
Operaciones no financieras 3.054.432
Operaciones financieras 0
Total Programa 3.054.432
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 198 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 115.757.977
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 115.757.977
12100 Sustituciones de funcionarios 5.360.000
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 5.360.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO 121.117.977
14000 Retribuciones básicas y complementarias 4.985.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.985.000
14 PERSONAL TEMPORAL 4.985.000
15100 Gratificaciones 15.326
151 GRATIFICACIONES 15.326
15200 Conceptos variables de personal funcionario 240.000
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 240.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES 255.326
16600 Cuotas sociales 6.114.200
166 CUOTAS SOCIALES 6.114.200
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.114.200
17100 Ayudas sociales 626
171 AYUDAS SOCIALES 626
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 626
1 GASTOS DE PERSONAL 132.473.129
22900 Gastos de funcionamiento de centros 2.552.362
229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 2.552.362
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.552.362
23000 Dietas y locomoción 560.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 560.000
23100 Otras indemnizaciones 10.000
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 570.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.122.362
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 199
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Subconcepto Euros
46213 Programa de educación infantil de 0 a 3 años 2.505.732
462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 2.505.732
46 A CORPORACIONES LOCALES 2.505.732
48014 Para gastos de funcionamiento de centros concertados 3.291.253
48015 Para gastos de personal de centros concertados 27.135.041
480 TRANSFERENCIAS 30.426.294
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.426.294
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.932.026
Operaciones corrientes 168.527.517
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 1.257.823
630 INFRAESTRUC. EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 1.257.823
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.257.823
6 INVERSIONES REALES 1.257.823
76215 Convenios con Aytos para obras infraestructuras educ.infantil y primaria 1.896.226
762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.896.226
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.896.226
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.896.226
Operaciones de capital 3.154.049
Operaciones no financieras 171.681.566
Operaciones financieras 0
Total Programa 171.681.566
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 200 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422C EDUCAC. SECUNDARIA, FORMAC. PROFESIONAL Y E.OFICIAL IDIOMAS
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 157.930.425
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 157.930.425
12100 Sustituciones de funcionarios 5.500.000
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 5.500.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO 163.430.425
14000 Retribuciones básicas y complementarias 1.878.290
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.878.290
14 PERSONAL TEMPORAL 1.878.290
15100 Gratificaciones 15.650
151 GRATIFICACIONES 15.650
15200 Conceptos variables de personal funcionario 10.000
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 10.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES 25.650
16600 Cuotas sociales 8.112.000
166 CUOTAS SOCIALES 8.112.000
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 8.112.000
17100 Ayudas sociales 938
171 AYUDAS SOCIALES 938
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 938
1 GASTOS DE PERSONAL 173.447.303
22700 Limpieza y aseo 1.290.004
22701 Seguridad 371.426
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.661.430
22900 Gastos de funcionamiento de centros 11.537.330
229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 11.537.330
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.198.760
23000 Dietas y locomoción 85.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 85.000
23100 Otras indemnizaciones 1.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 201
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422C EDUCAC. SECUNDARIA, FORMAC. PROFESIONAL Y E.OFICIAL IDIOMAS
Subconcepto Euros
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 86.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.284.760
46214 Al Centro Municipal de Teverga 108.370
462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 108.370
46 A CORPORACIONES LOCALES 108.370
48014 Para gastos de funcionamiento de centros concertados 3.737.815
48015 Para gastos de personal de centros concertados 28.121.403
480 TRANSFERENCIAS 31.859.218
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.859.218
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.967.588
Operaciones corrientes 218.699.651
62001 Construcciones 7.611.066
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 40.000
62006 Mobiliario 305.282
620 OBRAS DE ADECUACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE SECUNDARIA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL 7.956.348
62101 Construcciones 5.240.231
62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 300.507
62106 Mobiliario 890.093
62109 Otro inmovilizado material 180.304
621 ADECUACIÓN UNIVERSIDAD LABORAL 6.611.135
62801 Construcciones 2.505.061
628 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 2.505.061
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 17.072.544
6 INVERSIONES REALES 17.072.544
76214 Convenio con el Ayuntamiento de Avilés para infraestructuras educativas 390.658
76225 Garantía social e inserción profesional 760.000
762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.150.658
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 202 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422C EDUCAC. SECUNDARIA, FORMAC. PROFESIONAL Y E.OFICIAL IDIOMAS
Subconcepto Euros
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.150.658
78207 Garantía social e inserción profesional 930.000
782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 930.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 930.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.080.658
Operaciones de capital 19.153.202
Operaciones no financieras 237.852.853
Operaciones financieras 0
Total Programa 237.852.853
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 203
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422E EDUCACIÓN ESPECIAL
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 10.273.032
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 10.273.032
12100 Sustituciones de funcionarios 239.415
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 239.415
12 PERSONAL FUNCIONARIO 10.512.447
15200 Conceptos variables de personal funcionario 17.392
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 17.392
15 OTRAS RETRIBUCIONES 17.392
16600 Cuotas sociales 159.120
166 CUOTAS SOCIALES 159.120
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 159.120
1 GASTOS DE PERSONAL 10.688.959
22900 Gastos de funcionamiento de centros 436.426
229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 436.426
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 436.426
23000 Dietas y locomoción 50.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 50.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 486.426
48014 Para gastos de funcionamiento de centros concertados 1.089.516
48015 Para gastos de personal de centros concertados 1.359.258
480 TRANSFERENCIAS 2.448.774
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.448.774
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.448.774
Operaciones corrientes 13.624.159
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 190.000
630 INVERSIONES EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 190.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 190.000
6 INVERSIONES REALES 190.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 204 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422E EDUCACIÓN ESPECIAL
Subconcepto Euros
Operaciones de capital 190.000
Operaciones no financieras 13.814.159
Operaciones financieras 0
Total Programa 13.814.159
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 205
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 5.390.300
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 5.390.300
12100 Sustituciones de funcionarios 321.300
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 321.300
12 PERSONAL FUNCIONARIO 5.711.600
13000 Retribuciones básicas y complementarias 534.973
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 534.973
13100 Sustituciones de personal laboral 6.130
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 6.130
13 PERSONAL LABORAL 541.103
14000 Retribuciones básicas y complementarias 210.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 210.000
14 PERSONAL TEMPORAL 210.000
15100 Gratificaciones 6.131
151 GRATIFICACIONES 6.131
15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.131
16600 Cuotas sociales 1.387.074
166 CUOTAS SOCIALES 1.387.074
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.387.074
1 GASTOS DE PERSONAL 7.855.908
22700 Limpieza y aseo 33.075
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.075
22900 Gastos de funcionamiento de centros 517.180
229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 517.180
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 550.255
23000 Dietas y locomoción 3.010
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.010
23100 Otras indemnizaciones 500
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 500
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 206 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Subconcepto Euros
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.510
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 553.765
46211 A Conservatorios municipales 910.519
46212 Escuelas municipales de música y danza tradicional 90.152
462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.000.671
46 A CORPORACIONES LOCALES 1.000.671
48011 A componentes de la Joven Orquesta P.A. (JOSPA) 36.061
48020 Para ayudas de estudios en el Conservatorio 18.000
48021 Compensaciones componentes banda y orquesta 20.000
480 TRANSFERENCIAS 74.061
48225 Para ayudas al estudio de post-graduados de música 30.051
48228 Para asociaciones con escuela de música tradicional 90.152
482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 120.203
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 194.264
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.194.935
Operaciones corrientes 9.604.608
62001 Construcciones 303.185
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 50.000
62006 Mobiliario 60.000
62007 Equipos para procesos de información 50.000
62009 Otro inmovilizado material 39.367
620 INVERSIONES EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 502.552
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 502.552
6 INVERSIONES REALES 502.552
76837 Ayuntamiento de Mieres 228.385
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 228.385
76 A CORPORACIONES LOCALES 228.385
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 228.385
Operaciones de capital 730.937
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 207
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Subconcepto Euros
Operaciones no financieras 10.335.545
Operaciones financieras 0
Total Programa 10.335.545
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 208 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422K PROMOCIÓN EDUCATIVA
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 4.011.829
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.011.829
12100 Sustituciones de funcionarios 55.000
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 55.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO 4.066.829
16600 Cuotas sociales 170.340
166 CUOTAS SOCIALES 170.340
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 170.340
1 GASTOS DE PERSONAL 4.237.169
22900 Gastos de funcionamiento de centros 321.542
229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 321.542
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 321.542
23000 Dietas y locomoción 25.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.000
23100 Otras indemnizaciones 1.000
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 26.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 347.542
Operaciones corrientes 4.584.711
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 100.000
630 INVERSIONES EN CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 100.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000
6 INVERSIONES REALES 100.000
76251 Ayudas para actuaciones educativas de adultos 61.000
762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 61.000
76860 Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 78.132
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 78.132
76 A CORPORACIONES LOCALES 139.132
78214 Ayudas para actuaciones educativas de adultos 30.100
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 209
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 422K PROMOCIÓN EDUCATIVA
Subconcepto Euros
782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 30.100
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.100
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 169.232
Operaciones de capital 269.232
Operaciones no financieras 4.853.943
Operaciones financieras 0
Total Programa 4.853.943
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 210 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 6.058.052
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 6.058.052
12100 Sustituciones de funcionarios 40.000
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 40.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO 6.098.052
13000 Retribuciones básicas y complementarias 13.494.890
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 13.494.890
13100 Sustituciones de personal laboral 955.700
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 955.700
13 PERSONAL LABORAL 14.450.590
14000 Retribuciones básicas y complementarias 114.158
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 114.158
14 PERSONAL TEMPORAL 114.158
15100 Gratificaciones 6.130
151 GRATIFICACIONES 6.130
15200 Conceptos variables de personal funcionario 5.000
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 5.000
15400 Conceptos variables de personal laboral 70.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 70.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES 81.130
16600 Cuotas sociales 5.557.383
166 CUOTAS SOCIALES 5.557.383
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.557.383
1 GASTOS DE PERSONAL 26.301.313
22107 Menaje, lencería y ropa 24.041
221 SUMINISTROS 24.041
22300 Transporte 16.800.000
223 TRANSPORTE 16.800.000
22900 Gastos de funcionamiento de centros 3.400.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 211
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Programa 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Subconcepto Euros
229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 3.400.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.224.041
23000 Dietas y locomoción 15.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000
23100 Otras indemnizaciones 1.000
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 16.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.240.041
48232 Para ayudas al transporte 396.668
482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 396.668
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 396.668
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.668
Operaciones corrientes 46.938.022
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 150.000
630 INVERSIONES EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 150.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000
6 INVERSIONES REALES 150.000
Operaciones de capital 150.000
Operaciones no financieras 47.088.022
Operaciones financieras 0
Total Programa 47.088.022
Total SERVICIO 501.486.770
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 212 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Programa 422D UNIVERSIDADES
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.365
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.365
10 ALTOS CARGOS 50.365
12000 Retribuciones básicas y complementarias 161.015
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 161.015
12100 Sustituciones de funcionarios 13.060
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 13.060
12 PERSONAL FUNCIONARIO 174.075
16600 Cuotas sociales 55.837
166 CUOTAS SOCIALES 55.837
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 55.837
1 GASTOS DE PERSONAL 280.277
20200 Edificios y otras construcciones 13.674
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.674
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.674
21200 Edificios y otras construcciones 301
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 301
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 301
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 301
21500 Mobiliario y enseres 301
215 MOBILIARIO Y ENSERES 301
21900 Otro inmovilizado material 301
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 301
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.204
22000 Material ordinario no inventariable 4.959
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.828
22004 Material informático no inventariable 361
220 MATERIAL DE OFICINA 7.148
22109 Otros suministros 301
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 213
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Programa 422D UNIVERSIDADES
Subconcepto Euros
221 SUMINISTROS 301
22201 Otras comunicaciones 602
222 COMUNICACIONES 602
22300 Transporte 301
223 TRANSPORTE 301
22601 Atenciones protocolarias y representativas 301
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 3.006
22606 Reuniones y conferencias 12.021
22609 Otros gastos diversos 602
226 GASTOS DIVERSOS 15.930
22700 Limpieza y aseo 5.109
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 70.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 75.109
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 99.391
23000 Dietas y locomoción 6.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 120.269
40003 Al Centro de la UNED en Asturias 122.324
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.324
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 122.324
45000 Para gastos de funcionamiento 87.683.803
450 TRANSFERENCIAS 87.683.803
45201 Aplicación normativa estatal 444.749
45202 Plan de saneamiento financiero 4.207.085
45205 Otras actuaciones 2.103.528
452 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 6.755.362
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 94.439.165
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.561.489
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 214 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Programa 422D UNIVERSIDADES
Subconcepto Euros
Operaciones corrientes 94.962.035
62001 Construcciones 2.404.049
620 INFRAESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS 2.404.049
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 2.404.049
63700 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 7.300.000
637 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. CAMPUS DE MIERES 7.300.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 7.300.000
6 INVERSIONES REALES 9.704.049
75201 Para infraestructuras, equipamientos y construcciones 1.173.506
75205 Otras actuaciones 601.000
752 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.774.506
75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1.774.506
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.774.506
Operaciones de capital 11.478.555
Operaciones no financieras 106.440.590
Operaciones financieras 0
Total Programa 106.440.590
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 215
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Programa 541A INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 85.072
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 85.072
12 PERSONAL FUNCIONARIO 85.072
16600 Cuotas sociales 22.119
166 CUOTAS SOCIALES 22.119
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.119
1 GASTOS DE PERSONAL 107.191
21900 Otro inmovilizado material 308
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 308
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 308
22000 Material ordinario no inventariable 1.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000
22004 Material informático no inventariable 241
220 MATERIAL DE OFICINA 2.241
22109 Otros suministros 902
221 SUMINISTROS 902
22201 Otras comunicaciones 602
222 COMUNICACIONES 602
22300 Transporte 500
223 TRANSPORTE 500
22409 Otros riesgos 307
224 PRIMAS DE SEGUROS 307
22601 Atenciones protocolarias y representativas 900
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 6.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 500
22606 Reuniones y conferencias 100
22609 Otros gastos diversos 602
226 GASTOS DIVERSOS 8.102
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 84.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 216 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 04 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Programa 541A INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Subconcepto Euros
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 84.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 96.654
23000 Dietas y locomoción 500
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 500
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 97.462
48910 A la FICYT 420.709
489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 420.709
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 420.709
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420.709
Operaciones corrientes 625.362
77900 Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Asturias 2001-2004 3.606.074
779 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 3.606.074
77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.606.074
78900 Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Asturias 2001-2004 5.900.000
789 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 5.900.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.900.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.506.074
Operaciones de capital 9.506.074
Operaciones no financieras 10.131.436
Operaciones financieras 0
Total Programa 10.131.436
Total SERVICIO 116.572.026
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 217
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Programa 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.365
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.365
10 ALTOS CARGOS 50.365
12000 Retribuciones básicas y complementarias 261.242
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 261.242
12 PERSONAL FUNCIONARIO 261.242
13000 Retribuciones básicas y complementarias 59.765
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 59.765
13 PERSONAL LABORAL 59.765
15100 Gratificaciones 3.753
151 GRATIFICACIONES 3.753
15200 Conceptos variables de personal funcionario 2.662
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 2.662
15400 Conceptos variables de personal laboral 314
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 314
15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.729
16600 Cuotas sociales 100.257
166 CUOTAS SOCIALES 100.257
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 100.257
1 GASTOS DE PERSONAL 478.358
20200 Edificios y otras construcciones 10.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.000
21200 Edificios y otras construcciones 730
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 730
21500 Mobiliario y enseres 390
215 MOBILIARIO Y ENSERES 390
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.120
22000 Material ordinario no inventariable 12.020
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 218 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Programa 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS
Subconcepto Euros
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.210
220 MATERIAL DE OFICINA 16.230
22102 Gas 8.410
22104 Vestuario 450
22106 Productos farmacéuticos 150
22109 Otros suministros 1.800
221 SUMINISTROS 10.810
22201 Otras comunicaciones 10.220
222 COMUNICACIONES 10.220
22300 Transporte 126.210
223 TRANSPORTE 126.210
22409 Otros riesgos 27.050
224 PRIMAS DE SEGUROS 27.050
22500 Tributos 840
225 TRIBUTOS 840
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.500
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 60.100
22604 Edición y difusión de publicaciones 12.021
22606 Reuniones y conferencias 19.834
22609 Otros gastos diversos 200.000
226 GASTOS DIVERSOS 293.455
22700 Limpieza y aseo 1.200
22701 Seguridad 12.020
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 579.855
22709 Otros 52.890
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 645.965
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.130.780
23000 Dietas y locomoción 8.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 219
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Programa 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS
Subconcepto Euros
23100 Otras indemnizaciones 100
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.100
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.150.000
46218 A la Fundación Deportiva Municipal de Avilés para Unidad Regional de
Medicina Deportiva 36.061
46220 Para programas de actividades deportivas 450.000
462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 486.061
46 A CORPORACIONES LOCALES 486.061
48236 Para Federaciones y Clubes Deportivos 1.255.705
48237 Convenio con "FEDEMA" 22.538
48238 Programa de apoyo a deportistas de alto nivel 30.051
48244 Para centros de tecnificación deportiva 60.100
48251 A la Real Federación de Fútbol del Principado Asturias 453.273
482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.821.667
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.821.667
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.307.728
Operaciones corrientes 3.936.086
61009 Otros gastos asociados 601.012
610 CONTRATO PATROCINIO DEPORTIVO 601.012
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 601.012
63800 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 2.212.231
638 PLAN COMPLEMENTARIO CUENCAS MINERAS 2.212.231
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 2.212.231
6 INVERSIONES REALES 2.813.243
76205 Para infraestructura deportiva municipal 6.451.337
762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 6.451.337
76802 Ayuntamiento de Aller 186.315
76815 Ayuntamiento de Caso 150.254
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 220 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Programa 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS
Subconcepto Euros
76824 Ayuntamiento de Gijón 240.405
76828 Ayuntamiento de Ibias 120.203
76832 Ayuntamiento de Laviana 120.203
76833 Ayuntamiento de Lena 360.608
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.177.988
76 A CORPORACIONES LOCALES 7.629.325
78205 Al Club Gijón Baloncesto 644.586
78206 Para campos de fútbol y boleras 200.000
782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 844.586
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 844.586
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.473.911
