1
BIZKAIKO BIZKAIKO AURREKONTUAK 2010AURREKONTUAK 2010
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIETAKO BIZKAIKO BATZAR NAGUSIETAKO EZKER ABERTZALEARENEZKER ABERTZALEAREN
HAUSNARKETA HAUSNARKETA
AURKEZPENA2009ko azaroa
2
Sektore publikoaren Sektore publikoaren aurrekontuaaurrekontua
Bizkaiko sektore publikoaren aurrekontu Bizkaiko sektore publikoaren aurrekontu osoa: 7.586,7 milioi euro osoa: 7.586,7 milioi euro ( = -9,01%)
Diru-sarrerak bi eratan lortzen dira:Diru-sarrerak bi eratan lortzen dira:1) bizkaitarrok zergen bidez ordaintzen duguna.1) bizkaitarrok zergen bidez ordaintzen duguna.2) zorpetzearen bidez2) zorpetzearen bidez
3
Gure lehenengo kritika: fiskalitateaGure lehenengo kritika: fiskalitatea
• Aldundiaren sarrera guztien %87, zuzeneko Aldundiaren sarrera guztien %87, zuzeneko zerga eta zeharkako zergen bidez ordaintzen zerga eta zeharkako zergen bidez ordaintzen ditugu bizkaitarrok. ditugu bizkaitarrok.
• Zerga-bilketa, 2010ean, %16,14 jaitsiko dela Zerga-bilketa, 2010ean, %16,14 jaitsiko dela aurreikusten da. aurreikusten da.
• Baina zerga guztiak ez dira berdin jeisten:Baina zerga guztiak ez dira berdin jeisten:ZUZENEKO ZERGAK 2010 2010 - 2009 2009
Errentaren Gaineko Zergak 2.933.145.000 -15,96% 3.490.052.650
Pertsona Fisikoen gaineko Zerga 2.236.895.000 -5,15% 2.358.278.500
Sozietateen Zerga 611.250.000 -37,63% 980.104.150
Kapitalaren gaineko Zergak 40.000.000 -23,52% 52.300.000
Beraz, langileen gainean gelditzen da zerga-bilketaren zama, Beraz, langileen gainean gelditzen da zerga-bilketaren zama, PFEZen bidezko diru-bilketa zuzeneko zergen %75,20 baita (iaz, PFEZen bidezko diru-bilketa zuzeneko zergen %75,20 baita (iaz, %66,54).%66,54).
4
GASTU FISKALAKGASTU FISKALAKZerga-aradiaren arabera jaso beharko litzatekeena baino jasotzen ez dena, Zerga-aradiaren arabera jaso beharko litzatekeena baino jasotzen ez dena, kenkariengatik eta bestelako onurengatik, sarrera teoriko guztien %33,85 da. kenkariengatik eta bestelako onurengatik, sarrera teoriko guztien %33,85 da. Beste modu batera esanda, Beste modu batera esanda, bildu litekeen 100 eurotik ea 34 ez dira jasotzen, bildu litekeen 100 eurotik ea 34 ez dira jasotzen, “parkatzen” dira. Gainera, portzentaje hori urterik urtera handitzen ari da“parkatzen” dira. Gainera, portzentaje hori urterik urtera handitzen ari da
(milioi euro) 2010 2010 - 2009 € 2009 2008
IS 281,56 9,90 271,66 296,10
EPSV 185,85 -14,87 200,72 208,71
Enplegua eta inbertsioei pizgarriak 0,90 -0,10 1,00 1,22
Etxebizitza 254,47 9,36 245,11 321,41
erosketa 219,22 7,22 212,00
alokairua 14,03 2,33 11,70
etxebizitza-kontua 21,22 -0,19 21,41
Hobaria lan etekinengatik 442,02 -44,95 486,97 460,47
Beste batzuk 1.760,50 -383,73 2.144,23 1.844,49
GUZTIRA 2.925,30 -424,39 3.349,69 3.212,90
Dirusarrera teorikoak (gastu fiskalk dituzten zergengatik)
8.641,05 -1.519,01 10.160,06 10.393,11
Gastu fiskalen portzentajea 33,85% 32,97% 30,91%
5
ZORPETZEAZORPETZEA• 2010 bukaeran izugarria izango da egongo den Zor Publikoa, mila 2010 bukaeran izugarria izango da egongo den Zor Publikoa, mila
milioi Aldundian eta beste mila milioi Merkataritzako Foru milioi Aldundian eta beste mila milioi Merkataritzako Foru Sozietateetan. Sozietateetan. Hau izango litzateke Hau izango litzateke 1.810 euro1.810 euro Bizkaiko biztanle Bizkaiko biztanle bakoitzekobakoitzeko. Astakeria!!. Astakeria!!
