Projecte de Pressupost 2016
PI = Pressupost Inicial PL = Previsió de liquidació
Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària
2
Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016
Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Imports en milions d'euros PI-2015 PI-2016 Variació % PI-2016 / PI-2015
1 Impostos directes 943,8 989,2 4,8%2 Impostos indirectes 55,7 55,5 -0,5%3 Taxes i altres ingressos 260,1 253,6 -2,5%4 Transferències corrents 1.052,70 1.077,0 2,3%5 Ingressos patrimonials 42,1 43,1 2,3%Ingressos corrents (cap. 1 a 5) 2.354,4 2.418,4 2,7%6 Venda d'inversions reals 0,5 4,5 4,8%7 Transferències de capital 29,1 19,2 -0,5%Ingressos de capital (cap. 6 i 7) 29,6 23,7 -2,5%
Ingressos no financers (cap. 1 a 7) 2.384,0 2.442,1 2,3%8 Actius financers 5 5 0,0%9 Passius financers 161,6 161,6 0,0%
Operacions financeres (cap. 8 i 9) 166,6 166,6 0,0%
Ingressos capítols 1 a 9 2.550,6 2.608,6 2,3%
PI = Pressupost Inicial
Imports en milions d'euros PI-2015 PI-2016 Variació % PI-2016 / PI-2015
Cessió IRPF 51,3 52,6 2,5% IBI 623,4 651,2 4,5% Vehicles 58,6 56,5 -3,6% Plusvàlues 120,8 140,0 15,9% IAE 89,7 88,9 -0,9%Impostos directes 943,8 989,2 4,8% Cessió IVA 30,5 25,3 -17,0% Cessió impostos especials 8,4 8,6 2,4% Construccions (ICIO) 16,8 21,6 28,6%Impostos indirectes 55,7 55,5 -0,4%Total impostos 999,5 1.044,7 4,5%
Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària
3
Impostos – detall per figures Projecte de Pressupost 2016
Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
*Donat que la pressupostació inicial dels ingressos de naturalesa tributària es preveuen en termes de caixa, per fer una comparativa més homogènia es recomana observar la variació en relació a l’estimació de liquidació del 2015 segons el criteri de caixa.
Imports en milions d'euros PI-2015 Homog.* PT-2016 Variació % PT-
2016 / PI-2015H
1 Despeses de personal 355,8 370,3 4,1%
2 Despeses corrents en béns i serveis 604,3 641,3 6,1%
3 Despeses financeres (interessos) 34,7 24,9 -28,2%
4 Transferències corrents 1.014,5 1.078,8 6,3%
5 Fons de contingència 3,6 8,6 138,9%
Despeses corrents (cap. 1 a 5) 2.013,0 2.123,9 5,5%6 Inversions reals 335,2 355,9 6,2%7 Transferències de capital 21,7 22,3 2,8%Despeses de capital (cap. 6 i 7) 357,0 378,2 5,9%Despeses no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 2.502,1 5,6%8 Actius financers 21,4 48,8 128,0%
9 Passius financers 159,2 157,7 -0,9%
Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 206,5 14,3%Despeses capítols 1 a 9 2.550,6 2.708,6 6,2%
*Distribució de les despeses del fons de contingència social (en capítol 5 en PI2015) entre els capítols 2 i 4 temptativa.
PI = Pressupost Inicial PT = Previsió totalPressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària
4
Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Despeses per capítols Projecte de Pressupost 2016: Pressupost de canvi de tendència
PI2015H inclou ajustos d’homogeneïtzació per una millor comparabilitat amb el projecte de Pressupost 2016 (despeses inicialment assignades com de capital que s’han re-imputat com corrents, re-imputació del pla de rescat social,...)
Despeses corrents per polítiques Projecte de Pressupost 2016: pressupost de canvi de tendència
5
Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Imports mos trats en mi l ions d'euros
PI2015 Homog.
