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INTRODUCCION La minera es una de las actividades de
mayor riesgo por ser muy dinmica y adems
los escenarios de trabajo son un constante
desafo para el hombre. Las inspecciones regulares son una
necesidad en la industria actual ya buscan
descubrir problemas o desviaciones, evaluar
riesgos y establecer las medidas correctivaso de control.
La mayora de empresas tienen un sistema
formal o informal de inspecciones.
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DEFINICION
Es un proceso de observacin metdica
para medir y validar el estado actual de
cualquier sistema o programa.
Es una funcin de monitoreo realizada
para localizar los riesgos y desviaciones
que pueden producir incidentes.
Inspeccionar es OBSERVAR no slo
MIRAR.
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OBJETIVOSGENERAL:
Determinar la efectividad de las medidas de
seguridad y prevencin de riesgos de una
empresa.ESPECIFICOS:
Realizar una apreciacin crtica y sistemtica
de todos los peligros potenciales, involucrandopersonal, equipos y mtodos de operacin.
Asegurarse que los estndares SHE satisfagan
los requisitos legales y los establecidos por la
empresa (polticas, programa, etc.)
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CARACTERISTICAS
Somete a cada rea de la empresa a una
examen crtico y sistemtico con el fin de
minimizar las prdidas y daos. Si es bien ejecutada proveer informacin
detallada y precisa de las fortalezas y
debilidades existentes.
El registro de resultados es una valiosa
herramienta en la identificacin y priorizacin
de aspectos que requieren atencin.
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PORQUE HACER INSPECCIONES ?
Los ndices de seguridad comunes son
cuantitativos (IF, IS, IA), no se relacionan a la
calidad de los esfuerzos de seguridad de la
empresa minera. La inspeccin es un indicadorcualitativo de cmo se estn realizando las cosas
El riesgo potencial no slo existe en las reas
operativas; toda actividad si no se controla y
monitorea adecuadamente, puede deteriorarse yproducir daos o prdidas.
La necesidad de salvaguardar el patrimonio de la
empresa
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PARA QUE HACER INSPECCIONES ?
Identificar peligros y eliminar / minimizar riesgos
Prevenir lesiones / enfermedades al personal
(empleados, contratistas, visitantes, etc.)
Prevenir daos, prdidas de bienes y/o lainterrupcin de las actividades de la empresa.
Registrar las fuentes de lesiones / daos
Establecer las medidas correctivas Ser proactivos gerenciando seguridad:
Prevencin.
Evaluar la efectividad de las prcticas y controles
actuales (auditoras de cumplimiento).
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ELEMENTOS
Medicin (check list / observacin)
Cumplimiento fsico (personal / equipos /
medio ambiente) de los estndares. Estndares determinados (reglamentos
internos, legales, mejores prcticas, etc )
ALCANCE: Se debe inspeccionar todas las actividades
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FRECUENCIA
Depender de la naturaleza y tipo de
actividades dentro de cada rea de operacin.
Los registros de accidentes pueden ayudarnos
a identificar las reas y actividades de mayor
riesgo.
Criterio para realizar inspecciones:
Inspecciones generales una vez al mes.
Inspecciones detalladas segn necesidad y el
riesgo involucrado.
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REQUISITOS El sistema de inspecciones debe ser aprobado por
la Alta Gerencia por:
Mostrar su compromiso con el sistema
Implementar las medidas correctivas (gastos deinversin si es necesario).
Revisar los planes de accin y progresos
Los Gerentes de lnea deben entenderlo, aceptarlo
y adaptarlo a sus propias actividades
Promover la participacin del personal para
demostrar el inters y preocupacin de la Gerencia
por sus comentarios y sugerencias.
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REQUISITOS Se debe entrenar al personal en la identificacin de
los peligros y desviaciones.
Deben estar establecidos estndares y
procedimientos con los cuales comparar lasobservaciones:
Estndares aplicados a todos los aspectos de la
operacin (diseo, uso y mantenimiento de equipos,
entrenamiento y desempeo del personal,responsabilidades).
Procedimientos que describen los pasos lgicos para
realizar una tarea; deben ser entendidos y estar
disponibles para el personal
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TIPOS DE INSPECCIONES
Rutinaria / diaria Informales (Supervisor)
Realizada al inicio del turno de trabajo
No se usa check list
Planificada (Representantes SSMA)
Se usa un check list especfico
Programada, integral y completa
Espordica (Especialista de seguridad) Por una necesidad (accidente, instalacin o trabajo
nuevo)
No programada
Auditora interna (Equipo tcnico)
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PRINCIPIOS GENERALES
Tener un panorama general de toda el rea (todo
esta interconectado).
Cubrir toda el rea en forma sistemtica (ir aldetalle, no pasar algo por alto).
Describa y documente cada observacin en forma
clara; guarde la informacin obtenida para
respaldar las recomendaciones. Hacer un seguimiento inmediato a las
observaciones ms urgentes (crticas)
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PRINCIPIOS GENERALES
Reporte toda observacin, incluso si parece
innecesaria.
Busque las causas ocultas (reales) que contribuyena ocasionar los peligros.
El corregir slo los sntomas genera un costo
reiterativo e innecesario.
Personal que inspecciona otra rea pueden dar
una opinin imparcial.
