DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Universidad de SonoraDES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ACÁDEMICO DE LOS PE Y FORMACIÓN DE CA DE LADES.
Datos Generales
Datos del Responsable del Proyecto
Nombre: M.I. Luis Manuel Lozano Cota
Grado Académico: Maestría
Perfil Deseable: Si
Cargo: Director de la División de Ciencias e Ingeniería, URS
Teléfonos: 6424259952
Dirección de Correo Electrónico: [email protected]
Objetivo General del Proyecto
Mejorar los indicadores de capacidad y competitividad académica de la DES para atender con eficiencia y pertinencia los PE de Químico Biólogo Clínico eIngeniero Industrial y de Sistemas para garantizar la formación integral del estudiante acorde a los nuevos retos sociales, científicos y tecnológicos; asícomo impulsar la formación de CA, coadyuvando con las metas de mejora académica institucional.
Justificación del Proyecto
El principal reto que enfrenta la DES en la actualidad, consiste en la mejora de los indicadores de capacidad y competitividad académica ya que no se hanalcanzado valores satisfactorios en los indicadores que inciden en la calidad y pertinencia de los PE ofertados. En este sentido, se tiene claro que losindicadores de Capacidad Académica que deben mejorarse por considerarse críticos para alcanzar los índices de calidad y pertinencia establecidos para laDES son: el porcentaje de PTC con perfil PROMEP, porcentaje de PTC adscritos al SNI, porcentaje de profesores con grado preferente, número de CuerposAcadémicos en Consolidación y el número de Cuerpos Académicos en Formación. Respecto a la Competitividad Académica se considera que el indicadorcritico que debe atenderse de manera expedita es la acreditación de los PE de Ingeniero Industrial y de Sistemas y el de Químico Biólogo Clínico ya queesto impacta de manera significativa en otros indicadores como son: el porcentaje de matrícula atendida por PE de buena calidad, el porcentaje deretención, la tasa de egreso y titulación por cohorte generacional. Aun y cuando se ha fortalecido considerablemente la formación y habilitación académicade los PTC, su rendimiento y capacidad académica resulta insuficiente en comparación con los resultados mostrados por nuestros pares de la URC y en
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algunos aspectos en relación con la URN; debido principalmente a que los PTC no desarrollan de manera equilibrada sus funciones de docencia, tutorías,extensión e investigación, ya que sus esfuerzos académicos se ven enfocado básicamente a la realización de labores de docencia y tutorías obligados por laalta relación alumno/PTC lo que ha traído como resultado escasa participación en actividades de investigación y gestión y por lo tanto bajos niveles deproductividad académica. En este escenario, los PTC están agrupados como Grupos Disciplinares (GD) y como una estrategia en la búsqueda de cerrarbrechas con las otras Unidades regionales, la DES ha recibido profesores visitantes de la URC, esto es con el fin de alentar y propiciar la creación de redesde investigación que coadyuven a la definición y desarrollo de estrategias y apoyos dirigidos al establecimiento de condiciones propicias para la conversiónde los GD a Cuerpos Académicos en Formación; y nos queda claro que una estrategia que debemos seguir es el fortalecimiento en la infraestructura de loslaboratorios que nos permita desarrollar nuevos proyectos de investigación vinculados al entorno como son la salud, medio ambiente y sector productivo,además en la DES debemos impulsar los proyectos de investigación que actualmente desarrollan los PTC para que puedan incorporar a más estudiantes yprofesores lo que les permitirá realizar ponencias en congresos nacionales e internacionales, publicación de artículos, tesis de licenciatura y de maestríaentre otros productos. La DES cuenta con 30 PTC donde 19 de ellos poseen grado de maestría y 6 de doctorado que en su conjunto deben atender a 940estudiantes actualmente inscritos 2 carreras terminales, Ingeniero Industrial y de Sistemas y Químico Biólogo y un tronco común a dos Licenciaturas(Ingeniero Civil e Ingeniero en Sistemas de Información); siendo todas ellas de carácter teórico-práctico. De ahí entonces, la necesidad imperante deatender con pertinencia, calidad y equidad los programas; tanto en el aspecto teórico como en el aspecto práctico. De esta manera, se podrá ofrecer alestudiante una formación disciplinaria integral sólida que le permita incursionar de manera competitiva y exitosa en el mercado laboral.Con la finalidad de resolver la insuficiencia de espacio para atender de manera eficaz y eficiente la demanda de los cursos teórico-prácticos de acuerdo a los programas establecidos se continuará con el amueblado y equipamiento de las instalaciones del nuevo edifico de QB y fortaleciendo el equipamiento delos laboratorios y talleres que atienden la demanda de los alumnos del PE de IIS. Se reafirma el compromiso de reducir, de manera paulatina, la brechaexistente con los programas educativos que se ofrecen en las otras Unidades Regionales propiciando condiciones para ofrecer a los alumnos de la DES unaformación disciplinaria homologada y acorde al nuevo modelo curricular en el que está incursionando la institución, en concordancia con las demandas quemarcan los avances científicos y tecnológicos en estas disciplinas requieren para el desempeño profesional competitivo capaz de responder a los nuevosretos impuestos por las condiciones laborales resultantes del proceso de globalización económica, pero también a las diversas oportunidades que ellosignifica. Considerando lo anterior se han establecido objetivos y metas encaminadas al fortalecimiento del programa de habilitación y formación de la plantaacadémica, asumiendo el compromiso de apoyar a los PTC que aún no poseen el grado mínimo o preferente para que continúen con sus estudios demaestría y/o doctorado, creando escenarios propicios para ello. Por otro lado, se propone trabajar arduamente para que, de manera simultánea, las áreasrezagadas sean reforzadas con la incorporación de nuevos PTC habilitados con grado preferente en dichas áreas, en tanto la planta académica actual llevaa cabo su formación. Esto permitirá fortalecer en cantidad y calidad la integración de los Grupos Disciplinares de la DES para su desarrollo a cuerpos enformación así como generar una mayor proporción de PTC con el perfil deseable y en el SNI, una evaluación favorable de los programas QBC e IIS anteorganizaciones de evaluación (CIEES,CONAECQ, CACEI), una sustancial mejora de la calidad de los programas educativos y por consiguiente suacreditación impactando en la mejora continua de la eficiencia en los procesos educativos y en general, el desarrollo equilibrado de las funciones sustantivasde la DES.