BIZKAIKO SEKTORE PUBLIKOAREN ZOR BIZIA
2010ko ZOR BERRIA
AMORTIZAZIOAKZOR
METATUA 2010-12-31
Bizkaiko Foru Aldundia 188.000.000 78.507.073 1.051.931.000
Merkataritzako foru sozietateak 350.659.088 85.703.000 1.011.621.467
Sektore Publikoa, guztira 538.659.088 164.210.073 2.063.552.467
Larriena da Larriena da zorpetze guzti horren helburu nagusia: garraio zorpetze guzti horren helburu nagusia: garraio egiturakegiturak. . InterbiakInterbiak foru sozietatearen zorpetze berria zorpetze foru sozietatearen zorpetze berria zorpetze osoaren %57,51 daosoaren %57,51 da
6
BALIABIDEEN BANAKETABALIABIDEEN BANAKETA
Aurrekontua (milioi euro)Aurrekontua (milioi euro) 20102010 20092009KonparaketaKonparaketa2010 - 20092010 - 2009
EuroakEuroakPisuPisuerlatiboaerlatiboa EuroakEuroak
PisuPisuerlatiboaerlatiboa %%
Sektore publikoaren Sektore publikoaren aurrekontuaaurrekontua 7.586,707.586,70 8.338,008.338,00 -9,01%-9,01%
Beste enteakBeste enteak 759,20759,20 541,87541,87 40,11%40,11%
Bizkaiko Foru AldundiaBizkaiko Foru Aldundia 6.827,506.827,50 7.796,007.796,00 100,00%100,00% -12,42%-12,42%
Beste instituzioeiBeste instituzioei 5.091,475.091,47 5.935,005.935,00 -14,23%-14,23%
Kudeaketa propioaKudeaketa propioa 1.763,021.763,02 25,4325,43%% 1.860,001.860,00 23,86%23,86% -6,66%-6,66%
Herri zorra (zorraren interesak Herri zorra (zorraren interesak eta amortizazioa)eta amortizazioa) 148,04148,04 149,58149,58 -1,03%-1,03%
Langile gastuakLangile gastuak 200,13200,13 200,13200,13 0,00%0,00%
Bailagarria (Sailek gastatuko Bailagarria (Sailek gastatuko dutena)dutena) 1.387,861.387,86 1.510,241.510,24 -8,10%-8,10%
7
BIGARREN KRITIKA: GARDENTASUN -EZABIGARREN KRITIKA: GARDENTASUN -EZA
Gero eta diru gehiago kudeatzen dute Merkataritzako Foru Sozietateek:
AURREKONTUA 2010 2009 Konparaketa 2010 - 2009
Bikakobo, S.A. /Aparcabisa, S.A 11.579.850 10.142.715 14,17%
Azpiegitura, S.A. 14.414.000 21.233.582 -32,12%
Basalan, S.A. / Basalan, S.A. 5.209.712 5.047.400 3,22%
Beaz, S.A. 2.447.905 3.242.548 -24,51%
Bideak Bizkaiko Bideak, S.A. 43.310.223 40.184.260 7,78%
Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. 493.694.870 352.881.692 39,90%
Bizkailur, S.A. 128.847.325 83.807.320 53,74%
Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A. 4.439.534 4.815.003 -7,80%
Euskalduna Jauregia, S.A. 13.088.904 8.107.415 61,44%
Garbiker, S.A. 35.852.718 51.426.751 -30,28%
Lantik, S.A. 57.640.574 66.782.779 -13,69%
Kirolgintzan, S.A.U. 30.745.339 27.077.400 13,55%
Sala de exposiciones Rekalde, S.L. 748.950 811.691 -7,73%
Seed Capital Sozietate Kudeatzailea, S.A. 1.092.000 1.099.000 -0,64%
Zugaztel, S.A. 3.996.945 BERRIA
Merkataritzako Foru Sozietateak 847.108.849 676.659.556 25,19%
8
Erakunde KonpromisoakErakunde Konpromisoak
• Hirugarren kritika:Hirugarren kritika:
Kupoak duen Kupoak duen aldibakarreko arriskuaaldibakarreko arriskua salatu behar dugu: salatu behar dugu: diru-bilketa edozein izanda, Estatuko Aurrekontuetan diru-bilketa edozein izanda, Estatuko Aurrekontuetan dauden transferitu gabeko eskumenei dagokien dauden transferitu gabeko eskumenei dagokien aurrekontuaren %6,24 ordaindu behar du EAEk. Aurtengoa aurrekontuaren %6,24 ordaindu behar du EAEk. Aurtengoa jeitsi arren, guk ez dugu Estatuko Aurrekontuen inolako jeitsi arren, guk ez dugu Estatuko Aurrekontuen inolako kontrolik.kontrolik.
20102010 - 2009
(€)2010 - 2009
(%)2010-2009
bukaera (€)2010-2009
bukaera (%)
KUPOA 449.095.607 -175.153.704 -28,06% -119.641 -21,04%
EAE 3.909.595.776 -530.987.080 -11,96% 503.009 14,77%
UDALAK 724.722.999 -137.970.385 -15,99% 80.827 12,55%
BBNN 8.060.000 -421.400 -4,97% -421 -4,96%
KUDEAKETA PROPIOA
1.736.023.972 -124.913.689 -6,71%
-74.254 -4,10%
FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUA
6.827.498.354 -968.446.258 -12,42% 389.519 6,05%
9
Udal finantzaketaUdal finantzaketa 20102010
Gehikuntza Gehikuntza 2009-20102009-2010 20092009
UDALKUTXAUDALKUTXA 712.458.786712.458.786 -15,75% 845.599.982845.599.982
Ustekabeak Ustekabeak 4.143.4404.143.440 -19,71% 5.160.5415.160.541
EUDEL EUDEL 1.068.6881.068.688 -15,99% 1.272.1081.272.108
Bilboko Udala Bilboko Udala 269.733.481269.733.481 -15,99% 321.076.027321.076.027
Beste Udalerriak Beste Udalerriak 436.313.176436.313.176 -15,99% 519.363.414519.363.414
Ustekabeak-Kapital TransferentziakUstekabeak-Kapital Transferentziak 1.200.0001.200.000 0,00% 1.200.0001.200.000
GIZARTEKUTXAGIZARTEKUTXA 12.264.21312.264.213 -16,12% 14.621.29414.621.294
GIZARTEKUTXA-aurreko likidazioaGIZARTEKUTXA-aurreko likidazioa
Oinarrizko gizarte zerbitzuakOinarrizko gizarte zerbitzuak 168.000168.000
Gizartekintzari eusteko laguntzakGizartekintzari eusteko laguntzak 937.096937.096 -55,16% 2.090.0512.090.051
DENETARADENETARA 724.722.999724.722.999 -15,88% 861.493.384861.493.384
Sail desberdineko bestelako dirulaguntzakSail desberdineko bestelako dirulaguntzak 9.755.9979.755.997 -26,74% 13.317.48513.317.485
• Udalek jasotzen duten dirua gutxitzen da nabarmenki Udalek jasotzen duten dirua gutxitzen da nabarmenki (-15,99%)(-15,99%)• Gizartekutxa fonfoa Udalkutxa baino gehiago gutxitzen da Gizartekutxa fonfoa Udalkutxa baino gehiago gutxitzen da (-16,12%)(-16,12%)• Sail ezberdinek Udalei emandako diru-laguntzak gutxitzen dira Sail ezberdinek Udalei emandako diru-laguntzak gutxitzen dira (-26,74%)(-26,74%)
10
Laugarren kritika: Laugarren kritika: Udal finantzaketa ez da nahikoaUdal finantzaketa ez da nahikoa
• Udalek, 724,73 milio euro, jasoko dituzte, hau da, baliabide Udalek, 724,73 milio euro, jasoko dituzte, hau da, baliabide guztien %10,61, besterik ez.guztien %10,61, besterik ez.
