GACETA MUNICIPALPERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO
MUNICIPAL DE LERMA, ESTADO DE MÉXICONUEVA ÉPOCA 25, LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 2019
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AYUNTAMIENTO DE LERMAADMINISTRACIÓN 2019-2021
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Juntos CreciendoJaime Cervantes SanchézPresidencia Municipal
Miriam Montoya VillavicencioSíndicatura Municipal
Oswaldo Cuadros PoncePrimer Regiduría
Lizeth Valle SilvaSegunda Regiduría
Francisco Osorio SuárezTercer Regiduría
Juana María Contreras AguilarCuarta Regiduría
Christian Reyes BaltazarQuinta Regiduría
Guadalupe Blas CruzSexta Regiduría
Prudencio Ricardo Ramos ArzateSéptima Regiduría
Rodrigo Zarco GarcíaOctava Regiduría
Lidia Lechuga DávilaNovena Regiduría
Janeth Marín GarduñoDécima Regiduría
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ÍndicePresentación ................................................................
Trabajo comunitario .................................................
Desarrollo humano ...................................................
Coordinación Municipal de la Mujer
Grupo Indígenas
Juventud
Combate a la pobreza
Salud
Educación
Cultura
Deporte
DIF .....................................................................................
Desarrollo territorial ..................................................
Ecología
Urbanismo y movilidad
Servicios públicos .......................................................
Residuos sólidos
Alumbrado público
Obra pública .................................................................
Calle por comunidad
Escuelas imparables
Lerma competitiva
Espacios deportivos
Espacios culturales
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9
13
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41
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OPDAPAS .........................................................................
Agua potable
Drenaje y alcantarillado
Infraestructura hidráulica
Seguridad pública y justicia municipal ...............
Equipamiento y capacitación
Asesoría jurídica
Protección civil
Desarrollo institucional .............................................
Organización y finanzas
Capacitación
Transparencia
Desarrollo económico ...............................................
Empresas
Sector agropecuario
Emprendimiento
Turismo
Empleo
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73
77
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PresentaciónHonorable Ayuntamiento de Lerma, para dar cumplimiento
a los artículos 128 fracción VI de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 17, 48, fracción XV y 116
de la Ley Orgánica Municipal; 20, fracción VI; 35 y 38 de la
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, es para
mí un honor entregar ante nuestro Sr. Gobernador Alfredo del
Mazo Maza, el Cabildo del gobierno municipal, secretarios
y directores de áreas, autoridades y líderes de nuestras
comunidades, así como a toda la ciudadanía, vecinos y
municipios circundantes de nuestra región, el Primer Informe
de Gobierno del municipio de Lerma.
Hoy, nuestro municipio se destaca por tener un gobierno que
entreteje lazos cada vez más estrechos con la sociedad, lo cual
ha repercutido favorablemente en el notable desarrollo de sus
comunidades. La unidad entre gobierno y ciudadanía es la clave
de este crecimiento; la continuidad en las obras y proyectos es
la garantía para brindar mejores oportunidades de vida a las
familias de nuestro municipio, responsabilidad primaria que
tenemos con las generaciones venideras.
Con la continuidad en la presente administración, honesta,
responsable y transparente, este año se entregaron más de
cien millones de pesos para materias de desarrollo humano,
ecología, deporte, salud, el Sistema para el Desarrollo Integral
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de la Familia (DIF) Lerma y seguridad pública; así como en
unidades y herramientas para obras públicas, el desarrollo de
servicios públicos como el Organismo Público Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), la
recolección de residuos sólidos, la habilitación de parques
y jardines, así como el impulso al desarrollo económico,
aspectos que demuestran un compromiso de unión con los
ciudadanos lermenses.
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PRIMER INFORME DE RESULTADOS
Trabajo comunitario
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Trabajo comunitarioA través del programa “Calle por comunidad” se distribuyeron
treinta revolvedoras y más de doscientas treinta herramientas de
construcción como palas, carretillas, azadones, talachos, marros
y picos, lo cual ha permitido incrementar y eficientar las tareas
de obra pública. De igual forma, se pusieron a disposición de los
ciudadanos una retro-excavadora, una moto-conformadora,
un camión volteo, un tanque pipa y doce camionetas para
transporte (pick-up), para el traslado de materiales así como de
personal, eficientando los trabajos de infraestructura urbana,
saneamiento y mantenimiento de los drenajes, parques y
centros urbanos del municipio. En cumplimiento de este
programa, este 2019 se autorizó por cabildo invertir cerca de
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ciento veinticinco millones de pesos en la creación de ciento
ochenta calles; en la actualidad, el proyecto tiene un avance del
treinta y cinco porciento.
En materia de seguridad pública, para garantizar un ambiente
de paz y armonía en la población, se equipó a los elementos
policiacos con veinticinco vehículos —automóviles y pick-
up—, unidades de primer respondiente y vehículos aéreos
no tripulados o drones. Además, se suministraron uniformes,
chalecos y equipo de personal administrativo, para ratificar el
compromiso por un municipio unido y seguro.
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PRIMER INFORME DE RESULTADOS
Desarrollo humano
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Desarrollo humanoLa gestión pública con enfoque en desarrollo humano busca
crear oportunidades para que las personas desarrollen su
potencial y lleven una vida productiva, armoniosa y digna.
Por tal razón, la administración concentró sus capacidades
en garantizar que los servicios de salud fueran suficientes y
oportunos; que la educación se desenvolviera en condiciones
seguras, concretas y apropiadas; que la cultura se difundiera
en todos los rincones del municipio; que el deporte, inserto
en la cultura del cuidado de la salud, se incentivara por medio
de diversas disciplinas; y que los pueblos originarios obtuvieran
servicios públicos de manera eficiente, de acuerdo a sus
necesidades.
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Coordinación municipal de la mujerUna de las prioridades de la administración es la equidad
de género, por eso, se busca garantizar la seguridad de las
mujeres estableciendo los mecanismos y las políticas públicas
pertinentes para erradicar el problema de la violencia de género.
Ante esto, se realizaron asesorías presenciales, pláticas, talleres y
conferencias, de igual manera, para concientizar a la población
sobre esta problemática, se promovió e impulsó el “Día naranja”,
del veinticinco de cada mes, con una campaña permanente
que involucra a los servidores públicos, las escuelas y los
edificios públicos.
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Grupos indígenasCon el fin de valorar y rescatar el patrimonio cultural de los
grupos indígenas de la región, se organizaron tres muestras
gastronómicas en las que se reconoció la riqueza gastronómica
de los platillos típicos de Lerma, elaborados con ingredientes
propios de la región; se realizaron tres muestras artesanales, para
acrecentar la economía de familias indígenas; y, por último, se
llevaron a cabo tres talleres de danza, en los que participaron
niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, con la finalidad de
involucrarlos en la conservación de las danzas tradicionales de
nuestras comunidades.
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JuventudLos jóvenes son el agente principal del desarrollo municipal, por
ello se han escuchado sus inquietudes y se les ha apoyado en
sus iniciativas. Este año, en diferentes instituciones educativas,
se ofrecieron quince conferencias para la prevención de la
violencia, del acoso escolar o bullying, del consumo de drogas
y alcohol, y tres talleres sobre liderazgo, oratoria y cocina
saludable. También se llevó a cabo el programa “Te cambio un
juguete por una sonrisa” que permitió recabar y donar juguetes
en buen estado, a las comunidades más vulnerables del
municipio, una acción que demuestra la bondad y la solidaridad
entre los ciudadanos lermenses.
Reafirmando el compromiso con el cuidado al medio ambiente,
se involucró a los jóvenes en el programa “Sembrando Vida”, en
el que se desarrollaron cinco arduas jornadas de reforestaron y
mantenimiento a distintas áreas verdes a lo largo del territorio
municipal, también se llevó a cabo un concurso de fotografía,
que tuvo como finalidad generar conciencia entre la población,
acerca del cuidado de los recursos naturales. Por último, se
realizaron dos carreras atléticas que, además de promocionar
la activación física, buscaron fomentar la unidad familiar y los
valores comunitarios.
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Combate a la pobrezaUn tema prioritario en la agenda municipal es el combate a
las condiciones de pobreza que aún viven algunas familias de
nuestro territorio. Durante este año se realizó un recorrido a lo
largo del municipio para identificar las zonas que tuvieran los
más altos índices de pobreza extrema, y a partir de ello concentrar
esfuerzos para disminuir dichos índices. Gracias a esto, ciento
ochenta y tres familias se beneficiaron con el programa federal
y estatal “Vivienda Digna”, se edificaron cuartos adicionales y
losas para mejorar las condiciones materiales de sus hogares,
lo cual ayuda a que éstos sean más amplios y más seguros.
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SaludEl gobierno municipal se ha preocupado por atender las zonas
alejadas o de difícil acceso a los servicios básicos de salud,
por ello se creó el programa “Tu médico te visita”, mediante
el cual se hacen llegar a estas zonas, servicios de medicina
de alta especialidad, consultas de nutrición, exámenes para
identificar los niveles glucosa en el organismo, tratamientos de
quiropráctica y fisioterapia, cortes de cabello y exámenes de la
vista, así como módulos de vacunación y esterilización canina
y felina. Con un recorrido a las ocho regiones del municipio
se atendió a veintisiete mil ochenta habitantes. Además, a
través de la Dirección de Salud, se llevó a cabo la firma de un
convenio con la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca,
para poner a disposición de la población, de manera gratuita,
la realización del estudio de densitometría ósea, que permite
detectar de forma oportuna la osteoporosis.
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EducaciónEn la presente administración también se tiene el compromiso
de disminuir el rezago educativo y mejorar la calidad de
las instituciones educativas, partiendo de la idea de que la
educación es un elemento básico para el desarrollo humano. En
este periodo se brindaron cinco conferencias, ochenta y siete
talleres y dos pláticas a un total de veintidós mil alumnos de los
diferentes niveles educativos. La administración se reunió y se
mantuvo en comunicación periódica con autoridades y mesas
directivas de los institutos educativos, para revisar y atender sus
necesidades. Por otro lado, con el fin de formar lectores activos,
críticos y creativos, se donaron a las bibliotecas escolares mil
cien libros, y para mejorar las condiciones de aprendizaje se
repartieron útiles escolares, material educativo y mobiliario. Por
último, en coordinación con el Gobierno del Estado se realizó
el “Taller de Ciencia y Tecnología” en planteles de educación
básica, beneficiando a cinco mil setecientos alumnos.
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CulturaEn el gobierno municipal actual, la cultura ha sido concebida
como el medio idóneo para lograr la armonización y la
convivencia entre los ciudadanos de las diferentes regiones,
quienes han mostrado una mayor participación en los eventos
culturales que se organizan. La difusión de la cultura, que tiene
el objetivo de promover y rescatar las costumbres y tradiciones
regionales, fue promovida a través de festivales culturales que
cada vez tienen mayor arraigo entre la población, como en el
caso del Festival “Martín Reolín Varejón”, símbolo de identidad
y unidad lermense, que en su séptima edición titulada “Al Rojo
Vivo”, conmemoró durante cinco días la fundación de nuestro
municipio a partir de setenta y siete eventos entre muestras de
danza, exposiciones artísticas, conciertos de música y obras de
teatro, convocando a un total de cincuenta mil espectadores,
colocando a Lerma como uno de los municipios referentes en
actividades culturales en el Estado de México.
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De igual manera, del 25 al 31 de octubre se llevó a cabo la quinta
edición del festival cultural “Todos Somos Calavera”, producto
del esfuerzo integral y multidisciplinario que ha emprendido la
administración municipal para reconocer, preservar y difundir
su patrimonio cultural y artístico relacionado con las festividades
del día de muertos y otros elementos de nuestra identidad.
Durante siete días y con más de sesenta actividades, se generó
un espacio para celebrar y disfrutar de nuestra riqueza cultural,
en la que el gobierno ofreció espectáculos y actividades de
gran calidad artística, contando con la participación de un
aproximado de veinte mil personas.
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Por su parte, el museo “Zanbatha, Valle de Luna”, dedicado a la
preservación, rescate, exposición y resguardo del patrimonio
arqueológico, histórico y cultural de la región, este año fue
sede de más de veintidós exposiciones artísticas temporales,
principalmente de escultura, pintura y fotografía. El homenaje
al maestro Leopoldo Flores, titulado “Era casi la hora sexta”,
en el marco del ochenta y cinco aniversario de su natalicio,
así como el festejo del cuarto aniversario del museo, con la
exposición titulada “El sexto día, los Cristos” y la presentación
de esculturas y grabados del Mtro. Vicente Rojo, fueron dos
actividades destacables que ennoblecieron a dicho recinto;
asimismo, se destaca las visita de una delegación China que
visitó la ciudad de Lerma este año, para establecer convenios
de intercambio cultural y artístico; y de igual manera, en el
marco del ciento nueve aniversario de la Revolución Mexicana
se expusieron treinta y dos pinturas en óleo y acuarela de uno
de los caudillos más importantes de este esencial hecho de la
historia de nuestro país, así como documentos originales de la
revolución mexicana del municipio de Lerma.
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El foro cultural “Tiempo y Espacio Thaay” se ha destacado
por la intensa actividad artística y cultural desarrollada en
sus instalaciones, este año, más de doce mil espectadores
disfrutaron de dichas actividades, entre obras de teatro,
conciertos de música, muestras de danza, recitales de poesía y
conferencias magistrales de diferentes temáticas. Una actividad
destacable de este año, fue la implementación del programa
“Faro Cinematográfico” que, en coordinación con la Secretaría
de Cultura del Estado de México, permitió la proyección de
una gran diversidad películas, complaciendo a los cinéfilos
lermenses.
Finalmente, una actividad de impacto para el fomento a la
cultura fue la creación del programa “Creciendo con Cultura”,
que proyecta en su etapa inicial, ochocientos beneficiarios que
tendrán acceso libre y preferencial a eventos culturales como
conciertos, muestras de cine, teatro y danza, exposiciones de
arte, festivales, entre otros, mediante una “credencial cultural”
que podrá usarse en todos los espacios culturales del municipio.
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DeporteA través de la Coordinación de promoción del deporte,
fomento a la salud y la cultura física, se ha ido consolidando la
implementación del “Curso de Verano Deportivo”, una acción
que busca incentivar la actividad física entre la ciudadanía. De
igual manera, se inauguró la “Escuela de Armas Bucaneros”,
enfocada en la práctica de la esgrima, misma que promovió,
a través de la Asociación de Esgrima del Estado de México,
la realización de un torneo estatal de esta disciplina olímpica,
teniendo como sede el propio municipio de Lerma. También
se llevaron a cabo dos torneos de natación en los espacios
deportivos del municipio que cuentan con la infraestructura
para llevar a cabo este deporte, al momento, se han impartido
clases en dos periodos cuatrimestrales, que han contado con la
participación de más de mil seiscientas personas.