Metas Compromiso
MetaCompromiso
2010 2011
Número % Número %
Capacidad Académica
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MetaCompromiso
2010 2011
Número % Número %
Personal académico.Número y porcentaje de PTC de la institución con:
MC 1.1.3: Doctorado 7 20.00 % 7 22.58 %
MC 1.1.5: Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 6 20.00 % 7 22.58 %
MC 1.1.6: Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 6 20.68 % 6 19.35 %
MC 1.1.7: Adscripción al SNI o SNC 6 20.68 % 6 19.35 %
MC 1.1.9: Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/oactualización con al menos 40 horas por año
68 100.00 % 75 100.00 %
Competitividad Académica
MC 2.1.1: Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscarsu pertinencia
2 100.00 % 2 100.00 %
MC 2.1.2: Número y % de PE con currículo flexible 2 100.00 % 2 100.00 %
MC 2.1.3: Número y % de PE que se actualizarán incorporandoelementos de enfoques centrados en el estudiante o en elaprendizaje.
2 100.00 % 2 100.00 %
MC 2.1.4: Número y % de PE que se actualizarán incorporandoestudios de seguimiento de egresados
2 100.00 % 2 100.00 %
MC 2.1.5: Número y % de PE que se actualizarán incorporandoestudios de empleadores
2 100.00 % 2 100.00 %
MC 2.1.6: Número y % de PE que se actualizarán incorporando elservicio social en el plan de estudios
2 100.00 % 2 100.00 %
MC 2.1.7: Número y % de PE que se actualizarán incorporando lapráctica profesional en el plan de estudios
2 100.00 % 2 100.00 %
MC 2.1.9: Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 2 100.00 % 2 100.00 %
MC 2.1.10: PE que serán acreditados por organismos reconocidos porel COPAES.
1 50.00 % 2 100.00 %
MC 2.1.11: Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidaddel total de la oferta educativa evaluable
2 100.00 % 2 100.00 %
MC 2.1.12: Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura yTSU de buena calidad del total asociada a los PEevaluables
940 100.00 % 940 100.00 %
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MetaCompromiso
2010 2011
Número % Número %
Eficiencia terminal: M1 M2 % M1 M2 %
MC 2.3.4: Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 246 70 28.45 % 240 88 36.67 %
MC 2.3.5: Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 70 37 52.85 % 88 71 80.68 %
Resumen
ObjetivosParticulares
No.Metas
No.Acciones
No.Recursos
Monto2010
Monto2011
Monto Total2010+2011
OP 1: Fortalecer los PE y la formación de CA de la DESpara incrementar su competitividad académicamejorando sus indicadores en docencia,investigación, extensión y vinculación.Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSUy Licenciatura
4 13 51 $ 3,213,000.00 $ 2,700,600.00 $ 5,913,600.00
OP 2: Fortalecer la formación docente y actualizacióndisciplinaria de los profesores de la DES con elpropósito de aumentar sus capacidades y sucompetitividad.Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de laPlanta Académica
3 8 19 $ 1,033,000.00 $ 1,030,400.00 $ 2,063,400.00
OP 3: Fortalecimiento de la formación integral de losestudiantes de la DES.Formación Integral de los Estudiantes
3 6 8 $ 345,000.00 $ 735,000.00 $ 1,080,000.00
Totales: 10 27 78 $ 4,591,000.00 $ 4,466,000.00 $ 9,057,000.00
Detalle
Objetivo Particular Monto 2010 Monto 2011 Total
OP 1: Fortalecer los PE y la formación de CA de la DES para incrementar sucompetitividad académica mejorando sus indicadores en docencia,investigación, extensión y vinculación.Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura
$ 3,213,000.00 $ 2,700,600.00 $ 5,913,600.00
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Meta Valor 2010 Valor 2011 Monto 2010 Monto 2011 Total
M 1.1: Mejoramiento de los laboratorios, centro decómputo y areas de trabajo de los PTC y CAdel PE de QBC para atenderrecomendacciones de los CIEES y alcanzarla acreditación.
16.00 14.00 $ 880,500.00 $ 414,500.00 $ 1,295,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.1.1: Dotar de equipo y materiales a 5 laboratorios de docencia delprograma de QBC para una ofrecer una enseñanza de calidad ylograr la acreditación del PE de QBC.
$ 442,000.00 $ 160,000.00 $ 602,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.1
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.1.1.1: Balanza Analítica, parapesar sustanciasquímicas
2 $ 35,000.00 $ 70,000.00 Se requiere pararealizar las prácticas deQBC
Sin Costo $ 70,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.1.1.2: Centrífuga,separaciónde solutos finosdisueltos.
1 $ 52,000.00 $ 52,000.00 Es necesaria para lasprácticas de laboratoriode QBC
Sin Costo $ 52,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.1.1.3: pHmetro, se requierepara evaluar el pH ensoluciones y fluidosbiológicos
2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 Es necesario pararealizar las prácticas enPE de QBC.
Sin Costo $ 40,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.1.1.4: Microscopio óptico. 2 $ 40,000.00 $ 80,000.00 Para realizar lasprácticas en loslaboratorios deintegración y análisisclínicos del PE de QBC.
Sin Costo $ 80,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.1.1.5: Lote de materiales ysustancias químicaspara los laboratorios dequímica y análisisclínicos.
1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 Sustancias químicas,materiales yconsumibles paraasegurar las prácticasde QBC y el serviciocomunitario.
1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Sustancias químicas ymateriales yconsumibles paraasegurar las prácticasde QBC y el serviciocomunitario.
$ 300,000.00 Materiales
R 1.1.1.6: Incubadora Sin Costo 1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Es fundamental enprácticas demicrobiología de delPE QBC.
$ 60,000.00 InfraestructuraAcadémica
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Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
Total 2010: $ 442,000.00 Total 2011: $ 160,000.00 Total: $ 602,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.1.2: Actualizar el equipo del centro de cómputo de apoyo a lasactividades académicas de los estudiantes, para alcanzar laacreditación de los PE de la DES.
