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Ciénaga de Oro - Córdoba
MANUAL DE CALIDAD
ANDREA CEBALLOS TERAN GERENTE
NOVIEMBRE 2016
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TABLA DE CONTENIDO
1. GENERALIDADES
1.1 Introducción.
1.2. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
1.3. Responsable.
1.4. Control y divulgación del Manual de Calidad.
2. DEFINICIONES.
3. ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO CIENAGA DE ORO
3.1. Reseña Histórica de la Entidad.
3.2. Ubicación del Hospital.
3.3. Objetivos Corporativos.
3.4. Principios Básicos.
4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1. Definición del Sistema de Gestión de la Calidad
4.2. Mapa de procesos
4.3. Control de procesos
5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
5.1. Misión
5.2. Visión
5.3. Política de Calidad
5.4. Objetivos de Calidad
5.5. Estructura Orgánica
5.6. Responsabilidad de la Dirección
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1. GENERALIDADES
1.1 Introducción.
Describir la estructura del sistema de gestión de calidad de la ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO de Ciénaga de Oro –integrando la política y
los objetivos de calidad, con cada de los servicios que ofrece la ESE y las
responsabilidades de cada involucrado en materia de calidad, junto a los
directrices generales por cumplir a cumplir por la entidad; igualmente
describir los procesos y procedimientos básicos estableciendo las
interrelaciones que garanticen una adecuada gestión del sistema basado en
el cumplimiento de los requisitos y la satisfacción del cliente, al igual que de
las demás partes interesadas.
Este manual representa las disposiciones adoptadas por el Hospital para
cumplir políticas, objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos
relacionados con la calidad, así como, el decreto 1011 del 2006
reglamentario del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.
1.2. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
Este Manual aplica a todas las actividades de los procesos identificados en
el MAPA DE PROCESOS de la ESE Hospital San Francisco de Cienaga de
Oro. El manual describe las disposiciones adoptadas por la entidad para
cumplir las políticas, los objetivos, los requisitos legales, contractuales y
normativos.
Para lograr una adecuada planificación del sistema de Gestión de la Calidad
y el mejoramiento continuo de los procesos y el sistema en general, la ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO ha adoptado la metodología PHVA que
consiste en avanzar a lo largo del siguiente ciclo:
PLANIFICAR
Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
Entidad. Esta fase del ciclo comprende varias etapas como son la selección
del proceso, su comprensión y análisis.
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HACER
Mejorar e implementar los procesos
VERIFICAR
Realizar el seguimiento y la medición de los procesos, respecto a las
políticas, los objetivos e informar sobre los resultados obtenidos.
ACTUAR
Es la fase que comprende la estandarización y la toma de las acciones para
mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
1.3. Responsable
El responsable de la actualización del contenido del manual de calidad, así
como de su correcta divulgación es el Jefe de la Oficina de Calidad
1.4. Control y divulgación del Manual de Calidad.
Este Manual entra en vigencia con la fecha del acto administrativo por el
cual es aprobado. Su divulgación debe ser a todos los representantes de los
procesos del Sistema de Gestión de Calidad y los Coordinadores de Unidad
Funcional administrativas y asistenciales, Jefes de oficina o área y
coordinadores de servicio.
2. DEFINICIONES
Calidad: Conjunto de características inherentes a una cosa que permite
caracterizarla y valorarla cumpliendo con los requisitos.
Manual de calidad: Es un documento donde se especifican la misión
y visión de una empresa con respecto a la calidad así como la política de
la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política
Misión: Es la formulación clave y amplia de la definición de la Institución,
donde se expresan los propósitos de la organización detallando lo que se
hace y los elementos que le soportan en una gerencia por resultados.
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Visión: Es una declaración o manifestación que indica hacia dónde se dirige
la institución o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el largo
plazo.
Política de Calidad: Es un breve documento de una extensión no mayor a
una hoja que se integra en el manual de calidad y que demuestra el
compromiso de la dirección de implantar un sistema de gestión de
la calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora continúa.