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Se ha implementado el programa de activación física
¨Lermatlón¨, incentivando el deporte en las comunidades
y escuelas del municipio. Esta actividad consiste en la
conformación de equipos que desafían una serie de circuitos
estructurados que permiten combinar diferentes retos que
hacen más atractiva la activación física de niños, jóvenes y
adultos. En veintiocho ocasiones se llevó a cabo esta actividad,
en diferentes regiones del municipio, en las que participaron
más de cuatro mil ochocientas personas, la mayoría jóvenes
y niños. Este año se han incrementado con mayor ahínco los
esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los lermenses,
ofreciendo alternativas en cultura, deporte y educación, con
la confianza en preservar el desarrollo humano, la paz y la
seguridad de los ciudadanos.
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PRIMER INFORME DE RESULTADOS
Sistema Municipal DIF
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Sistema Municipal DIF LermaEl compromiso del Sistema municipal DIF Lerma, consiste
en mejorar las condiciones de vida de niños, niñas, mujeres,
hombres y personas con capacidades diferentes y en estado
vulnerabilidad. Por ello, este año se implementaron acciones
orientadas a generar su bienestar, a través de un ejercicio
colaborativo entre el servicio público, la sociedad civil y el
sector privado.
Para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable,
se implementaron esquemas de asistencia social como el
“Programa de Atención a la Infancia y Juventud vulnerable”
(PAIJ) de Lerma, el cual atiende a treinta y nueve menores
que se encontraban en situación de calle; gracias a esto se
han reincorporando al seno familiar y a la educación formal,
por medio de un apoyo económico mensual que les brinda
la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida para la
actualidad y el futuro.
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Para asegurar una alimentación adecuada de la población se
implementó el programa “Canasta alimentaria Lerma”, el primer
programa de su tipo con recursos provenientes del propio
municipio, mediante el cual se abastecieron productos nutritivos
a novecientas familias con vulnerabilidad alimentaria, así como
el programa “Desayunos escolares fríos y raciones vespertinas”,
que benefició a un promedio de seis mil quinientos menores,
lo que representa el veintiún porciento de la población
total que cursa la educación básica de planteles escolares
públicos, ubicados, principalmente, en zonas indígenas y
rurales del municipio.
También se otorgaron más de dos millones y medio de pesos
para el programa “Becas”, dirigido a estudiantes con promedios
destacados o en vulnerabilidad de acceso a la educación del
nivel básico, medio superior y superior. Durante los últimos
cinco meses del ciclo escolar se han beneficiado setecientos
estudiantes con un estímulo económico mensual.
Se llevaron a cabo treinta y seis jornadas de salud, a través de
convenios de colaboración con diferentes instancias como el
DIF Estatal, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), la
Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) Lerma, el Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), así como a otras
instituciones privadas. En estas jornadas se atendió a más de
veintisiete mil habitantes con servicios gratuitos integrales
de odontología, audiología, quiropráctica, densitometría,
nutrición, psicología y masoterapia; detección de osteoporosis
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y glucosa; asistencia de médico general, evaluación optometrista,
cortes de cabello, servicios jurídicos, activación física y afiliación o
re-afiliación al Seguro Popular.
Asimismo, se invirtieron trescientos cincuenta mil pesos para la
construcción de dos aulas de la estancia Infantil “Josefa Ortiz de
Domínguez” en la comunidad de Santa María Atarasquillo, para
albergar a hijos de madres y padres trabajadores del municipio.
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PRIMER INFORME DE RESULTADOS
Desarrollo territorial
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Desarrollo territorialPara incrementar la calidad de vida de los ciudadanos en las
localidades del municipio, se ha procurado planificar, ordenar,
regular, controlar, vigilar y fomentar el desarrollo territorial,
garantizando los derechos de los ciudadanos a una convivencia
social pacífica y armónica. Ante esto, en el presente año, se
emitieron cuarenta y seis licencias de uso de suelo, doscientas
cédulas informativas de zonificación, noventa y tres licencias
de construcción, trescientas treinta y dos inspecciones y
doscientos seis alineamientos con número oficial.
EcologíaLa presente administración sabe de la importancia que cobra
hoy día la relación del género humano con su entorno y el
cuidado del medio ambiente, por lo cual se ha considerado
prioritario incrementar acciones en este rubro. En coordinación
con autoridades auxiliares de las cincuenta y dos comunidades
del municipio, se llevaron a cabo jornadas de limpieza para
retirar basura de la calles y alcantarillas, evitando contingencias
sanitarias. En diferentes escuelas de nivel medio superior, se llevó
a cabo el programa de recolección de material reciclable en el
que se promovieron y explicaron los procesos de separación de
basura y de reciclaje y, posteriormente, de forma periódica, las
unidades de ecología hicieron la recolección del material. Con
este programa se ha reducido la cantidad de residuos sólidos
urbanos. Asimismo, la reforestación del territorio ha sido una
actividad continua, y con la participación de la ciudadanía, en el
presente año se plantaron más de siete mil quinientos árboles.
Urbanismo y movilidadLerma pertenece a la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT), por
ello trabaja con los municipios aledaños con el compromiso
del saneamiento de la cuenca metropolitana del río Lerma,
invitando a organizaciones civiles y educativas para trabajar en
conjunto con los diferentes órdenes de gobierno en aspectos
como el manejo integral de residuos sólidos urbanos, agua y
saneamiento, recuperación y restauración del suelo, así como en
la conservación y aprovechamiento sostenible de la flora y fauna.
En materia de movilidad, la presente administración ha
implementado el programa de capacitación continua para
operadores de transporte público, con la finalidad de mejorar
su servicio y operación en el municipio; para evitar accidentes
viales se han restaurado las señalizaciones horizontal y vertical
en las zonas más transitadas de las siete regiones municipales.
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En octubre, en participación conjunta con las direcciones
administrativas de la empresa Braskem Idesa y la Fundación
Tláloc, se llevó a cabo la jornada de limpieza “Limpiemos
Nuestra Comunidad” en el paraje denominado “Áreas verdes”
de la colonia Isidro Fabela, Lerma, beneficiando a más de dos
mil vecinos y evitando que la basura llegue a la cuenca del Río
Lerma.
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PRIMER INFORME DE RESULTADOS
Servicios públicos
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Servicios públicosUna de las prioridades de esta administración ha sido brindar
servicios de calidad acordes a las necesidades de una población
en desarrollo demográfico, por medio de capacitación del
personal y del mantenimiento del equipamiento existente, para
otorgar servicios públicos eficientes. Por tal razón, la recolección
de residuos sólidos, alumbrado público, mantenimiento de
parques, jardines y panteones ha sido constante.
Parques y jardinesCon el mantenimiento y rehabilitación de todas las áreas
verdes del municipio se procura una imagen urbana limpia y
ordenada en plazas, parques, jardines públicos, camellones y
vialidades. En este año se llevó a cabo el riego y poda de más
de ciento veintiséis mil metros cuadrados de áreas verdes y más
de cincuenta mil metros lineales de guarniciones, se podaron
casi siete mil metros de arbustos, se hicieron cuatrocientos
cincuenta podas de árboles y se plantaron flores de temporada.
Se ha instruido al personal de la Dirección de Servicios Públicos
con el curso “Capacitación sobre el Manejo de Arbolado y
Áreas Urbanas”, impartido por la Secretaría del Medio Ambiente
de la Coordinación General de Conservación Ecológica, lo que
coadyuvó al perfeccionamiento en la ejecución de sus labores.
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Residuos sólidosCon el servicio de recolección de basura se han atendido a
las cincuenta y dos comunidades municipales a través de
cuarenta y cinco rutas, recolectando, en promedio, sesenta
y tres toneladas diarias, las cuales se depositan en un relleno
sanitario que cuenta con la normatividad adecuada. También
se cuenta con un personal de barrido manual que mantiene
limpias las calles en diferentes comunidades, previniendo daños
al medio ambiente, evitando la proliferación de plagas, fauna
nociva y enfermedades. Asimismo, en el año se realizaron
treinta y ocho capacitaciones en instituciones educativas con
la finalidad de fomentar la cultura del reciclaje y la disminución
de la generación de residuos.
Con el apoyo de las autoridades auxiliares, asociaciones de
colonos, mesas directivas de fraccionamientos y ciudadanía en
general, el personal de servicios públicos llevó a cabo sesenta
y tres jornadas de recolección de basura en diversos puntos
del municipio, beneficiando a catorce mil cien personas, y
una “Mega Jornada de Limpieza” simultánea en las 8 regiones
municipales, que contó con la participación de cerca de cuatro
mil personas entre ciudadanos y servidores públicos, logrando
recolectar un aproximado de cien toneladas de basura. De igual
forma, con la participación de la iniciativa privada, servidores
públicos y ciudadanía se realizó una jornada más en la
comunidad de San Miguel Ameyalco.
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Alumbrado públicoPara contar con un municipio más seguro e iluminado, en
coordinación con delegados y jefes de colonias, este año se
dio mantenimiento a dos mil doscientas cuarenta y siete
lámparas en diferentes zonas del municipio, implementando la
iluminación a base de diodos emisores de luz (led, por sus siglas
en inglés), que permiten mayor ahorro de energía respecto
de la iluminación convencional. Esta acción permite mayor
tranquilidad a la ciudadanía para transitar sobre calles y avenidas.
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PRIMER INFORME DE RESULTADOS
Obra pública
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Obra públicaUna actividad sustantiva del gobierno municipal ha sido la
continuidad en los trabajos de obra pública, por ello, se han
destinado quinientos millones de pesos para cumplir más de
quinientas obras, con lo cual se ha impactado positivamente
para mejorar las condiciones bajo las cuales se brindan servicios
públicos básicos a lo largo de todo el municipio.
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“Calle por comunidad”Con el programa “Calle por Comunidad”, distintivo de la
presente administración, se ha fomentado enormemente la
faena comunitaria, una acción que permite establecer vínculos
vecinales de convivencia social, al igual que hace más eficientes
las vías de movilidad y comunicación terrestre del territorio
municipal. Este programa de cooperación entre sociedad civil
y gobierno ha rendido frutos con más de ciento cincuenta
mil metros cuadrados de calles en, aproximadamente treinta
kilómetros, la distancia equivalente de la ruta entre la cabecera
municipal de Lerma y Santa Fé. Se comenzaron los trabajos
de pavimentación en ciento cuarenta y cuatro calles de todo
el municipio, entre ellas se destaca el inicio de construcción
de las calles “Marina Nacional” en la comunidad de Santa
Cruz Huitzizilapan, y la calle “Diñu” en la comunidad de San
Lorenzo Huitzizilapan, en las cuales se invirtió cerca de un
millón quinientos mil pesos. En la región Tlalmimilolpan se
pavimenta la calle “Cedros”, en la comunidad de Metate Viejo
y la calle “5 de mayo” en Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan, con
una inversión de aproximadamente tres millones de pesos.
Esta región se benefició también por las nuevas calles “Niños
Héroes” en la Colonia Álvaro Obregón y “Valle escondido” en
la Colonia Reforma, en las que se invirtieron alrededor de un
millón quinientos mil pesos.
También se pavimentó con concreto hidráulico, las calles
“Nuez” en la Unidad Huitzizilapan y “Ricardo Flores Magón”
en la región Atarasquillo; se inició la construcción de la calle
“Río Seco” en San Mateo Atarasquillo, así como de la calle del
Panteón de Santa Cruz Chignahuapan. Se construyó el drenaje
sanitario en la calle “Río Seco” en la comunidad de San Miguel
Ameyalco y se inició la construcción de la calle circuito “Norte-
Sur” en la comunidad de San José el Llanito.
En el centro del municipio se pavimentan las calles “Zaragoza” y
“Morelos” en la Colonia Guadalupe la Ciénega y la calle “Vicente
Guerrero” en la Colonia El Panteón, invirtiendo cerca de cuatro
millones de pesos. En San Pedro Tultepec se construyen las
calles “Colón” y “5 de mayo”, con una inversión cercana a
los dos millones de pesos. Asimismo, se pavimentan la calle
“Álvaro Obregón” en la comunidad Concepción Xochicuautla y
la calle “5 de mayo” en Santiago Analco, también se concluyó
la pavimentación de la calle “Río Seco” en la comunidad de
San Francisco Xochicuautla, en la que se invirtieron tres
millones de pesos. Finalmente, se comenzaron los trabajos de
pavimentación de cinco calles en la Zona industrial de Lerma,
junto con las calles “Adolfo López Mateos”, “Gustavo Baz” de la
Colonia Isidro Fabela y la calle “5 de mayo” y “16 de septiembre”
en la Colonia Emiliano Zapata.
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“Escuelas imparables”Con el programa “Escuelas Imparables”, se han mejorado
las instalaciones de los espacios educativos de las diferentes
regiones del municipio, a fin de mejorar las condiciones en
las que se realizan las actividades de enseñanza tanto en las
aulas como en los espacios al aire libre. Con una inversión de
aproximadamente sesenta y cinco millones de pesos, se están
llevado a cabo cincuenta y nueve acciones entre construcción
de nuevas aulas, sanitarios, explanadas y arcotechos,
beneficiando a veintiséis mil alumnos.
Se entregaron aulas en la primaria “Francisco I. Madero” y un
arcotecho en el jardín de niños “Justo Sierra”, de la comunidad de
San Agustín Huitzizilapan, también se construyeron arcotechos
en la telesecundaria “Héroes de Chapultepec” de la comunidad
de San Martín las Rajas, en la escuela primaria “Guillermo Prieto”
de la Colonia Reforma, en la primaria “Emiliano Zapata” de
Pueblo Nuevo, en la primaria “Lázaro Cárdenas” de Barranca
Grande y en la primaria “Cuauhtémoc” de la comunidad de
Zacamulpa.
También instalaron arcotechos en otras regiones, como en las
primarias “Emiliano Zapata” y “Gabriel Ramos Millán”, de San
Mateo y Santa María Atarasquillo, respectivamente; en el Centro
de Bachillerato Tecnológico número tres, de la comunidad de
San Mateo Atarasquillo, se entregaron nuevas aulas.
Está en proceso la instalación de arcotechos en las escuelas
primarias y el jardín de niños de las comunidades de Salazar y
Cañada de Alférez y en el jardín de niños “Miguel Hidalgo”, en
San Miguel Ameyalco. Se está instalando también un arcotecho
en el jardín de niños “Vasco de Quiroga”, de San Pedro Tultepec,
en donde también se construyeron sanitarios y se rehabilitaron
canceles; de igual manera, la escuela primaria “Juan de la
Barrera” también cuenta ya con arcotecho y barda perimetral. En
la región Peralta-Xochicuautla-Analco se iniciaron los trabajos
de implementación de tres arcotechos más, se rehabilitó la
explanada de la primaria “Vicente Guerrero”, y se terminó de
construir la barda perimetral en la escuela primaria “Heriberto
Enríquez”; se instaló el arcotecho de la primaria “Emiliano
Zapata” y la barda perimetral de la telesecundaria “Carlos Hank
González”, ambas escuelas correspondientes a la colonia
Emiliano Zapata.
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“Lerma Competitiva”La implementación del programa “Lerma Competitiva”,
ha permitido tener en óptimas condiciones los diferentes
espacios públicos urbanos, lo que ha impulsado el crecimiento
turístico, además de incentivar las actividades económicas,
así, aprovechando la favorable localización geográfica del
municipio, se ha invertido responsablemente para propiciar
una mayor inversión económica dentro del municipio.