$ 180,000.00 $ 96,000.00 $ 276,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.2
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.1.2.1: Equipo de cómputo 15 $ 12,000.00 $ 180,000.00 Incrementar el equipode cómputo disponiblepara los estudiantes dela DES.
8 $ 12,000.00 $ 96,000.00 Incrementar el equipode computo disponiblepara los estudiantes dela DES.
$ 276,000.00 InfraestructuraAcadémica
Total 2010: $ 180,000.00 Total 2011: $ 96,000.00 Total: $ 276,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.1.3: Actualizar el equipo de cómputo y proyección visual para mejorarlas actividades académicas de los PTC y avance en el desarrollode los CA del PE de QBC.
$ 158,500.00 $ 158,500.00 $ 317,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.3
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.1.3.1: Equipo de cómputo deescritorio.
8 $ 12,000.00 $ 96,000.00 Complementar elequipo existente paralos profesores.
8 $ 12,000.00 $ 96,000.00 Complementar elequipo existente paralos profesores.
$ 192,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.1.3.2: Apoyo paraconsumibles decómputo.
10 $ 1,250.00 $ 12,500.00 Apoyar el trabajoacadémico cotidiano.
10 $ 1,250.00 $ 12,500.00 Apoyar el trabajoacadémico cotidiano.
$ 25,000.00 Materiales
R 1.1.3.3: Adquisición deimpresoras
4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 Apoyar el trabajocotidiano del profesor
4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 Apoyar el trabajocotidiano del profesor
$ 40,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.1.3.4: Equipo para proyección 2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 Para clases y reunionesde trabajo
Sin Costo $ 30,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.1.3.5: Equipo de cómputo Sin Costo 2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 Para clases y reuniones $ 30,000.00 Infraestructura
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Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
portátil de trabajo. Académica
Total 2010: $ 158,500.00 Total 2011: $ 158,500.00 Total: $ 317,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.1.4: Proveer cableado para los edificios B y C para mejorar el uso delas nuevas tecnologías en las áreas de trabajo académico del PEde QBC.
$ 100,000.00 $ 0.00 $ 100,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.4
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.1.4.1: Cableado para serviciode internet.
2 $ 50,000.00 $ 100,000.00 Conexiones a internetpara uso de nuevastecnologías en el PE deQBC.
Sin Costo $ 100,000.00 Materiales
Total 2010: $ 100,000.00 Total 2011: $ 0.00 Total: $ 100,000.00
Meta Valor 2010 Valor 2011 Monto 2010 Monto 2011 Total
M 1.2: Fortalecimiento del Centro Integral deSistemas de Manufactura Avanzada(CISMA)para atender la recomendacción delos CIEES y lograr la acreditación del PE deIIS.
0.00 1.00 $ 0.00 $ 837,600.00 $ 837,600.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.2.1: Mejorar las capacidades actuales del CISMA de la DESatendiendo recomendacciones de los CIEES.
$ 0.00 $ 837,600.00 $ 837,600.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.2.1
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.2.1.1: Estación de Almacén Sin Costo Sin Costo $ 0.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.2.1.2: Set de Sin Costo 1 $ 83,600.00 $ 83,600.00 Este set de sensores se $ 83,600.00 Infraestructura
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Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
sensores,conformadopor sensores deproximidad, inductivo,capacitivo, óptico debarrera, refrex,retroreflectivo,magnéticos, etc
requiere para asegurarprácticas del PE de IIS.
Académica
R 1.2.1.3: Set de Actuadores yVálvulas.
Sin Costo 1 $ 92,000.00 $ 92,000.00 Equipo complementariopara garantizar lasprácticas del PE de IIS.
$ 92,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.2.1.4: Fresadora CNCCONCEP MILL 55.
Sin Costo 1 $ 662,000.00 $ 662,000.00 Fortalecer lainfraestructura delCISMA y mejorar ladocencia del PE IIS.
$ 662,000.00 InfraestructuraAcadémica
Total 2010: $ 0.00 Total 2011: $ 837,600.00 Total: $ 837,600.00
Meta Valor 2010 Valor 2011 Monto 2010 Monto 2011 Total
M 1.3: Actualizar y mejorar las áreas destinadas ala docencia, tutorías, asesorías yvinculación con el sector social y productivopara asegurar la calidad académica de losPE y formación de un CA atendiendorecomendacciones de CIEES para el Depto.de QB.
11.00 5.00 $ 1,736,500.00 $ 725,000.00 $ 2,461,500.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.3.1: Mejorar las capacidades del Lab. de Fisiología y BiologíaMolecular para la formación de un CA donde se estudien temasasociados a enfermedades del corazón,diabetes, obesidad ehipertensión; permitiendo aumentar la titulación de QBC y laproductividad académica
$ 1,419,500.00 $ 275,000.00 $ 1,694,500.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.1
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.3.1.1: Fuente de Poder,equipo complementario
1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Permite hacer estudiosde ácidos nucleicos y
Sin Costo $ 25,000.00 InfraestructuraAcadémica
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Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
para el funcionamientode las cámaras deelectroforesis.
proteínas,para prácticasde lab. de QBC y parala formación del CA.
R 1.3.1.2: Termociclador, equiponecesario para hacerPCR y RT.
1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Para estudiar expresiónde genes y proteínas enapoyo a la docencia deQBC y la formación deun CA.
Sin Costo $ 150,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.3.1.3: Fluorómetro debarrido,equipo de altaversatilidad y hacerestudios de actividadenzimática,cuantificación deADN,proliferacióncelular,ensayos degenes reporteros,etc.
1 $ 560,000.00 $ 560,000.00 Mejorar la docencia deQBC y asegurar laformación de un CAque mejorará lacompetitividad y laproductividad así comola vinculación social conel sector productivo
Sin Costo $ 560,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.3.1.4: Incubador demicroplaca,equiporequerido para lasmetodologías debiología molecular
1 $ 58,500.00 $ 58,500.00 Este equipo esnecesario para lasprácticas de QBC y elCA en formación.
Sin Costo $ 58,500.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.3.1.5: Lote de materiales ysustancias químicas delaboratorio de biologíamolecular.
1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 Consumibles delaboratorio queaseguren la docencia ylas capacidades deformación de un CA.