• Gainera,Gainera, “arrisku konpartitua” “arrisku konpartitua” aplikatzen da. Zerga aplikatzen da. Zerga hitzartuetan bildutako diruaren arabera egiten da udal hitzartuetan bildutako diruaren arabera egiten da udal finantzaketarako foru funtsaren likidazioa. Horren arabera, finantzaketarako foru funtsaren likidazioa. Horren arabera, udalek Foru Aldunditik dirua jaso edo Foru Aldundiari dirua udalek Foru Aldunditik dirua jaso edo Foru Aldundiari dirua itzuli behardo die. Azkenengoa, 2009. urteko likidazioa egin itzuli behardo die. Azkenengoa, 2009. urteko likidazioa egin ondoren, ondoren, Bizkaiko udalek Foru Aldundiari 219 milio euro Bizkaiko udalek Foru Aldundiari 219 milio euro itzuliitzuli beharko die. Itzulera hau 2011-2012-2013 urteetan beharko die. Itzulera hau 2011-2012-2013 urteetan zehar izango da.zehar izango da.
• Ez gaude ados arrisku konpartitua aplikatzearekin. Ez gaude ados arrisku konpartitua aplikatzearekin. Udalek Udalek ez lukete diru hori bueltatu behar.ez lukete diru hori bueltatu behar.
• Gure apostua: Gure apostua: udal autonomi handiagoa bermatzeaudal autonomi handiagoa bermatzea. . Herritarrengandik hurbilen dagoenez gero, aurrez-aurre Herritarrengandik hurbilen dagoenez gero, aurrez-aurre dituen lanei eutsi egin ahal izateko, ahalmen ekonomiko dituen lanei eutsi egin ahal izateko, ahalmen ekonomiko gehiago izan beharko lukete.gehiago izan beharko lukete.
11
SAILEN GASTUAK SAILEN GASTUAK (KUDEAKETA PROPIOKO AURREKONTUA)(KUDEAKETA PROPIOKO AURREKONTUA)
Kudeaketa propioko aurrekontua 20102010 – 2009
(€)2010 – 2009
(%)2009
Ahaldun Nagusiaren Kabinetea 17.792.684 -2.017.931 -10,19% 19.810.615
Nekazaritza 56.260.835 -11.450.179 -16,91% 67.711.014
Gizarte Ekintza 680.810.309 53.993.999 8,61% 626.816.310
Kultura 75.716.043 -39.977.214 -34,55% 115.693.257
Ogasuna eta Finantzak 152.969.965 -19.540.975 -11,33% 172.510.940
Herri Lanak 194.558.806 -52.919.323 -21,38% 247.478.129
Udal harremanak eta Herri Administrazioa
87.702.534 -13.424.563 -13,27% 101.127.097
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapena 81.640.232 5.174.157 6,77% 76.466.075
Ingurumena 90.903.131 -24.874.777 -21,48% 115.777.908
Garraioak eta Hirigintza 149.630.383 8.255.476 5,84% 141.374.907
Lana eta Trebakuntza (*) 25.595.716
Herri Zorra 148.039.050 -1.536.643 -1,03% 149.575.693
Guztira 1.736.023.972 -123.913.689 -6,66% 1.859.937.661
(*) Lana eta Trebakuntza Saila Berrikuntza eta Ekonomi Sustapean sartu da. Hori kontuan harturik 2010eko aldaketa: -20.421.559 (%20,01 gutxiago)
12
Ekonomi SustapenaEkonomi Sustapena
• Krisiari aurre egiteko, bi Sail (Lana eta Trebakuntza eta Berrikuntza eta Ekonomi Sustapena Sailak bakar batean biltzea erabaki zuen Foru Aldundiak.
• Diru gehiago dagoela diote Aurrekontuetan, baina ez dute kontuan hartzen desagertu den Sailaren Aurrekontua:
SAILA PROGRAMAAurrekontua
09Aurrekontua
10Aldaketa
09- 10
08 EKONOMI SUSTAPENA 101.261.791 81.440.314 -19,57%
12 ENPLEGUA ETA TREBAKUNTZA 24.795.716
08BERRIKUNTZA ETA EKONOMI SUSTAPENA 76.466.075
13
Ekonomi Sustapena ez da Ekonomi Sustapena ez da Berrikuntza soilikBerrikuntza soilik
SAILA PROGRAMA Aldaketa 09- 10
08 EKONOMI SUSTAPENA -18,61%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA -9,97%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA -18,88%
320203 JAKINTZAREN KUDEAKETA -25,02%
720103 ENPRESA SUSTAPENA -36,12%
720105 AZPIEGITURAK -19,66%
720109 BERRIKUNTZA 16,30%
• Programa guztiak jeisten dira, berrikuntzakoa izan ezik.
14
BERRIKUNTZA: Nola ulertzen da?
• Programa osoaren %14,76 BEC-ek eramaten du.• 2005etik, gutxienez, ordaintzen zaio diru-kopuru hori, eta denetara,
276,5 milio € kostatu zaigu bizkaitarroi (aurretik ordaindutakoa kontuan hartu gabe).
EKONOMI SUSTAPENA Programa Osoa 81.440.314
85 KAPITAL EKARPENAK 26.948.000 33,09%
851 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA
85108 AZPIEGITURA, S.A. 8.000.000
852 ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESEN AKZIOAK ESKURATZEA 16.648.000
85200 BILBAO EXHIBITION CENTER 12.021.000 14,76%
85200 INDUSTRIALDEAK 600.000
85200 PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 4.027.000
85200 EZKERRALDEKO ENPRESAK GARATZEKO ZENTROA-CEDEMI 200.000
85200ENPRESEN LEHIAKORTASUN ETA GIZARTE-BERRIKUNTZA PLANERAKO FONDOEN EKARPENA 2.100.000
15
KONPARATZEKO BESTE DATU BATZUK
PROIEKTUAK Diru-laguntza BEC-en %
BEHARGINTZAK hitzarmenak (Udalekin) 1.366.250 11,37%
GUZTILAN (Batzerturiko kolektiboak lan-mundura sartzeko programa) 1.850.000 15,39%
ESKULANGINTZA bultzatzea (Identif.. Sektore Estrategikoa) 330.000 2,75%
16
GOI KARGUAKGOI KARGUAKAhaldun Nagusiaren Kabinetea 20
Nekazaritza 5
Gizarte Ekintza 9
Kultura 8
Ogasuna eta Finantzak 8
Herri Lanak 5
Udal harremanak eta Herri Administrazioa 9
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapena 7
Ingurumena 5
Garraioak eta Hirigintza 5
Denetara 81
• Iazkoak baino 2 gutxiago (Diputatua eta bere idazkaria)
• 3 aholkulari: bi, Ahaldun Nagusiaren Kabinetean eta beste bat, Gizartekintzan.