Se lleva a cabo la remodelación del mercado “12 de diciembre”,
así como su explanada, además se llevaron a cabo trabajos de
construcción de guarniciones y banquetas de veintisiete calles
y avenidas principales de la cabecera municipal; también se
concluyeron los trabajos de construcción del nuevo salón de
usos múltiples de la Colonia Infonavit. En la colonia Guadalupe se
continúan las labores de construcción de la nueva preparatoria,
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se ha avanzado en la construcción de su barda perimetral,
del acceso principal, así como de la renivelación del terreno;
además, se construyeron las instalaciones de la dispensadora
de leche, la cual ya está operando.
En la comunidad San Miguel Ameyalco se instaló el techo
del patio de la delegación, se rehabilitaron guarniciones
y banquetas, además de colocar concreto estampado e
iluminación en la calle “Benito Juárez”. En la comunidad de San
Pedro Tultepec se realizan cincuenta obras, entre las que se
destacan quince pavimentaciones de calles y la remodelación
de la cubierta y la fachada del Auditorio Municipal. Por último,
en la comunidad de Santiago Analco, se dio mantenimiento a
las calles “Cuauhtémoc”, “Vicente Guerrero” y “Callejón del Beso”.
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Espacios deportivosPara impulsar el aprovechamiento óptimo de las instalaciones
orientadas a la práctica deportiva en el municipio, se ha
construido un muro de frontón y una caseta de control en
el Centro Cultural y Deportivo Lerma, ubicado en la Colonia
Infonavit, de igual manera, en Santa María Atarasquillo, se
continúan los trabajos de construcción de un complejo
deportivo. En el marco del programa “Albercas Municipales”, se
ha comenzado la construcción de la alberca en la Macro Plaza
Deportiva Tlalmimilolpan, ubicada en La Reforma Tlalmimilolpan.
Asimismo, se han realizado trabajos de rehabilitación del
campo de fútbol de Santa Catarina Tlalmimilolpan, así como
la construcción de sanitarios y vestidores en la Deportiva
Municipal. También se construyeron canchas de “Fútbol 7”
en las localidades Salazar y San José el Llanito y una unidad
deportiva en la comunidad de San Pedro Tultepec.
61
Espacios culturalesLa presente administración ha puesto especial interés en
generar la infraestructura necesaria para dar mayor impulso a
la difusión y promoción de las artes, lo que permite una mayor
apreciación y valoración de las manifestaciones culturales de
la región, además de sensibilizar y concientizar a la población
sobre diferentes asuntos relativos a la vida cotidiana, problemas
sociales y ambientales.
Se ha restaurado la fachada exterior de la Casa de Cultura
de Lerma y se ha colocado “señalética inclusiva” tanto en
exteriores como interiores, para facilitar el acceso a las personas
con capacidades diferentes; se ha construido una cubierta en
el patio, así como un nuevo escenario equipado con proyector,
diseñado para conferencias o eventos culturales, también se
han rehabilitado los vestidores, los sanitarios, la red eléctrica, de
iluminación y drenaje para su óptimo funcionamiento.
De igual forma, se ha iniciado la rehabilitación de la Biblioteca
de San Nicolás Peralta, ícono arquitectónico e histórico de la
comunidad, así como del municipio en general, destinando
cerca de dos millones de pesos en esta acción. En Santa María
Atarasquillo, se ha iniciado la construcción de un centro cultural
que junto con el complejo deportivo, permitirá a la comunidad
incentivar su desarrollo físico e intelectual.
62
63
PRIMER INFORME DE RESULTADOS
OPDAPAS
64
65
OPDAPASAgua potablePara mantenimiento y ampliación de la red de suministro
de agua potable en todo el municipio, se han otorgado a las
diferentes comunidades un total de siete mil ochenta y cinco
metros de tubería hidráulica, el equivalente a la distancia que hay
entre el centro del municipio y el centro del municipio vecino
de Ocoyoacac; se repararon de forma oportuna cuatrocientas
diecisiete fugas de agua potable para impedir el desperdicio del
vital líquido.
Se continúan los trabajos de ampliación y construcción de redes
de distribución de agua potable y se ha brindado mantenimiento
electromecánico a los sistemas de bombeo, además, se
realizaron cuatrocientas cuarenta y nueve desfogues en las
líneas de conducción para limpiar los ductos de distribución.
Mediante el programa de abasto de agua potable se entregaron
dos mil novecientas ocho pipas de agua en zonas del municipio
que lo requirieron.
66
El gobierno municipal se ha destacado por fomentar el uso
responsable del agua, mediante 65 campañas de concientización
sobre su cuidado. De igual manera, se llevó a cabo el concurso
de dibujo “Juntos Cuidamos el Agua”, en el cual participaron
todas las escuelas primarias y secundarias del municipio, con
el objetivo de concientizar a las nuevas generaciones sobre la
importancia de no desperdiciarla.
Drenaje y alcantarilladoEste año también se ha dado puntual mantenimiento preventivo
y correctivo en la red general de drenaje y alcantarillado. Se
desazolvaron cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco
metros de líneas de drenaje sanitario y pluvial. Asimismo, se
llevaron a cabo trabajos de desazolve de más de mil doscientos
sesenta y dos pozos de visita. En colaboración con la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) se realizó la limpieza
y desazolve de doce mil doscientos veintisiete metros de ríos
y canales, con el objetivo de prevenir contingencias pluviales
en zonas de vulnerabilidad y riesgo. Con el programa de
“Ampliación Sanitaria” y la participación de la ciudadanía, se ha
logrado incrementar la infraestructura hidráulica del drenaje y el
alcantarillado en todo el municipio.
67
Infraestructura hidráulicaSe han implementado de manera continua obras de
rehabilitación y construcción para el saneamiento y distribución
de agua en las comunidades, mejorando las condiciones de la
red de agua potable, los alcantarillados y los drenajes. Se han
construido nuevos drenajes tanto pluviales como sanitarios y
se les ha dado mantenimiento a los actuales, además, se han
instalado rejillas pluviales, se ha reparado la tubería y se han
rehabilitado líneas de conducción de pozos.
68
69
PRIMER INFORME DE RESULTADOS
Seguridad pública y justicia municipal
70
71
Seguridad pública y justicia municipal Equipamiento y capacitaciónPreservar la integridad, estabilidad y bienestar de los habitantes
del municipio es una tarea prioritaria para la presente
administración, por ello se han incrementado las labores que
permitan asegurar la paz y tranquilidad social a lo largo del
territorio municipal. Para tales propósitos, se han implementado
los programas “Escuela Segura” y “Jóvenes Construyendo
Prevención” en diferentes instituciones educativas y espacios
de recreación; a partir de la implementación de drones, se
han vuelto más eficientes las labores de patrullaje, búsqueda y
localización de personas, vehículos o domicilios.
Entre el gobierno federal, estatal y municipal se han invertido
más de dos millones trescientos mil pesos para adquirir dos
vehículos y una camioneta equipados y trescientos cuarenta
y dos uniformes policiales, además de aditamentos especiales
como chalecos antibalas y radios de comunicación móvil.
Además, se invirtieron cerca de dos millones de pesos del
subsidio federal “Programa de Fortalecimiento para la Seguridad”
(FORTASEG) para evaluar a elementos de permanencia y nuevo
ingreso a la Seguridad Pública ante el Centro de Control y
Confianza.
Asesoría jurídicaEste año se brindaron seiscientas asesorías gratuitas, de las
cuales cuatrocientas siete fueron en materia civil, ochenta
en penal, cuarenta y nueve en mercantil, cuarenta y siete
en agraria y diecisiete en laboral. Se asistieron cuarenta y
seis asuntos de índole civil y se acompañó jurídicamente a
setenta y ocho ciudadanos para realizar trámites en distintas
Instituciones gubernamentales. Con el fin de mantener una
sociedad armónica se ha fomentado con ahínco la cultura de
paz y legalidad, mediando y conciliando de manera oportuna,
imparcial y con apego a la norma, en novecientas veintinueve
controversias suscitadas entre vecinos y transeúntes, por faltas
administrativas y de tránsito terrestre.
72
Protección civilEste año se ha implementado de forma efectiva el plan de
protección civil, atendiendo más de seiscientas eventualidades,
entre accidentes vehiculares, fugas de gas, incendios urbanos,
industriales y forestales, principalmente, atendiendo de manera
oportuna y eficaz a la ciudadanía, velando por sus bienes
materiales y también por los recursos naturales. Se auditaron
novecientos treinta y siete establecimientos entre escuelas,
empresas y pequeños negocios; de igual manera se impartieron
cursos, talleres, capacitaciones y pláticas en distintos espacios,
tanto públicos como privados, con el objetivo de disminuir el
riesgo de impacto de los desastres naturales o contingencias
derivadas de actividades humanas, fomentando la cultura de
protección civil y autoprotección.
73
PRIMER INFORME DE RESULTADOS
Desarrollo institucional
74
75
Desarrollo institucionalEl desarrollo institucional engloba, con un enfoque de calidad
administrativa, temas estratégicos, objetivos, programas y
líneas de acción del quehacer gubernamental para su mejora
continua. Las áreas enfocadas al desarrollo institucional se
encuentra el Sistema Municipal de Planeación, que coordina
a las unidades administrativas del gobierno municipal y a
la población en general en los procesos de aprobación,
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal;
además, promueve la modernización y simplificación de
los procesos de gestión gubernamental haciendo uso de las
tecnologías de información, con el fin de hacer más eficientes
las actividades gubernamentales y fortalecer la cultura de la
innovación, calidad, transparencia y control en la administración
bajo los principios de honradez, responsabilidad y racionalidad.
En el presente año destaca que el Comité Técnico de
Evaluación del Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal
2019, organizado por la FENAMM, otorgó al Municipio de
Lerma el: “Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal
de México 2019”, como un reconocimiento a la gestión
sobresaliente realizada por el Gobierno Municipal y al impulso
de la administración municipal de iniciativas innovadoras que
son replicables en otras ciudades, así como al desempeño
profesional del equipo técnico municipal.
Organización y finanzasSe implementaron planes de ahorro presupuestal para optimizar
los recursos del gasto corriente, lo que ha permitido mayor
inversión en obras y servicios públicos. Se aplicó una política
de administración y uso responsable de gastos. La política fiscal
implementada en la administración se ha concentrado en tres
ejes rectores: disminución de deudas, incremento de ingresos
y ahorro presupuestal. Respecto al primer eje, se ha conservado,
como desde hace siete años, la política de “Cero Deuda”, que
implica no contratar más deuda pública y disminuir la existente.
Afín al Plan de Desarrollo Municipal, se ha cumplido al cien
porciento con las metas y objetivos correspondientes a este año.
CapacitaciónEn el gobierno municipal de Lerma, la formación y actualización
de los servidores públicos ha sido constante y este año se
capacitó al noventa porciento de ellos, dando prioridad a temas
de responsabilidad, transparencia y administración pública. Se
contó con el apoyo de instituciones educativas e instancias
estatales, como el Centro Regional de Servicios Administrativos
(CROSA), el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia , el
76
Instituto de Salud del Estado de México, la Protectora de Bosques
del Estado de México (PROBOSQUE), el Instituto Hacendario del
Estado de México (IHAEM), la Secretaría Ejecutiva del Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de México (SIPINNA), la Contraloría del Poder Legislativo, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la Secretaria
de Agricultura y Desarrollo Rural, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Instituto de Información
e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de
México (IGECEM), y el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México (OSFEM). Las diversas capacitaciones han
permitido mantener actualizados a los servidores públicos en
asuntos hacendarios, de control interno, normatividad vigente,
de atención al público en general, así como a los temas
correspondientes de cada unidad administrativa.
TransparenciaEl Ayuntamiento de Lerma tiene la responsabilidad de
transparentar sus gestiones y rendir cuentas a la sociedad
bajo el principio de máxima publicidad, garantizando a
las personas la accesibilidad a la información actualizada,
completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral,
oportuna y expedita. Se ha revisado y actualizado el Sistema
de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) de
Lerma, y se han atendido las solicitudes hechas a través tanto
del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX)
como del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición del Estado de México (SARCOEM), así como en el
módulo de atención.
De igual forma, la presente administración se enorgullece de
informar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) otorgaron a esta administración el segundo lugar
a nivel nacional del “Premio a la Innovación en Transparencia
2019” Este año, Lerma ha sido el único municipio del Estado de
México que ha sido galardonado con esta distinción, lo cual hace
evidente el compromiso de esta administración por promover
el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y
poner en práctica el gobierno abierto y transparente, aspectos
que promueven mejoras sustantivas de la administración
pública municipal.
77
PRIMER INFORME DE RESULTADOS
Desarrollo económico
78
79
Desarrollo económicoA fin de procurar la prosperidad de las familias lermenses,
se han redoblado esfuerzos para generar un mayor ingreso
económico de los ciudadanos, a través de la promoción
turística, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas
empresas, e incentivando la apertura de nuevos negocios.
De igual forma, se ha fomentado el desarrollo empresarial y
agropecuario para generar más fuentes de empleo.
EmpresasEn materia empresarial se ha incrementado el padrón de
unidades económicas respecto al año anterior. Ahora, más
de mil doscientas empresas mantienen sus operaciones en el
territorio municipal. Además, se otorgaron más de ochocientas
licencias de funcionamiento para negocios de bajo, mediano y
alto impacto, con la finalidad de incrementar la productividad de
los sectores comercial y de servicios. Igualmente se realizaron
más de mil visitas de inspección a comercios fijos y semifijos
para verificar, controlar y regularizar la normatividad bajo la cual
deben conducir sus operaciones.
Sector agropecuarioCon la intención de producir más y mejores alimentos a
través de sistemas sustentables, se lograron concretar dos
mil trescientos beneficios directos y tres mil indirectos
con la creación de más de quinientos proyectos entre los
que destacan los gallineros rosas y criaderos de pez carpa,
mejorando las condiciones socioeconómicas del sector y
sesenta y tres paquetes familiares de pollos a bajo costo, así
como la donación de dos mil cuatrocientas mojarras tilapias,
en coordinación con el DIF municipal Lerma, para beneficiar a
doscientas cuarenta familias de escasos recursos. Además, en
octubre de este año se realizó el tercer tianguis agropecuario
en la explanada municipal de Lerma contando con noventa y
un productores y quinientos asistentes.
80
EmpleoLa economía es un pilar fundamental del bienestar social, por
ello, se han incrementado las acciones de la administración
actual para general una expansión productiva y elevar los
índices de ocupación laboral en el municipio. Para tales fines,
se generó el “Comité de Productividad y Empleo”, que busca
desarrollar estrategias que permitan vincular a los ciudadanos
con el sector productivo, entre estas estrategias se destacan
dos ferias de empleo en las que participaron ciento sesenta
empresas y cerca de mil personas, así como la operación
continua del módulo de promoción del empleo, colocando
exitosamente a doscientas sesenta personas en un trabajo
formal. Con estas acciones se ha promovido la estabilidad
económica de los lermense y se ha propiciado una mayor
expectativa de crecimiento económico del municipio.