1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Se requierenconsumibles delaboratorio queaseguren la docencia ylas capacidades deformación de un CA.
$ 300,000.00 Materiales
R 1.3.1.6: Ultracongelador, para elalmacenamiento demuestras biológicas ysustancias. químicas.
1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Este equipo esnecesario paragarantizar la docenciade QBC y la formaciónde un CA competitivo
Sin Costo $ 150,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.3.1.7: Campana de flujolaminar,es necesariapara manipulación desustancias químicas ymuestras biológicas.
1 $ 110,000.00 $ 110,000.00 Para pruebasbioquímicas y debiologíamolecular,fortalecerá ladocencia de QBC y laformación de un CA.
Sin Costo $ 110,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.3.1.8: Horno de hibridación,equipo para incubacióny marcaje de proteínas.
1 $ 55,000.00 $ 55,000.00 Se requiere parafortalecer la docenciade QBC y la formaciónde un CA.
Sin Costo $ 55,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.3.1.9: Centrífuga, equipo 1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Para las metodologías Sin Costo $ 75,000.00 Infraestructura
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Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
necesario paraseparación depequeños solutosdisueltos.
de extracción de DNA yRNA apoyará ladocencia de QBC y laformación de un CA.
Académica
R 1.3.1.10: Fotodocumentador degeles,se requiere paraanalizar en geles deagarosa o PAGE laexpresión de DNA,RNA y Proteínas.
Sin Costo 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Este equipo fortalecerála docencia ygarantizará la formaciónde un CA competitivo yproductivo.
$ 150,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.3.1.11: Cámara paraelectroforesis horizontalde DNA.
Sin Costo 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Para separar DNA portamaño. Mejorará ladocencia de QBC yapoyará la formación deun CA.
$ 25,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.3.1.12: Equipo para proyecciónvisual para las salasaudiovisuales de los PEde IIS y QBC.
2 $ 18,000.00 $ 36,000.00 Seminarios semanalesy reuniones de trabajo yapoyará las actividadesacadémicas de lo pE yla formación de los CA.
Sin Costo $ 36,000.00 InfraestructuraAcadémica
Total 2010: $ 1,419,500.00 Total 2011: $ 275,000.00 Total: $ 1,694,500.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.3.2: Fortaceler el laboratorio de Bioquímica y Toxicología para lacaracterización de compuestos bioactivos,una de la líneas que setrabajan para la formación del CA e incremento en la titulación deQBC.
$ 109,000.00 $ 450,000.00 $ 559,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.2
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.3.2.1: Colector defracciones,equiporequerido parafraccionamiento decompuestos bioactivos.
1 $ 90,000.00 $ 90,000.00 Este equipo fortacelerálas capacidadesdocentes en QBC yApoyará la formacióndel CA.
Sin Costo $ 90,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.3.2.2: Bomba de Vacío,Equipo básico paraprocesos de filtración.
1 $ 19,000.00 $ 19,000.00 Se requiere paramejorarlas prácticas enQBC y Apoyará laformación del CA.
Sin Costo $ 19,000.00 InfraestructuraAcadémica
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.3.2.3: Derivatizador deaminoacidos, Serequiere para evaluar lacalidad de productosnutricionales.
Sin Costo 1 $ 450,000.00 $ 450,000.00 Este equipo aumentarálas capacidad deenseñanza en PE deQBC y fortalecerá laformación de un CAproductivo vinculado alsector social.
$ 450,000.00 InfraestructuraAcadémica
Total 2010: $ 109,000.00 Total 2011: $ 450,000.00 Total: $ 559,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.3.3: Adecuar 8 cubículos para PTC para que realicen con calidad susfunciones de asesorías y tutorías a los estudiantes de QBC.
$ 108,000.00 $ 0.00 $ 108,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.3
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.3.3.1: Mobiliario de oficina 8 $ 13,500.00 $ 108,000.00 Acondicionar 8cubículos para que losPTC desempeñen susfunciones de asesoríasy tutorías para el PE deQBC.
Sin Costo $ 108,000.00 InfraestructuraAcadémica
Total 2010: $ 108,000.00 Total 2011: $ 0.00 Total: $ 108,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.3.4: Actualizar el mobiliario de los laboratorios de QBC porrecomendación de CIEES para mejorar la docencia y formacióndel CA.
$ 100,000.00 $ 0.00 $ 100,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.3.4
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.3.4.1: Mobiliario de laboratorioMicrobiologia yBiologia.
1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Actualizar el mobiliariode los lab. facilitandolas actividadesacádemicas de losestudiantes de PE de
Sin Costo $ 100,000.00 InfraestructuraAcadémica
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
QBC.
Total 2010: $ 100,000.00 Total 2011: $ 0.00 Total: $ 100,000.00
Meta Valor 2010 Valor 2011 Monto 2010 Monto 2011 Total
M 1.4: Mejoramiento de las capacidadesacadémicas y de vinculación social yproductiva para elevar la calidad ycompetitividad del PE de IIS y favorecer elavance en la formación de un CA.
12.00 13.00 $ 596,000.00 $ 723,500.00 $ 1,319,500.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.4.1: Actualizar e incrementar las capacidades de los Labs. de Física y Materiales destinados a docencia por recomendación de losCIEES para alcanzar la acreditación del PE de IIS.
$ 374,500.00 $ 0.00 $ 374,500.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.1
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.4.1.1: Software de simulaciónen electrónica depotencia y circuitoseléctricos.
2 $ 35,000.00 $ 70,000.00 Importante para que losestudiantes de IISrealicen prácticas decircuitos eléctricos.
Sin Costo $ 70,000.00 Materiales
R 1.4.1.2: Lote de materiales ysustancias químicas
1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Para las prácticas deIIS y apoyo a proyectospara la formación deCA.
Sin Costo $ 50,000.00 Materiales
R 1.4.1.3: Simulador deentrenamiento enelectromecánica 5usuarios
1 $ 178,000.00 $ 178,000.00 Se requiere para lasprácticas del PE de IIS.
Sin Costo $ 178,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.4.1.4: Simulador deentrenamiento enelectromecánicabasado encomputadora
1 $ 24,000.00 $ 24,000.00 Se requiere para lasprácticas del PE de IIS.