• Denetara, 6,5 milioi euro kostatzen dute eta %2,48an soilik gutxitu da.
Gure proposamenak:
• Aholkulariak kentzea ta Ahaldun Nagusiaren Kabinetekoak erdira
• Beraien soldatak, %25an gutxitzea.
17
Sailen pisu erlatiboaSailen pisu erlatiboa
4,70%
8,62% 8,53%
13,31%
5,44%
39,22%
4,36%3,24%
1,02%
8,81% 11,21%
5,05% 5,24%
33,70%
1,07%
3,64%6,22%
9,28%
4,11%
1,38%
6,22%7,60% 8,04%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
18
BOSGARREN KRITIKA: BOSGARREN KRITIKA: Gizartekintzak ez du lehentasunikGizartekintzak ez du lehentasunik
• Errepideetan Gizartekintzan baino diru-kopuru gehiago gastatzen da.• Aurkeztutako aurrekontuetan, igoera % 8,61 dela agertzen da. Baina
Diru-Sarrerak Bermatzeko Errenta dela eta, Eusko Jaurlaritzak emandakoa kentzen badugu, igoera %1,42 besterik ez da:
2010eko AURREKONTUA
Gizarte Ekintza 680.810.309
Herri Lanak 194.558.806
INTERBIAK 493.694.870
Herri Lanetarako DENETARA 688.253.676
Aurrekontua 10 Gehikuntza 09-10 Aurrekontua 09
GIZARTE EKINTZA 680.810.309 8,61% 626.816.310
EUSKO JAURLARITZAKO DIRUA 241.688.000 24,69% 193.824.017
GIZARTE EKINTZA - DIPUTAZIOA 439.122.309 1,42% 432.992.293
19
InbertsioakInbertsioakDeskripzioa 2010 igoera 2010 - 2009 2009
Benetako inbertsioak 212.910.999 -28,24% 296.712.198
Errepideak, bideak eta eraikuntza bereziak 153.396.528 -12,90% 176.124.172
Errepideak 118.844.722 -3,87% 123.623.810INTERBIAK (bakarrik inbertsioak) 349.983.000 31,79% 265.551.521
Errepideak (621) + INTERBIAK (bakarrik inbertsioak)
468.827.722 20,47% 389.175.331
Eraikinak 17.767.301 -51,85% 36.902.653
Administraziokoak 6.256.280 -14,94% 7.354.926Nekazaritzakoak 35.000 -89,97% 349.000
Kulturakoak 660.000 -58,12% 1.576.000Gizartekintza 9.184.000 -54,27% 20.084.704
Historiko artistikoak 250.000 -37,50% 400.000Segurtasuna eta salbamendukoak 1.292.021 -81,61% 7.027.023
Beste eraikin batzuk 90.000 -18,92% 111.000
• Inbertsio gehienak, errepideak egiteko erabiltzen dira (92,30%).
• INTERBIAKen inbertsioak gehitu behar dira: 350 miloi euro.
• Inbertsio sozialak, 9,18 miloi besterik ez dira, INTERBIAKek inbertitzen duenaren %2,62
• Errepideetako inbertsioak igotzen diren bitartean, inbertsio sozialak dira jeisten dira.
20
GIZARTEKINTZA. ProgramakGIZARTEKINTZA. Programak
03 GIZARTE EKINTZA Aurrekontua 09 Aurrekontua 10 09-10 gehikuntza
PROGRAMAK 626.816.310 680.810.309 8,61%
110201Administrazio orokorra 107.371.618 107.241.090 -0,12%
120202 Foru Plan Informatikoa 5.049.034 4.049.034 -19,81%
310301Plangintza, Azterlanak eta Ikuskaritza 1.799.545 1.464.278 -18,63%
310302Umeak 9.443.607 9.200.975 -2,57%
310303Adinekoak 143.845.795 147.794.637 2,75%
310304Emakume eta Familiak 6.682.030 6.011.052 -10,04%
310305Pertsona ezgaituak 102.849.077 129.007.802 25,43%
310306Erakundeen Jarduketak eta Gizarte proiektuak 22.671.497 11.720.391 -48,30%
310308 Ebaluazio eta Orientazioa 4.959.927 5.848.458 17,91%
320301Bazterketaren aurka 220.399.180 258.472.592 17,27%
21
SEIGARREN KRITIKA: SEIGARREN KRITIKA: AZPIKONTRATAZIOA DA NAGUSIAZPIKONTRATAZIOA DA NAGUSI
SAILA 03 GIZARTE EKINTZA Aurrekontua
10II
KAPITULUA237: Beste enpresa eta
profesional batzuek eginda
PROGRAMA 680.810.309 197.236.112 194.449.186 98,59%
110201Administrazio orokorra 107.241.090 3.877.213 1.455.000 37,53%
310301Plangintza, Azterlanak eta Ikuskaritza 1.464.278 252.000 250.000 99,21%
310302Umeak 9.200.975 3.263.009 3.263.009 100,00%
310303Adinekoak 147.794.637 131.784.193 131.784.193 100,00%
310304Emakume eta Familiak 6.011.052 5.103.545 5.103.545 100,00%
310305Pertsona ezgaituak 129.007.802 48.676.776 48.631.063 99,91%
310306Erakundeen Jarduketak eta Gizarte proiektuak 11.720.391 389.000 72.000 18,51%
310308Ebaluazio eta Orientazioa 5.848.458 2.324.700 2.324.700 100,00%
DENETARA 418.288.683 195.670.436 192.883.510 98,58%
22
Azpikontratazioa, hein handi batean, BIDEAK Merkataritza Foru Enpresaren
bidez egiten da• ALDUNDIAk finantzatutako azpiegiturak: BIDEAKi ematen zaio azpiegitura
horiek egiteko ardura, eta hark amaitutakoan Aldundiari ematen dizkio, dagozkien xedeetrako erabil ditzan. 2008ko ekitaldian zehar 5,83 milioi euro euroko inbertsioa egin da gutxi-gorabehera. Horrek guztiak BIDEAK enpresarentzat diru-sarrerak sortzen ditu.