81
EmprendimientoPara impulsar la generación de nuevos negocios, se impartieron,
en coordinación con el Instituto Mexiquense del Emprendedor,
cinco cursos en los que participaron cerca de trescientos
cincuenta emprendedores que obtuvieron conocimientos que
les permiten visualizar escenarios de oportunidad a través de
modelos de negocios viables. También se realizó el concurso
“Niñas y Niños Emprendedores”, en el que se fomentaron las
habilidades, competencias y el espíritu emprendedor de ciento
cincuenta infantes, premiando a los ocho mejores proyectos.
TurismoSe ha impulsado la competitividad de artesanos y prestadores
de servicios turísticos lermenses a través de talleres de
cultura turística, servicios de calidad, créditos y finanzas, y
de la certificación internacional Forest Stewardship Council
(fsc, “Consejo de Administración Forestal”), que promueve el
manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y
económicamente viable de los bosques del mundo.
Asimismo, se ha participado en cinco expo-ventas de artesanos
a nivel nacional. Mediante la Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de México, se desarrolló el Núcleo Productivo Sector
Mueble San Pedro Tultepec, con la finalidad de mejorar la
administración interna del mercado de muebles de esta región,
además de capacitar a los vendedores en nuevas estrategias
de mercadeo y mejora de la calidad de sus productos, lo que
genera condiciones favorables para incrementar sus ventas.
82
83
PRIMER INFORME DE RESULTADOS
Anexos
84
Programado 90 100%
Realizado 90 100%
Programado 10150 100%
Realizado 10150 100%
Programado 2133 100%
Realizado 2133 100%
Programado 7 100%
Realizado 7 100%
Programado 5 100%
Realizado 5 100%
Programado 32 100%
Realizado 32 100%
Programado 74 100%
Realizado 74 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
031. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.
Demandas Atendidas
05 A00 100
2. Políticas públicas municipales desarrolladas. Políticas Realizadas(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100
SemestralGestión Actas de acuerdos y minutas de trabajo.
TrimestralGestión
Actas de acuerdos y minutas de trabajoListas de asistencia de cada foro realizado, Encuestas, Estudios y
Solicitudes.
01 03 01 01 01 01 05
ITEM
04
01 03 01 01 0103
Estudio de Factibilidad.Documento-Análisis de las propuestas
vecinales de mejoría administrativa municipal.
Propuestas Incorporadas06 A00 100
A00
01
100
Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.
(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100
03
01
1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos
de participación social.
Frecuencia y tipoNombre del indicador
Políticas Actualizadas
01 01 01 01
01
01 01 01
2.1. Reuniones institucionales con los COPACI´s (Consejos de participación ciudadana) y
autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.
Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para
desarrollar las políticas públicas municipales.
TrimestralGestión
Políticas Divulgadas2.2. Divulgación de las políticas públicas
municipales en los medios de comunicación institucional.
Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación
institucional
(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales
de gobierno) *100
Reuniones Realizadas
Publicación en sitio web institucional.
(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales
realizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales
programadas) *100
TrimestralGestión
Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los
COPACI´s y autoridades auxiliares.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
06
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
Cantidad alcanzada
anual
PROG
RAMA
Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
ITEM Avances Cantidad
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medida
FUNC
IÓN
07
04
COMPONENTES
ACTIVIDADES
FIN
Medios de verificación
Porcentaje de propuestas ciudadanas.1.2. Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.
(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas
públicas municipales) *100
TrimestralGestión
02
01 01 01
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas
Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.
((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año
actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año
anterior)-1) *100
Anual Estratégico
Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión
ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta
popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas
en las instancias auxiliares del COPLADEMUN.
01 01 01
Registros de control de demandas ciudadanas.
Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas
(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la
construcción de políticas públicas municipales registradas) *100
SemestralGestión
Porcentaje en las políticas públicas municipales.
A00 100 01 03 01 01
02 A00
01
A00
0101 03
100 01 03
100 01 01 01
01 03 01 01 01
01
A00 100 0101 03
07 A00 100
08 08
Participación Registrada
Listas de asistencia de cada foro realizado
Encuestas, EstudiosSolicitudes
Mecanismos Realizados
PROPÓSITO
La población del municipio participa en la conformación de las políticas públicas municipales.
Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de
participación social
((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de
participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
Programado 16 100%
Realizado 16 100%
Programado 16 100%
Realizado 16 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 350 100%
Realizado 350 100%
Programado 16 100%
Realizado 16 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 90 100%
Realizado 90 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
2.5. Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.
Eventos Actuales
Resultados
Planes divulgados
Boletines Difundidos
11
02
TrimestralGestión Soportes documentales y videos. Conferencias
Realizadas
PROPÓSITO
Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.
La comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio se realiza por los canales
convencionales de información gubernamental.
Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública
((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para
fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Acciones de DifusiónContribuir a la difusión de la información gubernamental en los
medios de comunicación y sectores sociales, mediante la difusión de las acciones de gobierno.
((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la
información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.
Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de
comunicación
Diseños Realizados
TrimestralGestión
Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y
electrónicos.
2. Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad
difundidos.
(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción
gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100
SemestralGestión
Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción
gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.
TrimestralGestión
Acuses de recibo de los boletines informativos.
Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias
de gobierno y la sociedad.
03 2.1. Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno.
Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.
(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100
03
2.4. Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.
Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.
(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100
03 (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100
A01 103 01 01
01 01
0301 08
1. Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.
A01 103 01
01 03 2.2. Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva. Porcentaje en la difusión de spots informativos.
05 A01
01
09 A01 103 01
08 03
03 1.1. Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad.
03
01
07
08 03A01 103 01
08 03 01
01 08 03 01
08
06 A01 103
11
2.3. Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB.
103 01 01 03
01
01 08 03 01 01 03
01
04
02 A01 0301 08
103 01 08 03 01 01
(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100
TrimestralGestión
(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100
TrimestralGestión
(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de
difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100
TrimestralGestión
Acuses de recibo de los spots informativos.
05
Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.
Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental
difundidos.
08
07
Spots Difundidos
Eventos Celebrados
A01 103 01 08 03
Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.
01
Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.
A01
103
01 03
COMPONENTES
ACTIVIDADES
06
01
(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)
*100
SemestralGestión
01
Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la
sociedad.
Registros de diseños gráficos elaborados.
04
10 A01 01 08
Tramites Realizados
Asistentes Registrados
1.2. Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad. Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.
PROG
RAMA
03 01 01
09Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.
(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados) *100 Registros comparativos entre plataformas.03
TrimestralGestión
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador Medios de verificación Avances Cantidad
FIN
Unidad de medida
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
Depe
nden
cia G
ener
al
Frecuencia y tipo ITEM
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
03 A01 103
103
FUNC
IÓN
10
ITEM
PROY
ECTO
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
030301 08 03 01
Programado 10 100%
Realizado 10 100%
Programado 16 100%
Realizado 16 100%
Programado 8 100%
Realizado 8 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%Registro de solicitudes REPORTE DE
SOLICITUDES
Informes Cuantitativos.Informes Finales de Resultados.Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Humano
GRUPOS
PROPÓSITO
06
PROYECTOS
01 01 Seguimiento a las solicitudes de programas sociales. Porcentaje de solicitudes de programas sociales (Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100
TrimestralGestiónI01 I01 0202 02 01
01 0105 I01 I01 01
01
06
1.1. Asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia) en reuniones regionales y estatales.
I01 01 01 01
02 02 02
04 I01
0202 02
I01 02
02 I01 02Los grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.
Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad
((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
02 02 01 01 01
I01 I01 02 02 02 01
Medios de verificación
GESTIONES
01 01 01Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación.
((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Humano.Tasa de variación en el número de grupos organizados
en condiciones de marginación
REUNIONES REGIONALES
(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) *100
AnualEstratégico
Padrones de beneficiarios.Reglas de Operación. 04
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social
Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo social
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador Avances Cantidad
Porcentaje de reuniones regionales y estatales (Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionalesy estatales programadas) *100
AnualEstratégico
Calendario de Reuniones Regionales.Invitaciones a Reuniones Estatales.Actas.Evidencia fotográfica.
FIN
05
Unidad de medidaFórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
PROG
RAMA
DESARROLLO COMUNITARIO
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
03 I01 I01
ITEMFrecuencia y tipo
FUNC
IÓN
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
02 02 02 01 01 01 CAPACITACIONES 03
Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación
Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión
(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados) *100
AnualEstratégico
Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Humano
Anual Programado 12 100%
Estratégico Realizado 12 100%
Programado 12500 100%
Realizado 12500 100%
Programado 48 100%
Realizado 48 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Realizado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 48 100%
Realizado 48 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 8 100%
Realizado 8 100%
Programado 136 100%
Realizado 136 100%
04GESTIÓN DE RECURSOS01 2. Gestión de recursos realizada para fomentar las
actividades físicas y deportivas.Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) *100
SemestralGestión Registros Administrativos.
EVENTOS DEPORTIVOS 07
05 I01 142 02 04 01 01 01
01 1.2 Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva Porcentaje de organización de eventos deportivos. (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100 Trimestral
Gestión Estadísticas de eventos deportivos realizados.
MANTENIMIENTO 08
05 I01 142 02 04 01 01 01
01 2.1 Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de espacios deportivos.
(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada) *100
TrimestralGestión Bitácoras de mantenimiento.
REPORTE DE RECURSOS 09
05 I01 142 02 04 01 01 01
01 2.2 Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados) *100
TrimestralGestión Estados de posición financiera.
ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN 10
05 I01 142 02 04 01 01 01
013.1 Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.
Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100
TrimestralGestión Convenios de concertación deportiva.
Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva. Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100
SemestralGestión Registros Administrativos. EVENTOS DE
PROMOCIÓN 03
ITEM
03 I01 142 02 04 01 01 01
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Fórmula del indicador SU
BPRO
GRAM
A
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)De
pend
encia
Aux
iliar
ITEMPR
OYEC
TO
Depe
nden
cia G
ener
al
Frecuencia y tipo
FUNC
IÓN
Comparativo de la infraestructura funcional.
FIN
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
Unidad de medida
01
Medios de verificación
PROPUESTAS DE UNIFICACIÓN
06REGISTRO DE PROMOTORES
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) *100
SemestralGestión Registros Administrativos. 05
Avances Cantidad
01 01 01Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.
((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) *100
Eficacia.Registros Administrativos
Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad físicaI01 142 02 04 01 01
01 Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.
3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.
02La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.
Tasa de variación en la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal
((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100.
AnualEstratégico
COMPONENTES
1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva.
02 I01
01
03 I01
0102 04
142 02
142 01 01 01
02 04 01 01
04 01
04 I01 142 01
05
1.1 Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.
05 I01 142 02
I01 142 0102 04
01
04 01 01 01
OFERTA DEPORTIVA
PROPÓSITO
01 01 01 3.2 Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. Porcentaje en el registro municipal del deporte. (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)
*100
01 01
11
POBLACIÓN
TrimestralGestión Registros por disciplina deportiva. DEPORTISTAS
Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
ACTIVIDADES
Porcentaje de los promotores deportivos. (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100
TrimestralGestión
Programado 4800 100%
Realizado 4800 100%
Programado 3200 100%
Realizado 3200 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 8 100%
Realizado 8 100%
Programado 45 100%
Realizado 45 100%
TrimestralGestión Convocatorias publicadas y divulgadas 07CONVOCATORIA06 01 02 Emisión de convocatoria de becas. Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria. (Convocatorias publicadas /
Convocatorias programadas) *100
TrimestralGestión Registros administrativos REPORTE DE
ESTIMULOS 11
07 I01 143 02 06 08
06 01 02 Gestión de estímulos a otorgar. Porcentaje de estímulos gestionados. (Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados) *100
TrimestralGestión Registros administrativos CONCURSOS 10
11 I01 143 02 06 08
06 01 02 Concertación y diseño de concursos. Porcentaje en la realización de concursos. (Concursos realizados/Concursos programados) *100
TrimestralGestión Padrón de beneficiarios. REPORTE DE
MONTOS 09
10 I01 143 02 06 08
06 01 02 Emisión de los estímulos. Porcentaje en el otorgamiento de estímulos. (Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados) *100
TrimestralGestión Formatos de solicitudes. REPORTE DE
SOLICITUDES 08
09 I01 143 02 06 08
06 01 02 Selección de solicitudes de becas. Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas. (Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas) *100
TrimestralGestión Convocatorias publicadas y divulgadas. CONVOCATORIA 14
08 I01 143 02 06 08
06 01 02 Emisión de Convocatorias. Porcentaje de las convocatorias emitidas. (Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas) *100
TrimestralGestión Registros administrativos REPORTE DE
JÓVENES 13
14 I01 143 02 06 08
06 01 02 Emisión de Resultados. Porcentaje de jóvenes beneficiados (Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100
TrimestralGestión Expedientes integrados PROYECTOS 12
13 I01 143 02 06 08
06 01 02 Análisis de proyectos participantes en concursos. Porcentaje en la dictaminación de proyectos. (Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100
SemestralGestión Convocatorias publicadas. CONCURSOS 04
12 I01 143 02 06 08
06 01 02 Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados Porcentaje de concursos realizados. (Concursos realizados/Concursos Programados) *100
SemestralGestión Padrón de beneficiarios. REPORTE DE BECAS
EDUCATIVAS 03
04 I01 143 02 06 08
06 01 02 Becas educativas otorgadas. Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas (Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas) *10003 I01 143 02 06 08
Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores. Apoyos otorgados/Apoyos Programados) *100 Semestral
Gestión Padrón de beneficiarios. REPORTE DE APOYOS 05
ITEM
05 I01 143 02 06 08 06 01
OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
Registros administrativos
FIN
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
FUNC
IÓN
02
Medios de verificación
REPORTE DE ESPACIOS
16ACCIONES
Espacios rehabilitados/Espacios concertados) *100 SemestralGestión Expedientes Técnicos. 06
Avances Cantidad
01 02 01
Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.
((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico Padrones de beneficiariosTasa de variación en la población juvenil atendida a través de
programas de asistencia socialI01 143 02 06 08 06
02 Porcentaje de espacios rehabilitados.Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados
02
Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio
Porcentaje de atención a la población juvenil (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100
AnualEstratégico
COMPONENTES
Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.
02 I01
01
06 I01
0802 06
143 02
143 06 01 02
02 06 08 06
06 08
16 I01 143 01
17
Elaboración de un programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.
I01 143 0802 06
02
POBLACIÓN JUVENIL
PROPÓSITO
06 01 02Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte.
Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) *100
06 01
17
POBLACIÓN JUVENIL
TrimestralGestión Registros administrativos ACTIVIDADES
Padrón de beneficiarios.