PT2016 M€ %
01 Deute públic 36,7 26,8 -9,9 -26,9%13 Seguretat i mobilitat ciutadana 282,1 288,7 6,6 2,3%15 Habitatge i urbanisme 98,5 102,6 4,1 4,2%16 "Serveis urbans" 395,1 399,7 4,6 1,2%17 Medi ambient 52,6 53,2 0,6 1,2%21 Pensions 0,7 0,6 -0,1 -16,1%23 Serveis socials i prom. social 254,8 287,8 32,9 12,9%31 Salut 19,0 20,6 1,6 8,1%32 Educació 107,2 112,2 5,0 4,6%33 Cultura 123,7 126,6 2,9 2,4%34 Esport 23,6 24,4 0,7 3,1%43 "Promoció eco. i ocupació" 60,6 66,5 5,9 9,7%44 Transport públic 133,4 145,1 11,7 8,7%49 Altres serv. caràcter eco. 18,3 17,1 -1,2 -6,5%91 Òrgans de govern 27,5 27,2 -0,2 -0,9%92 Serveis generals (sense FC ni imprev.) 148,0 153,5 5,5 3,7%
Participació i relació amb la ciutadania (9241) 9,1 14,1 5,0 54,4%Resta de programes 138,9 139,4 0,5 0,4%
93 Adm. tributària i financera 97,8 102,6 4,8 4,9%94 Transferències a altres admin. 98,1 113,2 15,1 15,4%
Despeses corrents (exclòs FC i dot. imprev.) 1.977,7 2.068,3 90,5 4,6%
Fons de contingència i dotació d'imprevistos 35,2 45,7 10,4 29,6%
Modificació pressupostària 10,0 10,0 --
DESPESES CORRENTS 2.013,0 2.123,9 111,0 5,5%
PT2016 vs PI2015H
Polítiques de despesa
6
Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Gir pressupostari: pressupost de canvi i cohesió territorials
Increment dels recursos corrents directament gestionats per part dels districtes 16%
La distribució de l’increment de recursos per districtes s’ha realitzat en funció de la població del districte i del diferencial de la renda familiar disponible del districte envers la mitjana de la ciutat
PI2015 PI2016 M€ %0601 Ciutat Vella 6,7 7,5 0,8 11,5%0602 Eixample 5,4 6,2 0,8 14,6%0603 Sants - Montjuïc 5,1 6,1 1,0 18,9%0604 Les Corts 2,9 3,1 0,2 7,1%0605 Sarrià-Sant Gervasi 5,0 5,1 0,1 2,6%0606 Gràcia 3,4 3,8 0,4 11,1%0607 Horta - Guinardó 4,8 5,7 0,9 19,8%0608 Nou Barris 5,9 7,4 1,5 25,7%0609 Sant Andreu 6,2 7,5 1,3 20,3%0610 Sant Martí 4,6 5,6 1,0 22,3%TOTAL 50,0 58,0 8,0 16,0%
DistricteVar. 2016 vs 2015
Eixos estratègics dels Pressupostos 2016
Projecte de Pressupostos 2016
7
1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Principals mesures de despesa corrent en els eixos estratègics
Servei d’atenció domiciliària (SAD) i serveis socials bàsics (+15,7M€)
Noves polítiques d’habitatge (+2,8M€) Atenció gent gran (SAUV i teleassistència) (+2,6M€) Beques menjador (1,6M€) Lluita contra la violència de gènere i el tràfic sexual (1,5M€) Noves polítiques de salut (+1,3M€) Impuls de l'estratègia de la Franja Besós (+1,1M€) Impuls programa accessibilitat de discapacitats (+1,0M€) Ampliació Housing First (+1,0M€) .............
Plans d’ocupació municipals (+5,5M€) Impuls i foment de l’economia cooperativa, social i
solidària (+4,0M€) Mesures de l’àmbit de turisme (pla estratègic, consell
de turisme,..) (1,3M€) Doblar el pressupost en dinamització econòmica de
proximitat (des dels districtes) (+0,6M€) Convocatòria de subvencions destinades al foment del
consum responsable (+0,3M€).............
