PROPUESTA
AUDITORIA
FINANCIERA
AÑOS 2016 - 2020PARA FONDO EDITORIAL DEL
DEPARTAMENTO FEDER EN LIQUIDACIÓN.
Enero 2021.
Adrian Piedrahita Gutiérrez
CONTENIDO
1. CARTA DE PRESENTACION
2. PERFIL PROFESIONAL
3. OBJETIVO GENERAL.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
5. ALCANCE.
6. METODOLOGÍA.
7. EQUIPO DE TRABAJO.
8. ENTREGABLES.
9. HONORARIOS.
10. OTRAS PRECISIONES.
1. CARTA DE PRESENTACION
Señores:
FONDO EDITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
FEDER EN LIQUIDACIÓN
Aten: Junta Directiva
Ciudad
Cordial saludo,
Es muy sabido que cada entidad tiene necesidades y prioridadesdiferentes, por eso de la manera más cordial y respetuosa atendiendosu invitación, nos es grato presentar nuestra propuesta, la cualconsiste en términos generales en la prestación de servicios deAuditoria financiera diseñada de acuerdo con sus requerimientos.
Tenemos el compromiso de ayudar a nuestros clientes a ser másexitosos trabajando eficientemente como un equipo, guiándolos atomar las mejores decisiones, con ideas, información yrecomendaciones que mejoren los resultados de sus operaciones.
El desarrollo de las funciones de Auditoria está encaminado a cumplircon las normas legales vigentes que contemplan, entre otrosaspectos, auditorías de cumplimiento y auditorías de control interno.
1. CARTA DE PRESENTACION
Esta oferta es confidencial e incluye aspectos relacionados con elprograma de Auditoria Financiera, el cual se enfoca en brindaracompañamiento para revisión y Análisis de la informaciónFinanciera de los años 2016 a 2020, la cual deberá ser aceptada orechazada en su totalidad. En adición, los términos presentadosestarán vigentes hasta que surjan modificaciones posteriores, loscuales serán dadas a conocer a las partes por escrito e igualmenteimplica que debe existir el registro de su aprobación por ambaspartes de la misma forma.
Finalmente, agradecemos la oportunidad brindada y reiteramosnuestro deseo de prestar nuestros servicios profesionales a elFONDO EDITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA FEDER ENLIQUIDACIÓN.
ADRIAN PIEDRAHITA GUTIERREZ
Profesional integral formado en valores, honesto,
con un elevado sentido del papel ético y alto
grado de responsabilidad en todos los aspectos.
Excelentes relaciones interpersonales y
habilidades para el trabajo en equipo, con amplio
conocimiento de la profesión contable y de la
normatividad fiscal.
Analítico, proactivo y con facilidad para
comunicar sistemática y estructuralmente, la
información cuantitativa que se origina en el
ejercicio de la actividad económica, para la toma
de decisiones.
2. PERFIL PROFESIONALESTUDIOS
• ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA FORENSE: En curso
2019 - 2020 - Fundación Universitaria Del Área Andina.
• Contador Publico: Graduado en diciembre 2010 - Universidad Libre
de Pereira.
OTROS ESTUDOS
• ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: Graduado en julio 2015
– EAFIT.
• ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (ESOL): Graduado en
junio 2014 - Florida State College Jacksonville United State.
• INCOME TAX COURSE (IMPUESTOS SOBRE INGRESOS PERSONALES):
Graduado en noviembre 2013 – H&R BLOCK.
EXPERIENCIA
• REVISOR FISCAL PARA COMESTIBLES INTEGRALES S.A.S - TELEFONO:
3320077 - FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 2015 – ACTUALMENTE.
• REVISOR FISCAL PARA DISCENTRO S.A.S - TELEFONO: 3356700 - FECHA
DE INICIO: OCTUBRE 2015 – ACTUALMENTE.
3. OBJETIVO GENERAL
Ejecutar un programa de Auditoria Financiera bajo los
lineamientos de las normas internacionales de auditoría,
mediante la evaluación de las operaciones que se realicen en
el FONDO EDITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
FEDER EN LIQUIDACIÓN, con el fin de emitir una opinión
profesional sobre la razonabilidad de las cifras financieras y
las actuaciones de los administradores, a través de un
programa de auditoría financiera que permita dar
recomendaciones sobre la ejecución de los procesos y
procedimientos, así como, sobre el cumplimiento de las
políticas contables, las leyes y los reglamentos internos
establecidos por los directivos y en cumplimiento de las
normas legales vigentes en Colombia para el periodo
comprendido entre 2016 al 2020.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Determinar si las operaciones celebradas por cuenta de la entidad, se ajustan a
los estatutos, a las decisiones de la asamblea o junta Directiva, así como a las
disposiciones legales aplicables.
Establecer si los estados financiero de la entidad son preparados de acuerdo
con lo establecido a las políticas, la técnica y al nuevo marco técnico
normativo para los preparadores de información financiera.
Efectuar pruebas de la evidencia documental necesaria para soportar las
operaciones registradas en las cuentas.
Confirmar los saldos de las obligaciones financieras y cuentas por pagar, saldos
y demás transacciones.
Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y comprobar las medidas
de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia
o cualquier otro título.
Evaluar razonabilidad de los resultados de cada periodo tomando como base la
realización del ingreso y la relación de causalidad de los gastos.
