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INFORME DE GESTION COLEGIO SAN FRANCISCO IED
VIGENCIA 2014
ANTECEDENTES
“Los FSE, como mecanismo presupuestal de las Instituciones Educativas Estatales, han sido dispuestos por la ley, para la adecuada administración de sus rentas e ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento, e inversión distintos a
los de personal”1
Objetivo General Dar a conocer la ejecución de ingresos y gastos de la Institución durante la vigencia fiscal 2014, teniendo en cuenta el presupuesto anual de ingresos y gastos aprobado y sus modificaciones.
EJECUCIÓN DE INGRESOS DURANTE LA VIGENCIA
$366.227.037 - $365.388.037
INGRESOS OPERACIONALES ($ 8.611.000) REPRESENTAN 2.35% DEL TOTAL DE INGRESOS
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS: ($328.351.044) REPRESENTAN 89.82% DEL TOTAL DE INGRESOS
RECURSOS DE CAPITAL: ($28.425.993) REPRESENTAN 7.83%
1 Art. 1 Decreto 992 de 2002
ANÁLISIS DE CIFRAS DE LOS GASTOS E INVERSIÓN
$ 366.227.037 - $315.142.486 86%
“El presupuesto de gastos o apropiaciones contendrá las apropiaciones, gastos o erogaciones que requiera el establecimiento educativo estatal para su normal funcionamiento y para las inversiones que el Proyecto Educativo Institucional demande. Debe guardar estricto equilibrio con el presupuesto de ingresos”.2
ANALISIS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 241.159.847
REPRESNTAN UN 86%
HONORARIOS 7299700 7299700
SISTEMATIZACION 9000000 9000000
MATERIAL DIDACTICO 40051848 35186998
OTROS MA Y SU 35900000 35008166
TRANSPORTE 1400000 120000
DERECHOS GRADO 6200000 6196450
CARNE 3792000 3669064
AGENDA Y MANUAL 13000000 0
IMPR Y PUBLI 4000000 870000
MANTENIMIENTO 92288657 85753670
MANT MOV 9500000 9140000
TELEFONO 3800000 2902330
INTERESES Y COM 1000000 407380
2 Art. 5 Decreto 992 de 2002
SALIDAS PEDAGOGICAS 17821000 15427500
OACDYC 29230232 29098589
GASTOS DE INVERSIÓN $ 73.982.639 REPRESENTAN EL 79 %
Los gastos de inversión fueron programados de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional - PEI del colegio, su Plan Operativo y su Plan de Compras, y con la participación de los integrantes del Concejo Directivo, y quienes revisaron y apoyaron todo el proceso de estudio de los distintos proyectos de inversión presentados por
HONORARIOS
SISTEMATIZACION
MATERIALDIDACTICO
OTROS MA Y SU
TRANSPORTE
DERECHOS GRADO
los profesores del plantel. Los proyectos que tuvieron inversión en el 2014 fueron:
PROYECTO 2 14748000 6774000
PROYECTO 3 2658000 2100000
PROYECTO 4 7500000 2412000
PROYECTO 5 2172000 0
PROYECTO 6 39632000 39438440
PROYECTO 9 3142000 2750000
PROYECTO 10 18939 15455299
PROYECTO 11 5052900 5052900
CONCLUSIONES
Cesar Alberto López Malagón - Rector Freddy Jersson López Cely – A. Financiero
0% 50% 100%
PROYECTO 2
PROYECTO 3
PROYECTO 4
PROYECTO 5
PROYECTO 6
PROYECTO 9
PROYECTO 10
PROYECTO 11
Series1
Series2
El Equipo Administrativo y Directivo funciona aprovechado los recursos existentes y los contratados para el desarrollo del trabajo Institucional, dando buen uso a los recursos materiales suministrados.
Nos evaluamos para mejorar
FORMAMOS PARTE DEL MEJORAMIENTO
ESTAMOS CAMBIANDO Y EVOLUCIONANDO
NUESTRO COMPONENETE
DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO
SIG
Se está consolidando el FSE FRANCISCANO logrando mejorar su gestión dando cumplimiento a sus principios.
Se está cumpliendo con: 1 Plan de Mantenimiento 2 Plan de Compras 3 Plan de contratación
Se están mostrando resultados propuestos en el POA y SIG
Todas estas obras contribuyen a un mejor ambiente de trabajo en desarrollo de las funciones pedagógicas y administrativas de la institución. Uno de los principales factores de gastos lo constituye la reparación de sistemas eléctricos y reparación de la planta física a veces dañado por los estudiantes.
Articulación Plan de Desarrollo BOGOTA HUMANA
Teniendo en cuenta el presupuesto anual de ingresos y gastos aprobado para vigencia y de acuerdo con las cifras dadas, la ejecución de ingresos mantiene las expectativas
TRABAJAMOS PARA ELLOS POR EL
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA PARA LA COMUNIDAD DE CIUDAD BOLIVAR