• BIDEAKek finantzatutako azpiegiturak: BIDEAKi eskatu zaio azpìegitura horiek gauzatzea, bere kontura, eta horiek aldi luze batez ustiatzea. Hala, Bizkaiko Foru Aldunditik (horrekin daude hitzartuta plaza guztiak) kobratzen duen prezio publikoaren eta ustiaketaren esleipendunari ordaintzen dionaren artean lortutako tartearen bidez, sarrerak dakartza. 2008ko inbertsio bolumena 5,43 milioi eurokoa izan da.
• ESLEIPENDUNAK finantzatutako azpiegiturak: Proiektua, eraikuntza, ekipamendua eta ustiaketa batera esleitzen dira aldi jakin baterako eta plaza kopuru jakin baterako, eta esleipendunak bere gain hartzen du inbertsioaren kostua. BIDEAKek gainbegiratu eta kudeatu egiten ditu azpiegituren gauzapena eta ustiaketa, eta inbertsioaren ehuneko bat eta tarte bat lortzen ditu ustiaketan. 2008ko inbertsio bolumena 23,2 milioi eurokoa izan da.
23
Bazterketa sozialaBazterketa sozialaSAILA PROGRAMA
Aurrekontua 10
Aurrekontua 09
Gehikuntza 09 - 10
03 GIZARTE EKINTZA 680.810.309 626.816.310 8,61%
320301Bazterketaren aurka 258.472.592 220.399.180 17,27%
IV KAP 254.683.132 217.138.883 17,29%
451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT 11.796.762 11.796.762 0,00%
45100 GIZARTERATZEKO EGOITZA ZERBITZUAK 6.394.224
45100 EGOITZAK EZ DIREN GIZARTERATZEKO ZENTROAK 3.989.598
45100 GIZARTERATZEKO BESTE EKINTZA BATZUK 1.412.940
461GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK 242.886.370 198.399.721 22,42%
46100 GIZARTE ONGIZATEKO FONDOA (GOF) 1.317.260 1.358.000 -3,00%
46100 GIZARTERATZEKO LAGUNTZA BEREZIAK 3.614.910 3.823.921 -5,47%
46100GIZARTERATZEKO ZENTROETAN SARTZEKO LAGUNTZA
INDIBIDUALAK 73.500 83.400 -11,87%
46100 ETXEBIZITZA-OSAGARRIA 28.790.000 13.264.000 117,05%
46100OINARRIZKO ERRENTA 179.870.400
46999GUTXIENEKO BERMERAKO LAGUNTZA PRESTAZIOA 4.668.000
46999PENTSIOAK JASOTZEN DITUZTENENTZAKO LAGUNTZAK 2.274.400
46100DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA 209.090.700 12,88%
VII KAP 250.000 -100,00%
75100ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK-BAZTERKERIA 250.000 -100,00%
• Irabazasmorik gabeko erakundeentzako laguntzek ez dute inolako igoerarik.Irabazasmorik gabeko erakundeentzako laguntzek ez dute inolako igoerarik.
• Igoera 1. kapitulua ematen da (14 langile gehiago kontratatu dituzte) eta Eusko Igoera 1. kapitulua ematen da (14 langile gehiago kontratatu dituzte) eta Eusko Jaurlaritzak emandakoan.Jaurlaritzak emandakoan.
24
Zazpigarren kritika: Bazterketa Zazpigarren kritika: Bazterketa Sozialaren kontrako politika faltaSozialaren kontrako politika falta
• Aurrekontua igo arren, Diru-Sarrerak Bermatzeko Aurrekontua igo arren, Diru-Sarrerak Bermatzeko Errenta, pobreziaren muga azpitik dago. Gutxienez, Errenta, pobreziaren muga azpitik dago. Gutxienez, 1080 euro hileko, 14 paga, pertsona bakoitzeko 1080 euro hileko, 14 paga, pertsona bakoitzeko behar da (Elkartzen-en proposamena)behar da (Elkartzen-en proposamena)
• Beste aldetik, krisiaren ondorioz, gero eta pertsona Beste aldetik, krisiaren ondorioz, gero eta pertsona gehiagok behar dute laguntza hori. Beraz, Foru gehiagok behar dute laguntza hori. Beraz, Foru Aldundiak diru gehiago jartzea eskatuko dugu.Aldundiak diru gehiago jartzea eskatuko dugu.
• Baita, irabaziasmorik gabeko erakundeentzako Baita, irabaziasmorik gabeko erakundeentzako laguntzak igotzea. laguntzak igotzea.
25
EMAKUMEAKEMAKUMEAK
SAILA PROGRAMAAurrekontua
2010Aurrekontua
2009Gehikuntza
09 - 10Aurrekontua
2008
01 AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA
320401AUKERA-BERDINTASUNA ETA GENERO-POLITIKAK 1.587.122 2.000.836 -20,68% 1.998.417
03 GIZARTE EKINTZA
310304Emakume eta Familiak 6.011.052 6.682.030 -10,04% 5.530.110
DENETARA 7.598.174 8.682.866 -12,49% 7.528.527
• Berdintasun-politiketarako dirua 2008koa baino txikiagoa da Berdintasun-politiketarako dirua 2008koa baino txikiagoa da 2010eko Aurrekontu baliagarriaren %0,11 izanik.2010eko Aurrekontu baliagarriaren %0,11 izanik.
• Genero-biolentziaren aurkako programa ere gutxitzen da.Genero-biolentziaren aurkako programa ere gutxitzen da.• Denetara, bi programetan gastatzen dena, Aurrekontu Denetara, bi programetan gastatzen dena, Aurrekontu
baliagarriaren %0,55 besterik ez da.baliagarriaren %0,55 besterik ez da.• Bitartean, Bitartean, Pertsona ezgaituen Pertsona ezgaituen programan, famili barruko programan, famili barruko
zainketarako handitzen da.zainketarako handitzen da.