Objetivo de calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.
PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, este es el ciclo de mejoramiento
continuo o circulo de calidad.
3. ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO CIENAGA DE ORO
3.1. Reseña Histórica de la Entidad.
La ESE Hospital San Francisco del Municipio de Ciénaga de Oro –Córdoba,
tuvo sus inicios para finales del año 1951 y comienzos del AÑO 1952, fecha
para la cual inicio la primera construcción, siendo presidente de la Republica el
Doctor LAUREANO GOMEZ, este hecho coincidió prácticamente con la
creación del Departamento de Córdoba, y su primer Gobernador MIGUEL
BUELVAA, desempeñándose como alcalde del municipio de Ciénaga de Oro
LUIS BURGOS VEGA.
El lote donde hoy funciona la ESE Hospital San Francisco era conocido como
la plaza de la Cruz de la vuelta arriba, y servía de escenario todos los años
para el 3 de Mayo, fecha en la cual se conmemoraban las fiestas de la Santa
Cruz, con actos como corralejas y fandangos.
EL PUESTO DE SALUD del Municipio de Ciénaga de Oro fue terminado para
mediados del año 1952, y como tal fue inaugurado con el nombre de PUESTO
DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, siendo el primer director
el Doctor LAZARO DE LEON JIMENEZ (QEPD), Medico prestigioso, oriundo
de este Municipio, y destacado por su vocación de servicio a la comunidad.
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El puesto de salud del municipio de ciénaga de oro abrió sus puertas prestando
los servicio de urgencia y consulta externa, para la década de los años 80, la
ESE Hospital San Francisco del municipio de ciénaga de oro, convertido en ese
entonces en Centro de salud, se encamina en la senda del Verdadero progreso
y llegan cambios trascendentales, para la historio del municipio de ciénaga de
oro respecto al área de la salud.
En el año 1980, se lograron la asignación de unos recursos económicos,
importantes para el centro de Salud del Municipio de Ciénaga de Oro, recursos
que permitieron la construcción, dotación y funcionamiento del LABORATORIO
CLINICO DEL CENTRO DE SALUD, siendo este uno de los primeros centros
de salud en el Departamento de Córdoba, que estaba en esta clase de servicio;
pero el cambio más trascendental y de gran envergadura en materia de
progreso que ha tenido la ESE Hospital San Francisco del Municipio de
Ciénaga de Oro, llego en el año 1982, el centro de Salud es elevado a la
categoría de HOSPITAL LOCAL DEPENDIENTE DE CERETE, para lo cual se
inicia la etapa total de construcción de lo que es hoy en día la ESE Hospital
San Francisco del Municipio de Ciénaga de Oro.
A finales del año 1984 las obras de construcción del Hospital san Francisco
concluyen y se inaugurará, entregándole a la comunidad una obra de gran
envergadura que prestara los servicios básicos de salud en el primer nivel:
consulta externa, consulta de Urgencias, consulta de odontología, sala de
Maternidad, reubicaron del laboratorio Clínico, y programas de Promoción y
prevención.
En el año 1993, el Hospital San Francisco se constituye como Empresa Social
del Estado a través de un Acuerdo del Concejo Municipal, esto genero una
gran transformación al interior del Hospital, y es así como alcanza una oferta de
servicios de acuerdo con la situación de salud del municipio.
Para el mes de abril del año 2008, siendo Alcalde del Municipio de Ciénaga de
Oro, Doctor PLINIO D´PAOLA es nombrado como director de la ESE Hospital
San Francisco del Municipio de Ciénaga de Oro a través de concurso por
meritocracia el doctor FARID VERGARA ORTEGA, quien retoma nuevamente
las banderas del progreso de la ESE Hospital San Francisco, y en corto tiempo
ejecutando su plan de gestión efectúa cambios importantes tales como: La
remodelación y adecuación y dotación del Área de hospitalización, La
construcción y dotación de la sala de pediatría, la reubicación de los
consultorios de consulta externa y de los programas de promoción y
prevención; en la actualidad se está implementando el Modelo Estándar de
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Control Interno. Lo anterior se ve reflejado en la mejora del servicio hacia los
usuarios y clientes externos de la ESE Hospital San Francisco. El Doctor
FARID VERGARA presentó renuncia del Cargo de Gerente el día 1 de
Septiembre de 2009.