Revisar la liquidación y presentación de las diferentes obligaciones fiscales de
la entidad y evaluar los procesos en materia de planeación tributaria.
Evaluar el sistema de control interno de la entidad, considerando lo adecuado
del mismo, identificando las debilidades y planteando oportunidades de mejora
que se consideren contribuyen a su fortalecimiento.
5. ALCANCE
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto
en materia de Auditoría Financiera, la Firma
ADRIAN PIEDRAHITA GUTIERREZ, realizará las
actividades propias de la misma apoyado en los
principios de las Normas Internacionales de
Auditoria NIAS aceptadas en Colombia, la Ley 43 de
1990 y las demás normas contempladas en los
decretos que reglamentan la profesión de la
contaduría pública y los roles que desempeña, con
base en los soportes, los registros, los libros
oficiales y los estados financieros de la entidad
para los periodos 2016 al 2020.
6. METODOLOGIA
Para el desarrollo del programa propuesto se utilizará lametodología de cuatro (04) visitas semanal, para adelantarlos procesos de auditoría a las diferentes áreas de laentidad, donde el equipo auditor, por medio de unaobservación directa, investiga e inspecciona las cifras,confirma los saldos, evalúa los registros y verificaaritméticamente los movimientos en las cuentas contables,así como, confirma el cumplimiento de los controles delsistema de control interno.
La presente propuesta se regirá por los lineamientos de unaAuditoría integral la cual incluye:
Auditoría Financiera: Revisión exhaustiva y en formaselectiva y aleatoria de los registros, comprobantes,documentos y otras evidencias que sustentan los estadosfinancieros de la entidad, para formular una opiniónrespecto de la razonabilidad de las operaciones, la situaciónfinanciera y los cambios en el patrimonio, de conformidadcon las políticas, la técnica y al nuevo marco técniconormativo para los preparadores de información financiera ya su vez, para formular conclusiones y recomendacionestendientes a mejorar los procedimientos relativos a lagestión financiera y al control interno.
6. METODOLOGIA
Auditoría de Gestión: Evaluar la eficacia en el cumplimiento
de los objetivos trazados por la entidad y la tasación de los
recursos como al igual los tiempos que se dedican a cada uno
de los procesos.
Auditoría de Tributaria: Como complemento a lo anterior se
realiza el proceso de revisión fiscal, basado en la normativa
legal y administrativa vigente, destinado a determinar el
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la
entidad.
Auditoría de Control Interno: permite mediante pruebas
mínimas confirmar el cumplimiento de los autocontroles en
cada una de las áreas de la organización, buscando adoptar
medidas preventivas, antes de que ocurran los hechos e
irregularidades que puedan afectar significativamente a los
estados financieros.
7. EQUIPO DE TRABAJO
Para el desarrollo del Programa de auditoria financiera, la
Firma ADRIAN PIEDRAHITA GUTIERREZ, dispondrá de un
equipo auditor conformado por tres (3) profesionales
contadores públicos, con amplia experiencia e idoneidad en la
realización de Auditorías Integrales y Revisoría Fiscal en
empresas comerciales, industriales y de servicios, quienes se
desempeñarán de la siguiente manera:
Un director del programa, Contador Público con una
dedicación de tiempo parcial y asistencia a reuniones con
la dirección Administrativa de la entidad, encargado del
desarrollo ejecutivo del programa de auditoria.
Dos representantes del programa, Contadores Públicos con
presencia de cuatro (4) visitas semanales en la
organización, encargados del desarrollo operativo del
programa de auditoria.
8. ENTREGABLES
Como parte de las actividades propias de la auditoria,
consideramos que mantener una adecuada comunicación entre
la administración y nuestros equipos de trabajo durante la
prestación de los servicios, es fundamental tanto para el éxito
de nuestro trabajo como para el cumplimiento de los objetivos
de la organización, por lo cual se entregará a la administración
de la entidad, INFORMES GENERALES con los resultados
derivados de los procesos de revisión y auditoría ejecutados en
cada una de las áreas auditadas que hacen parte de la entidad.
Adicionalmente, se entregarán al finalizar cada periodo auditado
un documento llamado DICTAMEN AUDITOR INDEPENDIENTE, el
cual contiene la opinión como auditores sobre la razonabilidad
de la información auditada, buscando con ello dar cumplimiento
a los objetivos y el alcance referenciado en esta propuesta.
9. HONORARIOS
Nuestros honorarios se basan en el tiempo estimado a incurrir
por parte del Equipo auditor asignado a tarifas estándares, las
cuales toman en consideración el grado de experiencia del
personal asignado al trabajo y el nivel de operaciones de la
organización.
El valor de nuestros honorarios mensuales por los servicios de
Auditoria Financiera es de un Cincuenta y Cinco Millones de
pesos ($55.000.000), el cual debe ser cancelado por parte de
la entidad dentro de los cinco (5) días siguientes a la emisión
de la factura.
Dicho contrato se ejecutara en un periodo de Cuatro (4)meses
Los gastos menores en que incurramos por su cuenta tales
como mensajería, transporte, peajes, viáticos y fotocopias,
serán facturados por separado en el momento en que ocurran.
Agradecemos la oportunidad brindada y
reiteramos nuestro deseo de prestar nuestros
servicios profesionales.
ADRIAN PIEDRAHITA GUTIERREZ
Contador Publico.
CELULAR 3113677408
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
Adrian Piedrahita Gutiérrez
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