Sin Costo $ 24,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.4.1.5: Balanza analítica 1 $ 45,000.00 $ 45,000.00 Indispensable para lasprácticas de IIS.
Sin Costo $ 45,000.00 InfraestructuraAcadémica
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Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.4.1.6: Parrilla decalentamiento conagitación
1 $ 7,500.00 $ 7,500.00 Esencial para realizarprácticas del PE de IIS.
Sin Costo $ 7,500.00 InfraestructuraAcadémica
Total 2010: $ 374,500.00 Total 2011: $ 0.00 Total: $ 374,500.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.4.2: Actualizar e incrementar las capacidades del Lab. de Ultrasonido yAcústica para lograr la formación de un CA.
$ 113,000.00 $ 0.00 $ 113,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.2
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.4.2.1: Bomba de vacío,paraeliminar las burbujas deaire que se forman alpreparar la resinaepoxi.
1 $ 17,000.00 $ 17,000.00 Fortalecer las prácticasdel PE de IIS e impulsarla formación de un CA.
Sin Costo $ 17,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.4.2.2: Servicio de calibraciónpara la banlanzaanalítica
1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 Fortalecerá prácticasdel PE IIS.
Sin Costo $ 2,000.00 Servicios
R 1.4.2.3: Software Gageview pro,se requiere para elmanejo del equipoEPOCH
1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Es importante pararealizar prácticas en elPE IIS.
Sin Costo $ 12,000.00 Materiales
R 1.4.2.4: Sonómetro, equipo quemide el ruido.
1 $ 76,000.00 $ 76,000.00 Para prácticas de IIS ypara asegurar laformación de un CAque se vincule con elsector social.
Sin Costo $ 76,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.4.2.5: Servicio de calibracióndel sonómetro para laconfiabilidad de lasmediciones.
1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Este servicio esnecesario para lavinculación del nuevoCA que se formará conel sector social.
Sin Costo $ 6,000.00 Servicios
Total 2010: $ 113,000.00 Total 2011: $ 0.00 Total: $ 113,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.4.3: Actualizar el equipo de computo y audiovisual destinado para losprofesores del departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería.
$ 108,500.00 $ 173,500.00 $ 282,000.00
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.3
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.4.3.1: Equipo de cómputo deescritorio.
8 $ 12,000.00 $ 96,000.00 Actualizar el equipoexistente para el trabajoacadémico de losprofesores de IIS.
8 $ 12,000.00 $ 96,000.00 Fortalecer el equipoexistente para el trabajoacadémico de losprofesores de IIS.
$ 192,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.4.3.2: Impresoras Sin Costo 4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 Para el trabajocotidiano del PE IIS
$ 20,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.4.3.3: Computadora portátil Sin Costo 2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 Para el trabajoacadémico en el aula yen reuniones de trabajodel PE IIS
$ 30,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.4.3.4: Equipo de proyección Sin Costo 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Para el trabajoacadémico en el aula yen reuniones de trabajodel PE IIS
$ 15,000.00 InfraestructuraAcadémica
R 1.4.3.5: Consumibles decómputo.
10 $ 1,250.00 $ 12,500.00 Se requiere en eltrabajo cotidiano del PEde IIS.
10 $ 1,250.00 $ 12,500.00 Se requiere en eltrabajo cotidiano del PEde IIS.
$ 25,000.00 Materiales
Total 2010: $ 108,500.00 Total 2011: $ 173,500.00 Total: $ 282,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 1.4.4: Certificar los laboratorios con la finalidad de ofrecer servicios decalidad al sector productivo en mejora del indicador de vinculación.
$ 0.00 $ 550,000.00 $ 550,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 1.4.4
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 1.4.4.1: Acreditación de 5pruebas de loslaboratorios de la DES.
Sin Costo 5 $ 110,000.00 $ 550,000.00 La certificación depruebas de lab.permitirá la vinculacióncon los sectoresproductivos.
$ 550,000.00 Honorarios
Total 2010: $ 0.00 Total 2011: $ 550,000.00 Total: $ 550,000.00
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Objetivo Particular Monto 2010 Monto 2011 Total
OP 2: Fortalecer la formación docente y actualización disciplinaria de losprofesores de la DES con el propósito de aumentar sus capacidades y sucompetitividad.Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica
$ 1,033,000.00 $ 1,030,400.00 $ 2,063,400.00
Meta Valor 2010 Valor 2011 Monto 2010 Monto 2011 Total
M 2.1: Mejorar la formación integral del estudiantepropiciando la actualización permanente delos profesores de la DES capaces de formarprofesionales de alta competitividad.
48.00 48.00 $ 402,000.00 $ 402,000.00 $ 804,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 2.1.1: Organizar 8 cursos-taller de actualización disciplinaria y deformación docente para la DES.
$ 128,000.00 $ 128,000.00 $ 256,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.1
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 2.1.1.1: Apoyo para laoperatividad de loscursos.
8 $ 3,000.00 $ 24,000.00 Material decomputación y apoyodidáctico.
8 $ 3,000.00 $ 24,000.00 Material decomputación y apoyodidáctico.
$ 48,000.00 Materiales
R 2.1.1.2: Apoyo a visitantes 8 $ 8,000.00 $ 64,000.00 Para gastos detransportación,alimentación yhospedaje de losexpositores.
8 $ 8,000.00 $ 64,000.00 Para gastos detransportación,alimentación yhospedaje de losexpositores.
$ 128,000.00 Servicios
R 2.1.1.3: Pago de honorarios 8 $ 5,000.00 $ 40,000.00 Pago expositoresexternos a la institución.
8 $ 5,000.00 $ 40,000.00 Pago expositores externos a la institución.
$ 80,000.00 Honorarios
Total 2010: $ 128,000.00 Total 2011: $ 128,000.00 Total: $ 256,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 2.1.2: Los PTC realizarán al menos 10 estancias en otras unidadesacadémicas de la propia institución, así como en otrasinstituciones nacionales o del extranjero.
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 400,000.00
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.2
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 2.1.2.1: Apoyo para lasestancias de losprofesores de la DES.