El 2 de Septiembre de 2009, fue nombrado como Gerente Encargado el
Doctor EMBERT CRISTIAN AMAYA PRETELT, Médico Oriundo de este
Municipio, quien al tomar posesión del cargo manifestó sus deseos de sacar
adelante la ESE Hospital San Francisco, a través de una buena gestión
administrativa que beneficie a toda la comunidad de Ciénaga de Oro.
El día 5 de Noviembre de 2010, fue nombrado como Gerente Encargado el
Doctor JOSE RAUL LORA MENDOZA, Médico Oriundo de este Municipio.
El día 6 de Julio de 2012, fue nombrado como gerente el doctor MIGUEL
ANTONIO PACHECO MARQUEZ, mediante el Decreto No. 076 del 6 de Julio
de 2012 firmado por el señor alcalde municipal EDUARDO ELIAS ZARUR
FLOREZ
El día 29 de septiembre de 2015, fue nombrado como Gerente Encargado el
Doctor CARLOS OROZCO GUZMAN, mediante el Decreto No. 129 del 29 de
Septiembre de 2015 firmado por el señor alcalde municipal EDUARDO ELIAS
ZARUR
3.2. Ubicación del Hospital.
El Hospital San Francisco se encuentra ubicado en Ciénaga de Oro –
Departamento Córdoba.
3.3. Objetivos Corporativos
Prestar servicios de salud con eficiencia, eficacia y calidad a nuestros usuarios,
proveedores y cliente interno.
Ser una empresa con rentabilidad financiera y social a través de una adecuada
gestión administrativa.
Implementar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria.
Diseñar una estructura orgánica y dinámica que se adapte rápidamente a los
cambios del entorno.
Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.
Mejorar el estado de salud de la población de Ciénaga de Oro.
Brindar oportunidades de desarrollo humano y técnico al Talento Humano.
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Prestar un servicio con ética, que nos permita posesionarnos más en el
mercado.
Desarrollar el sentido de pertenecía del Talento Humano por la Empresa.
Fortalecer el desarrollo tecnológico acorde con las necesidades del mercado y
los avances de la ciencia medica.
Racionalizar los recursos como mecanismo de estrategia para la priorización
de las necesidades.
Lograr que la participación social asuma un papel protagónico en todas las
etapas del proceso.
3.4. Principios Básicos
UNIVERSALIDAD
Todos los habitantes del Territorio Nacional tendrán el Derecho de recibir los
Servicios de Atención en Salud que ofrece la Institución.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Será deber de todos los ciudadanos, propender a la conservación de la Salud
Personal, Familiar y Comunitaria y contribuir a la Planeación y Gestión de los
respectivos servicios de salud.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
La Comunidad tendrá derecho a participar en los procesos de Diagnostico,
formulación y elaboración de Planes, Programas y Proyectos, toma de
decisiones, administración y gestión, relacionados con los servicios de salud,
en las condiciones establecidas en la Ley 10/90 y en sus reglamentos.
SUBSIDARIEDAD
La institución podrá prestar transitoriamente, servicios correspondientes a
Niveles Inferiores, cuando las Entidades responsables de estos últimos, no
estén en capacidad de hacerlo por causas justiciadas, debidamente calificadas
por el Ministerio de Salud o la Entidad en el cual éste delegue la calificación,
conforme a lo previsto en la Ley 10/90.
COMPLEMENTARIEDAD
La institución podrá prestar servicios correspondientes a niveles superiores,
siempre y cuando la capacidad científica, económica, financiera y
administrativa se lo permita y atiendan debidamente el novel que le
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corresponde, previa aprobación del Ministerio de Salud o la Entidad que éste
delegue, conforme a lo previsto en la Ley 10/90.