ACTIVIDADES
Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación.(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas) *100
TrimestralGestión
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 35 100%
Realizado 35 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 8 100%
Realizado 8 100%
Programado 150 100%
Realizado 150 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 1800 100%
Realizado 1800 100%
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 1800 100%
Realizado 1800 100%
TrimestralGestión Registros Administrativos CONCURSOS 1401 01 04 Diseño de la Convocatoria para estudiantes,
investigadores y público en general. Porcentaje en la Investigación etnográfica. (Concursos de investigación realizados/Concursos de investigación programados) *100
TrimestralGestión Registros Administrativos ASISTENTES 13
14 I01 151 02 06 07
01 01 04 Convocatoria a los eventos de literatura popular. Porcentaje de convocatoria para la promoción literaria (Asistentes a los eventos literarios/Total de asistencia esperada) *100
TrimestralGestión Registros Administrativos EXPOSITORES
LITERARIOS 12
13 I01 151 02 06 07
01 01 04 Participación de expositores literarios indígenas en eventos artísticos
Porcentaje de participación de expositores literarios indígenas.
(Expositores literarios indígenas participantes/Total de expositores literarios indígenas invitados) *100
TrimestralGestión Registros Administrativos MATERIAL LITERARIO 11
12 I01 151 02 06 07
01 01 04 Diseño del contenido de un programa de literatura popular enfocado a la exposición y análisis. Porcentaje de Contenidos literarios autóctonos. (Material literario incluido en el programa de análisis literario/Total de material
literario disponible) *100
TrimestralGestión Registros Administrativos PROMOCIONES 10
11 I01 151 02 06 07
01 01 04 Promoción y divulgación de los espacios para exposición y comercialización de artesanos indígenas.
Porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas
(Total de promociones realizadas / Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar) *100
TrimestralGestión Registros Administrativos ARTESANOS
BENEFICIADOS 09
10 I01 151 02 06 07
01 01 04 Asignación de espacios a artesanos indígenas Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales
(Artesanos beneficiados con espacios comerciales/Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas) *100
TrimestralGestión Registros Administrativos ESPACIOS 08
09 I01 151 02 06 07
01 01 04 Gestión del espacio de exposición y comercialización. Porcentaje de espacios comerciales artesanales (Espacios destinados para comercios de artesanos instalados /Espacios destinados para comercios de artesanos programados)*100
TrimestralGestión Registros Administrativos ASISTENTES 16
08 I01 151 02 06 07
01 01 04 Promoción y divulgación de los eventos gastronómicos. Impacto de la Promoción gastronómica étnica (Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo esperado) *100
TrimestralGestión Registros Administrativos EVENTOS 15
16 I01 151 02 06 07
01 01 04 Elaboración de un programa anual de exposiciones de gastronomía autóctona Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos (Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados) *100
Semestral Gestión Registros administrativos FESTIVALES GASTRONOMICOS 06
15 I01 151 02 06 07
01 01 04 Festivales de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados
Porcentaje de festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona
(Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados) *100
Semestral Gestión Registros administrativos PRODUCCIÓN 04
06 I01 151 02 06 07
01 01 04Programa de difusión de literatura popular, narraciones, cuentos, leyendas, cantos y poemas propios de la comunidad o pueblo indígena instaurado.
Porcentaje de literatura étnica municipal. (Producción literaria de origen étnico/Total de producción literaria en el municipio) *100
Semestral Gestión Registros administrativos ESPACIOS 03
04 I01 151 02 06 07
01 01 04 Espacios para la exposición y comercialización de los productos elaborados por artesanos indígenas.
Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas.
(Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados / Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados) * 100
03 I01 151 02 06 07
Porcentaje en estudios e investigaciones etnográficos (Estudios e investigaciones etnográficos realizados/Estudios e investigaciones etnográficos programados) *100 Semestral Gestión Registros administrativos ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES 05
ITEM
05 I01 151 02 06 07 01 01
PUEBLOS INDÍGENAS
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
Registros Administrativos
FIN
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
FUNC
IÓN
04
Medios de verificación
EVENTOS
17EXPOSICIONES
(Eventos autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados) *100 Semestral Gestión Registros administrativos 07
Avances Cantidad
01 04 01
Contribuir al fortalecimiento de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas a través de la conformación de espacios que promuevan las diferentes expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, tales como el arte, la literatura, las artesanías, la
((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/ Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Estadísticas del INEGI.Registros administrativos
Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico.I01 151 02 06 07 01
04 Porcentaje de eventos autóctonos realizadosPrograma cultural permanente de exposición de fotografía etnográfica, música y danza autóctona instaurado
02Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con programas de promoción y exposición que preservan y enriquecen su lengua, conocimiento y elementos que constituyen su cultura e identidad
Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición
((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/ Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
COMPONENTES
Estudios etnográficos realizados que plasmen información especializada de los pueblos indígenas.
02 I01
01
07 I01
0702 06
151 02
151 01 01 04
02 06 07 01
06 07
17 I01 151 01
18
Diseño de un programa permanente de exposiciones culturales étnicas
I01 151 0702 06
04
EVENTOS
PROPÓSITO
01 01 04 Promoción y divulgación de los eventos culturales. Porcentaje de la Promoción artística. (Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados) *100
01 01
18
PROGRAMAS
TrimestralGestión Registros Administrativos ASISTENTES
Estadísticas del INEGI.Registros administrativos
ACTIVIDADES
Porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas. (Exposiciones realizadas/Exposiciones Programadas) *100 TrimestralGestión
Programado 37 100%
Realizado 37 100%
Programado 192 100%
Realizado 192 100%
Programado 192 100%
Realizado 192 100%
Programado 37 100%
Realizado 37 100%
Programado 192 100%
Realizado 192 100%
Programado 192 100%
Realizado 192 100%
Programado 37 100%
Realizado 37 100%
Programado 37 100%
Realizado 37 100%Registros administrativos APOYOS
Registros administrativos
MUJERES Y HOMBRES
PROPÓSITO
08
MUJERES Y HOMBRES
01 01 2.2. Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres y hombres trabajadores. Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos. (Apoyos entregados/Apoyos programados) *100 Trimestral
GestiónI01 152 0802 06 05
08 05 0107 I01 152 01
I01
01
08
2.1. Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares.
152 05 01 01
02 06
Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares.2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados.04 I01
0802 06
152 02
02 02La población cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.
Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral.
(Mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población en el municipio) *100
AnualEstratégico
06 08 05 01 01
Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.I01 152 02 06 08 05
Medios de verificación
MUJERES Y PADRES
01 01 01
Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad.
((Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico Registros administrativos
FIN
07SOLICITUDES
(Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100
SemestralGestión Registros administrativos 04
MUJERES Y HOMBRES
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador Avances Cantidad
Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo.(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas) *100
TrimestralGestión Registros administrativos
Unidad de medidaFórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
PROG
RAMA
IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
03 I01 152
ITEMFrecuencia y tipo
FUNC
IÓN
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
02 06 08 05 01 01 MUJERES Y HOMBRES 031. Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo
realizada.Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.
((Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre/Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1) *100
SemestralGestión Registros administrativos
06 08 05 01 0105 I01 152 05
06 I01
1.1. Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas
Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.
(Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100
TrimestralGestión Registros administrativos02
152 02 06 08 05 01 06MUJERES Y HOMBRES01 1.2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la
inserción laboral de mujeres y hombres.Porcentaje de beneficiados a través de la bolsa de trabajo.
(Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral/Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo) *100
TrimestralGestión Registros administrativos
Programado 220 100%
Realizado 220 100%
Programado 8000 100%
Realizado 8000 100%
Programado 220 100%Realizado 220 100%
Programado 154 100%
Realizado 154 100%Programado 220 100%Realizado 220 100%
Programado 34 100%
Realizado 34 100%Programado 220 100%Realizado 220 100%
Expresiones Artísticas
Eventos
04
Publicaciones realizadas
Asistentes
05
Espacios
Actividades
Días
01 011.2. Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas.
Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes sociales
(Actividades y eventos publicados en el trimestre / Total de eventos programados en el año actual) *100
TrimestalGestión05 R00
1.1. Elaboración de un programa cultural y artístico01150
150 02 04 02 01
Registros administrativos.02 04 02 01 01
MensualGestión Solicitud
Registros administrativos.
07
02
04 R00 Porcentaje de vida cultural en días naturales (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales) *100
SemestralGestión
02
Eventos
PROPÓSITO
01 01 01 1.4. Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales
Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas
(Expresiones artísticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100
01R00 150
02 04R00 150
01
07
1.3. Espacios donde se celebran expresiones artísticas y culturales
150 01 01 01
02 0406
01
0202 04
01
02 01
02 R00
03
R00 150 02 04 02 01 01 01Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.
((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Registros administrativos.Registros poblacionales. INEGITasa de variación en la realización de eventos culturales.
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Medios de verificación
06
Avances Cantidad
La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.
Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural
(Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100
AnualEstratégico
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales
(Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales /Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100
MensualGestión Registros Administrativos
FIN
SemestralGestión
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
PROG
RAMA
CULTURA Y ARTE
SUBF
UNCI
ÓN
R00 150 02 04 02
ITEMFrecuencia y tipo
FUNC
IÓN
ITEM
0301 01 01 1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general.
Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos.
(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados) *100 Registros administrativos.
Programado 20 100%
Realizado 20 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 20 100%Realizado 20 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 32 100%
Realizado 32 100%Programado 4 100%Realizado 4 100%
Reporte de Certificaciones
Planteles Mejorados
Reporte de Becas
Mantenimieto Realizado
Reporte de Solicitudes
PROPÓSITO
1. Planteles educativos de nivel básico mejorados. Porcentaje de planteles educativos de nivel básico (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100
05
Datos de la SEP.Fuente y datos del IMIFE.
Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.
((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM).Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).
Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa
01 01 06
EDUCACIÓN BÁSICA
SemestralGestión
Datos de la SEP del GEM.Fuente y datos del IMIFE.
(Becas para el nivel de educación básica otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) * 100
SemestralGestión
Infraestructura Mejorada
141 0102 05
Fuente de datos de la SEP del GEM.Registro de Becas para la educación básicaPorcentaje de becas para el nivel de educación básica2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas.
Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100
SemestralGestión01 01
Porcentaje de solicitudes para becas
0604 O00 141 01
2.1. Validación de solicitudes para becas.O00
O00
01
(Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas) *10005
141 01 01 06
02 05
06
SemestralGestión
03 O00
0102 05
141 02
02
O00 141 02 05 01
Fuente de datos de la SEP del GEM.Registro de Becas para la educación básica
05 01 01 01
01 06 0101
01 01
02Los planteles educativos presentan condiciones físicas susceptibles a la certificación de escuelas dignas.
Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas
((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1) *100
FIN
Medios de verificación
04
03
03
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Fuente y datos del IMIFE1.1. Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos.
AnualEstratégico
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador Avances Cantidad ITEM
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
FUNC
IÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
PROG
RAMA
01 0603 O00 141 02 05
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 1 100%
Realizado 1 100%
Programado 1 100%
Realizado 1 100%
Programado 600 100%
Realizado 600 100%
Programado 3 100%
Realizado 3 100%
Programado 1 100%
Realizado 1 100%Acta constitutiva. REPORTES DE
AUDITORIAS
Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM.Centro de atención ciudadana.Libro de registro de la contraloría interna.
EXPEDIENTES
PROPÓSITO
09
QUEJAS / DENUNCIAS
01 01 3.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico. Porcentaje de reportes de auditorías (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)
*100TrimestralGestiónK00 136 0401 03 01
01 0106 K00 136 01
01
09
1.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.
136 01 01 01
01 03 04
05 K00
0401 03
136 01
02 K00 02Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.
Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
03 04 01 01 01
K00 136 01 03 04 01
Medios de verificación
AUDITORIAS
01 01 01
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.
((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal.Dirección de Administración.
Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
CONVENIOS
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100
SemestralGestión
Pliego de observaciones.Plataforma DeclaraNETReportes administrativos.
05
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador Avances Cantidad
Porcentaje de convenios (Convenios firmados/Convenios programados) *100 SemestralGestión Convenios vigentes.
FIN
06
Unidad de medidaFórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
PROG
RAMA
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
03 K00 136
ITEMFrecuencia y tipo
FUNC
IÓN
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
01 03 04 01 01 01
04 K00 136
CAPACITACIONES 031. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.
Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.
(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100
SemestralGestión
Programas de capacitación.Convocatorias.
01 03 04 01 01 01
07 K00 136
CAMPAÑAS 042. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.
Porcentaje de campañas de información de las obligaciones
(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100
SemestralGestión Programas de difusión.
01 03 04 01 01 01
08 K00 136
ASISTENTES 071.2. Registro de asistentes a las capacitaciones Porcentaje de asistentes a las capacitaciones (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100
TrimestralGestión
Listas de asistencia.Constancias de participación.Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
01 03 04 01 01 01 CARTELES INFORMATIVOS 082.1. Elaboración de carteles informativos. Porcentaje de carteles informativos (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100 Trimestral
GestiónRegistro de carteles informativos.Publicación en sitio web del municipio.
Programado 927 100%
Realizado 927 100%
Programado 1250 100%
Realizado 1250 100%
Programado 700 100%
Realizado 700 100%
Programado 2800 100%
Realizado 2800 100%
Programado 927 100%
Realizado 927 100%
Programado 6 100%
Realizado 6 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 851 100%
Realizado 851 100%
Programado 183 100%
Realizado 183 100%
Programado 11 100%
Realizado 11 100%
Programado 19 100%
Realizado 19 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
EMERGENCIAS ATENDIDAS
PROPÓSITO
01
105 01 03 03 Bitácora y Partes de servicio.
07 Q00
0201 07
105 01
02 Q00
07 02 01 03 03 Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas.
02La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad.
Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil
((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual / Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100
AnualEstratégico PERSONAS ATENDIDAS
Tasa de variación de emergencias atendidas.Q00 105 01 07 02 01
0
Medios de verificación
REUNIONES
03 03 01Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.
((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) * 100
AnualEstratégico Registros administrativos de Protección Civil
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador Avances Cantidad
FIN
(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas) *100
SemestralGestión
Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. 07
COMPONENTES
FUNC
IÓN
Fórmula del indicador SU
BPRO
GRAM
A
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)De
pend
encia
Aux
iliar
PROG
RAMA
PROTECCIÓN CIVIL
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
05 Q00 105
ITEMITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
01 07 02 01 03 03
03 Q00 105
EMERGENCIAS ATENDIDAS 053. Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores. Porcentaje de emergencias y desastres atendidos
(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) * 100
SemestralGestión
Parte de Servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica.
01 07 02 01 03 03
04 Q00 105
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 031. Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal. Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal
(Medidas de prevención de accidentes implementadas / total de medidas programadas a implementar) *100
SemestralGestión
Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.
01 07 02 01 03 03 POBLACIÓN CAPACITADA 042. Población capacitada en materia de Protección Civil. Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil (Población capacitada / Total de la población municipal) * 100 Semestral
GestiónListas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios.
07 02 01 03 0306 Q00 105
13 Q00
FACTORES DE RIESGO 064. Factores de riesgo actualizados. Porcentaje en la actualización de factores de riesgo. (Factores de riesgo presentados/Total de factores de riesgo) *100 SemestralGestión Atlas de riesgos por factores perturbadores.01
105 01 07 02 01 03 13REUNIONES REGIONALES03 3.1 Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía. Porcentaje de reuniones regionales y estatales(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionalesy estatales programadas) *100
AnualEstratégico
Calendario de Reuniones Regionales.Invitaciones a Reuniones Estatales.Actas.Evidencia fotográfica.