Operaciones de capital 11.287.154
Operaciones no financieras 15.223.240
Operaciones financieras 0
Total Programa 15.223.240
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 221
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES
Subconcepto Euros
13000 Retribuciones básicas y complementarias 539.960
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 539.960
13100 Sustituciones de personal laboral 10.000
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 10.000
13 PERSONAL LABORAL 549.960
14000 Retribuciones básicas y complementarias 80.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 80.000
14 PERSONAL TEMPORAL 80.000
15100 Gratificaciones 20.612
151 GRATIFICACIONES 20.612
15400 Conceptos variables de personal laboral 89.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 89.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES 109.612
16600 Cuotas sociales 244.059
166 CUOTAS SOCIALES 244.059
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 244.059
1 GASTOS DE PERSONAL 983.631
20200 Edificios y otras construcciones 2.400
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.400
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 288.486
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 288.486
20400 Material de transporte 15.000
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000
20700 Cánones 700
207 CÁNONES 700
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 306.586
21000 Terrenos y bienes naturales 15.627
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.627
21200 Edificios y otras construcciones 15.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 222 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES
Subconcepto Euros
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 31.027
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.027
21400 Material de transporte 18.000
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 18.000
21500 Mobiliario y enseres 900
215 MOBILIARIO Y ENSERES 900
21700 Bienes públicos destinados al uso general 9.000
217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 9.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 89.554
22000 Material ordinario no inventariable 10.200
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 300
220 MATERIAL DE OFICINA 10.500
22103 Combustibles 31.300
22104 Vestuario 25.300
22106 Productos farmacéuticos 3.600
22109 Otros suministros 39.100
221 SUMINISTROS 99.300
22201 Otras comunicaciones 700
222 COMUNICACIONES 700
22300 Transporte 1.200
223 TRANSPORTE 1.200
22401 Vehículos 6.400
22409 Otros riesgos 3.700
224 PRIMAS DE SEGUROS 10.100
22500 Tributos 4.800
225 TRIBUTOS 4.800
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.300
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 20.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 223
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES
Subconcepto Euros
22606 Reuniones y conferencias 1.300
22609 Otros gastos diversos 15.000
226 GASTOS DIVERSOS 37.600
22700 Limpieza y aseo 900
22701 Seguridad 400
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 167.500
23000 Dietas y locomoción 6.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000
23100 Otras indemnizaciones 360
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 360
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.360
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 570.000
Operaciones corrientes 1.553.631
62001 Construcciones 103.283
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 647.982
620 INMOVILIZADO MATERIAL 751.265
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 751.265
6 INVERSIONES REALES 751.265
Operaciones de capital 751.265
Operaciones no financieras 2.304.896
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.304.896
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 224 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 229.550
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 229.550
12 PERSONAL FUNCIONARIO 229.550
13000 Retribuciones básicas y complementarias 1.521.895
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.521.895
13100 Sustituciones de personal laboral 18.760
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 18.760
13 PERSONAL LABORAL 1.540.655
14000 Retribuciones básicas y complementarias 33.375
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 33.375
14 PERSONAL TEMPORAL 33.375
15100 Gratificaciones 6.250
151 GRATIFICACIONES 6.250
15400 Conceptos variables de personal laboral 75.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 75.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES 81.250
16600 Cuotas sociales 605.926
166 CUOTAS SOCIALES 605.926
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 605.926
1 GASTOS DE PERSONAL 2.490.756
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.700
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.700
20500 Mobiliario y enseres 305
205 MOBILIARIO Y ENSERES 305
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.005
21000 Terrenos y bienes naturales 14.200
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14.200
21200 Edificios y otras construcciones 34.378
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.378
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 225
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Subconcepto Euros
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 43.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43.000
21400 Material de transporte 1.300
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.300
21500 Mobiliario y enseres 2.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
21700 Bienes públicos destinados al uso general 6.100
217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 6.100
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 100.978
22000 Material ordinario no inventariable 7.500
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.300
220 MATERIAL DE OFICINA 8.800
22101 Agua 65.500
22102 Gas 75.127
22103 Combustibles 12.020
22104 Vestuario 18.250
22106 Productos farmacéuticos 2.800
22109 Otros suministros 50.008
221 SUMINISTROS 223.705
22201 Otras comunicaciones 1.503
222 COMUNICACIONES 1.503
22300 Transporte 902
223 TRANSPORTE 902
22401 Vehículos 1.203
22409 Otros riesgos 2.885
224 PRIMAS DE SEGUROS 4.088
22500 Tributos 21.500
225 TRIBUTOS 21.500
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 3.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 226 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Subconcepto Euros
22606 Reuniones y conferencias 4.000
22609 Otros gastos diversos 14.208
226 GASTOS DIVERSOS 21.208
22700 Limpieza y aseo 31.854
22701 Seguridad 82.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.804
22709 Otros 602
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 116.260
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 397.966
23000 Dietas y locomoción 6.125
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.125
23100 Otras indemnizaciones 1.850
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.850
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.975
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 510.924
Operaciones corrientes 3.001.680
60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 390.200
600 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS 390.200
60801 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 3.106.073
608 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 3.106.073
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 3.496.273
6 INVERSIONES REALES 3.496.273
Operaciones de capital 3.496.273
Operaciones no financieras 6.497.953
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.497.953
Total SERVICIO 24.026.089
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 227
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 06 INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD
Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.365
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.365
10 ALTOS CARGOS 50.365
12000 Retribuciones básicas y complementarias 564.056
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 564.056
12 PERSONAL FUNCIONARIO 564.056
13000 Retribuciones básicas y complementarias 1.137.631
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.137.631
13100 Sustituciones de personal laboral 15.325
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 15.325
13 PERSONAL LABORAL 1.152.956
14000 Retribuciones básicas y complementarias 87.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 87.000
14 PERSONAL TEMPORAL 87.000
15100 Gratificaciones 2.760
151 GRATIFICACIONES 2.760
15200 Conceptos variables de personal funcionario 1.043
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 1.043
15400 Conceptos variables de personal laboral 57.500
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 57.500
15 OTRAS RETRIBUCIONES 61.303
16600 Cuotas sociales 570.327
166 CUOTAS SOCIALES 570.327
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 570.327
1 GASTOS DE PERSONAL 2.486.007
20200 Edificios y otras construcciones 23.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000
21200 Edificios y otras construcciones 11.009
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 228 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 06 INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD
Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD
Subconcepto Euros
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.009
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000
21400 Material de transporte 3.000
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000
21500 Mobiliario y enseres 4.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 30.009
22000 Material ordinario no inventariable 19.565
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.021
220 MATERIAL DE OFICINA 31.586
22101 Agua 7.500
22102 Gas 12.500
22103 Combustibles 12.500
22104 Vestuario 9.000
22105 Productos alimenticios 180.000
22106 Productos farmacéuticos 600
22107 Menaje, lencería y ropa 3.500
22109 Otros suministros 24.000
221 SUMINISTROS 249.600
22201 Otras comunicaciones 24.041
222 COMUNICACIONES 24.041
22300 Transporte 9.500
223 TRANSPORTE 9.500
22401 Vehículos 1.400
22409 Otros riesgos 7.800
224 PRIMAS DE SEGUROS 9.200
22500 Tributos 350
225 TRIBUTOS 350
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 229
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 06 INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD
Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD
Subconcepto Euros
22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 40.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 46.000
22606 Reuniones y conferencias 275.000
22609 Otros gastos diversos 7.000
226 GASTOS DIVERSOS 370.000
22700 Limpieza y aseo 9.200
22701 Seguridad 102.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000
22709 Otros 3.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 144.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 838.477
23000 Dietas y locomoción 9.016
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.016
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.016
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.502
40401 Al Centro Penitenciario de Villabona 15.026
40402 Al Consorcio de Red de Albergues Juveniles 3.010
404 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 18.036
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 18.036
41004 Al Consejo de la Juventud del Principado de Asturias 300.000
410 TRANSFERENCIAS 300.000
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 300.000
46407 Actividades de juventud 661.320
46419 Para Planes Locales 18.037
46420 A Corporaciones Locales para Casas de juventud 35.000
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 714.357
46806 Ayuntamiento de Bimenes 12.021
46833 Ayuntamiento de Lena 60.102
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 230 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 06 INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD
Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD
Subconcepto Euros
46873 Ayuntamiento de Tineo 9.016
468 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 81.139
46 A CORPORACIONES LOCALES 795.496
48016 Premios y Becas 12.020
480 TRANSFERENCIAS 12.020
48419 Para Consejos Locales 18.031
48441 Para la promoción del asociacionismo juvenil 424.996
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 443.027
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 455.047
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.568.579
Operaciones corrientes 4.955.088
60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 35.000
600 INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA
JUVENTUD 35.000
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 35.000
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 14.000
62006 Mobiliario 165.000
62007 Equipos para procesos de información 1.000
62009 Otro inmovilizado material 6.000
620 EQUIPAMIENTO DIVERSO 186.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 186.000
6 INVERSIONES REALES 221.000
71004 Al Consejo de la Juventud del Principado de Asturias 18.030
710 TRANSFERENCIAS 18.030
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 18.030
76405 Para obras y equipamientos en infraestructuras juveniles 141.237
764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 141.237
76832 Ayuntamiento de Laviana 120.203
76860 Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 301.013
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 231
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 06 INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD
Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD
Subconcepto Euros
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 421.216
76 A CORPORACIONES LOCALES 562.453
78407 Para equipamiento de asociaciones juveniles 60.107
784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 60.107
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.107
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.590
Operaciones de capital 861.590
Operaciones no financieras 5.816.678
Operaciones financieras 0
Total Programa 5.816.678
Total SERVICIO 5.816.678
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 232 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 AGENCIA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAEST. CULTURALES
Programa 451P COORDINAC.Y DESARROLLO DE PROY. E INFRAESTRUCT.CULTURALES
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 59.410
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.410
10 ALTOS CARGOS 59.410
12000 Retribuciones básicas y complementarias 191.805
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 191.805
12 PERSONAL FUNCIONARIO 191.805
16600 Cuotas sociales 62.346
166 CUOTAS SOCIALES 62.346
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.346
1 GASTOS DE PERSONAL 313.561
20200 Edificios y otras construcciones 1.200
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.200
20400 Material de transporte 5.364
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.364
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.564
21500 Mobiliario y enseres 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.000
22000 Material ordinario no inventariable 5.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000
220 MATERIAL DE OFICINA 6.000
22103 Combustibles 1.000
22104 Vestuario 4.000
22109 Otros suministros 5.000
221 SUMINISTROS 10.000
22201 Otras comunicaciones 150
222 COMUNICACIONES 150
22300 Transporte 6.011
223 TRANSPORTE 6.011
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 233
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SERVICIO 07 AGENCIA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAEST. CULTURALES
Programa 451P COORDINAC.Y DESARROLLO DE PROY. E INFRAESTRUCT.CULTURALES
Subconcepto Euros
22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 3.000
22604 Edición y difusión de publicaciones 3.000
22606 Reuniones y conferencias 10.000
22609 Otros gastos diversos 13.800
226 GASTOS DIVERSOS 31.800
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 13.783
22709 Otros 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 14.783
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.744
23000 Dietas y locomoción 4.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 80.308
Operaciones corrientes 393.869
62007 Equipos para procesos de información 1.800
62009 Otro inmovilizado material 6.000
620 INMOVILIZADO MATERIAL 7.800
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 7.800
6 INVERSIONES REALES 7.800
Operaciones de capital 7.800
Operaciones no financieras 401.669
Operaciones financieras 0
Total Programa 401.669
Total SERVICIO 401.669
Total SECCIÓN 694.518.428
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 234 Tomo 2
{ TC "2.3.10.- 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 64.083
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 64.083
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.575
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.575
10 ALTOS CARGOS 116.658
11000 Retribuciones básicas y complementarias 76.540
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 76.540
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 76.540
12000 Retribuciones básicas y complementarias 852.926
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 852.926
12 PERSONAL FUNCIONARIO 852.926
13000 Retribuciones básicas y complementarias 161.035
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 161.035
13 PERSONAL LABORAL 161.035
15100 Gratificaciones 3.066
151 GRATIFICACIONES 3.066
15 OTRAS RETRIBUCIONES 3.066
16600 Cuotas sociales 306.226
166 CUOTAS SOCIALES 306.226
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 306.226
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 3.526
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.526
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 3.526
1 GASTOS DE PERSONAL 1.519.977
20400 Material de transporte 6.010
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.010
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.010
21000 Terrenos y bienes naturales 600
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 600
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 235
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
21200 Edificios y otras construcciones 6.010
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.010
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.010
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.010
21400 Material de transporte 1.200
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.200
21500 Mobiliario y enseres 1.505
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.505
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 15.325
22000 Material ordinario no inventariable 21.035
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.010
220 MATERIAL DE OFICINA 27.045
22101 Agua 2.480
22102 Gas 6.010
22104 Vestuario 1.805
22109 Otros suministros 3.005
221 SUMINISTROS 13.300
22201 Otras comunicaciones 24.040
222 COMUNICACIONES 24.040
22300 Transporte 15.025
223 TRANSPORTE 15.025
22401 Vehículos 485
224 PRIMAS DE SEGUROS 485
22500 Tributos 60.105
225 TRIBUTOS 60.105
22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.010
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 42.070
22603 Jurídicos y contenciosos 6.010
22604 Edición y difusión de publicaciones 12.025
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 236 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22606 Reuniones y conferencias 1.805
22608 Cursos de formación 3.005
22609 Otros gastos diversos 9.015
226 GASTOS DIVERSOS 79.940
22700 Limpieza y aseo 37.505
22701 Seguridad 31.255
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 36.010
22709 Otros 9.020
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 113.790
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 333.730
23000 Dietas y locomoción 15.025
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.025
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.025
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 370.090
48400 Para ejecución de actos administrativos 6.010
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 6.010
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.010
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.010
Operaciones corrientes 1.896.077
62001 Construcciones 9.015
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.005
620 REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS 12.020
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.020
6 INVERSIONES REALES 12.020
Operaciones de capital 12.020
Operaciones no financieras 1.908.097
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.908.097
Total SERVICIO 1.908.097
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 237
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES
Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.677
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.677
10 ALTOS CARGOS 53.677
12000 Retribuciones básicas y complementarias 789.338
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 789.338
12 PERSONAL FUNCIONARIO 789.338
13000 Retribuciones básicas y complementarias 992.202
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 992.202
13 PERSONAL LABORAL 992.202
16600 Cuotas sociales 524.927
166 CUOTAS SOCIALES 524.927
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 524.927
1 GASTOS DE PERSONAL 2.360.144
20200 Edificios y otras construcciones 50.005
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.005
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.005
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.005
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.005
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.005
22000 Material ordinario no inventariable 15.025
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.010
220 MATERIAL DE OFICINA 21.035
22101 Agua 1.805
22102 Gas 9.015
22109 Otros suministros 7.510
221 SUMINISTROS 18.330
22201 Otras comunicaciones 9.015
222 COMUNICACIONES 9.015
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.875
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 238 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES
Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS
Subconcepto Euros
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 136.305
22606 Reuniones y conferencias 935
22608 Cursos de formación 1.500
22609 Otros gastos diversos 9.015
226 GASTOS DIVERSOS 149.630
22700 Limpieza y aseo 49.975
22701 Seguridad 21.905
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 67.625
22709 Otros 3.125
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 142.630
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 340.640
23000 Dietas y locomoción 25.845
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.845
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.845
25800 Actuaciones Plan Complementario Reactivación de las Comarcas Mineras 251.267
258 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 251.267
25 GASTOS SIN CLASIFICAR 251.267
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 670.762
46400 Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales 13.675.130
46401 Plan Nacional Gitano 181.270
46402 Programa de exclusión social 331.280
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 14.187.680
46 A CORPORACIONES LOCALES 14.187.680
48415 Ingreso Mínimo de Inserción 11.894.755
48416 A mayores de 66 años en estado de necesidad e incapacitados 711.235
48417 Inmigración de minorías 187.520
48418 Ayudas a emigrantes 150.255
48420 Programas de exclusión social 37.505
48421 Plan Regional del Voluntariado 330.555
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 239
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES
Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS
Subconcepto Euros
48458 A emigrantes retornados 33.055
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 13.344.880
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.344.880
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.532.560
Operaciones corrientes 30.563.466
62001 Construcciones 6.010
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 12.025
62006 Mobiliario 9.015
620 ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS TERRITORIALES 27.050
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 27.050
6 INVERSIONES REALES 27.050
76400 Para creación de servicios sociales municipales 790.330
76401 Para supresión de barreras arquitectónicas 309.525
764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.099.855
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.099.855
78400 Para inversiones en servicios sociales especializados 186.315
78401 Para supresión de barreras arquitectónicas 252.425
784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 438.740
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 438.740
79400 Para cooperación al desarrollo 5.859.870
79401 Convenio con el Comité de la Causa Árabe 150.255
794 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 6.010.125
79 AL EXTERIOR 6.010.125
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.548.720
Operaciones de capital 7.575.770
Operaciones no financieras 38.139.236
Operaciones financieras 0
Total Programa 38.139.236
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 240 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES
Programa 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 189.989
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 189.989
12 PERSONAL FUNCIONARIO 189.989
16600 Cuotas sociales 49.398
166 CUOTAS SOCIALES 49.398
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.398
1 GASTOS DE PERSONAL 239.387
21200 Edificios y otras construcciones 5.410
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.410
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 605
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 605
21500 Mobiliario y enseres 605
215 MOBILIARIO Y ENSERES 605
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.620
22000 Material ordinario no inventariable 18.025
220 MATERIAL DE OFICINA 18.025
22101 Agua 600
22102 Gas 1.200
22103 Combustibles 1.500
22109 Otros suministros 3.605
221 SUMINISTROS 6.905
22201 Otras comunicaciones 24.040
222 COMUNICACIONES 24.040
22609 Otros gastos diversos 1.195
226 GASTOS DIVERSOS 1.195
22700 Limpieza y aseo 14.985
22701 Seguridad 6.040
22709 Otros 6.005
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 27.030
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 241
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES
Programa 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Subconcepto Euros
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 77.195
23000 Dietas y locomoción 1.350
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.350
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.350
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 85.165
Operaciones corrientes 324.552
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 324.552
Operaciones financieras 0
Total Programa 324.552
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 242 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES
Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS
Subconcepto Euros
11000 Retribuciones básicas y complementarias 30.395
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 30.395
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 30.395
12000 Retribuciones básicas y complementarias 68.640
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 68.640
12 PERSONAL FUNCIONARIO 68.640
15100 Gratificaciones 307
151 GRATIFICACIONES 307
15 OTRAS RETRIBUCIONES 307
16600 Cuotas sociales 27.978
166 CUOTAS SOCIALES 27.978