26
Zortzigarren kritika: Zortzigarren kritika: Berdintasuna bultzatu baino, zainketa Berdintasuna bultzatu baino, zainketa
emakumeoi egokitzen zaiguemakumeoi egokitzen zaigu
SAILA PROGRAMAAurrekontua
08Aurrekontua
09Gehikuntza
08 - 09Aurrekontua
10Gehikuntza
09 - 10
310305Pertsona ezgaituak 95.409.273 102.849.077 7,80% 129.007.802 25,43%
IV KAP 45.709.164 53.530.902 17,11% 77.608.347 44,98%
46100LAGUNTZA PERTSONALERAKO
PRESTAZIOA-MENPEKOTASUN LEGEA 300.000 310.500 3,50% 50.000 -83,90%
46100FAMILIA INGURUKO ZAINTZETARAKO
PRESTAZIOA-MENPEKOTASUN LEGEA 8.000.000 12.437.803 55,47% 36.000.000 189,44%
• Familia inguruko zainketaz arduratzen direnak, kasu Familia inguruko zainketaz arduratzen direnak, kasu gehienetan emakumeak dira: familikoak edo gehienetan emakumeak dira: familikoak edo kontratatuakkontratatuak
• Diru-laguntza hori erabiltzen ari da emakume etorkinak Diru-laguntza hori erabiltzen ari da emakume etorkinak azpikontratzeko segurantza sozialik gabe, kontratu azpikontratzeko segurantza sozialik gabe, kontratu idatzirik gabe, soldata ez-duinekin,… idatzirik gabe, soldata ez-duinekin,…
27
Genero ikuspegia ez dago sartuta arlo ezberdinetanGenero ikuspegia ez dago sartuta arlo ezberdinetan
• Ahal den neurrianAhal den neurrian adierazleak sexuaren arabera sailkatuta egotea adierazleak sexuaren arabera sailkatuta egotea proposatzen zuen Foru Aldundiak, Sail ezberdinek Aurrekontuak proposatzen zuen Foru Aldundiak, Sail ezberdinek Aurrekontuak prestatzeko irizpide gisa.prestatzeko irizpide gisa.
• Ez dago irizpide amankomunik. Gehienetan, lanpostuen zerrenda, Ez dago irizpide amankomunik. Gehienetan, lanpostuen zerrenda, kontratu berriak, etab, gizon eta emakume bereiztuta eskatzen dira.kontratu berriak, etab, gizon eta emakume bereiztuta eskatzen dira.
• Gizartekintzan, Nekazaritzan, Gazterian, Enpresa Sustapenean eta Gizartekintzan, Nekazaritzan, Gazterian, Enpresa Sustapenean eta Berrikuntzan sartu da parte-hartzaileen bereizketa, emakume eta Berrikuntzan sartu da parte-hartzaileen bereizketa, emakume eta gizonak, baina programa batzuetan, ez guztietan.gizonak, baina programa batzuetan, ez guztietan.
• Proiektuak aipatzen badira ez da gehiago zehazten.Proiektuak aipatzen badira ez da gehiago zehazten.
• Ahaldun Nagusiaren Kabinetean ez dago generoa kontuan hartzen duen Ahaldun Nagusiaren Kabinetean ez dago generoa kontuan hartzen duen inolako adierazlerik (ez Komunikazioan, ez Berdintasun Politiketan, ez inolako adierazlerik (ez Komunikazioan, ez Berdintasun Politiketan, ez Kooperazioan).Kooperazioan).
• Ez dago horrelakorik ere Ogasun Sailean (zergetan, esate baterako), Ez dago horrelakorik ere Ogasun Sailean (zergetan, esate baterako), ezta Jakintzaren Kudeaketan (formakuntza ikastaroetan, esate baterako)ezta Jakintzaren Kudeaketan (formakuntza ikastaroetan, esate baterako)
• Beste arloetan, emakumeei zuzendutako ekimenen artean, bat bakarrik Beste arloetan, emakumeei zuzendutako ekimenen artean, bat bakarrik aurkitu dugu: EMAKUMEENTZAKO KULTURA ARTEKO TAILERRA. aurkitu dugu: EMAKUMEENTZAKO KULTURA ARTEKO TAILERRA. Iaz, Lana eta Trebakuntzan “Iaz, Lana eta Trebakuntzan “EMAKINTZA LANERATZE ETA TOKI-EMAKINTZA LANERATZE ETA TOKI-GARAPENERAKO EKINTZEN SUSTAPENAGARAPENERAKO EKINTZEN SUSTAPENA” programa agertzen zen; ” programa agertzen zen; aurten, desagertu da.aurten, desagertu da.
28
HERRITARREN ESKUBIDEAKHERRITARREN ESKUBIDEAK
• Etorkinek ere galtzen dute Aurrekontu hauekin, diru-laguntzak %31an gutxitzen baitira.
• Herritarren Eskubideak programa horretan, presoen senideentzako eta memoria historikoa berreskurtazeko diru-laguntzak proposatuko ditugu.
Aurrekontua Aldaketa Aurrekontua
SAILA PROGRAMA 2010 2009-2010 2009
01 AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA
320402HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA LANKIDETZA 12.116.168 -8,85% 13.292.416
45100 GARAPENERAKO LANKIDETZA 10.188.624 -11,30% 11.486.480
45100 HERRITARREN ESKUBIDEAK 759.000 -31,00% 1.100.000
29
Bederatzigarren kritika Porlana jaun ta jabe
3%
39%
58%
ADMINISTRAZIO OROKORRABIDE SAREAREN KUDEAKETAAZPIEGITUREN GARAPENA
HERRI LANAKSAILA GUZTIRA
2010 2009 2010-2009 (%)
194.558.806 247.478.129 -21,38
30
Komunikazio-azpiegituretan eta garraiosisteman eragina duten joerak
• Automobila eduki eta erabiltzeko mailak goraka mantentzen dira: Garraio sistemaren disfuntzioak, neurri handi batean, automobilaren erabilera ezegokiari egotz dakizkioke mugikortasun osoaren baitan. Horrek, gainera, ondorio aski ezagunak ekartzen ditu: istripuak, trafiko itoa, bizi-kalitatea murriztea, eta hiri eta ingurumenaren gaineko eragin gero eta handiagoak.
• Garraiobide nagusi modura gutxi betetako ibilgailuen erabilera bultzatzen duten ereduetara jotzen du hirigintzaren garapenak.
• Erabiltzailearengan, zuzenean edo zeharka, eragina duten erabaki guztietan gizarteak partehartze handiagoa izateko eskaria dago.
31
BERRIKUSPENA ETA BIDERAGARRITASUNA
• Durango - Elorrio Kanpazar.
• Markina – Plazakola - Berriatua – Ondarroa - Milloi- Oleta
• Zornotza – Autzagane – Muxika – Gernika
• Boroa – Lemoa – Igorre.
• Mungia – Bidebieta – Bermeo.
• Bilboko Ekialdeko saihesbidea.
• Ermuko saihesbidea.
• Ertzen arteko konexioa Axpen.
