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RESULTADOS 2014 AVANZANDO CON ENERGÍA

Resultados 2014

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RESULTADOS 2014

AVANZANDO CON ENERGÍA

¿Quiénes somos?

Delegaciones

Agentes Autorizados

ESPA

ÑA MADRID

ALICANTE

MURCIASEVILLA

ALBACETE

VALENCIA

ISLASBALEARES

PONTEVEDRABARCELONA

CENTRAL &DELEGACIÓN

ALEM

ANIA

CENTRAL DÜSSELDORF

CLOPPENBURG CELLE

BERLIN

ROSDORF

ALBIG

OFFENBURG

KÖLN

OLDENBURG HAMBURG

¿DÓNDE ESTAMOS?

Grupo Nexus Energía es un Grupo de empresas dedicadas a cubrir todas las necesidades del

sector energético en España y Alemania.

Nexus Energía se constituyó en España en el año 2000 y cuenta, desde sus inicios, con el respal-

do del capital de más de cuarenta empresas distribuidoras de electricidad con presencia en el

mercado español desde hace casi un siglo.

ELECTRICIDAD GAS PRODUCTORESRENOVABLES

MERCADOSEUROPEOS

AMPLIOSERVICIO

ACCIONISTASDEL SECTOR

Actuación en mercados mayoristas europeos

en España y Alemania

Representaciónen el mercado y

servicios complementarios

Comercialización en España y

Alemania

Comercialización en España y

Alemania

Gama completade Productos

Servicio de Atención al cliente

especializado

Con larga experiencia en el

sectorde Productos

El Grupo Nexus Energía desarrolla su actividad para crear valor a sus accionistas, profesionales, colaboradores y clientes, mediante una gestión socialmente responsable.

El órgano de gobierno sobre el que recae la gestión del Grupo es el Consejo de Administración, el cual constituye una Comisión de Auditoría, como órgano interno permanente, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento, propuesta y asistencia especializada al propio Consejo.

La Dirección General depende del Conse-jo de Administración y, conjuntamente con las Direcciones Corporativas, asegu-ran el buen gobierno y control del Grupo Nexus Energía.

Gobierno Corporativo

Empresas del Grupo

El equipo lo forman 231 personas, ubicadas

entre las sedes centrales de España y Ale-

mania y las 18 delegaciones distribuidas

por el territorio de ambos países.

Equipo Humano

50,6%Hombres Mujeres

49,4%

35,6%Alemania

64,4%España

Servicios de telemedida y telegestiónen España

Comercializadoraonline energía100% solar en

España

Empresa matriz del Grupo, especializada

en la comercialización de energía y servicios

a los productoresen España

Soluciones para clientes de

electricidad ygas en Alemania

Representaciónde productores

de energías renovables

en Alemania

2014

819,2 M€

867,3 M€

+5,9%

2014

2013

+9,2%10.236 GWh/año

11.182 GWh/año

2013

2014 +3,1%

231 personas

224 personas

2014

2013

-9,7%67.707

61.168

suministros y plantas

suministros y plantas

819,209 MM€2014

2013

15,8 M€

+61,2%9,8 M€

2013

Con un incremento del 5,9% de facturación se consiguió aumentar el EBITDA en un 61,2%.

La estructura de la cartera se modificó, tomando peso clientes de mayor volumen que suponen un incremento del 9,2% de energía gestio-nada.

En conclusión, sin incre-mentar recursos, se consi-gue una facturación mayor, un mejor EBITDA y un aumento del volumen de energía comercializada gracias a una gestión más eficiente de los mismos.

PRINCIPALES MAGNITUDES

CIFRAS MÁS SIGNIFICATIVAS

CIFRAS MÁSSIGNIFICATIVAS:

2014867,3

15,7799,13427,66

2013819,29,831

4,86522,76

Facturación (M€)

EBITDA (M€)

Beneficio Neto Consolidado (M€)

Fondos Propios Consolidados (M€)

%5,9%

60,5%87,7%21,5%

PRINCIPALESRATIOS: 2014

8,76%33,03%

0,451,347,57

-0,75-0,550,4611,52

20135,25%

21,02%0,770,804,03-1,40-0,980,839,70

ROA (rentabilidad sobre activos)

ROE (rentabilidad sobre recursos propios)

Endeudamiento/FFPP

CAPEX

Resultado neto precio/acción

DFN/EBITDA

DFN/FFPP

DTN/EBITDA

EBITDA/ G. FINANCIEROS

%__

-41,6%67,5%87,8%47,4%78,2%80,4%18,8%

Durante 2014 se redujo significativamente la

morosidad gracias a la mejora del sistema de

gestión de cobros.

VENTAS PORLÍNEAS DE NEGOCIO:

2014444,9

381,137,82,21,2

867,3

2013401,3379,635,8

1,31,1

819,2

Electricidad (M€)

Representación (M€)

Gas (M€)

Servicios y otros (M€)

Producción energía solar (M€)

TOTAL (M€)

%10,9%0,4%5,6%

69,2%9,0%5,9%

ESTRUCTURAFINANCIERA: 2014

27,712,5

201322,817,6

Fondos Propios

Endeudamiento

%21,5%

-29,0%

En 2014 se aumentaron los Fondos Propios y se

redujo el Endeudamiento.

El margen de contribución mejoró en todas las líneas

de negocio.

En 2014 se consolida la cifra de negocio en torno a los 870 millones de euros de facturación.

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201420072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

19,2M€

70,7M€

291,3M€

321,2M€

537,8M€

848,5M€

871,8M€

819,2M€

867,3M€

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN

El equipo lo forman 231 personas, ubicadas

entre las sedes centrales de España y Ale-

mania y las 18 delegaciones distribuidas

por el territorio de ambos países.

Hechos Relevantes 2014

• Lanzamiento de Esfera Luz, nueva comercializadora de energía 100%

solar, que permite a los consumidores domésticos elegir la planta a la

que quieren comprar y el lugar en que se producirá dicha energía.

• Lanzamiento del Controller Energético, una herramienta indispensa-

ble para gestionar de forma óptima el suministro energético.

• Con la creación de la nueva Dirección de Desarrollo de Negocio,

Nexus Energía afirma la innovación y su compromiso con la mejora con-

tinua de nuestros productos y servicios.

En este sentido, en 2014, Nexus Energía ha ampliado significativamente

su cartera de productos de electricidad, consiguiendo un porfolio que

se adapta a todas las necesidades de nuestros clientes.

• Aprobación del Código Ético y de Conducta del Grupo Nexus Energía,

destinado a asentar los principios y valores que deben guiar las decisio-

nes y actividades en las que participa el Grupo.

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