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 27.978
1 GASTOS DE PERSONAL 127.320
20200 Edificios y otras construcciones 32.310
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.310
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.310
21200 Edificios y otras construcciones 650
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 650
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 650
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 650
21500 Mobiliario y enseres 165
215 MOBILIARIO Y ENSERES 165
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.465
22000 Material ordinario no inventariable 6.250
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 34.505
220 MATERIAL DE OFICINA 40.755
22101 Agua 315
22109 Otros suministros 1.665
221 SUMINISTROS 1.980
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 243
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES
Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS
Subconcepto Euros
22201 Otras comunicaciones 1.870
222 COMUNICACIONES 1.870
22300 Transporte 11.705
223 TRANSPORTE 11.705
22408 Otro inmovilizado 625
224 PRIMAS DE SEGUROS 625
22601 Atenciones protocolarias y representativas 12.020
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 18.750
22606 Reuniones y conferencias 30.050
22609 Otros gastos diversos 12.500
226 GASTOS DIVERSOS 73.320
22700 Limpieza y aseo 4.685
22701 Seguridad 185
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 6.110
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 10.980
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 141.235
23000 Dietas y locomoción 42.050
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 42.050
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 42.050
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 217.060
48422 Actividades culturales de Centros Asturianos 108.385
48457 Escuela de verano de asturianía 37.620
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 146.005
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 146.005
49401 A emigrantes 280.000
49402 Para actividades culturales en Centros Asturianos 220.000
494 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 500.000
49 AL EXTERIOR 500.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646.005
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 244 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES
Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS
Subconcepto Euros
Operaciones corrientes 990.385
78402 A Centros Asturianos 142.845
784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 142.845
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 142.845
79402 A Centros Asturianos 197.730
79403 Para nuevas construcciones 62.390
794 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 260.120
79 AL EXTERIOR 260.120
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 402.965
Operaciones de capital 402.965
Operaciones no financieras 1.393.350
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.393.350
Total SERVICIO 39.857.138
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 245
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 03 D.G. ATENCIÓN A MAYORES, DISCAPACITADOS Y PERS. DEPENDIENTES
Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 103.485
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 103.485
10 ALTOS CARGOS 103.485
12000 Retribuciones básicas y complementarias 2.216.479
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.216.479
12100 Sustituciones de funcionarios 76.210
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 76.210
12 PERSONAL FUNCIONARIO 2.292.689
13000 Retribuciones básicas y complementarias 13.364.257
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 13.364.257
13100 Sustituciones de personal laboral 913.200
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 913.200
13 PERSONAL LABORAL 14.277.457
14000 Retribuciones básicas y complementarias 935.562
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 935.562
14 PERSONAL TEMPORAL 935.562
15100 Gratificaciones 32.500
151 GRATIFICACIONES 32.500
15200 Conceptos variables de personal funcionario 24.000
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 24.000
15400 Conceptos variables de personal laboral 630.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 630.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES 686.500
16600 Cuotas sociales 5.862.993
166 CUOTAS SOCIALES 5.862.993
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.862.993
1 GASTOS DE PERSONAL 24.158.686
20200 Edificios y otras construcciones 1.201.760
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.201.760
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 246 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 03 D.G. ATENCIÓN A MAYORES, DISCAPACITADOS Y PERS. DEPENDIENTES
Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.201.760
21000 Terrenos y bienes naturales 35.480
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 35.480
21200 Edificios y otras construcciones 262.305
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.305
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 62.560
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.560
21400 Material de transporte 5.300
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.300
21500 Mobiliario y enseres 15.625
215 MOBILIARIO Y ENSERES 15.625
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 381.270
22000 Material ordinario no inventariable 59.530
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 56.105
220 MATERIAL DE OFICINA 115.635
22101 Agua 80.000
22102 Gas 168.000
22103 Combustibles 100.000
22104 Vestuario 130.000
22105 Productos alimenticios 956.580
22106 Productos farmacéuticos 1.125
22107 Menaje, lencería y ropa 34.380
22109 Otros suministros 210.000
221 SUMINISTROS 1.680.085
22201 Otras comunicaciones 30.000
222 COMUNICACIONES 30.000
22300 Transporte 600.000
223 TRANSPORTE 600.000
22401 Vehículos 2.165
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 247
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 03 D.G. ATENCIÓN A MAYORES, DISCAPACITADOS Y PERS. DEPENDIENTES
Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
22409 Otros riesgos 1.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 3.165
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.875
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 230.000
22603 Jurídicos y contenciosos 6.815
22604 Edición y difusión de publicaciones 133.005
22606 Reuniones y conferencias 37.205
22607 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 439.415
22608 Cursos de formación 1.560
22609 Otros gastos diversos 30.000
22610 Gastos para actividades en centros 225.020
226 GASTOS DIVERSOS 1.104.895
22700 Limpieza y aseo 1.422.825
22701 Seguridad 1.212.190
22705 Servicios contratados de alimentación 439.110
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 215.000
22709 Otros 284.580
22710 Otros trabajos realizados en centros de día 1.761.140
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.334.845
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.868.625
23000 Dietas y locomoción 60.100
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 60.100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 60.100
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.511.755
41006 A Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias 28.863.795
410 TRANSFERENCIAS 28.863.795
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 28.863.795
44009 A la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con
discapacidades y/o dependencias 1.127.500
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 248 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 03 D.G. ATENCIÓN A MAYORES, DISCAPACITADOS Y PERS. DEPENDIENTES
Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
440 TRANSFERENCIAS 1.127.500
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.127.500
46403 Para intervención familiar 684.510
46404 Para centros ocupacionales de discapacitados 906.330
46405 Para centros de personas mayores 200.020
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.790.860
46831 Ayuntamiento de Langreo 112.690
46832 Ayuntamiento de Laviana 90.152
468 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 202.842
46 A CORPORACIONES LOCALES 1.993.702
48401 Programas de alojamiento con entidades ajenas para infancia y
adolescencia 1.862.660
48402 Programas de alojamiento con entidades ajenas para personas con
discapacidades 2.561.465
48403 Ayudas individuales a personas dependientes 879.315
48404 Desinstitucionalización de jóvenes 60.100
48405 Programa para adolescentes en riesgo 150.255
48406 Medidas preventivas de maltrato y desprotección infantil 187.520
48407 Programa de intervención familiar 324.065
48408 Para ayudas institucionales 1.988.980
48409 Convenios con Centros Ocupacionales 1.725.145
48411 Programa de apoyo en el entorno a personas con discapacidades 300.505
48412 Programa de acogimiento familiar de personas mayores 180.305
48413 Apoyo al acogimiento de menores 606.500
48414 Acciones preventivas de reinserción de menores 880.450
48447 Medidas de apoyo a la familia 120.205
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 11.827.470
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.827.470
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.812.467
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 249
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO 03 D.G. ATENCIÓN A MAYORES, DISCAPACITADOS Y PERS. DEPENDIENTES
Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Subconcepto Euros
Operaciones corrientes 78.482.908
62001 Construcciones 3.147.940
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 284.845
62006 Mobiliario 241.675
620 REFORMA Y ADAPTACIÓN DE CENTROS 3.674.460
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.674.460
6 INVERSIONES REALES 3.674.460
76417 Edificio polivalente de mayores y juventud de Candás 120.205
764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 120.205
76824 Ayuntamiento de Gijón 180.304
76833 Ayuntamiento de Lena 75.082
76837 Ayuntamiento de Mieres 169.756
76860 Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 462.780
76866 Ayuntamiento de Siero 48.923
76867 Ayuntamiento de Sobrescobio 180.304
76872 Ayuntamiento de Teverga 240.405
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.357.554
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.477.759
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.477.759
Operaciones de capital 5.152.219
Operaciones no financieras 83.635.127
84000 Compra de acciones de empresas públicas 1.805
840 COMPRA DE ACCIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS 1.805
84 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 1.805
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.805
Operaciones financieras 1.805
Total Programa 83.636.932
Total SERVICIO 83.636.932
Total SECCIÓN 125.402.167
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 250 Tomo 2
{ TC "2.3.11.- 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 59.410
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 59.410
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 106.470
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 106.470
10 ALTOS CARGOS 165.880
11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.031
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.031
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.031
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.148.682
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.148.682
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.148.682
13000 Retribuciones básicas y complementarias 61.525
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 61.525
13 PERSONAL LABORAL 61.525
14000 Retribuciones básicas y complementarias 18.030
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 18.030
14 PERSONAL TEMPORAL 18.030
15100 Gratificaciones 4.641
151 GRATIFICACIONES 4.641
15 OTRAS RETRIBUCIONES 4.641
16600 Cuotas sociales 386.698
166 CUOTAS SOCIALES 386.698
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 386.698
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 6.131
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.131
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 6.131
1 GASTOS DE PERSONAL 1.868.618
21500 Mobiliario y enseres 1.877
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.877
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 251
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.877
22000 Material ordinario no inventariable 26.263
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 18.759
220 MATERIAL DE OFICINA 45.022
22104 Vestuario 1.564
22109 Otros suministros 1.564
221 SUMINISTROS 3.128
22201 Otras comunicaciones 21.887
222 COMUNICACIONES 21.887
22300 Transporte 1.564
223 TRANSPORTE 1.564
22601 Atenciones protocolarias y representativas 9.692
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 9.692
22603 Jurídicos y contenciosos 4.690
22606 Reuniones y conferencias 3.127
22609 Otros gastos diversos 3.753
226 GASTOS DIVERSOS 30.954
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 3.127
22709 Otros 314
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.441
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.996
23000 Dietas y locomoción 25.013
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.013
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.013
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 132.886
Operaciones corrientes 2.001.504
62008 Elementos de transporte 144.500
620 INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO 144.500
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 144.500
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 252 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
6 INVERSIONES REALES 144.500
Operaciones de capital 144.500
Operaciones no financieras 2.146.004
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.146.004
Total SERVICIO 2.146.004
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 253
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Programa 513G TRANSPORTES
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.365
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.365
10 ALTOS CARGOS 50.365
12000 Retribuciones básicas y complementarias 616.840
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 616.840
12 PERSONAL FUNCIONARIO 616.840
13000 Retribuciones básicas y complementarias 239.750
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 239.750
13 PERSONAL LABORAL 239.750
14000 Retribuciones básicas y complementarias 51.470
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 51.470
14 PERSONAL TEMPORAL 51.470
15400 Conceptos variables de personal laboral 1.080
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.080
15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.080
16600 Cuotas sociales 267.415
166 CUOTAS SOCIALES 267.415
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 267.415
1 GASTOS DE PERSONAL 1.226.920
21200 Edificios y otras construcciones 85.344
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.344
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.218
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.218
21400 Material de transporte 1.500
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500
21500 Mobiliario y enseres 1.060
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.060
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 98.122
22000 Material ordinario no inventariable 18.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 254 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Programa 513G TRANSPORTES
Subconcepto Euros
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.200
220 MATERIAL DE OFICINA 19.200
22101 Agua 233
22103 Combustibles 2.400
22104 Vestuario 1.200
22109 Otros suministros 700
221 SUMINISTROS 4.533
22201 Otras comunicaciones 18.050
222 COMUNICACIONES 18.050
22300 Transporte 1.630
223 TRANSPORTE 1.630
22401 Vehículos 32.006
224 PRIMAS DE SEGUROS 32.006
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.500
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.020
22606 Reuniones y conferencias 24.000
22609 Otros gastos diversos 5.001
226 GASTOS DIVERSOS 42.521
22700 Limpieza y aseo 3.920
22701 Seguridad 120.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 83.203
22709 Otros 400.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 607.123
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 725.063
23000 Dietas y locomoción 78.133
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 78.133
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 78.133
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 901.318
44007 Al Consorcio de Transportes 1.000.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 255
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Programa 513G TRANSPORTES
Subconcepto Euros
440 TRANSFERENCIAS 1.000.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.000.000
47500 Mejora líneas de transporte rural 720.000
47501 Por abandono de la profesión 300.507
47502 Para adaptación del taxi 30.051
475 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.050.558
47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.050.558
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.050.558
Operaciones corrientes 4.178.796
60000 Terrenos y bienes naturales 60.200
60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 2.000.000
600 INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE: MARQUESINAS, SEÑALIZACIÓN 2.060.200
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 2.060.200
62007 Equipos para procesos de información 12.500
620 INMOVILIZADO MATERIAL 12.500
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.500
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 7.700.000
630 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 7.700.000
63700 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 1.500.000
637 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. SOTERRAMIENTO FEVE LANGREO 1.500.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 9.200.000
6 INVERSIONES REALES 11.272.700
74502 Al Consorcio de Transportes 420.709
745 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 420.709
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 420.709
76507 Para inversiones en materia de transporte 900.000
765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 900.000
76832 Ayuntamiento de Laviana 180.304
76873 Ayuntamiento de Tineo 48.081
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 256 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Programa 513G TRANSPORTES
Subconcepto Euros
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 228.385
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.128.385
77500 Para adaptación del taxi 240.000
775 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 240.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000
78500 A asociaciones de transportes 90.000
78504 A federaciones, asociaciones y fundaciones de minusválidos 240.000
785 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 330.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 330.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.119.094
Operaciones de capital 13.391.794
Operaciones no financieras 17.570.590
Operaciones financieras 0
Total Programa 17.570.590
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 257
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 323.205
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 323.205
12 PERSONAL FUNCIONARIO 323.205
13000 Retribuciones básicas y complementarias 478.350
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 478.350
13 PERSONAL LABORAL 478.350
15400 Conceptos variables de personal laboral 6.254
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 6.254
15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.254
16600 Cuotas sociales 243.953
166 CUOTAS SOCIALES 243.953
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 243.953
1 GASTOS DE PERSONAL 1.051.762
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 902
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 902
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 902
21200 Edificios y otras construcciones 3.006
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.006
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 36.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 36.000
21400 Material de transporte 3.007
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.007
21500 Mobiliario y enseres 451
215 MOBILIARIO Y ENSERES 451
21700 Bienes públicos destinados al uso general 6.010
217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 6.010
21900 Otro inmovilizado material 15.026
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.026
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 63.500
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 258 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA
Subconcepto Euros
22000 Material ordinario no inventariable 6.011
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.156
220 MATERIAL DE OFICINA 9.167
22101 Agua 1.804
22102 Gas 1.226
22103 Combustibles 27.046
22104 Vestuario 6.011
22109 Otros suministros 16.679
221 SUMINISTROS 52.766
22201 Otras comunicaciones 7.213
222 COMUNICACIONES 7.213
22300 Transporte 241
223 TRANSPORTE 241
22401 Vehículos 4.748
22408 Otro inmovilizado 13.427
224 PRIMAS DE SEGUROS 18.175
22500 Tributos 1.016
225 TRIBUTOS 1.016
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 2.000
226 GASTOS DIVERSOS 2.000
22700 Limpieza y aseo 4.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 94.578
23000 Dietas y locomoción 70.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 70.000
23100 Otras indemnizaciones 300
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 300
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 70.300
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 229.280
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 259
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA
Subconcepto Euros
48029 Asociación Internacional Permanente de los Congresos de Navegación 602
480 TRANSFERENCIAS 602
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 602
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 602
Operaciones corrientes 1.281.644
60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 7.500.000
60009 Otros gastos asociados 500.000
600 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS EN PUERTOS 8.000.000
60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 350.000
601 EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES 350.000
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 8.350.000
62001 Construcciones 1.893.842
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 60.101
620 ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS A LAS MEJORAS DEL
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 1.953.943
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.953.943
6 INVERSIONES REALES 10.303.943
Operaciones de capital 10.303.943
Operaciones no financieras 11.585.587
Operaciones financieras 0
Total Programa 11.585.587
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 260 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Programa 521A ORDENACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 106.340
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 106.340
12 PERSONAL FUNCIONARIO 106.340
16600 Cuotas sociales 27.649
166 CUOTAS SOCIALES 27.649
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 27.649
1 GASTOS DE PERSONAL 133.989
22000 Material ordinario no inventariable 5.313
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 720
220 MATERIAL DE OFICINA 6.033
22201 Otras comunicaciones 2.375
222 COMUNICACIONES 2.375
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 13.800
22606 Reuniones y conferencias 7.344
22609 Otros gastos diversos 1.876
226 GASTOS DIVERSOS 23.020
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.428
23000 Dietas y locomoción 12.502
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.502
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.502
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.930
44005 A la Productora de Programas del Principado de Asturias 372.632
440 TRANSFERENCIAS 372.632
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 372.632
48501 A la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones (AUTEL) 1.300
48502 En materia de telecomunicaciones 62.506
48507 Para la gestión global de Telecentros 1.900.000
485 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.963.806
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.963.806
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 261
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Programa 521A ORDENACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.336.438
Operaciones corrientes 2.514.357
60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 480.000
600 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE REEMISORES DE TELEVISIÓN 480.000
60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 120.000
601 INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO EN BANDA ANCHA 120.000
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 600.000
63700 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 3.810.000
637 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. COMUNICACIONES 3.810.000
63800 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 601.518
638 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 601.518
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 4.411.518
6 INVERSIONES REALES 5.011.518
74006 A la Productora de Programas del Principado de Asturias 495.233
740 TRANSFERENCIAS 495.233
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 495.233
76503 Para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones 220.000
765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 220.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 220.000
77505 En materia de telecomunicaciones 490.000
775 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 490.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 490.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.205.233
Operaciones de capital 6.216.751
Operaciones no financieras 8.731.108
Operaciones financieras 0
Total Programa 8.731.108
Total SERVICIO 37.887.285
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 262 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Programa 513H CARRETERAS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.362
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.362
10 ALTOS CARGOS 50.362
12000 Retribuciones básicas y complementarias 4.460.145
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.460.145
12100 Sustituciones de funcionarios 6.775
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 6.775
12 PERSONAL FUNCIONARIO 4.466.920
13000 Retribuciones básicas y complementarias 3.306.288
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.306.288
13100 Sustituciones de personal laboral 6.790
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 6.790
13 PERSONAL LABORAL 3.313.078
15100 Gratificaciones 70.867
151 GRATIFICACIONES 70.867
15200 Conceptos variables de personal funcionario 64.614
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 64.614
15400 Conceptos variables de personal laboral 45.365
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 45.365
15 OTRAS RETRIBUCIONES 180.846
16600 Cuotas sociales 2.320.448
166 CUOTAS SOCIALES 2.320.448
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.320.448
1 GASTOS DE PERSONAL 10.331.654
20200 Edificios y otras construcciones 102.170
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 102.170