Finançament del sistema de transport públic metropolità (+10,4M€)
Nova contracta de manteniment de l'enllumenat públic (1,8M€)
Ampliació servei de recollida residus sòlids a la ciutat (+1,5M€)
Nova contracta del manteniment de la xarxa de clavegueram(1,3M€)
Re-establiment del servei del Bus de barri els caps de setmana (+1,3M€)
.............
Increment del 16% dels recursos corrents directament gestionats per part dels districtes
Impuls als programes de relació amb la ciutadania i participació (+5,0M€)
Pla de sistemes de l’Institut Municipal d’Hisenda (2,8M€)
Reducció del 5,8 % de les retribucions bàsiques dels òrgans de govern i del 4,7% en dietes de representació política (-0,3M€)
.............
Acompliment efectiu de destinar el 0,7% dels ingressos propis a la cooperació internacional (+1,8M€)
Increment de recursos del programa de relacions internacionals (+0,4M€)
............
UNA CIUTAT COMPROMESA AMB EL PAÍS, EUROPA I EL MÓN UNA CIUTAT DE GARANTEIXI ELS DRETS SOCIALS
UNA CIUTAT DE BARRIS HABITABLES I SOSTENIBLES
UNA CIUTAT DE DEMOCRÀCIA OBERTA UNA CIUTAT AMB UN MODEL ECONÒMiC
JUST I INNOVADOR
Projecte de Pressupostos 2016
8
1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL)
9
Pressupost Inversions 2016 - Visió tipologia-subtipologia
Projecte de Pressupostos 2016
42.14%
33.68%
9.47%
4.52%
4.39%3.27% 2.01% 0.53%
Espai públic EquipamentSòl Sistemes d'informacióReserva Transferència de capitalHabitatge Coordinació d'inversionsPendent
1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Tipologia Subtipologia Pressupost inicial 2016
Pressupost 2016
2ª faseEspai públic Aigua i clavegueram 0,9 1,0 1,9
Aparcaments 0,2 0,0 0,2Diversos 0,6 0,0 0,6Energia 1,7 0,0 1,8Infraestructures 1,4 0,0 1,4Parcs 3,0 1,6 4,7Verd urbà i zones forestals 1,7 0,7 2,4Vials 109,6 36,6 146,2
Espai públic Total 119,3 40,0 159,1Equipament Administratiu 2,6 3,6 6,2
Comercial 12,4 8,5 20,8Cultural 8,0 2,4 10,4Diversos 7,4 1,6 9,0Educatiu 26,3 0,4 26,7Esportiu 9,3 4,6 13,9Multiequipament 0,2 0,2 0,4Salut 1,0 0,8 1,8Seguretat 5,0 1,7 6,7Singular 4,8 2,4 7,2Social 22,8 1,3 24,1
Equipament Total 99,8 27,5 127,2Sòl Enderroc 0,3 0,0 0,3
Expropiació 27,8 7,7 35,5Sòl Total 28,1 7,7 35,7Sistemes d'informació TIC 10,3 6,7 17,1Sistemes d'informació Total 10,3 6,7 17,1Reserva Reserva 16,5 0,1 16,6Reserva Total 16,5 0,1 16,6Transferència de capital Transferència 7,9 4,4 12,3Transferència de capital Total 7,9 4,4 12,3Habitatge Privat 5,8 1,8 7,6Habitatge Total 5,8 1,8 7,6Coordinació d'inversions Assistència 0,5 0,0 0,5Coordinació d'inversions Total 0,5 0,0 0,5Pendent Pendent 0,0 2,0 2,0Pendent Total 0,0 2,0 2,0
TOTAL 288,2 90,1 378,2
Tipologia SubtipologiaPressupost
2016 2ª fase
Pressupost total 2016
Espai públic Aigua i clavegueram 0,9 1,0 1,9Aparcaments 0,2 0,0 0,2Diversos 0,6 0,0 0,6Energia 1,7 0,0 1,8Infraestructures 1,4 0,0 1,4Parcs 3,0 1,6 4,7Verd urbà i zones forestals 1,7 0,7 2,4Vials 109,6 36,6 146,2