• Sto Domingo (Orueta-Derio)
• Kukularra N-637
• N-634 soterramendua Etxebarri
• Arrigorriaga A8-AP68 (Zaratamo-Arrigorriaga)
• Antsioko sargunea
• La Avanzada lurperatzea
• Aireportuko lotuneak birmoldatu
• Earako sarbideak
PROIEKTUEN IDAZKETA
32
AZPIEGITUREN GARAPENA
9%6%
85%
INTERBIAK APORTACIÓN CAPITAL 10.000.000VARIANTE SUR METROPOLITANA 6.500.000ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK 91.614.207
ARTXANDAKO TUNELAK
BILBO SARBIDEAK SAN MAMES
STO DOMINGO GALBARRIATU
VARIANTE EIBAR
BESTE ERREPIDE BERRIAK
0 50000000 100000000
ERREPIDE BERRIAK73.331.034 euro
33
INTERBIAK S.A.
• HSM
• A8
• BESTE BATZUK: BALLONTI, KADAGUA
• BFA EKARPENA 2002-2015 EPEALDIRAKO: 231,2 MILIOI EURO
34
INTERBIAK AURREKONTUA
0%
9%
4%
87%
INFORMÁTICA Y ADQUISICIÓN MATERIAL 0,084 milioi €A8 AMPLIACIÓN CARRILES 30.774 milioi €VSM ESTUDIOS 13 milioi €VSM CONSTRUCCIÓN 306,12 milioi €
35
A8 KANONAREN ILEGALTASUNA
• 2003ko Bizkaiko Irisgarritasun Plana iruzur bat izan zen, helburu bakarra Super Sur errepidearen eraikuntza justifikatzea baitzen, eta berau finantzatzeko inguruko errepideen erabilera bermatzea zelarik (kasu honetan A8a)
• Plan horrekin Europa mailako Garraioaren Liburu Zuriaren printzipio nagusi baten aurka joaten zen bete-betean; bide-azpiegitura batek ezin duela beste bat finantzatu, alegia.
• Super Sur-aren kasuan oraindik ere justifikatu ezin diren arrazoiak ematen jarraitzen du Bizkaiko Foru Aldundiak. Izugarrizko kostuak suposatzen ari duen azpiegitura, ingurumen eragin bortitzak suposatzen ari dituena, etorkizunean izan dezakeen erabileraren inguruko zalantza nabariak eta ondorioz azpiegitura horrek autofinantzaketarako izango duen ezintasuna agerikoa da.
• Aspaldian amortizatua dagoen azpiegitura da, eta hortaz peajearen mantenua soilik izango litzateke justifikagarria garraio publikoa sustatzeko edo ingurumen eragina lausotzeko neurrietarako erabiltzen bada, baina inoiz ere ez beste bide-azpiegitura bat finantzatzeko.
• 2003-2007 epealdia: 169 milioi € itzuli beharra
• 2007-2009 epealdia: EHAN ilegaltasuna onartu (AG errekurtsoa)
36
Hamargarren kritikaMUGIKORTASUN POLITIKA EZA ETA
LURZORUAREN ETENGABEKO OKUPAZIOA
2% 2%
1%
95%
ADMINISTRAZIOA-PLAN INFORMATIKOA 3.159.597LURRALDE ANT ETA HIRI PLANG 2.995.106KARTOGRAFIA 970.907GARRAIOAK 142. 504.773
37
GARRAIOAK
1%
23%
15%
9%
8%
17%
4%
2% 0% 2%
14%2%
2% 1%
BIKAKOBO SA 2.000.170
GARRAIO PARTZUERGOA 35.265.847
ENK-EZK BUS 24.059.814
PESA 13.837.209
VASC BUS 12.798.326
TCSA 27.072.854
EHU UK-EZK 6.370.902
BESTE LINEAK 2.469.680
MARKESINAK 500.000
FEVE LURPERATZEA 3.200.000
METRO 3.LINEA 21.915.498
LANGILERI GASTUAK 2.532.576
IRAGANKORRA 3.221.404
BESTELAKOAK 1.097.702
38
BIZKAILUR
• Industria-zerbitzurako lurren salerosketa/sustapena• Lurzoruen sustapena/eraikuntza etxebizitzarako
(tasatuak batez ere) • Bizkairako proiektu estrategikoak bultzatu• ETXEBIZITZA FORU PLANA: 4.161 etxebizitza • 2010: Berango eta Derio 2.800.000 €• Ortuellako proiektua• Rondina Urduña• Sestao BAI
41%
59%
KAPITALA 53.281.666
USTIAPENA 76.677.058
39
ETXEBIZITZA FORU PLANA
40
Hamaikagarren kritika NEKAZARITZA POLITIKA OKERRA
16%29%
5%
38%9%
4%
ADMINISTRAZIOA 8.864.935USTIATEGIAK ARRAZON TA GAIK 16.086.750LANDA OBRETARAKO PLANA 2.615.124NATUR BALIABIDEEN ARTAPENA 21.167.469ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA 5.007.251LANDARE EKOIZPENA TA OSASUNA 2.519.306
41
NEKAZARITZA POLITIKA
• Aurrekontuaren %40 soldatentzako
• Baserritarrek zuzenean oso gutxi jaso
• Basogintzan politika okerra (ingurumen kalteak, izurriteak,…)
• Udalei zuzendutako laguntza batzuk klientelismoan oinarrituak
• Dirulaguntzak baserritarrek jaso behar
• Ustiategiek tope bat• Elikadura subiranotasuna• Baso politika berria: baso
zonakatzea• Erralde hiltegia vs Gurokela• Krisis partidak• Baserriko produktuen
eraldaketa laguntzak • Salmenta zuzena • EJrekin hitzarmenak (adib.
Jantokiak)
42
Hamabigarren arrazoia INGURUMENARI ERRESPETURIK EZ
3%
70%
27%ADMINISTRAZIOA 2.346.493PLANGINTZA ETA UR OBRAK 63.805.203INGURUMENA 24.751.435
BILBO BIZKAIA UR PARTZUERGOA 2010 AURREKONTUA 123.900.737 €
BFA EKARPENA PARTZUERGOARI (SPI lanetarako) 30.000.000€
43
URA
• Hornikuntzarako xedeak:
• - Bizkaitar guztientzat behar beste ur eta uraren behar besteko kalitatea lortzea.
• - 2012. urtean bizkaitar guztiek egunean 350 litro ur erabili ahal izatea bermatzea.
• Saneamendu eta arazketa xedeak
• - Lantegi eta hirietan isurtzen den ur guztia 1991ko maiatzeko Zuzentarauan ezarritako baldintzak eta beharkizunak betez bildu eta araztuko dela bermatzea.