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.020
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.020
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 114.190
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 263
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Programa 513H CARRETERAS
Subconcepto Euros
21000 Terrenos y bienes naturales 1.200
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.200
21200 Edificios y otras construcciones 19.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 210.350
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 210.350
21400 Material de transporte 91.000
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 91.000
21500 Mobiliario y enseres 3.010
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.010
21700 Bienes públicos destinados al uso general 18.030
217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 18.030
21900 Otro inmovilizado material 15.030
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.030
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 357.620
22000 Material ordinario no inventariable 42.070
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.010
220 MATERIAL DE OFICINA 48.080
22101 Agua 6.010
22102 Gas 4.510
22103 Combustibles 451.000
22104 Vestuario 60.102
22106 Productos farmacéuticos 150
22109 Otros suministros 121.000
221 SUMINISTROS 642.772
22201 Otras comunicaciones 6.010
222 COMUNICACIONES 6.010
22300 Transporte 1.050
223 TRANSPORTE 1.050
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 264 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Programa 513H CARRETERAS
Subconcepto Euros
22400 Edificios y locales 2.400
22401 Vehículos 108.000
22409 Otros riesgos 12.020
224 PRIMAS DE SEGUROS 122.420
22500 Tributos 18.100
225 TRIBUTOS 18.100
22601 Atenciones protocolarias y representativas 300
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.000
22603 Jurídicos y contenciosos 60.100
22606 Reuniones y conferencias 12.020
22609 Otros gastos diversos 18.030
226 GASTOS DIVERSOS 102.450
22700 Limpieza y aseo 31.000
22701 Seguridad 600
22702 Valoraciones y peritajes 600
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 6.010
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 38.210
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 979.092
23000 Dietas y locomoción 1.010.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.010.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.010.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.460.902
47000 Indemnización a empresas por daños causados en carreteras 210.350
470 TRANSFERENCIAS 210.350
47 A EMPRESAS PRIVADAS 210.350
48028 Indemnización a particulares por daños causados en carreteras 450.760
480 TRANSFERENCIAS 450.760
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 450.760
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 661.110
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 265
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Programa 513H CARRETERAS
Subconcepto Euros
Operaciones corrientes 13.453.666
60000 Terrenos y bienes naturales 9.984.083
60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 71.774.363
60009 Otros gastos asociados 132.222
600 OBRAS NUEVAS Y ACONDICIONAMIENTO EN CARRETERAS 81.890.668
60100 Terrenos y bienes naturales 700.000
60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 20.909.332
601 MANTENIMIENTO DE LA RED VIARIA 21.609.332
60701 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 65.605.000
607 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. CARRETERAS 65.605.000
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 169.105.000
62001 Construcciones 250.000
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 250.000
620 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL ESPECIALIZADO 500.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 500.000
6 INVERSIONES REALES 169.605.000
76506 A Ayuntamientos para mejorar la red viaria local 1.555.594
765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.555.594
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.555.594
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.555.594
Operaciones de capital 171.160.594
Operaciones no financieras 184.614.260
Operaciones financieras 0
Total Programa 184.614.260
Total SERVICIO 184.614.260
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 266 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 54.783
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.783
10 ALTOS CARGOS 54.783
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.021.593
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.021.593
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.021.593
13000 Retribuciones básicas y complementarias 247.885
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 247.885
13 PERSONAL LABORAL 247.885
14000 Retribuciones básicas y complementarias 106.972
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 106.972
14 PERSONAL TEMPORAL 106.972
16600 Cuotas sociales 358.921
166 CUOTAS SOCIALES 358.921
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 358.921
1 GASTOS DE PERSONAL 1.790.154
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.203
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.203
21400 Material de transporte 1.203
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.203
21500 Mobiliario y enseres 1.203
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.203
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.609
22000 Material ordinario no inventariable 24.642
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.011
220 MATERIAL DE OFICINA 30.653
22101 Agua 9.016
22103 Combustibles 2.405
22109 Otros suministros 10.819
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 267
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS
Subconcepto Euros
221 SUMINISTROS 22.240
22201 Otras comunicaciones 6.011
222 COMUNICACIONES 6.011
22300 Transporte 3.006
223 TRANSPORTE 3.006
22401 Vehículos 1.804
22409 Otros riesgos 1.203
224 PRIMAS DE SEGUROS 3.007
22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.011
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 14.000
22603 Jurídicos y contenciosos 6.011
22604 Edición y difusión de publicaciones 6.011
22606 Reuniones y conferencias 24.642
22609 Otros gastos diversos 6.011
226 GASTOS DIVERSOS 62.686
22700 Limpieza y aseo 12.021
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 60.102
22709 Otros 6.011
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 78.134
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 205.737
23000 Dietas y locomoción 18.031
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 18.031
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 18.031
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 227.377
Operaciones corrientes 2.017.531
60000 Terrenos y bienes naturales 12.020
60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 312.020
600 INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 324.040
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 324.040
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 268 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS
Subconcepto Euros
62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 6.011
62109 Otro inmovilizado material 900.000
621 TRABAJOS DE CARTOGRAFÍA 906.011
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 906.011
63200 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 914.736
632 PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES 914.736
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 914.736
6 INVERSIONES REALES 2.144.787
76504 Para planeamiento y actuaciones urbanísticas 2.370.000
765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 2.370.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 2.370.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.370.000
Operaciones de capital 4.514.787
Operaciones no financieras 6.532.318
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.532.318
Total SERVICIO 6.532.318
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 269
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.362
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.362
10 ALTOS CARGOS 50.362
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.527.820
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.527.820
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.527.820
13000 Retribuciones básicas y complementarias 361.680
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 361.680
13 PERSONAL LABORAL 361.680
14000 Retribuciones básicas y complementarias 75.424
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 75.424
14 PERSONAL TEMPORAL 75.424
16600 Cuotas sociales 552.054
166 CUOTAS SOCIALES 552.054
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 552.054
1 GASTOS DE PERSONAL 2.567.340
20200 Edificios y otras construcciones 3.606
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.606
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.606
21200 Edificios y otras construcciones 96.162
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 96.162
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.006
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.006
21400 Material de transporte 4.006
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.006
21500 Mobiliario y enseres 602
215 MOBILIARIO Y ENSERES 602
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 103.776
22000 Material ordinario no inventariable 48.081
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 270 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA
Subconcepto Euros
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.011
220 MATERIAL DE OFICINA 54.092
22101 Agua 902
22103 Combustibles 6.000
22104 Vestuario 1.500
22109 Otros suministros 1.503
221 SUMINISTROS 9.905
22201 Otras comunicaciones 33.455
222 COMUNICACIONES 33.455
22300 Transporte 1.002
223 TRANSPORTE 1.002
22400 Edificios y locales 12.021
22401 Vehículos 4.500
22409 Otros riesgos 16.026
224 PRIMAS DE SEGUROS 32.547
22500 Tributos 250.000
225 TRIBUTOS 250.000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.011
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 55.000
22603 Jurídicos y contenciosos 3.006
22604 Edición y difusión de publicaciones 3.006
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 643.301
22606 Reuniones y conferencias 3.006
22609 Otros gastos diversos 1.804
226 GASTOS DIVERSOS 715.134
22700 Limpieza y aseo 15.026
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000
22709 Otros 35.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 55.026
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 271
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA
Subconcepto Euros
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.151.161
23000 Dietas y locomoción 37.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 37.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 37.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.295.543
46500 Para baremación de viviendas de protección pública 3.006
465 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 3.006
46 A CORPORACIONES LOCALES 3.006
48500 A la Fundación "Estudios sobre la calidad de la edificación" 75.127
485 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 75.127
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 75.127
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.133
Operaciones corrientes 3.941.016
62000 Terrenos y bienes naturales 2.000.000
62001 Construcciones 31.000.000
62009 Otro inmovilizado material 300.507
620 PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA 33.300.507
62101 Construcciones 2.000.000
621 REPARACIÓN GRUPOS DE VIVIENDAS DEL PRINCIPADO 2.000.000
62302 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 9.015
62309 Otro inmovilizado material 300.000
623 CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 309.015
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 35.609.522
63100 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 4.200.000
631 ACTUACIONES URBANÍSTICAS 4.200.000
63700 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 8.000.000
637 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. VIVIENDA 8.000.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 12.200.000
6 INVERSIONES REALES 47.809.522
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 272 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA
Subconcepto Euros
74503 A "VIPASA" para reparación de viviendas del Principado de Asturias 306.517
745 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 306.517
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 306.517
76505 Para obras de infraestructuras 3.100.000
765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 3.100.000
76802 Ayuntamiento de Aller 150.254
76806 Ayuntamiento de Bimenes 30.051
76811 Ayuntamiento de Cangas del Narcea 513.867
76815 Ayuntamiento de Caso 18.031
76822 Ayuntamiento de Degaña 72.122
76832 Ayuntamiento de Laviana 150.254
76837 Ayuntamiento de Mieres 24.041
76844 Ayuntamiento de Oviedo 407.757
76866 Ayuntamiento de Siero 48.923
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.415.300
76 A CORPORACIONES LOCALES 4.515.300
77504 Para repercusión de suelo 4.207.085
775 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 4.207.085
77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.207.085
78501 Para adquisición y rehabilitación del patrimonio residencial 7.800.000
78502 En materia de vivienda. Ayuda al alquiler 1.202.000
785 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 9.002.000
78800 Para el acceso a la vivienda de los jóvenes 601.013
788 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 601.013
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.603.013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.631.915
Operaciones de capital 66.441.437
Operaciones no financieras 70.382.453
Operaciones financieras 0
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 273
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA
Subconcepto Euros
Total Programa 70.382.453
Total SERVICIO 70.382.453
Total SECCIÓN 301.562.320
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 274 Tomo 2
{ TC "2.3.12.- 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 63.840
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 63.840
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.890
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890
10 ALTOS CARGOS 119.730
11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.611
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.611
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.611
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.184.748
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.184.748
12100 Sustituciones de funcionarios 3.000
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 3.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.187.748
13000 Retribuciones básicas y complementarias 69.954
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 69.954
13 PERSONAL LABORAL 69.954
15100 Gratificaciones 4.378
151 GRATIFICACIONES 4.378
15 OTRAS RETRIBUCIONES 4.378
16600 Cuotas sociales 384.099
166 CUOTAS SOCIALES 384.099
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 384.099
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 1.423
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.423
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.423
1 GASTOS DE PERSONAL 1.844.943
20200 Edificios y otras construcciones 17.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 17.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 275
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
21200 Edificios y otras construcciones 6.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000
21400 Material de transporte 10.000
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000
21500 Mobiliario y enseres 3.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 19.000
22000 Material ordinario no inventariable 30.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.300
220 MATERIAL DE OFICINA 37.300
22101 Agua 500
22103 Combustibles 40.000
22104 Vestuario 2.200
22109 Otros suministros 2.800
221 SUMINISTROS 45.500
22201 Otras comunicaciones 8.500
222 COMUNICACIONES 8.500
22300 Transporte 1.200
223 TRANSPORTE 1.200
22401 Vehículos 21.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 21.000
22500 Tributos 2.300
225 TRIBUTOS 2.300
22601 Atenciones protocolarias y representativas 10.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 3.100
22603 Jurídicos y contenciosos 600
22606 Reuniones y conferencias 6.000
22609 Otros gastos diversos 5.500
226 GASTOS DIVERSOS 25.200
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 276 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22700 Limpieza y aseo 3.500
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 48.100
22707 Servicios de carácter informático 2.800
22709 Otros 1.900
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 56.300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 197.300
23000 Dietas y locomoción 28.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 28.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 28.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 261.300
Operaciones corrientes 2.106.243
62108 Elementos de transporte 167.000
621 ADECUACIÓN DE SERVICIOS 167.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 167.000
6 INVERSIONES REALES 167.000
Operaciones de capital 167.000
Operaciones no financieras 2.273.243
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.273.243
Total SERVICIO 2.273.243
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 277
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGROALIMENTACIÓN
Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 54.120
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.120
10 ALTOS CARGOS 54.120
12000 Retribuciones básicas y complementarias 3.735.848
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.735.848
12100 Sustituciones de funcionarios 12.262
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 12.262
12 PERSONAL FUNCIONARIO 3.748.110
13000 Retribuciones básicas y complementarias 649.410
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 649.410
13 PERSONAL LABORAL 649.410
14000 Retribuciones básicas y complementarias 55.600
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 55.600
14 PERSONAL TEMPORAL 55.600
15100 Gratificaciones 6.131
151 GRATIFICACIONES 6.131
15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.131
16600 Cuotas sociales 1.220.551
166 CUOTAS SOCIALES 1.220.551
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.220.551
1 GASTOS DE PERSONAL 5.733.922
20200 Edificios y otras construcciones 18.500
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.500
21200 Edificios y otras construcciones 5.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000
21400 Material de transporte 15.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 278 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGROALIMENTACIÓN
Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS
Subconcepto Euros
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000
21500 Mobiliario y enseres 2.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 28.500
22000 Material ordinario no inventariable 30.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 500
220 MATERIAL DE OFICINA 30.500
22101 Agua 5.500
22102 Gas 4.000
22103 Combustibles 30.000
22104 Vestuario 3.000
22105 Productos alimenticios 1.000
22107 Menaje, lencería y ropa 600
22109 Otros suministros 7.000
22113 Material de laboratorio y reactivos 5.000
22120 Material didáctico y suministros cursos 2.000
221 SUMINISTROS 58.100
22201 Otras comunicaciones 20.000
222 COMUNICACIONES 20.000
22300 Transporte 6.000
223 TRANSPORTE 6.000
22401 Vehículos 19.500
224 PRIMAS DE SEGUROS 19.500
22500 Tributos 5.800
225 TRIBUTOS 5.800
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 50.000
22603 Jurídicos y contenciosos 600
22604 Edición y difusión de publicaciones 60.000
22606 Reuniones y conferencias 54.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 279
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGROALIMENTACIÓN
Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS
Subconcepto Euros
22609 Otros gastos diversos 5.000
226 GASTOS DIVERSOS 169.600
22700 Limpieza y aseo 98.000
22701 Seguridad 500
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 294.300
22709 Otros 600
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 393.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 702.900
23000 Dietas y locomoción 60.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 60.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 60.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 809.900
42000 Al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 3.636.150
420 TRANSFERENCIAS 3.636.150
42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 3.636.150
44003 A Empresa Asturiana de Servicios Agrarios (EASA) 390.600
440 TRANSFERENCIAS 390.600
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 390.600
46306 Apoyo a certámenes agroalimentarios 57.097
463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 57.097
46 A CORPORACIONES LOCALES 57.097
47300 Restitución y apoyo distribución productos agroalimentarios 793.400
47301 Apoyo a la sanidad vegetal 21.050
47302 Apoyo y fomento de producciones agroalimentarias 72.120
47303 Apoyo al fomento asociativo 510.860
47304 Apoyo a ATRIAS 30.100
47305 Apoyo a cooperativas constituidas en APAS 90.150
473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 280 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGROALIMENTACIÓN
Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS
Subconcepto Euros
AMBIENTE 1.517.680
47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.517.680
48023 Apoyo a la Fundación de la Sidra 33.060
48026 A la Cámara Agraria del Principado de Asturias 60.100
480 TRANSFERENCIAS 93.160
48308 A organizaciones y asociaciones agrarias 216.400
48310 Apoyo a certámenes agroalimentarios 3.000
48313 A la Fundación de la Economía Social 20.400
48314 Apoyo a la Cámara de Industria, Comercio y Navegación 60.100
48319 Apoyo y fomento de producciones agroalimentarias 901.520
483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 1.201.420
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.294.580
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.896.107
Operaciones corrientes 13.439.929
61100 Gastos de investigación y desarrollo 18.000
61105 Aplicaciones informáticas 12.100
611 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MEDIO RURAL 30.100
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 30.100
62101 Construcciones 75.000
62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 37.000
621 ADECUACIÓN DE SERVICIOS 112.000
62201 Construcciones 18.000
62202 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 48.200
622 PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL 66.200
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 178.200
6 INVERSIONES REALES 208.300
72000 Al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 1.111.950
720 TRANSFERENCIAS 1.111.950
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 281
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGROALIMENTACIÓN
Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS
Subconcepto Euros
72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 1.111.950
76309 Mejora y comercialización de producciones agroalimentarias 60.100
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 60.100
76 A CORPORACIONES LOCALES 60.100
77301 Fomento de la industria agroalimentaria y forestal 8.415.000
77302 Apoyo a cooperativas y otras entidades asociativas 90.150
77304 Primas de seguros, intereses y otras ayudas al sector 901.600
77305 Apoyo al desarrollo tecnológico y medios de producción 240.400
77307 Mejora y modernización de explotaciones agrarias 5.409.100
77308 Apoyo de iniciativas para desarrollo y comercialización 216.400
77309 Apoyo a las producciones agrícolas y su diversificación 180.300
77326 Apoyo a planes de reestructuración del viñedo 18.000
773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 15.470.950
77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.470.950
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.643.000
Operaciones de capital 16.851.300
Operaciones no financieras 30.291.229
Operaciones financieras 0
Total Programa 30.291.229
Total SERVICIO 30.291.229
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 282 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES
Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.456
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.456
10 ALTOS CARGOS 53.456
12000 Retribuciones básicas y complementarias 2.664.388
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.664.388
12100 Sustituciones de funcionarios 6.132
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 6.132
12 PERSONAL FUNCIONARIO 2.670.520
13000 Retribuciones básicas y complementarias 89.839
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 89.839
13 PERSONAL LABORAL 89.839
15100 Gratificaciones 1.500
151 GRATIFICACIONES 1.500
15200 Conceptos variables de personal funcionario 51.400
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 51.400
15300 Productividad de personal funcionario 24.000
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 24.000
15400 Conceptos variables de personal laboral 1.400
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.400
15500 Productividad de personal laboral 600
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 600
15 OTRAS RETRIBUCIONES 78.900
16600 Cuotas sociales 755.769
166 CUOTAS SOCIALES 755.769
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 755.769
1 GASTOS DE PERSONAL 3.648.484
21200 Edificios y otras construcciones 600
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 600
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 283
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES
Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
Subconcepto Euros
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 600
21400 Material de transporte 40.700
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 40.700
21500 Mobiliario y enseres 600
215 MOBILIARIO Y ENSERES 600
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 42.500
22000 Material ordinario no inventariable 20.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 150
220 MATERIAL DE OFICINA 20.150
22101 Agua 300
22103 Combustibles 85.800
22104 Vestuario 64.300
22109 Otros suministros 5.000
22113 Material de laboratorio y reactivos 350
221 SUMINISTROS 155.750
22201 Otras comunicaciones 3.000
222 COMUNICACIONES 3.000
22300 Transporte 100
223 TRANSPORTE 100
22401 Vehículos 41.800
224 PRIMAS DE SEGUROS 41.800
22500 Tributos 13.800
225 TRIBUTOS 13.800
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 5.800
22603 Jurídicos y contenciosos 600
22604 Edición y difusión de publicaciones 6.000
22606 Reuniones y conferencias 600
22609 Otros gastos diversos 3.700
226 GASTOS DIVERSOS 16.700
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 284 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES
Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
Subconcepto Euros
22700 Limpieza y aseo 8.300
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 45.000
22709 Otros 100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 53.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 304.700
23000 Dietas y locomoción 62.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 62.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 62.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 409.200
46305 Apoyo a ferias y certámenes de carácter forestal "ASTURFORESTA" 180.303
