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 Razó n Social : EMPRESA DE SERVICIOS MUL TIPLES MALENA S.R.L. Direcció n : CAL.28 DE JULIO NRO.68 5 HUALGAY OC, BAMBAMARCA, CAJAMARCA Ciud ad : BAMBAMARCA Contacto : SOLES País : Cargo : PERU Forma de Pago : RUC : 204917253 21 Distri to : HUAL GAY OC 978145122 Te léfono : *A21794* Elaborado por : Moneda : Fecha Emisión : S/. 30/01/2015 Fecha Entrega :30/01/2015 Lugar de Entrega : Local : Precio Total Descripción Cantidad Uni Código No.Parte LA VIRGEN COMPANIA MINERA SAN SIMON S.A. RUC : 20474053351  AV . SEPARADORA INDUSTRIAL 821 URB. MIGUEL GRAU  ATE Compr a COMPRA Persona a Contactar : MINA LA VIRGEN CARLOS URIBE/ JESUS CASTILLO TEL. 618-0200 ANX: 229 Fax : SEG.CONDICIONES Requerimiento : 6095 hbarrant Evaluación : PROVEEDOR ENTREGA DATOS ORDEN DE COMPRA N° 21794 45,000.00 0.4500 OXIDO DE CALCIO 100 ,0 00 .0 0 KGS 00 03 29 SON : CINCUENT A Y TRES MIL CIEN Y 00/100 SOLES Sub T otal : 45,000.00 IGV : TOTAL S/. : 53,100.00 INSUMOS CRITICOS Observaciones : Uso : PLANTA, LABORATORIO DE MINA 8,100.00 Otros : 0.00 3001150949hbarrant LA CANCELACION DE LAS FACTURAS SE EFECTUARA EXCLUSIV AMENTE EN NUEST RAS OFICINAS NINGUNA FACTURA SERA RECEPCIONADA SI NO INDICA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE Vo.Bo. LOGISTICA Para el caso de Servicios Prestados en la Operación, será requisito indispensable para el pago de la factura dejar copia de Acta de Conformidad del Servicio FIRMADA POR EL USUARIO y copia de la Orden de Compra por el servicio. FACTURA : SI SU PRECIOS NO CO INCIDEN CON LA ORDEN DE COMPRA POR FAVOR NO A TENDER. No s e aceptaran facturas que cubran más de una Orden de Compra En su factura y guías indicar el número de Orden de Compra. Adjuntar copia original de la guía de remisión sellada por almacén y copia de la Orden de Compra. Asi mismo marcar el número de la Orden de Compra en cajas, bultos y otros embalajes Página 1 de 1

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  • Razn Social : EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES MALENA S.R.L.Direccin : CAL.28 DE JULIO NRO.685 HUALGAYOC, BAMBAMARCA, CAJAMARCA

    Ciudad : BAMBAMARCAContacto :

    SOLES

    Pas :Cargo :

    PERU

    Forma de Pago :

    RUC : 20491725321Distrito : HUALGAYOC

    978145122Telfono :

    *A21794*

    Elaborado por :

    Moneda :

    Fecha Emisin :

    S/.

    30/01/2015

    Fecha Entrega : 30/01/2015 Lugar de Entrega :Local :

    Precio TotalDescripcinCantidad Uni Cdigo No.Parte

    LA VIRGEN

    COMPANIA MINERA SAN SIMON S.A.

    RUC : 20474053351

    AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 821 URB. MIGUEL GRAU

    ATE

    Compra COMPRA

    Persona a Contactar :MINA LA VIRGENCARLOS URIBE/ JESUS CASTILLO TEL. 618-0200 ANX: 229

    Fax :

    SEG.CONDICIONES Requerimiento : 6095

    hbarrant Evaluacin :

    PROVEEDOR

    ENTREGA

    DATOS

    ORDEN DE COMPRA N 21794

    45,000.000.4500OXIDO DE CALCIO100,000.00 KGS 000329

    SON : CINCUENTA Y TRES MIL CIEN Y 00/100 SOLES Sub Total : 45,000.00IGV :

    TOTAL S/. : 53,100.00INSUMOS CRITICOSObservaciones :

    Uso : PLANTA, LABORATORIO DE MINA 8,100.00Otros : 0.00

    3001150949hbarrant

    LA CANCELACION DE LAS FACTURAS SE EFECTUARA EXCLUSIVAMENTE EN NUESTRAS OFICINAS

    NINGUNA FACTURA SERA RECEPCIONADA SI NO INDICA EL N DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE

    Vo.Bo. LOGISTICA

    Para el caso de Servicios Prestados en la Operacin,ser requisito indispensable para el pago de la facturadejar copia de Acta de Conformidad del ServicioFIRMADA POR EL USUARIO y copia de la Orden deCompra por el servicio.

    FACTURA : SI SU PRECIOS NO COINCIDENCON LA ORDEN DE COMPRA POR FAVORNO ATENDER. No se aceptaran facturas quecubran ms de una Orden de Compra

    En su factura y guas indicar el nmero de Orden deCompra. Adjuntar copia original de la gua de remisinsellada por almacn y copia de la Orden de Compra. Asimismo marcar el nmero de la Orden de Compra encajas, bultos y otros embalajes

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