01 03 03 1.1. Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.08 Q00 105 01 08
09 Q00
Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.
(Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100
TrimestralGestión
Plan de protección civil por fenómenos perturbadores. REUNIONES REGIONALES07 02
Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos
(Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100
TrimestralGestión Orden, acta de verificación y Dictamen.105 01 07 02 01 03 09
10 Q00 105 01 07 02
MEDIDAS DE SEGURIDAD03 1.2. Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios
Valoraciones de riesgos (dictámenes). VALORACIÓN DE RIESGOS01 03 03 1.3. Valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico.
Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad
(Valoración de riesgos emitidas / valoración de riesgos solicitadas) * 100
01 03 03 1.4. Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
10
11 Q00 105 01
TrimestralGestión
11
12 Q00
Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos) *100
TrimestralGestión
Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales. CONVENIOS07 02
105 01 07 02 01 03 12CURSOS03 2.1. Curso de Inducción a la Protección Civil. Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil. (Cursos de inducción a la protección Civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) * 100
TrimestralGestión
Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 17 100%
Realizado 17 100%
Programado 6 100%Realizado 6 100%
Programado 6 100%
Realizado 6 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 6 100%
Realizado 6 100%
Programado 6 100%
Realizado 6 100%
Programado 6 100%
Realizado 6 100%
Programado 6 100%
Realizado 6 100%Programado 6 100%
Realizado 6 100%
103.1. Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.
Porcentaje en la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana. (Concursos temáticos divulgados/Concursos temáticos programados) *100 Trimestral
Gestión
Testimonios documentales de la difusión de los concursos temáticos con participación ciudadana.
Concursos temáticos divulgados
09
10 J00 112 02 04 04 01 01 02
2.2 Celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.
Porcentaje en la celebración de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.
(Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada/Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada) *100
TrimestralGestión
Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.
Curso realizados
08
09 J00 112 02 04 04 01 01 02
2.1 Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.
Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.
(Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad /Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados) *100
TrimestralGestión
Testimonios documentales de la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.
Evento de difusión realizados
07
08 J00 112 02 04 04 01 01 02
1.2 Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.
Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.
(Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada) *100
TrimestralGestión
Relación de currículums vitae de los expertos que imparten los cursos de capacitación. Cursos realizados
04
07 J00 112 02 04 04 01 01 02
Registro de participantes en los concursos temáticos.
0204 J00 112 Cursos técnicos realizados02 04 04 01
Asociaciones de la sociedad civil en el año
actual
PROPÓSITO
02Las demandas de solución de problemas de la comunidad se resuelven con la conformación y participación de figuras asociativas correspondientes.
Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad
11
Soluciones
Concursos temáticos divulgados
2. Gestión realizada para desarrollar cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.
Porcentaje en la gestión de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.
01 02 3.2. Participación ciudadana de vecinos organizados en concursos temáticos. Porcentaje de realización de concursos temáticos
(Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana/Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados) *100
Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.
(Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población/Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población) *100
SemestralGestión
Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo
TrimestralGestiónJ00 112 0402 04 01
04 01 0206 J00 112 01
J00
01
11
1.1 Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
112 01 01 02
02 04
Porcentaje en la gestión para la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.
3. Gestión realizada de la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.
05 J00
0402 04
112 02
02
01 02
04 04 01 01 02
01
Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil
((Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
J00 112 02 04 04 01
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Medios de verificación
Apoyos otorgados
Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas
(Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas) *100
01Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes.
((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
06Difusión de cursos
(Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana/Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana) *100
SemestralGestión
Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.
05
Objetivo o resumen narrativoCantidad
alcanzada anual
Nombre del indicador Avances Cantidad
Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
(Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes realizada /Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada) *100
TrimestralGestión
Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
FIN
Unidad de medidaFrecuencia y tipoFórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
PROG
RAMA
Nuevas organizaciones de la sociedad
SUBF
UNCI
ÓN
FIN
03 J00 112
ITEM
FUNC
IÓN
02
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
04 04 01 01 03SemestralGestión
Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad.
Capacitaciónes realizadas02 1. Capacitación técnica realizada para fomentar la
organización de la población en figuras asociativas.
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 961 100%
Realizado 961 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
103.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles. Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100
TrimestralGestión Inventario Reporte de Bienes
Muebles e Inmuebles
09
10 E00 E00 01 05 02 06 04 01
2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
Tasa de variación en ladistribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100
TrimestralGestión Registros Administrativos Reporte de Erogaciones
08
09 E00 E00 01 05 02 06 04 01
2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
TrimestralGestión
Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.
Reporte de Adquisiciones
07
08 E00 E00 01 05 02 06 04 01
1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos. Porcentaje de movimientos de personal. (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en
proceso) *100SemestralGestión Registros Administrativos Reportes de Altas y
Bajas
04
07 E00 E00 01 05 02 06 04 01
Reportes de Verificación
0104 E00 E00 Reportes de Montos01 05 02 06
Reportes de Gasto
PROPÓSITO
02Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos. Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio
11
Reportes de Gasto Ejercido
Inventarios Realizados
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.
Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
04 01 3.2. Verificación física y control de inventarios Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100
Estado comparativo de Egresos
((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1) *100
SemestralGestión Estado Comparativo de Egresos
TrimestralGestiónE00 E00 0201 05 06
02 06 0106 E00 E00 04
E00
01
11
1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.
E00 06 04 01
01 05
Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.05 E00
0201 05
E00 01
02
04 01
05 02 06 04 01
04
E00 E00 01 05 02 06 ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100 AnualEstratégico Estado comparativo de EgresosTasa de variación del gasto corriente
(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100 AnualEstratégico
Inventarios actualizados 05
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Medios de verificación
Reportes de Patrimonio
Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
01Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.
Cantidad
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100
MensualGestión Registros Administrativos
FIN
06Reportes de Incidencias
((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100
SemestralGestión
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)De
pend
encia
Aux
iliar
PROG
RAMA
Consolidación de la Administración Pública para Resultados
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador Avances
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipoFórmula del indicador SU
BPRO
GRAM
A
03 E00 E00
ITEM
FUNC
IÓN
01 01 1. Sistema integral de personal instaurado
ITEM
05 02 06 04 03SemestralGestión Registros Administrativos Servidores Públicos
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 42 100%Realizado 42 100%
Programado 50 100%
Realizado 50 100%
Programado 18 100%
Realizado 18 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 42 100%
Realizado 42 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
TrimestralGestión
Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.
Actividades realizadas para el mantenimiento
SemestralGestión
Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.
Mantenimientos realizados02 04 01 02
FUNC
IÓN
02
ITEM
01 1. Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.03 H00 127 03
Alumbrado público
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
(Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100
TrimestralGestión
Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.
FIN
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Medios de verificación
Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado
(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100
04Fallas reparadas
Avances Cantidad
Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.
04 01 02 01 01Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.
((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.Tasa de variación en los índices de eficiencia energética.
02 H00
01
0402 02
H00 127 02 02
1.1. Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.
127 01 02 01
02 02 04 01 0102
04 01 02
05 H00 127
AnualEstratégico
Reporte de consumo de energía eléctrica
PROPÓSITO
02Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.
Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.
Reporte de lluminarias((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
04 H00 127 2. Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica instalados.
Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.
(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar) *100
Luminarias ahorradoras instaladas02 02 04 01 02 01 Semestral
GestiónComparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.
Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
(Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100
TrimestralGestión
Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.
03
06 H00 127 02 02 04
07 H00 127 02 02 04
Reporte de insumos011.2. Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
04
08 H00 127
01 02 01 1.3. Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100
02 02 04 01 02 01 Proyectos realizados 042.1. Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
(Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados) *100
TrimestralGestión
Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 4 100%Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 63 100%
Realizado 63 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%Programado 2 100%
Realizado 2 100%
01 02 Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.
Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.
(Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/total de viviendas en el municipio) *10001
ITEM
03 F00 107Reportes de
Asentamientos irregulares
0103 08
Política Territorial
ITEM Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
FUNC
IÓN
05
ACTIVIDADES
Avances Cantidad
Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.
(Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100
TrimestralGestión
Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.
1. Asentamientos humanos irregulares identificados.
Medios de verificación
Cursos realizados
FIN
03SemestralGestión
06Barridos de campo realizados
(Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada) *100
SemestralGestión
Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.
01Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.
((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico Expedientes de los proyectos urbanos.Tasa de variación en los proyectos de planeación
urbana y territorial concluidos
((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
F00 107 01 03 08 01 02 01
Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.
3. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.
05 F00 03 08 01 02 01
01
10
06
01 03
107 01
02 F00 107 01 02 01
01 03 08 01 01
08
01
F00 107 02
F00 107 0801
Proyectos de planeación actuales
PROPÓSITO
02La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios.
1.1. Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo.
03 01 02 01 3.2. Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.
SemestralGestión Expedientes de tramite
TrimestralGestión
Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.
Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.
10
Sesiones de planeación realizadas
Capacitaciónes realizadas
COMPONENTES
Actas y minutas de trabajo.Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial
04 F00 107 2. Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.
Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos
(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100
07 F00 107
04Gestiones01 03 08 01 02
01 03 08 01 02 01
08 F00 107
Gestión 072.1. Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada.
Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.
(Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada) *100
TrimestralGestión Expedientes de Gestión.
01 03 08 01 02 01
09 F00 107
Permisos de uso del suelo emitidos 082.2. Permisos de uso del suelo con base en la
normatividad, emitidos. Porcentaje en los permisos de uso del suelo. (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100 TrimestralGestión
Comparativo de los permisos de uso del suelo.
01 03 08 01 02 01
(Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal) *100
093.1. Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
(Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano) *100
TrimestralGestión
Comparativo de las necesidades de capacitación Capacitación atendidas
Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 24 100%Realizado 24 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 14 100%
Realizado 14 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 1 100%
Realizado 1 100% Programado 14 100%
Realizado 14 100%
Programado 14 100%
Realizado 14 100%
02
ITEM
01 1. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados.03 N01 130 03SemestralGestión Registros administrativos.
Desarrollo agrícola
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
FUNC
IÓN
Avances Cantidad
Porcentaje de solicitudes de los productores. (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas) *100
TrimestralGestión Registros de solicitudes
FIN
Apoyos
Medios de verificación
Fertilizantes entregados
Productores beneficiados
(Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados) *100
06Solicitudes atendidas
(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100 SemestralGestión Registros administrativos. 05
01Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.
((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100
AnualEstratégico
SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).
Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas.
((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100
AnualEstratégico
N01 130 03 02 01 01 02 01
02
130 03 02 01 01
03 02 01 01
01 01 01
02 N01
01
05 N01
0103
06 N01 130 1.1. Recepción de solicitudes de los productores.
130 01 02 01
03 02 02
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).
Apoyos
PROPÓSITO
02La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores.
Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados.
02 01 Porcentaje de fertilizantes para cultivo.
Camapñas realizadas
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Porcentaje de apoyos agrícolas entregados
2. Campañas fitosanitarias ejecutadas. Porcentaje de campañas fitosanitarias.
3. Fertilizantes para cultivos básicos entregados.
03 02 01 (Campañas fitosanitarias ejecutadas/Campañas fitosanitarias programadas) *100 SemestralGestión Registros administrativos.01 02 04
07 N01 130
0104 N01 130
03 02 01 01 02 01
08 N01 130
Apoyos gestionados 071.2. Gestión de apoyos de carácter agrícola realizada Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola
(Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/ Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales) *100
TrimestralGestión
Expedientes de trámite.Recibo de insumos gestionados
03 02 01 01 02 01
09 N01 130
Control de plagas realizados 082.1. Realización de controles de infestación de plagas
y enfermedades en los cultivos.Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.
(Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados/infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes) *100
(Controles de infestación de plagas y enfermedades en
los cultivos
Registro de infestaciones iniciales y finales.
TrimestralGestión03 02 01 01 02 01
3.2. Evaluación y dictaminación de solicitudes10 N01 130
Solicitudes atendidas 093.1. Recepción de solicitudes de los productores. Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores. (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas) *100
TrimestralGestión
03 02 01 01 02 01 10Porcentaje de solicitudes aprobadas (Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 100 TrimestralGestión Registros de solicitudes. Solicitudes atendidas
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 24 100%Realizado 24 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 14 100%
Realizado 14 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 1 100%
Realizado 1 100% Programado 14 100%
Realizado 14 100%
Programado 14 100%
Realizado 14 100%
02
ITEM
01 1. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados.03 N01 130 03SemestralGestión Registros administrativos.
Desarrollo agrícola
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
FUNC
IÓN
Avances Cantidad
Porcentaje de solicitudes de los productores. (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas) *100
TrimestralGestión Registros de solicitudes
FIN
Apoyos
Medios de verificación
Fertilizantes entregados
Productores beneficiados
(Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados) *100
06Solicitudes atendidas
(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100 SemestralGestión Registros administrativos. 05
01Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.
((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100
AnualEstratégico
SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).
Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas.
((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100
AnualEstratégico
N01 130 03 02 01 01 02 01
02
130 03 02 01 01
03 02 01 01
01 01 01
02 N01
01
05 N01
0103
06 N01 130 1.1. Recepción de solicitudes de los productores.
130 01 02 01
03 02 02
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).
Apoyos
PROPÓSITO
02La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores.
Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados.
02 01 Porcentaje de fertilizantes para cultivo.
Camapñas realizadas
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Porcentaje de apoyos agrícolas entregados
2. Campañas fitosanitarias ejecutadas. Porcentaje de campañas fitosanitarias.
3. Fertilizantes para cultivos básicos entregados.
03 02 01 (Campañas fitosanitarias ejecutadas/Campañas fitosanitarias programadas) *100 SemestralGestión Registros administrativos.01 02 04
07 N01 130
0104 N01 130
03 02 01 01 02 01
08 N01 130
Apoyos gestionados 071.2. Gestión de apoyos de carácter agrícola realizada Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola
(Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/ Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales) *100
TrimestralGestión
Expedientes de trámite.Recibo de insumos gestionados
03 02 01 01 02 01
09 N01 130
Control de plagas realizados 082.1. Realización de controles de infestación de plagas
y enfermedades en los cultivos.Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.
(Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados/infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes) *100
(Controles de infestación de plagas y enfermedades en
los cultivos
Registro de infestaciones iniciales y finales.
TrimestralGestión03 02 01 01 02 01
3.2. Evaluación y dictaminación de solicitudes10 N01 130
Solicitudes atendidas 093.1. Recepción de solicitudes de los productores. Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores. (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas) *100
TrimestralGestión
03 02 01 01 02 01 10Porcentaje de solicitudes aprobadas (Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 100 TrimestralGestión Registros de solicitudes. Solicitudes atendidas
Programado 21 100%
Realizado 21 100%
Programado 3 100%
Realizado 3 100%
Programado 2 100%Realizado 2 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 6 100%
Realizado 6 100%
Programado 18 100%
Realizado 18 100%
Programado 10 100%
Realizado 10 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
01 03SemestralGestión Registros administrativos Cursos realizados
ITEM
03 1. Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados.03 N00 131 04 02 01
Modernización industrial
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
FUNC
IÓN
Medios de verificación
01
Avances Cantidad
Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano. (Cursos impartidos/Cursos programados) *100 Trimestral
Gestión Registros administrativos
FIN
01 03Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.