4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1. Definición del Sistema de Gestión de la Calidad
El Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital, define la política en materia
de calidad, los objetivos de calidad, así como la estructura operativa que le
permite prestar servicios con calidad.
Su desarrollo a través del trabajo en equipo, la identificación de la interrelación
entre diferentes áreas y disciplinas a permitido estructurar o modelar la entidad
bajo un enfoque organizacional basado en procesos orientado de manera
coherente a la satisfacción del usuario y convirtiéndose en una herramienta de
gestión eficiente que permita el logro de los objetivos institucionales.
4.2. Mapa de procesos
Los procesos identificados en la E.S.E. Hospital San Francisco se
interrelacionan e interactúan entre si actuando como clientes que tienen
necesidades, expectativas y proveedores que suministran información y/o
recursos basados en los requerimientos de cada unidad.
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4.3. Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
El Hospital asegura la operación eficaz y eficiente de los procesos:
Identificando, clasificando sus procesos y acordando un esquema de
presentación que se documenta en el Mapa de procesos en el cual se
clasifican en: Procesos de Dirección, Misionales, de Apoyo y de Evaluación.
Determinando la secuencia e interrelaciones entre estos procesos, de tal
manera que se garantice una gestión dinámica; la secuencia y la
caracterización de los procesos se documentan en el Manual de procesos.
Compartiendo esta información con todos los grupos de trabajo constituidos al
interior de la organización para realimentar el proceso de construcción del
mapa de procesos y la caracterización de los procesos y obtener una visión
compartida por parte del Hospital y alcanzar la mejora continua.
Como resultado de la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, se
gestionan los procesos con el enfoque del ciclo P-H-V-A y el enfoque basado
en procesos. Dentro del contexto del Sistema de Gestión de la Calidad, el
PHVA es un ciclo dinámico que se desarrolla dentro de cada proceso de la
organización y en el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente
asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto
en la realización del servicio, como en otros procesos del Sistema de Gestión
de la Calidad. El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del
proceso se logran aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles de la
organización.
4.4. Control de proceso
El control de los procesos lo ejecuta cada coordinador de las diferentes áreas
y responsable de proceso, mediante un seguimiento permanente, a la vez La
Oficina de Control Interno hace el respectivo seguimiento de los procesos,
siguiendo el cronograma realizado anualmente.
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5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
5.1. Misión
EL Hospital San Francisco es una Empresa Social del Estado de Baja
Complejidad, que brinda atención integral en Salud, contribuyendo con el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del municipio de
Ciénaga de oro, basada en los principios de gestión, solidaridad y
confianza, que cuenta con un equipo humano calificado y cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de los usuarios.
5.2. Visión
Ser una entidad líder en el sector salud a nivel departamental y nacional
ofreciendo servicios con eficiencia, eficacia y calidad, buscando un mayor
impacto en la calidad de vida de nuestros usuarios, respondiendo
efectivamente a los del entorno.
5.3. Política de Calidad
En la ESE Hospital San Francisco de Ciénaga de Oro, somos una
institución que presta servicios de salud del primer nivel de atención
orientados especialmente a la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad, solucionando las expectativas y necesidades en salud de
nuestros usuarios y sus familias, trabajando permanente en el mejoramiento
de nuestros procesos, agregando valor a los servicios ofrecidos y
fundamentados en la responsabilidad, la idoneidad, principios éticos, calidez
del talento humano, accesibilidad y oportunidad conforme a los lineamientos
emanados por el estado y las normas de la institución.
5.4. Objetivos de Calidad
Garantizar que los servicios que presta nuestra Institución se realicen por
personal competente, comprometido y amable.
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Mantener y mejorar el sistema Integrado de Gestión de Calidad para
asegurar la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de las
normas vigentes.
Prestar a nuestros usuarios servicios de salud de primer nivel de
complejidad, con el mínimo riesgo, en forma oportuna, con eficiencia
eficacia y efectividad.
Cumplir con la totalidad de los estándares de condiciones técnico científicas
del Sistema Únicos de Habilitación resolución 1043.