463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 180.303
46 A CORPORACIONES LOCALES 180.303
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.303
Operaciones corrientes 4.237.987
60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 5.022.565
60109 Otros gastos asociados 327.435
601 PRODUCCIÓN FORESTAL 5.350.000
60201 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 6.431.616
602 CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL MONTE 6.431.616
60301 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 308.744
603 USO RECREATIVO DEL BOSQUE 308.744
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 12.090.360
62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 60.102
621 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO FORESTAL 60.102
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 60.102
63100 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 600.000
631 USO RECREATIVO DEL MONTE 600.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 600.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 285
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES
Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
Subconcepto Euros
6 INVERSIONES REALES 12.750.462
72000 Al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 180.000
720 TRANSFERENCIAS 180.000
72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 180.000
76304 Para la ordenación y desarrollo del bosque 65.000
76305 Para la defensa del monte contra incendios 1.100.000
76306 Para la forestación agraria 60.000
76312 Al Ayuntamiento de Ponga para mejora de acceso a Monte Sobrefoz 30.000
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 1.255.000
76837 Ayuntamiento de Mieres 12.021
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 12.021
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.267.021
77310 Para la ordenación y desarrollo del bosque 2.035.000
77311 Apoyo a empresas y cooperativas forestales 360.000
77312 Para la forestación agraria 1.340.000
773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 3.735.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.735.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.182.021
Operaciones de capital 17.932.483
Operaciones no financieras 22.170.470
Operaciones financieras 0
Total Programa 22.170.470
Total SERVICIO 22.170.470
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 286 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA
Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.359
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.359
10 ALTOS CARGOS 50.359
12000 Retribuciones básicas y complementarias 655.033
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 655.033
12 PERSONAL FUNCIONARIO 655.033
13000 Retribuciones básicas y complementarias 546.127
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 546.127
13 PERSONAL LABORAL 546.127
15100 Gratificaciones 1.568
151 GRATIFICACIONES 1.568
15400 Conceptos variables de personal laboral 11.061
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 11.061
15 OTRAS RETRIBUCIONES 12.629
16600 Cuotas sociales 365.274
166 CUOTAS SOCIALES 365.274
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 365.274
1 GASTOS DE PERSONAL 1.629.422
20200 Edificios y otras construcciones 2.500
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500
21200 Edificios y otras construcciones 900
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.300
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.300
21400 Material de transporte 30.000
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.000
21500 Mobiliario y enseres 300
215 MOBILIARIO Y ENSERES 300
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 287
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA
Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS
Subconcepto Euros
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 34.500
22000 Material ordinario no inventariable 10.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.600
220 MATERIAL DE OFICINA 11.600
22101 Agua 200
22102 Gas 2.200
22103 Combustibles 12.035
22104 Vestuario 5.800
22105 Productos alimenticios 700
22109 Otros suministros 3.600
22113 Material de laboratorio y reactivos 600
221 SUMINISTROS 25.135
22201 Otras comunicaciones 1.200
222 COMUNICACIONES 1.200
22300 Transporte 800
223 TRANSPORTE 800
22401 Vehículos 14.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 14.000
22500 Tributos 1.200
225 TRIBUTOS 1.200
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 1.503
22603 Jurídicos y contenciosos 600
22604 Edición y difusión de publicaciones 1.503
22606 Reuniones y conferencias 1.200
22609 Otros gastos diversos 17.045
226 GASTOS DIVERSOS 21.851
22700 Limpieza y aseo 16.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.600
22709 Otros 600
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 288 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA
Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS
Subconcepto Euros
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 93.986
23000 Dietas y locomoción 48.300
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 48.300
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 48.300
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 179.286
48312 Apoyo a organizaciones pesqueras y asociaciones 396.668
483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 396.668
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 396.668
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.668
Operaciones corrientes 2.205.376
61100 Gastos de investigación y desarrollo 318.863
611 INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN PESQUERA 318.863
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 318.863
62101 Construcciones 90.152
62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.050
621 ORDENACIÓN PESQUERA 120.202
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 120.202
63100 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 1.280.579
631 ADECUACION DE ESTRUCTURAS PESQUERAS 1.280.579
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.280.579
6 INVERSIONES REALES 1.719.644
77313 Modernización y reestructuración sector pesquero 7.692.369
773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 7.692.369
77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.692.369
78302 Apoyo a entidades del sector y asociaciones 387.000
783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 289
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA
Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS
Subconcepto Euros
AMBIENTE 387.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 387.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.079.369
Operaciones de capital 9.799.013
Operaciones no financieras 12.004.389
Operaciones financieras 0
Total Programa 12.004.389
Total SERVICIO 12.004.389
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 290 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 05 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
Programa 711B DESARROLLO RURAL
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.890
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890
10 ALTOS CARGOS 55.890
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.440.051
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.440.051
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.440.051
13000 Retribuciones básicas y complementarias 181.071
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 181.071
13 PERSONAL LABORAL 181.071
14000 Retribuciones básicas y complementarias 168.854
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 168.854
14 PERSONAL TEMPORAL 168.854
16600 Cuotas sociales 501.626
166 CUOTAS SOCIALES 501.626
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 501.626
1 GASTOS DE PERSONAL 2.347.492
21400 Material de transporte 6.800
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.800
21500 Mobiliario y enseres 1.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.300
22000 Material ordinario no inventariable 10.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 500
220 MATERIAL DE OFICINA 10.500
22103 Combustibles 12.600
22104 Vestuario 1.500
22109 Otros suministros 1.200
221 SUMINISTROS 15.300
22201 Otras comunicaciones 10.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 291
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 05 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
Programa 711B DESARROLLO RURAL
Subconcepto Euros
222 COMUNICACIONES 10.000
22300 Transporte 3.000
223 TRANSPORTE 3.000
22401 Vehículos 8.500
224 PRIMAS DE SEGUROS 8.500
22500 Tributos 450
225 TRIBUTOS 450
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000
22603 Jurídicos y contenciosos 600
22604 Edición y difusión de publicaciones 1.000
22606 Reuniones y conferencias 1.000
22609 Otros gastos diversos 1.500
226 GASTOS DIVERSOS 5.100
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 246.200
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 246.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 299.050
23000 Dietas y locomoción 87.584
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 87.584
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 87.584
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 394.934
41005 A la Comisión Regional del Banco de Tierras 528.297
410 TRANSFERENCIAS 528.297
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 528.297
47310 Apoyo al mantenimiento de rentas 31.553.140
473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 31.553.140
47 A EMPRESAS PRIVADAS 31.553.140
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.081.437
Operaciones corrientes 34.823.863
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 292 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 05 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
Programa 711B DESARROLLO RURAL
Subconcepto Euros
60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 2.209.810
601 ACCESO A FINCAS Y PASTOS 2.209.810
60201 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 4.835.267
602 CONCENTRACIÓN PARCELARIA 4.835.267
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 7.045.077
62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.100
621 DOTACIONES INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 30.100
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.100
6 INVERSIONES REALES 7.075.177
71005 A la Comisión Regional del Banco de Tierras 202.294
710 TRANSFERENCIAS 202.294
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 202.294
76308 Desarrollo y mejora infraestructuras de apoyo a las producciones
agrarias 2.110.000
76318 Apoyo a medidas de acompañamiento 360.809
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 2.470.809
76 A CORPORACIONES LOCALES 2.470.809
77316 Electrificación y comunicación 900.760
77317 Desarrollo y mejora infraestructuras de apoyo a las producciones
agrarias 901.520
77319 Cese anticipado en la actividad agraria 17.729.858
77320 Apoyo a programas de desarrollo rural 120.000
77330 Apoyo a medidas de acompañamiento 14.020.000
773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 33.672.138
77 A EMPRESAS PRIVADAS 33.672.138
78304 Apoyo a grupos de desarrollo rural 9.628.629
783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 293
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 05 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
Programa 711B DESARROLLO RURAL
Subconcepto Euros
AMBIENTE 9.628.629
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.628.629
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.973.870
Operaciones de capital 53.049.047
Operaciones no financieras 87.872.910
Operaciones financieras 0
Total Programa 87.872.910
Total SERVICIO 87.872.910
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 294 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.359
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.359
10 ALTOS CARGOS 50.359
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.386.900
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.386.900
12100 Sustituciones de funcionarios 26.960
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 26.960
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.413.860
13000 Retribuciones básicas y complementarias 1.594.689
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.594.689
13 PERSONAL LABORAL 1.594.689
14000 Retribuciones básicas y complementarias 1.053.030
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.053.030
14 PERSONAL TEMPORAL 1.053.030
15100 Gratificaciones 6.011
151 GRATIFICACIONES 6.011
15200 Conceptos variables de personal funcionario 42.071
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 42.071
15400 Conceptos variables de personal laboral 18.031
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 18.031
15 OTRAS RETRIBUCIONES 66.113
16600 Cuotas sociales 1.202.276
166 CUOTAS SOCIALES 1.202.276
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.202.276
1 GASTOS DE PERSONAL 5.380.327
21200 Edificios y otras construcciones 12.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 40.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 295
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS
Subconcepto Euros
21400 Material de transporte 12.100
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 12.100
21500 Mobiliario y enseres 3.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 67.100
22000 Material ordinario no inventariable 40.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.200
220 MATERIAL DE OFICINA 42.200
22101 Agua 2.000
22102 Gas 600
22103 Combustibles 20.000
22104 Vestuario 3.700
22105 Productos alimenticios 6.000
22109 Otros suministros 100.000
22113 Material de laboratorio y reactivos 300.108
221 SUMINISTROS 432.408
22201 Otras comunicaciones 18.500
222 COMUNICACIONES 18.500
22300 Transporte 9.000
223 TRANSPORTE 9.000
22401 Vehículos 20.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 20.000
22500 Tributos 6.600
225 TRIBUTOS 6.600
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000
22603 Jurídicos y contenciosos 600
22604 Edición y difusión de publicaciones 1.000
22606 Reuniones y conferencias 1.000
22609 Otros gastos diversos 10.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 296 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS
Subconcepto Euros
226 GASTOS DIVERSOS 13.600
22700 Limpieza y aseo 30.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 84.900
22709 Otros 253.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 367.900
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 910.208
23000 Dietas y locomoción 118.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 118.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 118.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.095.308
46307 Apoyo a certámenes ganaderos 85.000
463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 85.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 85.000
47307 Mejora de la producción y comercialización apícola 75.000
47308 Apoyo a agrupaciones de defensa sanitaria 300.000
47309 Programa de calidad de leche 1.216.713
47311 Convenio ASCOL-OPEN HOLSTEIN 33.056
473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 1.624.769
47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.624.769
48309 A asociaciones de criadores de razas autóctonas 60.100
48311 Para el apoyo a certámenes ganaderos 6.000
48315 Apoyo al Laboratorio Interprofesional Lechero 395.000
483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 461.100
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 461.100
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.170.869
Operaciones corrientes 8.646.504
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 297
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS
Subconcepto Euros
60109 Otros gastos asociados 641.800
601 MEJORA Y DESARROLLO GANADERO 641.800
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 641.800
62201 Construcciones 12.500
62202 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 174.718
62208 Elementos de transporte 72.500
622 PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL 259.718
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 259.718
6 INVERSIONES REALES 901.518
76303 Mejora, comercialización y control sanitario del ganado 498.100
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 498.100
76 A CORPORACIONES LOCALES 498.100
77303 Mejora de la producción y comercialización apícola 80.000
77306 Ayudas al sacrificio de ganado en campañas 230.000
77321 Indemnizaciones por medidas excepcionales EEB 130.000
77322 Para primas de seguro sanidad animal 894.218
77324 Apoyo a la mejora de la cabaña ganadera. Convenio ASCOL 432.730
77325 Mejora comercialización y control sanitario ganado 20.000
77329 Ayuda a la reposición de razas autóctonas 6.000
773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 1.792.948
77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.792.948
78301 Apoyo a la mejora de la cabaña ganadera 720.013
783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE 720.013
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 720.013
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.011.061
Operaciones de capital 3.912.579
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 298 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS
Subconcepto Euros
Operaciones no financieras 12.559.083
Operaciones financieras 0
Total Programa 12.559.083
Total SERVICIO 12.559.083
Total SECCIÓN 167.171.324
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 299
{ TC "2.3.13.- 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 59.410
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 59.410
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.575
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.575
10 ALTOS CARGOS 111.985
11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.020
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.020
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.020
12000 Retribuciones básicas y complementarias 641.120
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 641.120
12 PERSONAL FUNCIONARIO 641.120
13000 Retribuciones básicas y complementarias 80.875
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 80.875
13100 Sustituciones de personal laboral 4.295
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.295
13 PERSONAL LABORAL 85.170
14000 Retribuciones básicas y complementarias 3.100
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.100
14 PERSONAL TEMPORAL 3.100
15100 Gratificaciones 1.810
151 GRATIFICACIONES 1.810
15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.810
16600 Cuotas sociales 245.352
166 CUOTAS SOCIALES 245.352
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 245.352
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 9.016
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.016
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 9.016
1 GASTOS DE PERSONAL 1.174.573
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 300 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
21200 Edificios y otras construcciones 3.605
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.605
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.720
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.720
21500 Mobiliario y enseres 2.105
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.105
21600 Equipos para proceso de información 1.505
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.505
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.935
22000 Material ordinario no inventariable 24.040
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 9.020
220 MATERIAL DE OFICINA 33.060
22101 Agua 2.405
22103 Combustibles 6.815
22104 Vestuario 1.000
22109 Otros suministros 3.010
221 SUMINISTROS 13.230
22201 Otras comunicaciones 12.000
222 COMUNICACIONES 12.000
22300 Transporte 5.000
223 TRANSPORTE 5.000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 9.620
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 2.900
22603 Jurídicos y contenciosos 770
22606 Reuniones y conferencias 3.000
22609 Otros gastos diversos 11.060
226 GASTOS DIVERSOS 27.350
22700 Limpieza y aseo 1.810
22701 Seguridad 49.000
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 301
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.140
22709 Otros 7.205
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 68.155
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 158.795
23000 Dietas y locomoción 16.900
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 16.900
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 16.900
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 185.630
48613 A la Cámara de Comercio de Oviedo para el proyecto "Ventanilla Única" 22.240
486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 22.240
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.240
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.240
Operaciones corrientes 1.382.443
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 162.280
630 GRAN COMPLEJO INDUSTRIAL 162.280
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 162.280
6 INVERSIONES REALES 162.280
77609 A la Sociedad de Garantía Recíproca "ASTURGAR" 691.164
776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 691.164
77 A EMPRESAS PRIVADAS 691.164
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 691.164
Operaciones de capital 853.444
Operaciones no financieras 2.235.887
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.235.887
Total SERVICIO 2.235.887
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 302 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA
Programa 723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS
Subconcepto Euros
42003 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 4.357.630
42004 Al IDEPA para contrato-programa en materia de innovación, calidad,
internacionalización y servicios avanzados 2.172.807
420 TRANSFERENCIAS 6.530.437
42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 6.530.437
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.530.437
Operaciones corrientes 6.530.437
72003 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 383.948
72004 Al IDEPA para contrato programa en materia de ayudas a la mejora de
competitividad de la empresa asturiana 34.493.843
72005 Al IDEPA para contrato-programa en materia de actuaciones en el marco
del Plan Suelo Industrial 7.212.145
72099 Al IDEPA. Fondos mineros 3ª y 4ª fase 2.400.000
720 TRANSFERENCIAS 44.489.936
72800 Al IDEPA para suelo industrial 5.108.603
72801 Al IDEPA para ampliación del plan de reindustrialización 601.013
72802 Al IDEPA para el Centro de Innovación y Desarrollo 901.519
728 ACTUACIONES PLAN COMPLEMENTARIO COMARCAS MINERAS 6.611.135
72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 51.101.071
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.101.071
Operaciones de capital 51.101.071
Operaciones no financieras 57.631.508
Operaciones financieras 0
Total Programa 57.631.508
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 303
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA
Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.365
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.365
10 ALTOS CARGOS 50.365
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.096.246
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.096.246
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.096.246
14000 Retribuciones básicas y complementarias 105.995
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 105.995
14 PERSONAL TEMPORAL 105.995
15100 Gratificaciones 370
151 GRATIFICACIONES 370
15 OTRAS RETRIBUCIONES 370
16600 Cuotas sociales 330.702
166 CUOTAS SOCIALES 330.702
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 330.702
1 GASTOS DE PERSONAL 1.583.678
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000
21500 Mobiliario y enseres 1.200
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.200
22000 Material ordinario no inventariable 24.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.600
220 MATERIAL DE OFICINA 27.600
22109 Otros suministros 1.800
221 SUMINISTROS 1.800
22201 Otras comunicaciones 6.000
222 COMUNICACIONES 6.000
22300 Transporte 1.200
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 304 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA
Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
Subconcepto Euros
223 TRANSPORTE 1.200
22409 Otros riesgos 12.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 12.000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 38.000
22606 Reuniones y conferencias 4.200
22609 Otros gastos diversos 600
226 GASTOS DIVERSOS 44.800
22700 Limpieza y aseo 15.700
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 170.105
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 185.805
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 279.205
23000 Dietas y locomoción 90.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 90.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 90.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 371.405
45600 Apoyo al Laboratorio de Metales Preciosos 6.000
456 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 6.000
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 6.000
48600 A la Fundación ITMA 793.316
48601 A FUNDATEC 300.000
48602 Para organización de jornadas técnicas 30.000
48603 A la Fundación Asturiana de la Energía 60.102
48604 A la Fundación Agencia Local de Energía del Nalón 30.000
48610 A la Asociación de Centros de Empresas 300.000
486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 1.513.418
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.513.418
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 305
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA
Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.519.418
Operaciones corrientes 3.474.501
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5.000
62007 Equipos para procesos de información 1.000
620 EQUIPOS DE INSPECCIÓN 6.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 6.000
6 INVERSIONES REALES 6.000
74600 A la SRP para ampliación de capital de SODECO 1.502.531
74604 A la SRP para Valnalón 802.025
746 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 2.304.556
74801 Subvención a SODECO para fondo capital semilla 601.013
748 ACTUACIONES PLAN COMPLEMENTARIO COMARCAS MINERAS 601.013
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.905.569
76600 Programas de eficiencia energética 700.000
76601 Para equipamiento de centros de empresas 540.350
76606 Al Ayuntamiento de Avilés para el Museo de Industria 901.519
766 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 2.141.869
76831 Ayuntamiento de Langreo 1.274.146
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.274.146
76 A CORPORACIONES LOCALES 3.416.015
77600 Para seguridad industrial 190.405
77601 Para programas de eficiencia energética 290.000
77602 Ayuda a la implantación de redes de gas 1.400.000
77603 Mejora de la seguridad en infraestructuras eléctricas de Alta Tensión 520.000
77616 Ayudas a empresas en reconversión con potencial competitivo 7.038.121
776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 9.438.526
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 306 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA
Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
Subconcepto Euros
77 A EMPRESAS PRIVADAS 9.438.526
78600 Para programas de eficiencia energética 440.000
78611 Para mejora de instalaciones eléctricas de baja tensión 140.000
78612 A la Fundación ITMA 120.000
78613 Para seguridad de aparatos de gas 60.000
78615 A la Fundación Asturiana de la Energía 60.000