10 $ 20,000.00 $ 200,000.00 Mejorar lacompetitividadacadémica de los PTC y la vinculación conotros grupos detrabajo.Para apoyargastos de transporte,alimentación,hospedaje, materialesde computación.
10 $ 20,000.00 $ 200,000.00 Mejorarán lacompetitividadacadémica de losprofesores y lavinculación con otrosgrupos de trabajo. Paraapoyar gastos detransporte,alimentación,hospedaje, materialesde computación.
$ 400,000.00 Servicios
Total 2010: $ 200,000.00 Total 2011: $ 200,000.00 Total: $ 400,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 2.1.3: Actualizar a los 30 PTC sobre el programa de tutoríasinstitucionales de impacto en la DES.
$ 74,000.00 $ 74,000.00 $ 148,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 2.1.3
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 2.1.3.2: Apoyo para un curso yun taller deactualización paratutores.
2 $ 12,500.00 $ 25,000.00 Actualización paratodos los PTC en elPIT de la DES: un cursoy un taller sobre lanuevaconceptualización delPIT. Para alimentación,transporte y hospedaje.
2 $ 12,500.00 $ 25,000.00 Se destinará a un cursosobre temasespecíficos de apoyo ala actividad tutorial.Este recurso será paraalimentación, transportey hospedaje.
$ 50,000.00 Servicios
R 2.1.3.3: Apoyo para materialesde impresión
6 $ 1,500.00 $ 9,000.00 Se requiereconsumibles paraequipo de computo eimpresión
6 $ 1,500.00 $ 9,000.00 Se requiereconsumibles paraequipo de computo eimpresión
$ 18,000.00 Materiales
R 2.1.3.4: Apoyo para honorariosde expositores.
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 Para cubrir loshonorarios de expertosque impartirán el cursode actualización.
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 Para cubrir loshonorarios de expertosque impartirán el cursode actualización.
$ 40,000.00 Honorarios
R 2.1.3.5: Apoyo para asistencia aeventos de capacitación
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 Es necesario que losresponsables del PIT
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 Es necesario que losresponsables del PIT
$ 40,000.00 Servicios
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
tutorial de la DES asistan aeventos que fortalezcansu preparación enactividadestutoriales.Para gastosde transporte y viáticosque generen laasistencia a eventosexternos de la DES.
de la DES asistan aeventos que fortalezcansu preparación enactividades tutoriales.Para gastos detransporte y viáticosque generen laasistencia a eventosexternos de la DES.
Total 2010: $ 74,000.00 Total 2011: $ 74,000.00 Total: $ 148,000.00
Meta Valor 2010 Valor 2011 Monto 2010 Monto 2011 Total
M 2.2: Promover y atender la difusión del trabajocolegiado de los PTC y estudiantes en laDES.
28.00 28.00 $ 439,000.00 $ 434,000.00 $ 873,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 2.2.1: En el año 2009 se organizó el primer Simposium de Biomedicina ySalud en las instalaciones de la DES, por lo que se darácontinuidad al proyecto organizando el segundo y tercersimposium respectivamente.
$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.1
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 2.2.1.1: Apoyo para la logísticadel simposium
1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Para impresiones,servicios dediseños,publicidad,servicio de atención duranteel evento, etc.
1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Para impresiones,servicios dediseños,publicidad,servicio de atención duranteel evento, etc.
$ 40,000.00 Servicios
R 2.2.1.2: Apoyo para atención aprofesores visitantes alevento comoexpositores
6 $ 15,000.00 $ 90,000.00 Para los gastos entransporte, alimentacióny hospedaje de losprofesores visitantesexpositores durante elevento.
6 $ 15,000.00 $ 90,000.00 Para los gastos q entransporte, alimentacióny hospedaje de losprofesores visitantesexpositores durante elevento.
$ 180,000.00 Servicios
R 2.2.1.3: Apoyo para estudiantesexpositores en elsimposium.
8 $ 5,000.00 $ 40,000.00 Para 8 becas aestudiantes delicenciatura o posgrado
8 $ 5,000.00 $ 40,000.00 Para 8 becas aestudiantes delicenciatura o posgrado
$ 80,000.00 Servicios
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
que presenten trabajosde investigación en elsimposium como apoyoparatransporte,alimentacióny hospedaje.
que presenten trabajosde investigación en elsimposium como apoyoparatransporte,alimentacióny hospedaje.
Total 2010: $ 150,000.00 Total 2011: $ 150,000.00 Total: $ 300,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 2.2.2: Se apoyará la asistencia de al menos 10 PTC a eventos dedivulgación regionales, nacionales e internacionales.
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.2
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 2.2.2.1: Apoyo para asistencia aeventos de divulgación.
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 Apoyar la asistencia deprofesores a foros,jornadas, simposium,cursos,congresos. Gastos depago de inscripción,alimentación, transportey hospedaje.
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 Apoyar la asistencia deprofesores aforos,jornadas, simposium,cursos,congresos. Gastosde pago de inscripción,alimentación, transportey hospedaje.
$ 200,000.00 Servicios
Total 2010: $ 100,000.00 Total 2011: $ 100,000.00 Total: $ 200,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 2.2.3: Se promoverá la suscripción al menos a 4 sociedades y a 6revistas especializadas nacionales e internacionales así como lapublicación de al menos 6 artículos en ellas.
$ 74,000.00 $ 74,000.00 $ 148,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.3
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 2.2.3.1: Pago de suscripción arevistas científicasespecializadas
6 $ 4,000.00 $ 24,000.00 Suscripción a revistasespecializadas ya quefavorecen laactualización continua
6 $ 4,000.00 $ 24,000.00 Suscripción a revistasespecializadas ya quefavorecen laactualización continua
$ 48,000.00 Acervos
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
de los PTC yestudiantes de la DES.
de los PTC yestudiantes de la DES.
R 2.2.3.2: Apoyo a suscripción ensociedades uorganizacionescolegiadas dereconocimientonacional ointernacional.
4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 Es importante queprofesores de la DESpertenezcan asociedadesespecializadas uorganizacionescolegiadasreconocidas,esto ayudacon los indicadoresrequeridos para obtenerel perfil PROMEP y delSNI.