Preparar a través del proceso de capacitación a los funcionarios de la ESE
Hospital San Francisco de Ciénaga de Oro, para responder adecuadamente
a los nuevos retos del sistema de seguridad social.
Impulsar y desarrollar el sistema de control interno y fortalecer los procesos
de comunicación y retroalimentación de la ESE.
Proveer los recursos necesarios y suficientes para mantener y mejorar la
infraestructura.
Garantizar la calidad de la atención en salud a través de un enfoque
sistémico de la atención médica y de mecanismos de control interno
eficiente, eficaz y efectivo.
5.5. Estructura Orgánica
La estructura organizacional de la ESE Hospital San Francisco presenta un
nivel jerárquico vertical, en el que todos los grupos o áreas, serán
coordinados por un Profesional Universitario y el Gerente, quienes a su vez
son ejecutores de los diferentes procesos. El Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad, estará a cargo de la Gerencia, que junto con el nivel
profesional llevarán a cabo las funciones cuya naturaleza demanda
aplicación de los conocimientos propios del área de la salud, de acuerdo a
su competencia.
La estructura organizacional, en su segundo nivel jerárquico, muestra las
actividades que serán desarrolladas por los grupos funcionales
administrativo y asistencial.
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El grupo administrativo estará integrado por un profesional universitario
quien con apoyo de un técnico y auxiliares administrativos será el
responsable de los procesos de manejo de personal, presupuesto, cartera,
tesorería, facturación y almacén.
Dentro del grupo que integra el área asistencial o de atención al usuario se
encuentran los servicios de: urgencias, hospitalización, ambulatorio
(consulta externa médica y odontológica) y apoyo diagnóstico.
Se diseño un Organigrama donde el nivel jerárquico se centraliza con un
número mínimo de dependencias, determinando dos grupos funcionales
que abarquen la totalidad de necesidades para un funcionamiento acorde
con los requerimientos de la oferta y demanda de servicios de la institución
hospitalaria.
Se ajusta la organización de la institución con el fin de que se dedique a
cumplir con la misión de la misma y hacerla más funcional y productiva, por
lo que después de los respectivos estudios se suprimieron las unidades
tanto administrativas, asistenciales como asesoras, las que se reagrupan en
las dependencias principales Gerencia y grupos funcionales administrativo y
asistencial. Se suprimieron algunos niveles jerárquicos dejando una
estructura plana flexible y funcional que permita una comunicación ágil y
que la toma de decisiones sea más oportuna.
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5.6. Responsabilidad de la Dirección
Todos los funcionarios del Hospital San Francisco de Cienaga de Oro se
comprometen a trabajar por el mejoramiento de los procesos y de la calidad
de la atención, cumpliendo la Política de Calidad en las actividades diarias y
aportando día a día para alcanzar los objetivos de calidad, formulados para
el Sistema de Gestión de la Calidad. La Alta dirección lidera e impulsa el
Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital y participa activamente en su
desarrollo y permanente actualización.
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL PROPUESTO
GRUPO FUNCIONAL
ADMINISTRATIVO
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS AMBULATORIOS
GRUPO FUNCIONAL
ASISTENCIAL
GERENCIA
JUNTA DIRECTIVA
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PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO .......................................................................................................... 16
2. ALCANCE ....................................................................................................... 16
3. DEFINICIONES ............................................................................................... 17
4. NORMATIVIDAD ............................................................................................. 18
5. CONDICIONES GENERALES ........................................................................ 18
6. CONTENIDO ................................................................................................... 21
7. DIAGRAMA DE FLUJO ................................................................................... 23
8. REGISTROS DE CALIDAD ............................................................................. 24
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................ 24
10. ANEXOS ........................................................................................................ 24
1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer las responsabilidades y requisitos necesarios para la planificación y realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, así como para informar sus resultados, mantener los registros de calidad que se deriven de su aplicación y para el aseguramiento de la competencia de los integrantes del equipo auditor. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para la ejecución del ciclo de auditorías internas de calidad, determina si el Sistema de Gestión de la Calidad: - Es conforme con lo planeado, con los demás requisitos del Sistema de
Gestión de la Calidad establecidos por la entidad y satisface plenamente los requisitos establecidos por la norma NTCGP 1000:2004.
- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
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3. DEFINICIONES 3.1 ACCIÓN CORRECTIVA Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 3.2 AUDITADO Área o persona que debe demostrar el cumplimiento de uno o varios requisitos. 3.3 AUDITOR Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 3.4 CORRECCIÓN Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 3.5 CRITERIOS DE AUDITORÍA Conjunto de requisitos utilizados como referencia. 3.6 EFICACIA Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 3.7 EVIDENCIA OBJETIVA Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 3.8 HALLAZGO DE UNA AUDITORÍA Resultado de la evidencia de la auditoría. 3.9 NO CONFORMIDAD Incumplimiento de un requisito.
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3.10 NO CONFORMIDAD MAYOR Hecho que evidencia falta de cumplimiento de un requisito, que impide el cumplimiento de la política o los objetivos de calidad, ausencia de evidencias de cumplimiento. 3.11 NO CONFORMIDAD MENOR Hallazgo de evidencia de falta ocasional de cumplimiento de un requisito, que no lesiona el logro de los objetivos o la aplicación de la política. Situación que puede generar en corto plazo una no conformidad. Oportunidad de mejora de un proceso, plan, método. 3.12 OBSERVACIÓN Situación que puede generar en corto plazo una no conformidad. Oportunidad de mejora de un proceso, plan, método. 3.13 REQUISITO Características expresadas en forma cuantitativa o cualitativa respecto a una entidad, que deben cumplirse para lograr la satisfacción de determinada necesidad o expectativa establecida, que permiten su realización y su examen. 3.14 VERIFICACIÓN Verificación mediante el aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 4. NORMATIVIDAD LEY 100 DE 1993 LEY 1122 DE 2007 DECRETO 1011 DE 2006 RESOLUCION 2181 DE 2008 NTCGP 1000:2004 NTC-ISO 19011:2002 5. CONDICIONES GENERALES
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La auditoría interna de calidad se realizará con una frecuencia semestral a la totalidad de los procesos internos de la entidad. El alcance de la auditoría a cada proceso está en función del grado de adecuación que se encuentre en auditorías anteriores.
El alcance de la auditoría se refiere a los límites que cubrirá la misma, por ejemplo el proceso total, un procedimiento específico. El enfoque de una auditoría se refiere al objetivo buscado, por ejemplo: verificación de la aplicación de un criterio, de la incorporación de un cambio en un proceso o el impacto de unos procesos en otros, eficacia de un método.
5.1 AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD
Son definidos por la alta dirección y el representante de la dirección en un número que permita cumplir la frecuencia establecida. Los auditores deben cumplir con el perfil establecido para ellos.
La Alta Dirección define el Coordinador de las auditorías que será uno de los auditores y que tendrá como responsabilidades realizar el seguimiento al proceso con el objeto de garantizar su eficacia, asegurar que se dispone de los registros respectivos, realizar el informe a la Alta Dirección, evaluar el proceso con base en la retroalimentación de los auditados, coordinar las reuniones con el grupo de auditores para identificar y aplicar las mejoras al proceso.
5.2 TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS: PROGRAMACIÓN: Deberá entregarse a los jefes y coordinadores, en la semana siguiente a su definición.
PLAN: Deberá entregarse con un tiempo no menor a una semana al (los) auditados.
EJECUCIÓN: Deberá realizarse de ser posible en la fecha establecida en el plan, de no ser posible por una circunstancia insalvable, se acepta un aplazamiento dentro de un término no mayor a diez días a partir de la fecha programada.
INFORME: Deberá entregarse a más tardar en la semana siguiente a la ejecución de la auditoría.
ACCIONES CORRECTIVAS: Deberán ser entregadas por el auditado dentro de los diez siguientes días a la realización de la auditoría.