786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 820.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 820.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.580.110
Operaciones de capital 16.586.110
Operaciones no financieras 20.060.611
83200 Depósitos a largo plazo 2.555.266
832 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 2.555.266
83 DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS 2.555.266
84000 Compra de acciones de empresas públicas 1.502.531
840 COMPRA DE ACCIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS 1.502.531
84 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 1.502.531
8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.057.797
Operaciones financieras 4.057.797
Total Programa 24.118.408
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 307
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA
Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 727.640
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 727.640
12 PERSONAL FUNCIONARIO 727.640
15100 Gratificaciones 301
151 GRATIFICACIONES 301
15200 Conceptos variables de personal funcionario 46.891
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 46.891
15300 Productividad de personal funcionario 32.179
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 32.179
15 OTRAS RETRIBUCIONES 79.371
16600 Cuotas sociales 209.844
166 CUOTAS SOCIALES 209.844
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 209.844
1 GASTOS DE PERSONAL 1.016.855
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500
21400 Material de transporte 2.754
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.754
21500 Mobiliario y enseres 345
215 MOBILIARIO Y ENSERES 345
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.599
22000 Material ordinario no inventariable 10.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.500
220 MATERIAL DE OFICINA 13.500
22103 Combustibles 2.105
22109 Otros suministros 300
221 SUMINISTROS 2.405
22201 Otras comunicaciones 3.005
222 COMUNICACIONES 3.005
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 308 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA
Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA
Subconcepto Euros
22300 Transporte 900
223 TRANSPORTE 900
22401 Vehículos 4.210
224 PRIMAS DE SEGUROS 4.210
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 30.000
22606 Reuniones y conferencias 3.000
22609 Otros gastos diversos 1.805
226 GASTOS DIVERSOS 34.805
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 58.825
23000 Dietas y locomoción 60.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 60.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 60.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 124.424
48605 A la Asociación Española de Seguridad Minera 24.040
48606 Concurso de entibadores mineros y otras actividades 9.016
48607 A FUNDOMA 360.610
48608 Centro Tecnológico de Experimentación Subterránea "Fundación Barredo" 180.304
486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 573.970
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 573.970
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 573.970
Operaciones corrientes 1.715.249
61000 Gastos de investigación y desarrollo 576.621
610 ACTUACIONES Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD MINERA 576.621
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 576.621
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 18.030
62007 Equipos para procesos de información 12.000
620 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA 30.030
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.030
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 309
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA
Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA
Subconcepto Euros
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 1.268.155
630 RESTAURACIÓN DE ESCOMBRERAS Y DE SUELOS AFECTADOS POR LA
ACTIVIDAD MINERA 1.268.155
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.268.155
6 INVERSIONES REALES 1.874.806
76815 Ayuntamiento de Caso 6.011
76838 Ayuntamiento de Morcín 24.041
76860 Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 108.183
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 138.235
76 A CORPORACIONES LOCALES 138.235
77614 I+D en seguridad minera 504.488
776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 504.488
77 A EM PRESAS PRIVADAS 504.488
78602 Asociación Salvamento en Minas 120.000
78610 Centro Tecnológico de Experimentación Subterránea "Fundación Barredo" 2.153.228
786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 2.273.228
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.273.228
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.915.951
Operaciones de capital 4.790.757
Operaciones no financieras 6.506.006
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.506.006
Total SERVICIO 88.255.922
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 310 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 313I CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA
Subconcepto Euros
13000 Retribuciones básicas y complementarias 1.221.943
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.221.943
13100 Sustituciones de personal laboral 21.410
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 21.410
13 PERSONAL LABORAL 1.243.353
14000 Retribuciones básicas y complementarias 13.440
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 13.440
14 PERSONAL TEMPORAL 13.440
15100 Gratificaciones 6.131
151 GRATIFICACIONES 6.131
15400 Conceptos variables de personal laboral 111.800
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 111.800
15 OTRAS RETRIBUCIONES 117.931
16600 Cuotas sociales 453.659
166 CUOTAS SOCIALES 453.659
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 453.659
1 GASTOS DE PERSONAL 1.828.383
21000 Terrenos y bienes naturales 15.630
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.630
21200 Edificios y otras construcciones 37.500
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37.500
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 18.750
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.750
21400 Material de transporte 940
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 940
21500 Mobiliario y enseres 625
215 MOBILIARIO Y ENSERES 625
21600 Equipos para proceso de información 625
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 625
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 311
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 313I CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA
Subconcepto Euros
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 74.070
22000 Material ordinario no inventariable 4.535
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 940
220 MATERIAL DE OFICINA 5.475
22102 Gas 56.255
22103 Combustibles 6.250
22104 Vestuario 15.630
22105 Productos alimenticios 320.000
22106 Productos farmacéuticos 560
22107 Menaje, lencería y ropa 75.000
22109 Otros suministros 25.000
221 SUMINISTROS 498.695
22201 Otras comunicaciones 1.875
222 COMUNICACIONES 1.875
22300 Transporte 6.250
223 TRANSPORTE 6.250
22401 Vehículos 940
22409 Otros riesgos 1.250
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.190
22601 Atenciones protocolarias y representativas 625
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.500
22609 Otros gastos diversos 2.500
226 GASTOS DIVERSOS 15.625
22700 Limpieza y aseo 84.390
22701 Seguridad 109.400
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 12.500
22709 Otros 9.375
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 215.665
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 745.775
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 312 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 313I CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA
Subconcepto Euros
23000 Dietas y locomoción 5.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 824.845
Operaciones corrientes 2.653.228
62000 Terrenos y bienes naturales 24.040
62001 Construcciones 476.000
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 125.010
62006 Mobiliario 93.760
620 CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA 718.810
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 718.810
6 INVERSIONES REALES 718.810
Operaciones de capital 718.810
Operaciones no financieras 3.372.038
Operaciones financieras 0
Total Programa 3.372.038
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 313
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 174.560
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 174.560
12 PERSONAL FUNCIONARIO 174.560
14000 Retribuciones básicas y complementarias 80.160
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 80.160
14 PERSONAL TEMPORAL 80.160
15100 Gratificaciones 1.719
151 GRATIFICACIONES 1.719
15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.719
16600 Cuotas sociales 72.406
166 CUOTAS SOCIALES 72.406
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 72.406
1 GASTOS DE PERSONAL 328.845
20200 Edificios y otras construcciones 4.350
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.350
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.350
21500 Mobiliario y enseres 240
215 MOBILIARIO Y ENSERES 240
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 240
22000 Material ordinario no inventariable 4.200
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.400
220 MATERIAL DE OFICINA 6.600
22109 Otros suministros 1.200
221 SUMINISTROS 1.200
22201 Otras comunicaciones 4.800
222 COMUNICACIONES 4.800
22300 Transporte 900
223 TRANSPORTE 900
22409 Otros riesgos 900
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 314 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA
Subconcepto Euros
224 PRIMAS DE SEGUROS 900
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 226.409
22606 Reuniones y conferencias 18.000
22609 Otros gastos diversos 5.000
226 GASTOS DIVERSOS 249.409
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 293.809
23000 Dietas y locomoción 24.041
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 24.041
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 24.041
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 322.440
46600 Para ferias comerciales y de artesanía 200.000
466 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 200.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 200.000
47600 A los artesanos para asistencia a ferias 50.000
476 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 50.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 50.000
48609 A asociaciones de comerciantes y artesanos para desarrollo comercial 821.052
48612 Becas a post-graduados en materia de comercio 27.000
48619 Para la Asociación de Artesanos para la organización de ferias 50.000
48623 A Cámaras de Comercio para organización de ferias 40.000
48631 A la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón para Turicom 60.000
48635 A Agentes Sociales para proyectos de interés en materia de comerio 90.153
486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 1.088.205
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.088.205
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 315
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA
Subconcepto Euros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.338.205
Operaciones corrientes 1.989.490
61009 Otros gastos asociados 330.557
610 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y ARTESANÍA 330.557
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 330.557
6 INVERSIONES REALES 330.557
76602 Para equipamientos comerciales y ejes comerciales 1.387.326
76605 Para equipamientos feriales 450.000
76607 Al Ayuntamiento de Llanes para el Centro de Artesanía 450.507
766 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 2.287.833
76 A CORPORACIONES LOCALES 2.287.833
77605 Para activos fijos en artesanía 200.000
77606 Plan de ayuda al comercio minorista 3.225.298
776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 3.425.298
77800 Plan de promoción del comercio minorista 401.013
778 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 401.013
77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.826.311
78603 A asociaciones de comerciantes para equipamientos y estudios 117.196
78605 Formación Cámaras y artesanía 36.000
78606 Apoyo a programas de calidad 180.305
786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES 333.501
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 333.501
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.447.645
Operaciones de capital 6.778.202
Operaciones no financieras 8.767.692
Operaciones financieras 0
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 316 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA
Subconcepto Euros
Total Programa 8.767.692
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 317
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.360
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.360
10 ALTOS CARGOS 50.360
12000 Retribuciones básicas y complementarias 711.135
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 711.135
12100 Sustituciones de funcionarios 10.590
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 10.590
12 PERSONAL FUNCIONARIO 721.725
13000 Retribuciones básicas y complementarias 171.312
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 171.312
13 PERSONAL LABORAL 171.312
14000 Retribuciones básicas y complementarias 14.415
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 14.415
14 PERSONAL TEMPORAL 14.415
15100 Gratificaciones 1.000
151 GRATIFICACIONES 1.000
15400 Conceptos variables de personal laboral 2.000
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 2.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES 3.000
16600 Cuotas sociales 260.504
166 CUOTAS SOCIALES 260.504
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 260.504
1 GASTOS DE PERSONAL 1.221.316
20200 Edificios y otras construcciones 94.076
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 94.076
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 94.076
21200 Edificios y otras construcciones 9.015
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.015
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.010
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 318 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
Subconcepto Euros
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.010
21500 Mobiliario y enseres 3.005
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.005
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 18.030
22000 Material ordinario no inventariable 22.240
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.210
220 MATERIAL DE OFICINA 26.450
22101 Agua 360
22102 Gas 3.605
22103 Combustibles 600
22109 Otros suministros 4.510
221 SUMINISTROS 9.075
22201 Otras comunicaciones 12.020
222 COMUNICACIONES 12.020
22300 Transporte 6.010
223 TRANSPORTE 6.010
22500 Tributos 3.795
225 TRIBUTOS 3.795
22601 Atenciones protocolarias y representativas 7.215
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 10.470
22606 Reuniones y conferencias 2.405
22609 Otros gastos diversos 2.545
226 GASTOS DIVERSOS 22.635
22700 Limpieza y aseo 18.030
22701 Seguridad 1.205
22703 Control y explotación de vertidos 1.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 21.036
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 41.271
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 121.256
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 319
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
Subconcepto Euros
23000 Dietas y locomoción 66.115
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 66.115
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 66.115
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 299.477
40700 A la Autoridad Portuaria 60.102
407 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 60.102
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 60.102
44004 A la Sociedad Regional de Turismo 1.322.227
440 TRANSFERENCIAS 1.322.227
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.322.227
45700 Para estadística y documentación 168.284
457 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 168.284
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 168.284
46700 Para oficinas de turismo 120.205
46705 Para encomiendas de gestión de oficinas de turismo 200.000
467 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 320.205
46873 Ayuntamiento de Tineo 30.051
468 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 30.051
46 A CORPORACIONES LOCALES 350.256
47700 Premios al sector turístico 18.000
477 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 18.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 18.000
48700 A asociaciones para promoción turística 330.556
48701 A asociaciones para eventos de interés turístico 180.304
48702 Becas para formación de profesionales del turismo 18.031
48707 A Agentes Sociales para proyectos de interés turístico 90.153
487 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 619.044
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 619.044
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.537.913
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 320 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
Subconcepto Euros
Operaciones corrientes 4.058.706
60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 150.254
601 INFRAESTRUCTURAS Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 150.254
60809 Otros gastos asociados 480.810
608 ACTUACIONES PLAN COMPLEMENTARIO COMARCAS MINERAS 480.810
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 631.064
61009 Otros gastos asociados 3.690.215
610 CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD TURÍSTICA 3.690.215
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.690.215
62101 Construcciones 220.101
62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 70.000
62106 Mobiliario 35.000
621 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 325.101
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 325.101
6 INVERSIONES REALES 4.646.380
74002 A la Sociedad Regional de Turismo 2.644.453
740 TRANSFERENCIAS 2.644.453
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.644.453
76700 Apoyo de actividades de interés turístico regional 901.519
76701 Planes de excelencia, dinamización y calidad de turismo 1.502.531
767 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 2.404.050
76802 Ayuntamiento de Aller 54.092
76806 Ayuntamiento de Bimenes 45.076
76837 Ayuntamiento de Mieres 12.021
76838 Ayuntamiento de Morcín 18.031
76858 Ayuntamiento de Riosa 150.254
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 279.474
76 A CORPORACIONES LOCALES 2.683.524
77700 A PYMES del sector turístico 1.803.037
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 321
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO
Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
Subconcepto Euros
777 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 1.803.037
77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.803.037
78700 A la Fundación "Principado de Asturias" 30.051
787 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 30.051
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.051
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.161.065
Operaciones de capital 11.807.445
Operaciones no financieras 15.866.151
Operaciones financieras 0
Total Programa 15.866.151
Total SERVICIO 28.005.881
Total SECCIÓN 118.497.690
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 322 Tomo 2
{ TC "2.3.14.- 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 63.835
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 63.835
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.340
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.340
10 ALTOS CARGOS 119.175
11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.590
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.590
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.590
12000 Retribuciones básicas y complementarias 4.063.965
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.063.965
12 PERSONAL FUNCIONARIO 4.063.965
13000 Retribuciones básicas y complementarias 296.331
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 296.331
13 PERSONAL LABORAL 296.331
14000 Retribuciones básicas y complementarias 6.450
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 6.450
14 PERSONAL TEMPORAL 6.450
15100 Gratificaciones 3.067
151 GRATIFICACIONES 3.067
15300 Productividad de personal funcionario 242.046
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 242.046
15500 Productividad de personal laboral 7.588
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 7.588
15 OTRAS RETRIBUCIONES 252.701
16600 Cuotas sociales 1.273.629
166 CUOTAS SOCIALES 1.273.629
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.273.629
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 20.820
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.820
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 323
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 20.820
1 GASTOS DE PERSONAL 6.110.661
20200 Edificios y otras construcciones 17.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.000
20400 Material de transporte 140.451
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 140.451
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 157.451
21000 Terrenos y bienes naturales 1.920
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.920
21200 Edificios y otras construcciones 10.098
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.098
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.994
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.994
21400 Material de transporte 296
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 296
21500 Mobiliario y enseres 1.579
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.579
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 16.887
22000 Material ordinario no inventariable 25.536
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 19.191
220 MATERIAL DE OFICINA 44.727
22101 Agua 752
22103 Combustibles 12.752
22104 Vestuario 651
22109 Otros suministros 6.469
221 SUMINISTROS 20.624
22201 Otras comunicaciones 38.226
222 COMUNICACIONES 38.226
22300 Transporte 9.441
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 324 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
223 TRANSPORTE 9.441
22401 Vehículos 37
224 PRIMAS DE SEGUROS 37
22500 Tributos 9.210
225 TRIBUTOS 9.210
22601 Atenciones protocolarias y representativas 9.595
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.752
22603 Jurídicos y contenciosos 6.065
22609 Otros gastos diversos 12.382
226 GASTOS DIVERSOS 40.794
22700 Limpieza y aseo 54.167
22701 Seguridad 39.006
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 17.286
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 110.459
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.518
23000 Dietas y locomoción 11.763
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.763
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.763
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 459.619
45400 Programas de farmacovigilancia, prevención de minusvalías y otros 222.375
454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 222.375
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 222.375
48423 Para actividades de interés sanitario 60.102
48432 Becas de formación 7.430
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 67.532
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 67.532
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 289.907
Operaciones corrientes 6.860.187
62001 Construcciones 3.917.324
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 325
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
620 INFRAESTRUCTURAS EN CENTROS 3.917.324
62101 Construcciones 174.300
62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 49.600
621 REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS CENTRALES 223.900
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.141.224
6 INVERSIONES REALES 4.141.224
Operaciones de capital 4.141.224
Operaciones no financieras 11.001.411
Operaciones financieras 0
Total Programa 11.001.411
Total SERVICIO 11.001.411
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 326 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Programa 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680
10 ALTOS CARGOS 53.680
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.781.279
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.781.279
12100 Sustituciones de funcionarios 4.000
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 4.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.785.279
13000 Retribuciones básicas y complementarias 388.907
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 388.907
13 PERSONAL LABORAL 388.907
14000 Retribuciones básicas y complementarias 61.305
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 61.305
14 PERSONAL TEMPORAL 61.305
15100 Gratificaciones 7.000
151 GRATIFICACIONES 7.000
15200 Conceptos variables de personal funcionario 3.000
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 3.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES 10.000
16600 Cuotas sociales 627.106
166 CUOTAS SOCIALES 627.106
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 627.106
1 GASTOS DE PERSONAL 2.926.277
21200 Edificios y otras construcciones 1.506
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.506
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 55.500
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55.500
21400 Material de transporte 1.002
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.002
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 327
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Programa 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Subconcepto Euros
21500 Mobiliario y enseres 1.146
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.146
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 59.154
22000 Material ordinario no inventariable 40.869
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 46.726
220 MATERIAL DE OFICINA 87.595
22101 Agua 2.104
22102 Gas 331
22103 Combustibles 14.425
22104 Vestuario 2.194
22106 Productos farmacéuticos 2.361.723
22108 Material no sanitario para consumo y reposición 352.628
22109 Otros suministros 15.627
221 SUMINISTROS 2.749.032
22201 Otras comunicaciones 24.041
222 COMUNICACIONES 24.041
22300 Transporte 16.228
223 TRANSPORTE 16.228
22401 Vehículos 4.508
224 PRIMAS DE SEGUROS 4.508
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 22.173
22604 Edición y difusión de publicaciones 29.029
22606 Reuniones y conferencias 16.092
22609 Otros gastos diversos 6.612
226 GASTOS DIVERSOS 73.906
22700 Limpieza y aseo 66.111
22701 Seguridad 4.388
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 38.112
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 108.611
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 328 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Programa 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Subconcepto Euros
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.063.921
23000 Dietas y locomoción 28.182
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 28.182
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 28.182
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.151.257
41400 Para proyectos de promoción de la salud 18.031
41405 SESPA. Programas de prevención y promoción de la salud 120.202
414 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 138.233
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 138.233
46409 Para prevención y reinserción de toxicómanos 344.998
46410 Para programas de ciudades saludables 30.051