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PASOS DE UNA INSPECCION
Planificacin
Ejecucin (Identificacin de desviaciones)
Revisin, asignacin de prioridad y accin conrespecto a los resultados.
Informe (reportar la situacin actual y los
progresos)
Re-inspeccin (responsabilidad e implementacin)
Retroalimentacin y seguimiento
Documentacin y sistema de llenado
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1.PLANEAMIENTO Y PREPARACION
Conocimiento (procesos, equipos, reglamentos,
estndares y procedimientos, etc).
Objetividad (buscar no slo fallas, dar tambin una
retroalimentacin positiva).
Establecer el equipo de inspectores (gerencia,
supervisin y trabajadores). Definir el Lder y
secretario del equipo. Definir el rea/labor/proceso a evaluar y los
posibles peligros existentes.
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1.PLANEAMIENTO Y PREPARACION
Fijar una ruta de inspeccin que cubra toda el
rea.
Obtener un mapa de las reas deresponsabilidad.
Obtener copia de los estndares; revisar
reportes.
Utilizar una lista de verificacin
Notificar y obtener el permiso respectivo.
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2.EJECUCION (Como inspeccionar?)
Moverse sistemticamente en toda el rea (use
los sentidos y curiosidad).
Identificar y registrar los peligros (visibles,
ocultos, en desarrollo). Si es crtico alertar alsupervisor para que tome accin inmediata.
Realizar observaciones contra los estndares
establecidos. Registre las desviaciones.
Determinar las prcticas inseguras (condiciones
y actos); discutirlas; resaltar las positivas.
Solicitar sugerencias sobre problemas de
seguridad.
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3. EVALUACION DE PELIGROS
PELIGRO (Hazard - Fuente): Condicin o situacin
capaz de ocasionar una liberacin no deseada y
producir dao. Tipos:
Visibles (Obvios, detectados en el check list) Ocultos (exigen una bsqueda detallada, equipos de
monitoreo; Ejm: Gases txicos)
En desarrollo (ocultos que progresivamente empeoran;
Ejm: Daos estructurales por fatiga, corrosin, etc.) RIESGO (Exposicin al peligro):
Probabilidad de que ocurra el dao
Obtener resultados diferentes a los esperados.
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3. CLASIFICACION DE PELIGROS
CLASE A (Alto): Condicin o prctica que puede:
Causar la muerte, incapacidad permanente,
Prdidas graves de equipos o instalaciones.
CLASE B (Medio).Condicin o prctica que
puede:
Causar una enfermedad o lesin que resulte en
incapacidad temporal,
Prdidas en equipos o instalaciones menos severas
CLASE C (Bajo).Condicin o prctica que
puede:
Causar lesiones menores no incapacitantes
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3. EVALUACION DE PELIGROS Tiempo de ejecucin de las medidas correctivas:
Peligro Clase A: 24 - 48 horas
Peligro Clase B: 48 - 72 horas
Peligro Clase C: 72 horas a 1 mes
Acciones a realizar:
Priorizar las observaciones, cumplimiento e incumplimientos.
Recomendacin de acciones y controles, jerarqua de los
controles. Dar el tiempo indicado para que la accin sea realizada.
Verificacin, accin de seguimiento requerida (re-inspeccin).
Resumir las excepciones y observaciones
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4. REPORTES
Utilizar una lista de verificacin personalizada
para reas y equipos (prctica y fcil de llenar)
El reporte cierra el crculo porque: Da retroalimentacin sobre problemas SSMA a los
supervisores, jefes y gerentes.
Permite compartir informacin con otras reas
similares Permite conocer la situacin actual y el progreso
continuo de trabajos previos.
Induce al personal a recordar que es lo que tiene que
hacer y como hacerlo.
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5. RE-INSPECCION
El supervisor inmediato es el responsable por
implementar de acciones correctivas.
Los responsables de ejecutar las accionescorrectivas deben tener la autoridad para ello.
Importancia:
Verifica la calidad, seguridad y efectividad del
trabajo terminado.
Firma toda la documentacin
Completar la documentacin cierra el crculo
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7. DOCUMENTACION Y SISTEMA DE LLENADO
Importancia del correcto llenado del reporte:
Sirver de referencia para el seguimiento
Material de consulta para los auditores Para los gerentes:
Evaluar el estado de seguridad y desempeo de los jefes
departamento.
Verificar el estado de los controles de supervisin
De preferencia debe utilizarse medios
informticos para procesar los datos.
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CONCLUSIONES
Las inspecciones dentro de un Sistema de Gestin
de riesgo son importantes porque reflejan:
Inters de la empresa por la seguridad y salud de su
personal y el medio ambiente. La eficiencia y calidad de los procesos, estndares y
procedimientos en la promocin de la SSMA.
El alcance hasta donde se enfocan los peligros y riesgos
La calidad del control de los riesgos
Una evaluacin de las reas problemas y planes de
accin adecuados para resolverlos.
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ALGUNA IDEAS
La primera responsabilidad del gerente no es la
maximizacin del beneficio, sino la minimizacin de
las prdidas. (Peter Drucker )
La gente realmente no trabaja por dinero. Ellos vana trabajar por ello, pero una vez que el sueldo ha
sido establecido, su inters esta en ser
RECONOCIDOS.
Si tu no piensas en el futuro, tu no podrs tener
uno.