Espai públic Total 119,3 40,0 159,1Equipament Administratiu 2,6 3,6 6,2
Comercial 12,4 8,5 20,8Cultural 8,0 2,4 10,4Diversos 7,4 1,6 9,0Educatiu 26,3 0,4 26,7Esportiu 9,3 4,6 13,9Multiequipament 0,2 0,2 0,4Salut 1,0 0,8 1,8Seguretat 5,0 1,7 6,7Singular 4,8 2,4 7,2Social 22,8 1,3 24,1
Equipament Total 99,8 27,5 127,2Sòl Enderroc 0,3 0,0 0,3
Expropiació 27,8 7,7 35,5Sòl Total 28,1 7,7 35,7Sistemes d'informació TIC 10,3 6,7 17,1Sistemes d'informació Total 10,3 6,7 17,1Reserva Reserva 16,5 0,1 16,6Reserva Total 16,5 0,1 16,6Transferència de capital Transferència 7,9 4,4 12,3Transferència de capital Total 7,9 4,4 12,3Habitatge Privat 5,8 1,8 7,6Habitatge Total 5,8 1,8 7,6Coordinació d'inversions Assistència 0,5 0,0 0,5Coordinació d'inversions Total 0,5 0,0 0,5Pendent Pendent 0,0 2,0 2,0Pendent Total 0,0 2,0 2,0
TOTAL 288,2 90,1 378,2
10
Pressupost inicial 2016 Pressupost total 2016 1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,113.9 2,123.9
288.2378.2
Despeses corrents Despeses de capital
Mili
ons d
'eur
os
Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Màxim de despesa no
financera per complir amb la “regla de
despesa”
2.402,12.502,1
+90M€
Un pressupost en dues fases*
*Degut a les limitacions de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)
+10M€
11
Un pressupost en dues fases
Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Imports en milions d'euros PI-2015 Homog. PI-2016 PT-2016
1 Despeses de personal 355,8 370,3 370,3
2 Despeses corrents en béns i serveis 604,3 636,3 641,3
3 Despeses financeres (interessos) 34,7 24,9 24,9
4 Transferències corrents 1.014,5 1.073,8 1.078,8
5 Fons de contingència 3,6 8,6 8,6
Despeses corrents (cap. 1 a 5) 2.013,0 2.113,9 2.123,96 Inversions reals 335,2 272,1 355,9
7 Transferències de capital 21,7 16,1 22,3
Despeses de capital (cap. 6 i 7) 357,0 288,2 378,2Despeses no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 2.402,1 2.502,18 Actius financers 21,4 48,8 48,8
9 Passius financers 159,2 157,7 157,7
Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 206,5 206,5Despeses capítols 1 a 9 2.550,6 2.608,6 2.708,6
PI = Pressupost Inicial PT = Pressupost total
12
Projecte de Pressupostos 2016 2) Presentació de resultats del pressupost en
termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)
Evolució de l’estalvi brut
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015PL 2016PI-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
502
267
96
428468
632
449
373
22.5%
13.1%
5.1%
19.1% 19.8%
25.1%
18.0%15.0%
Estalvi brut (milions d'euros) Estalvi brut / Ingressos corrents
13
2010 2011 2012 2013 2014 2015 PL 2016 P0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1,2001,090 1,165 1,101
972836 839
59% 58%52%
47%
39%
34% 34%
Deute % deute s/ingressos corrents
Mili
ons d
’eur
os
%
Evolució de l’endeutament Projecte de Pressupost 2016
Projecte de Pressupostos 20162) Presentació de resultats del pressupost en
termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)