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AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO: Debe realizarse a más tardar una semana después de la fecha de la acción correctiva mas lejana, cuando ella se cumple antes de finalizar cada semestre; si una acción correctiva requiere mas tiempo, se realizará seguimiento a las demás acciones y a la acción en cuestión se realizará el seguimiento la semana siguiente a su cumplimiento. Se informará de esto al Coordinador de Auditorías.
RETROALIMENTACIÓN: El auditado entregará el formato respectivo diligenciado a mas tardar quince días luego de la realización de la auditoría.
INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN: El Coordinador de Auditorías, entregará informes parciales con la frecuencia establecida en el indicador de gestión del proceso de Seguimiento y Medición y entregará un reporte para la reunión de Revisión Directiva.
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE AUDITORÍAS: El Coordinador de Auditorías citará a una reunión semestral al grupo de auditores con el objeto de analizar el método utilizado, la eficacia de las auditorías e identificar mejoras. Por solicitud de la Alta Dirección o de los auditores, puede realizar reuniones adicionales a fin de confrontar los criterios sobre los hallazgos, suministrar información sobre cambios en el Sistema de Gestión. ACCIONES CORRECTIVAS RESULTANTES DE NO CONFORMIDADES: Son definidas por los auditados con base en la magnitud del hallazgo y la urgencia de solución depende del impacto de la no conformidad en el desempeño del sistema de gestión, cumplimiento de política y objetivos de calidad. El auditor responsable establece si las acciones definidas por el auditado solucionan eficaz y oportunamente las no conformidades, de lo contrario solicitará acciones adecuadas a cada caso. Una no conformidad identificada en una auditoría podría ser solucionada con una corrección.
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO: Forma parte integral de la auditoría, la realiza el auditor responsable y en casos excepcionales la puede realizar otro de los auditores. La eficacia del proceso auditado se establece con base en las auditorías de seguimiento y forma parte del informe a la Alta Dirección.
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MANUAL DE CALIDAD
Manual de Calidad
Copia controlada SI
Versión 02
Pagina 1 de 2
6. CONTENIDO
No. RESPONSABLE DEPENDENCIA PARTICIPANTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1
Representante de la Alta Dirección,
Auditores Internos de Calidad, Líderes de procesos
Gerencia, Control Interno
(Dependencias o Unidades
Administrativas)
La necesidad de una auditoría puede obedecer a las siguientes razones especificado por la norma NTCGP 1000:2004 u otra aplicable: - Variabilidad de los resultados. - Solicitud de un cliente. - Procesos o métodos de trabajo nuevos - Planes de trabajo no consolidados o con
resultados inconsistentes. - Importancia y nivel de desarrollo de los procesos
internos.
2 Comité de Calidad Comité de Calidad
Definir criterios de la auditoría: establecer la frecuencia, el perfil de los auditores, el grupo de auditores, requisitos para calificar los auditores.
3
Representante de la Alta Dirección, Grupo Auditores
Internos de Calidad
Control Interno (Dependencias o
Unidades Administrativas)
Se definen los procesos a auditar, grupo auditado, autor (es), alcance, enfoque, fecha y diligenciar el registro programa de auditorías (RPAIC001). El programa se entrega a responsables de los procesos, Comité de Calidad y representantes de la Alta Dirección.
4 Auditor Designado Grupo de
Auditores Internos de Calidad
Revisar documentación aplicable (procedimientos y registros en el manual).
5 Comité de Calidad Comité de Calidad
Consultar cambios al proceso, revisar registros de auditorias anteriores los requisitos aplicables de la norma NTCGP 1000:2004.
6
Auditor Designado Grupo de
Auditores Internos de Calidad
Diligenciar registro “Lista de chequeo de la Auditoría” (RPAIC002).
7
Establecer el objeto, alcance, documentos de referencia, fecha, lugar y hora en que se realizará, actividades necesarias en la auditoria con sus tiempos y contenidos, incluyendo las reuniones de apertura y cierre del equipo auditor.