46411 Para programas de prevención de la salud 37.096
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 412.145
46800 Ayuntamientos mineros 12.699
468 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 12.699
46 A CORPORACIONES LOCALES 424.844
48424 Al Centro Comunitario de Transfusiones 135.688
48425 Para actividades de interés sanitario 98.233
48426 A ONGs para apoyo de actividades sanitarias 150.437
48427 Programa experimental para prevención de drogodependencias 21.036
48428 Para programas de salud 739.245
48429 Para prevención, tratamiento y reinserción de toxicómanos 2.013.391
48430 Para proyectos promoción de salud en centros escolares 30.051
48432 Becas de formación 18.176
48452 Actividades de promoción de la salud y prevención enfermedades 45.076
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 3.251.333
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.251.333
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.814.410
Operaciones corrientes 9.891.944
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 329
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Programa 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Subconcepto Euros
61000 Gastos de investigación y desarrollo 173.693
61002 Propiedad industrial 902
610 ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN SOBRE LA SALUD 174.595
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 174.595
62001 Construcciones 106.010
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 108.182
620 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 214.192
62209 Otro inmovilizado material 4.218
622 APOYO A PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD 4.218
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 218.410
63200 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 129.218
632 APOYO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD 129.218
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 129.218
6 INVERSIONES REALES 522.223
71400 SESPA. Renovación tecnológica 72.121
714 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 72.121
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72.121
76414 Para programas de salud 54.091
764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 54.091
76800 Ayuntamientos mineros 158.800
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 158.800
76 A CORPORACIONES LOCALES 212.891
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 285.012
Operaciones de capital 807.235
Operaciones no financieras 10.699.179
Operaciones financieras 0
Total Programa 10.699.179
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 330 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Programa 413E SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 172.280
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 172.280
12 PERSONAL FUNCIONARIO 172.280
13000 Retribuciones básicas y complementarias 25.271
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 25.271
13 PERSONAL LABORAL 25.271
16600 Cuotas sociales 53.132
166 CUOTAS SOCIALES 53.132
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 53.132
1 GASTOS DE PERSONAL 250.683
22000 Material ordinario no inventariable 7.272
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.065
220 MATERIAL DE OFICINA 10.337
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 6.311
22604 Edición y difusión de publicaciones 16.828
22606 Reuniones y conferencias 9.135
226 GASTOS DIVERSOS 32.274
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.611
23000 Dietas y locomoción 6.311
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.311
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.311
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48.922
41404 SESPA. Programas de salud laboral en colaboración con el sistema
sanitario 12.020
414 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 12.020
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.020
46412 Apoyo a programas de drogodependencia en el medio laboral 21.156
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 21.156
46 A CORPORACIONES LOCALES 21.156
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 331
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Programa 413E SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
Subconcepto Euros
47400 Programas específicos de promoción y vigilancia de la salud de los
trabajadores 12.020
474 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 12.020
47 A EMPRESAS PRIVADAS 12.020
48432 Becas de formación 12.922
48453 Para organización jornadas, reuniones y congresos 3.005
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 15.927
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.927
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.123
Operaciones corrientes 360.728
61000 Gastos de investigación y desarrollo 12.122
610 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 12.122
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 12.122
6 INVERSIONES REALES 12.122
71401 SESPA. Sistemas información y vigilancia epidemiológica 9.015
714 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 9.015
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 9.015
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.015
Operaciones de capital 21.137
Operaciones no financieras 381.865
Operaciones financieras 0
Total Programa 381.865
Total SERVICIO 11.081.044
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 332 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Programa 412P PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTOS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680
10 ALTOS CARGOS 53.680
12000 Retribuciones básicas y complementarias 749.072
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 749.072
12 PERSONAL FUNCIONARIO 749.072
13000 Retribuciones básicas y complementarias 122.736
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 122.736
13 PERSONAL LABORAL 122.736
16600 Cuotas sociales 246.535
166 CUOTAS SOCIALES 246.535
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 246.535
1 GASTOS DE PERSONAL 1.172.023
22000 Material ordinario no inventariable 6.011
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.006
220 MATERIAL DE OFICINA 9.017
22109 Otros suministros 301
221 SUMINISTROS 301
22300 Transporte 3.907
223 TRANSPORTE 3.907
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 30.051
22604 Edición y difusión de publicaciones 30.051
22606 Reuniones y conferencias 30.051
22609 Otros gastos diversos 3.006
226 GASTOS DIVERSOS 93.159
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 48.081
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 48.081
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 154.465
23000 Dietas y locomoción 30.051
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 333
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Programa 412P PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTOS
Subconcepto Euros
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.051
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.051
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 184.516
46413 Para zonas especiales de salud 120.203
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 120.203
46 A CORPORACIONES LOCALES 120.203
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.203
Operaciones corrientes 1.476.742
76403 Eliminación de barreras arquitectónicas en centros sanitarios 150.254
764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 150.254
76 A CORPORACIONES LOCALES 150.254
78403 Apoyo a centros hospitalarios 751.266
78414 Análisis accesibilidad centros sanitarios 41.027
784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 792.293
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 792.293
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 942.547
Operaciones de capital 942.547
Operaciones no financieras 2.419.289
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.419.289
Total SERVICIO 2.419.289
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 334 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 04 AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
Programa 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.890
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890
10 ALTOS CARGOS 55.890
12000 Retribuciones básicas y complementarias 3.685.281
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.685.281
12100 Sustituciones de funcionarios 55.000
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 55.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO 3.740.281
13000 Retribuciones básicas y complementarias 155.773
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 155.773
13 PERSONAL LABORAL 155.773
14000 Retribuciones básicas y complementarias 76.300
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 76.300
14 PERSONAL TEMPORAL 76.300
15100 Gratificaciones 18.760
151 GRATIFICACIONES 18.760
15 OTRAS RETRIBUCIONES 18.760
16600 Cuotas sociales 1.066.985
166 CUOTAS SOCIALES 1.066.985
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.066.985
1 GASTOS DE PERSONAL 5.113.989
20200 Edificios y otras construcciones 6.621
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.621
20500 Mobiliario y enseres 602
205 MOBILIARIO Y ENSERES 602
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.223
21200 Edificios y otras construcciones 6.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 632
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 335
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 04 AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
Programa 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
Subconcepto Euros
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 632
21400 Material de transporte 1.894
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.894
21500 Mobiliario y enseres 1.203
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.203
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.729
22000 Material ordinario no inventariable 28.083
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.021
220 MATERIAL DE OFICINA 40.104
22103 Combustibles 17.500
22104 Vestuario 6.011
22109 Otros suministros 9.016
22113 Material de laboratorio y reactivos 6.912
221 SUMINISTROS 39.439
22300 Transporte 36.963
223 TRANSPORTE 36.963
22401 Vehículos 1.804
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.804
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 45.677
22604 Edición y difusión de publicaciones 54.092
22606 Reuniones y conferencias 30.051
22609 Otros gastos diversos 4.208
226 GASTOS DIVERSOS 134.028
22700 Limpieza y aseo 18.830
22701 Seguridad 32.648
22702 Valoraciones y peritajes 6.011
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 22.538
22709 Otros 71.198
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 151.225
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 336 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 04 AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
Programa 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
Subconcepto Euros
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 403.563
23000 Dietas y locomoción 45.076
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 45.076
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 45.076
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 465.591
46414 Para el desarrollo del Servicio Municipal de Consumo 144.627
46415 Para actividades en centros de formación al consumidor 18.000
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 162.627
46 A CORPORACIONES LOCALES 162.627
47401 Programa de educación del consumo en centros educativos 6.011
47402 Para programas de autocontrol en higiene y alimentación 18.031
474 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 24.042
47 A EMPRESAS PRIVADAS 24.042
48443 Ayudas a asociaciones de consumidores 140.253
48444 Programa de educación para el consumo 31.253
48454 Subvenciones en arbitraje 18.031
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 189.537
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 189.537
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.206
Operaciones corrientes 5.955.786
62001 Construcciones 195.328
620 EQUIPAMIENTO DE LA AGENCIA REGIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL
Y CONSUMO 195.328
62109 Otro inmovilizado material 166.203
621 MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 166.203
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 361.531
6 INVERSIONES REALES 361.531
Operaciones de capital 361.531
Operaciones no financieras 6.317.317
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 337
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 04 AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
Programa 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
Subconcepto Euros
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.317.317
Total SERVICIO 6.317.317
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 338 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 05 D.G. CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA
Programa 413C CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680
10 ALTOS CARGOS 53.680
12000 Retribuciones básicas y complementarias 147.023
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 147.023
12 PERSONAL FUNCIONARIO 147.023
16600 Cuotas sociales 49.499
166 CUOTAS SOCIALES 49.499
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.499
1 GASTOS DE PERSONAL 250.202
21200 Edificios y otras construcciones 6.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 600
21500 Mobiliario y enseres 1.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 7.600
22000 Material ordinario no inventariable 12.000
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 20.000
220 MATERIAL DE OFICINA 32.000
22109 Otros suministros 600
221 SUMINISTROS 600
22201 Otras comunicaciones 100
222 COMUNICACIONES 100
22300 Transporte 6.000
223 TRANSPORTE 6.000
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 73.500
22604 Edición y difusión de publicaciones 15.000
22606 Reuniones y conferencias 12.500
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 339
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 05 D.G. CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA
Programa 413C CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subconcepto Euros
22609 Otros gastos diversos 3.000
226 GASTOS DIVERSOS 104.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 120.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 120.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 262.700
23000 Dietas y locomoción 30.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.300
41403 Al SESPA para servicio información Salud Pública 208.864
414 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 208.864
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 208.864
48423 Para actividades de interés sanitario 70.000
48439 Para formación de personal sanitario, organización de jornadas,
congresos y simposios 1.300.000
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.370.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.370.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.578.864
Operaciones corrientes 2.129.366
61000 Gastos de investigación y desarrollo 100.000
610 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 100.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 100.000
62009 Otro inmovilizado material 204.000
620 DESARROLLO PROGRAMAS CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 204.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 204.000
6 INVERSIONES REALES 304.000
78413 A Fundación de Investigación 328.046
784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 328.046
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 328.046
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 340 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 05 D.G. CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA
Programa 413C CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subconcepto Euros
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 328.046
Operaciones de capital 632.046
Operaciones no financieras 2.761.412
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.761.412
Total SERVICIO 2.761.412
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 341
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERA
Programa 411B DIR. Y CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO S. SANITARIO
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 54.790
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.790
10 ALTOS CARGOS 54.790
12000 Retribuciones básicas y complementarias 152.666
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 152.666
12 PERSONAL FUNCIONARIO 152.666
16600 Cuotas sociales 51.199
166 CUOTAS SOCIALES 51.199
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 51.199
1 GASTOS DE PERSONAL 258.655
20200 Edificios y otras construcciones 70.275
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.275
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 70.275
21200 Edificios y otras construcciones 6.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.528
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.528
21500 Mobiliario y enseres 1.246
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.246
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.774
22000 Material ordinario no inventariable 8.500
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000
220 MATERIAL DE OFICINA 11.500
22101 Agua 250
221 SUMINISTROS 250
22606 Reuniones y conferencias 3.000
22609 Otros gastos diversos 6.000
226 GASTOS DIVERSOS 9.000
22700 Limpieza y aseo 13.187
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 342 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERA
Programa 411B DIR. Y CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO S. SANITARIO
Subconcepto Euros
22701 Seguridad 1.464
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 24.651
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.401
23000 Dietas y locomoción 12.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 136.450
41010 Al Servicio de Salud del Principado de Asturias por competencias
asumidas 933.861.303
410 TRANSFERENCIAS 933.861.303
41407 Por cumplimiento de objetivos en IT y servicios a terceros 18.165.000
414 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 18.165.000
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 952.026.303
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 952.026.303
Operaciones corrientes 952.421.408
62101 Construcciones 29.108.719
621 INVERSIÓN NUEVA 29.108.719
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 29.108.719
6 INVERSIONES REALES 29.108.719
71008 Al Servicio de Salud del Principado de Asturias por competencias
asumidas 15.773.659
710 TRANSFERENCIAS 15.773.659
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 15.773.659
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.773.659
Operaciones de capital 44.882.378
Operaciones no financieras 997.303.786
Operaciones financieras 0
Total Programa 997.303.786
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 343
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERA
Programa 411B DIR. Y CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO S. SANITARIO
Subconcepto Euros
Total SERVICIO 997.303.786
Total SECCIÓN 1.030.884.259
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 344 Tomo 2
{ TC "2.3.15.- 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
10200 Retribuciones de Consejeros 62.175
102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 62.175
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 54.782
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.782
10 ALTOS CARGOS 116.957
11000 Retribuciones básicas y complementarias 78.760
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 78.760
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 78.760
12000 Retribuciones básicas y complementarias 590.142
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 590.142
12 PERSONAL FUNCIONARIO 590.142
13000 Retribuciones básicas y complementarias 104.596
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 104.596
13 PERSONAL LABORAL 104.596
16600 Cuotas sociales 238.506
166 CUOTAS SOCIALES 238.506
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 238.506
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 21.787
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 21.787
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 21.787
1 GASTOS DE PERSONAL 1.150.748
20400 Material de transporte 1.000
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000
21200 Edificios y otras construcciones 4.965
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.965
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.286
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.286
21500 Mobiliario y enseres 2.897
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 345
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.897
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 17.148
22000 Material ordinario no inventariable 19.067
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000
220 MATERIAL DE OFICINA 29.067
22101 Agua 4.334
22103 Combustibles 9.286
22106 Productos farmacéuticos 310
22109 Otros suministros 8.911
221 SUMINISTROS 22.841
22201 Otras comunicaciones 15.847
222 COMUNICACIONES 15.847
22300 Transporte 2.043
223 TRANSPORTE 2.043
22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.191
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 10.000
22603 Jurídicos y contenciosos 3.096
22604 Edición y difusión de publicaciones 6.191
22606 Reuniones y conferencias 8.571
22609 Otros gastos diversos 8.571
22611 Oposiciones y pruebas selectivas 3.096
226 GASTOS DIVERSOS 45.716
22700 Limpieza y aseo 68.095
22701 Seguridad 49.523
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 9.286
22707 Servicios de carácter informático 5.476
22709 Otros 3.096
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 135.476
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 250.990
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 346 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Euros
23000 Dietas y locomoción 15.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000
23100 Otras indemnizaciones 3.096
231 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.096
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 18.096
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 287.234
Operaciones corrientes 1.437.982
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 1.437.982
Operaciones financieras 0
Total Programa 1.437.982
Total SERVICIO 1.437.982
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 347
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
Programa 322D TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.126
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.126
10 ALTOS CARGOS 53.126
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.236.160
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.236.160
12100 Sustituciones de funcionarios 3.000
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 3.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.239.160
13000 Retribuciones básicas y complementarias 121.830
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 121.830
13 PERSONAL LABORAL 121.830
16600 Cuotas sociales 373.542
166 CUOTAS SOCIALES 373.542
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 373.542
1 GASTOS DE PERSONAL 1.787.658
20200 Edificios y otras construcciones 174.344
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.344
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 174.344
21200 Edificios y otras construcciones 15.025
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.025
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.893
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.893
21500 Mobiliario y enseres 3.006
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.006
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 19.924
22000 Material ordinario no inventariable 28.071
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.031
220 MATERIAL DE OFICINA 40.102
22101 Agua 5.079
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 348 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
Programa 322D TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
Subconcepto Euros
22102 Gas 2.405
22103 Combustibles 602
22109 Otros suministros 1.203
221 SUMINISTROS 9.289
22201 Otras comunicaciones 33.100
222 COMUNICACIONES 33.100
22300 Transporte 3.006
223 TRANSPORTE 3.006
22400 Edificios y locales 12.021
224 PRIMAS DE SEGUROS 12.021
22500 Tributos 1.203
225 TRIBUTOS 1.203
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.006
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 11.904
22604 Edición y difusión de publicaciones 14.041
22606 Reuniones y conferencias 10.051
22609 Otros gastos diversos 4.810
226 GASTOS DIVERSOS 43.812
22700 Limpieza y aseo 51.087
22701 Seguridad 48.081
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 11.036
22707 Servicios de carácter informático 12.021
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 122.225
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 264.758
23000 Dietas y locomoción 15.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 474.026
40100 Ayudas previas a la jubilación ordinaria 2.515.864
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 349
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
Programa 322D TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
Subconcepto Euros
401 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.515.864
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 2.515.864
44008 Al Consejo Económico y Social 284.703
440 TRANSFERENCIAS 284.703
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 284.703
48100 A agentes sociales por participación institucional 1.352.277
48101 A agentes sociales por actividades socioculturales 120.203
48114 Para ferias y congresos 12.021
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.484.501
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.484.501
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.285.068
Operaciones corrientes 6.546.752
62001 Construcciones 130.051
620 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO UMAC 130.051
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 130.051
6 INVERSIONES REALES 130.051
74008 Al Consejo Económico y Social 18.051
740 TRANSFERENCIAS 18.051
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 18.051
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.051
Operaciones de capital 148.102
Operaciones no financieras 6.694.854
Operaciones financieras 0
Total Programa 6.694.854
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 350 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
Programa 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.915
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.915
10 ALTOS CARGOS 50.915
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.050.623
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.050.623
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.050.623
13000 Retribuciones básicas y complementarias 97.562
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 97.562
13 PERSONAL LABORAL 97.562
16600 Cuotas sociales 316.050
166 CUOTAS SOCIALES 316.050
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 316.050
1 GASTOS DE PERSONAL 1.515.150
21000 Terrenos y bienes naturales 10.026
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.026
21200 Edificios y otras construcciones 48.081
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.081
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 33.056
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.056