((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico Registros administrativosTasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas
empresas
02 N00((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
N00 131 03 04 02 01
05 N00
01
1.1. Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero.
131 01 01 030203
Micro y pequeñas empresas apoyadas
PROPÓSITO
02
Los micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.
03 04 02 01 03
04Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales
Programas implementados
COMPONENTES
ACTIVIDADES
131 01
Registros administrativos
05Cursos impartidos
03 Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados.
2. Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada.
Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios. (Apoyos otorgados/Apoyos gestionados) *100 Semestral
Gestión Registros administrativos
((Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior)-1) *100
01 0104 N00 131 Reporte de apoyos gestionados03 04
06 N00 131 03 04 02
03 04 02
Registros administrativos Asistencias impartidas01 01 03 1.2. Implementación de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero.
Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica. Asistencias impartidas/Asistencias programadas) *100
01 01 03 2.1. Recepción de solicitudes para apoyos financieros.
06
07 N00 131 03
TrimestralGestión
07
08 N00
Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros. (Solicitudes recibidas/solicitudes programadas) *100 TrimestralGestión Registros administrativos Solicitudes recibidas04 02
Porcentaje en la dictaminación de proyectos. (Proyectos aprobados/Total de proyectos recibidos) *100 TrimestralGestión Registros administrativos131 03 04 02 01 01 08
09 N00 131 03 04 02
Reporte de proyectos03 2.2. Recepción y dictaminación de proyectos de expansión o crecimiento.
09TrimestralGestión Registros administrativos Reporte de estímulos01 01 03 2.3. Emisión de estímulos. Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y
pequeños empresarios. (Estímulos otorgados/Estímulos programados) *100
Programado 1 100%
Realizado 1 100%
Programado 140000 100%
Realizado 140000 100%
Programado 500 100%
Realizado 500 100%
Programado 500 100%
Realizado 500 100%
Programado 36 100%
Realizado 36 100%
01 04 01 05 03SemestralGestión Registros administrativos Inspecciónes
ambientales efectuados02 1. Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido03 G00 153 02
ECOLOGÍA
ITEMFrecuencia y tipo
FUNC
IÓN
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medida
PROG
RAMA
Protección al ambiente
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
Objetivo o resumen narrativoCantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
FIN
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Medios de verificación
Porcentaje en los resultados de control ambiental(Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultados de los controles de inspección ambiental programados) *100
Avances Cantidad
04Operativos de inspección realizados
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Porcentaje en la Inspección Ambiental (Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados) *100
MensualGestión Registros administrativos
05 02 01Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la inspección, vigilancia y monitoreo de los recursos naturales del municipio.
((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico Registros administrativosTasa de variación de recursos ambientales censadosG00 153 02 01 04 01
0402 0102 G00
01
1.1. Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia
153 01 05 02
02 01 04 01 0204 G00 153 05
Registros administrativos
Censos ambientales realizados
PROPÓSITO
02La población municipal asegura la protección de los recursos naturales. Porcentaje de la Población Beneficiada Población beneficiada(Población municipal beneficiada con la protección de
áreas naturales/Población total del municipio) *100Anual
Estratégico
05 G00 153 02 01 04 01 05 02 051.2. Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales. Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales (Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100 Mensual
Gestión Registros administrativos Quejas atendidas
Programado 1 100%
Realizado 1 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 120 100%Realizado 120 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 1 100%
Realizado 1 100%
Programado 75 100%
Realizado 75 100%
Programado 54 100%
Realizado 54 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 2 100%
Realizado 2 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%Programado 1 100%Realizado 1 100%
08 01 01 01 01 1. Asesoramientos jurídicos otorgados a la población.01
ITEM
03 M00 115 03SemestralGestión
Bitácoras de asistencias jurídicas brindadas a la población.
Asesorías jurídicas otorgadas
Protección jurídica de las personas y sus bienes
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
FUNC
IÓN
Avances Cantidad
Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.
(Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población) *100
TrimestralGestión
Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población.
FIN
Medios de verificación
Reportes
Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población. (Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas) *100
06Asistencias jurídicas brindadas
(Cohechos atendidos/cohechos denunciados) *100 SemestralGestión
Denuncias de cohecho en el ministerio público. 05
01Contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante convenios de colaboración.
((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica
((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
M00 115 01 08 01 01 01 01
01 01 01 01 Porcentaje de disminución del cohecho.3. Índice de cohecho disminuido.
02 M00
01
05 M00
0101 08
115 01
1.1. Asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada.
115 01 01 01
01 08 01 01
08
0106 M00 115 01
11 (Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados) *100
M00 115 0101 08
Convenios celebrados
PROPÓSITO
02La población se beneficia de los actos de divulgación de los derechos y obligaciones jurídicas.
Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.
01 01 01 3.2. Incremento en la supervisión y el desempeño del servicio público de los servidores públicos.
Porcentaje en la supervisión en el desempeño del servicio público de los servidores públicos.
TrimestralGestión
Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
11
Derechos y obligaciones jurídicas
difundidos
Examenes efectuados
Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.
COMPONENTES
ACTIVIDADES
04 M00 115 2. Verificaciones realizadas del cabal cumplimiento del orden jurídico.
Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico.
(Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal) *100 Inspecciones realizadas01 08 01 01 01 01 Semestral
Gestión
Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental.
01 01 1.2. Desarrollo conforme a derecho de acompañamientos jurídicos a la población.
Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.
04
07 M00 115 01 08 07
08 M00 115
(Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)* 100
TrimestralGestión
Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.
Acompañamientos jurídicos realizados
01 01
01 08 01 01 01 01
09 M00 115
Capacitaciones realizadas 08
2.1. Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
(Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público) *100
TrimestralGestión
Listas de asistencia a los cursos de capacitación.
01 08 01 01 01 01
10 M00 115
Dinámicas de sensibilización
impartidas09
2.2. Desarrollo de dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.
Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.
(Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas) *100
TrimestralGestión
TrimestralGestión
01 08 01 01 01 01 Quejas recibidas 103.1. Promoción de la disminución de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
(Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos/Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos) *100
TrimestralGestión
Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 5 100%Realizado 5 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 3 100%
Realizado 3 100%
Programado 11 100%
Realizado 11 100%
Programado 14 100%
Realizado 14 100%
Programado 1 100%
Realizado 1 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 16 100%
Realizado 16 100% Programado 16 100%
Realizado 16 100%
03 04 02 103.1. Adquisición del equipo de infraestructura para la modernización vial.
Porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial. (Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de infraestructura vial necesario) *100 Trimestral
Gestión Registros administrativos Equipo adquirido
TrimestralGestión Registros administrativos Reporte de personal 09
10 F00 154 03 05 01
03 04 022.2. Contratación de los recursos humanos para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.
Porcentaje de contratación de recursos humanos para modernizar la infraestructura vial.
(Recursos humanos contratados para modernizar la infraestructura vial/Total recursos humanos necesarios para modernizar la infraestructura vial) *100
TrimestralGestión Registros administrativos Reporte de Recursos
obtenidos 08
09 F00 154 03 05 01
03 04 022.1. Obtención de los recursos financieros para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.
Porcentaje en la obtención de los recursos financieros para modernizar la infraestructura vial.
(Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos/Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial gestionados) *100
TrimestralGestión Registros administrativos
Acciones de modernización de
infraestructura realizadas
07
08 F00 154 03 05 01
04
07 F00 154 03 05 01 03 04 02
Reporte de vialidades rehabilitadas
03 05 01 03 04 Registros administrativos
TrimestralGestión Registros administrativos
0204 F00 154
1.2. Priorización de la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de la población.
Porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar.
(Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100
Acciones de mejora
PROPÓSITO
02La población del municipio se beneficia con la reducción de los tiempos de traslado.
Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales.
11
Reporte
Equipo instalado
COMPONENTES
ACTIVIDADES
04 02 3.2. Instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.
Porcentaje en la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.
(Equipo de infraestructura instalado/Equipo de infraestructura en proceso de instalación) *100
Registros administrativos
2. Mantenimiento de las principales vialidades municipales realizado.
Porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales. (Vialidades municipales rehabilitadas/Vialidades en proceso de rehabilitación) *100 Semestral
Gestión
F00 154 0103 05 03
01 03 0206 F00 154 04
F00
01
11
1.1. Identificación de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.
154 03 04 02
03 05
Porcentaje en la colocación de infraestructura vial.3. Colocación y modernización del equipamiento de infraestructura vial realizada.05 F00
0103 05
154 03
02
02
05 01 03 04 02
Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.
((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
F00 154 03 05 01 03 04
Medios de verificación
Reporte de Vialidades modernizadas
FIN
03SemestralGestión
01Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la modernización y mantenimiento de las vialidades municipales.
((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico Registros administrativos
06Necesidades atendidas
(Vialidades modernizadas/Total de vialidades municipales) *100. SemestralGestión Registros administrativos 05
Objetivo o resumen narrativoCantidad
alcanzada anual
Nombre del indicador Avances Cantidad
Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.
(Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas) *100
TrimestralGestión Registros administrativos
Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas.
Unidad de medidaFrecuencia y tipoFórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
PROG
RAMA
Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
SUBF
UNCI
ÓN
FIN
03 F00 154
ITEM
FUNC
IÓN
03
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
05 01 03 04 Registros administrativos Prtoyectos aprobados 02 1. Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas.
(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados) *100
Programado 24 100%
Realizado 24 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 5 100%Realizado 5 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 3 100%
Realizado 3 100%
Programado 11 100%
Realizado 11 100%
Programado 14 100%
Realizado 14 100%
Programado 1 100%
Realizado 1 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 16 100%
Realizado 16 100% Programado 16 100%
Realizado 16 100%
03 04 02 103.1. Adquisición del equipo de infraestructura para la modernización vial.
Porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial. (Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de infraestructura vial necesario) *100 Trimestral
Gestión Registros administrativos Equipo adquirido
TrimestralGestión Registros administrativos Reporte de personal 09
10 F00 154 03 05 01
03 04 022.2. Contratación de los recursos humanos para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.
Porcentaje de contratación de recursos humanos para modernizar la infraestructura vial.
(Recursos humanos contratados para modernizar la infraestructura vial/Total recursos humanos necesarios para modernizar la infraestructura vial) *100
TrimestralGestión Registros administrativos Reporte de Recursos
obtenidos 08
09 F00 154 03 05 01
03 04 022.1. Obtención de los recursos financieros para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.
Porcentaje en la obtención de los recursos financieros para modernizar la infraestructura vial.
(Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos/Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial gestionados) *100
TrimestralGestión Registros administrativos
Acciones de modernización de
infraestructura realizadas
07
08 F00 154 03 05 01
04
07 F00 154 03 05 01 03 04 02
Reporte de vialidades rehabilitadas
03 05 01 03 04 Registros administrativos
TrimestralGestión Registros administrativos
0204 F00 154
1.2. Priorización de la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de la población.
Porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar.
(Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100
Acciones de mejora
PROPÓSITO
02La población del municipio se beneficia con la reducción de los tiempos de traslado.
Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales.
11
Reporte
Equipo instalado
COMPONENTES
ACTIVIDADES
04 02 3.2. Instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.
Porcentaje en la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.
(Equipo de infraestructura instalado/Equipo de infraestructura en proceso de instalación) *100
Registros administrativos
2. Mantenimiento de las principales vialidades municipales realizado.
Porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales. (Vialidades municipales rehabilitadas/Vialidades en proceso de rehabilitación) *100 Semestral
Gestión
F00 154 0103 05 03
01 03 0206 F00 154 04
F00
01
11
1.1. Identificación de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.
154 03 04 02
03 05
Porcentaje en la colocación de infraestructura vial.3. Colocación y modernización del equipamiento de infraestructura vial realizada.05 F00
0103 05
154 03
02
02
05 01 03 04 02
Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.
((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
F00 154 03 05 01 03 04
Medios de verificación
Reporte de Vialidades modernizadas
FIN
03SemestralGestión
01Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la modernización y mantenimiento de las vialidades municipales.
((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico Registros administrativos
06Necesidades atendidas
(Vialidades modernizadas/Total de vialidades municipales) *100. SemestralGestión Registros administrativos 05
Objetivo o resumen narrativoCantidad
alcanzada anual
Nombre del indicador Avances Cantidad
Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.
(Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas) *100
TrimestralGestión Registros administrativos
Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas.
Unidad de medidaFrecuencia y tipoFórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
PROG
RAMA
Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
SUBF
UNCI
ÓN
FIN
03 F00 154
ITEM
FUNC
IÓN
03
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
05 01 03 04 Registros administrativos Prtoyectos aprobados 02 1. Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas.
(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados) *100
Programado 120 100%
Realizado 120 100%
Programado 54 100%
Realizado 54 100%
Programado 40 100%Realizado 40 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 45 100%
Realizado 45 100%
Programado 120 100%
Realizado 120 100%
ITEM
03 F00 124 Guarniciones y banquetas rehabilitadas02 1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas.02 01
Desarrollo urbano
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
FIN
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
FUNC
IÓN
Medios de verificación
Porcentaje de guarniciones y banquetas (Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas) *100
05Peticiones ciudadanas atendidas
03SemestralGestión
Avances Cantidad
Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana
02 02 01Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada01
02 ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
F00 124 02 02 01 01
02
02 02 01 01
0102
02
02
01
05 F00 124
124 01 0202 F00
02
02
Mantenimientos o ampliación a la
infraestructura realizada
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano.Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
Infraestructura urbana desarrollada
PROPÓSITO
02La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.
Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana
Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) *100
SemestralGestión
Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano.Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
1.1. Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.
Plazas cívicas y jardines rehabilitados
(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100
TrimestralGestión
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas
2. Plazas cívicas y jardines rehabilitados.01 02 0204 F00 124
Porcentaje de informes de supervisión de obra
04
06 F00 124 02 02
02 02 01
06(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100
TrimestralGestión
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas
Supervisiónes de obra realizadas01 01 02 02 2.1. Control y supervisión de obras públicas reportados
en los informes.
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 48 100%
Realizado 48 100%
Programado 32 100%
Realizado 32 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 6 100%
Realizado 6 100%
Programado 48 100%
Realizado 48 100%
Programado 48 100%
Realizado 48 100%
Programado 32 100%
Realizado 32 100%
03
ITEM
01 1. Financiamiento gestionado para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.03 H00 128 03Semestral
Gestión
Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
Modernización de los servicios comunales
Fórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
FUNC
IÓN
Avances Cantidad
Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
(Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas) *100
TrimestralGestión
Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
FIN
Reporte de financiamiento
Medios de verificación
Acciones de mantenimiento
realizadas
Reporte de centros
(Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal /Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado) *100
04Reporte de licitaciones
(Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales/ Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales) *100
SemestralGestión
Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales. 03
01Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.
((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.
Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.
((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
H00 128 02 02 06 01 03 01
02
128 02 02 06 01
02 02 06 01
06 01 01
02 H00
01
05 H00
0602
06 H00 1281.1. Licitación de la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.
128 01 03 01
02 02 03
Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.
Reporte de afluencia
PROPÓSITO
02La comunidad municipal cuenta con centros de esparcimiento público en condiciones de funcionamiento.
Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.
03 01 Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.
Mantenimientos realizados
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal.
2. Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento público municipal
Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
3. Mantenimiento brindado a los panteones municipales
02 02 06(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) *100
SemestralGestión
Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.01 03 03
07 H00 128
0104 H00 128
02 02 06 01 03 01
08 H00 128
Construcción de nuevos centros de esparcimiento
público05
1.2. Construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.
Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.
(Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados) *100
(Construcción de nuevos centros de
esparcimiento público municipal
Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
02 02 06 01 03 01
09 H00 128
Acciones de mantenimiento
realizadas062.1. Programación del mantenimiento a los centros de
esparcimiento público municipal.Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas) *100
TrimestralGestión
Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.
02 02 06 01 03 01
10 H00 128
Mantenimientos realizados 072.2. Mantenimiento a los centros de esparcimiento
público municipal.Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100
TrimestralGestión
Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.
02 02 06 01 03 01 mantenimiento a los panteones 083.1. Programación del mantenimiento a los panteones
municipales.Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.
(Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados /Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100
(Acciones de mantenimiento a los
panteones municipales
Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y programado a los panteones municipales.
Programado 50 100%
Realizado 50 100%
Programado 140000 100%
Realizado 140000 100%
Programado 40 100%Realizado 40 100%
Programado 20404 100%
Realizado 20404 100%
Programado 68 100%
Realizado 68 100%
Programado 100 100%
Realizado 100 100%
Programado 45 100%
Realizado 45 100%
Programado 20404 100%
Realizado 20404 100%
Programado 20404 100%
Realizado 20404 100%
Programado 8200 100%
Realizado 8200 100%
Programado 68 100%Realizado 68 100%
Programado 360 100%Realizado 360 100%
Programado 68 100%Realizado 68 100%
Programado 60 100%Realizado 60 100%
Barrido de espacios públicos municipales
realizados01 3.1. Barrido de los espacios públicos municipales. Porcentaje en el barrido de los espacios públicos
municipales.(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100
(Barrido de los espacios públicos
municipales
Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.
Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.
Kilogramos recibidos
11 H00 126 02 01 01 01 01
01 01 2.2. Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.
Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.
(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados) *100
MensualGestión
MensualGestión
Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final. Kilogramos recolectados
10 H00 126 02 01 01 01
01 01 01 2.1. Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.
Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.
(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *10009 H00 126 02 01 01
1.2. Recolección de desechos sólidos urbanos municipales. Promedio Per cápita de desechos sólidos generados. Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de
recolección.MensualGestión
Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final. Kilogramos recolectados08 H00 126 02 01 01
Desechos solidos recolectados02 01 01 01 01 Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos
urbanos.(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100
SemestralGestión
Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.0104 H00 126
01 01 01
Población por comunidad o colonia. INEGIViviendas por comunidad o colonia. INEGI
Actividades de difusión
PROPÓSITOLa población municipal es beneficiada con la mejora de su entorno y medio ambiente con el servicio de recolección permanente de los desechos sólidos.
Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos. Población beneficiada
2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.
02 01(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado) *100.
01 01 01
01 0107 H00 126 01
H00
01
1.1. Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
126 01 01 01
02 01 01
Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.06 H00
0102 01
126 02
02
01
01 01 01 01 01
Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales
((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1) *100
Anualestratégico
H00 126 02 01 01 01 01
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Medios de verificación
Inventario de equipos de recolección
Porcentaje de las faenas para recolección. (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100
Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control de los residuos sólidos.
((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1) *100
AnualEstratégico
Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.
Cantidad
Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100
MensualGestión
Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.
FIN
Rutas de recolección de desechos sólidos
actuales
(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales) *100
SemestralGestión
Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
PROG
RAMA
Gestión integral de residuos sólidos
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador Avances
FUNC
IÓN
02
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipoFórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
Faenas realizadas01 1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada.03 H00 126 01 01 01 01 Semestral
GestiónProgramas para la recolección de residuos sólidos urbanos.
01 01 01 01 0105 H00 126
12 H00 126
Espacios públicos que reciben el servicio de
limpia a través de barridos
3. Barridos de espacios públicos realizados. Porcentaje en los barridos de espacios públicos. (Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos) *100
SemestralGestión
Programas para el barrido de espacios públicos.02
MensualGestión
Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada. Kilogramos recolectados01 01 01 01 3.2. Recolección de la basura levantada de los espacios
públicos municipales.Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.
Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.
13 H00 126 02 01 01 Supervisiones realizadas
14 H00 126 02 01
3.3. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.
Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.
(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100
MensualGestión
(mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/ mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado) *100
MensualGestión
Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
Mantenimiento realizados01 01 01 01 4.1. Mantenimiento del equipo de recolección de
residuos sólidos urbanos municipales.Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
Programado 362 100%
Realizado 362 100%
Programado 438 100%
Realizado 438 100%
Programado 7 100%Realizado 7 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 120 100%
Realizado 120 100%
Programado 1280 100%
Realizado 1280 100%
Programado 840 100%
Realizado 840 100%
Programado 168 100%
Realizado 168 100%
Programado 165 100%
Realizado 165 100%Programado 256 100%
Realizado 256 100%Programado 237 100%
Realizado 237 100%Programado 4 100%
Realizado 4 100%Programado 4 100%
Realizado 4 100%Programado 512 100%
Realizado 512 100%Programado 41 100%
Realizado 41 100%Programado 35 100%
Realizado 35 100%Programado 17 100%
Realizado 17 100%Programado 1 100%
Realizado 1 100%Programado 11 100%
Realizado 11 100%Programado 1 100%
Realizado 1 100%Programado 875 100%
Realizado 875 100%Programado 32 100%
Realizado 32 100%
4.3. Reconstrucción de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social municipal. 22Porcentaje de colonias o comunidades con programas
integrales en materia de tejido social(No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100
Trimestral y de gestión
Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención
La población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social.22 Q00 104 01 Colonias o
comunidades 07 01 01 01 01
(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Total de la población del municipio) *100
Trimestral y de gestión
Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades
La población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito.
Personas que recibieron platicas 2101 01 01 01 4.2. Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia
de Prevención.Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención
Trimestral y de gestión Diagnóstico del Municipio elaborado.
Los factores sociales, políticos y culturales, favorecen la integración y levantamiento de información para la elaboración del Diagnóstico municipal de Prevención Social de la Violencia
Diagnóstico 20
21 Q00 104 01 07
01 01 014.1. Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio.
Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) * 10020 Q00 104 01 07 01
(Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)
Trimestral y de gestión Actas de sesiones.
El contexto político-administrativo permite el adecuado trabajo de la Comisión de Honor y Justicia en el cumplimiento de sus funciones.
Resoluciones 1901 01 01 01 3.5. Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia.
Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
Trimestral y de gestión Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno.
El contexto político permite el adecuado manejo de los acuerdos para la aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.
Reglamento 18
19 Q00 104 01 07
01 01 01 3.4. Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por el Cabildo.
Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia. (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100
Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.
Los elementos muestran interés por seguir capacitándose en los temas de seguridad, asistiendo en tiempo y forma a sus jornadas de capacitación.
Elementos de seguridad capacitados 17
18 Q00 104 01 07 01
01 01 3.3. Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementes de seguridad municipal.
Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
(Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100
Semestral y de Gestión
Programas de capacitaciónListas de asistenciaFotografíasContenidos de la capacitación
La población participa activamente en las acciones de reconstrucción de Tejido Social 06
17 Q00 104 01 07 01 01
01 01 01 4. Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas, para la prevención del delito.
Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito
(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)06 Q00 104 01 07 01
(Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100
Semestral y de Gestión
Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza
Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de control de confianza
Elementos con exámenes aprobatorios 1601 01 01 01 3.2. Aplicación de exámenes de control de confianza a los
elementos policiacos municipales.Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza
Semestral y de Gestión
Evaluación de Control de Confianza,Evaluación de Competencias Básicas o profesionalesEvaluación de Desempeño Académico,
Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de control de confianza
Elementos de seguridad con Certificado 15
16 Q00 104 01 07
01 01 01 3.1. Certificación única policial de elementos de seguridad municipal.
Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial
(Elementos de seguridad con Certificado Único Policial / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *10015 Q00 104 01 07 01
(Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100
Trimestral y de gestión
Informes y Reportes integrados a la Plataforma México
La plataforma México funciona adecuadamente para el ingreso de la información de manera oportuna
Informes Policiales Homologados 1401 01 01 01 2.7. Generación de los informes policiales homologados de la
Plataforma México.Porcentaje de informes policiacos homologados generados.
Trimestral y de gestión
Registros administrativos de focos rojos detectados en el Municipio
La población denuncia los actos delictivos para que las autoridades municipales actualicen el atlas de incidencia delictiva.
Registros de focos rojos 13
14 Q00 104 01 07
01 01 01 2.6. Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal.
Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 10013 Q00 104 01 07 01
(Documento de análisis delictivos realizados /Documento de análisis delictivos programados) *100
Trimestral y de gestión
Documento de análisis delictivo que contenga: Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos,
Existen las condiciones sociales y técnicas para llevar a cabo el análisis delictivo en el municipio.
Análisis delictivos realizados 1201 01 01 01 2.5. Realización del análisis delictivo para la prevención y
combate del delito.Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
Trimestral y de gestión
Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia
Las condiciones climatológicas y tecnológicas permiten el buen funcionamiento de los equipos
Cámaras de videovigilancia con
reporte11
12 Q00 104 01 07
01 01 01 2.4. Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.
Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
(No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)11 Q00 104 01 07 01
07 01 01 01 01 1. Acciones en materia de seguridad y prevención del delito realizadas.01
ITEM
03 Q00 104 03Trimestral y Estratégico
Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio
La población participa y asiste a las acciones de prevención, apoyando las acciones de vigilancia.
Seguridad pública
Fórmula del indicador SU
BPRO
GRAM
A
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
Unidad de medidaFrecuencia y tipo
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador
PROG
RAMA
FUNC
IÓN
Avances CantidadSupuestos
Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100
Trimestral y de gestión
Registros administrativos sobre los operativos de seguridad La población se coordina con las autoridades policiacas.
FIN
Acciones realizadas en materia de prevención
del delito
Medios de verificación
Los instructores que capacitan a los elementos de seguridad pública asisten a los cursos y actividades de capacitación.
Policías capacitados actuales
Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito
(Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100
07Operativos
(Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100 Semestral y Estratégico
"Programas de capacitaciónListas de asistenciaFotografíasContenidos de la capacitación
01 01 01Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública
(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100 Anual y Estratégico Registros administrativos de la comisión de
delitos en el municipioPorcentaje de Población seguraQ00 104 01 07 01 01
01 01 01 Porcentaje de elementos policiacos capacitados.3. Elementos policiacos con formación profesional especializada capacitados.
((Total de delitos del periodo del semestre actual/ Total de delitos del periodo del semestre anterior) -1) *100
COMPONENTES
05
02 Q00
01
05 Q00
0101 07
104 01
104 01 01 01
01 07 01 01
07 01
07 Q00 104 01
10
1.1. Realización de operativos de seguridad pública.
Q00 104 0101 07
01
01 01 01 2.3. Instalación estratégica de sistemas de videovigilancia en el municipio. Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación. (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando / No. Total de Cámaras de videovigilancia
instaladas) *100
El contexto sociocultural favorece el desarrollo de acciones en materia de seguridad pública.
Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio
La población acude a denunciar los delitos de los que son objeto y participan con el gobierno en acciones de prevención.
Delitos
PROPÓSITO
02La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.
Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
Semestral y Estratégico
Reportes e Informes de las diversas TIC´s y su desempeño.
Trimestral y de gestión
Reportes de Señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando
Las condiciones sociales, tecnológicas y climatológicas favorecen el óptimo funcionamiento de los equipos instalados. 10
Delitos presentados
Cámaras de videovigilancia funcionando
ACTIVIDADES
Asistentes en las acciones y eventos de
prevención
Semestral y Estratégico
04 Q00 104 2. Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito operando.
Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.
(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100
08 Q00 104 01 07
Sistemas Las condiciones climatológicas y sociales permiten la correcta operación de los diferentes sistemas para la atención de la ciudadanía.
01 07 01
01 01 01 1.2. Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva. Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.
0401 01 01 Trimestral y Gestión
08
09 Q00 104
((No. Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Población) *1000 habitantes
Trimestral y de gestión
Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio
Los policías operativos realizan sus trámites administrativos en tiempo y forma.
Plantilla de polícias actuales 01
01 07 01 01 01 01 Numero de polícias activos 091.3. Distribución operativa de la fuerza policial municipal. Promedio de presencia policial por sector y turno.
(No. Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo) / No. de Sectores o Cuadrantes/ No. De Turnos
Trimestral y de gestión Listas de asistencia y Fatigas de Servicio Las condiciones sociales permiten la labor de los elementos
de seguridad.
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 12 100%
Realizado 12 100%
Programado 4 100%
Realizado 4 100%
Programado 240 100%
Realizado 240 100%
Programado 2500 100%
Realizado 2500 100%
Programado 3000 100%
Realizado 3000 100%Registros administrativos. ILUSTRATIVOS
Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel.
PROGRAMAS O PROYECTOS
PROPÓSITO
07
POBLACIÓN
02 032.1. Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas.
Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100
TrimestralGestión EficaciaI01 153 0102 03 01
01 0305 I01 153 02
01
07
1.1. Realización de pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.
153 01 02 03
02 03 01
04 I01
0102 03
153 02
02 I01 02
La población municipal está informada contra enfermedades de primer nivel de atención al aprovechar los medios que facilitan un mayor control y mejoran la salud.
Porcentaje de población informada contra enfermedades de primer nivel
(Población atendida con servicios de medicina preventiva / Población programada con servicios de medicina preventiva) *100
AnualEstratégico Eficiencia
03 01 01 02 03
I01 153 02 03 01 01
Medios de verificación
PROGRAMAS
02 03 01Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de programas de medicina preventiva.
(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual /programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100.
AnualEstratégico Eficiencia
Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos
Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades
PLATICAS
(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir) *100
SemestralGestión Eficiencia
Registros administrativosPrograma Operativo Anual. 04
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.
2. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidas en el territorio municipal.
Cantidad alcanzada
anualNombre del indicador Avances Cantidad
Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100
TrimestralGestión Eficacia
Registros administrativos.Programa Operativo Anual.
FIN
05
Unidad de medidaFórmula del indicador
SUBP
ROGR
AMA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM)
Depe
nden
cia A
uxilia
r
PROG
RAMA
PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
SUBF
UNCI
ÓN
FIN Objetivo o resumen narrativo ITEMFrecuencia y tipo
FUNC
IÓN
02 03 01
ITEM
PROY
ECTO
Depe
nden
cia G
ener
al
031. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes
Porcentaje de programación de campañas de promoción a la salud y prevención de enfermedades.
(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100
03 I01 153 03
06 I01 153 02
AnualEstratégico Eficiencia Registros administrativos. CAMPAÑAS01 02
03 01 01 02 03 1.2. Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación. 06Porcentaje de dosis de biológicos aplicados
en los módulos de vacunación. (Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100 TrimestralGestión Eficacia
Registros administrativosPrograma Operativo Anual. DOSIS APLICADA
GACETA MUNICIPALPERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO
NUEVA ÉPOCA 25, LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 2019