8
Diligenciar el formato “Lista de chequeo de Auditoría” ................ (RPAIC002).
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
9
Auditor designado Grupo de
Auditores Internos de Calidad
Con base en la información del desarrollo de la auditoria y las anotaciones de las Listas de chequeo, diligenciar el “Informe de Auditoría Interna” (Código).
10
Diligenciar una Solicitud de Acción Correctiva (RPAIC004) por cada no continuidad encontrada, escribiendo la no conformidad en el espacio “descripción”
11
Entregar a cada uno de los responsables de las áreas que participan en el proceso auditado, una copia del informe y las solicitudes de acciones correctivas correspondientes, mantiene una copia de las mismas.
12 Auditado
Jefe de Area a Auditar
(Dependencias o Unidades
Administrativas)
Analizar la no conformidad, establece sus causas y define una acción correctiva (RPAIC004) para cada no conformidad, la comunica a auditor, quien establece su conveniencia.
13
Auditor Designado Grupo de
Auditores Internos de Calidad
Verificar la aplicación y la eficacia de la acción correctiva emprendida en una fecha cercana a la fecha de implementación definida por el auditado.
14
Diligenciar el espacio respectivo en el registro de solicitud de acción correctiva (RPAIC004), seguimiento.
15 Auditado
Jefe e integrantes de área auditada (Dependencias o
Unidades Administrativas)
Diligenciar el registro “retroalimentación del proceso de Auditorías” (RPAIC005).
16
Representante de la Alta Dirección
Alta Dirección
Elaborar síntesis de los informes de las auditorias del período para la Alta Dirección.
17
Diligenciar el registro “retroalimentación del Proceso de Auditorias”, (RPAIC005) adecuar los criterios, identificar modificaciones al presente procedimiento, retroalimentar a los auditores.
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Identificar la necesidad
de auditoría interna
Definir criterios de la
auditoría
Adelantar
programación de
auditoría
Preparar la
auditoría
Elaborar Plan de
auditoría
Confirmar auditoría
Adelantar ejecución de
la auditoría
1
1
Elaborar informe de
auditoría
No
conformidades?
Solicitar acciones
correctivas
Entregar informe
Definir acción correctiva
Adelantar Auditoria de
seguimiento
Aplicada
y eficaz
Retroalimentar el proceso
Presentar informe a
la Alta Dirección
Mejorar el proceso
FIN
No
Si
No
Si
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8. REGISTROS DE CALIDAD
IDENTIFICACIÓN
ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN
ACCESO
CONSERVACIÓN
DISPOSICIÓN
FINAL
CODIGO NOMBRE RECOLECC
IÓN INDIZACIÓN CLASIFICACIÓN
PERSONAL AUTORIZADO
TIEMPO DE RETENCIÓN
MÉTODO
............ (RPAC01)
Registro programa de Audito-rías
Auditores Internos de
Calidad Sistema Consecutivo
Jefe de Calidad Auditores
Internos de Calidad
Año (s) Archivo
General de la Entidad
............ (RPAC02)
Lista de chequeo de la Auditoria
Auditores Internos de
Calidad Sistema Consecutivo
Jefe de Calidad Auditores
Internos de Calidad
Año (s) Archivo
General de la Entidad
............ (RPAC03)
Informe de Auditoria Interna
Auditores Internos de
Calidad Sistema Consecutivo
Jefe de Calidad Auditores
Internos de Calidad
Año (s) Archivo
General de la Entidad
............ (RPAC04)
Solicitud de Acción
Correctiva
Auditores Internos de
Calidad Sistema Consecutivo
Jefe de Calidad Auditores
Internos de Calidad
Año (s) Archivo
General de la Entidad
............ (RPAC05)
Retro-alimentación del proceso
de Auditorias
Auditores Internos de
Calidad Sistema Consecutivo
Jefe de Calidad Auditores
Internos de Calidad
Año (s) Archivo
General de la Entidad
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 9.1 Manual de Calidad
9.1 Manual de Procedimientos
10. ANEXOS No aplica