Transcript
  • 7/24/2019 Deposito de Detracciones B & K Corregido.xlsx

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    RELACION DE MONT

    7/27/2015 01 002 678 06

    MONTO TOTAL

    DETRACCION 4%

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR

    7/27/2015 01 001 1741 06

    MONTO TOTAL

    DETRACCION 4%

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR

    6/2/2015 01 001 0065 06

    MONTO TOTAL

    DETRACCION 4%

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR

    7/31/2015 01 001 0399 06

    MONTO TOTAL

    DETRACCION 10%

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR

    30/072015 01 001 0966 06

    MONTO TOTAL

    DETRACCION

    10%

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR

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    S PARA DEPOSITAR POR DETRACCION

    20496125755 IF INVERSIONES FORTALEZA EIRL

    EN SOLES

    S/.1,200.00

    48.00

    S/.1,152.00

    20496125755 INVERSIONES FORTALEZA EIRL

    EN SOLES

    S/.3,525.00

    141.00

    S/.3,384.00

    20529523441 SERVICIOS GENERALES EL CEDRO DORADO DEL PERU SRL

    EN SOLES

    S/.8,335.00

    333.40

    S/.8,001.60

    20495656404 CONSTRUCTORA CIVIL Y SERVCIOS GENERALES JCR SRL

    EN SOLES EN DOLARES

    S/.41,618.46 MONTO TOTAL 13,034.00

    4161.85 DETRACCION 10% 1303.40

    S/.37,456.61 SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR 11,730.60

    20495790801 PEGAZO INVERSIONS Y SERVICOS GENERALES SRL

    EN SOLES EN DOLARES

    S/.43,241.62 MONTO TOTAL 13,551.12

    4324.16 DETRACCION

    10% 1355.11

    S/.38,917.46 SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR 12,196.01

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    RELACION DE MONTOS PARA

    7/27/2015 001 00980 06 10279649724

    EN SOLES

    MONTO TOTAL S/.1,600.00

    DETRACCION 10% 160.00

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR S/.1,440.00

    8/26/2015 001 0038 06 20570710100

    EN SOLES

    MONTO TOTAL S/.6,000.95

    DETRACCION 10% S/.600.10

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR S/.5,400.86

    8/26/2015 001 0039 06 20570710100

    EN SOLES

    MONTO TOTAL S/.2,129.37

    DETRACCION 10% S/.212.94

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR S/.1,916.43

    8/25/2015 001 0037 06 20570710100

    EN SOLES

    MONTO TOTAL S/.2,321.53

    DETRACCION 10% S/.232.15

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR S/.2,089.38

    31/082015 001 0187 06 10266088502

    EN SOLES

    MONTO TOTAL S/.20,955.00

    DETRACCION 4% S/.838.20

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR S/.20,116.80

    31/082015 001 0188 06 10266088502

    EN SOLES

    MONTO TOTAL S/.21,000.00

    DETRACCION 4% S/.840.00

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR S/.20,160.00

    8/31/2015 01 0986 06 20495790801

    EN SOLES

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    MONTO TOTAL S/.44,264.47

    DETRACCION 10% S/.4,426.45

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR S/.39,838.02

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    DEPOSITAR POR DETRACCION

    SERVICIOS Y CO!ERCIALIZADORA !ONTENEGRO

    CONTRATISTAS GENERALES " REPRESENTACIONES SANCEZ PAREDES EIRL

    EN DOLARES

    MONTO TOTAL 1,829.00

    DETRACCION 10% 182.90

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR 1,646.10

    CONTRATISTAS GENERALES " REPRESENTACIONES SANCEZ PAREDES EIRL

    EN DOLARES

    MONTO TOTAL 649.00

    DETRACCION 10% 64.90

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR 584.10

    CONTRATISTAS GENERALES " REPRESENTACIONES SANCEZ PAREDES EIRL

    EN DOLARES

    MONTO TOTAL 708.00

    DETRACCION 10% 70.80

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR 637.20

    JS TRANSPORTES

    JS TRANSPORTES

    PEGAZO INVERSIONES Y SERVICOS GENERALES SRL

    EN DOLARES

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    MONTO TOTAL 13,598.91

    DETRACCION 10% 1359.89

    SALDO A PAGAR AL PROVEEDOR 12,239.02