21500 Mobiliario y enseres 4.208
215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.208
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 95.371
22000 Material ordinario no inventariable 18.572
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 39.667
220 MATERIAL DE OFICINA 58.239
22101 Agua 3.456
22102 Gas 12.031
22103 Combustibles 602
22104 Vestuario 4.809
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 351
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
Programa 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Euros
22105 Productos alimenticios 1.804
22106 Productos farmacéuticos 902
22109 Otros suministros 10.021
22113 Material de laboratorio y reactivos 5.051
221 SUMINISTROS 38.676
22201 Otras comunicaciones 3.715
222 COMUNICACIONES 3.715
22300 Transporte 1.804
223 TRANSPORTE 1.804
22409 Otros riesgos 301
224 PRIMAS DE SEGUROS 301
22500 Tributos 15.026
225 TRIBUTOS 15.026
22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.705
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 106.405
22604 Edición y difusión de publicaciones 33.657
22606 Reuniones y conferencias 81.021
22609 Otros gastos diversos 36.061
226 GASTOS DIVERSOS 259.849
22700 Limpieza y aseo 60.107
22701 Seguridad 35.102
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 12.021
22707 Servicios de carácter informático 21.823
22709 Otros 1.804
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 130.857
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 508.467
23000 Dietas y locomoción 96.162
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 96.162
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 96.162
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 352 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
Programa 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Euros
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.000
47100 Premios a la "Prevención de Riesgos Excelentes" para las empresas
asturianas 18.031
471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 18.031
47 A EMPRESAS PRIVADAS 18.031
48102 Becas de investigación preventiva de carácter singular 21.036
48103 Premios a la "Prevención de Riesgos Excelentes" para colectivos de
trabajadores asturianos 12.021
48104 Para las inciativas para la promoción de la seguridad y salud laboral 10.819
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 43.876
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43.876
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.907
Operaciones corrientes 2.277.057
61109 Otros gastos asociados 360.607
611 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE
SINIESTRALIDAD LABORAL 360.607
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 360.607
62001 Construcciones 612.846
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 260.101
62006 Mobiliario 220.455
620 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO ASTURIANO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1.093.402
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.093.402
6 INVERSIONES REALES 1.454.009
78100 Para la formación en materia de prevención de riesgos 721.215
781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 721.215
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 721.215
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 721.215
Operaciones de capital 2.175.224
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 353
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
Programa 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Euros
Operaciones no financieras 4.452.281
Operaciones financieras 0
Total Programa 4.452.281
Total SERVICIO 11.147.135
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 354 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.362
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.362
10 ALTOS CARGOS 50.362
12000 Retribuciones básicas y complementarias 3.032.918
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.032.918
12100 Sustituciones de funcionarios 38.880
121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 38.880
12 PERSONAL FUNCIONARIO 3.071.798
13000 Retribuciones básicas y complementarias 894.875
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 894.875
13100 Sustituciones de personal laboral 25.275
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 25.275
13 PERSONAL LABORAL 920.150
14000 Retribuciones básicas y complementarias 153.260
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 153.260
14 PERSONAL TEMPORAL 153.260
16600 Cuotas sociales 1.163.469
166 CUOTAS SOCIALES 1.163.469
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.163.469
1 GASTOS DE PERSONAL 5.359.039
20200 Edificios y otras construcciones 200.957
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.957
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200.957
21000 Terrenos y bienes naturales 614
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 614
21200 Edificios y otras construcciones 21.150
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.150
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.794
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.794
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 355
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES
Subconcepto Euros
21400 Material de transporte 614
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 614
21500 Mobiliario y enseres 6.437
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.437
21600 Equipos para proceso de información 614
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 614
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 43.223
22000 Material ordinario no inventariable 111.913
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 30.538
220 MATERIAL DE OFICINA 142.451
22101 Agua 3.715
22104 Vestuario 602
22106 Productos farmacéuticos 1.203
22109 Otros suministros 12.556
221 SUMINISTROS 18.076
22201 Otras comunicaciones 31.554
222 COMUNICACIONES 31.554
22300 Transporte 12.622
223 TRANSPORTE 12.622
22500 Tributos 8.415
225 TRIBUTOS 8.415
22601 Atenciones protocolarias y representativas 902
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 255.559
22604 Edición y difusión de publicaciones 2.405
22606 Reuniones y conferencias 9.617
22609 Otros gastos diversos 6.311
226 GASTOS DIVERSOS 274.794
22700 Limpieza y aseo 80.860
22701 Seguridad 6.191
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 356 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES
Subconcepto Euros
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 6.816
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 93.867
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 581.779
23000 Dietas y locomoción 24.041
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 24.041
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 24.041
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 850.000
40101 Para la contratación de trabajadores desempleados 14.000
401 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 14.000
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 14.000
41100 A organismos autónomos para fomento del empleo 60.000
411 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 60.000
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 60.000
44100 Para la contratación de trabajadores desempleados 117.000
441 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 117.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 117.000
45100 Master de Desarrollo Local 60.100
45101 Para la contratación de trabajadores desempleados 133.000
451 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EM PLEO 193.100
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 193.100
46101 Para acciones de orientación profesional 1.483.796
46102 Para el fomento de empresas de desarrollo local 13.766.406
461 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 15.250.202
46 A CORPORACIONES LOCALES 15.250.202
47101 Para innovación y empleo 937.579
47102 Para la contratación de trabajadores 1.803.036
471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.740.615
47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.740.615
48030 A la Fundación del Fomento para la Economía Social 354.600
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 357
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES
Subconcepto Euros
48031 A "FAEDIS" 342.580
480 TRANSFERENCIAS 697.180
48105 Para el apoyo a actividades 340.000
48114 Para ferias y congresos 30.650
48115 Para acciones de orientación profesional 1.483.797
48116 Bonificación de cuotas perceptores de pago único 345.580
48117 Para la contratación de trabajadores desempleados 2.816.637
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 5.016.664
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.713.844
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.088.761
Operaciones corrientes 30.297.800
61005 Aplicaciones informáticas 6.000
61009 Otros gastos asociados 196.170
610 ASISTENCIA TÉCNICA 202.170
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 202.170
62000 Terrenos y bienes naturales 240.000
62001 Construcciones 240.000
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 292.948
62006 Mobiliario 200.000
62007 Equipos para procesos de información 200.000
620 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.172.948
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.172.948
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 2.103.740
630 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES 2.103.740
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 2.103.740
6 INVERSIONES REALES 3.478.858
76000 Pacto Local Ayuntamiento de Gijón 4.097.580
76001 Pacto Local Ayuntamiento de Avilés 1.241.691
760 TRANSFERENCIAS 5.339.271
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 358 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES
Subconcepto Euros
76100 Para fomento de empresas y desarrollo local 19.013.688
761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 19.013.688
76 A CORPORACIONES LOCALES 24.352.959
77100 Ayudas a empresas 15.780.099
771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 15.780.099
77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.780.099
78101 A centros especiales de empleo e integración de minusválidos 4.297.233
78103 A entidades sin ánimo de lucro (FSE) 607.023
781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 4.904.256
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.904.256
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.037.314
Operaciones de capital 48.516.172
Operaciones no financieras 78.813.972
Operaciones financieras 0
Total Programa 78.813.972
Total SERVICIO 78.813.972
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 359
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
Programa 322B FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS
Subconcepto Euros
10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.126
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.126
10 ALTOS CARGOS 53.126
12000 Retribuciones básicas y complementarias 507.405
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 507.405
12 PERSONAL FUNCIONARIO 507.405
13000 Retribuciones básicas y complementarias 133.600
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 133.600
13 PERSONAL LABORAL 133.600
14000 Retribuciones básicas y complementarias 92.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 92.000
14 PERSONAL TEMPORAL 92.000
16600 Cuotas sociales 217.530
166 CUOTAS SOCIALES 217.530
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 217.530
1 GASTOS DE PERSONAL 1.003.661
21500 Mobiliario y enseres 2.705
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.705
21600 Equipos para proceso de información 2.530
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.530
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.235
22000 Material ordinario no inventariable 7.020
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.780
22004 Material informático no inventariable 902
220 MATERIAL DE OFICINA 9.702
22109 Otros suministros 601
221 SUMINISTROS 601
22300 Transporte 3.005
223 TRANSPORTE 3.005
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 360 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
Programa 322B FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS
Subconcepto Euros
22401 Vehículos 601
224 PRIMAS DE SEGUROS 601
22601 Atenciones protocolarias y representativas 4.025
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 1.467
22606 Reuniones y conferencias 4.808
22609 Otros gastos diversos 3.306
226 GASTOS DIVERSOS 13.606
22700 Limpieza y aseo 500
22701 Seguridad 10.000
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.694
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 15.194
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.709
23000 Dietas y locomoción 21.000
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 21.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 21.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 68.944
48106 Concurso de ideas y proyectos empresariales 30.051
48107 Apoyo a proyectos de formación para el empleo innovadores 540.911
48112 A la Fundación Comarcas Mineras 450.759
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.021.721
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.021.721
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.021.721
Operaciones corrientes 2.094.326
60109 Otros gastos asociados 210.354
601 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE EMPRESAS 210.354
60209 Otros gastos asociados 60.101
602 SERVICIOS TELEMÁTICOS DE INFORMAC. Y ORIENTAC. LABORAL 60.101
60309 Otros gastos asociados 30.051
603 SERVICIO DE EMPLEO A TRAVÉS DE INTERNET 30.051
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 361
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
Programa 322B FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS
Subconcepto Euros
60409 Otros gastos asociados 330.557
604 SERVICIO DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 330.557
60509 Otros gastos asociados 1.277.052
605 CENTROS DE INICIATIVA EMPRESARIAL 1.277.052
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 1.908.115
61009 Otros gastos asociados 420.709
610 ESTUDIOS, EVALUACIONES Y ACCIONES DE INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD 420.709
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 420.709
6 INVERSIONES REALES 2.328.824
77101 Plan de Formación a la Carta FSE 751.265
77102 Apoyo al proyecto taller de empresarios 661.113
771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.412.378
77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.412.378
78105 Formación ocupacional y continua FSE 9.285.637
78106 Iniciativa comunitaria de recursos humanos EQUAL 6.156.315
78107 Otros programas comunitarios de recursos humanos 658.893
78108 A FUCOMI para apoyo de escuelas taller 991.670
78110 A la Asociación Secretariado General Gitano 19.380
78112 A la Gerencia del Sector Naval 48.081
781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 17.159.976
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.159.976
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.572.354
Operaciones de capital 20.901.178
Operaciones no financieras 22.995.504
Operaciones financieras 0
Total Programa 22.995.504
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 362 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
Programa 322C ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO
Subconcepto Euros
20000 Terrenos y bienes naturales 902
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 902
20200 Edificios y otras construcciones 15.025
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.025
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 42.071
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 42.071
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 57.998
21000 Terrenos y bienes naturales 4.207
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 4.207
21200 Edificios y otras construcciones 14.823
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.823
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 14.755
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.755
21400 Material de transporte 17.429
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 17.429
21500 Mobiliario y enseres 2.705
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.705
21600 Equipos para proceso de información 2.530
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.530
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 56.449
22000 Material ordinario no inventariable 30.051
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 9.015
22004 Material informático no inventariable 2.103
220 MATERIAL DE OFICINA 41.169
22101 Agua 3.005
22102 Gas 6.490
22103 Combustibles 13.222
22104 Vestuario 30.051
22109 Otros suministros 123.500
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 363
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
Programa 322C ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO
Subconcepto Euros
221 SUMINISTROS 176.268
22201 Otras comunicaciones 3.005
222 COMUNICACIONES 3.005
22300 Transporte 11.016
223 TRANSPORTE 11.016
22400 Edificios y locales 2.104
22401 Vehículos 15.025
22409 Otros riesgos 4.005
224 PRIMAS DE SEGUROS 21.134
22500 Tributos 12.200
225 TRIBUTOS 12.200
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 6.010
22606 Reuniones y conferencias 6.010
22608 Cursos de formación 18.031
22609 Otros gastos diversos 12.020
226 GASTOS DIVERSOS 42.071
22700 Limpieza y aseo 41.470
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 6.010
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 47.480
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 354.343
23000 Dietas y locomoción 12.020
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.020
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.020
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 480.810
48113 Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio 591.378
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 591.378
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 591.378
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 591.378
Operaciones corrientes 1.072.188
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 364 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
Programa 322C ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO
Subconcepto Euros
60009 Otros gastos asociados 3.758.308
600 ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO, TALLERES DE EMPLEO Y UPDS 3.758.308
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 3.758.308
62001 Construcciones 240.406
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 47.480
62006 Mobiliario 19.833
62007 Equipos para procesos de información 21.637
62008 Elementos de transporte 12.020
620 ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO, TALLERES DE EMPLEO Y UPDS 341.376
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 341.376
63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 404.920
630 ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO, TALLERES DE EMPLEO Y UPDS 404.920
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 404.920
6 INVERSIONES REALES 4.504.604
78111 Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS 12.619.499
781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 12.619.499
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.619.499
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.619.499
Operaciones de capital 17.124.103
Operaciones no financieras 18.196.291
Operaciones financieras 0
Total Programa 18.196.291
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 365
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
Programa 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
Subconcepto Euros
12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.887.286
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.887.286
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.887.286
13000 Retribuciones básicas y complementarias 494.030
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 494.030
13 PERSONAL LABORAL 494.030
14000 Retribuciones básicas y complementarias 1.311.825
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.311.825
14 PERSONAL TEMPORAL 1.311.825
16600 Cuotas sociales 1.086.627
166 CUOTAS SOCIALES 1.086.627
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.086.627
1 GASTOS DE PERSONAL 4.779.768
20000 Terrenos y bienes naturales 1.503
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.503
20200 Edificios y otras construcciones 186.087
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 186.087
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.503
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.503
20500 Mobiliario y enseres 1.503
205 MOBILIARIO Y ENSERES 1.503
20600 Equipos para proceso de información 1.503
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.503
20900 Otro inmovilizado material 1.503
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.503
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 193.602
21000 Terrenos y bienes naturales 6.131
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.131
21200 Edificios y otras construcciones 27.912
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 366 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
Programa 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
Subconcepto Euros
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.912
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.522
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.522
21400 Material de transporte 7.663
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 7.663
21500 Mobiliario y enseres 7.663
215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.663
21600 Equipos para proceso de información 6.132
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.132
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 65.023
22000 Material ordinario no inventariable 31.521
22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.006
22004 Material informático no inventariable 3.006
220 MATERIAL DE OFICINA 37.533
22101 Agua 9.743
22102 Gas 25.805
22103 Combustibles 10.976
22104 Vestuario 3.006
22105 Productos alimenticios 3.006
22106 Productos farmacéuticos 3.006
22107 Menaje, lencería y ropa 3.006
22109 Otros suministros 6.011
22120 Material didáctico y suministros cursos 604.562
221 SUMINISTROS 669.121
22200 Telefónicas 3.006
22201 Otras comunicaciones 3.006
222 COMUNICACIONES 6.012
22300 Transporte 6.011
223 TRANSPORTE 6.011
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 367
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
Programa 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
Subconcepto Euros
22400 Edificios y locales 3.570
22401 Vehículos 3.548
22408 Otro inmovilizado 3.006
22409 Otros riesgos 60.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 70.124
22500 Tributos 3.006
225 TRIBUTOS 3.006
22602 Información, publicidad y promoción de actividades 90.484
22604 Edición y difusión de publicaciones 21.036
22606 Reuniones y conferencias 6.011
22607 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 6.011
22608 Cursos de formación 6.011
22609 Otros gastos diversos 6.011
226 GASTOS DIVERSOS 135.564
22700 Limpieza y aseo 169.081
22701 Seguridad 12.021
22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 12.021
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 193.123
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.120.494
23000 Dietas y locomoción 38.465
230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 38.465
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 38.465
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.417.584
48108 Para becas y/o ayudas a alumnos PFIP 1.930.915
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.930.915
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.930.915
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.930.915
Operaciones corrientes 8.128.267
61005 Aplicaciones informáticas 24.762
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 368 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
Programa 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
Subconcepto Euros
61009 Otros gastos asociados 12.382
610 PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL 37.144
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 37.144
62000 Terrenos y bienes naturales 6.192
62001 Construcciones 49.523
62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 321.662
62006 Mobiliario 3.096
62007 Equipos para procesos de información 3.096
620 CENTROS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 383.569
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 383.569
6 INVERSIONES REALES 420.713
76866 Ayuntamiento de Siero 139.075
768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 139.075
76 A CORPORACIONES LOCALES 139.075
78102 Prácticas profesionales PNFIP 457.522
78109 Para cursos PNFIP 18.453.326
781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 18.910.848
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.910.848
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.049.923
Operaciones de capital 19.470.636
Operaciones no financieras 27.598.903
Operaciones financieras 0
Total Programa 27.598.903
Total SERVICIO 68.790.698
Total SECCIÓN 160.189.787
2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.16 31.GASTOS DIVERSAS CONSEJ.Y ORG.GOBIERNO
Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 369
{ TC "2.3.16.- 31.GASTOS DIVERSAS CONSEJ.Y ORG.GOBIERNO" \f C \l "3" }
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES
Programa 126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS
Subconcepto Euros
17000 Formación y perfeccionamiento del personal 30.652
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.652
17100 Ayudas sociales 2.957.804
171 AYUDAS SOCIALES 2.957.804
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 2.988.456
18000 Provisión social y de personal 2.854.807
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 2.854.807
18 OTROS FONDOS 2.854.807
1 GASTOS DE PERSONAL 5.843.263
22409 Otros riesgos 735.640
224 PRIMAS DE SEGUROS 735.640
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 735.640
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 735.640
48024 A órganos de representación de personal 6.011
48027 A agentes sociales para gastos de funcionamiento 150.254
480 TRANSFERENCIAS 156.265
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 156.265
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.265
Operaciones corrientes 6.735.168
Operaciones de capital 0
Operaciones no financieras 6.735.168
82100 Préstamos y anticipos al personal 2.450.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 2.450.000
82 CONCESION DE PRÉSTAMOS 2.450.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.450.000
Operaciones financieras 2.450.000
Total Programa 9.185.168
Total SERVICIO 9.185.168
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003
Pág. 370 Tomo 2
Detalle por Subconceptos: Gastos.
SECCIÓN 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
SERVICIO 02 GASTOS NO TIPIFICADOS
Programa 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
Subconcepto Euros
25100 Acciones no programadas 1.502.531
251 ACCIONES NO PROGRAMADAS 1.502.531
25 GASTOS SIN CLASIFICAR 1.502.531
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.502.531
Operaciones corrientes 1.502.531
60009 Otros gastos asociados 1.202.025
600 ACCIONES NO PROGRAMADAS 1.202.025
60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 1.202.025
6 INVERSIONES REALES 1.202.025
Operaciones de capital 1.202.025
Operaciones no financieras 2.704.556
Operaciones financieras 0
Total Programa 2.704.556
Total SERVICIO 2.704.556
Total SECCIÓN 11.889.724