• - Bizkaiko Lurralde Historikoko ibai guztietan 2012. urtean arrainak bizi ahal izatea bermatzea.
44
INGURUMENA
ZABALGARBIREN ALDEKO APUSTUA
25%
10%
12%
2%
51%
GARBIKER AKZIOAK 6100000 ING OSASUN ZTRO PLENTZIA 2476043UDALAK 3000000ARANZADI 500000BESTELAKOAK 12675392
45
Kultura Saila
Kultura Kirola Euskara GazteriaZerbitzu
Orokorrak
KulturEkintza
ForuLiburutegia
OndareKulturala
Hamairugarren kritika KULTURA HERRITARRIK EZ
46
2009 – 2010 aurrekontuen konparaketa
47
ACCIÓN CULTURAL 11.106.242 € 18%
BIBLIOTECA 1.510.063 €
2%
JUVENTUD 4.872.782 €
8%
EUSKARA6.637.702 €
11% DEPORTES15.048.022 €
25%
SERVICIOS GENERALES 4.900.000 €
8%
PATRIMONIO16.671.465 €
28%
Kultura: 60.746.276 €
48
Euskara 6.637.702 €.2010 Aurrekontu erabilgarriaren %0,47
pasadan urtean %0.74
PROMOCIÓN DEL EUSKARA
5.902.674 € 89%
TRADUCCIÓN, TERMINOLOGÍA Y
TECNOLOGÍA LINGÜÍSTICA 258.231 €
4%
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
476.797 € 7%
49
EUSKARA gure proposamena
• Euskarari aurrekontu osoaren %2 gutxienez esleitzea
• Euskera zeharka, sail guztietan egongo den arloa izatea. • Hainbat sailetan Euskara erabiltzeko diru partidak igotzea. • Behatokiarekin hitzarmean sinatzea, bertan Behatokiak Bizkaiko Foru
Aldundiaren jarraipena egingo luke,bere lana herritarrenganako arreta euskeraz den edo ez esatea.
• Etorkin berriei harrera planak bideratzeko kanpainak sustatzeko diru partidak.• Etorkin elkarteei euskerara murgiltzeko diru laguntzak.• Euskera Planak dituzten entrepresei beraien zergetan murrizketak proposatzea.• HITZAri dirulaguntzak handitzea• UEMArekin elkarlan hitzarmena.• Tokiko telebista digitalentzat diru laguntzak• Udalek eta mankomunitateek euskara planak garatu ahal izateko diru partida
handiagoak. • Euskarazko publikazioak bultzatzea.
50
Kultura Zuzendaritza Nagusia
KULTUR EKINTZA 11.106.242 €
FORU LIBURUTEGIA1.510.063 €
ONDARE KULTURALA 16.671.465 €
TOTAL 29.287.770 €
51
Kultur Ekintzak 11.106.242
• Abao, Arriaga,Bos,Rekalde aretoa,Escenium
2010,Sociedad coral de Bilbao 7.116.394 euro % 64
• Artista gazteentzat laguntzak, bekak. 359.750 euro
% 3,2
• Laguntzak udal programazio eszeniko eta musikalentzat
Euskal Antzoki Sarea 527.000 euro % 4,7
52
Ondarea: 16.671.465 €
GUGGENHEIM URDAIBAI 1.000.000 euro
PATRIMONIO INMUEBLE 901.097 €
5%
DIVULGACIÓN Y MUSEOS
13.477.896 € 81%
PATRIMONIO DOCUMENTAL
ARCHIVO FORAL 1.118.327 €
7%
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
1.174.145 €7%
53
Gazteria 4.872.782 €Aurrekontu guztiaren % 0,35
EQUIPAMIENTOS Y PROGRAMAS JUVENILES
2.669.142 €55%
PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN
JUVENIL 2.203.640 €
45%
54
GAZTERIA
450201 EQUIPAMIENTOS Y
PROGRAMAS JUVENILES2.669.142 € 55%
450203 PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN JUVENIL 2.203.640 € 45%
TOTAL(sobre ppº operativo) 4.872.782 € (8%)
55
Ondorioak
• Aurrekontuaren gehiengoa, infraestruktura zehatzak garatzeko bideratuta dago. Gazteriak sortzen dituzten guneen aurka egiten dute
• Gazteriaren benetako arazoak (etxebizitza, gazteok gazteontzat garatutako aisialdia,..) kontutan hartu gabe.
• Gazteen partehatzeari dirua( 100.000 euro), baina gero ez da gazteekin konpartitzen zein den gazteriaren errealitatea.
56
Gure proposamena
• Gazteentzat etxebizitza politika espezifikoak garatzea; alokairu sozialean oinarrituak.
• Herrietan gazte plan integralak garatzeko diru laguntzak, herrietako gazteon parte hartze bermatuz, hauek egiterakoan.
• Euskal Herriko gazte kontseiluarentzat diru laguntzak.• Emakumeen aurkako indarkeriaren aurre egiteko
gazteei begirako planak garatzeko diru partidak. • Tokiko erakundeei diru transferentziak gazteentzat
sexualitatearen inguruko informazioa jasotzeko guneak suspertzeko.
• Gazteentzat eraikitzen diren infraestrukturetan,gazteon parte hartzea aktiboa bultltzatu hauen kudeaketan.
57
Kirola 15.048.022 €
DEPORTE MUNICIPAL
10.114.034 €67%
DEPORTE RECREATIVO 2.133.213 €
14%
DEPORTE FEDERADO 2.800.775 €
19%
58
Udal kirolari 10.114.034 euro % 67
Udalentzat eta toki izakientzat transferentziak 7.738.599 euro
Eta hortik 3.200.000 euro Sestaoko kirol hiria eraikitzeko
eta Trapagaran eta Portugaleteri kirol infraestrukturentzat.
Kirolgintzako akzioak eskuratzeko 2.168.000 euro
Beraz, 9.906.599 euro akzioak erosteko eta hiru herritako infraestrukturak konpontzeko. Eta Bizkaiko beste herriak?
59
TURISMOA
• Bilbao Exhibition Center 350.000 euro
• Oceanworld 100.000 euro
• Athetic Club Bilbao 3.000.000 euro
• Bilbao Metropoli 30 500.000 euro
• Bilbao Basket Berri 1.600.000 euro
• Saskibaloi Mundiala 2014 348.000 euro