4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 Es importante queprofesores de la DESpertenezcan asociedadesespecializadas uorganizacionescolegiadasreconocidas,esto ayudacon los indicadoresrequeridos para obtenerel perfil promep y delSNI.
$ 40,000.00 Servicios
R 2.2.3.3: Apoyo para pago depublicación de artículos.
6 $ 5,000.00 $ 30,000.00 Este apoyo esrequerido para losgastos de publicaciónque se generan cuandoes aceptado un artículopor el comité editorialde las revistas
6 $ 5,000.00 $ 30,000.00 Este apoyo esrequerido para losgastos de publicaciónque se generan cuandoes aceptado un artículopor el comité editorialde las revistas
$ 60,000.00 Servicios
Total 2010: $ 74,000.00 Total 2011: $ 74,000.00 Total: $ 148,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 2.2.4: Se fortalecerá el proyecto de creación de una revista en líneaeditada por la DES con la finalidad de divulgar avances científicosy tencnológicos regionales y nacionales.
$ 115,000.00 $ 110,000.00 $ 225,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 2.2.4
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 2.2.4.1: Apoyo para pago dediseño de la revistaelectrónicasemestral:Ciencia,Ingeniería y Ambiente.
2 $ 25,000.00 $ 50,000.00 Requerido para losgastos de publicaciónya que se pretende quela revista seasemestral, entonces encada edición deberátener un nuevo diseñode portada.
2 $ 25,000.00 $ 50,000.00 Requerido para losgastos de publicaciónya que se pretende quela revista seasemestral, entonces encada edición deberátener un nuevo diseñode portada.
$ 100,000.00 Servicios
R 2.2.4.2: Apoyo para los trámitesde registro de la revista
1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Para los tramites deregistro que genera la
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Para los trámites deregistro que genera la
$ 25,000.00 Servicios
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
para ISSN revista al inicio de suedición y anualmente.
revista anualmente.
R 2.2.4.3: Apoyo para pago delarbitraje.
2 $ 25,000.00 $ 50,000.00 La revista que estaplaneada editar contarácon arbitraje por lo quees necesario solventareste concepto.
2 $ 25,000.00 $ 50,000.00 La revista que estaplaneada editar contarácon arbitraje por lo quees necesario solventareste concepto.
$ 100,000.00 Honorarios
Total 2010: $ 115,000.00 Total 2011: $ 110,000.00 Total: $ 225,000.00
Meta Valor 2010 Valor 2011 Monto 2010 Monto 2011 Total
M 2.3: Actualizar e incrementar el acervobibliográfico existente y lograr laacreditación de los PE de la DES.
160.00 162.00 $ 192,000.00 $ 194,400.00 $ 386,400.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 2.3.1: Enriquecer el acervo bibliográfico de los PE de IIS y QBC. $ 192,000.00 $ 194,400.00 $ 386,400.00
Solicitud de Recursos para la Acción 2.3.1
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 2.3.1.1: Libros: Básicos, deconsulta yespecializados
160 $ 1,200.00 $ 192,000.00 Incrementar y actualizarel acervo que permita alos profesores yestudiantes unaactualizacón constante.
162 $ 1,200.00 $ 194,400.00 Incrementar y actualizarel acervo que permita alos profesores yestudiantes unaactualización constante.
$ 386,400.00 Acervos
Total 2010: $ 192,000.00 Total 2011: $ 194,400.00 Total: $ 386,400.00
Objetivo Particular Monto 2010 Monto 2011 Total
OP 3: Fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de la DES.Formación Integral de los Estudiantes
$ 345,000.00 $ 735,000.00 $ 1,080,000.00
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Meta Valor 2010 Valor 2011 Monto 2010 Monto 2011 Total
M 3.1: Aumentar el indice de titulación y disminuirla tasa de deserción por cohortegeneracional por recomendacciones de losCIEES y lograr la acreditación de los PE deIIS y QBC.
1.00 1.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 60,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 3.1.1: Apoyar e incrementar la titulación de estudiantes $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 60,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 3.1.1
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 3.1.1.1: Apoyo para titulación deestudiantes
10 $ 3,000.00 $ 30,000.00 Gastos de fotocopiadoe impresion de Tesis
10 $ 3,000.00 $ 30,000.00 Servico de fotocopiadoe impresion de tesis
$ 60,000.00 Servicios
Total 2010: $ 30,000.00 Total 2011: $ 30,000.00 Total: $ 60,000.00
Meta Valor 2010 Valor 2011 Monto 2010 Monto 2011 Total
M 3.2: Fortalecer la formación académica de losestudiantes de los PE de la DES.
36.00 51.00 $ 315,000.00 $ 505,000.00 $ 820,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 3.2.1: Facilitar su participación en al menos 10 estancias en otrasinstituciones mediante el programa de verano de investigacióncientífica del pacífico o mediante intercambio académico.
$ 150,000.00 $ 325,000.00 $ 475,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.1
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 3.2.1.1: Apoyo para realizar laestancia.
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 Gastos de transporte,alimentación yhospedaje de losestudiantes en lasestancias
25 $ 10,000.00 $ 250,000.00 Gastos de transporte,alimentación yhospedaje de losestudiantes. estomejorará su formación.
$ 350,000.00 Servicios
R 3.2.1.2: Pago de inscripción al 10 $ 3,000.00 $ 30,000.00 Fortalecerá la 15 $ 3,000.00 $ 45,000.00 Fortalecerá la $ 75,000.00 Servicios
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
Congreso del VeranoDELFIN
formación académicadel estudiantepresentando ponenciadel trabajo deinvestigación realizadodurante su estancia.
formación académicadel estudiantepresentando unaponencia del trabajo deinvestigación realizadodurante su estancia.
R 3.2.1.3: Apoyo para transporte. 10 $ 2,000.00 $ 20,000.00 Pago de traslado allugar donde sepresentará la ponencia
15 $ 2,000.00 $ 30,000.00 Asistir al congreso apresentar ponencia deltrabajo que realizódurante su estancia.
$ 50,000.00 Servicios
Total 2010: $ 150,000.00 Total 2011: $ 325,000.00 Total: $ 475,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 3.2.2: Realizar un viaje de estudio por año por cada programa de la DESa eventos académicos o visitas a industrias para fortalecer suformación profesional.
$ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 150,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.2
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 3.2.2.1: Apoyo para viajes deestudio y/o prácticasprofesionales.
1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Complementar suformación asistiendo aeventos de suespecialidad y visitas alas industrias para queamplien susconocimientos teóricosy prácticos eintercambien ideas conprofesionales de otrasinstituciones
1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Complementar suformación asistiendo aeventos de suespecialidad y visitas alas industrias para queamplien susconocimientos teóricosy prácticos eintercambien ideas conprofesionales de otrasinstituciones.
$ 150,000.00 Servicios
Total 2010: $ 75,000.00 Total 2011: $ 75,000.00 Total: $ 150,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 3.2.3: Apoyar la asistencia de al menos 10 estudiantes a la feria de lacreatividad en la URC.
$ 30,000.00 $ 45,000.00 $ 75,000.00
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.3
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 3.2.3.1: Apoyo para eventos decreatividad yhabilidadesemprendedoras
10 $ 3,000.00 $ 30,000.00 Viaticos de losestudiantes queasistirán a la Feria de lacreatividad, lo cual losmotivará a desarrollarsus habilidadesacadémicas y creativas.
15 $ 3,000.00 $ 45,000.00 Apoyo que serádestinado para viáticosde los estudiantes.
$ 75,000.00 Servicios
Total 2010: $ 30,000.00 Total 2011: $ 45,000.00 Total: $ 75,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 3.2.4: Fomentar su participación activa en 15 actividades de serviciosocial y práctica profesional vinculada con el sector productivo.
$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 120,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 3.2.4
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 3.2.4.1: Apoyo para actividadesde servicio social ypráctica profesional
15 $ 4,000.00 $ 60,000.00 se requiere apoyargastos que deriven desu estancia en elsector productivo fuetade Navojoa
15 $ 4,000.00 $ 60,000.00 Se requiere apoyargastos que deriven desu estancia en el sectorproductivo fuera deNavojoa.
$ 120,000.00 Servicios
Total 2010: $ 60,000.00 Total 2011: $ 60,000.00 Total: $ 120,000.00
Meta Valor 2010 Valor 2011 Monto 2010 Monto 2011 Total
M 3.3: Promover la actividad física para que losestudiantes de la DES tengan un estilo devida saludable.
0.00 1.00 $ 0.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
Acción Monto 2010 Monto 2011 Total
A 3.3.1: Equipar el gimnasio construido recientemente en la URS para quelos estudiantes realicen acondicionamiento físico.
$ 0.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
Solicitud de Recursos para la Acción 3.3.1
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
Concepto
Cant.2010
Costo Unitario2010
Total2010
Justificación2010
Cant.2011
Costo Unitario2011
Total2011
Justificación2011
Total2010+2011
Tipo
R 3.3.1.1: Apoyo para lote deequipo para gimnasio.
Sin Costo 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 Será de granmotivación para losestudiantes de la DES yseguramente actuarácomo un plus para queel estudiante eligaestudiar un PE por laformación integralofertada.
$ 200,000.00 InfraestructuraAcadémica
Total 2010: $ 0.00 Total 2011: $ 200,000.00 Total: $ 200,000.00
Calendarización 2010
OP Monto TotalSolicitado 2010
Diciembre2010
Enero2011
Febrero2011
Marzo2011
Abril2011
Mayo2011
Total a Ejercer enel Periodo
OP 1 $ 3,213,000.00 $ 2,221,500.00 $ 751,500.00 $ 200,000.00 $ 40,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,213,000.00
OP 2 $ 1,033,000.00 $ 968,000.00 $ 45,000.00 $ 20,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,033,000.00
OP 3 $ 345,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 90,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 90,000.00
Totales $ 4,591,000.00 $ 3,189,500.00 $ 796,500.00 $ 220,000.00 $ 130,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,336,000.00
OP Monto TotalSolicitado 2010
Junio2011
Julio2011
Agosto2011
Septiembre2011
Octubre2011
Noviembre2011
Total a Ejercer enel Periodo
OP 1 $ 3,213,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
OP 2 $ 1,033,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
OP 3 $ 345,000.00 $ 0.00 $ 150,000.00 $ 0.00 $ 75,000.00 $ 0.00 $ 30,000.00 $ 255,000.00
Totales $ 4,591,000.00 $ 0.00 $ 150,000.00 $ 0.00 $ 75,000.00 $ 0.00 $ 30,000.00 $ 255,000.00
Calendarización 2011
OP Monto TotalSolicitado 2011
Diciembre2011
Enero2012
Febrero2012
Marzo2012
Abril2012
Mayo2012
Total a Ejercer enel Periodo
OP 1 $ 2,700,600.00 $ 0.00 $ 1,355,600.00 $ 191,000.00 $ 717,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,263,600.00
OP 2 $ 1,030,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
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DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR // IMPRESIÓN FINAL
OP Monto TotalSolicitado 2011
Diciembre2011
Enero2012
Febrero2012
Marzo2012
Abril2012
Mayo2012
Total a Ejercer enel Periodo
OP 3 $ 735,000.00 $ 0.00 $ 200,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 200,000.00
Totales $ 4,466,000.00 $ 0.00 $ 1,555,600.00 $ 191,000.00 $ 717,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,463,600.00
OP Monto TotalSolicitado 2011
Junio2012
Julio2012
Agosto2012
Septiembre2012
Octubre2012
Noviembre2012
Total a Ejercer enel Periodo
OP 1 $ 2,700,600.00 $ 128,500.00 $ 0.00 $ 208,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 100,000.00 $ 437,000.00
OP 2 $ 1,030,400.00 $ 318,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 194,400.00 $ 20,000.00 $ 498,000.00 $ 1,030,400.00
OP 3 $ 735,000.00 $ 250,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 120,000.00 $ 0.00 $ 45,000.00 $ 535,000.00
Totales $ 4,466,000.00 $ 696,500.00 $ 60,000.00 $ 268,500.00 $ 314,400.00 $ 20,000.00 $ 643,000.00 $ 2,002,400.00
Firma del Responsable
M.I. Luis Manuel Lozano Cota
Director de la División de Ciencias e Ingeniería, URS
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